Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2020г.
Номер документа: RU38004805202000031
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Турманского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

25.06.2020 г. № 116

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТУРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2019 ГОДА № 102 «О БЮДЖЕТЕ ТУРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

             

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Турманском сельском поселении, утвержденным решением Думы Турманского сельского поселения от 16.02.2015 года № 69, ст.ст.32,47,57 Устава Турманского муниципального образования, Дума Турманского сельского поселения,

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Турманского сельского поселения от 27.12.2019г. № 102 «О бюджете Турманского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Турманского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 110) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Турманского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21222,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4884,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 16337,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6238,7 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 10098,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23046,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 1824,8 тыс. руб., или 37,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 180,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 15308,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5154,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10154,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 633,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9520,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 15498,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 366,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 190,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 14991,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5219,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9772,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 637,0 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9135,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 15184,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 716,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 195,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- 2020 год цифру «1591,0» заменить на цифру «3158,5»;

- 2021 год цифру «680,4» заменить на цифру «680,3»;

- 2022 год цифру «713,1» заменить на цифру «713,0»;

5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:

- 2020 год цифру «414,7» заменить на цифру «288,1»;

6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:

на 1 января 2021 года цифру «187,0» заменить на цифру «180,0»;

на 1 января 2022 года цифру «377,0» заменить на цифру «370,0»;

на 1 января 2023 года цифру «570,0» заменить на цифру «563,0»;

              7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Турманского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Турманского

сельского поселения

О.М. Никулина

Приложение 1 

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

                 (тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

4 884,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

1 421,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

1 421,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

1 421,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

0,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

673,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

673,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

308,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

308,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

1,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

1,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

403,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

403,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-39,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-39,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

2 651,1

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

311,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

311,0

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

2 340,1

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

2 300,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

2 300,0

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

40,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

40,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

43,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

43,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

43,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

72,2

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

60,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

60,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

60,0

Доходы от компенсации затрат государства

1 13 02000 00 0000 130

12,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02990 00 0000 130

12,2

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений

1 13 02995 10 0000 130

12,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 00000 00 0000 000

23,0

Прочие неналоговые доходы

1 17 05000 00 0000 180

23,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1 17 05050 10 0000 180

23,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

16 337,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

16 337,5

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

10 015,2

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 15002 10 0000 150

679,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

9 336,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

6 088,9

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20077000000150

2 849,0

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

2 02 20077 10 0000 150

2 849,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

2 02 25555 00 0000 150

2 340,2

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

2 02 25555 10 0000 150

2 340,2

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

899,7

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

899,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

899,7

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

149,8

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,1

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

83,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

83,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

83,6

ИТОГО ДОХОДОВ

21 222,0

Приложение 2

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

2021 г.

2022 г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

5 154,6

5 219,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

1 394,2

1 487,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

1 394,2

1 487,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

1 390,8

1 483,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

3,4

3,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

680,3

713,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

680,3

713,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

313,6

328,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

313,6

328,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

1,6

1,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

1,6

1,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

408,5

424,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

408,5

424,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-43,4

-41,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-43,4

-41,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

2 968,0

2 975,9

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

318,7

326,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

318,7

326,6

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

2 649,3

2 649,3

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

2 609,2

2 609,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

2 609,2

2 609,2

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

40,1

40,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

40,1

40,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

43,0

43,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

43,0

43,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

43,0

43,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

69,1

0,0

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

69,1

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

69,1

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

69,1

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

10 154,0

9 772,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

10 154,0

9 772,0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

9 280,8

8 895,4

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 15002 10 0000 150

1 450,0

1 724,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

7 830,8

7 171,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

483,0

483,0

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

483,0

483,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

483,0

483,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

483,0

483,0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

150,6

154,0

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,9

153,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,9

153,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

239,6

239,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

239,6

239,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

239,6

239,6

ИТОГО ДОХОДОВ

15 308,6

14 991,2

Приложение 3

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета Турманского сельского поселения

главного админис-тратора доходов

доходов бюджета  Турманского сельского поселения

992

ИНН 3823018062 КПП 382301001  Администрация Турманского сельского поселения

992

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ‹1›

992

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

992

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских  поселений ‹1›

992

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений

992

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов <3>,<4>

992

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

992

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

992

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

992

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

992

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)

992

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба <3>,<4>

992

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений

992

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

992

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления <2>,<3>

<1>Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

<3> В части доходов, зачисляемых в  бюджет сельского поселения.

<4> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 4

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ                    

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

главного админис - тратора доходов

доходов бюджета поселения

100

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы  по   подакцизным   товарам   (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1><2>

157

Федеральная служба государственной статистики

157

1 16 90050 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <1><2>

182

Управление Федеральной налоговой службой по Иркутской области

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц <1><2>

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог<1><2>

182

1 06 01000 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц <1><2>

182

1 06 06000 10 0000 110

Земельный налог <1><2>

182

1 09 00000 00 0000 110

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1><2>

832

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <1><2>

<1>Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

<2>Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 5

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Турманского сельского поселения

главного админис - тратора источников

источников финансирования дефицита бюджета Турманского сельского поселения

992

ИНН 3823018062 КПП 382301001  Администрация Турманского сельского поселения

992

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

992

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

992

01 03 01 00 10 0000 710

Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

992

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение № 6

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

7 518,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 539,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

5 683,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

288,1

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

4,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

1 544,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

17,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

1 527,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

3 158,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

3 158,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

5 857,3

Жилищное хозяйство

0501

0,0

Благоустройство

0503

2 920,1

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

4 320,4

Культура

0801

4 320,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

308,2

Пенсионное обеспечение

1001

308,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

188,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

188,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

23 046,8

Приложение № 7

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

2021 г.

2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

6 735,0

6 780,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 013,5

1 009,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

5 478,6

5 326,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

234,6

234,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

201,0

Резервные фонды

0111

4,0

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

4,3

4,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,9

153,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,9

153,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

2 212,6

2 204,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

0,0

6,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

2 212,6

2 197,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

680,3

713,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

680,3

713,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

1 194,1

1 023,6

Жилищное хозяйство

0501

0,0

0,0

Благоустройство

0503

1 194,1

1 023,6

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

3 664,6

3 099,3

Культура

0801

3 664,6

3 099,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

308,2

308,2

Пенсионное обеспечение

1001

308,2

308,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

186,9

184,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

186,9

184,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

1,0

ИТОГО

15 132,6

14 468,2

Приложение 8

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

7 476,0

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

7 475,0

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 539,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 536,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 536,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 536,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

3,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

3,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

3,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

0,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

5 683,3

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

4 796,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

4 796,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

4 796,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

887,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

885,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

885,0

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

2,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

2,3

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

252,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

252,7

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

252,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

3 158,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

3 158,5

Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 01 00000

917,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

76 1 01 S2370

917,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

76 1 01 S2370

200

917,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 01 S2370

200

0409

917,2

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

76 1 02 00000

128,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 02 19999

128,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 02 19999

200

128,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 02 19999

200

0409

128,8

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

959,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

959,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

959,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

959,9

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

1 152,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

1 152,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

1 152,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 152,6

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

3 498,5

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

81 1 00 00000

2 937,2

Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

81 1 02 00000

2 937,2

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

81 1 02 S2200

2 937,2

Капитальное вложение в объекты недвижимого имущества госудаственной (муниципальной) собственности

81 1 02 S2200

400

2 937,2

Коммунальное хозяйство

81 1 02 S2200

400

0502

2 937,2

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

561,3

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

561,3

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

326,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

326,6

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

326,6

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10170

800

0,1

Благоустройство

81 3 01 10170

800

0503

0,1

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

35,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

35,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

66,5

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

66,5

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

131,6

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

131,6

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10220

800

1,5

Благоустройство

81 3 01 10220

800

0503

1,5

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

4 320,4

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

664,6

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

664,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

664,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

38,3

Культура

86 2 01 19999

200

0801

38,3

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

3 655,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

3 655,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

3 655,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

1 878,8

Культура

86 3 01 19999

100

0801

1 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 777,0

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 777,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

188,7

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

188,7

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

188,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

188,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

8,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

8,6

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

1 544,9

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

1 544,9

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

17,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

17,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

17,9

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

1 527,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

1 507,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

1 453,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

1 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

54,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

54,0

Иные бюджетные ассигнования

92 1 03 19999

800

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

800

0314

0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

92 1 03 S2370

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 S2370

200

20,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 S2370

200

0314

20,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

98 0 00 00000

2 358,8

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

98 1 00 00000

2 358,8

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

98 1 F2 00000

2 358,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

98 1 F2 55551

2 358,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

98 1 F2 55551

200

2 358,8

Благоустройство

98 1 F2 55551

200

0503

2 358,8

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

501,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

3,6

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

3,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

3,6

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

3,6

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

3,6

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

99 6 02 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 02 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 02 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 02 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

35,4

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

35,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

35,4

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

35,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

35,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

23 046,8

Приложение 9

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

6 692,3

6 536,6

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

6 691,3

6 535,6

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 013,5

1 009,5

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 000,0

1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 000,0

1 000,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 000,0

1 000,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

13,5

9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

13,5

9,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

13,5

9,5

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

5 298,5

5 146,8

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

4 796,0

4 796,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

4 796,0

4 796,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

4 796,0

4 796,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

502,5

350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

502,5

350,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

502,5

350,8

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

379,3

379,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

379,3

379,3

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

379,3

379,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

180,1

180,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

199,2

199,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

680,3

713,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

680,3

713,0

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

340,1

356,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

340,1

356,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

340,1

356,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

340,1

356,4

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

340,2

356,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

340,2

356,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

340,2

356,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

340,2

356,6

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

1 008,9

893,3

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

1 008,9

893,3

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

1 008,9

893,3

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

247,9

190,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

247,9

190,1

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

247,9

190,1

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

5,0

5,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

5,0

5,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

5,0

5,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

5,0

5,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

247,9

190,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

247,9

190,1

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

247,9

190,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

503,1

503,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

503,1

503,1

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

503,1

503,1

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

3 664,6

3 099,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

665,5

659,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

665,5

659,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

665,5

659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

86 2 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

24,0

17,5

Культура

86 2 01 19999

200

0801

24,0

17,5

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

2 998,1

2 439,3

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

2 998,1

2 439,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

2 998,1

2 439,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

1 924,6

1 924,6

Культура

86 3 01 19999

100

0801

1 924,6

1 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 073,5

514,7

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 073,5

514,7

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

86 5 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры

86 5 01 00000

1,0

1,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 5 01 19999

1,0

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 5 01 19999

200

1,0

1,0

Культура

86 5 01 19999

200

0801

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

186,9

184,9

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

186,9

184,9

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

186,9

184,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

186,9

184,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

180,1

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

6,8

4,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

6,8

4,8

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

2 212,6

2 204,6

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

2 212,6

2 204,6

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

0,0

6,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

0,0

6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

0,0

6,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

0,0

6,7

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

2 212,6

2 197,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

2 212,6

2 197,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

2 184,2

2 184,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

2 184,2

2 184,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

28,4

13,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

28,4

13,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

98 0 00 00000

185,2

130,3

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

98 1 00 00000

185,2

130,3

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

98 1 01 00000

185,2

130,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

98 1 01 19999

185,2

130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

98 1 01 19999

200

185,2

130,3

Благоустройство

98 1 01 19999

200

0503

185,2

130,3

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

501,8

706,2

Проведение выборов и референдумов

99 3 00 00000

0,0

201,0

Проведение выборов главы муниципального образования

99 3 01 00000

0,0

56,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 01 00000

800

0,0

56,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 01 00000

800

0107

56,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99 3 02 00000

0,0

145,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 02 00000

800

0,0

145,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 02 00000

800

0107

0,0

145,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 4 01 19999

300

0,0

0,0

Социальное обеспечение населения

99 4 01 19999

300

1003

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

3,6

3,6

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

3,6

3,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

3,6

3,6

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

3,6

3,6

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

3,6

3,6

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

308,2

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

99 6 02 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 02 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 02 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 02 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

35,4

35,4

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

35,4

35,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

35,4

35,4

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

35,4

35,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

35,4

35,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

15 132,6

14 468,2

Приложение 10

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Турманского сельского поселения

992

23 046,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

7 476,0

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования» на 2015-2022

992

70 1 00 00000

7 475,0

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 539,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 536,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 536,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 536,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

3,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10190

100

3,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

100

0102

3,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

0,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

5 683,3

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

4 796,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

4 796,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

4 796,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

887,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

885,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

885,0

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

252,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

252,7

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

252,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

3 158,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

3 158,5

Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 01 00000

917,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 01 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 01 19999

200

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 01 19999

200

0409

0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

76 1 01 S2370

917,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 01 S2370

200

917,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 01 S2370

200

0409

917,2

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

992

76 1 02 00000

128,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 02 19999

128,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 02 19999

200

128,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 02 19999

200

0409

128,8

Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 03 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 03 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 03 19999

200

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 03 19999

200

0409

0,0

Основное мероприятие: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 04 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 04 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 04 19999

200

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 04 19999

200

0409

0,0

Основное мероприятие: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

992

76 1 05 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 05 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 05 19999

200

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 05 19999

200

0409

0,0

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

959,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

959,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

959,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

959,9

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

1 152,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

1 152,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

1 152,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 152,6

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

3 498,5

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 1 00 00000

2 937,2

Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

992

81 1 02 00000

2 937,2

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

992

81 1 02 S2200

2 937,2

Капитальное вложение в объекты недвижимого имущества госудаственной (муниципальной) собственности

992

81 1 02 S2200

400

2 937,2

Коммунальное хозяйство

992

81 1 02 S2200

400

0502

2 937,2

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

561,3

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

561,3

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

326,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

326,6

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

326,6

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

35,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

35,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

66,5

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

66,5

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

131,6

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

131,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

0,0

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

0,0

Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов

992

81 3 02 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 3 02 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 02 19999

200

0,0

Благоустройство

992

81 3 02 19999

200

0503

0,0

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

4 320,4

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

664,6

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

664,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

664,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

38,3

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

38,3

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

3 655,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

3 655,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

3 655,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

1 878,8

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

1 878,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 777,0

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 777,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

992

86 5 00 00000

0,0

Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры

992

86 5 01 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 5 01 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 5 01 19999

200

0,0

Культура

992

86 5 01 19999

200

0801

0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

188,7

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

188,7

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

188,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

188,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

8,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

8,6

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

1 544,9

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

1 544,9

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

17,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

17,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

17,9

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

1 527,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

1 507,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

1 453,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

1 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

54,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

54,0

Иные бюджетные ассигнования

992

92 1 03 19999

800

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

800

0314

0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

92 1 03 S2370

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 S2370

200

20,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 S2370

200

0314

20,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

992

98 0 00 00000

2 358,8

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

992

98 1 00 00000

2 358,8

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

992

98 1 01 00000

2 358,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

98 1 01 19999

2 358,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

98 1 01 19999

200

2 358,8

Благоустройство

992

98 1 01 19999

200

0503

2 358,8

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

501,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

3,6

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

3,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

3,6

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

3,6

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

3,6

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

992

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

99 6 02 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 02 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 02 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 02 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

35,4

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

35,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

35,4

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

35,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

35,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

23 046,8

Приложение 11

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Администрация Турманского сельского поселения

992

15 132,6

14 468,2

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

6 692,3

6 536,6

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

6 691,3

6 535,6

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 013,5

1 009,5

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 000,0

1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 000,0

1 000,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 000,0

1 000,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

13,5

9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

13,5

9,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

13,5

9,5

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

5 298,5

5 146,8

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

4 796,0

4 796,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

4 796,0

4 796,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

4 796,0

4 796,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

502,5

350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

502,5

350,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

502,5

350,8

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

379,3

379,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

379,3

379,3

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

379,3

379,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

180,1

180,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

199,2

199,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

680,3

713,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

680,3

713,0

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

340,1

356,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

340,1

356,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

340,1

356,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

340,1

356,4

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

340,2

356,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

340,2

356,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

340,2

356,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

340,2

356,6

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

1 008,9

893,3

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

1 008,9

893,3

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

1 008,9

893,3

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

247,9

190,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

247,9

190,1

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

247,9

190,1

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

5,0

5,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

5,0

5,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

5,0

5,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

5,0

5,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

247,9

190,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

247,9

190,1

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

247,9

190,1

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

3 664,6

3 099,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

665,5

659,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

665,5

659,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

665,5

659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

24,0

17,5

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

24,0

17,5

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

2 998,1

2 439,3

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

2 998,1

2 439,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

2 998,1

2 439,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

1 924,6

1 924,6

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

1 924,6

1 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 073,5

514,7

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 073,5

514,7

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

992

86 5 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры

992

86 5 01 00000

1,0

1,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 5 01 19999

1,0

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 5 01 19999

200

1,0

1,0

Культура

992

86 5 01 19999

200

0801

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

186,9

184,9

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

186,9

184,9

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

186,9

184,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

186,9

184,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

180,1

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

6,8

4,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

6,8

4,8

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

2 212,6

2 204,6

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

2 212,6

2 204,6

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

0,0

6,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

0,0

6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

0,0

6,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

0,0

6,7

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

2 212,6

2 197,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

2 212,6

2 197,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

2 184,2

2 184,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

2 184,2

2 184,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

28,4

13,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

28,4

13,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

992

98 0 00 00000

185,2

130,3

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

992

98 1 00 00000

185,2

130,3

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

992

98 1 01 00000

185,2

130,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

98 1 01 19999

185,2

130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

98 1 01 19999

200

185,2

130,3

Благоустройство

992

98 1 01 19999

200

0503

185,2

130,3

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

501,8

706,2

Проведение выборов и референдумов

992

99 3 00 00000

0,0

201,0

Проведение выборов главы муниципального образования

992

99 3 01 00000

0,0

56,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 01 19999

800

0,0

56,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 01 19999

800

0107

0,0

56,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

992

99 3 02 00000

0,0

145,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 02 19999

800

0,0

145,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 02 19999

800

0107

0,0

145,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

3,6

3,6

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

3,6

3,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

3,6

3,6

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

3,6

3,6

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

3,6

3,6

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

308,2

308,2

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

992

99 6 01 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 01 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 01 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 01 19999

300

1001

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

99 6 02 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 02 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 02 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 02 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

35,4

35,4

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

35,4

35,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

35,4

35,4

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

35,4

35,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

35,4

35,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

15 132,6

14 468,2

Приложение № 12

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

2020 год

2021 год

2022 год

Объем заимствований, всего

180,0

190,0

193,0

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

180,0

190,0

193,0

объем привлечения

207,0

218,5

222,0

объем погашения

-27,0

-28,5

-29,0

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 3 лет

до 3 лет

до 3 лет

Приложение № 13

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование

Код

Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 824,8

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

180,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

207,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

207,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-27,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-27,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 644,8

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-21 429,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-21 429,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-21 429,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-21 429,0

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

23 073,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

23 073,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

23 073,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

23 073,8

Приложение № 14

к решению Думы Турманского сельского поселения

" О бюджете Турманского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 102 от 27.12.2019г.(в редакции от 25.06.2020 г. № 116)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

2021 г.

2022г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

190,0

193,0

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

190,0

193,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

218,5

222,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

218,5

222,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-28,5

-29,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-28,5

-29,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-15 527,1

-15 213,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-15 527,1

-15 213,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-15 527,1

-15 213,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-15 527,1

-15 213,2

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

15 527,1

15 213,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

15 527,1

15 213,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

15 527,1

15 213,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

15 527,1

15 213,2

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Турманского МО № 11 от 26.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать