Основная информация
Дата опубликования: | 25 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38004805202000031 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Турманского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
25.06.2020 г. № 116
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ТУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТУРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2019 ГОДА № 102 «О БЮДЖЕТЕ ТУРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Турманском сельском поселении, утвержденным решением Думы Турманского сельского поселения от 16.02.2015 года № 69, ст.ст.32,47,57 Устава Турманского муниципального образования, Дума Турманского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Турманского сельского поселения от 27.12.2019г. № 102 «О бюджете Турманского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Турманского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 110) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Турманского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21222,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4884,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 16337,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6238,7 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 10098,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23046,8 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 1824,8 тыс. руб., или 37,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 180,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 15308,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5154,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10154,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 633,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9520,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 15498,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 366,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 190,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 14991,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5219,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9772,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 637,0 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9135,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 15184,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 716,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 195,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «1591,0» заменить на цифру «3158,5»;
- 2021 год цифру «680,4» заменить на цифру «680,3»;
- 2022 год цифру «713,1» заменить на цифру «713,0»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «414,7» заменить на цифру «288,1»;
6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «187,0» заменить на цифру «180,0»;
на 1 января 2022 года цифру «377,0» заменить на цифру «370,0»;
на 1 января 2023 года цифру «570,0» заменить на цифру «563,0»;
7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Турманского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Турманского
сельского поселения
О.М. Никулина
Приложение 1
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
4 884,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
1 421,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
1 421,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
1 421,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
673,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
673,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
308,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
308,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
403,3
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
403,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-39,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-39,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
2 651,1
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
311,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
311,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 340,1
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
2 300,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
2 300,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
40,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
40,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
43,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
72,2
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
60,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
60,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
60,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
12,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
12,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
12,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
23,0
Прочие неналоговые доходы
1 17 05000 00 0000 180
23,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 17 05050 10 0000 180
23,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
16 337,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
16 337,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 015,2
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
679,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 336,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
6 088,9
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20077000000150
2 849,0
Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
2 02 20077 10 0000 150
2 849,0
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 00 0000 150
2 340,2
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 10 0000 150
2 340,2
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
899,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
899,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
899,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
83,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
83,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
83,6
ИТОГО ДОХОДОВ
21 222,0
Приложение 2
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
5 154,6
5 219,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
1 394,2
1 487,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
1 394,2
1 487,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
1 390,8
1 483,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
3,4
3,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
680,3
713,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
680,3
713,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
313,6
328,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
313,6
328,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,6
1,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,6
1,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
408,5
424,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
408,5
424,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-43,4
-41,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-43,4
-41,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
2 968,0
2 975,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
318,7
326,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
318,7
326,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 649,3
2 649,3
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
2 609,2
2 609,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
2 609,2
2 609,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
40,1
40,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
40,1
40,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
43,0
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
43,0
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
43,0
43,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
69,1
0,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
69,1
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
69,1
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
69,1
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
10 154,0
9 772,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
10 154,0
9 772,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
9 280,8
8 895,4
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 450,0
1 724,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
7 830,8
7 171,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
483,0
483,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
483,0
483,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
483,0
483,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
483,0
483,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
239,6
239,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
239,6
239,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
239,6
239,6
ИТОГО ДОХОДОВ
15 308,6
14 991,2
Приложение 3
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета Турманского сельского поселения
главного админис-тратора доходов
доходов бюджета Турманского сельского поселения
992
ИНН 3823018062 КПП 382301001 Администрация Турманского сельского поселения
992
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ‹1›
992
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
992
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений ‹1›
992
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов <3>,<4>
992
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)
992
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба <3>,<4>
992
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений
992
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
992
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления <2>,<3>
<1>Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<3> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.
<4> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение 4
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения
главного админис - тратора доходов
доходов бюджета поселения
100
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
100
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1><2>
157
Федеральная служба государственной статистики
157
1 16 90050 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <1><2>
182
Управление Федеральной налоговой службой по Иркутской области
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц <1><2>
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог<1><2>
182
1 06 01000 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц <1><2>
182
1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог <1><2>
182
1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1><2>
832
Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832
1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <1><2>
<1>Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2>Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение 5
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Турманского сельского поселения
главного админис - тратора источников
источников финансирования дефицита бюджета Турманского сельского поселения
992
ИНН 3823018062 КПП 382301001 Администрация Турманского сельского поселения
992
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 710
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Приложение № 6
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7 518,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 539,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 683,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
288,1
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 544,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
17,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 527,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 158,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 158,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
5 857,3
Жилищное хозяйство
0501
0,0
Благоустройство
0503
2 920,1
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
4 320,4
Культура
0801
4 320,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
188,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
188,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
23 046,8
Приложение № 7
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 735,0
6 780,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 013,5
1 009,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 478,6
5 326,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
234,6
234,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
201,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,3
4,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 212,6
2 204,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
0,0
6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 212,6
2 197,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
680,3
713,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
680,3
713,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 194,1
1 023,6
Жилищное хозяйство
0501
0,0
0,0
Благоустройство
0503
1 194,1
1 023,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 664,6
3 099,3
Культура
0801
3 664,6
3 099,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
186,9
184,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
186,9
184,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
15 132,6
14 468,2
Приложение 8
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 476,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 475,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 539,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 536,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 536,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 536,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
3,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
0,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 683,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
887,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
885,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
885,0
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
2,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
2,3
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
252,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
252,7
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
252,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
3 158,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
3 158,5
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 01 00000
917,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
76 1 01 S2370
917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
76 1 01 S2370
200
917,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 01 S2370
200
0409
917,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
128,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
128,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
128,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
128,8
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
959,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
959,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
959,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
959,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 152,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 152,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 152,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
3 498,5
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
81 1 00 00000
2 937,2
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
81 1 02 00000
2 937,2
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
81 1 02 S2200
2 937,2
Капитальное вложение в объекты недвижимого имущества госудаственной (муниципальной) собственности
81 1 02 S2200
400
2 937,2
Коммунальное хозяйство
81 1 02 S2200
400
0502
2 937,2
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
561,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
561,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
326,6
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
326,6
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
0,1
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
0,1
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
35,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
35,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
66,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
66,5
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
66,5
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
131,6
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
131,6
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
1,5
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
1,5
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
4 320,4
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
664,6
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
664,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
38,3
Культура
86 2 01 19999
200
0801
38,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
3 655,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
3 655,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
3 655,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 777,0
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 777,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
188,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
188,7
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
188,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
188,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
8,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
8,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 544,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 544,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
17,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
17,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
17,9
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 527,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 507,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 453,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
54,0
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 03 S2370
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 S2370
200
20,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 S2370
200
0314
20,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
2 358,8
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
2 358,8
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
98 1 F2 00000
2 358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
98 1 F2 55551
2 358,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 F2 55551
200
2 358,8
Благоустройство
98 1 F2 55551
200
0503
2 358,8
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
501,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
3,6
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
3,6
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
35,4
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
23 046,8
Приложение 9
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 692,3
6 536,6
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 691,3
6 535,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 013,5
1 009,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 000,0
1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 000,0
1 000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 000,0
1 000,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
13,5
9,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
13,5
9,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 298,5
5 146,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 796,0
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 796,0
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
502,5
350,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
502,5
350,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
502,5
350,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
379,3
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
180,1
180,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
680,3
713,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
680,3
713,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
340,1
356,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
340,1
356,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
340,1
356,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
340,1
356,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
340,2
356,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
340,2
356,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
340,2
356,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
340,2
356,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 008,9
893,3
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 008,9
893,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 008,9
893,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
247,9
190,1
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
247,9
190,1
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
247,9
190,1
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
247,9
190,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
503,1
503,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
503,1
503,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
503,1
503,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 664,6
3 099,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
665,5
659,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
665,5
659,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
665,5
659,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
24,0
17,5
Культура
86 2 01 19999
200
0801
24,0
17,5
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 998,1
2 439,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 998,1
2 439,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 998,1
2 439,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 073,5
514,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 073,5
514,7
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
1,0
1,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
1,0
1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
1,0
1,0
Культура
86 5 01 19999
200
0801
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
186,9
184,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
186,9
184,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
186,9
184,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
186,9
184,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
6,8
4,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
6,8
4,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 212,6
2 204,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 212,6
2 204,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
0,0
6,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
0,0
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
0,0
6,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
0,0
6,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 212,6
2 197,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 212,6
2 197,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 184,2
2 184,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 184,2
2 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
28,4
13,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
28,4
13,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
185,2
130,3
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
185,2
130,3
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
98 1 01 00000
185,2
130,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
98 1 01 19999
185,2
130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 01 19999
200
185,2
130,3
Благоустройство
98 1 01 19999
200
0503
185,2
130,3
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
501,8
706,2
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
201,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
56,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
56,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
56,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
145,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
145,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
145,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 4 01 19999
300
0,0
0,0
Социальное обеспечение населения
99 4 01 19999
300
1003
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
3,6
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
3,6
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
3,6
3,6
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
3,6
3,6
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
3,6
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
35,4
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
35,4
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
35,4
35,4
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
35,4
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
35,4
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
15 132,6
14 468,2
Приложение 10
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Турманского сельского поселения
992
23 046,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 476,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
7 475,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 539,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 536,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 536,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 536,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
3,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
0,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 683,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
887,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
885,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
885,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
252,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
252,7
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
252,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
3 158,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
3 158,5
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 01 00000
917,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 01 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 01 19999
200
0409
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76 1 01 S2370
917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 01 S2370
200
917,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 01 S2370
200
0409
917,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
128,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
128,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
128,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
128,8
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 03 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 03 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 03 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 03 19999
200
0409
0,0
Основное мероприятие: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 04 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 04 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 04 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 04 19999
200
0409
0,0
Основное мероприятие: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
992
76 1 05 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 05 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 05 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 05 19999
200
0409
0,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
959,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
959,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
959,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
959,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 152,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 152,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 152,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
3 498,5
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 1 00 00000
2 937,2
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
992
81 1 02 00000
2 937,2
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
992
81 1 02 S2200
2 937,2
Капитальное вложение в объекты недвижимого имущества госудаственной (муниципальной) собственности
992
81 1 02 S2200
400
2 937,2
Коммунальное хозяйство
992
81 1 02 S2200
400
0502
2 937,2
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
561,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
561,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
326,6
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
326,6
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
35,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
35,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
66,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
66,5
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
66,5
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
131,6
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
131,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
0,0
Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов
992
81 3 02 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 3 02 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 02 19999
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 02 19999
200
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
4 320,4
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
664,6
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
664,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
38,3
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
38,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
3 655,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
3 655,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
3 655,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 777,0
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 777,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
188,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
188,7
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
188,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
188,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
8,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
8,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 544,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 544,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
17,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
17,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
17,9
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 527,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 507,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 453,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
54,0
Иные бюджетные ассигнования
992
92 1 03 19999
800
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
800
0314
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92 1 03 S2370
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 S2370
200
20,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 S2370
200
0314
20,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
2 358,8
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
2 358,8
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
2 358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
2 358,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
2 358,8
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
2 358,8
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
501,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
3,6
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
3,6
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
35,4
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
23 046,8
Приложение 11
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Турманского сельского поселения
992
15 132,6
14 468,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 692,3
6 536,6
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 691,3
6 535,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 013,5
1 009,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 000,0
1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 000,0
1 000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 000,0
1 000,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
13,5
9,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
13,5
9,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 298,5
5 146,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 796,0
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 796,0
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
502,5
350,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
502,5
350,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
502,5
350,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
379,3
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
180,1
180,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
680,3
713,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
680,3
713,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
340,1
356,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
340,1
356,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
340,1
356,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
340,1
356,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
340,2
356,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
340,2
356,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
340,2
356,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
340,2
356,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 008,9
893,3
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 008,9
893,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 008,9
893,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
247,9
190,1
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
247,9
190,1
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
247,9
190,1
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
247,9
190,1
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 664,6
3 099,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
665,5
659,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
665,5
659,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
665,5
659,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
24,0
17,5
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
24,0
17,5
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 998,1
2 439,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 998,1
2 439,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 998,1
2 439,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 073,5
514,7
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 073,5
514,7
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
1,0
1,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
1,0
1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
1,0
1,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
186,9
184,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
186,9
184,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
186,9
184,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
186,9
184,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
6,8
4,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
6,8
4,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 212,6
2 204,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 212,6
2 204,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
0,0
6,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
0,0
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
0,0
6,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
0,0
6,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 212,6
2 197,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 212,6
2 197,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 184,2
2 184,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 184,2
2 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
28,4
13,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
28,4
13,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
185,2
130,3
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
185,2
130,3
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
185,2
130,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
185,2
130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
185,2
130,3
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
185,2
130,3
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
501,8
706,2
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
201,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
56,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
56,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
56,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
145,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
145,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
145,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
3,6
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
3,6
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
3,6
3,6
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
3,6
3,6
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
3,6
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
35,4
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
35,4
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
35,4
35,4
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
35,4
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
35,4
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
15 132,6
14 468,2
Приложение № 12
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
180,0
190,0
193,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
180,0
190,0
193,0
объем привлечения
207,0
218,5
222,0
объем погашения
-27,0
-28,5
-29,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1 824,8
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
180,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
207,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
207,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-27,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-27,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 644,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-21 429,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-21 429,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-21 429,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-21 429,0
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
23 073,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
23 073,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
23 073,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
23 073,8
Приложение № 14
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г.(в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
190,0
193,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
190,0
193,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
218,5
222,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
218,5
222,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-28,5
-29,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-28,5
-29,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 527,1
-15 213,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 527,1
-15 213,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 527,1
-15 213,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 527,1
-15 213,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
15 527,1
15 213,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
15 527,1
15 213,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
15 527,1
15 213,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
15 527,1
15 213,2
Российская Федерация
25.06.2020 г. № 116
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ТУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТУРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2019 ГОДА № 102 «О БЮДЖЕТЕ ТУРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Турманском сельском поселении, утвержденным решением Думы Турманского сельского поселения от 16.02.2015 года № 69, ст.ст.32,47,57 Устава Турманского муниципального образования, Дума Турманского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Турманского сельского поселения от 27.12.2019г. № 102 «О бюджете Турманского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Турманского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 110) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Турманского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21222,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4884,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 16337,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6238,7 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 10098,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23046,8 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 1824,8 тыс. руб., или 37,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 180,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 15308,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5154,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10154,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 633,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9520,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 15498,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 366,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 190,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 14991,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5219,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9772,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 637,0 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9135,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 15184,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 716,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 195,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «1591,0» заменить на цифру «3158,5»;
- 2021 год цифру «680,4» заменить на цифру «680,3»;
- 2022 год цифру «713,1» заменить на цифру «713,0»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «414,7» заменить на цифру «288,1»;
6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «187,0» заменить на цифру «180,0»;
на 1 января 2022 года цифру «377,0» заменить на цифру «370,0»;
на 1 января 2023 года цифру «570,0» заменить на цифру «563,0»;
7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Турманского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Турманского
сельского поселения
О.М. Никулина
Приложение 1
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
4 884,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
1 421,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
1 421,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
1 421,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
673,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
673,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
308,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
308,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
403,3
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
403,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-39,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-39,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
2 651,1
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
311,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
311,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 340,1
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
2 300,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
2 300,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
40,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
40,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
43,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
72,2
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
60,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
60,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
60,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
12,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
12,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
12,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
23,0
Прочие неналоговые доходы
1 17 05000 00 0000 180
23,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 17 05050 10 0000 180
23,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
16 337,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
16 337,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 015,2
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
679,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 336,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
6 088,9
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20077000000150
2 849,0
Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
2 02 20077 10 0000 150
2 849,0
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 00 0000 150
2 340,2
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 10 0000 150
2 340,2
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
899,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
899,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
899,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
83,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
83,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
83,6
ИТОГО ДОХОДОВ
21 222,0
Приложение 2
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
5 154,6
5 219,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
1 394,2
1 487,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
1 394,2
1 487,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
1 390,8
1 483,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
3,4
3,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
680,3
713,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
680,3
713,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
313,6
328,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
313,6
328,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,6
1,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,6
1,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
408,5
424,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
408,5
424,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-43,4
-41,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-43,4
-41,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
2 968,0
2 975,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
318,7
326,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
318,7
326,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 649,3
2 649,3
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
2 609,2
2 609,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
2 609,2
2 609,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
40,1
40,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
40,1
40,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
43,0
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
43,0
43,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
43,0
43,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
69,1
0,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
69,1
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
69,1
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
69,1
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
10 154,0
9 772,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
10 154,0
9 772,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
9 280,8
8 895,4
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 450,0
1 724,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
7 830,8
7 171,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
483,0
483,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
483,0
483,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
483,0
483,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
483,0
483,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
239,6
239,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
239,6
239,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
239,6
239,6
ИТОГО ДОХОДОВ
15 308,6
14 991,2
Приложение 3
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета Турманского сельского поселения
главного админис-тратора доходов
доходов бюджета Турманского сельского поселения
992
ИНН 3823018062 КПП 382301001 Администрация Турманского сельского поселения
992
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ‹1›
992
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
992
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений ‹1›
992
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов <3>,<4>
992
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)
992
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба <3>,<4>
992
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений
992
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
992
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления <2>,<3>
<1>Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<3> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.
<4> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение 4
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения
главного админис - тратора доходов
доходов бюджета поселения
100
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
100
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1><2>
157
Федеральная служба государственной статистики
157
1 16 90050 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <1><2>
182
Управление Федеральной налоговой службой по Иркутской области
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц <1><2>
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог<1><2>
182
1 06 01000 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц <1><2>
182
1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог <1><2>
182
1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1><2>
832
Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832
1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <1><2>
<1>Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2>Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение 5
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Турманского сельского поселения
главного админис - тратора источников
источников финансирования дефицита бюджета Турманского сельского поселения
992
ИНН 3823018062 КПП 382301001 Администрация Турманского сельского поселения
992
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 710
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Приложение № 6
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7 518,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 539,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 683,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
288,1
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 544,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
17,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 527,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 158,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 158,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
5 857,3
Жилищное хозяйство
0501
0,0
Благоустройство
0503
2 920,1
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
4 320,4
Культура
0801
4 320,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
188,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
188,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
23 046,8
Приложение № 7
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 735,0
6 780,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 013,5
1 009,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 478,6
5 326,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
234,6
234,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
201,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,3
4,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 212,6
2 204,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
0,0
6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 212,6
2 197,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
680,3
713,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
680,3
713,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 194,1
1 023,6
Жилищное хозяйство
0501
0,0
0,0
Благоустройство
0503
1 194,1
1 023,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 664,6
3 099,3
Культура
0801
3 664,6
3 099,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
308,2
308,2
Пенсионное обеспечение
1001
308,2
308,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
186,9
184,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
186,9
184,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
15 132,6
14 468,2
Приложение 8
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 476,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 475,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 539,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 536,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 536,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 536,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
3,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
0,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 683,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
887,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
885,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
885,0
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
2,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
2,3
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
252,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
252,7
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
252,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
3 158,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
3 158,5
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 01 00000
917,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
76 1 01 S2370
917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
76 1 01 S2370
200
917,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 01 S2370
200
0409
917,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
128,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
128,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
128,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
128,8
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
959,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
959,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
959,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
959,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 152,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 152,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 152,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
3 498,5
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
81 1 00 00000
2 937,2
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
81 1 02 00000
2 937,2
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
81 1 02 S2200
2 937,2
Капитальное вложение в объекты недвижимого имущества госудаственной (муниципальной) собственности
81 1 02 S2200
400
2 937,2
Коммунальное хозяйство
81 1 02 S2200
400
0502
2 937,2
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
561,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
561,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
326,6
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
326,6
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
0,1
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
0,1
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
35,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
35,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
66,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
66,5
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
66,5
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
131,6
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
131,6
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
1,5
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
1,5
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
4 320,4
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
664,6
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
664,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
38,3
Культура
86 2 01 19999
200
0801
38,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
3 655,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
3 655,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
3 655,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 777,0
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 777,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
188,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
188,7
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
188,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
188,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
8,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
8,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 544,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 544,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
17,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
17,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
17,9
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 527,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 507,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 453,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
54,0
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 03 S2370
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 S2370
200
20,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 S2370
200
0314
20,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
2 358,8
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
2 358,8
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
98 1 F2 00000
2 358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
98 1 F2 55551
2 358,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 F2 55551
200
2 358,8
Благоустройство
98 1 F2 55551
200
0503
2 358,8
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
501,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
3,6
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
3,6
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
35,4
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
23 046,8
Приложение 9
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 692,3
6 536,6
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 691,3
6 535,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 013,5
1 009,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 000,0
1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 000,0
1 000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 000,0
1 000,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
13,5
9,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
13,5
9,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 298,5
5 146,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 796,0
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 796,0
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
502,5
350,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
502,5
350,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
502,5
350,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
379,3
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
180,1
180,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
680,3
713,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
680,3
713,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
340,1
356,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
340,1
356,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
340,1
356,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
340,1
356,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
340,2
356,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
340,2
356,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
340,2
356,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
340,2
356,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 008,9
893,3
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 008,9
893,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 008,9
893,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
247,9
190,1
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
247,9
190,1
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
247,9
190,1
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
247,9
190,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
503,1
503,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
503,1
503,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
503,1
503,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 664,6
3 099,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
665,5
659,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
665,5
659,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
665,5
659,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
24,0
17,5
Культура
86 2 01 19999
200
0801
24,0
17,5
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 998,1
2 439,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 998,1
2 439,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 998,1
2 439,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 073,5
514,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 073,5
514,7
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
1,0
1,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
1,0
1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
1,0
1,0
Культура
86 5 01 19999
200
0801
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
186,9
184,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
186,9
184,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
186,9
184,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
186,9
184,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
6,8
4,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
6,8
4,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 212,6
2 204,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 212,6
2 204,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
0,0
6,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
0,0
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
0,0
6,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
0,0
6,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 212,6
2 197,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 212,6
2 197,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 184,2
2 184,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 184,2
2 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
28,4
13,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
28,4
13,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
185,2
130,3
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
185,2
130,3
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
98 1 01 00000
185,2
130,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
98 1 01 19999
185,2
130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 01 19999
200
185,2
130,3
Благоустройство
98 1 01 19999
200
0503
185,2
130,3
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
501,8
706,2
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
201,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
56,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
56,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
56,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
145,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
145,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
145,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 4 01 19999
300
0,0
0,0
Социальное обеспечение населения
99 4 01 19999
300
1003
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
3,6
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
3,6
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
3,6
3,6
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
3,6
3,6
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
3,6
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
35,4
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
35,4
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
35,4
35,4
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
35,4
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
35,4
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
15 132,6
14 468,2
Приложение 10
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Турманского сельского поселения
992
23 046,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 476,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
7 475,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 539,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 536,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 536,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 536,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
3,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
0,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 683,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
887,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
885,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
885,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
252,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
252,7
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
252,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
3 158,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
3 158,5
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 01 00000
917,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 01 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 01 19999
200
0409
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76 1 01 S2370
917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 01 S2370
200
917,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 01 S2370
200
0409
917,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
128,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
128,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
128,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
128,8
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 03 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 03 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 03 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 03 19999
200
0409
0,0
Основное мероприятие: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 04 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 04 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 04 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 04 19999
200
0409
0,0
Основное мероприятие: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
992
76 1 05 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 05 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 05 19999
200
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 05 19999
200
0409
0,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
959,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
959,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
959,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
959,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 152,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 152,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 152,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
3 498,5
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 1 00 00000
2 937,2
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
992
81 1 02 00000
2 937,2
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
992
81 1 02 S2200
2 937,2
Капитальное вложение в объекты недвижимого имущества госудаственной (муниципальной) собственности
992
81 1 02 S2200
400
2 937,2
Коммунальное хозяйство
992
81 1 02 S2200
400
0502
2 937,2
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
561,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
561,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
326,6
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
326,6
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
35,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
35,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
66,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
66,5
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
66,5
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
131,6
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
131,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
0,0
Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов
992
81 3 02 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 3 02 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 02 19999
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 02 19999
200
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
4 320,4
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
664,6
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
664,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
664,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
38,3
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
38,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
3 655,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
3 655,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
3 655,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 777,0
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 777,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
188,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
188,7
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
188,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
188,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
8,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
8,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 544,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 544,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
17,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
17,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
17,9
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 527,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 507,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 453,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
54,0
Иные бюджетные ассигнования
992
92 1 03 19999
800
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
800
0314
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92 1 03 S2370
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 S2370
200
20,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 S2370
200
0314
20,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
2 358,8
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
2 358,8
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
2 358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
2 358,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
2 358,8
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
2 358,8
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
501,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
3,6
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
3,6
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
35,4
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
23 046,8
Приложение 11
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Турманского сельского поселения
992
15 132,6
14 468,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 692,3
6 536,6
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 691,3
6 535,6
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 013,5
1 009,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 000,0
1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 000,0
1 000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 000,0
1 000,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
13,5
9,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
13,5
9,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 298,5
5 146,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 796,0
4 796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 796,0
4 796,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 796,0
4 796,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
502,5
350,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
502,5
350,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
502,5
350,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
379,3
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
379,3
379,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
180,1
180,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
680,3
713,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
680,3
713,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
340,1
356,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
340,1
356,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
340,1
356,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
340,1
356,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
340,2
356,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
340,2
356,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
340,2
356,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
340,2
356,6
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 008,9
893,3
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 008,9
893,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 008,9
893,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
247,9
190,1
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
247,9
190,1
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
247,9
190,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
247,9
190,1
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
247,9
190,1
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 664,6
3 099,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
665,5
659,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
665,5
659,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
665,5
659,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
24,0
17,5
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
24,0
17,5
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 998,1
2 439,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 998,1
2 439,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 998,1
2 439,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 924,6
1 924,6
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 924,6
1 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 073,5
514,7
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 073,5
514,7
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
1,0
1,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
1,0
1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
1,0
1,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
186,9
184,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
186,9
184,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
186,9
184,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
186,9
184,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
6,8
4,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
6,8
4,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 212,6
2 204,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 212,6
2 204,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
0,0
6,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
0,0
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
0,0
6,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
0,0
6,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 212,6
2 197,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 212,6
2 197,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 184,2
2 184,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 184,2
2 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
28,4
13,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
28,4
13,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
185,2
130,3
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
185,2
130,3
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
185,2
130,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
185,2
130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
185,2
130,3
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
185,2
130,3
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
501,8
706,2
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
201,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
56,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
56,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
56,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
145,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
145,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
145,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
3,6
3,6
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
3,6
3,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
3,6
3,6
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
3,6
3,6
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
3,6
3,6
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
308,2
308,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
35,4
35,4
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
35,4
35,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
35,4
35,4
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
35,4
35,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
35,4
35,4
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
15 132,6
14 468,2
Приложение № 12
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
180,0
190,0
193,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
180,0
190,0
193,0
объем привлечения
207,0
218,5
222,0
объем погашения
-27,0
-28,5
-29,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1 824,8
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
180,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
207,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
207,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-27,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-27,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 644,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-21 429,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-21 429,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-21 429,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-21 429,0
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
23 073,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
23 073,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
23 073,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
23 073,8
Приложение № 14
к решению Думы Турманского сельского поселения
" О бюджете Турманского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 102 от 27.12.2019г.(в редакции от 25.06.2020 г. № 116)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
190,0
193,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
190,0
193,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
218,5
222,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
218,5
222,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-28,5
-29,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-28,5
-29,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 527,1
-15 213,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 527,1
-15 213,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 527,1
-15 213,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 527,1
-15 213,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
15 527,1
15 213,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
15 527,1
15 213,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
15 527,1
15 213,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
15 527,1
15 213,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Турманского МО № 11 от 26.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: