Основная информация

Дата опубликования: 16 апреля 2020г.
Номер документа: RU14035516202000025
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: наслежный Совет
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЧИКАТСКИЙ НАСЛЕГ»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г. № 2-20-2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Качикатский наслег»

за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста наслежной администрации Рафаилову А.П. об исполнении бюджета МО «Качикатский наслег» за 2019 год, на основании статьи 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Главы 8 Положения о бюджетном процессе в МО «Качикатский наслег», наслежный Совет депутатов

РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год в следующих суммах:

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 36129,22 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 3167,12 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 32967,10 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из других бюджетов в сумме 32267,10 тыс. рублей (Приложение1);

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 34730,27 рублей (Приложение 2,3);

3) Остатков бюджета в сумме 2036,19 рублей (Приложение 4);

Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета депутатов:                                      Оболкина И.В.

Глава МО «Качикатский наслег»:                                        Оболкина И.В.

Приложение №1

к решению наслежного Совета депутатов

МО "Качикатский наслег"

№________ от «___» ___________ 2019  года

Объем поступлений  доходов бюджета Муниципального образования "Качикатский наслег" за 2019 год

тыс. рублей

КБК

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2832,97

3167,12

Налоговые

2391,39

2613,13

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1354,00

1454,88

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1354,00

1454,88

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

569,79

636,66

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

206,62

289,80

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,45

2,13

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

400,14

387,17

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-38,42

-42,44

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

30,50

30,17

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

30,50

30,17

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

437,10

491,40

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

66,50

92,88

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

222,00

166,08

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

148,60

232,44

Неналоговые

430,58

542,99

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

146,31

210,45

338 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32,41

79,47

338 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

88,90

97,00

338 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25,00

33,98

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

284,27

332,54

338 1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений

100,00

148,27

338 1 13 0299510 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

184,27

184,27

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11,00

11,00

338 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.

11,00

11,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32967,10

32967,10

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

32267,10

32267,10

338 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

28618,00

28618,00

338 202 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

426,41

426,41

338 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

142,08

142,08

338 2 02 35930 10 0000 150

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10,5

10,5

    338 202 29999 10 6265 150

Прочие субсидии бюджетам поселений прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив

1995,00

1995,00

338 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

433,40

433,40

338 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

641,71

641,71

338 204 00000 00 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

500

500

338 204 05099 10 6265 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив

500

500

338 207 00000 00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

200

200

  338 207 05030 10 6265 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив

200

200

338 219 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-5,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

35800,07

36129,22

Приложение 2

к решению № ___________

от ______________________2019 года

Исполнение бюджета по разделам и подразделам классификации

расходов бюджета за 2019 год

Раздел

Подраздел

Наименование

Утверждено решением о бюджете

Исполнено

0100

Общегосударственные вопросы

12097,70

11812,22

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1541,56

1540,38

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7855,25

7778,68

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

153,2

153,2

0113

Другие общегосударственные вопросы

2547,68

2339,96

0200

Национальная оборона

142,08

142,08

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

142,08

142,08

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1003,44

977,33

0304

Органы юстиции

10,5

10,5

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

5,0

5,0

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

987,94

961,83

0400

Национальная экономика

3025,73

2925,73

0401

Общеэкономические вопросы

0

0

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

0

0

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2814,18

2814,18

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

211,55

111,55

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

3637,19

3609,39

0501

Жилищное хозяйство

383,87

356,07

0502

Коммунальное хозяйство

271,80

271,80

0503

Благоустройство

2981,52

2981,52

0700

Образование

201,94

157,53

0707

Молодежная политика

201,94

157,53

0800

Культура, кинематография, СМИ

12408,02

11703,16

0801

Культура

12408,02

11703,16

1000

Социальная политика

424,25

424,25

1003

Социальное обеспечение населения

424,25

424,25

1100

Физическая культура и спорт

3496,96

2978,58

1101

Физическая культура

3496,96

2978,58

Всего расходов

36437,31

34730,27

Приложение №3
к решению к решению наслежного Совета депутатов МО "Качикатский наслег"
№____________ от «_____» ___________ 2019  года

Исполнение бюджет по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год

тыс. рублей

Наименование

ВЕД

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено решением о бюджете

Исполнено

ВСЕГО

36437,31

34730,27

Наслежная администрация МО "Качикатский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

338

36437,31

34730,27

Общегос. вопросы

338

0100

12097,70

11812,22

Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о

338

0100

0102

1541,56

1540,38

Непрограммные расходы

338

0100

0102

99 0 00 00000

1541,56

1540,38

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

338

0100

0102

99 1 00 00000

1541,56

1540,38

Глава муниципального образования

338

0100

0102

99 1 00 11600

1541,56

1540,38

Расходы на выплаты персоналу

338

0100

0102

99 1 00 11600

100

1541,56

1540,38

Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти

338

0100

0104

7855,25

7778,68

Непрограммные расходы

338

0100

0104

99 0 00 00000

7855,25

7778,68

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

338

0100

0104

99 1 00 00000

7855,25

7778,68

Расходы на содержание органов местного самоуправления

338

0100

0104

99 1 00 11410

7855,25

7778,68

Расходы на выплаты персоналу

338

0100

0104

99 1 00 11410

100

5 442,69

5394,60

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0100

0104

99 1 00 11410

200

2 412,56

2384,08

Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора

338

0100

0106

153,20

153,20

Непрограммные расходы

338

0100

0106

99 0 00 00000

153,20

153,20

Межбюджетные трансферты

338

0100

0106

99 6 00 00000

153,20

153,20

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных  в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

338

0100

0106

99 6 00 88510

153,20

153,20

Межбюджетные трансферты

338

0100

0106

99 6 00 88510

500

153,20

153,20

Другие общегосударственные вопросы

338

0100

0113

2547,68

2339,96

Непрограммные расходы

338

0100

0113

99 0 00 00000

2547,68

2339,96

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

338

0100

0113

99 1 00 00000

653,68

653,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

338

0100

0113

99 1 00 22001

653,68

653,68

Расходы на выплаты персоналу

338

0100

0113

99 1 00 22001

100

653,68

653,68

Прочие непрограммные расходы

338

0100

0113

99 5 00 00000

1358,31

1150,58

Выполнение других обязательств муниципальных образований

338

0100

0113

99 5 00 91019

1352,71

1144,98

Закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд

338

0100

0113

99 5 00 91019

200

1119,14

911,41

Иные бюджетные ассигнования

338

0100

0113

99 5 00 91019

800

233,57

233,57

Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления

338

0100

0113

99 5 00 65020

5,60

5,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

338

0100

0113

99 5 00 65020

200

5,60

5,60

Межбюджетные трансферты

338

0100

0113

99 6 00 00000

535,70

535,70

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

338

0100

0113

99 6 00 88510

535,70

535,70

Межбюджетные трансферты

338

0100

0113

99 6 00 88510

500

535,70

535,70

Национальная оборона

338

0200

142,08

142,08

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

338

0200

0203

142,08

142,08

Непрограммные расходы

338

0200

0203

99 0 00 00000

142,08

142,08

Прочие непрограммные расходы

338

0200

0203

99 5 00 00000

142,08

142,08

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)

338

0200

0203

99 5 00 51180

142,08

142,08

Расходы на выплаты персоналу

338

0200

0203

99 5 00 51180

100

104,39

104,39

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0200

0203

99 5 00 51180

200

37,69

37,69

Нац безоп

338

0300

1 003,44

977,33

Органы юстиции

338

0300

0304

10,50

10,50

Непрограммные расходы

338

0300

0304

99 0 00 00000

10,50

10,50

Прочие непрограммные расходы

338

0300

0304

99 5 00 00000

10,50

10,50

Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

338

0300

0304

99 5 00 59300

10,50

10,50

Расходы на выплаты персоналу

338

0300

0304

99 5 00 59300

100

2,80

2,80

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0300

0304

99 5 00 59300

200

7,70

7,70

Обеспечение пожарной безопасности

338

0300

0309

5,0

5,0

Непрограммные расходы

338

0300

0309

99 0 00 00000

5,0

5,0

Прочие непрограммные расходы

338

0300

0309

99 5 00 00000

5,0

5,0

Расходы по обеспечению противопожарной безопасности

338

0300

0309

99 5 00 91004

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

338

0300

0309

99 5 00 59300

200

5,0

5,0

Обеспечение пожарной безопасности

338

0300

0310

987,94

961,83

Непрограммные расходы

338

0300

0310

99 0 00 00000

987,94

961,83

Прочие непрограммные расходы

338

0300

0310

99 5 00 00000

987,94

961,83

Выполнение других обязательств муниципальных образований

338

0300

0310

99 5 00 91019

987,94

961,83

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0300

0310

99 5 00 91019

200

987,94

961,83

Нац экономика

338

0400

3025,73

2925,73

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

338

0400

0409

2814,18

2814,18

Непрограммные расходы

338

0400

0409

99 0 00 00000

2814,18

2814,18

Прочие непрограммные расходы

338

0400

0409

99 5 00 00000

2814,18

2814,18

Расходы в области дорожно-транспортного комплекса

338

0400

0409

99 5 00 91008

714,18

714,18

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0400

0409

99 5 00 91008

200

714,18

714,18

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)

338

0400

0409

99 5 00 62650

1000,00

1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

338

0400

0409

99 5 00 62650

200

1000,00

1000,00

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)

338

0400

0409

99 5 00 S2650

1100,00

1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

338

0400

0409

99 5 00 S2650

200

1100,00

1100,00

Другие вопросы в области национальной экономики

338

0400

0412

211,55

211,55

Развитие предпринимательства

338

0400

0412

26 0 00 00000

100,00

0

Развитие предпринимательства

338

0400

0412

26 3 00 00000

100,00

0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

338

0400

0412

26 3 00 10010

100,00

0

Иные бюджетные ассигнования

338

0400

0412

26 3 00 10010

800

100,00

0

Непрограммные расходы

338

0400

0412

99 0 00 00000

111,55

111,55

Прочие непрограммные расходы

338

0400

0412

99 5 00 00000

111,55

111,55

Выполнение других обязательств муниципальных образований

338

0400

0412

99 5 00 91019

111,55

111,55

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0400

0412

99 5 00 91019

200

111,55

111,55

ЖКХ

338

0500

3637,19

3609,39

Жилищное хозяйство

338

0500

0501

383,87

356,07

Непрограммные расходы

338

0500

0501

99 0 00 00000

383,87

356,07

Прочие непрограммные расходы

338

0500

0501

99 5 00 00000

383,87

356,07

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

338

0500

0501

99 5 00 91009

383,87

356,07

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0500

0501

99 5 00 91009

200

383,87

356,07

Коммунальное хозяйство

338

0500

0502

271,80

271,80

Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

338

0500

0502

20 0 00 00000

271,80

271,80

Подпрограмма «Модернизация объектов

338

0500

0502

20 7 00 00000

271,80

271,80

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

338

0500

0502

20 7 00 10010

271,80

271,80

Закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд

338

0500

0502

20 7 00 10010

200

4,29

4,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

338

0500

0502

20 7 00 10010

400

271,79

271,79

Благоустройство

338

0500

0503

2981,52

2981,52

Непрограммные расходы

338

0500

0503

99 0 00 00000

2981,52

2981,52

Прочие непрограммные расходы

338

0500

0503

99 5 00 00000

2981,52

2981,52

Расходы по благоустройству

338

0500

0503

99 5 00 91011

1489,02

1489,02

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0500

0503

99 5 00 91011

200

1489,02

1489,02

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)

338

0500

0503

99 5 0062650

995,00

995,00

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0500

0503

99 5 0062650

200

995,00

995,00

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)

338

0500

0503

99 5 00S2650

497,50

497,50

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0500

0503

99 5 00S2650

200

497,50

497,50

Молодежная политика и оздоровление детей

338

0700

0707

201,94

157,54

Непрограммные расходы

338

0700

0707

99 0 00 00000

201,94

157,54

Руководство и управление в сфере установленных

338

0700

0707

99 1 00 00000

201,94

157,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

338

0700

0707

99 1 00 22001

201,94

157,54

Расходы на выплаты персоналу

338

0700

0707

99 1 00 22001

100

201,94

157,54

Культ, кино и СМИ

338

0800

12408,02

11703,16

Культура

338

0800

0801

12408,02

11703,16

Непрограммные расходы

338

0800

0801

99 0 00 00000

12408,02

11703,16

Прочие непрограммные расходы

338

0800

0801

99 5 00 00000

11960,64

11255,78

Мероприятие за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами   на 2017-2019 годы для органов местного самоуправления

338

0800

0801

99 5 00 65020

6,00

6,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

338

0800

0801

99 5 00 65020

600

6,00

6,00

Расходы в области культурно-досуговой деятельности

338

0800

0801

99 5 00 91013

11954,64

11249,78

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

0800

0801

99 5 00 91013

200

704,29

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

338

0800

0801

99 5 00 91013

400

700,00

699,43

Предост. субсидий фед.БУ, АУ и иным некоммерческим организациям

338

0800

0801

99 5 00 91013

600

10550,35

10550,35

Межбюджетные трансферты

338

0800

0801

99 6 00 00000

447,38

447,38

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных  в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

338

0800

0801

99 6 00 88510

447,38

447,38

Межбюджетные трансферты

338

0800

0801

99 6 00 88510

500

447,38

447,38

Социальная политика

338

1000

424,25

424,25

Социальное обеспечение населения

338

1000

1003

424,25

424,25

Непрограммные расходы

338

1000

1003

99 0 00 00000

424,25

424,25

Межбюджетные трансферты

338

1000

1003

99 6 00 00000

424,25

424,25

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных  в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

338

1000

1003

99 6 00 88510

424,25

424,25

Межбюджетные трансферты

338

1000

1003

99 6 00 88510

500

424,25

424,25

Физическая культура и спорт

338

1100

3 496,96

2978,58

Физическая культура

338

1100

1101

3 496,96

2978,58

Непрограммные расходы

338

1100

1101

99 0 00 00000

3 496,96

2978,58

Прочие непрограммные расходы

338

1100

1101

99 5 00 00000

3 496,96

2978,58

Расходы в области спорта и физической культуры

338

1100

1101

99 5 00 91014

3496,96

2978,58

Расходы на выплаты персоналу

338

1100

1101

99 5 00 91014

100

914,20

795,09

Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд

338

1100

1101

99 5 00 91014

200

2582,76

2 183,49

Приложение 4

к решению №

от _________________ 2019 года

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Качикатский наслег» за 2019 год

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

338 01 00 00 00 00 0000 000

Утверждено решением о бюджете

Исполнено

Изменение остатков средств на счетах

338 01 05 00 00 00 0000 000

637,24

-1398,95

Увеличение остатков средств бюджета

338 01 05 00 00 00 0000 500

-35800,07

-36327,14

Уменьшение остатков средств бюджета

338 01 05 00 00 00 0000 600

+36437,31

+34928,19

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: на специально отведенных местах размещения официальной информации от 16.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать