Основная информация
Дата опубликования: | 16 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU14035516202000025 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | наслежный Совет |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАЧИКАТСКИЙ НАСЛЕГ»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
16.04.2020 г. № 2-20-2
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Качикатский наслег»
за 2019 год
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста наслежной администрации Рафаилову А.П. об исполнении бюджета МО «Качикатский наслег» за 2019 год, на основании статьи 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Главы 8 Положения о бюджетном процессе в МО «Качикатский наслег», наслежный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год в следующих суммах:
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 36129,22 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 3167,12 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 32967,10 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из других бюджетов в сумме 32267,10 тыс. рублей (Приложение1);
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 34730,27 рублей (Приложение 2,3);
3) Остатков бюджета в сумме 2036,19 рублей (Приложение 4);
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов: Оболкина И.В.
Глава МО «Качикатский наслег»: Оболкина И.В.
Приложение №1
к решению наслежного Совета депутатов
МО "Качикатский наслег"
№________ от «___» ___________ 2019 года
Объем поступлений доходов бюджета Муниципального образования "Качикатский наслег" за 2019 год
тыс. рублей
КБК
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2832,97
3167,12
Налоговые
2391,39
2613,13
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1354,00
1454,88
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1354,00
1454,88
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
569,79
636,66
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
206,62
289,80
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1,45
2,13
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
400,14
387,17
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-38,42
-42,44
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
30,50
30,17
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
30,50
30,17
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
437,10
491,40
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
66,50
92,88
182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
222,00
166,08
182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
148,60
232,44
Неналоговые
430,58
542,99
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
146,31
210,45
338 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
32,41
79,47
338 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
88,90
97,00
338 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
25,00
33,98
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
284,27
332,54
338 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
100,00
148,27
338 1 13 0299510 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
184,27
184,27
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11,00
11,00
338 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.
11,00
11,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
32967,10
32967,10
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
32267,10
32267,10
338 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
28618,00
28618,00
338 202 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
426,41
426,41
338 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
142,08
142,08
338 2 02 35930 10 0000 150
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
10,5
10,5
338 202 29999 10 6265 150
Прочие субсидии бюджетам поселений прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив
1995,00
1995,00
338 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
433,40
433,40
338 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
641,71
641,71
338 204 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
500
500
338 204 05099 10 6265 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив
500
500
338 207 00000 00 0000 150
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
200
200
338 207 05030 10 6265 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив
200
200
338 219 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-5,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
35800,07
36129,22
Приложение 2
к решению № ___________
от ______________________2019 года
Исполнение бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2019 год
Раздел
Подраздел
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
0100
Общегосударственные вопросы
12097,70
11812,22
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1541,56
1540,38
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
7855,25
7778,68
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
153,2
153,2
0113
Другие общегосударственные вопросы
2547,68
2339,96
0200
Национальная оборона
142,08
142,08
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
142,08
142,08
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1003,44
977,33
0304
Органы юстиции
10,5
10,5
0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
5,0
5,0
0310
Обеспечение противопожарной безопасности
987,94
961,83
0400
Национальная экономика
3025,73
2925,73
0401
Общеэкономические вопросы
0
0
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
0
0
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2814,18
2814,18
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
211,55
111,55
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
3637,19
3609,39
0501
Жилищное хозяйство
383,87
356,07
0502
Коммунальное хозяйство
271,80
271,80
0503
Благоустройство
2981,52
2981,52
0700
Образование
201,94
157,53
0707
Молодежная политика
201,94
157,53
0800
Культура, кинематография, СМИ
12408,02
11703,16
0801
Культура
12408,02
11703,16
1000
Социальная политика
424,25
424,25
1003
Социальное обеспечение населения
424,25
424,25
1100
Физическая культура и спорт
3496,96
2978,58
1101
Физическая культура
3496,96
2978,58
Всего расходов
36437,31
34730,27
Приложение №3
к решению к решению наслежного Совета депутатов МО "Качикатский наслег"
№____________ от «_____» ___________ 2019 года
Исполнение бюджет по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год
тыс. рублей
Наименование
ВЕД
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
ВСЕГО
36437,31
34730,27
Наслежная администрация МО "Качикатский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
338
36437,31
34730,27
Общегос. вопросы
338
0100
12097,70
11812,22
Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о
338
0100
0102
1541,56
1540,38
Непрограммные расходы
338
0100
0102
99 0 00 00000
1541,56
1540,38
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
338
0100
0102
99 1 00 00000
1541,56
1540,38
Глава муниципального образования
338
0100
0102
99 1 00 11600
1541,56
1540,38
Расходы на выплаты персоналу
338
0100
0102
99 1 00 11600
100
1541,56
1540,38
Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти
338
0100
0104
7855,25
7778,68
Непрограммные расходы
338
0100
0104
99 0 00 00000
7855,25
7778,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
338
0100
0104
99 1 00 00000
7855,25
7778,68
Расходы на содержание органов местного самоуправления
338
0100
0104
99 1 00 11410
7855,25
7778,68
Расходы на выплаты персоналу
338
0100
0104
99 1 00 11410
100
5 442,69
5394,60
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0100
0104
99 1 00 11410
200
2 412,56
2384,08
Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора
338
0100
0106
153,20
153,20
Непрограммные расходы
338
0100
0106
99 0 00 00000
153,20
153,20
Межбюджетные трансферты
338
0100
0106
99 6 00 00000
153,20
153,20
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
0100
0106
99 6 00 88510
153,20
153,20
Межбюджетные трансферты
338
0100
0106
99 6 00 88510
500
153,20
153,20
Другие общегосударственные вопросы
338
0100
0113
2547,68
2339,96
Непрограммные расходы
338
0100
0113
99 0 00 00000
2547,68
2339,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
338
0100
0113
99 1 00 00000
653,68
653,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
338
0100
0113
99 1 00 22001
653,68
653,68
Расходы на выплаты персоналу
338
0100
0113
99 1 00 22001
100
653,68
653,68
Прочие непрограммные расходы
338
0100
0113
99 5 00 00000
1358,31
1150,58
Выполнение других обязательств муниципальных образований
338
0100
0113
99 5 00 91019
1352,71
1144,98
Закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд
338
0100
0113
99 5 00 91019
200
1119,14
911,41
Иные бюджетные ассигнования
338
0100
0113
99 5 00 91019
800
233,57
233,57
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления
338
0100
0113
99 5 00 65020
5,60
5,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0100
0113
99 5 00 65020
200
5,60
5,60
Межбюджетные трансферты
338
0100
0113
99 6 00 00000
535,70
535,70
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
0100
0113
99 6 00 88510
535,70
535,70
Межбюджетные трансферты
338
0100
0113
99 6 00 88510
500
535,70
535,70
Национальная оборона
338
0200
142,08
142,08
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
338
0200
0203
142,08
142,08
Непрограммные расходы
338
0200
0203
99 0 00 00000
142,08
142,08
Прочие непрограммные расходы
338
0200
0203
99 5 00 00000
142,08
142,08
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
338
0200
0203
99 5 00 51180
142,08
142,08
Расходы на выплаты персоналу
338
0200
0203
99 5 00 51180
100
104,39
104,39
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0200
0203
99 5 00 51180
200
37,69
37,69
Нац безоп
338
0300
1 003,44
977,33
Органы юстиции
338
0300
0304
10,50
10,50
Непрограммные расходы
338
0300
0304
99 0 00 00000
10,50
10,50
Прочие непрограммные расходы
338
0300
0304
99 5 00 00000
10,50
10,50
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
338
0300
0304
99 5 00 59300
10,50
10,50
Расходы на выплаты персоналу
338
0300
0304
99 5 00 59300
100
2,80
2,80
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0300
0304
99 5 00 59300
200
7,70
7,70
Обеспечение пожарной безопасности
338
0300
0309
5,0
5,0
Непрограммные расходы
338
0300
0309
99 0 00 00000
5,0
5,0
Прочие непрограммные расходы
338
0300
0309
99 5 00 00000
5,0
5,0
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности
338
0300
0309
99 5 00 91004
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0300
0309
99 5 00 59300
200
5,0
5,0
Обеспечение пожарной безопасности
338
0300
0310
987,94
961,83
Непрограммные расходы
338
0300
0310
99 0 00 00000
987,94
961,83
Прочие непрограммные расходы
338
0300
0310
99 5 00 00000
987,94
961,83
Выполнение других обязательств муниципальных образований
338
0300
0310
99 5 00 91019
987,94
961,83
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0300
0310
99 5 00 91019
200
987,94
961,83
Нац экономика
338
0400
3025,73
2925,73
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
338
0400
0409
2814,18
2814,18
Непрограммные расходы
338
0400
0409
99 0 00 00000
2814,18
2814,18
Прочие непрограммные расходы
338
0400
0409
99 5 00 00000
2814,18
2814,18
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
338
0400
0409
99 5 00 91008
714,18
714,18
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0400
0409
99 5 00 91008
200
714,18
714,18
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)
338
0400
0409
99 5 00 62650
1000,00
1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0400
0409
99 5 00 62650
200
1000,00
1000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
338
0400
0409
99 5 00 S2650
1100,00
1100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0400
0409
99 5 00 S2650
200
1100,00
1100,00
Другие вопросы в области национальной экономики
338
0400
0412
211,55
211,55
Развитие предпринимательства
338
0400
0412
26 0 00 00000
100,00
0
Развитие предпринимательства
338
0400
0412
26 3 00 00000
100,00
0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
338
0400
0412
26 3 00 10010
100,00
0
Иные бюджетные ассигнования
338
0400
0412
26 3 00 10010
800
100,00
0
Непрограммные расходы
338
0400
0412
99 0 00 00000
111,55
111,55
Прочие непрограммные расходы
338
0400
0412
99 5 00 00000
111,55
111,55
Выполнение других обязательств муниципальных образований
338
0400
0412
99 5 00 91019
111,55
111,55
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0400
0412
99 5 00 91019
200
111,55
111,55
ЖКХ
338
0500
3637,19
3609,39
Жилищное хозяйство
338
0500
0501
383,87
356,07
Непрограммные расходы
338
0500
0501
99 0 00 00000
383,87
356,07
Прочие непрограммные расходы
338
0500
0501
99 5 00 00000
383,87
356,07
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
338
0500
0501
99 5 00 91009
383,87
356,07
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0501
99 5 00 91009
200
383,87
356,07
Коммунальное хозяйство
338
0500
0502
271,80
271,80
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
338
0500
0502
20 0 00 00000
271,80
271,80
Подпрограмма «Модернизация объектов
338
0500
0502
20 7 00 00000
271,80
271,80
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
338
0500
0502
20 7 00 10010
271,80
271,80
Закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд
338
0500
0502
20 7 00 10010
200
4,29
4,29
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
338
0500
0502
20 7 00 10010
400
271,79
271,79
Благоустройство
338
0500
0503
2981,52
2981,52
Непрограммные расходы
338
0500
0503
99 0 00 00000
2981,52
2981,52
Прочие непрограммные расходы
338
0500
0503
99 5 00 00000
2981,52
2981,52
Расходы по благоустройству
338
0500
0503
99 5 00 91011
1489,02
1489,02
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0503
99 5 00 91011
200
1489,02
1489,02
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)
338
0500
0503
99 5 0062650
995,00
995,00
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0503
99 5 0062650
200
995,00
995,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
338
0500
0503
99 5 00S2650
497,50
497,50
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0503
99 5 00S2650
200
497,50
497,50
Молодежная политика и оздоровление детей
338
0700
0707
201,94
157,54
Непрограммные расходы
338
0700
0707
99 0 00 00000
201,94
157,54
Руководство и управление в сфере установленных
338
0700
0707
99 1 00 00000
201,94
157,54
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
338
0700
0707
99 1 00 22001
201,94
157,54
Расходы на выплаты персоналу
338
0700
0707
99 1 00 22001
100
201,94
157,54
Культ, кино и СМИ
338
0800
12408,02
11703,16
Культура
338
0800
0801
12408,02
11703,16
Непрограммные расходы
338
0800
0801
99 0 00 00000
12408,02
11703,16
Прочие непрограммные расходы
338
0800
0801
99 5 00 00000
11960,64
11255,78
Мероприятие за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы для органов местного самоуправления
338
0800
0801
99 5 00 65020
6,00
6,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
338
0800
0801
99 5 00 65020
600
6,00
6,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
338
0800
0801
99 5 00 91013
11954,64
11249,78
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0800
0801
99 5 00 91013
200
704,29
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
338
0800
0801
99 5 00 91013
400
700,00
699,43
Предост. субсидий фед.БУ, АУ и иным некоммерческим организациям
338
0800
0801
99 5 00 91013
600
10550,35
10550,35
Межбюджетные трансферты
338
0800
0801
99 6 00 00000
447,38
447,38
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
0800
0801
99 6 00 88510
447,38
447,38
Межбюджетные трансферты
338
0800
0801
99 6 00 88510
500
447,38
447,38
Социальная политика
338
1000
424,25
424,25
Социальное обеспечение населения
338
1000
1003
424,25
424,25
Непрограммные расходы
338
1000
1003
99 0 00 00000
424,25
424,25
Межбюджетные трансферты
338
1000
1003
99 6 00 00000
424,25
424,25
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
1000
1003
99 6 00 88510
424,25
424,25
Межбюджетные трансферты
338
1000
1003
99 6 00 88510
500
424,25
424,25
Физическая культура и спорт
338
1100
3 496,96
2978,58
Физическая культура
338
1100
1101
3 496,96
2978,58
Непрограммные расходы
338
1100
1101
99 0 00 00000
3 496,96
2978,58
Прочие непрограммные расходы
338
1100
1101
99 5 00 00000
3 496,96
2978,58
Расходы в области спорта и физической культуры
338
1100
1101
99 5 00 91014
3496,96
2978,58
Расходы на выплаты персоналу
338
1100
1101
99 5 00 91014
100
914,20
795,09
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
1100
1101
99 5 00 91014
200
2582,76
2 183,49
Приложение 4
к решению №
от _________________ 2019 года
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Качикатский наслег» за 2019 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего
338 01 00 00 00 00 0000 000
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
Изменение остатков средств на счетах
338 01 05 00 00 00 0000 000
637,24
-1398,95
Увеличение остатков средств бюджета
338 01 05 00 00 00 0000 500
-35800,07
-36327,14
Уменьшение остатков средств бюджета
338 01 05 00 00 00 0000 600
+36437,31
+34928,19
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАЧИКАТСКИЙ НАСЛЕГ»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
16.04.2020 г. № 2-20-2
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Качикатский наслег»
за 2019 год
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста наслежной администрации Рафаилову А.П. об исполнении бюджета МО «Качикатский наслег» за 2019 год, на основании статьи 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Главы 8 Положения о бюджетном процессе в МО «Качикатский наслег», наслежный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год в следующих суммах:
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 36129,22 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 3167,12 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 32967,10 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из других бюджетов в сумме 32267,10 тыс. рублей (Приложение1);
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 34730,27 рублей (Приложение 2,3);
3) Остатков бюджета в сумме 2036,19 рублей (Приложение 4);
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов: Оболкина И.В.
Глава МО «Качикатский наслег»: Оболкина И.В.
Приложение №1
к решению наслежного Совета депутатов
МО "Качикатский наслег"
№________ от «___» ___________ 2019 года
Объем поступлений доходов бюджета Муниципального образования "Качикатский наслег" за 2019 год
тыс. рублей
КБК
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2832,97
3167,12
Налоговые
2391,39
2613,13
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1354,00
1454,88
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1354,00
1454,88
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
569,79
636,66
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
206,62
289,80
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1,45
2,13
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
400,14
387,17
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-38,42
-42,44
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
30,50
30,17
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
30,50
30,17
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
437,10
491,40
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
66,50
92,88
182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
222,00
166,08
182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
148,60
232,44
Неналоговые
430,58
542,99
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
146,31
210,45
338 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
32,41
79,47
338 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
88,90
97,00
338 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
25,00
33,98
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
284,27
332,54
338 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
100,00
148,27
338 1 13 0299510 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
184,27
184,27
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11,00
11,00
338 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.
11,00
11,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
32967,10
32967,10
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
32267,10
32267,10
338 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
28618,00
28618,00
338 202 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
426,41
426,41
338 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
142,08
142,08
338 2 02 35930 10 0000 150
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
10,5
10,5
338 202 29999 10 6265 150
Прочие субсидии бюджетам поселений прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив
1995,00
1995,00
338 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
433,40
433,40
338 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
641,71
641,71
338 204 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
500
500
338 204 05099 10 6265 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив
500
500
338 207 00000 00 0000 150
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
200
200
338 207 05030 10 6265 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (районов) при реализации программ по поддержке местных инициатив
200
200
338 219 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-5,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
35800,07
36129,22
Приложение 2
к решению № ___________
от ______________________2019 года
Исполнение бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2019 год
Раздел
Подраздел
Наименование
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
0100
Общегосударственные вопросы
12097,70
11812,22
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1541,56
1540,38
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
7855,25
7778,68
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
153,2
153,2
0113
Другие общегосударственные вопросы
2547,68
2339,96
0200
Национальная оборона
142,08
142,08
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
142,08
142,08
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1003,44
977,33
0304
Органы юстиции
10,5
10,5
0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
5,0
5,0
0310
Обеспечение противопожарной безопасности
987,94
961,83
0400
Национальная экономика
3025,73
2925,73
0401
Общеэкономические вопросы
0
0
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
0
0
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2814,18
2814,18
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
211,55
111,55
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
3637,19
3609,39
0501
Жилищное хозяйство
383,87
356,07
0502
Коммунальное хозяйство
271,80
271,80
0503
Благоустройство
2981,52
2981,52
0700
Образование
201,94
157,53
0707
Молодежная политика
201,94
157,53
0800
Культура, кинематография, СМИ
12408,02
11703,16
0801
Культура
12408,02
11703,16
1000
Социальная политика
424,25
424,25
1003
Социальное обеспечение населения
424,25
424,25
1100
Физическая культура и спорт
3496,96
2978,58
1101
Физическая культура
3496,96
2978,58
Всего расходов
36437,31
34730,27
Приложение №3
к решению к решению наслежного Совета депутатов МО "Качикатский наслег"
№____________ от «_____» ___________ 2019 года
Исполнение бюджет по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год
тыс. рублей
Наименование
ВЕД
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
ВСЕГО
36437,31
34730,27
Наслежная администрация МО "Качикатский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
338
36437,31
34730,27
Общегос. вопросы
338
0100
12097,70
11812,22
Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о
338
0100
0102
1541,56
1540,38
Непрограммные расходы
338
0100
0102
99 0 00 00000
1541,56
1540,38
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
338
0100
0102
99 1 00 00000
1541,56
1540,38
Глава муниципального образования
338
0100
0102
99 1 00 11600
1541,56
1540,38
Расходы на выплаты персоналу
338
0100
0102
99 1 00 11600
100
1541,56
1540,38
Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти
338
0100
0104
7855,25
7778,68
Непрограммные расходы
338
0100
0104
99 0 00 00000
7855,25
7778,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
338
0100
0104
99 1 00 00000
7855,25
7778,68
Расходы на содержание органов местного самоуправления
338
0100
0104
99 1 00 11410
7855,25
7778,68
Расходы на выплаты персоналу
338
0100
0104
99 1 00 11410
100
5 442,69
5394,60
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0100
0104
99 1 00 11410
200
2 412,56
2384,08
Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора
338
0100
0106
153,20
153,20
Непрограммные расходы
338
0100
0106
99 0 00 00000
153,20
153,20
Межбюджетные трансферты
338
0100
0106
99 6 00 00000
153,20
153,20
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
0100
0106
99 6 00 88510
153,20
153,20
Межбюджетные трансферты
338
0100
0106
99 6 00 88510
500
153,20
153,20
Другие общегосударственные вопросы
338
0100
0113
2547,68
2339,96
Непрограммные расходы
338
0100
0113
99 0 00 00000
2547,68
2339,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
338
0100
0113
99 1 00 00000
653,68
653,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
338
0100
0113
99 1 00 22001
653,68
653,68
Расходы на выплаты персоналу
338
0100
0113
99 1 00 22001
100
653,68
653,68
Прочие непрограммные расходы
338
0100
0113
99 5 00 00000
1358,31
1150,58
Выполнение других обязательств муниципальных образований
338
0100
0113
99 5 00 91019
1352,71
1144,98
Закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд
338
0100
0113
99 5 00 91019
200
1119,14
911,41
Иные бюджетные ассигнования
338
0100
0113
99 5 00 91019
800
233,57
233,57
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления
338
0100
0113
99 5 00 65020
5,60
5,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0100
0113
99 5 00 65020
200
5,60
5,60
Межбюджетные трансферты
338
0100
0113
99 6 00 00000
535,70
535,70
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
0100
0113
99 6 00 88510
535,70
535,70
Межбюджетные трансферты
338
0100
0113
99 6 00 88510
500
535,70
535,70
Национальная оборона
338
0200
142,08
142,08
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
338
0200
0203
142,08
142,08
Непрограммные расходы
338
0200
0203
99 0 00 00000
142,08
142,08
Прочие непрограммные расходы
338
0200
0203
99 5 00 00000
142,08
142,08
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
338
0200
0203
99 5 00 51180
142,08
142,08
Расходы на выплаты персоналу
338
0200
0203
99 5 00 51180
100
104,39
104,39
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0200
0203
99 5 00 51180
200
37,69
37,69
Нац безоп
338
0300
1 003,44
977,33
Органы юстиции
338
0300
0304
10,50
10,50
Непрограммные расходы
338
0300
0304
99 0 00 00000
10,50
10,50
Прочие непрограммные расходы
338
0300
0304
99 5 00 00000
10,50
10,50
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
338
0300
0304
99 5 00 59300
10,50
10,50
Расходы на выплаты персоналу
338
0300
0304
99 5 00 59300
100
2,80
2,80
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0300
0304
99 5 00 59300
200
7,70
7,70
Обеспечение пожарной безопасности
338
0300
0309
5,0
5,0
Непрограммные расходы
338
0300
0309
99 0 00 00000
5,0
5,0
Прочие непрограммные расходы
338
0300
0309
99 5 00 00000
5,0
5,0
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности
338
0300
0309
99 5 00 91004
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0300
0309
99 5 00 59300
200
5,0
5,0
Обеспечение пожарной безопасности
338
0300
0310
987,94
961,83
Непрограммные расходы
338
0300
0310
99 0 00 00000
987,94
961,83
Прочие непрограммные расходы
338
0300
0310
99 5 00 00000
987,94
961,83
Выполнение других обязательств муниципальных образований
338
0300
0310
99 5 00 91019
987,94
961,83
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0300
0310
99 5 00 91019
200
987,94
961,83
Нац экономика
338
0400
3025,73
2925,73
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
338
0400
0409
2814,18
2814,18
Непрограммные расходы
338
0400
0409
99 0 00 00000
2814,18
2814,18
Прочие непрограммные расходы
338
0400
0409
99 5 00 00000
2814,18
2814,18
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
338
0400
0409
99 5 00 91008
714,18
714,18
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0400
0409
99 5 00 91008
200
714,18
714,18
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)
338
0400
0409
99 5 00 62650
1000,00
1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0400
0409
99 5 00 62650
200
1000,00
1000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
338
0400
0409
99 5 00 S2650
1100,00
1100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
338
0400
0409
99 5 00 S2650
200
1100,00
1100,00
Другие вопросы в области национальной экономики
338
0400
0412
211,55
211,55
Развитие предпринимательства
338
0400
0412
26 0 00 00000
100,00
0
Развитие предпринимательства
338
0400
0412
26 3 00 00000
100,00
0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
338
0400
0412
26 3 00 10010
100,00
0
Иные бюджетные ассигнования
338
0400
0412
26 3 00 10010
800
100,00
0
Непрограммные расходы
338
0400
0412
99 0 00 00000
111,55
111,55
Прочие непрограммные расходы
338
0400
0412
99 5 00 00000
111,55
111,55
Выполнение других обязательств муниципальных образований
338
0400
0412
99 5 00 91019
111,55
111,55
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0400
0412
99 5 00 91019
200
111,55
111,55
ЖКХ
338
0500
3637,19
3609,39
Жилищное хозяйство
338
0500
0501
383,87
356,07
Непрограммные расходы
338
0500
0501
99 0 00 00000
383,87
356,07
Прочие непрограммные расходы
338
0500
0501
99 5 00 00000
383,87
356,07
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
338
0500
0501
99 5 00 91009
383,87
356,07
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0501
99 5 00 91009
200
383,87
356,07
Коммунальное хозяйство
338
0500
0502
271,80
271,80
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
338
0500
0502
20 0 00 00000
271,80
271,80
Подпрограмма «Модернизация объектов
338
0500
0502
20 7 00 00000
271,80
271,80
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
338
0500
0502
20 7 00 10010
271,80
271,80
Закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд
338
0500
0502
20 7 00 10010
200
4,29
4,29
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
338
0500
0502
20 7 00 10010
400
271,79
271,79
Благоустройство
338
0500
0503
2981,52
2981,52
Непрограммные расходы
338
0500
0503
99 0 00 00000
2981,52
2981,52
Прочие непрограммные расходы
338
0500
0503
99 5 00 00000
2981,52
2981,52
Расходы по благоустройству
338
0500
0503
99 5 00 91011
1489,02
1489,02
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0503
99 5 00 91011
200
1489,02
1489,02
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)
338
0500
0503
99 5 0062650
995,00
995,00
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0503
99 5 0062650
200
995,00
995,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
338
0500
0503
99 5 00S2650
497,50
497,50
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0500
0503
99 5 00S2650
200
497,50
497,50
Молодежная политика и оздоровление детей
338
0700
0707
201,94
157,54
Непрограммные расходы
338
0700
0707
99 0 00 00000
201,94
157,54
Руководство и управление в сфере установленных
338
0700
0707
99 1 00 00000
201,94
157,54
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
338
0700
0707
99 1 00 22001
201,94
157,54
Расходы на выплаты персоналу
338
0700
0707
99 1 00 22001
100
201,94
157,54
Культ, кино и СМИ
338
0800
12408,02
11703,16
Культура
338
0800
0801
12408,02
11703,16
Непрограммные расходы
338
0800
0801
99 0 00 00000
12408,02
11703,16
Прочие непрограммные расходы
338
0800
0801
99 5 00 00000
11960,64
11255,78
Мероприятие за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы для органов местного самоуправления
338
0800
0801
99 5 00 65020
6,00
6,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
338
0800
0801
99 5 00 65020
600
6,00
6,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
338
0800
0801
99 5 00 91013
11954,64
11249,78
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
0800
0801
99 5 00 91013
200
704,29
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
338
0800
0801
99 5 00 91013
400
700,00
699,43
Предост. субсидий фед.БУ, АУ и иным некоммерческим организациям
338
0800
0801
99 5 00 91013
600
10550,35
10550,35
Межбюджетные трансферты
338
0800
0801
99 6 00 00000
447,38
447,38
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
0800
0801
99 6 00 88510
447,38
447,38
Межбюджетные трансферты
338
0800
0801
99 6 00 88510
500
447,38
447,38
Социальная политика
338
1000
424,25
424,25
Социальное обеспечение населения
338
1000
1003
424,25
424,25
Непрограммные расходы
338
1000
1003
99 0 00 00000
424,25
424,25
Межбюджетные трансферты
338
1000
1003
99 6 00 00000
424,25
424,25
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
338
1000
1003
99 6 00 88510
424,25
424,25
Межбюджетные трансферты
338
1000
1003
99 6 00 88510
500
424,25
424,25
Физическая культура и спорт
338
1100
3 496,96
2978,58
Физическая культура
338
1100
1101
3 496,96
2978,58
Непрограммные расходы
338
1100
1101
99 0 00 00000
3 496,96
2978,58
Прочие непрограммные расходы
338
1100
1101
99 5 00 00000
3 496,96
2978,58
Расходы в области спорта и физической культуры
338
1100
1101
99 5 00 91014
3496,96
2978,58
Расходы на выплаты персоналу
338
1100
1101
99 5 00 91014
100
914,20
795,09
Закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд
338
1100
1101
99 5 00 91014
200
2582,76
2 183,49
Приложение 4
к решению №
от _________________ 2019 года
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Качикатский наслег» за 2019 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего
338 01 00 00 00 00 0000 000
Утверждено решением о бюджете
Исполнено
Изменение остатков средств на счетах
338 01 05 00 00 00 0000 000
637,24
-1398,95
Увеличение остатков средств бюджета
338 01 05 00 00 00 0000 500
-35800,07
-36327,14
Уменьшение остатков средств бюджета
338 01 05 00 00 00 0000 600
+36437,31
+34928,19
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | на специально отведенных местах размещения официальной информации от 16.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: