Основная информация
Дата опубликования: | 15 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38003505202000032 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Калтукского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
15.06.2020 г. № 118
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД »»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Калтукского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Калтукском сельском поселении, Дума Калтукского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 26572,0 тыс. руб., по расходам в сумме 21438,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Калтукского сельского поселения) в сумме 5133,1 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Калтукского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Калтукского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Калтукского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Калтукского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского сельского поселения.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Калтукского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 26738,0 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3067,2 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 23670,8 тыс. руб.
- по расходам – 27553,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета Калтукского сельского поселения сформирован в размере 815,0 тыс. руб., или 26,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 815,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 26572,0 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3061,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 23510,3 тыс. руб.
- по расходам – 21438,9 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -5133,1 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 6765,8 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калтукского сельского поселения за 2019г. составило 3061,7 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 690,7,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 11,5%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1682,8 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 158,5 тыс. руб. или 10,4% .
При плане на год 23670,8 тыс. руб., в бюджет Калтукского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 23510,3 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 761,2 тыс. руб., из бюджета Братского района – 22749,1 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составила 88,5 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2186,2 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 21133,0 тыс. руб. (98,6 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 305,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составили 21438,9 тыс. руб. или 77,8 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 12120,6 тыс. руб. или 56,5 % всех расходов бюджета Калтукского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
12144,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
4708,3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
20,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1426,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 176,6)
121
4602,5
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)
122
4,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 53,4)
129
1383
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
8722,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
467,3
Услуги мобильной связи
242
2,8
Заправка картриджей
242
5,7
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 11,3 (обл.)).
242
19,2
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
13,6
Услуги в области информационных технологий
242
245,6
Услуги интернета
242
94,6
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
47,9
Электронно-вычислительная и оргтехника (в т.ч. НИ – 36,9 (обл.)).
242
38,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
8254,7
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
15,9
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
4,8
ГСМ
244
226,5
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
2,1
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд 27,0)
244
2531,0
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. НИ – 98,8 (обл.)).
244
492,2
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. НИ – 95,1 (обл.)).
244
363,5
Запасные части автотранспорта
244
28,9
Изготовление бланков
244
6,1
Канцелярские товары
244
55,3
Котельно-печное топливо
244
64,1
Отопление (кредиторская задолженность)
244
2622,7
ОТОПЛЕНИЕ
244
474,9
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
11,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
(в т.ч. НИ – 31,8 (обл.)).
244
41,3
Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)
244
15,2
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
244
8,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 185,9, НИ – 26,4 (обл.).)
244
288,2
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 116,6 (обл.), за счет МБТ из района – 44,3)
244
175,9
Сантехнические материалы
244
0,8
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. за счет МБТ из района – 222,8)
244
346,1
СТРАХОВАНИЕ
244
2,7
Строительные материалы
244
39,9
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
24,8
Транспортные услуги
244
17,5
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
0,6
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
81,5
Хозяйственные товары
244
5,1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
284,3
Электротовары
244
23,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
379,7
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
379,7
Иные бюджетные ассигнования
800
57,4
УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
852
33,5
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
20,9
Взносы за членство в организациях
853
3,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 7059,1 тыс. руб. или 32,9% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 230,0 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
%
исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
7220,0
7059,1
97,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
7132,9
6972,7
97,8
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
86,4
86,4
100
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 27,0 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2503,5
27,0
1,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2503,5
27,0
1,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1082,0 тыс. руб. или 5,0 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 98,8 тыс. руб., средств местного бюджета 3,0 тыс. руб., итого 101,8 тыс. руб.;
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 453,1 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
1082,1
1082,0
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
453,1
453,1
100
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
53,7
53,7
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
575,3
575,2
99,98
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 9404,5 тыс. руб. или 43,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 190,9 тыс. руб., средств местного бюджета 5,9 тыс. руб., итого 196,8 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
12872,5
9404,5
73,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
599,2
599,1
99,98
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
12273,3
8805,4
71,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 741,6 тыс. руб. или 3,5 % от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 62,1 тыс. руб., средств местного бюджета 1,9 тыс. руб., итого 64,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
741,9
741,6
99,95
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
741,9
741,6
99,95
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 2818,8 тыс. руб. или 13,2% от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 65,3 тыс. руб., средств местного бюджета 2,0 тыс. руб., итого 67,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
2819,1
2818,8
99,98
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
3733,0
2818,8
99,98
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 305,9 тыс. руб. или 1,4% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
313,9
305,9
97,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
3,0
3,0
100
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
29,5
29,5
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составили -5133,1 тыс. руб. при плановом показателе + 815,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 5133,1 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 255,2 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
275,5
255,2
-20,3
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
275,5
255,2
-20,3
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 20,3 тыс. руб.
Задолженность по прочим расходам в сумме 255,2 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 23,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
0,7
-
-0,7
Коммунальные услуги
27,6
-
-27,6
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
44,2
-
-44,2
Прочие работы, услуги
3,5
-
-3,5
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
193,7
-
-193,7
Увеличение стоимости материальных запасов
40,6
23,4
-17,2
ВСЕГО:
310,3
23,4
-286,9
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 286,9 тыс. руб.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
Приложение 1
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
26 572,00
УФК по Иркутской области
100
1 682,80
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
766,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
5,60
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
1 023,40
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-112,20
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
1 249,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
638,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
1,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 1000 110
0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
4,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02030 01 2100 110
0,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
11,20
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 05 03010 01 2100 110
0,20
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
104,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
1,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
326,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
23,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
134,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,40
Администрация Калтукского сельского поселения
992
23 640,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
15,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
2,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
97,50
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
992
1 16 51040 02 0000 140
15,20
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
22 185,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
417,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
86,4
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
86,4
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
683,10
Приложение 2
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
РАСХОДЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
21 438,9
Администрация Калтукского сельского поселения
992
21 438,9
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
7 059,10
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
6 972,70
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
924,30
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
924,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
924,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
924,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
710,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
710,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
213,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
213,50
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
5 698,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 841,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 841,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 841,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 723,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 723,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
1 117,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
1 117,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
857,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
4,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
4,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
4,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
4,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
809,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
809,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
336,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
336,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
472,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
472,60
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
43,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
43,60
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
33,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
33,50
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
10,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
10,10
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
350,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
350,20
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
350,20
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
350,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
164,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
86,40
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
86,40
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
86,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
82,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
82,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
63,30
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
63,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
19,00
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
19,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
4,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
4,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
4,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
4,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
27,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
27,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
27,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
27,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
27,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
27,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
27,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
27,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
1 082,00
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
453,10
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
453,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
453,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
453,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
453,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
453,10
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
453,10
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
8120200000
53,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120219999
53,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
200
53,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
240
53,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120219999
244
53,70
Коммунальное хозяйство
992
8120219999
244
0502
53,70
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
575,20
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
575,20
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
201,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
201,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
201,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
201,60
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
201,60
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
44,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
44,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
44,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
44,00
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
44,00
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
227,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
227,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
227,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
227,80
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
227,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
101,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
101,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
101,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
101,80
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
101,80
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
9 404,50
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
599,10
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
599,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
599,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
599,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
599,10
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
466,90
Культура
992
8620119999
111
0801
466,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
132,20
Культура
992
8620119999
119
0801
132,20
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
8 805,40
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
8 805,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
8 608,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
3 129,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
3 129,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
2 382,20
Культура
992
8630119999
111
0801
2 382,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
20,00
Культура
992
8630119999
112
0801
20,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
727,60
Культура
992
8630119999
119
0801
727,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
5 467,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
5 467,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
26,80
Культура
992
8630119999
242
0801
26,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
5 441,10
Культура
992
8630119999
244
0801
5 441,10
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
10,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
10,90
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
10,90
Культура
992
8630119999
853
0801
10,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
196,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
196,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
196,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
86301S2370
242
49,70
Культура
992
86301S2370
242
0801
49,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
147,10
Культура
992
86301S2370
244
0801
147,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
741,60
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
741,60
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
741,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
677,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
359,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
359,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
280,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
280,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
79,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
79,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
317,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
317,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
317,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
317,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
90103S2370
64,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
200
64,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
240
64,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
90103S2370
244
64,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90103S2370
244
1105
64,00
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
2 818,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
2 818,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
164,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
97,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
97,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
97,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
97,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
97,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92101S2370
67,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92101S2370
200
67,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92101S2370
240
67,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92101S2370
244
67,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92101S2370
244
0309
67,30
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
2 654,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
2 654,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
2 066,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
2 066,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
1 579,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
1 579,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
487,30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
487,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
587,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
587,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
9210319999
242
54,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
242
0314
54,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
533,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
533,90
Непрограммные расходы
992
9900000000
305,90
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
3,00
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
3,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
3,00
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
3,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
3,00
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
3,00
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
3,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
29,50
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
29,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
29,50
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
29,50
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
29,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
29,50
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
137,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
137,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
104,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
104,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
32,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
32,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
200
0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
240
0,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
99Б0151180
244
0,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
244
0203
0,50
Приложение 3
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
РАСХОДЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
7005,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
924,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
5862,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
215,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
2818,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
164,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
2654,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
113,4
Общеэкономические вопросы
04
01
86,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
27,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1082,0
Коммунальное хозяйство
05
02
506,8
Благоустройство
05
03
575,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
9404,5
Культура
08
01
9404,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
741,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
741,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
21438,9
Приложение 4
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-5133,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-5133,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-27144,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-27144,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-27144,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-27144,6
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
22011,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
22011,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
22011,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
22011,5
15.06.2020 г. № 118
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД »»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Калтукского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Калтукском сельском поселении, Дума Калтукского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 26572,0 тыс. руб., по расходам в сумме 21438,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Калтукского сельского поселения) в сумме 5133,1 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Калтукского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Калтукского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Калтукского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Калтукского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского сельского поселения.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Калтукского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 26738,0 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3067,2 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 23670,8 тыс. руб.
- по расходам – 27553,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета Калтукского сельского поселения сформирован в размере 815,0 тыс. руб., или 26,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 815,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 26572,0 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3061,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 23510,3 тыс. руб.
- по расходам – 21438,9 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -5133,1 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 6765,8 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калтукского сельского поселения за 2019г. составило 3061,7 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 690,7,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 11,5%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1682,8 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 158,5 тыс. руб. или 10,4% .
При плане на год 23670,8 тыс. руб., в бюджет Калтукского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 23510,3 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 761,2 тыс. руб., из бюджета Братского района – 22749,1 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составила 88,5 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2186,2 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 21133,0 тыс. руб. (98,6 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 305,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составили 21438,9 тыс. руб. или 77,8 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 12120,6 тыс. руб. или 56,5 % всех расходов бюджета Калтукского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
12144,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
4708,3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
20,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1426,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 176,6)
121
4602,5
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)
122
4,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 53,4)
129
1383
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
8722,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
467,3
Услуги мобильной связи
242
2,8
Заправка картриджей
242
5,7
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 11,3 (обл.)).
242
19,2
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
13,6
Услуги в области информационных технологий
242
245,6
Услуги интернета
242
94,6
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
47,9
Электронно-вычислительная и оргтехника (в т.ч. НИ – 36,9 (обл.)).
242
38,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
8254,7
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
15,9
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
4,8
ГСМ
244
226,5
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
2,1
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд 27,0)
244
2531,0
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. НИ – 98,8 (обл.)).
244
492,2
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. НИ – 95,1 (обл.)).
244
363,5
Запасные части автотранспорта
244
28,9
Изготовление бланков
244
6,1
Канцелярские товары
244
55,3
Котельно-печное топливо
244
64,1
Отопление (кредиторская задолженность)
244
2622,7
ОТОПЛЕНИЕ
244
474,9
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
11,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
(в т.ч. НИ – 31,8 (обл.)).
244
41,3
Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)
244
15,2
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
244
8,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 185,9, НИ – 26,4 (обл.).)
244
288,2
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 116,6 (обл.), за счет МБТ из района – 44,3)
244
175,9
Сантехнические материалы
244
0,8
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. за счет МБТ из района – 222,8)
244
346,1
СТРАХОВАНИЕ
244
2,7
Строительные материалы
244
39,9
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
24,8
Транспортные услуги
244
17,5
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
0,6
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
81,5
Хозяйственные товары
244
5,1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
284,3
Электротовары
244
23,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
379,7
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
379,7
Иные бюджетные ассигнования
800
57,4
УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
852
33,5
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
20,9
Взносы за членство в организациях
853
3,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 7059,1 тыс. руб. или 32,9% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 230,0 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
%
исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
7220,0
7059,1
97,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
7132,9
6972,7
97,8
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
86,4
86,4
100
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 27,0 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2503,5
27,0
1,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2503,5
27,0
1,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1082,0 тыс. руб. или 5,0 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 98,8 тыс. руб., средств местного бюджета 3,0 тыс. руб., итого 101,8 тыс. руб.;
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 453,1 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
1082,1
1082,0
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
453,1
453,1
100
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
53,7
53,7
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
575,3
575,2
99,98
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 9404,5 тыс. руб. или 43,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 190,9 тыс. руб., средств местного бюджета 5,9 тыс. руб., итого 196,8 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
12872,5
9404,5
73,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
599,2
599,1
99,98
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
12273,3
8805,4
71,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 741,6 тыс. руб. или 3,5 % от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 62,1 тыс. руб., средств местного бюджета 1,9 тыс. руб., итого 64,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
741,9
741,6
99,95
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
741,9
741,6
99,95
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 2818,8 тыс. руб. или 13,2% от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 65,3 тыс. руб., средств местного бюджета 2,0 тыс. руб., итого 67,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
2819,1
2818,8
99,98
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
3733,0
2818,8
99,98
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 305,9 тыс. руб. или 1,4% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
313,9
305,9
97,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
3,0
3,0
100
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
29,5
29,5
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составили -5133,1 тыс. руб. при плановом показателе + 815,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 5133,1 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 255,2 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
275,5
255,2
-20,3
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
275,5
255,2
-20,3
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 20,3 тыс. руб.
Задолженность по прочим расходам в сумме 255,2 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 23,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
0,7
-
-0,7
Коммунальные услуги
27,6
-
-27,6
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
44,2
-
-44,2
Прочие работы, услуги
3,5
-
-3,5
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
193,7
-
-193,7
Увеличение стоимости материальных запасов
40,6
23,4
-17,2
ВСЕГО:
310,3
23,4
-286,9
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 286,9 тыс. руб.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
Приложение 1
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
26 572,00
УФК по Иркутской области
100
1 682,80
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
766,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
5,60
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
1 023,40
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-112,20
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
1 249,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
638,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
1,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 1000 110
0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
4,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02030 01 2100 110
0,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
11,20
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 05 03010 01 2100 110
0,20
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
104,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
1,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
326,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
23,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
134,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,40
Администрация Калтукского сельского поселения
992
23 640,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
15,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
2,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
97,50
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
992
1 16 51040 02 0000 140
15,20
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
22 185,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
417,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
86,4
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
86,4
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
683,10
Приложение 2
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
РАСХОДЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
21 438,9
Администрация Калтукского сельского поселения
992
21 438,9
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
7 059,10
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
6 972,70
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
924,30
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
924,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
924,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
924,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
710,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
710,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
213,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
213,50
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
5 698,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 841,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 841,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 841,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 723,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 723,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
1 117,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
1 117,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
857,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
4,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
4,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
4,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
4,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
809,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
809,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
336,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
336,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
472,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
472,60
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
43,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
43,60
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
33,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
33,50
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
10,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
10,10
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
350,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
350,20
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
350,20
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
350,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
164,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
86,40
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
86,40
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
86,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
82,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
82,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
63,30
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
63,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
19,00
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
19,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
4,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
4,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
4,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
4,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
27,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
27,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
27,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
27,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
27,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
27,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
27,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
27,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
1 082,00
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
453,10
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
453,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
453,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
453,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
453,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
453,10
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
453,10
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
8120200000
53,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120219999
53,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
200
53,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
240
53,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120219999
244
53,70
Коммунальное хозяйство
992
8120219999
244
0502
53,70
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
575,20
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
575,20
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
201,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
201,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
201,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
201,60
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
201,60
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
44,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
44,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
44,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
44,00
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
44,00
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
227,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
227,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
227,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
227,80
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
227,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
101,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
101,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
101,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
101,80
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
101,80
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
9 404,50
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
599,10
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
599,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
599,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
599,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
599,10
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
466,90
Культура
992
8620119999
111
0801
466,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
132,20
Культура
992
8620119999
119
0801
132,20
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
8 805,40
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
8 805,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
8 608,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
3 129,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
3 129,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
2 382,20
Культура
992
8630119999
111
0801
2 382,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
20,00
Культура
992
8630119999
112
0801
20,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
727,60
Культура
992
8630119999
119
0801
727,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
5 467,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
5 467,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
26,80
Культура
992
8630119999
242
0801
26,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
5 441,10
Культура
992
8630119999
244
0801
5 441,10
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
10,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
10,90
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
10,90
Культура
992
8630119999
853
0801
10,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
196,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
196,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
196,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
86301S2370
242
49,70
Культура
992
86301S2370
242
0801
49,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
147,10
Культура
992
86301S2370
244
0801
147,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
741,60
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
741,60
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
741,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
677,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
359,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
359,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
280,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
280,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
79,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
79,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
317,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
317,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
317,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
317,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
90103S2370
64,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
200
64,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
240
64,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
90103S2370
244
64,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90103S2370
244
1105
64,00
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
2 818,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
2 818,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
164,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
97,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
97,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
97,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
97,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
97,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92101S2370
67,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92101S2370
200
67,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92101S2370
240
67,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92101S2370
244
67,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92101S2370
244
0309
67,30
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
2 654,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
2 654,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
2 066,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
2 066,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
1 579,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
1 579,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
487,30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
487,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
587,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
587,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
9210319999
242
54,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
242
0314
54,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
533,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
533,90
Непрограммные расходы
992
9900000000
305,90
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
3,00
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
3,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
3,00
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
3,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
3,00
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
3,00
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
3,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
29,50
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
29,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
29,50
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
29,50
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
29,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
29,50
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
137,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
137,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
104,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
104,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
32,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
32,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
200
0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
240
0,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
99Б0151180
244
0,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
244
0203
0,50
Приложение 3
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
РАСХОДЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
7005,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
924,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
5862,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
215,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
2818,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
164,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
2654,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
113,4
Общеэкономические вопросы
04
01
86,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
27,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1082,0
Коммунальное хозяйство
05
02
506,8
Благоустройство
05
03
575,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
9404,5
Культура
08
01
9404,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
741,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
741,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
21438,9
Приложение 4
к решению Думы Калтукского сельского поселения
От 15.06.2020 г. № 118
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-5133,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-5133,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-27144,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-27144,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-27144,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-27144,6
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
22011,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
22011,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
22011,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
22011,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Калтукского МО № 464 от 17.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: