Основная информация

Дата опубликования: 15 июня 2020г.
Номер документа: RU38003505202000032
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Калтукского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



15.06.2020 г. № 118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД »»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Калтукского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Калтукском сельском поселении, Дума Калтукского сельского поселения, -

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения  за 2019 год по доходам в сумме 26572,0 тыс. руб., по расходам в сумме 21438,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Калтукского сельского поселения) в сумме 5133,1 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Калтукского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Калтукского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Калтукского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Калтукского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского сельского поселения.

Председатель Думы,

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год

Уточненный план бюджета Калтукского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 26738,0 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 3067,2 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 23670,8 тыс. руб.

- по расходам – 27553,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета Калтукского сельского поселения сформирован в размере 815,0 тыс. руб., или 26,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 815,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 26572,0 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 3061,7 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 23510,3 тыс. руб.

- по расходам – 21438,9 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -5133,1 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 6765,8 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калтукского сельского поселения за 2019г. составило 3061,7 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 690,7,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 11,5%.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1682,8 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 158,5 тыс. руб. или 10,4% .

При плане на год 23670,8 тыс. руб., в бюджет Калтукского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 23510,3 тыс. руб.  в том числе: из областного бюджета – 761,2 тыс. руб., из бюджета Братского района – 22749,1 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составила 88,5 %.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Калтукского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2186,2 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 21133,0 тыс. руб. (98,6 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 305,9 тыс. руб.

Расходы бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составили 21438,9 тыс. руб. или 77,8 % к годовому плану.

На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 12120,6 тыс. руб. или 56,5 % всех расходов бюджета Калтукского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

12144,6

Фонд оплаты труда учреждений

111

4708,3

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

112

20,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

1426,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 176,6)

121

4602,5

Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)

122

4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 53,4)

129

1383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

8722,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

467,3

Услуги мобильной связи

242

2,8

Заправка картриджей

242

5,7

Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 11,3 (обл.)).

242

19,2

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники

242

13,6

Услуги в области информационных технологий

242

245,6

Услуги интернета

242

94,6

Услуги связи стационарных телефонных линий

242

47,9

Электронно-вычислительная и оргтехника (в т.ч. НИ – 36,9 (обл.)).

242

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

8254,7

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

244

15,9

Водоснабжение (кредиторская задолженность)

244

4,8

ГСМ

244

226,5

Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)

244

2,1

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд 27,0)

244

2531,0

Другие прочие работы, услуги (в т.ч. НИ – 98,8 (обл.)).

244

492,2

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. НИ – 95,1 (обл.)).

244

363,5

Запасные части автотранспорта

244

28,9

Изготовление бланков

244

6,1

Канцелярские товары

244

55,3

Котельно-печное топливо

244

64,1

Отопление (кредиторская задолженность)

244

2622,7

ОТОПЛЕНИЕ

244

474,9

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции

244

11,0

Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности

(в т.ч. НИ – 31,8 (обл.)).

244

41,3

Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)

244

15,2

Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

244

8,0

Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 185,9, НИ – 26,4 (обл.).)

244

288,2

Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 116,6 (обл.), за счет МБТ из района – 44,3)

244

175,9

Сантехнические материалы

244

0,8

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. за счет МБТ из района – 222,8)

244

346,1

СТРАХОВАНИЕ

244

2,7

Строительные материалы

244

39,9

Текущий ремонт зданий, сооружений

244

24,8

Транспортные услуги

244

17,5

Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов

244

0,6

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

244

81,5

Хозяйственные товары

244

5,1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

244

284,3

Электротовары

244

23,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

135,2

ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

321

135,2

Межбюджетные трансферты

500

379,7

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

379,7

Иные бюджетные ассигнования

800

57,4

УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

852

33,5

ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ

853

20,9

Взносы за членство в организациях

853

3,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 7059,1 тыс. руб. или 32,9% от общей суммы расходов, в том числе:

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 230,0 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

%

исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

7220,0

7059,1

97,8

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

7132,9

6972,7

97,8

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

0,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70А0000000

86,4

86,4

100

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 27,0 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

2503,5

27,0

1,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

2503,5

27,0

1,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1082,0 тыс. руб. или 5,0 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 98,8 тыс. руб., средств местного бюджета 3,0 тыс. руб., итого 101,8 тыс. руб.;

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 453,1 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

1082,1

1082,0

99,99

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8110000000

453,1

453,1

100

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

8120000000

53,7

53,7

100

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

575,3

575,2

99,98

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 9404,5 тыс. руб. или 43,9 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 190,9 тыс. руб., средств местного бюджета 5,9 тыс. руб., итого 196,8 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

12872,5

9404,5

73,1

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

599,2

599,1

99,98

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

12273,3

8805,4

71,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 741,6 тыс. руб. или 3,5 % от общей суммы расходов.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 62,1 тыс. руб., средств местного бюджета 1,9 тыс. руб., итого 64,0 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

741,9

741,6

99,95

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

741,9

741,6

99,95

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 2818,8 тыс. руб. или 13,2% от общей суммы расходов.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 65,3 тыс. руб., средств местного бюджета 2,0 тыс. руб., итого 67,3 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

2819,1

2818,8

99,98

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

3733,0

2818,8

99,98

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 305,9 тыс. руб. или 1,4% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

313,9

305,9

97,5

Резервный фонд администрации

9940000000

4,0

0,0

0,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

9950000000

3,0

3,0

100

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9960000000

139,2

135,2

97,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

29,5

29,5

100

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

138,2

138,2

100

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калтукского сельского поселения в 2019 году составили -5133,1 тыс. руб. при плановом показателе + 815,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 5133,1 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 255,2 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

275,5

255,2

-20,3

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

275,5

255,2

-20,3

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 20,3 тыс. руб.

Задолженность по прочим расходам в сумме 255,2 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 23,4 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

0,7

-

-0,7

Коммунальные услуги

27,6

-

-27,6

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

44,2

-

-44,2

Прочие работы, услуги

3,5

-

-3,5

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

193,7

-

-193,7

Увеличение стоимости материальных запасов

40,6

23,4

-17,2

ВСЕГО:

310,3

23,4

-286,9

Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 286,9 тыс. руб.

Председатель Думы,

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

Приложение 1

к решению Думы Калтукского сельского поселения

От 15.06.2020 г. № 118

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

26 572,00

УФК по Иркутской области

100

1 682,80

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

766,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

5,60

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

1 023,40

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-112,20

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

1 249,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

638,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02010 01 2100 110

1,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02010 01 3000 110

0,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02020 01 1000 110

0,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02030 01 1000 110

4,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02030 01 2100 110

0,10

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 03010 01 1000 110

11,20

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 03010 01 2100 110

0,20

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

104,90

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

1,60

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

326,90

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06033 10 2100 110

23,90

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

134,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06043 10 2100 110

1,40

Администрация Калтукского сельского поселения

992

23 640,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

992

1 08 04020 01 1000 110

15,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05035 10 0000 120

2,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

97,50

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

992

1 16 51040 02 0000 140

15,20

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

22 185,60

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

417,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий  субъектов РФ в т.ч.

992

2 02 30024 10 0000 150

86,4

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

2 02 30024 10 0000 150

86,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

683,10

Приложение 2

к решению Думы Калтукского сельского поселения

От 15.06.2020 г. № 118

РАСХОДЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Тыс. руб.

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

21 438,9

Администрация Калтукского сельского поселения

992

21 438,9

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

7 059,10

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

6 972,70

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

924,30

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

924,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

924,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

924,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

710,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

710,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

213,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

213,50

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

5 698,20

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

4 841,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

4 841,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

4 841,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

3 723,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

3 723,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

1 117,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

1 117,70

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

857,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210190

100

4,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210190

120

4,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010210190

122

4,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

122

0104

4,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

809,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

809,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

336,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

336,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

472,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

472,60

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

43,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

43,60

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

33,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

33,50

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

10,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

10,10

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

350,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

350,20

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

350,20

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

350,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

164,30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

185,90

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70А0000000

86,40

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70А0100000

86,40

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70А0173110

86,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70А0173110

100

82,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

120

82,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

121

63,30

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

121

0401

63,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

129

19,00

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

129

0401

19,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70А0173110

200

4,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70А0173110

240

4,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

70А0173110

244

4,10

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

244

0401

4,10

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

27,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

27,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

27,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

27,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

27,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

27,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

27,00

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

1 082,00

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

8110000000

453,10

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

8110100000

453,10

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8110119999

453,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

200

453,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

240

453,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8110119999

244

453,10

Коммунальное хозяйство

992

8110119999

244

0502

453,10

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

992

8120200000

53,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8120219999

53,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8120219999

200

53,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8120219999

240

53,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8120219999

244

53,70

Коммунальное хозяйство

992

8120219999

244

0502

53,70

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

575,20

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

575,20

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

201,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

201,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

201,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

201,60

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

201,60

Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

8130110200

44,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

200

44,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

240

44,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110200

244

44,00

Благоустройство

992

8130110200

244

0503

44,00

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

227,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

227,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

227,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

227,80

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

227,80

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81301S2370

101,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

200

101,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

240

101,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

81301S2370

244

101,80

Благоустройство

992

81301S2370

244

0503

101,80

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

9 404,50

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

599,10

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

599,10

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

599,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

599,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

599,10

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

466,90

Культура

992

8620119999

111

0801

466,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

132,20

Культура

992

8620119999

119

0801

132,20

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

8 805,40

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

8 805,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

8 608,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

3 129,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

3 129,80

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

2 382,20

Культура

992

8630119999

111

0801

2 382,20

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

992

8630119999

112

20,00

Культура

992

8630119999

112

0801

20,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

727,60

Культура

992

8630119999

119

0801

727,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

5 467,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

5 467,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

8630119999

242

26,80

Культура

992

8630119999

242

0801

26,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

5 441,10

Культура

992

8630119999

244

0801

5 441,10

Иные бюджетные ассигнования

992

8630119999

800

10,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8630119999

850

10,90

Уплата иных платежей

992

8630119999

853

10,90

Культура

992

8630119999

853

0801

10,90

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86301S2370

196,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

200

196,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

240

196,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

86301S2370

242

49,70

Культура

992

86301S2370

242

0801

49,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86301S2370

244

147,10

Культура

992

86301S2370

244

0801

147,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы

992

9000000000

741,60

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

9010000000

741,60

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

9010300000

741,60

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9010319999

677,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9010319999

100

359,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9010319999

110

359,70

Фонд оплаты труда учреждений

992

9010319999

111

280,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

111

1105

280,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9010319999

119

79,60

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

119

1105

79,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9010319999

200

317,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9010319999

240

317,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9010319999

244

317,90

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

244

1105

317,90

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

90103S2370

64,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90103S2370

200

64,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90103S2370

240

64,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

90103S2370

244

64,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90103S2370

244

1105

64,00

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

2 818,80

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

2 818,80

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

9210100000

164,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210119999

97,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

200

97,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

240

97,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210119999

244

97,10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

9210119999

244

0309

97,10

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

92101S2370

67,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92101S2370

200

67,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92101S2370

240

67,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

92101S2370

244

67,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92101S2370

244

0309

67,30

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

2 654,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

2 654,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9210319999

100

2 066,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9210319999

110

2 066,50

Фонд оплаты труда учреждений

992

9210319999

111

1 579,20

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

111

0314

1 579,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9210319999

119

487,30

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

119

0314

487,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

587,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

587,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

9210319999

242

54,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

242

0314

54,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

533,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

533,90

Непрограммные расходы

992

9900000000

305,90

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

9950000000

3,00

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

9950100000

3,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9950119999

3,00

Иные бюджетные ассигнования

992

9950119999

800

3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

9950119999

850

3,00

Уплата иных платежей

992

9950119999

853

3,00

Другие общегосударственные вопросы

992

9950119999

853

0113

3,00

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

9960000000

135,20

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"

992

9960100000

135,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9960119999

135,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

9960119999

300

135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

992

9960119999

320

135,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

992

9960119999

321

135,20

Пенсионное обеспечение

992

9960119999

321

1001

135,20

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

29,50

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

29,50

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

29,50

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

29,50

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

29,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

29,50

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

137,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

137,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

104,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

104,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

32,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

32,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99Б0151180

200

0,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99Б0151180

240

0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

99Б0151180

244

0,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

244

0203

0,50

Приложение 3

к решению Думы Калтукского сельского поселения

От 15.06.2020 г. № 118 

РАСХОДЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

7005,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

924,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

5862,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

215,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

2818,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

164,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

2654,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

113,4

Общеэкономические вопросы

04

01

86,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

27,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

1082,0

Коммунальное хозяйство

05

02

506,8

Благоустройство

05

03

575,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

9404,5

Культура

08

01

9404,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

135,2

Пенсионное обеспечение

10

01

135,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

741,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

741,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0,0

ИТОГО

21438,9

Приложение 4

к решению Думы Калтукского сельского поселения

От 15.06.2020 г. № 118

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-5133,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-5133,1

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-27144,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-27144,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-27144,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-27144,6

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

22011,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

22011,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

22011,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

22011,5

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Калтукского МО № 464 от 17.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать