Основная информация
Дата опубликования: | 14 августа 2020г. |
Номер документа: | RU52049918202000166 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Земское собрание Пильнинского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 36 от 14 августа 2020 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов, поступивших из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
Земское Собрание решило:
1.Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области № 65 от 10 декабря 2019 года «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение) (в редакции от 29.07.2020 года) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1. Решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год (далее - районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме 1 130 263,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 135 871,9 тыс. рублей.
3) объем дефицита в сумме 5 608,6 тыс. рублей.»
1.2. Изложить пункт 1.2. Решения в следующей редакции:
«1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 790 441,9 тыс.руб, на 2022 год в сумме 664 683,3 тыс.руб.
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 790 441,9 тыс.руб , в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 7 440,6 тыс.руб, на 2022 год в сумме 664 683,3 тыс.руб, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 499,4 тыс.руб.
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей».
1.3. Изложить пункт 3 Решения в следующей редакции:
«3. Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3».
1.4. Изложить пункт 4 Решения в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2020 год в сумме 212 444,0 тыс. руб.;
2) на 2021 год в сумме 222 844,1 тыс. руб.;
3) на 2022 год в сумме 236 735,5 тыс. руб.»
1.5. Изложить пункт 5 Решения в следующей редакции:
«5. Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2020 год в сумме 917 819,3 тыс.руб, на 2021 год в сумме 567 597,8 тыс.руб, на 2022 год в сумме 427 947,8 тыс.руб, в том числе получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2020 год в сумме 918 236,2 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 816 451,4 тыс.руб.
2) на 2021 год в сумме 567 597,8 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 492 816,8 тыс.руб.
3) на 2021 год в сумме 427 947,8 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 354 695,8 тыс.руб.
1.6. Изложить пункт 8 Решения в следующей редакции:
«8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5»
1.7. Изложить пункт 9 Решения в следующей редакции:
«9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.»
1.8. Изложить пункт 10 Решения в следующей редакции:
«10. Утвердить резервный фонд администрации Пильнинского муниципального района на 2020 год в сумме 843,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 406,0 тыс.руб, на 2022 год в сумме 406,0 тыс.руб».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
Председатель Земского собрания
Т.В. Давыдова
Глава местного самоуправления
С.А. Бочканов
Приложение 3
к решению Земского Собрания
Пильнинского муниципального
района «О внесении изменений
в решение о районном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от 14.08. 2020 года № 36
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
2020 год
2021 год
2022 год
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
212 444,0
222 844,1
236 735,5
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
185 214,6
198 734,1
213 240,5
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
185 214,6
198 734,1
213 240,5
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
184 179,7
197 624,8
212 051,4
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
350,0
375,6
403,0
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
650,0
697,4
748,3
1 01 02040 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
34,9
36,3
37,8
1 05 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
15 084,8
13 112,7
12 134,8
1 05 01000 00 0000 110
1.2.1.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
5 713,5
6 004,8
6 281,1
1 05 01010 01 0000 110
1.2.1.1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
4 570,0
4 803,1
5 024,0
1 05 01011 01 0000 110
1.2.1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
4 570,0
4 803,1
5 024,0
1 05 01020 01 0000 110
1.2.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
1 143,5
1 201,7
1 257,1
1 05 01021 01 0000 110
1.2.1.2.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 143,5
1 201,7
1 257,1
1 05 02000 02 0000 110
1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5 789,0
1 696,2
0,0
1 05 02010 02 0000 110
1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5 789,0
1 696,2
0,0
1 05 03000 01 0000 110
1.2.3. Единый сельскохозяйственный налог
3 484,5
3 557,6
3 628,8
1 05 03010 01 0000 110
1.2.3.1. Единый сельскохозяйственный налог
3 484,5
3 557,6
3 628,8
1 05 04000 02 0000 110
1.2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
97,8
1 854,1
2 224,9
1 05 04020 02 0000 110
1.2.4.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
97,8
1 854,1
2 224,9
1 08 00000 00 0000 000
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 583,2
2 686,6
2 794,0
1 08 03000 01 0000 110
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 457,0
1 515,3
1 575,9
1 08 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 457,0
1 515,3
1 575,9
1 08 06000 01 0000 110
1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
142,1
147,8
153,7
1 08 07000 01 0000 110
1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
984,1
1 023,5
1 064,4
1 08 07020 01 0000 110
1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
697,8
725,7
754,7
1 08 07100 01 0000 110
1.3.3.2. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
111,6
116,1
120,7
1 08 07140 01 0000 110
1.3.3.3.Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
174,7
181,7
189,0
1 08 07141 01 0000 110
1.3.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
174,7
181,7
189,0
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5 977,0
6 214,9
6 462,2
1 11 03000 00 0000 120
1.4.1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
30,4
30,4
30,4
1 11 03050 05 0000 120
1.4.1.1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
30,4
30,4
30,4
1 11 05000 00 0000 120
1.4.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
5 916,6
6 153,3
6 399,4
1 11 05010 00 0000 120
1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
4 096,9
4 260,8
4 431,2
1 11 05013 05 0000 120
1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 294,2
1 346,0
1 399,8
1 11 05013 13 0000 120
1.4.2.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2 802,7
2 914,8
3 031,4
1 11 05030 00 0000 120
1.4.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 819,7
1 892,5
1 968,2
1 11 05035 05 0000 120
1.4.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 819,7
1 892,5
1 968,2
1 11 07000 00 0000 120
1.4.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
30,0
31,2
32,4
1 11 07010 00 0000 120
1.4.3.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
30,0
31,2
32,4
1 11 07015 05 0000 120
1.4.3.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
30,0
31,2
32,4
1 12 00000 00 0000 000
1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
780,8
812,0
844,5
1 12 01000 01 0000 120
1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
780,8
812,0
844,5
1 12 01010 01 0000 120
1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
627,0
652,1
678,2
1 12 01030 01 0000 120
1.5.1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15,5
16,1
16,7
1 12 01040 01 0000 120
1.2.1.3.Плата за размещение отходов производства и потребления
138,3
143,8
149,6
1 12 01041 01 0000 120
1.5.1.3.1. Плата за размещение отходов производства
125,0
130,0
135,2
1 12 01042 01 0000 120
1.5.1.3.2. Плата за размещение твердых коммунальных отходов
13,3
13,8
14,4
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 066,0
600,7
624,7
1 13 02000 00 0000 130
1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства
2 066,0
600,7
624,7
1 13 02995 05 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
2 066,0
600,7
624,7
1 14 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
600,0
540,0
486,0
1 14 06000 00 0000 430
1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
250,0
225,0
202,5
1 14 06010 00 0000 430
1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
250,0
225,0
202,5
1 14 06013 13 0000 430
1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
250,0
225,0
202,5
1 14 06300 00 0000 430
1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
50,0
45,0
40,5
1 14 06310 00 0000 430
1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
50,0
45,0
40,5
1 14 06313 13 0000 430
1.7.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
50,0
45,0
40,5
1 14 13000 00 0000 000
1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
300,0
270,0
243,0
1 14 13050 05 0000 410
1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
300,0
270,0
243,0
1 16 00000 00 0000 000
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
137,6
143,1
148,8
1 16 01000 01 0000 140
1.8.1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
137,6
143,1
148,8
1 16 01050 01 0000 140
1.8.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
3,5
3,7
3,9
1 16 01053 01 0000 140
1.8.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
3,5
3,7
3,9
1 16 01060 01 0000 140
1.8.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
5,5
5,7
5,9
1 16 01063 01 0000 140
1.8.1.2.1. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5,5
5,7
5,9
1 16 01070 01 0000 140
1.8.1.3. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
58,1
60,4
62,8
1 16 01073 01 0000 140
1.8.1.3.1. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,3
0,3
0,3
1 16 01074 01 0000 140
1.8.1.3.2. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
57,8
60,1
62,5
1 16 01080 01 0000 140
1.8.1.4. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования
60,0
62,4
64,9
1 16 01084 01 0000 140
1.8.1.4.1. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
60,0
62,4
64,9
1 16 01120 01 0000 140
1.8.1.5. Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения
5,0
5,2
5,4
1 16 01123 01 0000 140
1.8.1.5.1. Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5,0
5,2
5,4
1 16 01200 01 0000 140
1.8.1.6. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
5,5
5,7
5,9
1 16 01203 01 0000 140
1.8.1.6.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5,5
5,7
5,9
2 00 00000 00 0000 000
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
917 819,3
567 597,8
427 947,8
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
918 236,2
567 597,8
427 947,8
2.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
101 784,8
74 781,0
73 252,0
2 02 15001 05 0220 150
2.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области
83 634,9
59 781,0
58 252,0
2 02 15002 05 0220 150
2.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
3 149,9
0
0
2 02 15002 05 0225 150
2.1.3. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2.2. Субсидии
463 752,0
148 571,9
9 889,0
2 02 20077 05 0220 150
2.2.1. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
13 306,9
0
0
2.2.2.Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций
298 365,6
61 988,6
0
2.2.3. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
5 860,7
0
0
2.2.4. Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета (проектирование обьектов)
1 061,5
0
0
2 02 20302 05 0220 150
2.2.5.Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета
102,1
0
0
2 02 25013 05 0110 150
2.2.6. Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод
0
74 493,8
0
2 02 25013 05 0220 150
2.2.7. Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод
0
2 483,1
0
2 02 20216 05 0220 150
2.2.8. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
15 943,5
0
0
2 02 20299 05 0220 150
2.2.9. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 721,6
0
0
2 02 25097 05 0110 150
2.2.10.Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
740,0
0
0
2 02 25097 05 0220 150
2.2.11.Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
260,0
0
0
2 02 25467 05 0110 150
2.2.12.Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.
777,8
777,8
801,7
2 02 25467 05 0220 150
2.2.13.Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.
273,3
273,3
281,7
2 02 25497 05 0110 150
2.2.14.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома .
503,5
673,4
675,9
2 02 25497 05 0220 150
2.2.15.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
641,5
928,2
923,5
2 02 25519 05 0110 150
2.2.16.Субсидии на поддержку отрасли культуры
88,8
0
0
2 02 25519 05 0220 150
2.2.17.Субсидии на поддержку отрасли культуры
31,2
0
0
2 02 25555 05 0110 150
2.2.18.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муници-пальных программ формирования современной городской среды
5 904,3
4 778,9
4 982,5
2 02 25555 05 0220 150
2.2.19.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муници-пальных программ формирования
современной городской среды
246,0
199,1
207,6
2 02 27372 05 0110 150
2.2.20.Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
28 765,7
0
0
2 02 27372 05 0220 150
2.2.21.Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
18 699,3
0
0
2 02 27576 05 0110 150
2.2.22.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
7 000,0
0
0
2 02 27576 05 0220 150
2.2.23. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
2 459,4
0
0
2 02 29999 05 0220 150
2.2.24.Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
1 513,1
1 551,8
1 592,2
2.2.25.Субсидии на капитальный ремонт, ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
4 769,0
0
0
2.2.26.Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг
2 864,7
0
0
2.2.27. Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
423,9
423,9
423,9
2.2.28.Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работ-никам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
17 450,9
0
0
2.2.29.Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
8 330,4
0
0
2.2.30.Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
16 355,4
0
0
2.2.31.Субсидии на реализацию проекта местных инициатив
7 564,4
0
0
2.2.32. Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок
727,5
0
0
2.3. Субвенции
300 298,5
308 412,5
308 974,4
2 02 30024 05 0110 150
2.3.1.Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
43,6
0
0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.2. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
11 751,8
50 060,9
51 446,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.3. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
148 197,9
148 197,9
148 197,9
2 02 30024 05 0220 150
2.3.4. Субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
688,2
709,7
732,8
2 02 30024 05 0220 150
2.3.5.Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
51 782,1
51 782,1
51 782,1
2 02 30024 05 0220 150
2.3.6. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
473,5
472,0
472,0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.7. Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
468,7
468,7
468,7
2 02 30024 05 0220 150
2.3.8.Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
397,9
397,9
397,9
2 02 30024 05 0220 150
2.3.9. Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
5 764,5
5 664,5
5 664,5
2 02 30024 05 0220 150
2.3.10.Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
111,1
111,1
111,1
2 02 30024 05 0220 150
2.3.11. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации .
432,3
432,3
432,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.12.Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
547,9
547,9
547,9
2 02 30024 05 0220 150
2.3.13.Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания
1 306,3
1 306,3
1 306,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.14.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
6 500,2
6 944,5
7 302,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.15.Субвенции на поддержку племенного животноводства
3 073,0
13 073,0
13 333,1
2 02 30024 05 0220 150
2.3.16.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
4 410,7
8 459,2
8 479,4
2 02 30024 05 0220 150
2.3.17.Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции растениеводства
17,5
0
0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.18. Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
8 630,7
1 036,0
1 036,0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.19.Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
132,0
55,6
0,2
2 02 30024 05 0220 150
2.3.20.Субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
1 508,7
1 508,7
1 508,7
2 02 30024 05 0220 150
2.3.21.Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
4,3
4,3
4,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.22.Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока .
17 735,1
0
0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.23.Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
466,0
466,0
466,0
2 02 30029 05 0220 150
2.3.24. Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
2 956,3
2 956,3
2 956,3
2 02 35082 05 0110 150
2.3.25.Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
2 065,0
1 715,0
1 001,4
2 02 35082 05 0220 150
2.3.26.Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
5 725,6
5 602,6
6 316,2
2 02 35118 05 0110 150
2.3.27. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 416,9
1 435,5
1 505,0
2 02 35120 05 0110 150
2.3.28.Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,1
28,9
120,4
2 02 35135 05 0110 150
2.3.29. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах»
895,1
995,4
0
2 02 35502 05 0110 150
2.3.30.Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
888,1
373,8
1,2
2.3.31. Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
2 862,6
0
0
2 02 35502 05 0220 150
2.3.32.Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
312,0
131,3
0,4
2.3.33.Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
1 005,8
0
0
2 02 35508 05 0110 150
2.3.34.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
2 722,2
2 571,6
2 571,6
2.3.35.Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока .
10 375,5
0
0
2 02 35508 05 0220 150
2.3.36.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
956,8
903,5
812,1
2.3.37.Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока .
3 645,5
0
0
2.4.Иные межбюджетные трансферты
52 400,9
35 832,4
35 832,4
2 02 40014 05 0000 150
2.4.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
38 433,8
35 832,4
35 832,4
2 02 45160 05 0220 150
2.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области
389,7
0
0
2.4.3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
390,0
0
0
2.4.4.Межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID), на оплату труда работников
541,0
0
0
2.4.5.Межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
150,0
0
0
2.4.6.Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
2 243,6
0
0
2 02 45454 05 0110 150
2.4.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек
10 000,0
0
0
2 02 49999 05 0220 150
2.4.8. Межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
252,8
0
0
2.5. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
88,3
0
0
2 18 05010 05 0000 150
2.5.1.Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
88,3
0
0
2.6.Возврат прочих остатков субси-дий, субвенций и иных межбюджет-ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 505,2
0
0
2 19 60010 05 0220 150
2.6.1.Возврат прочих остатков субси-дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 505,2
0
0
ВСЕГО доходов
1130263,3
790 441,9
664 683,3
Приложение 5
к решению
Земского собрания Пильнинского
муниципального района
«О внесении изменений в решение
о районном бюджете на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
от 14.08. 2020 года № 36
Источники
финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование источников
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
5 608,6
0
0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
-1 130 263,3
-790 441,9
- 664 683,3
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
1 135 871,9
790 441,9
664 683,3
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета
5 608,6
0
0
Приложение 6
к решению Земского
собрания
Пильнинского муниципального
района «О внесении изменений в
решение о районном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от 14.08.2020 года № 36
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов
1135871,9
783 001,3
649 183,9
В РАМКАХ ПРОГРАММ
1049737,3
708 593,9
575 567,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01 0 00 00000
000
84 018,2
77 329,3
77 704,7
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01 1 00 00000
000
2 202,2
1 764,9
1 764,9
Резервные фонды местных администраций
01 1 04 20000
000
843,3
406,0
406,0
Межбюджетные трансферты
01 1 04 20010
500
58,8
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01 1 04 20010
800
618,5
406,0
406,0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреждение, распространения коронавирусной инфекции
01 1 С1 20010
000
166,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 С1 20010
200
166,0
0
0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01 1 05 20020
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 05 20020
200
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
01 2 00 00000
000
72 869,5
66 185,8
66 561,2
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
01 2 01 20040
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20040
500
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
01 2 01 20050
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20050
500
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 4 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01 4 01 00190
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 4 01 00190
100
8 408,9
8 841,0
8 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 00190
200
529,5
534,5
534,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 4 01 00190
300
5,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01 4 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
02 0 00 00000
000
672 652,9
418 477,0
362 802,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
02 1 01 00000
000
93 693,9
84 496,9
85 382,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
02 1 01 20590
000
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 20590
600
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
02 1 01 22000
000
60,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 22000
600
60,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
02 1 01 73080
000
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73080
600
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 1 01 73170
000
463,7
463,7
463,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73170
600
463,7
463,7
463,7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
02 1 01 S2090
000
4 906,4
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 S2090
600
4 906,4
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт объектов образования
02 1 01 S2350
000
8 370,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 S2350
600
8 370,2
0
0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
02 2 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204 407,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
02 2 01 21590
000
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 21590
600
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
02 2 01 22000
000
108,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
02 2 01 22000
600
108,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
02 2 01 73070
000
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73070
600
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 2 01 73170
000
84,2
84,2
84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73170
600
84,2
84,2
84,2
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам
02 2 01 73180
000
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73180
600
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
02 2 01 73140
000
466,0
466,0
466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 2 01 73140
100
466,0
466,0
466,0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
02 2 01 S2090
000
7 854,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 S2090
600
7 854,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
02 2 01 S2180
000
8 846,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 S2180
600
8 846,0
0
0
Подпрограмма «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
284,6
Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
284,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
02 2 E1 74590
000
2 243,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 E1 74590
600
2 243,6
0
0
Расходы на создание в общеобразовательных органах, расположенных всельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом
02 2 Е250970
000
2 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 Е250970
600
2 000,0
0
0
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
02 3 00 00000
000
19 851,4
20 863,4
22 218,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 3 01 00590
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 00590
600
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
02 3 01 22000
000
82,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
02 3 01 22000
600
82,0
0
0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
02 3 06 00590
000
2 757,3
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
02 3 06 00590
600
2 726,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
02 3 06 00590
800
31,1
0
0
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
02 3 02 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 540,0
2 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 3 02 20170
200
80,0
630,0
630,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 20170
300
891,6
1 910,0
1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
02 3 02 20170
600
1 568,4
0
0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации .
02 3 02 73320
000
432,3
432,3
432,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 73320
300
432,3
432,3
432,3
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
02 4 00 00000
000
96,9
96,9
96,9
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
02 4 01 20120
000
52,0
52,0
52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 01 20120
200
52,0
52,0
52,0
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
02 4 02 20120
000
12,0
12,0
12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 02 20120
200
12,0
12,0
12,0
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
02 4 03 20120
000
18,0
18,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 03 20120
200
18,0
18,0
18,0
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
14,9
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
02 5 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
02 5 01 20070
000
329,0
329,0
329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 5 01 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 01 20070
200
269,0
269,0
269,0
Мероприятия в части расходов на приобре-тение спортивного инвентаря и формы
02 5 06 20070
000
150,0
150,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
02 5 06 20070
200
150,0
150,0
150,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскет-болу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всерос-сийских соревнованиях.
02 5 10 20070
000
240,0
240,0
240,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 5 10 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 10 20070
200
180,0
180,0
180,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
02 7 00 00000
000
39 050,8
47 953,0
49 979,1
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
02 7 01 00000
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
02 7 01 00190
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 01 00190
100
3 407,0
3 581,7
3 581,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 01 00190
200
228,0
228,0
228,0
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
02 7 02 00000
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 02 00590
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 02 00590
100
3 672,6
4 063,2
4 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 02 00590
200
449,7
449,7
449,7
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
02 7 03 00000
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 03 00590
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 03 00590
100
3 645,6
4 036,2
4 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 03 00590
200
1 187,0
1 187,0
1 187,0
Иные бюджетные ассигнования
02 7 03 00590
800
6,7
6,7
6,7
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 04 73020
100
393,0
393,0
393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 04 73020
200
75,7
75,7
75,7
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников для реализации Программы.
02 7 05 00000
000
688,2
709,7
732,8
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
02 7 05 73010
000
688,2
709,7
732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 05 73010
100
432,0
450,0
490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 05 73010
200
256,2
259,7
242,8
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
02 7 06 00000
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 7 06 00590
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
02 7 06 00590
600
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
02 7 07 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муни-ципальных дошкольных образовательных организациях , частных об-разовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
02 7 07 73110
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 07 73110
200
43,7
43,7
43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 7 07 73110
300
2 912,6
2 912,6
2 912,6
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
02 8 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
02 8 01 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
02 8 01 20150
400
519,6
0
0
Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразова-тельных организаций.
02 8 01 S2510
000
302 005,5
61 988,6
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02 8 01 S2510
400
302 005,5
61 988,6
0
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016 -2022 годы»
03 0 00 00000
000
889,2
806,4
806,4
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Пильнинского района
03 0 11 20080
000
448,0
448,0
448,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 11 20080
200
4,0
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 11 20080
300
444,0
444,0
444,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского района
03 0 21 20080
000
30,3
30,3
30,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 21 20080
200
0,3
0,3
0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 21 20080
300
30,0
30,0
30,0
Предоставление материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации,в виде денежных средств.
03 0 41 20080
000
308,9
226,1
226,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 41 20080
200
2,2
2,2
2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 41 20080
300
306,7
223,9
223,9
Предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского района
03 0 51 20080
000
20,7
20,7
20,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 51 20080
300
20,7
20,7
20,7
Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
81,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
81,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
04 0 00 00000
000
115 378,5
94 442,2
13 116,5
Мероприятия в области водоснабжения.Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
04 0 01 20150
000
0
3 396,8
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 01 20150
400
0
3 396,8
0
Мероприятия в области водооотведения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
04 0 02 20150
000
17,3
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 02 20150
400
17,3
0
0
Мероприятия в области газоснабжения Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 00000
000
30 064,5
5 690,5
4 526,4
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
04 0 03 20150
000
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 20150
400
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строитель-ства
04 0 03 L5760
000
9 555,0
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 L5760
400
9 555,0
0
0
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 S2450
000
18 537,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 S2450
400
18 537,9
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
04 0 06 00090
000
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 06 00090
200
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 00000
000
71 767,1
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконст-рукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной продукции
04 0 07 L3720
000
49 962,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 07 L3720
400
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04 0 07 S2210
000
15 943,5
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 07 S2210
200
48,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04 0 07 S2210
500
15 894,8
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 S2660
000
5 860,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 07 S2660
400
5 860,7
0
0
Мероприятия в области обустройства и восстановления памятных мест , посвященных Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
04 0 08 S2190
000
2 864,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04 0 08 S2190
500
2 864,7
0
0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы
04 0 04 00000
000
6 850,3
5 678,0
5 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 04 20150
200
16,6
5 678,0
5 890,1
Межбюджетные трансферты
04 0 F2 5555A
500
6 833,7
0
0
Расходы за счет субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
04 0G 6S268A
000
1 117,4
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0G 6S268A
400
1 117,4
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрезненных сточных вод
04 0 G65013А
000
0
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 G65013А
400
0
79 976,9
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2022 годы»
05 0 00 00000
000
800,0
800,0
800,0
Формирование доступной среды в учреждениях образования
05 6 04 L0270
000
800,0
800,0
800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 6 04 L0270
600
800,0
800,0
800,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
06 0 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
06 1 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
06 1 01 20120
000
195,6
15,6
15,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 1 01 20120
200
195,6
15,6
15,6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района» на период 2018-2022 годов
07 0 00 00000
000
1 693,0
2 146,6
2 139,4
Обеспечение жильем молодых семей
07 0 01 L4970
000
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 01 L4970
300
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
07 0 02 20110
000
48,0
45,0
40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 02 20100
300
48,0
45,0
40,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08 0 00 00000
000
85 395,1
62 573,3
66 146,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08 1 00 00000
000
32 813,8
18 076,9
19 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 1 01 00590
000
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08 1 01 00590
600
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08 1 01 L5190
000
127,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 L5190
600
127,8
0
0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08 1 01 S2090
000
4 512,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 S2090
600
4 512,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08 1 01 S2150
000
5 961,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 S2150
600
5 961,2
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек
08 1 A1 54540
000
10 000.0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 A1 54540
600
10 000.0
0
0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08 2 00 00000
000
1 748,5
1 869,6
1 999,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 2 01 00590
000
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 01 00590
600
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08 2 01 S2090
000
540,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 01 S2090
600
540,0
0
0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08 3 00 00000
000
12 256,2
14 453,3
16 502,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 01 00590
000
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 00590
600
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08 3 01 L4670
000
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 L4670
600
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 02 00590
000
54,7
292,4
292,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 02 00590
600
54,7
292,4
292,4
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08 3 02 S2090
000
4 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 02 S2090
600
4 000,0
0
0
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
08 4 00 00000
600
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 4 01 00590
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 4 01 00590
600
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
08 4 01 S2770
000
10 413,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
08 4 01 S2770
600
10 413,0
0
0
Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»
08 5 00 00000
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 5 01 00590
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08 5 01 00590
100
19 773,5
19 853,1
19 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 5 01 00590
200
194,5
194,5
194,5
Иные бюджетные ассигнования
08 5 01 00590
800
2,8
2,8
2,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08 6 00 00000
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08 6 01 00190
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-венными внебюджетными фондами
08 6 01 00190
100
2 350,8
2 474,5
2 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 6 01 00190
200
50,3
50,3
50,3
Иные бюджетные ассигнования
08 6 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
09 0 00 00000
000
8 715,1
5 578,8
5 623,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
09 1 00 00000
000
4 788,4
5 032,8
5 077,7
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
09 1 01 20130
000
5,1
95,0
95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 01 20130
200
5,1
95,0
95,0
Предупреждение распространения профилактики, диагностики и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
09 1 С1 20130
000
89,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 С1 20130
200
89,9
0
0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
09 1 04 00590
000
4 186,9
4 210,5
4 248,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 04 00590
100
3 756,5
3 793,7
3 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 04 00590
200
430,4
416,8
416,8
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 05 00590
100
506,5
727,3
734,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
09 2 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
09 2 03 20140
000
3 926,7
546,0
546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 2 03 20140
200
589,0
546,0
546,0
Иные бюджетные ассигнования
09 2 03 20140
800
3 337,7
0
0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
10 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия образовательного и культурно-массового направления
10 0 01 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10 0 01 20120
200
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
11 0 00 00000
000
3 996,2
4 161,2
4 161,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
11 0 00 00000
000
3 996,2
4 161,2
4 161,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
11 1 01 00000
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
11 1 01 00190
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00190
100
3 490,5
3 655,5
3 655,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 00190
200
164,7
164,7
164,7
Иные бюджетные ассигнования
11 1 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
11 0 11 20060
000
176,0
176,0
176,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
11 0 11 20060
200
176,0
176,0
176,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
11 0 12 20090
000
34,0
34,0
34,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 12 20090
200
34,0
34,0
34,0
Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения
11 0 41 20160
000
129,0
129,0
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 41 20160
200
129,0
129,0
129,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2022 г»
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2022 г»
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»
12 1 00 00000
000
64 820,0
35 057,2
35 045,0
Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
12 1 01 73210
000
8 630,7
0
0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73210
800
8 630,7
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
12 1 01 73220
000
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73220
800
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
12 1 01 73230
000
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73230
800
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Расходы за счет субвенции на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
12 1 01 73240
000
0
1 036,0
1 036,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73240
800
0
1 036,0
1 036,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
12 1 01 73250
000
15,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73250
800
15,2
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
12 1 01 73260
000
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73260
800
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
12 1 01 73270
000
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73270
800
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
12 1 01 73280
000
132,0
55,6
0,2
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73280
800
132,0
55,6
0,2
Расходы за счет субвенций на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета
12 1 01 73290
000
17 735,1
0
0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73290
800
17 735,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
121 01 R4330
000
45,9
0
0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R4330
800
45,9
0
0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсттвования
121 01 R5020
000
5 068,6
505,1
1,6
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5020
800
5 068,6
505,1
1,6
Поддержка сельскохозяйственнного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства
121 01 R5080
000
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5080
800
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
12 2 00 00000
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
12 2 01 73030
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 2 01 73030
100
4 994,2
4 994,2
4 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12 2 01 73030
200
765,3
665,3
665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12 2 01 73030
300
4,0
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
12 2 01 73030
800
1,0
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
13 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
88,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
88,6
Муниципальная программа
« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2022 года»
14 0 00 00000
000
1 038,3
10,4
10,4
Мероприятия программы в части создания (обустройства) контейнерных площадок за счет средств субсидий
14 0 01 S2670
000
762,1
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
14 0 01 S2670
200
762,1
0
0
Мероприятия в рамках программы в части приобретения контейнеров (бункеров) за счет средств субсидий
14 0 06 74700
000
265,8
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 06 74700
200
265,8
0
0
Мероприятия по экологическому воспитанию детей.
14 0 07 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 07 20120
200
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2022 годы»
15 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
150 02 29910
000
71,1
71,1
71,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
150 02 29910
200
71,1
71,1
71,1
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении
150 03 29910
000
525,9
525,9
525,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
150 03 29910
200
525,9
525,9
525,9
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2022 года»
16 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
16 0 05 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
16 0 05 20120
200
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»
17 0 00 00000
000
825,0
825,0
825,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
17 0 01 00040
000
825,0
825,0
825,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 0 01 00040
300
825,0
825,0
825,0
Муниципальная программа "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда Пильнинского муниципального района, признанного аварийным после 1 января 2012 года в процессе физического износа на 2019-2024 годы
18 0 00 00000
000
2 849,3
0
0
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
18 0 F3 67483
000
2 721,6
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
18 0 F3 67483
400
2 721,6
0
0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
18 0 F3 67484
000
127,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
18 0 F3 67484
400
127,7
0
0
Непрограммные расходы
86 134,6
74 407,4
73 616,3
Субсидии автономным учреждениям
55 5 01 00010
000
887,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00010
600
887,8
0
0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
55 5 01 00020
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 00020
300
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
47,9
Руководитель контрольно счетной комиссии района
5 55 01 00060
000
963,9
963,9
963,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00060
100
963,9
963,9
963,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства
55 5 01 00090
000
478,7
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00090
200
478,7
0
0
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
55 5 01 00100
000
44,3
44,3
44,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00100
600
44,3
44,3
44,3
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
55 5 01 00160
000
475,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00160
800
475,0
0
0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
55 5 01 00170
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 00170
500
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Субидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
55 5 01 00180
000
1 380,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00180
800
1 380,0
0
0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
55 5 01 00190
000
24 231,0
24 765,3
24 687,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00190
100
19 549,2
20 804,4
20 804,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00190
200
4 195,8
3 474,9
3 396,6
Иные бюджетные ассигнования
5 55 01 00190
800
486,0
486,0
486,0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
55 5 01 00590
000
7 424,3
7 474,8
7 545,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00590
100
7 108,7
7 181,0
7 252,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00590
200
312,2
291,7
291,7
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00590
800
3,4
2,1
2,1
Высшее должностное лицо муниципального образования
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности .
55 5 01 20120
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 20120
800
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
55 5 01 21000
000
51,8
0
0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 21000
500
51,8
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
55 5 01 22000
000
140,0
0
0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 22000
500
100,0
0
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 22000
300
40,0
0
0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
55 5 01 51180
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 51180
500
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
55 5 01 51350
000
895,1
995,4
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 51350
300
895,1
995,4
0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществ-ление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
55 5 01 73050
000
4,3
4,3
4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73050
200
4,3
4,3
4,3
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам совершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
55 5 01 73150
000
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
55 5 01 73150
400
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
55 5 01 73310
000
111,1
111,1
111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73310
200
111,1
111,1
111,1
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), на оплату труда работников
55 5 С2 74190
000
541,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 С2 74190
800
541,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
55 5 С2 74210
000
150,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 С2 74210
800
150,0
0
0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
55 5 01 R0820
000
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Бюджетные инвестиции
55 5 01 R0820
400
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
55 5 01 S2050
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 S2050
600
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
55 5 01 S2300
000
529,9
529,9
529,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 S2300
200
529,9
529,9
529,9
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
55 5 01 S2600
000
7 564,4
0
0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 S2600
500
7 564,4
0
0
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
55 5W1 21000
000
337,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5W1 21000
200
337,9
0
0
Приложение 7
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
«О внесении изменений в решение о
районном бюджете на 2020год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 14.08. 2020 года №36
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
тыс.руб.
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Мин
Р3
ПР
ЦСР
ВР
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
001
85 369,1
78 764,8
79 209,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
10 923,9
11 143,5
11 143,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 408,9
8 841,0
8 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
529,5
534,5
534,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
06
01 4 01 00190
300
5,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
618,5
406,0
406,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
618,5
406,0
406,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
618,5
406,0
406,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
58,8
0
0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
58,8
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 04 00000
000
58,8
0
0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
58,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
500
58,8
0
0
Культура
08
00
00 0 00 00000
000
100,0
0
0
Непрограммные расходы
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
08
01
55 5 01 22000
000
100,0
0
0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 22000
500
100,0
0
0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
72 869,5
66 185,8
66 561,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2022 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Иные межбюджетные трансферты
14
03
00 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
61 117,7
16 124,9
15 114,9
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
057
85 483,7
62 661,9
66 234,7
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
04
12
13 1 01 00000
000
88,6
88,6
88,6
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
88,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
88,6
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Муниципальная про-грамма «Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Предоставление суб-сидий бюджетным, автономным учреждени-ям и иным некоммерчес-ким организациям
07
03
08 4 01 00590
600
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2770
000
10 413,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2770
600
10 413,0
0
0
Культура , кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
69 192,4
56 977,0
60 461,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
46 818,5
34 399,8
37 801,6
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
46 818,5
34 399,8
37 801,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
32 813,8
18 076,9
19 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
127,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
127,8
0
0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08
01
08 1 01 S2090
000
4 512,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2090
600
4 512,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2150
000
5 961,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2150
600
5 961,2
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек
08
01
08 1 A154540
000
10 000.0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 A154540
600
10 000.0
0
0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 748,5
1 869,6
1 999,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 2 01 S2090
000
540,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 2 01 S2090
600
540,0
0
0
Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
12 256,2
14 453,3
16 502,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
54,7
292,4
292,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
54,7
292,4
292,4
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 3 02 S2090
000
4 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 02 S2090
600
4 000,0
0
0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
19 773,5
19 853,1
19 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
194,5
194,5
194,5
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
2,8
2,8
2,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 350,8
2 474,5
2 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
50,3
50,3
50,3
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 6 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
074
370 927,8
357 288,4
363 602,7
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
367 252,5
353 613,1
359 927,4
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
93 633,9
85 296,9
85 382,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
93 633,9
84 496,9
85 382,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
01
02 1 01 22000
000
60,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
60,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
463,7
463,7
463,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
463,7
463,7
463,7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
01
02 1 01 S2090
000
4 906,4
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2090
600
4 906,4
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт объектов образования
07
01
02 1 01 S2350
000
8 370,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2350
600
8 370,2
0
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2022 годы»
07
01
05 6 00 00000
000
800,0
800,0
0
Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 00590
000
800,0
800,0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
01
05 6 04 00590
600
800,0
800,0
0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
205 207,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204 407,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204 407,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
02
02 2 01 22000
000
108,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
108,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
84,2
84,2
84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
84,2
84,2
84,2
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
466,0
466,0
466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
02
02 2 01 73140
100
466,0
466,0
466,0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
02
02 2 01 S2090
000
7 854,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2090
600
7 854,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
02 2 01 S2180
000
8 846,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
8 846,0
0
0
Подпрограмма «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
284,6
Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
284,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 E1 74590
000
2 243,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 E1 74590
600
2 243,6
0
0
Расходы на создание в общеобразовательных органах, расположенных всельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом
07
02
02 2 Е250970
000
2 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 Е250970
600
2 000,0
0
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2022 годы»
07
02
05 6 00 00590
000
0
0
800,0
Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния
07
02
05 6 04 00590
000
0
0
800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
02
05 6 04 00590
600
0
0
800,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
82,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
82,0
0
0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
07
03
02 3 06 00590
000
2 757,3
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 06 00590
600
2 726,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
07
03
02 3 06 00590
800
31,1
0
0
Молодежная политика .
07
07
00 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
07
02 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
07
07
02 3 00 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 02 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 540,0
2 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
200
80,0
630,0
630,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
891,6
1 910,0
1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 568,4
0
0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
432,3
432,3
432,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
432,3
432,3
432,3
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
96,9
96,9
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
52,0
52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
52,0
52,0
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
12,0
12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
12,0
12,0
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
18,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
18,0
18,0
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
14,9
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 407,0
3 581,7
3 581,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,0
228,0
228,0
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 672,6
4 063,2
4 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
449,7
449,7
449,7
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 645,6
4 036,2
4 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
1 187,0
1 187,0
1 187,0
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
6,7
6,7
6,7
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
393,0
393,0
393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
75,7
75,7
75,7
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
688,2
709,7
732,8
Расходы за счет субвенции на осуществление полно-мочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
07
09
02 7 05 73010
000
688,2
709,7
732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
432,0
450,0
490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
256,2
259,7
242,8
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Расходы за счет субвен-ции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в го-сударственных и муни-ципальных дошкольных образовательных орга-низациях , частных об-разовательных органи-зациях , реализующих образовательную про-грамму дошкольного образования, в том чис-ле обеспечение органи-зации выплаты компен-сации части родитель-ской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
43,7
43,7
43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 912,6
2 912,6
2 912,6
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Муниципальная прог-рамма «Развитие обра-зования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Мероприятия по район-ным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
329,0
329,0
329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
269,0
269,0
269,0
Мероприятия в части расходов на приобре-тение спортивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
150,0
150,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
150,0
150,0
150,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, фут-болу, волейболу, баскет-болу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всерос-сийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
240,0
240,0
240,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 10 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
180,0
180,0
180,0
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
082
70 695,6
40 832,8
40 820,6
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2022 г»
04
05
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»
04
05
12 1 00 00000
000
64 820,0
35 057,2
35 045,0
Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
04
05
12 1 01 73210
000
8 630,7
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73210
800
8 630,7
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Расходы за счет субвенции на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
04
05
12 1 01 73240
000
0
1 036,0
1 036,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
0
1 036,0
1 036,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
15,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
15,2
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
132,0
55,6
0,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
132,0
55,6
0,2
Расходы за счет субвенций на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73290
000
17 735,1
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
17 735,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
45,9
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
45,9
0
0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсттвования
04
05
121 01 R5020
000
5 068,6
505,1
1,6
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5020
800
5 068,6
505,1
1,6
Поддержка сельскохозяйственнного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства
04
05
121 01 R5080
000
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5080
800
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 2 00 00000
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 2 01 73030
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 2 01 73030
100
4 994,2
4 994,2
4 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 2 01 73030
200
765,3
665,3
665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 2 01 73030
300
4,0
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 2 01 73030
800
1,0
1,0
1,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
04
05
55 5 01 73310
000
111,1
111,1
111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
55 5 01 73310
200
111,1
111,1
111,1
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
333
3 236,9
3 378,9
3 378,9
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 236,9
3 378,9
3 378,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00000000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 374,9
1 438,8
1 438,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
196,8
196,8
196,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Руководитель контрольно счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
963,9
963,9
963,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
963,9
963,9
963,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
699,3
777,4
777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,4
755,5
755,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
21,9
21,9
21,9
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
366
3 996,2
4 161,2
4 161,2
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 490,5
3 655,5
3 655,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
164,7
164,7
164,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
176,0
176,0
176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
176,0
176,0
176,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
01
13
11 0 12 20090
000
34,0
34,0
34,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
34,0
34,0
34,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
129,0
129,0
129,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
129,0
129,0
129,0
Формирование земель-ных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению зе-мельных участков без торгов в соответствии с действующим законо-дательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйст-венного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
129,0
129,0
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
129,0
129,0
129,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
487
516 162,6
235 913,3
91 776,1
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00000
000
33 398,2
32 502,7
32 587,0
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
22 917,3
23 220,2
23 141,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
04
01 0 00 00000
000
87,9
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
04
01 1 04 00000
000
87,9
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
04
01 1 С1 20010
000
87,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
01 1 С1 20010
200
87,9
0
0
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
22 829,4
23 220,2
23 141,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
21 958,0
22 350,3
22 272,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
17 496,9
18 610,1
18 610,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
3 977,1
3 256,2
3 177,9
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
484,0
484,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
05
55 5 01 51200
200
27,1
28,9
120,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
8 675,0
7 474,8
7 545,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
25,0
0
0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
25,0
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
13
01 1 С1 20010
000
25,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 С1 20010
200
25,0
0
0
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
887,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
887,8
0
0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 424,3
7 474,8
7 545,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
7 108,7
7 181,0
7 252,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
312,2
291,7
291,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
3,4
2,1
2,1
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
01
13
55 5W1 21000
000
337,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5W1 21000
200
337,9
0
0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 0 00 00000
000
4 281,9
4 305,5
4 343,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
5,1
95,0
95,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
5,1
95,0
95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
5,1
95,0
95,0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
4 186,9
4 210,5
4 248,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 756,5
3 793,7
3 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
430,4
416,8
416,8
Предупреждение распространения профилактики, диагностики и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
03
09
09 1 С1 20130
000
89,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 С1 20130
200
89,9
0
0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы »
03
09
10 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия образовательного и культурно-массового направления
03
09
10 0 01 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
10 0 01 20120
200
10,4
10,4
10,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
96 798,5
5 498,9
5 498,9
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2022 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
Выполнение мероприя-тий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
71,1
71,1
71,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 02 29910
200
71,1
71,1
71,1
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное
трудоустройство подростков от 14 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
525,9
525,9
525,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 03 29910
200
525,9
525,9
525,9
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Субидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
04
08
55 5 01 00180
000
1 380,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 00180
800
1 380,0
0
0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
85 614,8
0
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы
04
09
04 0 00 00000
000
71 767,1
0
0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 00000
000
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
04 0 07 L3720
000
49 962,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 L3720
400
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
15 943,5
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
04 0 07 S2210
200
48,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
15 894,8
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
5 860,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
5 860,7
0
0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
13 847,7
0
0
Непрограммное направ-ление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
13 847,7
0
0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
04
09
55 5 01 00170
000
9 998,6
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 00170
500
9 998,6
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
3 849,1
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
3 849,1
0
0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
4 456,6
1 075,9
1 075,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
3 926,7
546,0
546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
092 03 20140
200
589,0
546,0
546,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
092 03 20140
800
3 337,7
0
0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
529,9
529,9
529,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
529,9
529,9
529,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
950,1
26,0
26,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
01 0 00 00000
000
53,1
0
0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
04
12
01 1 00 00000
200
53,1
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
04
12
01 1 С1 20010
000
53,1
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
01 1 С1 20010
200
53,1
0
0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Подпрограмма «Разви-тие предпринимательс-тва на территории Пильнинского муниципального района»
04
12
06 1 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Мероприятия по созданию благоприят-ных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
195,6
15,6
15,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
195,6
15,6
15,6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2022 года»
04
12
16 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
10,4
10,4
10,4
Непрограммные расходы
04
12
55 0 00 00000
000
691,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
04
12
55 5 00 00000
000
691,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), на оплату труда работников
04
12
55 5 С2 74190
000
541,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74190
800
541,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
04
12
55 5 С2 74210
000
150,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74210
800
150,0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
56 631,2
33 241,2
28 899,1
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
2 945,4
44,3
44,3
Муниципальная программа "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда Пильнинского муниципального района, признанного аварийным после 1 января 2012 года в процессе физического износа на 2019-2024 годы
05
01
18 0 00 00000
000
2 849,3
0
0
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
05
01
18 0 F3 67483
000
2 721,6
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67483
400
2 721,6
0
0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
05
01
18 0 F3 67484
000
127,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67484
400
127,7
0
0
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Непрограммное направ-ление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущес-тва в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
44,3
44,3
44,3
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
44,3
44,3
44,3
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
01
55 5 01 21000
000
51,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
01
55 5 01 21000
500
51,8
0
0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
35 185,3
11 787,3
7 226,4
Муниципальная програм-ма «Комплексное разви-тие систем коммуналь-ной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
32 761,7
11 787,3
7 226,4
Мероприятия в области водоснабжения.Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
05
02
04 0 01 20150
000
0
3 396,8
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 01 20150
400
0
3 396,8
0
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Расходы за счет субси-дии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскатель-ские работы и разра-ботку проектно-сметной документации объектов капитального строитель-ства
05
02
04 0 03 L5760
000
9 555,0
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 L5760
400
9 555,0
0
0
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осущест-вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-тельства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 S2450
000
18 537,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 S2450
400
18 537,9
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Закупка товаров,работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 697,2
2 700,0
2 700,0
«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2018 годах»
05
02
14 0 00 00000
000
1 027,9
0
0
Мероприятия программы в части создания (обустройства) контейнерных площадок за счет средств субсидий
05
02
14 0 01 S2670
000
762,1
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
762,1
0
0
Мероприятия в рамках программы в части приобретения контейнеров (бункеров) за счет средств субсидий
05
02
14 0 06 74700
000
265,8
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
265,8
0
0
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 395,7
0
0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 395,7
0
0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
475,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
475,0
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
55 5 01 00090
000
478,7
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
55 5 01 00090
200
478,7
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
02
55 5 01 S2600
000
442,0
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 S2600
500
442,0
0
0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
17 989,7
20 678,0
20 890,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
9 715,0
5 678,0
5 890,1
Мероприятия в области обустройства и восстановления памятных мест , посвященных Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
05
03
04 0 08 S2190
000
2 864,7
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 08 S2190
500
2 864,7
0
0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы
05
03
04 0 04 00000
000
6 850,3
5 678,0
5 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
03
04 0 04 20150
200
16,6
5 678,0
5 890,1
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
6 833,7
0
0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Непрограммное напра-вление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
05
03
55 5 01 00170
000
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 00170
500
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
3 273,3
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
3 273,3
0
0
Другие вопросы в облас-ти жилищно-коммуналь-ного хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
510,8
731,6
738,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
510,8
727,3
734,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Обеспечение деятельно-сти ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
506,5
727,3
734,0
Непрограммные расходы
05
05
55 0 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Непрограммное направление деятельности
05
05
55 5 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Расходы за счет субвен-ции на осуществление полномочий по созданию административных ко-миссий и на осуществ-ление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
4,3
4,3
4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
4,3
4,3
4,3
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
1 145,1
76 987,3
10,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
02
00 0 00 00000
000
1 134,7
79 976,9
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
17,3
0
0
Мероприятия в области водооотведения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
06
02
04 0 02 20150
000
17,3
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0 02 20150
400
17,3
0
0
Расходы за счет субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0G 6S268A
000
1 117,4
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0G 6S268A
400
1 117,4
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрезненных сточных вод
06
02
04 0 G65013А
000
0
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0 G65013А
400
0
79 976,9
0
Муниципальная программа « Улучше-ние экологической обстановки в Пильнин-ском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2022 года»
06
05
14 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия по эколо-гическому воспитанию детей.
06
05
14 0 07 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
14 0 07 20120
200
10,4
10,4
10,4
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 20150
000
519,6
0
0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .
07
02
02 8 01 20150
400
519,6
0
0
Расходы за счет субси-дии на строительство зданий общеобразова-тельных организаций.
07
02
02 8 01 S2510
000
302 005,5
61 988,6
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
07
02
02 8 01 S2510
400
302 005,5
61 988,6
0
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
19 480,8
19 438,9
18 436,3
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
000 00 00000
000
2 568,0
2 545,5
1 550,1
Муниципальная прог-рамма «Социальная поддержка граждан Пильнинского муници-пального района на 2017-2022 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
807,9
725,1
725,1
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
448,0
448,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
444,0
444,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
30,3
30,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,3
0,3
Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
30,0
30,0
Предоставление материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации,в виде денежных средств.
10
03
03 0 41 20080
000
308,9
226,1
226,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
2,2
2,2
2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
306,7
223,9
223,9
Предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского района
10
03
03 0 51 20080
000
20,7
20,7
20,7
Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
20,7
20,7
20,7
Муниципальная програм-ма « Социальная под-держка малоимущих граждан при газифика-ции домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
825,0
825,0
825,0
Предоставление граж-данам мер социальной поддержки при газифика-ции домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
825,0
825,0
825,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
825,0
825,0
825,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
995,4
0
Непрограммное направ-ление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
995,4
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
40,0
0
0
Межбюджетные трансферты
10
03
55 5 01 22000
300
40,0
0
0
Расходы за счет субвен-ции на обеспечение жильем отдельных кате-горий граждан, установ-ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
10
03
55 5 01 51350
000
895,1
995,4
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51350
300
895,1
995,4
0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
9 483,6
9 464,2
9 457,0
Муниципальная програм-ма «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муници-пального района на период 2018-2022 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
1 693,0
2 146,6
2 139,4
Расходы за счет субси-дии на осуществление социальных выплат молодым семьям на при-обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Компенсация процент-ной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках програм-мы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
48,0
45,0
40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
48,0
45,0
40,0
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
10
04
55 5 01 73150
000
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 73150
400
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Расходы за счет субвен-ции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
129,2
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2022 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
81,3
Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
81,3
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
81,3
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Субсидии отдельным общественным организа-циям и иным некоммер-ческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
47,9
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
47,9
Средства массовой информации
12
00
00 000 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Средства массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 891,4
1 939,8
1 990,3
ВСЕГО РАСХОДОВ
1135871,9
783 001,3
649 183,9
Приложение 8
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области «О внесении изменений в
решение о районном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов''
от 14.08. 2020 года № 36
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Раз-дел
Под-раздел
Целевая статья расходов
Вид расхо-дов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
51 426,2
51 057,3
51 141,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Функционирование законо-дательных (представитель-ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, орга-нами управления государст-венными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 374,9
1 438,8
1 438,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
196,8
196,8
196,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Функционирование Прави-тельства Российской Феде-рации, высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
22 917,3
23 220,2
23 141,9
Непрограммные расходы
01
04
55 0 00 00000
000
22 917,3
23 220,2
23 141,9
Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
04
01 0 00 00000
000
87,9
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
04
01 1 04 00000
000
87,9
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
04
01 1 С1 20010
000
87,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
01 1 С1 20010
200
87,9
0
0
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
22 829,4
23 220,2
23 141,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
21 958,0
22 350,3
22 272,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
17 496,9
18 610,1
18 610,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
3 977,1
3 256,2
3 177,9
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
484,0
484,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государствен-ных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распоря-дительным органам муни-ципальных образований Ни-жегородской области госу-дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
05
55 5 01 51200
200
27,1
28,9
120,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
10 609,7
11 119,9
11 119,9
Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 408,9
8 841,0
8 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
529,5
534,5
534,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
06
01 4 01 00190
300
5,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Руководитель контрольно -счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
963,9
963,9
963,9
Расходы на выплаты персон-алу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
963,9
963,9
963,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
699,3
777,4
777,4
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,4
755,5
755,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
21,9
21,9
21,9
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
618,5
406,0
406,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
618,5
406,0
406,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
618,5
406,0
406,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
13 901,1
12 865,9
12 937,0
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 383,9
1 358,9
1 358,9
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 383,9
1 358,9
1 358,9
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
13
01 1 С1 20010
000
25,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 С1 20010
200
25,0
0
0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 490,5
3 655,5
3 655,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
164,7
164,7
164,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
176,0
176,0
176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
176,0
176,0
176,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
01
13
11 0 12 20090
000
34,0
34,0
34,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
34,0
34,0
34,0
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
887,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
887,8
0
0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 424,3
7 474,8
7 545,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
7 108,7
7 181,0
7 252,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
312,2
291,7
291,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
3,4
2,1
2,1
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
01
13
55 5W1 21000
000
337,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5W1 21000
200
337,9
0
0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 0 00 0000
000
4 281,9
4 305,5
4 343,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
4 281,9
4 305,5
4 343,7
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
5,1
95,0
95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
5,1
95,0
95,0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
4 186,9
4 210,5
4 248,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 756,5
3 793,7
3 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
430,4
416,8
416,8
Предупреждение распространения профилактики, диагностики и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
03
09
09 1 С1 20130
000
89,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 С1 20130
200
89,9
0
0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы »
03
09
10 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия образова-тельного и культурно-массового направления
03
09
10 0 01 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
10 0 01 20120
200
10,4
10,4
10,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
167 711,7
46 549,3
46 537,1
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2022 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
71,1
71,1
71,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 02 29910
200
71,1
71,1
71,1
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
525,9
525,9
525,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 03 29910
200
525,9
525,9
525,9
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
00 0 00 00000
000
70 695,6
40 832,8
40 820,6
Муниципальная программа «Развитие агропромыш-ленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2022 г»
04
05
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»
04
05
12 1 00 00000
000
64 820,0
35 057,2
35 045,0
Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
04
05
12 1 01 73210
000
8 630,7
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73210
800
8 630,7
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Расходы за счет субвенции на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
04
05
12 1 01 73240
000
0
1 036,0
1 036,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
0
1 036,0
1 036,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
15,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
15,2
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
132,0
55,6
0,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
132,0
55,6
0,2
Расходы за счет субвенций на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73290
000
17 735,1
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
17 735,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
45,9
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
45,9
0
0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсттвования
04
05
121 01 R5020
000
5 068,6
505,1
1,6
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5020
800
5 068,6
505,1
1,6
Поддержка сельскохозяйственнного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства
04
05
121 01 R5080
000
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5080
800
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 2 00 00000
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 2 01 73030
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 2 01 73030
100
4 994,2
4 994,2
4 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 2 01 73030
200
765,3
665,3
665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 2 01 73030
300
4,0
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 2 01 73030
800
1,0
1,0
1,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
04
05
55 5 01 73310
000
111,1
111,1
111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
55 5 01 73310
200
111,1
111,1
111,1
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Субидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
04
08
55 5 01 00180
000
1 380,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 00180
800
1 380,0
0
0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
85 614,8
0
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы
04
09
04 0 00 00000
000
71 767,1
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительст-во (реконструкцию) автомо-бильных дорог общего поль-зования местного значения с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли-жайшим общественно-значи-мым объектам сельских на-селенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйст-венной продукции
04
09
04 0 07 L3720
000
49 962,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 L3720
400
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
15 943,5
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
04 0 07 S2210
200
48,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
15 894,8
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
5 860,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
5 860,7
0
0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
13 847,7
0
0
Непрограммное направление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
13 847,7
0
0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
04
09
55 5 01 00170
000
9 998,6
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 00170
500
9 998,6
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
3 849,1
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
3 849,1
0
0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
4 456,6
1 075,9
1 075,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
3 926,7
546,0
546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
092 03 20140
200
589,0
546,0
546,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
092 03 20140
800
3 337,7
0
0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
529,9
529,9
529,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
529,9
529,9
529,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
1 167,7
243,6
243,6
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
01 0 00 00000
000
53,1
0
0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»
04
12
01 1 00 00000
200
53,1
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
04
12
01 1 С1 20010
000
53,1
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
01 1 С1 20010
200
53,1
0
0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
04
12
06 1 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
195,6
15,6
15,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
195,6
15,6
15,6
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
129,0
129,0
129,0
Формирование земельных участков с целью выстав-ления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законода-тельством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельско-хозяйственного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
129,0
129,0
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
129,0
129,0
129,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
04
12
13 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Мероприятия в рамках развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
88,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
88,6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2022 года»
04
12
16 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Проведение в детских учебных заведениях про-филактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
10,4
10,4
10,4
Непрограммные расходы
04
12
55 0 00 00000
000
691,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
04
12
55 5 00 00000
000
691,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), на оплату труда работников
04
12
55 5 С2 74190
000
541,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74190
800
541,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
04
12
55 5 С2 74210
000
150,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74210
800
150,0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
56 690,0
33 241,2
28 899,1
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
2 945,4
44,3
44,3
Муниципальная программа "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда Пильнинского муниципального района, признанного аварийным после 1 января 2012 года в процессе физического износа на 2019-2024 годы
05
01
18 0 00 00000
000
2 849,3
0
0
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
05
01
18 0 F3 67483
000
2 721,6
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67483
400
2 721,6
0
0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
05
01
18 0 F3 67484
000
127,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67484
400
127,7
0
0
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Непрограммное направление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
44,3
44,3
44,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
44,3
44,3
44,3
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
01
55 5 01 21000
000
51,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
01
55 5 01 21000
500
51,8
0
0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
35 244,1
11 787,3
7 226,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
58,8
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 04 00000
000
58,8
0
0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
58,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
000
58,8
0
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
32 761,7
11 787,3
7 226,4
Мероприятия в области водоснабжения.Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
05
02
04 0 01 20150
000
0
3 396,8
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 01 20150
400
0
3 396,8
0
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, пректно-изыскательские работы и разработку пректно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
04 0 03 L5760
000
9 555,0
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 L5760
400
9 555,0
0
0
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 S2450
000
18 537,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 S2450
400
18 537,9
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 697,2
2 700,0
2 700,0
«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2018 годах»
05
02
14 0 00 00000
000
1 027,9
0
0
Мероприятия программы в части создания (обустройства) контейнерных площадок за счет средств субсидий
05
02
14 0 01 S2670
000
762,1
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
762,1
0
0
Мероприятия в рамках программы в части приобретения контейнеров (бункеров) за счет средств субсидий
05
02
14 0 06 74700
000
265,8
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
265,8
0
0
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 395,7
0
0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 395,7
0
0
Субсидии юридическим лицам ( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электричес-кую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
475,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
475,0
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
55 5 01 00090
000
478,7
0
0
Закупка товаров,работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
55 5 01 00090
200
478,7
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
02
55 5 01 S2600
000
442,0
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 S2600
500
442,0
0
0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
17 989,7
20 678,0
20 890,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие сис-тем коммунальной инфраст-руктуры Пильнинского муни-ципального района на 2014-2022 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
9 715,0
5 678,0
5 890,1
Мероприятия в области обустройства и восстановления памятных мест , посвященных Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
05
03
04 0 08 S2190
000
2 864,7
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 08 S2190
500
2 864,7
0
0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы
05
03
04 0 04 00000
000
6 850,3
5 678,0
5 890,1
Закупка товаров, работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
03
04 0 04 20150
200
16,6
5 678,0
5 890,1
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
6 833,7
0
0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
05
03
55 5 01 00170
000
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 00170
500
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
3 273,3
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
3 273,3
0
0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
510,8
731,6
738,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
510,8
727,3
734,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
506,5
727,3
734,0
Непрограммные расходы
05
05
55 0 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Непрограммное направление деятельности
05
05
55 5 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
4,3
4,3
4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
4,3
4,3
4,3
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
1 145,1
76 987,3
10,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
00 0 00 00000
000
1 134,7
79 976,9
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
1 134,7
79 976,9
0
Мероприятия в области водооотведения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
06
02
04 0 02 20150
000
17,3
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0 02 20150
400
17,3
0
0
Расходы за счет субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0G 6S268A
000
1 117,4
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0G 6S268A
400
1 117,4
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрезненных сточных вод
06
02
04 0 G65013А
000
0
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0 G65013А
400
0
79 976,9
0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
00 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа
« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2022 года»
06
05
14 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Экологическое воспитание детей
06
05
14 0 07 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
14 0 07 20120
200
10,4
10,4
10,4
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
685 980,3
421 198,0
365611,8
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
93 693,9
85 296,9
85 382,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
93 693,9
84 496,9
85 382,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
01
02 1 01 22000
000
60,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
60,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалида-ми, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
463,7
463,7
463,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
463,7
463,7
463,7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
01
02 1 01 S2090
000
4 906,4
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2090
600
4 906,4
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт объектов образования
07
01
02 1 01 S2180
000
8 370,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2180
600
8 370,2
0
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2022 годы»
07
01
05 6 00 L0270
000
800,0
800,0
0
Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 L0270
000
800,0
800,0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
01
05 6 04 L0270
600
800,0
800,0
0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
519 240,9
264 347,8
205207,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
519 240,9
264 347,8
204407,0
Подпрограмма «Развитие на-чального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204407,0
Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
02
02 2 01 22000
000
108,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
108,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобра-зовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
148197,9
148 197,9
148197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
148197,9
148 197,9
148197,9
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
466,0
466,0
466,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
02
02 2 01 73140
100
466,0
466,0
466,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за деть-ми с туберкулезной интоксика-цией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
84,2
84,2
84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
84,2
84,2
84,2
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным пи-танием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муници-пальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
02
02 2 01 S2090
000
7 854,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2090
600
7 854,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
02 2 01 S2180
000
8 846,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
8 846,0
0
0
Подпрограмма «Модерниза-ция и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
284,6
Мероприятия в целях модер-низации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
000
284,6
284,6
284,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
284,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 E1 74590
000
2 243,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 E1 74590
600
2 243,6
0
0
Расходы на создание в общеобразовательных органах, расположенных всельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом
07
02
02 2 Е250970
000
2 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 Е250970
600
2 000,0
0
0
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной докумен-тации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 00000
000
302 525,1
0
0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .
07
02
02 8 01 20150
400
519,6
0
0
Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций.
07
02
02 8 01 S2510
000
302 005,5
61 988,6
0
Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной) собственности
07
02
02 8 01 S2510
400
302 005,5
61 988,6
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2022 годы»
07
02
05 6 00 L0270
000
0
0
800,0
Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния
07
02
05 6 04 L0270
000
0
0
800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
02
05 6 04 L0270
600
0
0
800,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
33 081,8
23 487,4
24 930,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
82,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
82,0
0
0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
07
03
02 3 06 00590
000
2 757,3
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 06 00590
600
2 726,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
07
03
02 3 06 00590
800
31,1
0
0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнин-ского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Подпрограмма «Дополни-тельное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 00590
600
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2770
000
10 413,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2770
600
10 413,0
0
0
Молодежная политика .
07
07
00 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
07
02 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-ния и воспитания детей»
07
07
02 3 00 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 02 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 540,0
2 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
200
80,0
630,0
630,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
891,6
1 910,0
1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 568,4
0
0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
432,3
432,3
432,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
432,3
432,3
432,3
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
96,9
96,9
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
52,0
52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
52,0
52,0
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
12,0
12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
12,0
12,0
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
18,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
18,0
18,0
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
14,9
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 407,0
3 581,7
3 581,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,0
228,0
228,0
Обеспечение информацион-ных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 672,6
4 063,2
4 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
449,7
449,7
449,7
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государ-ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 645,6
4 036,2
4 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
1 187,0
1 187,0
1 187,0
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
6,7
6,7
6,7
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-них граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, органа-ми управления государст-венными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
393,0
393,0
393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
75,7
75,7
75,7
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организа-ционно-технического и информационно-методического сопровож-дения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
688,2
709,7
732,8
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информа-ционно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осущест-вляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
07
09
02 7 05 73010
000
688,2
709,7
732,8
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
432,0
450,0
490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
256,2
259,7
242,8
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образователь-ных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных неком-мерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Культура , кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
69 292,4
56 977,0
60 461,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
46 918,5
34 399,8
37 801,6
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
46 818,5
34 399,8
37 801,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
32 813,8
18 076,9
19 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
127,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
127,8
0
0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работ-никам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08
01
08 1 01 S2090
000
4 512,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2090
600
4 512,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2150
000
5 961,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2150
600
5 961,2
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек
08
01
08 1 A154540
000
10 000.0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 A154540
600
10 000.0
0
0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 748,5
1 869,6
1 999,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 2 01 S2090
000
540,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 2 01 S2090
600
540,0
0
0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
12 256,2
14 453,3
16 502,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
54,7
292,4
292,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
54,7
292,4
292,4
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 3 02 S2090
000
4 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 02 S2090
600
4 000,0
0
0
Непрограммные расходы
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
08
01
55 5 01 22000
000
100,0
0
0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 22000
500
100,0
0
0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пиль-нинского района Ниже-городской области на 2018-2022 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Подпрограмма «Бухгалтерс-кое и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
19 773,5
19 853,1
19 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
194,5
194,5
194,5
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
2,8
2,8
2,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 350,8
2 474,5
2 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
50,3
50,3
50,3
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 6 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
22 437,1
22 395,2
21 392,6
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
000 00 00000
000
2 568,0
2 545,5
1 550,1
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2022 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
807,9
725,1
725,1
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
448,0
448,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
444,0
444,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
30,3
30,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,3
0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
30,0
30,0
Предоставление материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации,в виде денежных средств.
10
03
03 0 41 20080
000
308,9
226,1
226,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
2,2
2,2
2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
306,7
223,9
223,9
Предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского района
10
03
03 0 51 20080
000
20,7
20,7
20,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
20,7
20,7
20,7
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
825,0
825,0
825,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
825,0
825,0
825,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
825,0
825,0
825,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
995,4
0
Непрограммное направление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
40,0
0
0
Межбюджетные трансферты
10
03
55 5 01 22000
300
40,0
0
0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
10
03
55 5 01 51350
000
895,1
995,4
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51350
300
895,1
995,4
0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
12 439,9
12 420,5
12 413,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части роди-тельской платы за присмотр и уход за ребенком в государст-венных и муниципальных дошкольных образовательных организациях , частных обра-зовательных организациях , реализующих образователь-ную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
43,7
43,7
43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 912,6
2 912,6
2 912,6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2022 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
1 693,0
2 146,6
2 139,4
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
48,0
45,0
40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
48,0
45,0
40,0
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
10
04
55 5 01 73150
000
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 73150
400
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
129,2
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
81,3
Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
81,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
81,3
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
47,9
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Подпрограмма «Развитие фи-зической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
329,0
329,0
329,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
269,0
269,0
269,0
Мероприятия в части расхо-дов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
150,0
150,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
150,0
150,0
150,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
240,0
240,0
240,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 10 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
180,0
180,0
180,0
Средства массовой информации
12
00
00 0 0 000000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Межбюджетные трансфер-ты общего характера бюд-жетам субъектов Российс-кой Федерации и муници-пальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
72 869,5
66 185,8
66 561,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2022 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Всего расходов
1135871,9
783 001,3
649183,9
1
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 36 от 14 августа 2020 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов, поступивших из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
Земское Собрание решило:
1.Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области № 65 от 10 декабря 2019 года «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение) (в редакции от 29.07.2020 года) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1. Решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год (далее - районный бюджет):
1) общий объем доходов в сумме 1 130 263,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 135 871,9 тыс. рублей.
3) объем дефицита в сумме 5 608,6 тыс. рублей.»
1.2. Изложить пункт 1.2. Решения в следующей редакции:
«1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 790 441,9 тыс.руб, на 2022 год в сумме 664 683,3 тыс.руб.
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 790 441,9 тыс.руб , в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 7 440,6 тыс.руб, на 2022 год в сумме 664 683,3 тыс.руб, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 499,4 тыс.руб.
3) размер дефицита на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей».
1.3. Изложить пункт 3 Решения в следующей редакции:
«3. Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3».
1.4. Изложить пункт 4 Решения в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2020 год в сумме 212 444,0 тыс. руб.;
2) на 2021 год в сумме 222 844,1 тыс. руб.;
3) на 2022 год в сумме 236 735,5 тыс. руб.»
1.5. Изложить пункт 5 Решения в следующей редакции:
«5. Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2020 год в сумме 917 819,3 тыс.руб, на 2021 год в сумме 567 597,8 тыс.руб, на 2022 год в сумме 427 947,8 тыс.руб, в том числе получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2020 год в сумме 918 236,2 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 816 451,4 тыс.руб.
2) на 2021 год в сумме 567 597,8 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 492 816,8 тыс.руб.
3) на 2021 год в сумме 427 947,8 тыс.руб, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 354 695,8 тыс.руб.
1.6. Изложить пункт 8 Решения в следующей редакции:
«8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5»
1.7. Изложить пункт 9 Решения в следующей редакции:
«9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.»
1.8. Изложить пункт 10 Решения в следующей редакции:
«10. Утвердить резервный фонд администрации Пильнинского муниципального района на 2020 год в сумме 843,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 406,0 тыс.руб, на 2022 год в сумме 406,0 тыс.руб».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
Председатель Земского собрания
Т.В. Давыдова
Глава местного самоуправления
С.А. Бочканов
Приложение 3
к решению Земского Собрания
Пильнинского муниципального
района «О внесении изменений
в решение о районном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от 14.08. 2020 года № 36
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
2020 год
2021 год
2022 год
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
212 444,0
222 844,1
236 735,5
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
185 214,6
198 734,1
213 240,5
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
185 214,6
198 734,1
213 240,5
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
184 179,7
197 624,8
212 051,4
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
350,0
375,6
403,0
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
650,0
697,4
748,3
1 01 02040 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
34,9
36,3
37,8
1 05 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
15 084,8
13 112,7
12 134,8
1 05 01000 00 0000 110
1.2.1.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
5 713,5
6 004,8
6 281,1
1 05 01010 01 0000 110
1.2.1.1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
4 570,0
4 803,1
5 024,0
1 05 01011 01 0000 110
1.2.1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
4 570,0
4 803,1
5 024,0
1 05 01020 01 0000 110
1.2.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
1 143,5
1 201,7
1 257,1
1 05 01021 01 0000 110
1.2.1.2.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 143,5
1 201,7
1 257,1
1 05 02000 02 0000 110
1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5 789,0
1 696,2
0,0
1 05 02010 02 0000 110
1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5 789,0
1 696,2
0,0
1 05 03000 01 0000 110
1.2.3. Единый сельскохозяйственный налог
3 484,5
3 557,6
3 628,8
1 05 03010 01 0000 110
1.2.3.1. Единый сельскохозяйственный налог
3 484,5
3 557,6
3 628,8
1 05 04000 02 0000 110
1.2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
97,8
1 854,1
2 224,9
1 05 04020 02 0000 110
1.2.4.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
97,8
1 854,1
2 224,9
1 08 00000 00 0000 000
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 583,2
2 686,6
2 794,0
1 08 03000 01 0000 110
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 457,0
1 515,3
1 575,9
1 08 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 457,0
1 515,3
1 575,9
1 08 06000 01 0000 110
1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
142,1
147,8
153,7
1 08 07000 01 0000 110
1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
984,1
1 023,5
1 064,4
1 08 07020 01 0000 110
1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
697,8
725,7
754,7
1 08 07100 01 0000 110
1.3.3.2. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
111,6
116,1
120,7
1 08 07140 01 0000 110
1.3.3.3.Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
174,7
181,7
189,0
1 08 07141 01 0000 110
1.3.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
174,7
181,7
189,0
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5 977,0
6 214,9
6 462,2
1 11 03000 00 0000 120
1.4.1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
30,4
30,4
30,4
1 11 03050 05 0000 120
1.4.1.1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
30,4
30,4
30,4
1 11 05000 00 0000 120
1.4.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
5 916,6
6 153,3
6 399,4
1 11 05010 00 0000 120
1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
4 096,9
4 260,8
4 431,2
1 11 05013 05 0000 120
1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 294,2
1 346,0
1 399,8
1 11 05013 13 0000 120
1.4.2.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2 802,7
2 914,8
3 031,4
1 11 05030 00 0000 120
1.4.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 819,7
1 892,5
1 968,2
1 11 05035 05 0000 120
1.4.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 819,7
1 892,5
1 968,2
1 11 07000 00 0000 120
1.4.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
30,0
31,2
32,4
1 11 07010 00 0000 120
1.4.3.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
30,0
31,2
32,4
1 11 07015 05 0000 120
1.4.3.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
30,0
31,2
32,4
1 12 00000 00 0000 000
1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
780,8
812,0
844,5
1 12 01000 01 0000 120
1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
780,8
812,0
844,5
1 12 01010 01 0000 120
1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
627,0
652,1
678,2
1 12 01030 01 0000 120
1.5.1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15,5
16,1
16,7
1 12 01040 01 0000 120
1.2.1.3.Плата за размещение отходов производства и потребления
138,3
143,8
149,6
1 12 01041 01 0000 120
1.5.1.3.1. Плата за размещение отходов производства
125,0
130,0
135,2
1 12 01042 01 0000 120
1.5.1.3.2. Плата за размещение твердых коммунальных отходов
13,3
13,8
14,4
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 066,0
600,7
624,7
1 13 02000 00 0000 130
1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства
2 066,0
600,7
624,7
1 13 02995 05 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
2 066,0
600,7
624,7
1 14 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
600,0
540,0
486,0
1 14 06000 00 0000 430
1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
250,0
225,0
202,5
1 14 06010 00 0000 430
1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
250,0
225,0
202,5
1 14 06013 13 0000 430
1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
250,0
225,0
202,5
1 14 06300 00 0000 430
1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
50,0
45,0
40,5
1 14 06310 00 0000 430
1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
50,0
45,0
40,5
1 14 06313 13 0000 430
1.7.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
50,0
45,0
40,5
1 14 13000 00 0000 000
1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
300,0
270,0
243,0
1 14 13050 05 0000 410
1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
300,0
270,0
243,0
1 16 00000 00 0000 000
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
137,6
143,1
148,8
1 16 01000 01 0000 140
1.8.1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
137,6
143,1
148,8
1 16 01050 01 0000 140
1.8.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
3,5
3,7
3,9
1 16 01053 01 0000 140
1.8.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
3,5
3,7
3,9
1 16 01060 01 0000 140
1.8.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
5,5
5,7
5,9
1 16 01063 01 0000 140
1.8.1.2.1. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5,5
5,7
5,9
1 16 01070 01 0000 140
1.8.1.3. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
58,1
60,4
62,8
1 16 01073 01 0000 140
1.8.1.3.1. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,3
0,3
0,3
1 16 01074 01 0000 140
1.8.1.3.2. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
57,8
60,1
62,5
1 16 01080 01 0000 140
1.8.1.4. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования
60,0
62,4
64,9
1 16 01084 01 0000 140
1.8.1.4.1. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
60,0
62,4
64,9
1 16 01120 01 0000 140
1.8.1.5. Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения
5,0
5,2
5,4
1 16 01123 01 0000 140
1.8.1.5.1. Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5,0
5,2
5,4
1 16 01200 01 0000 140
1.8.1.6. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
5,5
5,7
5,9
1 16 01203 01 0000 140
1.8.1.6.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5,5
5,7
5,9
2 00 00000 00 0000 000
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
917 819,3
567 597,8
427 947,8
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
918 236,2
567 597,8
427 947,8
2.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
101 784,8
74 781,0
73 252,0
2 02 15001 05 0220 150
2.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области
83 634,9
59 781,0
58 252,0
2 02 15002 05 0220 150
2.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
3 149,9
0
0
2 02 15002 05 0225 150
2.1.3. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2.2. Субсидии
463 752,0
148 571,9
9 889,0
2 02 20077 05 0220 150
2.2.1. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
13 306,9
0
0
2.2.2.Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций
298 365,6
61 988,6
0
2.2.3. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
5 860,7
0
0
2.2.4. Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета (проектирование обьектов)
1 061,5
0
0
2 02 20302 05 0220 150
2.2.5.Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета
102,1
0
0
2 02 25013 05 0110 150
2.2.6. Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод
0
74 493,8
0
2 02 25013 05 0220 150
2.2.7. Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод
0
2 483,1
0
2 02 20216 05 0220 150
2.2.8. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
15 943,5
0
0
2 02 20299 05 0220 150
2.2.9. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 721,6
0
0
2 02 25097 05 0110 150
2.2.10.Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
740,0
0
0
2 02 25097 05 0220 150
2.2.11.Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
260,0
0
0
2 02 25467 05 0110 150
2.2.12.Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.
777,8
777,8
801,7
2 02 25467 05 0220 150
2.2.13.Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.
273,3
273,3
281,7
2 02 25497 05 0110 150
2.2.14.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома .
503,5
673,4
675,9
2 02 25497 05 0220 150
2.2.15.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
641,5
928,2
923,5
2 02 25519 05 0110 150
2.2.16.Субсидии на поддержку отрасли культуры
88,8
0
0
2 02 25519 05 0220 150
2.2.17.Субсидии на поддержку отрасли культуры
31,2
0
0
2 02 25555 05 0110 150
2.2.18.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муници-пальных программ формирования современной городской среды
5 904,3
4 778,9
4 982,5
2 02 25555 05 0220 150
2.2.19.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муници-пальных программ формирования
современной городской среды
246,0
199,1
207,6
2 02 27372 05 0110 150
2.2.20.Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
28 765,7
0
0
2 02 27372 05 0220 150
2.2.21.Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
18 699,3
0
0
2 02 27576 05 0110 150
2.2.22.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
7 000,0
0
0
2 02 27576 05 0220 150
2.2.23. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
2 459,4
0
0
2 02 29999 05 0220 150
2.2.24.Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
1 513,1
1 551,8
1 592,2
2.2.25.Субсидии на капитальный ремонт, ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
4 769,0
0
0
2.2.26.Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг
2 864,7
0
0
2.2.27. Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
423,9
423,9
423,9
2.2.28.Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работ-никам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
17 450,9
0
0
2.2.29.Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
8 330,4
0
0
2.2.30.Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
16 355,4
0
0
2.2.31.Субсидии на реализацию проекта местных инициатив
7 564,4
0
0
2.2.32. Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок
727,5
0
0
2.3. Субвенции
300 298,5
308 412,5
308 974,4
2 02 30024 05 0110 150
2.3.1.Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
43,6
0
0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.2. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
11 751,8
50 060,9
51 446,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.3. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
148 197,9
148 197,9
148 197,9
2 02 30024 05 0220 150
2.3.4. Субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
688,2
709,7
732,8
2 02 30024 05 0220 150
2.3.5.Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
51 782,1
51 782,1
51 782,1
2 02 30024 05 0220 150
2.3.6. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
473,5
472,0
472,0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.7. Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
468,7
468,7
468,7
2 02 30024 05 0220 150
2.3.8.Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
397,9
397,9
397,9
2 02 30024 05 0220 150
2.3.9. Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
5 764,5
5 664,5
5 664,5
2 02 30024 05 0220 150
2.3.10.Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
111,1
111,1
111,1
2 02 30024 05 0220 150
2.3.11. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации .
432,3
432,3
432,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.12.Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
547,9
547,9
547,9
2 02 30024 05 0220 150
2.3.13.Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания
1 306,3
1 306,3
1 306,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.14.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
6 500,2
6 944,5
7 302,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.15.Субвенции на поддержку племенного животноводства
3 073,0
13 073,0
13 333,1
2 02 30024 05 0220 150
2.3.16.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
4 410,7
8 459,2
8 479,4
2 02 30024 05 0220 150
2.3.17.Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции растениеводства
17,5
0
0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.18. Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
8 630,7
1 036,0
1 036,0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.19.Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
132,0
55,6
0,2
2 02 30024 05 0220 150
2.3.20.Субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
1 508,7
1 508,7
1 508,7
2 02 30024 05 0220 150
2.3.21.Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
4,3
4,3
4,3
2 02 30024 05 0220 150
2.3.22.Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока .
17 735,1
0
0
2 02 30024 05 0220 150
2.3.23.Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
466,0
466,0
466,0
2 02 30029 05 0220 150
2.3.24. Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
2 956,3
2 956,3
2 956,3
2 02 35082 05 0110 150
2.3.25.Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
2 065,0
1 715,0
1 001,4
2 02 35082 05 0220 150
2.3.26.Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
5 725,6
5 602,6
6 316,2
2 02 35118 05 0110 150
2.3.27. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 416,9
1 435,5
1 505,0
2 02 35120 05 0110 150
2.3.28.Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,1
28,9
120,4
2 02 35135 05 0110 150
2.3.29. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах»
895,1
995,4
0
2 02 35502 05 0110 150
2.3.30.Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
888,1
373,8
1,2
2.3.31. Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
2 862,6
0
0
2 02 35502 05 0220 150
2.3.32.Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
312,0
131,3
0,4
2.3.33.Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
1 005,8
0
0
2 02 35508 05 0110 150
2.3.34.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
2 722,2
2 571,6
2 571,6
2.3.35.Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока .
10 375,5
0
0
2 02 35508 05 0220 150
2.3.36.Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
956,8
903,5
812,1
2.3.37.Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока .
3 645,5
0
0
2.4.Иные межбюджетные трансферты
52 400,9
35 832,4
35 832,4
2 02 40014 05 0000 150
2.4.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
38 433,8
35 832,4
35 832,4
2 02 45160 05 0220 150
2.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Нижегородской области
389,7
0
0
2.4.3.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
390,0
0
0
2.4.4.Межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID), на оплату труда работников
541,0
0
0
2.4.5.Межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
150,0
0
0
2.4.6.Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
2 243,6
0
0
2 02 45454 05 0110 150
2.4.7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек
10 000,0
0
0
2 02 49999 05 0220 150
2.4.8. Межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
252,8
0
0
2.5. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
88,3
0
0
2 18 05010 05 0000 150
2.5.1.Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
88,3
0
0
2.6.Возврат прочих остатков субси-дий, субвенций и иных межбюджет-ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 505,2
0
0
2 19 60010 05 0220 150
2.6.1.Возврат прочих остатков субси-дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 505,2
0
0
ВСЕГО доходов
1130263,3
790 441,9
664 683,3
Приложение 5
к решению
Земского собрания Пильнинского
муниципального района
«О внесении изменений в решение
о районном бюджете на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
от 14.08. 2020 года № 36
Источники
финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование источников
2020 год
2021 год
2022 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
5 608,6
0
0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
-1 130 263,3
-790 441,9
- 664 683,3
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
1 135 871,9
790 441,9
664 683,3
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета
5 608,6
0
0
Приложение 6
к решению Земского
собрания
Пильнинского муниципального
района «О внесении изменений в
решение о районном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от 14.08.2020 года № 36
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов
1135871,9
783 001,3
649 183,9
В РАМКАХ ПРОГРАММ
1049737,3
708 593,9
575 567,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01 0 00 00000
000
84 018,2
77 329,3
77 704,7
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01 1 00 00000
000
2 202,2
1 764,9
1 764,9
Резервные фонды местных администраций
01 1 04 20000
000
843,3
406,0
406,0
Межбюджетные трансферты
01 1 04 20010
500
58,8
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01 1 04 20010
800
618,5
406,0
406,0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреждение, распространения коронавирусной инфекции
01 1 С1 20010
000
166,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 С1 20010
200
166,0
0
0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01 1 05 20020
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 05 20020
200
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
01 2 00 00000
000
72 869,5
66 185,8
66 561,2
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
01 2 01 20040
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20040
500
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
01 2 01 20050
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20050
500
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 4 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01 4 01 00190
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 4 01 00190
100
8 408,9
8 841,0
8 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 00190
200
529,5
534,5
534,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 4 01 00190
300
5,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01 4 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
02 0 00 00000
000
672 652,9
418 477,0
362 802,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
02 1 01 00000
000
93 693,9
84 496,9
85 382,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
02 1 01 20590
000
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 20590
600
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
02 1 01 22000
000
60,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 22000
600
60,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
02 1 01 73080
000
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73080
600
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 1 01 73170
000
463,7
463,7
463,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73170
600
463,7
463,7
463,7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
02 1 01 S2090
000
4 906,4
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 S2090
600
4 906,4
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт объектов образования
02 1 01 S2350
000
8 370,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 S2350
600
8 370,2
0
0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
02 2 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204 407,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
02 2 01 21590
000
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 21590
600
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
02 2 01 22000
000
108,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
02 2 01 22000
600
108,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
02 2 01 73070
000
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73070
600
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 2 01 73170
000
84,2
84,2
84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73170
600
84,2
84,2
84,2
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам
02 2 01 73180
000
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73180
600
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
02 2 01 73140
000
466,0
466,0
466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 2 01 73140
100
466,0
466,0
466,0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
02 2 01 S2090
000
7 854,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 S2090
600
7 854,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
02 2 01 S2180
000
8 846,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 S2180
600
8 846,0
0
0
Подпрограмма «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
284,6
Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
284,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
02 2 E1 74590
000
2 243,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 E1 74590
600
2 243,6
0
0
Расходы на создание в общеобразовательных органах, расположенных всельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом
02 2 Е250970
000
2 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 Е250970
600
2 000,0
0
0
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
02 3 00 00000
000
19 851,4
20 863,4
22 218,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 3 01 00590
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 00590
600
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
02 3 01 22000
000
82,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
02 3 01 22000
600
82,0
0
0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
02 3 06 00590
000
2 757,3
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
02 3 06 00590
600
2 726,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
02 3 06 00590
800
31,1
0
0
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
02 3 02 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 540,0
2 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 3 02 20170
200
80,0
630,0
630,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 20170
300
891,6
1 910,0
1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
02 3 02 20170
600
1 568,4
0
0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации .
02 3 02 73320
000
432,3
432,3
432,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 73320
300
432,3
432,3
432,3
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
02 4 00 00000
000
96,9
96,9
96,9
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
02 4 01 20120
000
52,0
52,0
52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 01 20120
200
52,0
52,0
52,0
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
02 4 02 20120
000
12,0
12,0
12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 02 20120
200
12,0
12,0
12,0
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
02 4 03 20120
000
18,0
18,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 03 20120
200
18,0
18,0
18,0
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
14,9
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
02 5 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
02 5 01 20070
000
329,0
329,0
329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 5 01 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 01 20070
200
269,0
269,0
269,0
Мероприятия в части расходов на приобре-тение спортивного инвентаря и формы
02 5 06 20070
000
150,0
150,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
02 5 06 20070
200
150,0
150,0
150,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскет-болу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всерос-сийских соревнованиях.
02 5 10 20070
000
240,0
240,0
240,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 5 10 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 10 20070
200
180,0
180,0
180,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
02 7 00 00000
000
39 050,8
47 953,0
49 979,1
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
02 7 01 00000
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
02 7 01 00190
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 01 00190
100
3 407,0
3 581,7
3 581,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 01 00190
200
228,0
228,0
228,0
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
02 7 02 00000
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 02 00590
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 02 00590
100
3 672,6
4 063,2
4 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 02 00590
200
449,7
449,7
449,7
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
02 7 03 00000
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 03 00590
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 03 00590
100
3 645,6
4 036,2
4 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 03 00590
200
1 187,0
1 187,0
1 187,0
Иные бюджетные ассигнования
02 7 03 00590
800
6,7
6,7
6,7
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 04 73020
100
393,0
393,0
393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 04 73020
200
75,7
75,7
75,7
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников для реализации Программы.
02 7 05 00000
000
688,2
709,7
732,8
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
02 7 05 73010
000
688,2
709,7
732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 05 73010
100
432,0
450,0
490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 05 73010
200
256,2
259,7
242,8
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
02 7 06 00000
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 7 06 00590
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
02 7 06 00590
600
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
02 7 07 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муни-ципальных дошкольных образовательных организациях , частных об-разовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
02 7 07 73110
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 07 73110
200
43,7
43,7
43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 7 07 73110
300
2 912,6
2 912,6
2 912,6
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
02 8 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
02 8 01 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
02 8 01 20150
400
519,6
0
0
Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразова-тельных организаций.
02 8 01 S2510
000
302 005,5
61 988,6
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02 8 01 S2510
400
302 005,5
61 988,6
0
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016 -2022 годы»
03 0 00 00000
000
889,2
806,4
806,4
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Пильнинского района
03 0 11 20080
000
448,0
448,0
448,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 11 20080
200
4,0
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 11 20080
300
444,0
444,0
444,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского района
03 0 21 20080
000
30,3
30,3
30,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 21 20080
200
0,3
0,3
0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 21 20080
300
30,0
30,0
30,0
Предоставление материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации,в виде денежных средств.
03 0 41 20080
000
308,9
226,1
226,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 41 20080
200
2,2
2,2
2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 41 20080
300
306,7
223,9
223,9
Предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского района
03 0 51 20080
000
20,7
20,7
20,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 51 20080
300
20,7
20,7
20,7
Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
81,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
81,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
04 0 00 00000
000
115 378,5
94 442,2
13 116,5
Мероприятия в области водоснабжения.Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
04 0 01 20150
000
0
3 396,8
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 01 20150
400
0
3 396,8
0
Мероприятия в области водооотведения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
04 0 02 20150
000
17,3
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 02 20150
400
17,3
0
0
Мероприятия в области газоснабжения Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 00000
000
30 064,5
5 690,5
4 526,4
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
04 0 03 20150
000
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 20150
400
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строитель-ства
04 0 03 L5760
000
9 555,0
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 L5760
400
9 555,0
0
0
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 S2450
000
18 537,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 S2450
400
18 537,9
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
04 0 06 00090
000
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 06 00090
200
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 00000
000
71 767,1
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконст-рукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной продукции
04 0 07 L3720
000
49 962,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 07 L3720
400
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04 0 07 S2210
000
15 943,5
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 07 S2210
200
48,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04 0 07 S2210
500
15 894,8
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 S2660
000
5 860,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 07 S2660
400
5 860,7
0
0
Мероприятия в области обустройства и восстановления памятных мест , посвященных Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
04 0 08 S2190
000
2 864,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04 0 08 S2190
500
2 864,7
0
0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы
04 0 04 00000
000
6 850,3
5 678,0
5 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 04 20150
200
16,6
5 678,0
5 890,1
Межбюджетные трансферты
04 0 F2 5555A
500
6 833,7
0
0
Расходы за счет субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
04 0G 6S268A
000
1 117,4
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0G 6S268A
400
1 117,4
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрезненных сточных вод
04 0 G65013А
000
0
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 G65013А
400
0
79 976,9
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2022 годы»
05 0 00 00000
000
800,0
800,0
800,0
Формирование доступной среды в учреждениях образования
05 6 04 L0270
000
800,0
800,0
800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 6 04 L0270
600
800,0
800,0
800,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
06 0 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
06 1 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
06 1 01 20120
000
195,6
15,6
15,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 1 01 20120
200
195,6
15,6
15,6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района» на период 2018-2022 годов
07 0 00 00000
000
1 693,0
2 146,6
2 139,4
Обеспечение жильем молодых семей
07 0 01 L4970
000
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 01 L4970
300
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
07 0 02 20110
000
48,0
45,0
40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 02 20100
300
48,0
45,0
40,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08 0 00 00000
000
85 395,1
62 573,3
66 146,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08 1 00 00000
000
32 813,8
18 076,9
19 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 1 01 00590
000
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08 1 01 00590
600
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08 1 01 L5190
000
127,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 L5190
600
127,8
0
0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08 1 01 S2090
000
4 512,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 S2090
600
4 512,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08 1 01 S2150
000
5 961,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 S2150
600
5 961,2
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек
08 1 A1 54540
000
10 000.0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 A1 54540
600
10 000.0
0
0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08 2 00 00000
000
1 748,5
1 869,6
1 999,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 2 01 00590
000
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 01 00590
600
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08 2 01 S2090
000
540,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 01 S2090
600
540,0
0
0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08 3 00 00000
000
12 256,2
14 453,3
16 502,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 01 00590
000
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 00590
600
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08 3 01 L4670
000
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 L4670
600
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 02 00590
000
54,7
292,4
292,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 02 00590
600
54,7
292,4
292,4
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08 3 02 S2090
000
4 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 02 S2090
600
4 000,0
0
0
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
08 4 00 00000
600
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 4 01 00590
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 4 01 00590
600
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
08 4 01 S2770
000
10 413,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
08 4 01 S2770
600
10 413,0
0
0
Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»
08 5 00 00000
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 5 01 00590
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08 5 01 00590
100
19 773,5
19 853,1
19 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 5 01 00590
200
194,5
194,5
194,5
Иные бюджетные ассигнования
08 5 01 00590
800
2,8
2,8
2,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08 6 00 00000
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08 6 01 00190
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государс-венными внебюджетными фондами
08 6 01 00190
100
2 350,8
2 474,5
2 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 6 01 00190
200
50,3
50,3
50,3
Иные бюджетные ассигнования
08 6 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
09 0 00 00000
000
8 715,1
5 578,8
5 623,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
09 1 00 00000
000
4 788,4
5 032,8
5 077,7
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
09 1 01 20130
000
5,1
95,0
95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 01 20130
200
5,1
95,0
95,0
Предупреждение распространения профилактики, диагностики и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
09 1 С1 20130
000
89,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 С1 20130
200
89,9
0
0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
09 1 04 00590
000
4 186,9
4 210,5
4 248,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 04 00590
100
3 756,5
3 793,7
3 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 04 00590
200
430,4
416,8
416,8
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 05 00590
100
506,5
727,3
734,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
09 2 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
09 2 03 20140
000
3 926,7
546,0
546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 2 03 20140
200
589,0
546,0
546,0
Иные бюджетные ассигнования
09 2 03 20140
800
3 337,7
0
0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
10 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия образовательного и культурно-массового направления
10 0 01 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10 0 01 20120
200
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
11 0 00 00000
000
3 996,2
4 161,2
4 161,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
11 0 00 00000
000
3 996,2
4 161,2
4 161,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
11 1 01 00000
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
11 1 01 00190
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00190
100
3 490,5
3 655,5
3 655,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 00190
200
164,7
164,7
164,7
Иные бюджетные ассигнования
11 1 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
11 0 11 20060
000
176,0
176,0
176,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
11 0 11 20060
200
176,0
176,0
176,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
11 0 12 20090
000
34,0
34,0
34,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 12 20090
200
34,0
34,0
34,0
Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения
11 0 41 20160
000
129,0
129,0
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 41 20160
200
129,0
129,0
129,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2022 г»
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2022 г»
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»
12 1 00 00000
000
64 820,0
35 057,2
35 045,0
Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
12 1 01 73210
000
8 630,7
0
0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73210
800
8 630,7
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
12 1 01 73220
000
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73220
800
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
12 1 01 73230
000
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73230
800
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Расходы за счет субвенции на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
12 1 01 73240
000
0
1 036,0
1 036,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73240
800
0
1 036,0
1 036,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
12 1 01 73250
000
15,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73250
800
15,2
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
12 1 01 73260
000
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73260
800
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
12 1 01 73270
000
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73270
800
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
12 1 01 73280
000
132,0
55,6
0,2
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73280
800
132,0
55,6
0,2
Расходы за счет субвенций на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета
12 1 01 73290
000
17 735,1
0
0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73290
800
17 735,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
121 01 R4330
000
45,9
0
0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R4330
800
45,9
0
0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсттвования
121 01 R5020
000
5 068,6
505,1
1,6
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5020
800
5 068,6
505,1
1,6
Поддержка сельскохозяйственнного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства
121 01 R5080
000
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5080
800
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
12 2 00 00000
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
12 2 01 73030
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 2 01 73030
100
4 994,2
4 994,2
4 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12 2 01 73030
200
765,3
665,3
665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12 2 01 73030
300
4,0
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
12 2 01 73030
800
1,0
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
13 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
88,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
88,6
Муниципальная программа
« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2022 года»
14 0 00 00000
000
1 038,3
10,4
10,4
Мероприятия программы в части создания (обустройства) контейнерных площадок за счет средств субсидий
14 0 01 S2670
000
762,1
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
14 0 01 S2670
200
762,1
0
0
Мероприятия в рамках программы в части приобретения контейнеров (бункеров) за счет средств субсидий
14 0 06 74700
000
265,8
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 06 74700
200
265,8
0
0
Мероприятия по экологическому воспитанию детей.
14 0 07 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 07 20120
200
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2022 годы»
15 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
150 02 29910
000
71,1
71,1
71,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
150 02 29910
200
71,1
71,1
71,1
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении
150 03 29910
000
525,9
525,9
525,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
150 03 29910
200
525,9
525,9
525,9
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2022 года»
16 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
16 0 05 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
16 0 05 20120
200
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»
17 0 00 00000
000
825,0
825,0
825,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
17 0 01 00040
000
825,0
825,0
825,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 0 01 00040
300
825,0
825,0
825,0
Муниципальная программа "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда Пильнинского муниципального района, признанного аварийным после 1 января 2012 года в процессе физического износа на 2019-2024 годы
18 0 00 00000
000
2 849,3
0
0
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
18 0 F3 67483
000
2 721,6
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
18 0 F3 67483
400
2 721,6
0
0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
18 0 F3 67484
000
127,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
18 0 F3 67484
400
127,7
0
0
Непрограммные расходы
86 134,6
74 407,4
73 616,3
Субсидии автономным учреждениям
55 5 01 00010
000
887,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00010
600
887,8
0
0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
55 5 01 00020
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 00020
300
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
47,9
Руководитель контрольно счетной комиссии района
5 55 01 00060
000
963,9
963,9
963,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00060
100
963,9
963,9
963,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства
55 5 01 00090
000
478,7
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00090
200
478,7
0
0
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
55 5 01 00100
000
44,3
44,3
44,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00100
600
44,3
44,3
44,3
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
55 5 01 00160
000
475,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00160
800
475,0
0
0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
55 5 01 00170
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 00170
500
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Субидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
55 5 01 00180
000
1 380,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00180
800
1 380,0
0
0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
55 5 01 00190
000
24 231,0
24 765,3
24 687,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00190
100
19 549,2
20 804,4
20 804,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00190
200
4 195,8
3 474,9
3 396,6
Иные бюджетные ассигнования
5 55 01 00190
800
486,0
486,0
486,0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
55 5 01 00590
000
7 424,3
7 474,8
7 545,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00590
100
7 108,7
7 181,0
7 252,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00590
200
312,2
291,7
291,7
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00590
800
3,4
2,1
2,1
Высшее должностное лицо муниципального образования
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности .
55 5 01 20120
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 20120
800
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
55 5 01 21000
000
51,8
0
0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 21000
500
51,8
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
55 5 01 22000
000
140,0
0
0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 22000
500
100,0
0
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 22000
300
40,0
0
0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
55 5 01 51180
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 51180
500
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
55 5 01 51350
000
895,1
995,4
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 51350
300
895,1
995,4
0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществ-ление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
55 5 01 73050
000
4,3
4,3
4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73050
200
4,3
4,3
4,3
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам совершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
55 5 01 73150
000
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
55 5 01 73150
400
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
55 5 01 73310
000
111,1
111,1
111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73310
200
111,1
111,1
111,1
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), на оплату труда работников
55 5 С2 74190
000
541,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 С2 74190
800
541,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
55 5 С2 74210
000
150,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 С2 74210
800
150,0
0
0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
55 5 01 R0820
000
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Бюджетные инвестиции
55 5 01 R0820
400
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
55 5 01 S2050
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 S2050
600
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
55 5 01 S2300
000
529,9
529,9
529,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 S2300
200
529,9
529,9
529,9
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
55 5 01 S2600
000
7 564,4
0
0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 S2600
500
7 564,4
0
0
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
55 5W1 21000
000
337,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5W1 21000
200
337,9
0
0
Приложение 7
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
«О внесении изменений в решение о
районном бюджете на 2020год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 14.08. 2020 года №36
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
тыс.руб.
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Мин
Р3
ПР
ЦСР
ВР
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
001
85 369,1
78 764,8
79 209,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
10 923,9
11 143,5
11 143,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 408,9
8 841,0
8 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
529,5
534,5
534,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
06
01 4 01 00190
300
5,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
618,5
406,0
406,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
618,5
406,0
406,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
618,5
406,0
406,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
58,8
0
0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
58,8
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 04 00000
000
58,8
0
0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
58,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
500
58,8
0
0
Культура
08
00
00 0 00 00000
000
100,0
0
0
Непрограммные расходы
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
08
01
55 5 01 22000
000
100,0
0
0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 22000
500
100,0
0
0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
72 869,5
66 185,8
66 561,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2022 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Иные межбюджетные трансферты
14
03
00 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
61 117,7
16 124,9
15 114,9
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
057
85 483,7
62 661,9
66 234,7
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
04
12
13 1 01 00000
000
88,6
88,6
88,6
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
88,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
88,6
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Муниципальная про-грамма «Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Предоставление суб-сидий бюджетным, автономным учреждени-ям и иным некоммерчес-ким организациям
07
03
08 4 01 00590
600
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2770
000
10 413,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2770
600
10 413,0
0
0
Культура , кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
69 192,4
56 977,0
60 461,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
46 818,5
34 399,8
37 801,6
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
46 818,5
34 399,8
37 801,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
32 813,8
18 076,9
19 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
127,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
127,8
0
0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08
01
08 1 01 S2090
000
4 512,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2090
600
4 512,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2150
000
5 961,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2150
600
5 961,2
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек
08
01
08 1 A154540
000
10 000.0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 A154540
600
10 000.0
0
0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 748,5
1 869,6
1 999,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 2 01 S2090
000
540,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 2 01 S2090
600
540,0
0
0
Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
12 256,2
14 453,3
16 502,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
54,7
292,4
292,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
54,7
292,4
292,4
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 3 02 S2090
000
4 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 02 S2090
600
4 000,0
0
0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
19 773,5
19 853,1
19 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
194,5
194,5
194,5
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
2,8
2,8
2,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 350,8
2 474,5
2 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
50,3
50,3
50,3
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 6 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
074
370 927,8
357 288,4
363 602,7
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
367 252,5
353 613,1
359 927,4
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
93 633,9
85 296,9
85 382,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
93 633,9
84 496,9
85 382,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
01
02 1 01 22000
000
60,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
60,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
463,7
463,7
463,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
463,7
463,7
463,7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
01
02 1 01 S2090
000
4 906,4
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2090
600
4 906,4
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт объектов образования
07
01
02 1 01 S2350
000
8 370,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2350
600
8 370,2
0
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2022 годы»
07
01
05 6 00 00000
000
800,0
800,0
0
Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 00590
000
800,0
800,0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
01
05 6 04 00590
600
800,0
800,0
0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
205 207,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204 407,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204 407,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
02
02 2 01 22000
000
108,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
108,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
148 197,9
148 197,9
148 197,9
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
84,2
84,2
84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
84,2
84,2
84,2
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
466,0
466,0
466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
02
02 2 01 73140
100
466,0
466,0
466,0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
02
02 2 01 S2090
000
7 854,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2090
600
7 854,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
02 2 01 S2180
000
8 846,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
8 846,0
0
0
Подпрограмма «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
284,6
Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
284,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 E1 74590
000
2 243,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 E1 74590
600
2 243,6
0
0
Расходы на создание в общеобразовательных органах, расположенных всельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом
07
02
02 2 Е250970
000
2 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 Е250970
600
2 000,0
0
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2022 годы»
07
02
05 6 00 00590
000
0
0
800,0
Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния
07
02
05 6 04 00590
000
0
0
800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
02
05 6 04 00590
600
0
0
800,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
82,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
82,0
0
0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
07
03
02 3 06 00590
000
2 757,3
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 06 00590
600
2 726,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
07
03
02 3 06 00590
800
31,1
0
0
Молодежная политика .
07
07
00 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
07
02 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
07
07
02 3 00 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 02 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 540,0
2 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
200
80,0
630,0
630,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
891,6
1 910,0
1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 568,4
0
0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
432,3
432,3
432,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
432,3
432,3
432,3
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
96,9
96,9
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
52,0
52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
52,0
52,0
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
12,0
12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
12,0
12,0
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
18,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
18,0
18,0
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
14,9
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 407,0
3 581,7
3 581,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,0
228,0
228,0
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 672,6
4 063,2
4 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
449,7
449,7
449,7
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 645,6
4 036,2
4 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
1 187,0
1 187,0
1 187,0
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
6,7
6,7
6,7
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
393,0
393,0
393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
75,7
75,7
75,7
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
688,2
709,7
732,8
Расходы за счет субвенции на осуществление полно-мочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
07
09
02 7 05 73010
000
688,2
709,7
732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
432,0
450,0
490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
256,2
259,7
242,8
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Расходы за счет субвен-ции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в го-сударственных и муни-ципальных дошкольных образовательных орга-низациях , частных об-разовательных органи-зациях , реализующих образовательную про-грамму дошкольного образования, в том чис-ле обеспечение органи-зации выплаты компен-сации части родитель-ской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
43,7
43,7
43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 912,6
2 912,6
2 912,6
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Муниципальная прог-рамма «Развитие обра-зования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Мероприятия по район-ным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
329,0
329,0
329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
269,0
269,0
269,0
Мероприятия в части расходов на приобре-тение спортивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
150,0
150,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
150,0
150,0
150,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, фут-болу, волейболу, баскет-болу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всерос-сийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
240,0
240,0
240,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 10 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
180,0
180,0
180,0
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
082
70 695,6
40 832,8
40 820,6
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2022 г»
04
05
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»
04
05
12 1 00 00000
000
64 820,0
35 057,2
35 045,0
Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
04
05
12 1 01 73210
000
8 630,7
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73210
800
8 630,7
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Расходы за счет субвенции на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
04
05
12 1 01 73240
000
0
1 036,0
1 036,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
0
1 036,0
1 036,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
15,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
15,2
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
132,0
55,6
0,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
132,0
55,6
0,2
Расходы за счет субвенций на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73290
000
17 735,1
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
17 735,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
45,9
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
45,9
0
0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсттвования
04
05
121 01 R5020
000
5 068,6
505,1
1,6
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5020
800
5 068,6
505,1
1,6
Поддержка сельскохозяйственнного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства
04
05
121 01 R5080
000
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5080
800
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 2 00 00000
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 2 01 73030
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 2 01 73030
100
4 994,2
4 994,2
4 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 2 01 73030
200
765,3
665,3
665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 2 01 73030
300
4,0
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 2 01 73030
800
1,0
1,0
1,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
04
05
55 5 01 73310
000
111,1
111,1
111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
55 5 01 73310
200
111,1
111,1
111,1
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
333
3 236,9
3 378,9
3 378,9
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 236,9
3 378,9
3 378,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00000000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 374,9
1 438,8
1 438,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
196,8
196,8
196,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Руководитель контрольно счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
963,9
963,9
963,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
963,9
963,9
963,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
699,3
777,4
777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,4
755,5
755,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
21,9
21,9
21,9
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
366
3 996,2
4 161,2
4 161,2
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 490,5
3 655,5
3 655,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
164,7
164,7
164,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
176,0
176,0
176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
176,0
176,0
176,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
01
13
11 0 12 20090
000
34,0
34,0
34,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
34,0
34,0
34,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
129,0
129,0
129,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
129,0
129,0
129,0
Формирование земель-ных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению зе-мельных участков без торгов в соответствии с действующим законо-дательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйст-венного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
129,0
129,0
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
129,0
129,0
129,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
487
516 162,6
235 913,3
91 776,1
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00000
000
33 398,2
32 502,7
32 587,0
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
22 917,3
23 220,2
23 141,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
04
01 0 00 00000
000
87,9
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
04
01 1 04 00000
000
87,9
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
04
01 1 С1 20010
000
87,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
01 1 С1 20010
200
87,9
0
0
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
22 829,4
23 220,2
23 141,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
21 958,0
22 350,3
22 272,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
17 496,9
18 610,1
18 610,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
3 977,1
3 256,2
3 177,9
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
484,0
484,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
05
55 5 01 51200
200
27,1
28,9
120,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
8 675,0
7 474,8
7 545,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
25,0
0
0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
25,0
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
13
01 1 С1 20010
000
25,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 С1 20010
200
25,0
0
0
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
887,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
887,8
0
0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 424,3
7 474,8
7 545,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
7 108,7
7 181,0
7 252,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
312,2
291,7
291,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
3,4
2,1
2,1
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
01
13
55 5W1 21000
000
337,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5W1 21000
200
337,9
0
0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 0 00 00000
000
4 281,9
4 305,5
4 343,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
5,1
95,0
95,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
5,1
95,0
95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
5,1
95,0
95,0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
4 186,9
4 210,5
4 248,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 756,5
3 793,7
3 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
430,4
416,8
416,8
Предупреждение распространения профилактики, диагностики и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
03
09
09 1 С1 20130
000
89,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 С1 20130
200
89,9
0
0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы »
03
09
10 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия образовательного и культурно-массового направления
03
09
10 0 01 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
10 0 01 20120
200
10,4
10,4
10,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
96 798,5
5 498,9
5 498,9
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2022 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
Выполнение мероприя-тий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
71,1
71,1
71,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 02 29910
200
71,1
71,1
71,1
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное
трудоустройство подростков от 14 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
525,9
525,9
525,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 03 29910
200
525,9
525,9
525,9
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Субидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
04
08
55 5 01 00180
000
1 380,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 00180
800
1 380,0
0
0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
85 614,8
0
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы
04
09
04 0 00 00000
000
71 767,1
0
0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 00000
000
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
04 0 07 L3720
000
49 962,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 L3720
400
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
15 943,5
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
04 0 07 S2210
200
48,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
15 894,8
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
5 860,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
5 860,7
0
0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
13 847,7
0
0
Непрограммное направ-ление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
13 847,7
0
0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
04
09
55 5 01 00170
000
9 998,6
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 00170
500
9 998,6
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
3 849,1
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
3 849,1
0
0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
4 456,6
1 075,9
1 075,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
3 926,7
546,0
546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
092 03 20140
200
589,0
546,0
546,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
092 03 20140
800
3 337,7
0
0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
529,9
529,9
529,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
529,9
529,9
529,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
950,1
26,0
26,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
01 0 00 00000
000
53,1
0
0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
04
12
01 1 00 00000
200
53,1
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
04
12
01 1 С1 20010
000
53,1
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
01 1 С1 20010
200
53,1
0
0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Подпрограмма «Разви-тие предпринимательс-тва на территории Пильнинского муниципального района»
04
12
06 1 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Мероприятия по созданию благоприят-ных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
195,6
15,6
15,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
195,6
15,6
15,6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2022 года»
04
12
16 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
10,4
10,4
10,4
Непрограммные расходы
04
12
55 0 00 00000
000
691,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
04
12
55 5 00 00000
000
691,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), на оплату труда работников
04
12
55 5 С2 74190
000
541,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74190
800
541,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
04
12
55 5 С2 74210
000
150,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74210
800
150,0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
56 631,2
33 241,2
28 899,1
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
2 945,4
44,3
44,3
Муниципальная программа "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда Пильнинского муниципального района, признанного аварийным после 1 января 2012 года в процессе физического износа на 2019-2024 годы
05
01
18 0 00 00000
000
2 849,3
0
0
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
05
01
18 0 F3 67483
000
2 721,6
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67483
400
2 721,6
0
0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
05
01
18 0 F3 67484
000
127,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67484
400
127,7
0
0
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Непрограммное направ-ление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущес-тва в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
44,3
44,3
44,3
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
44,3
44,3
44,3
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
01
55 5 01 21000
000
51,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
01
55 5 01 21000
500
51,8
0
0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
35 185,3
11 787,3
7 226,4
Муниципальная програм-ма «Комплексное разви-тие систем коммуналь-ной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
32 761,7
11 787,3
7 226,4
Мероприятия в области водоснабжения.Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
05
02
04 0 01 20150
000
0
3 396,8
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 01 20150
400
0
3 396,8
0
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюд-жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-пальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Расходы за счет субси-дии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскатель-ские работы и разра-ботку проектно-сметной документации объектов капитального строитель-ства
05
02
04 0 03 L5760
000
9 555,0
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 L5760
400
9 555,0
0
0
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осущест-вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-тельства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 S2450
000
18 537,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 S2450
400
18 537,9
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Закупка товаров,работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 697,2
2 700,0
2 700,0
«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2018 годах»
05
02
14 0 00 00000
000
1 027,9
0
0
Мероприятия программы в части создания (обустройства) контейнерных площадок за счет средств субсидий
05
02
14 0 01 S2670
000
762,1
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
762,1
0
0
Мероприятия в рамках программы в части приобретения контейнеров (бункеров) за счет средств субсидий
05
02
14 0 06 74700
000
265,8
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
265,8
0
0
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 395,7
0
0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 395,7
0
0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
475,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
475,0
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
55 5 01 00090
000
478,7
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
55 5 01 00090
200
478,7
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
02
55 5 01 S2600
000
442,0
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 S2600
500
442,0
0
0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
17 989,7
20 678,0
20 890,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
9 715,0
5 678,0
5 890,1
Мероприятия в области обустройства и восстановления памятных мест , посвященных Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
05
03
04 0 08 S2190
000
2 864,7
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 08 S2190
500
2 864,7
0
0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы
05
03
04 0 04 00000
000
6 850,3
5 678,0
5 890,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
03
04 0 04 20150
200
16,6
5 678,0
5 890,1
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
6 833,7
0
0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Непрограммное напра-вление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
05
03
55 5 01 00170
000
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 00170
500
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
3 273,3
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
3 273,3
0
0
Другие вопросы в облас-ти жилищно-коммуналь-ного хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
510,8
731,6
738,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
510,8
727,3
734,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Обеспечение деятельно-сти ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
506,5
727,3
734,0
Непрограммные расходы
05
05
55 0 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Непрограммное направление деятельности
05
05
55 5 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Расходы за счет субвен-ции на осуществление полномочий по созданию административных ко-миссий и на осуществ-ление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
4,3
4,3
4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
4,3
4,3
4,3
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
1 145,1
76 987,3
10,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
02
00 0 00 00000
000
1 134,7
79 976,9
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
17,3
0
0
Мероприятия в области водооотведения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
06
02
04 0 02 20150
000
17,3
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0 02 20150
400
17,3
0
0
Расходы за счет субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0G 6S268A
000
1 117,4
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0G 6S268A
400
1 117,4
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрезненных сточных вод
06
02
04 0 G65013А
000
0
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0 G65013А
400
0
79 976,9
0
Муниципальная программа « Улучше-ние экологической обстановки в Пильнин-ском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2022 года»
06
05
14 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия по эколо-гическому воспитанию детей.
06
05
14 0 07 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
14 0 07 20120
200
10,4
10,4
10,4
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 20150
000
519,6
0
0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .
07
02
02 8 01 20150
400
519,6
0
0
Расходы за счет субси-дии на строительство зданий общеобразова-тельных организаций.
07
02
02 8 01 S2510
000
302 005,5
61 988,6
0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
07
02
02 8 01 S2510
400
302 005,5
61 988,6
0
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
19 480,8
19 438,9
18 436,3
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
000 00 00000
000
2 568,0
2 545,5
1 550,1
Муниципальная прог-рамма «Социальная поддержка граждан Пильнинского муници-пального района на 2017-2022 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
807,9
725,1
725,1
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
448,0
448,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
444,0
444,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
30,3
30,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,3
0,3
Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
30,0
30,0
Предоставление материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации,в виде денежных средств.
10
03
03 0 41 20080
000
308,9
226,1
226,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
2,2
2,2
2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
306,7
223,9
223,9
Предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского района
10
03
03 0 51 20080
000
20,7
20,7
20,7
Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
20,7
20,7
20,7
Муниципальная програм-ма « Социальная под-держка малоимущих граждан при газифика-ции домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
825,0
825,0
825,0
Предоставление граж-данам мер социальной поддержки при газифика-ции домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
825,0
825,0
825,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
825,0
825,0
825,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
995,4
0
Непрограммное направ-ление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
995,4
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
40,0
0
0
Межбюджетные трансферты
10
03
55 5 01 22000
300
40,0
0
0
Расходы за счет субвен-ции на обеспечение жильем отдельных кате-горий граждан, установ-ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
10
03
55 5 01 51350
000
895,1
995,4
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51350
300
895,1
995,4
0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
9 483,6
9 464,2
9 457,0
Муниципальная програм-ма «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муници-пального района на период 2018-2022 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
1 693,0
2 146,6
2 139,4
Расходы за счет субси-дии на осуществление социальных выплат молодым семьям на при-обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Компенсация процент-ной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках програм-мы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
48,0
45,0
40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
48,0
45,0
40,0
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
10
04
55 5 01 73150
000
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 73150
400
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Расходы за счет субвен-ции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Капитальные вложения в объекты государствен-ной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
129,2
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2022 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
81,3
Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
81,3
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
81,3
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Субсидии отдельным общественным организа-циям и иным некоммер-ческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
47,9
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
47,9
Средства массовой информации
12
00
00 000 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Средства массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 891,4
1 939,8
1 990,3
ВСЕГО РАСХОДОВ
1135871,9
783 001,3
649 183,9
Приложение 8
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области «О внесении изменений в
решение о районном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов''
от 14.08. 2020 года № 36
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Раз-дел
Под-раздел
Целевая статья расходов
Вид расхо-дов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
51 426,2
51 057,3
51 141,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 778,8
1 778,8
Функционирование законо-дательных (представитель-ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1 573,7
1 637,6
1 637,6
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, орга-нами управления государст-венными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 374,9
1 438,8
1 438,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
196,8
196,8
196,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Функционирование Прави-тельства Российской Феде-рации, высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
22 917,3
23 220,2
23 141,9
Непрограммные расходы
01
04
55 0 00 00000
000
22 917,3
23 220,2
23 141,9
Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
04
01 0 00 00000
000
87,9
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
04
01 1 04 00000
000
87,9
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
04
01 1 С1 20010
000
87,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
01 1 С1 20010
200
87,9
0
0
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
22 829,4
23 220,2
23 141,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
21 958,0
22 350,3
22 272,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
17 496,9
18 610,1
18 610,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
3 977,1
3 256,2
3 177,9
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
484,0
484,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государствен-ных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распоря-дительным органам муни-ципальных образований Ни-жегородской области госу-дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
05
55 5 01 51200
200
27,1
28,9
120,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
10 609,7
11 119,9
11 119,9
Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 946,5
9 378,6
9 378,6
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 408,9
8 841,0
8 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
529,5
534,5
534,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
06
01 4 01 00190
300
5,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 663,2
1 741,3
1 741,3
Руководитель контрольно -счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
963,9
963,9
963,9
Расходы на выплаты персон-алу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
963,9
963,9
963,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
699,3
777,4
777,4
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,4
755,5
755,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
21,9
21,9
21,9
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
618,5
406,0
406,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
618,5
406,0
406,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
618,5
406,0
406,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
618,5
406,0
406,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
13 901,1
12 865,9
12 937,0
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 383,9
1 358,9
1 358,9
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 383,9
1 358,9
1 358,9
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 358,9
1 358,9
1 358,9
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
01
13
01 1 С1 20010
000
25,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 С1 20010
200
25,0
0
0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
3 867,2
4 032,2
4 032,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
3 657,2
3 822,2
3 822,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 490,5
3 655,5
3 655,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
164,7
164,7
164,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
176,0
176,0
176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
176,0
176,0
176,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
01
13
11 0 12 20090
000
34,0
34,0
34,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
34,0
34,0
34,0
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
8 650,0
7 474,8
7 545,9
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
887,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
887,8
0
0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 424,3
7 474,8
7 545,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
7 108,7
7 181,0
7 252,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
312,2
291,7
291,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
3,4
2,1
2,1
Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области
01
13
55 5W1 21000
000
337,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5W1 21000
200
337,9
0
0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 416,9
1 435,5
1 505,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
4 292,3
4 315,9
4 354,1
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 0 00 0000
000
4 281,9
4 305,5
4 343,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
4 281,9
4 305,5
4 343,7
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
5,1
95,0
95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
5,1
95,0
95,0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
4 186,9
4 210,5
4 248,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 756,5
3 793,7
3 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
430,4
416,8
416,8
Предупреждение распространения профилактики, диагностики и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
03
09
09 1 С1 20130
000
89,9
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 С1 20130
200
89,9
0
0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы »
03
09
10 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Мероприятия образова-тельного и культурно-массового направления
03
09
10 0 01 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
10 0 01 20120
200
10,4
10,4
10,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
167 711,7
46 549,3
46 537,1
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2022 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
597,0
597,0
597,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
71,1
71,1
71,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 02 29910
200
71,1
71,1
71,1
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
525,9
525,9
525,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
01
150 03 29910
200
525,9
525,9
525,9
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
00 0 00 00000
000
70 695,6
40 832,8
40 820,6
Муниципальная программа «Развитие агропромыш-ленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2022 г»
04
05
12 0 00 00000
000
70 584,5
40 721,7
40 709,5
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»
04
05
12 1 00 00000
000
64 820,0
35 057,2
35 045,0
Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК
04
05
12 1 01 73210
000
8 630,7
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73210
800
8 630,7
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
4 410,7
8 459,2
8 479,4
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 508,7
1 508,7
1 508,7
Расходы за счет субвенции на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
04
05
12 1 01 73240
000
0
1 036,0
1 036,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
0
1 036,0
1 036,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
15,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
15,2
0
0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
6 500,2
6 944,5
7 302,3
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
3 073,0
13 073,0
13 333,1
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
132,0
55,6
0,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
132,0
55,6
0,2
Расходы за счет субвенций на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73290
000
17 735,1
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
17 735,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
45,9
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
45,9
0
0
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйсттвования
04
05
121 01 R5020
000
5 068,6
505,1
1,6
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5020
800
5 068,6
505,1
1,6
Поддержка сельскохозяйственнного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства
04
05
121 01 R5080
000
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5080
800
17 699,9
3 475,1
3 383,7
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 2 00 00000
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 2 01 73030
000
5 764,5
5 664,5
5 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 2 01 73030
100
4 994,2
4 994,2
4 994,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 2 01 73030
200
765,3
665,3
665,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 2 01 73030
300
4,0
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 2 01 73030
800
1,0
1,0
1,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
111,1
111,1
111,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
04
05
55 5 01 73310
000
111,1
111,1
111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
55 5 01 73310
200
111,1
111,1
111,1
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
5 180,0
3 800,0
3 800,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 800,0
3 800,0
Субидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
04
08
55 5 01 00180
000
1 380,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 00180
800
1 380,0
0
0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
85 614,8
0
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы
04
09
04 0 00 00000
000
71 767,1
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительст-во (реконструкцию) автомо-бильных дорог общего поль-зования местного значения с твердым покрытием , ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли-жайшим общественно-значи-мым объектам сельских на-селенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйст-венной продукции
04
09
04 0 07 L3720
000
49 962,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 L3720
400
49 962,9
0
0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
15 943,5
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
04 0 07 S2210
200
48,7
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
15 894,8
0
0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
5 860,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
5 860,7
0
0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
13 847,7
0
0
Непрограммное направление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
13 847,7
0
0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
04
09
55 5 01 00170
000
9 998,6
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 00170
500
9 998,6
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
3 849,1
0
0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
3 849,1
0
0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
4 456,6
1 075,9
1 075,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
3 926,7
546,0
546,0
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
3 926,7
546,0
546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
092 03 20140
200
589,0
546,0
546,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
092 03 20140
800
3 337,7
0
0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
529,9
529,9
529,9
Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
529,9
529,9
529,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
529,9
529,9
529,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
1 167,7
243,6
243,6
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
01 0 00 00000
000
53,1
0
0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»
04
12
01 1 00 00000
200
53,1
0
0
Расходы за счет резервного фонда района на предупреж-дение, распространения коронавирусной инфекции
04
12
01 1 С1 20010
000
53,1
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
01 1 С1 20010
200
53,1
0
0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
04
12
06 1 00 00000
000
195,6
15,6
15,6
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
195,6
15,6
15,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
195,6
15,6
15,6
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2022 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
129,0
129,0
129,0
Формирование земельных участков с целью выстав-ления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законода-тельством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельско-хозяйственного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
129,0
129,0
129,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
129,0
129,0
129,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
04
12
13 0 00 00000
000
88,6
88,6
88,6
Мероприятия в рамках развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
88,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
88,6
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2022 года»
04
12
16 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Проведение в детских учебных заведениях про-филактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
10,4
10,4
10,4
Непрограммные расходы
04
12
55 0 00 00000
000
691,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
04
12
55 5 00 00000
000
691,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций. пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), на оплату труда работников
04
12
55 5 С2 74190
000
541,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74190
800
541,0
0
0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций пострадавших от распространенения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на оплату коммунальных услуг
04
12
55 5 С2 74210
000
150,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
04
12
55 5 С2 74210
800
150,0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
56 690,0
33 241,2
28 899,1
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
2 945,4
44,3
44,3
Муниципальная программа "Обеспечение непригодного для проживания жилищного фонда Пильнинского муниципального района, признанного аварийным после 1 января 2012 года в процессе физического износа на 2019-2024 годы
05
01
18 0 00 00000
000
2 849,3
0
0
Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
05
01
18 0 F3 67483
000
2 721,6
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67483
400
2 721,6
0
0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
05
01
18 0 F3 67484
000
127,7
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
18 0 F3 67484
400
127,7
0
0
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Непрограммное направление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
96,1
44,3
44,3
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
44,3
44,3
44,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
44,3
44,3
44,3
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
01
55 5 01 21000
000
51,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
01
55 5 01 21000
500
51,8
0
0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
35 244,1
11 787,3
7 226,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
58,8
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 04 00000
000
58,8
0
0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
58,8
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
000
58,8
0
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
32 761,7
11 787,3
7 226,4
Мероприятия в области водоснабжения.Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
05
02
04 0 01 20150
000
0
3 396,8
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 01 20150
400
0
3 396,8
0
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
1 971,6
5 690,5
4 526,4
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, пректно-изыскательские работы и разработку пректно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
04 0 03 L5760
000
9 555,0
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 L5760
400
9 555,0
0
0
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 S2450
000
18 537,9
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 S2450
400
18 537,9
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 697,2
2 700,0
2 700,0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 697,2
2 700,0
2 700,0
«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2018 годах»
05
02
14 0 00 00000
000
1 027,9
0
0
Мероприятия программы в части создания (обустройства) контейнерных площадок за счет средств субсидий
05
02
14 0 01 S2670
000
762,1
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
762,1
0
0
Мероприятия в рамках программы в части приобретения контейнеров (бункеров) за счет средств субсидий
05
02
14 0 06 74700
000
265,8
0
0
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
265,8
0
0
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 395,7
0
0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 395,7
0
0
Субсидии юридическим лицам ( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электричес-кую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
475,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
475,0
0
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
55 5 01 00090
000
478,7
0
0
Закупка товаров,работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
55 5 01 00090
200
478,7
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
02
55 5 01 S2600
000
442,0
0
0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 S2600
500
442,0
0
0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
17 989,7
20 678,0
20 890,1
Муниципальная программа «Комплексное развитие сис-тем коммунальной инфраст-руктуры Пильнинского муни-ципального района на 2014-2022 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
9 715,0
5 678,0
5 890,1
Мероприятия в области обустройства и восстановления памятных мест , посвященных Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
05
03
04 0 08 S2190
000
2 864,7
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 08 S2190
500
2 864,7
0
0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы
05
03
04 0 04 00000
000
6 850,3
5 678,0
5 890,1
Закупка товаров, работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
03
04 0 04 20150
200
16,6
5 678,0
5 890,1
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
6 833,7
0
0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
8 274,7
15 000,0
15 000,0
Расходы на реализацию социально значимых проектов
05
03
55 5 01 00170
000
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 00170
500
5 001,4
15 000,0
15 000,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
3 273,3
0
0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
3 273,3
0
0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
510,8
731,6
738,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
510,8
727,3
734,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
506,5
727,3
734,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
506,5
727,3
734,0
Непрограммные расходы
05
05
55 0 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Непрограммное направление деятельности
05
05
55 5 00 00000
000
4,3
4,3
4,3
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
4,3
4,3
4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
4,3
4,3
4,3
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
1 145,1
76 987,3
10,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
00 0 00 00000
000
1 134,7
79 976,9
0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
1 134,7
79 976,9
0
Мероприятия в области водооотведения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
06
02
04 0 02 20150
000
17,3
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0 02 20150
400
17,3
0
0
Расходы за счет субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0G 6S268A
000
1 117,4
0
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0G 6S268A
400
1 117,4
0
0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрезненных сточных вод
06
02
04 0 G65013А
000
0
79 976,9
0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0 G65013А
400
0
79 976,9
0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
00 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Муниципальная программа
« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2022 года»
06
05
14 0 00 00000
000
10,4
10,4
10,4
Экологическое воспитание детей
06
05
14 0 07 20120
000
10,4
10,4
10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
14 0 07 20120
200
10,4
10,4
10,4
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
685 980,3
421 198,0
365611,8
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
94 493,9
85 296,9
85 382,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
93 693,9
85 296,9
85 382,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
93 693,9
84 496,9
85 382,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
28 111,5
32 251,1
33 136,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
01
02 1 01 22000
000
60,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
60,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
51 782,1
51 782,1
51 782,1
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалида-ми, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
463,7
463,7
463,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
463,7
463,7
463,7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
01
02 1 01 S2090
000
4 906,4
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2090
600
4 906,4
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт объектов образования
07
01
02 1 01 S2180
000
8 370,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 S2180
600
8 370,2
0
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2022 годы»
07
01
05 6 00 L0270
000
800,0
800,0
0
Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 L0270
000
800,0
800,0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
01
05 6 04 L0270
600
800,0
800,0
0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
519 240,9
264 347,8
205207,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
519 240,9
264 347,8
204407,0
Подпрограмма «Развитие на-чального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
216 715,8
202 359,2
204407,0
Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
45 324,6
52 020,2
54 068,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
02
02 2 01 22000
000
108,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
108,0
0
0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобра-зовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
148197,9
148 197,9
148197,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
148197,9
148 197,9
148197,9
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
466,0
466,0
466,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
02
02 2 01 73140
100
466,0
466,0
466,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за деть-ми с туберкулезной интоксика-цией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
84,2
84,2
84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
84,2
84,2
84,2
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным пи-танием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муници-пальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
1 306,3
1 306,3
1 306,3
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
02
02 2 01 S2090
000
7 854,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2090
600
7 854,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
02 2 01 S2180
000
8 846,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
8 846,0
0
0
Подпрограмма «Модерниза-ция и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
284,6
Мероприятия в целях модер-низации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
000
284,6
284,6
284,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
284,6
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 E1 74590
000
2 243,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 E1 74590
600
2 243,6
0
0
Расходы на создание в общеобразовательных органах, расположенных всельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом
07
02
02 2 Е250970
000
2 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 Е250970
600
2 000,0
0
0
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной докумен-тации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
302 525,1
61 988,6
0
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 00000
000
302 525,1
0
0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .
07
02
02 8 01 20150
400
519,6
0
0
Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций.
07
02
02 8 01 S2510
000
302 005,5
61 988,6
0
Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной) собственности
07
02
02 8 01 S2510
400
302 005,5
61 988,6
0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2022 годы»
07
02
05 6 00 L0270
000
0
0
800,0
Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния
07
02
05 6 04 L0270
000
0
0
800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
02
05 6 04 L0270
600
0
0
800,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
33 081,8
23 487,4
24 930,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
16 879,1
17 891,1
19 246,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
14 039,8
17 891,1
19 246,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
82,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
82,0
0
0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
07
03
02 3 06 00590
000
2 757,3
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 06 00590
600
2 726,2
0
0
Иные бюджетные ассигнования
07
03
02 3 06 00590
800
31,1
0
0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнин-ского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
16 202,7
5 596,3
5 684,4
Подпрограмма «Дополни-тельное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 00590
600
5 789,7
5 596,3
5 684,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2770
000
10 413,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2770
600
10 413,0
0
0
Молодежная политика .
07
07
00 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы .
07
07
02 0 00 00000
000
3 069,2
3 069,2
3 069,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-ния и воспитания детей»
07
07
02 3 00 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 02 00000
000
2 972,3
2 972,3
2 972,3
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 540,0
2 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
200
80,0
630,0
630,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
891,6
1 910,0
1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 568,4
0
0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
432,3
432,3
432,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
432,3
432,3
432,3
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
96,9
96,9
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
52,0
52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
52,0
52,0
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
12,0
12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
12,0
12,0
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
18,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
18,0
18,0
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
14,9
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
36 094,5
44 996,7
47 022,8
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 635,0
3 809,7
3 809,7
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 407,0
3 581,7
3 581,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,0
228,0
228,0
Обеспечение информацион-ных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
4 122,3
4 512,9
4 773,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 672,6
4 063,2
4 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
449,7
449,7
449,7
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 839,3
5 229,9
5 490,3
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государ-ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 645,6
4 036,2
4 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
1 187,0
1 187,0
1 187,0
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
6,7
6,7
6,7
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-них граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, органа-ми управления государст-венными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
393,0
393,0
393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
75,7
75,7
75,7
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организа-ционно-технического и информационно-методического сопровож-дения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
688,2
709,7
732,8
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информа-ционно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осущест-вляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
07
09
02 7 05 73010
000
688,2
709,7
732,8
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
432,0
450,0
490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
256,2
259,7
242,8
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образователь-ных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных неком-мерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
22 341,0
30 265,8
31 748,0
Культура , кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
69 292,4
56 977,0
60 461,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
46 918,5
34 399,8
37 801,6
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
46 818,5
34 399,8
37 801,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
32 813,8
18 076,9
19 300,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
12 212,2
18 076,9
19 300,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
127,8
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
127,8
0
0
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работ-никам муниципальных учреж-дений и органов местного самоуправления
08
01
08 1 01 S2090
000
4 512,6
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2090
600
4 512,6
0
0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2150
000
5 961,2
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2150
600
5 961,2
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек
08
01
08 1 A154540
000
10 000.0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 A154540
600
10 000.0
0
0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 748,5
1 869,6
1 999,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 208,5
1 869,6
1 999,1
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 2 01 S2090
000
540,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 2 01 S2090
600
540,0
0
0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
12 256,2
14 453,3
16 502,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
7 082,1
13 109,8
15 126,7
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
1 119,4
1 051,1
1 083,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
54,7
292,4
292,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
54,7
292,4
292,4
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
08
01
08 3 02 S2090
000
4 000,0
0
0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 02 S2090
600
4 000,0
0
0
Непрограммные расходы
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
100,0
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
08
01
55 5 01 22000
000
100,0
0
0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 22000
500
100,0
0
0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пиль-нинского района Ниже-городской области на 2018-2022 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
22 373,9
22 577,2
22 660,1
Подпрограмма «Бухгалтерс-кое и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
19 970,8
20 050,4
20 133,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
19 773,5
19 853,1
19 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
194,5
194,5
194,5
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
2,8
2,8
2,8
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 403,1
2 526,8
2 526,8
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 350,8
2 474,5
2 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
50,3
50,3
50,3
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 6 01 00190
800
2,0
2,0
2,0
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
22 437,1
22 395,2
21 392,6
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
7 300,0
7 300,0
7 300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
000 00 00000
000
2 568,0
2 545,5
1 550,1
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2022 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
807,9
725,1
725,1
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
448,0
448,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
444,0
444,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным ветеранам Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
30,3
30,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,3
0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
30,0
30,0
Предоставление материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации,в виде денежных средств.
10
03
03 0 41 20080
000
308,9
226,1
226,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
2,2
2,2
2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
306,7
223,9
223,9
Предоставление права на бесплатный проезд беременным женщинам Пильнинского района
10
03
03 0 51 20080
000
20,7
20,7
20,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
20,7
20,7
20,7
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
825,0
825,0
825,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
825,0
825,0
825,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
825,0
825,0
825,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
995,4
0
Непрограммное направление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
935,1
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
40,0
0
0
Межбюджетные трансферты
10
03
55 5 01 22000
300
40,0
0
0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
10
03
55 5 01 51350
000
895,1
995,4
0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51350
300
895,1
995,4
0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
12 439,9
12 420,5
12 413,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части роди-тельской платы за присмотр и уход за ребенком в государст-венных и муниципальных дошкольных образовательных организациях , частных обра-зовательных организациях , реализующих образователь-ную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 956,3
2 956,3
2 956,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
43,7
43,7
43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 912,6
2 912,6
2 912,6
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2022 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
1 693,0
2 146,6
2 139,4
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
1 645,0
2 101,6
2 099,4
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
48,0
45,0
40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
48,0
45,0
40,0
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
7 790,6
7 317,6
7 317,6
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
10
04
55 5 01 73150
000
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 73150
400
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
2 790,6
2 317,6
1 317,6
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
129,2
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
81,3
Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
81,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
81,3
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
47,9
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
47,9
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Подпрограмма «Развитие фи-зической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
719,0
719,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
329,0
329,0
329,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
269,0
269,0
269,0
Мероприятия в части расхо-дов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
150,0
150,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
150,0
150,0
150,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
240,0
240,0
240,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 10 20070
100
60,0
60,0
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
180,0
180,0
180,0
Средства массовой информации
12
00
00 0 0 000000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 891,4
1 939,8
1 990,3
Межбюджетные трансфер-ты общего характера бюд-жетам субъектов Российс-кой Федерации и муници-пальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
72 869,5
66 185,8
66 561,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2022 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
11 751,8
50 060,9
51 446,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
61 117,7
16 124,9
15 114,9
Всего расходов
1135871,9
783 001,3
649183,9
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Пильнинская районная газета "Сельская трибуна" № 34 от 22.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.030 Представительные органы местного самоуправления, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования, 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета, 080.000.000 Финансы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: