Основная информация

Дата опубликования: 10 августа 2020г.
Номер документа: RU38003305202000038
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Добчурского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

10.08.2020 г. №26

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН
ДобЧУРСКОЕ муниципальное образование

ДОБЧУРСКОГО сельского поселения

                                    ДУМА

                           Р Е Ш Е Н И Е

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения за 2018 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Добчурского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, Дума Добчурского сельского поселения, -

Р Е Ш И Л А:

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 11563,7 тыс. руб., по расходам в сумме 11538,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Добчурского сельского поселения) в сумме 24,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Добчурского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Добчурского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Добчурского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Добчурского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Добчурского сельского поселения, и размещению на официальном сайте администрации Добчурского сельского поселения.

Председатель Думы

Глава Добчурского

сельского поселения                                                                     С.П. Скорин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения

за 2019 год

Уточненный план бюджета Добчурского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 11609,2 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 791,4 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 10817,8 тыс. руб.

- по расходам – 11745,2 тыс. руб.

Дефицит бюджета Добчурского сельского поселения сформирован в размере 136,0 тыс. руб., или 18,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 100,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 36,0 тыс. руб. или 4,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

        Фактическое исполнение бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 11563,7 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 789,8 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 10773,9тыс. руб.

- по расходам – 11538,8 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -24,9 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 3279,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Добчурского сельского поселения за 2019г. составило 789,8 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 109,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 6,8%.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 512,2 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 131,1 тыс. руб. или  34,4%

При плане на год 10817,8 тыс. руб., в бюджет Добчурского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 10 773,9 тыс. руб.  в том числе: из областного бюджета – 1052,4 тыс. руб., из бюджета Братского района – 9721,5 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составила 93,2 %.

           РАСХОДЫ

Расходы бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 3274,4 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 11245,9 тыс. руб. (97,5 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 292,9 тыс. руб.

Расходы бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составили 11538,8 тыс. руб. или 98,2 % к годовому плану.

              На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6299,3 тыс. руб. или 54,6 % всех расходов бюджета Добчурского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:                       

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

6367,6

Фонд оплаты труда учреждений

111

1621,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

487,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)

121

3151,6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

122

68,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4 тыс. руб.)

129

1039,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

4696,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

94,2

Услуги интернета

242

37,4

Заправка картриджей

242

4,5

Прочие материальные запасы

242

0,3

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники

242

9,0

Услуги в области информационных технологий

242

20,9

Услуги мобильной связи

242

8,6

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

242

13,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

4602,5

Библиотечный фонд (НИ-29,7(обл.))

244

30,0

Водоснабжение (кредиторская задолженность)

244

6,1

Вывоз твердых бытовых отходов

244

101,6

ГСМ

244

118,4

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

244

1291,3

Другие прочие работы, услуги (НИ- 97,9 (обл.))

244

285,9

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. доходы от платных услуг - 2,9, подготовка к зиме – 91,5, дорожный фонд - 148,3, обслуж. УНО - 219,9)

244

674,2

Запасные части автотранспорта

244

17,7

Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 6,4, доходы от платных услуг - 4,8)

244

26,7

Котельно-печное топливо (в т.ч. доходы от платных услуг - 11,7)

244

191,5

Мебель

244

39,0

Медикаменты, перевязочные средства, аптечки

244

21,2

Мягкий инвентарь

244

8,5

Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)

244

0,7

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (в т.ч. доход от платных услуг - 1,3)

244

13,9

Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности (НИ-7,9 (обл.))

244

8,0

Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности

244

60,0

Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 213,3; НИ-9,5(обл.), сцен.обувь и костюмы-76,6)

244

462,9

Прочие основные средства (в т.ч. НИ-99,7(обл.))

244

129,4

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы

244

75,0

СТРАХОВАНИЕ

244

2,1

Строительные материалы (в т.ч. за счет МБТ из района -0,2, линолеум 84,8)

244

183,1

Текущий ремонт зданий, сооружений

244

106,2

Технический осмотр автотранспортного средства

244

0,5

Транспортные услуги

244

8,3

Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов

244

22,6

Услуги охраны

244

11,5

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

244

11,4

Хозяйственные товары ( в т.ч. от оказ.плат.услуг-2,3)

244

15,4

Электротовары (в т.ч. МБТ из района-47,2)

244

101,6

Электроэнергия

244

577,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

135,2

ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

321

135,2

Межбюджетные трансферты

500

300,2

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

300,2

Иные бюджетные ассигнования

800

39,1

Уплата транспортного налога

852

6,2

Взносы за членство в организациях

853

1,8

Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов

853

1,0

Уплата иных экономических санкций

853

30,0

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

853

0,1

                              

                                РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ  

                                                    Муниципальная программа

      «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы   исполнено 4992,8 тыс. руб. или 43,3% от общей суммы расходов, в том числе:

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                     (тыс. руб.)

                  Наименование

       КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

5038,0

      4992,8

        99,1

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

4993,1

      4992,8

        99,1

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

7020000000

1,0

      0

        0

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

     0,7

0

0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70А0000000

43,2

       0

        0

                                                 Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

      По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 564,3 тыс. руб. или 4,9% от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 97,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 98,9 тыс. руб.;

     В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                                (тыс. руб.)

                  Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

712,8

564,3

      79,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

712,8

564,3

      79,2

                                                       

Муниципальная программа

      «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 1114,4 тыс. руб. или 9,6 % от общей суммы расходов, в том числе:

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 304,7 тыс. руб.

       В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:                                                                                                                                          

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

1114,5

1114,4

        99,99

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8110000000

304,7

304,7

         100

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

809,7

809,7

  100

                                           Муниципальная программа

                                         «Культура» на 2015-2021 годы

           По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 3585,6 тыс. руб. или 31,1 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 138,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,4 тыс. руб., итого 140,3 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг (работ) – 22,3 тыс. руб.

           В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

3589,9

3585,6

        99,9

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

369,3

369,3

100

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

3220,6

3216,3

99,9

                                                 Муниципальная программа

                     «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 181,0 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.

        В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:                       

                                                                                                                                           (тыс. руб.)

                 Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

        % исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

181,1

181,0

      99,9

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

181,1

181,0

99,9

                                                 Муниципальная программа

              «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных

                               ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

             По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 807,8 тыс. руб. или 7,0 % от общей суммы расходов

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

808

807,8

      99,99

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

808

807,8

99,99

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 292,9 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

                                                                                                                              (тыс. руб.)                              

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

300,9

292,9

         98,5

Резервный фонд администрации

9940000000

4,0

0,0

0

Выполнение других обязательств муниципального образования

9950000000

1,8

1,8

100,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9960000000

139,2

135,2

97,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

17,7

17,7

         100

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

138,2

        138,2

         100

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составили -24,9 тыс. руб. при плановом показателе + 136,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -24,9 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская дебиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

Глава Добчурского

сельского поселения                                                                С.П. Скорин

Приложение 1

к проекту решения думы Добчурского сельского поселения

№26 от10.08.2020 г

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов  бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

11 563,70

УФК по Иркутской области

100

512,20

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

233,10

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

1,70

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

311,50

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-34,10

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

245,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

190,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02010 01 2100 110

0,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02030 01 1000 110

7,70

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 03010 01 2100 110

0,10

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

8,30

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

0,10

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

18,70

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06033 10 2100 110

0,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

19,00

Администрация Добчурского сельского поселения

992

10 806,50

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

992

1 08 04020 01 1000 110

9,10

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

23,50

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

8 982,40

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

992

2 02 15002 10 0000 150

962,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

992

2 02 29999 10 0000 150

150,90

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

93,90

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

446,50

Приложение 2

к решению думы Добчурского сельского поселения

№ 26 от 10.08.2020 г

РАСХОДЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

11 538,8

Администрация Добчурского сельского поселения

992

11 538,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

4 992,80

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

4 992,80

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

687,10

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

687,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

687,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

687,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

533,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

533,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

153,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

153,80

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

4 023,20

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

3 365,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

3 365,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

3 365,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

2 511,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

2 511,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

853,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

853,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

657,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210190

100

68,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210190

120

68,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010210190

122

68,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

122

0104

68,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

552,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

552,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

79,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

79,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

473,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

473,00

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

37,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

37,10

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

6,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

6,20

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

30,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

30,90

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

282,50

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

282,50

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

282,50

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

282,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

133,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

148,70

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

564,30

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

564,30

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610600000

199,50

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610619999

100,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

200

100,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

240

100,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610619999

244

100,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610619999

244

0409

100,60

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

76106S2370

98,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76106S2370

200

98,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76106S2370

240

98,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

76106S2370

244

98,90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76106S2370

244

0409

98,90

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

364,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

364,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

364,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

364,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

364,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

364,80

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

1 114,40

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

8110000000

304,70

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

8110100000

304,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8110119999

304,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

200

304,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

240

304,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8110119999

244

304,70

Коммунальное хозяйство

992

8110119999

244

0502

304,70

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

809,70

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

809,70

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

350,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

350,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

350,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

350,40

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

350,40

Иные бюджетные ассигнования

992

8130110170

800

0,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8130110170

850

0,20

Уплата иных платежей

992

8130110170

853

0,20

Благоустройство

992

8130110170

853

0503

0,20

Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

8130110200

54,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

200

54,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

240

54,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110200

244

54,50

Благоустройство

992

8130110200

244

0503

54,50

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

8130110210

94,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

200

94,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

240

94,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110210

244

94,80

Благоустройство

992

8130110210

244

0503

94,80

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

309,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

309,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

309,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

309,80

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

309,80

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

3 585,60

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

369,30

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

369,30

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

339,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

339,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

339,30

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

260,60

Культура

992

8620119999

111

0801

260,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

78,70

Культура

992

8620119999

119

0801

78,70

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86201S2370

30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86201S2370

200

30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86201S2370

240

30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86201S2370

244

30,00

Культура

992

86201S2370

244

0801

30,00

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

3 216,30

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

3 216,30

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

3 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

859,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

859,30

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

660,00

Культура

992

8630119999

111

0801

660,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

199,30

Культура

992

8630119999

119

0801

199,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

2 246,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

2 246,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

8630119999

242

14,80

Культура

992

8630119999

242

0801

14,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

2 231,80

Культура

992

8630119999

244

0801

2 231,80

Иные бюджетные ассигнования

992

8630119999

800

0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8630119999

850

0,10

Уплата иных платежей

992

8630119999

853

0,10

Культура

992

8630119999

853

0801

0,10

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86301S2370

110,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

200

110,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

240

110,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86301S2370

244

110,30

Культура

992

86301S2370

244

0801

110,30

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы

992

9000000000

181,00

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

9010000000

181,00

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

9010300000

181,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9010319999

181,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9010319999

100

181,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9010319999

110

181,00

Фонд оплаты труда учреждений

992

9010319999

111

139,50

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

111

1105

139,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9010319999

119

41,50

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

119

1105

41,50

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

807,80

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

807,80

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

9210100000

8,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210119999

8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

200

8,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

240

8,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210119999

244

8,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

9210119999

244

0309

8,00

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

799,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

799,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9210319999

100

729,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9210319999

110

729,00

Фонд оплаты труда учреждений

992

9210319999

111

561,40

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

111

0314

561,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9210319999

119

167,60

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

119

0314

167,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

70,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

70,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

70,80

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

70,80

Непрограммные расходы

992

9900000000

292,90

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

9950000000

1,80

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

9950100000

1,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9950119999

1,80

Иные бюджетные ассигнования

992

9950119999

800

1,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

9950119999

850

1,80

Уплата иных платежей

992

9950119999

853

1,80

Другие общегосударственные вопросы

992

9950119999

853

0113

1,80

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

9960000000

135,20

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"

992

9960100000

135,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9960119999

135,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

9960119999

300

135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

992

9960119999

320

135,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

992

9960119999

321

135,20

Пенсионное обеспечение

992

9960119999

321

1001

135,20

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

17,70

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

17,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

17,70

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

17,70

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

17,70

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

17,70

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

138,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

138,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

106,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

106,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

31,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

31,40

             

Приложение 3

к решению думы Добчурского сельского поселения

№ 26 от 10.08.2020 г

РАСХОДЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

5012,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

687,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4157,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

166,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

807,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

8,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

799,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

564,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

564,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

1114,4

Коммунальное хозяйство

05

02

304,7

Благоустройство

05

03

809,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

3585,6

Культура

08

01

3585,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

135,2

Пенсионное обеспечение

10

01

135,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

181,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

181,0

ИТОГО

11538,8

Приложение 4

к решению думы Добчурского сельского поселения

№26 от 10.08.2020 г

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-24,9

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

992 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-24,9

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-12435,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-12435,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-12435,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-12435,9

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

12411,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

12411,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

12411,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

12411,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Добчурского МО № 38 от 10.08.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать