Основная информация

Дата опубликования: 30 октября 2020г.
Номер документа: RU36036015202000032
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Администрация Песковского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» октября 2020 года № 33

с. Пески

Об утверждении муниципальной программы «Социально - экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

(В ред. пост. от 29.12.2020 № 39)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Песковского сельского поселения Павловского муниципального района от 22.10.2020 г. № 32 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения», распоряжением администрации Песковского сельского поселения от 09.10.2020 года №39-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Песковского сельского поселения Павловского муниципального района», Уставом Песковского сельского поселения, администрация Песковского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о

порядке обнародования муниципальных правовых актов Песковского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Песковского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

И.В.Кулешов

Приложение к постановлению администрации Песковского сельского поселения Павловского муниципального района от 30.10.2020 г. № 33 (В ред. пост. от 29.12.2020 № 39)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

(далее – муниципальная программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

Исполнители муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

МКУК «Песковское КДО»

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения;

2. Развитие культуры Песковского сельского поселения;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы;

4. Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения;

5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Песковского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания;

Создание условий для эффективной культурной деятельности;

Сохранение использование культурного наследия;

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Песковского сельского поселения;

Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения на территории Песковского сельского поселения, осуществление мероприятий в области гражданской обороны, профилактика преступности для обеспечения необходимых условий безопасной жизнедеятельности;

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

Приведение правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности;

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских мемориалов;

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов;

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

5. Количество высаженных деревьев;

6. Наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ;

7.Устройство ограждения кладбищ;

8. Количество ТОС на территории поселения;

9. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;

10.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия;

11.Количество клубных формирований;

12.Количество участников в клубных формированиях;

13.Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы;

14.Мероприятия по дезинсекции территории;

15.Количество ЧС;

16. Полнота информационного обеспечения населения;

17. Информирование населения по вопросам противодействия терроризма и экстремизма;

18. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями;

19. Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений;

20. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями;

21. Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

На постоянной основе 01.01.2021 — 31.12.2028

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет - 26935,2 тыс. рублей,

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения – 1123,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. Развитие культуры Песковского сельского поселения – 10681,4 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы – 14939,1 тыс. рублей;

Подпрограмма 4. Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения – 41,4 тыс. рублей;

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения – 149,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет

(тыс. рублей):

Год

Всего

Федеральный бюджет

Бюджет Песковского сельского поселения

2021

6017,7

90,6

5927,1

2022

3397,7

91,5

3306,2

2023

3436,5

95,0

3341,5

2024

2879,2

85,5

2793,7

2025

3108,2

85,5

3022,7

2026

2958,8

88,7

2870,1

2027

2585,0

88,7

2496,3

2028

2552,1

88,7

2463,4

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

5. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

6. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

7. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

8. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

9. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

10. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств;

11. Снижение количества ЧС – 100%;

12. Увеличение полноты информационного обеспечения населения;

13. Повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории Песковского сельского поселения;

14. Недопущение создания и деятельности на территории Песковского сельского поселения националистических экстремистских группировок;

15. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

16.Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений;

17. Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-программ энергосбережения и повышения энергетической

эффективности;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату

коммунальных ресурсов;

18. Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Песковского сельского поселения на 2021-2028 г.г.

Целью успешного развития сельского поселения является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.

Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие сельского поселения, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием, являются федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 2015 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.

Песковское сельское поселение – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития сельского поселения зависят от многих факторов.

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Песковского сельского поселения;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;

- значимость проблемы и её комплексный характер;

- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что реализация муниципальной программы невозможна без исполнения обязательной части, которая включает в себя выполнение мероприятий по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры, спорта, культуры сельского поселения.

Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития сельского поселения:

- низкий уровень жизни населения;

- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;

- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;

- уборка территории и вывоз мусора;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры.

Решение задач, связанных с социально-экономическим развитием сельской территории относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию сельского поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

С учетом складывающихся тенденций и необходимости решения существующих проблем приоритетами социальной политики сельского поселения определены:

- устойчивое развитие сельской территории;

- совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- развитие культуры и народного творчества сельского поселения;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения;

- повышение качества жизни населения Песковского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

С учетом перечисленных приоритетов целью муниципальной программы определено удовлетворение потребностей населения и организаций в качественных условиях, обеспечивающих благоприятные условия для проживания и успешной деятельности.

Основная цель программы – обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состава целей, задач и подпрограмм муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель рассчитывается по формуле Дп = Поч *100

Оп

Где Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, %;

Поч –протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Поч рассчитывается по формуле: Поч = (Кол ф)*80 , км

1000

Где Кол ф – количество действующих фонарей, шт.;

80 – протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору, м;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских мемориалов.

Данный показатель определяет количество отремонтированных воинских мемориалов.

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов.

Данный показатель показывает наличие договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и организаций.

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

5.Количество высаженных деревьев.

6.Наличие заключенных договоров на оплачиваемые общественные работы на территории поселения.

7. Устройство ограждения кладбищ.

Данный показатель определяет протяженность ограждений на кладбищах.

8. Количество ТОС на территории поселения.

9. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.

10.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия.

11.Количество клубных формирований.

12.Количество участников в клубных формированиях.

13.Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы.

14.Мероприятия по дезинсекции территории.

15.Количество ЧС.

16. Полнота информационного обеспечения населения.

17. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

18. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями.

19. Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.

20. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями;

21.Приведение правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Выполнение муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

5. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

6. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

7. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

8. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

9. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

10. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств;

11. Снижение количества ЧС – 100%;

12. Повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории Песковского сельского поселения;

13. Недопущение создания и деятельности на территории Песковского сельского поселения националистических экстремистских группировок;

14. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

15.Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений;

16. Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

-снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Количественные и качественные результаты муниципальной программы будут определяться по итоговым значениям индикаторов согласно приложению №1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, связанные с социально-экономическим развитием сельского поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета Песковского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Программа рассчитана на 2021-2028 годы. Реализация программы осуществляется ежегодно.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная

характеристика основных мероприятий

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие культуры Песковского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Повышение качества жизни населения Песковского сельского поселения посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности предусмотрено подпрограммой «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения».

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в сельском поселении и снижение финансовой нагрузки на бюджет прописаны в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения».

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Плане реализации муниципальной программы согласно приложению №2 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2021-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения о бюджете Песковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2024-2028 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Расходы бюджета Песковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы приведено в приложении №4 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие

Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

П А С П О Р Т

Подпрограммы 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Организация освещения улиц;

Содержание территории поселения, прочее благоустройство территории;

Организация и содержание мест захоронения;

Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов;

Озеленение территории;

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов;

Осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения;

8. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.

9. Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания;

Приведение правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности;

2. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских мемориалов;

3. Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов;

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

5. Количество высаженных деревьев;

6. Кронирование деревьев;

7. Наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ;

8.Устройство ограждения кладбищ;

9. Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10. Количество ТОС на территории поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2021 — 31.12.2028

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 1123,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Песковского сельского поселения

2021

615,9

615,9

2022

159,6

159,6

2023

193,2

193,2

2024

30,2

30,2

2025

30,0

30,0

2026

30,8

30,8

2027

31,9

31,9

2028

31,9

31,9

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории

Песковского сельского поселения;

Создание комфортных условий для отдыха населения;

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем

благоустройства;

Улучшение санитарного и экологического состояния

населенных пунктов;

Реконструкция и развитие сетей коммунальной

инфраструктуры;

6. Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из основных национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Песковского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Песковского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без выстроенной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Песковского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Песковского сельского поселения на 2021-2028 г.г.

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Задачами подпрограммы являются:

1. Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского поселения;

3. Улучшение экологической обстановки;

4. Создание комфортной среды проживания;

5.Приведение правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель рассчитывается по формуле Дп = Поч *100

Оп

Где Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, %;

Поч –протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Поч рассчитывается по формуле: Поч = (Кол ф)*80 , км

1000

Где Кол ф – количество действующих фонарей, шт.;

80 – протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору, м;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских мемориалов.

Данный показатель определяет количество отремонтированных памятников-мемориалов и показывается в штуках.

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору,

вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов.

Данный показатель показывает наличие договоров с организациями по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от населения и организаций и показывается в штуках.

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

5.Количество высаженных деревьев.

6. Наличие заключенных договоров на оплачиваемые общественные работы на территории поселения. Данный показатель обозначается словами «да/нет».

7. Кронирование деревьев.

Данный показатель показывает количество спиленных сухостойных, представляющих опасность деревьев.

8. Устройство ограждения кладбища.

Данный показатель определяет протяженность ограждений на кладбищах.

9. Приведение правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10. Количество ТОС на территории поселения.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства сельской территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

- соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Организация освещения улиц.

Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения;

- большой процент износа электросетевого оборудования;

- низкий процент освещенных улиц;

- замена светильников на энергосберегающие.

2. Содержание территории поселения, прочее благоустройство территории

Главным фактором, определяющим улучшение экологической ситуации,

является обеспечение надлежащего санитарного благополучия территории поселения. Основными задачами администрации сельского поселения являются содержание в чистоте территории поселения, проведение субботников по очистке территории от мусора и бытовых отходов, привлекая для этого население, работников организаций и заключение договоров с центром занятости на проведение оплачиваемых общественных работ для наведения порядка и благоустройства территории.

3. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.01.2020 г. всего в поселении имеется 4 кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- отсутствие контейнерных площадок для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри кладбищ;

- отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором;

4. Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов

Существенным фактором, определяющим улучшение экологической ситуации,

является обеспечение надлежащего санитарного состояния территории. Основная задача администрации сельского поселения – создание оптимальной системы сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.

5. Озеленение территории

Увеличение количества зеленых насаждений на территории Песковского

сельского поселения является важной соответствующей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в поселении.

Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, разбивка цветников, создание зеленых зон для детей.

6. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.

Особенно актуальной также является проблема благоустройства территории воинских мемориалов.

На территории Песковского сельского поселения расположен 1 воинский мемориал.

В 2015 году он оформлен в муниципальную собственность

16.03.2017 года по результатам электронного аукциона был заключен

муниципальный контракт № 0131300020517000003-0223812-01 на выполнение

подрядных работ «Ремонт памятника, расположенного по адресу: Воронежская

область, Павловский район, с. Пески, ул. Скрынникова, 20а» на сумму 547585,55 руб.

(подрядчик «Павловск-Демонтаж»).

Проведены следующие работы: устройство покрытий из тротуарной плитки,

установка бортовых камней, устройство вентилируемых фасадов с облицовкой

плитами из керамогранита, устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной

стали, облицовка стен гранитными плитами, монтаж ордена Отечественной войны,

букв, благоустройство территории. Работы выполнены в срок с соответствующим

качеством. Акт приемки выполненных работ (ф. КС-2) подписан 29.05.2017 г.

Гарантийный период составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения. Обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог Песковского сельского поселения местного значения составляет 49,0 км, в том числе протяженность автомобильных дорог местного значения- 42,5 км, из них с твёрдым покрытием 15,7 км (из них асфальтированных- 2,5 км) или 36,9%, и протяженность грунтовых дорог составляет 26,8 км или 63,1%.

Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации основного мероприятия 1.7 в 2021-2023 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Песковского сельского поселения о бюджете поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2024-2028 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

1. Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

1.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1.1.1 чистка снега;

1.1.2 скашивание обочин;

1.1.3 нанесение необходимой разметки;

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1.2.1 текущий ремонт;

1.2.2 капитальный ремонт.

8. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

Современный облик села постоянно изменяется- строятся новые здания (жилые и нежилые), осваиваются новые территории. Подобная деятельность должна законодательно регулироваться. Приказом Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 02.06.2020 г. №45-01-04/395 утверждены Правила землепользования и застройки Песковского сельского поселения. Это документ градостроительного зонирования, регулирующий систему застройки и землепользования, создание условий для устойчивого развития территории поселения, условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в числе правообладателей земельных участков и объектов строительства. В «Правила землепользования и застройки» могут вноситься изменения и поэтому должны соответствовать законодательству РФ.

9. Организация ТОС на территории поселения

Местные проблемы благоустройства территории сельского поселения решает Территориальное общественное самоуправление (ТОС).

На территории сельского поселения организованы 2 ТОС – «Берёзовское» в с.Березово и «Радуга» в с.Пески, количество членов которых составляет 12 человек. Именно ТОС правомочен собрать все идеи и предложения поселения по самозанятости и вынести предложения в администрацию сельского поселения. Самоуправление дает право контролировать и благоустраивать прилегающую территорию путем разработки своих проектов общественно-полезной деятельности.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2021-2023 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Песковского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Песковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2024-2028 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 1123,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Песковского сельского поселения» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие

Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

П А С П О Р Т

Подпрограммы 2. «Развитие культуры Песковского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

МКУК «Песковское КДО»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

Цель подпрограммы муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного потенциала Песковского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий для эффективной культурной деятельности;

2. Сохранение и использование культурного наследия;

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества:

- Количество культурно-досуговых мероприятий;

- Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, человек в течение года;

- Количество культурно-досуговых формирований;

- Количество участников в культурно-досуговых формированиях, человек в течение года.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2021 — 31.12.2028

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 10681,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Песковского сельского поселения

2021

2383,5

2383,5

2022

1116,8

1116,8

2023

1119,7

1119,7

2024

1260,3

1260,3

2025

1360,3

1360,3

2026

1358,3

1358,3

2027

1041,5

1041,5

2028

1041,0

1041,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Песковского сельского поселения;

2. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

3. Увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

4. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью развития и поддержки сферы культуры Песковского сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки комплекса, конкретных мер развития культуры поселения на 2021-2028 годы.

Программа основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

На территории Песковского сельского поселения действует одно муниципальное казенное учреждение культуры МКУК «Песковское КДО».

Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. В тоже время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Песковского сельского поселения;

- увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

- увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

- решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2028 году:

- повысить уровень материально-технической обеспеченности учреждений культуры;

- увеличить количество посещений учреждений культуры и наполняемость зрительных залов.

Целью подпрограммы является:

- создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения;

- эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных категорий.

Задачами подпрограммы являются:

1.Повышение качества мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию и эффективное использование культурного наследия, народной традиционной культуры;

2.Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий;

3.Выявление и поддержка творческой одаренной молодежи;

4.Внедрение и распространение новых информационных технологий в сфере культуры;

5.Увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения сельского поселения.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1.Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;

2.Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия;

3..Количество клубных формирований;

4.Количество участников в клубных формированиях.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

2. Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

3. Обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

4. Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия.

3.1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено:

- на сохранение единого пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни села и района;

- на организацию культурно-массовых мероприятий;

- на содержание Песковского ДК, Березовского сельского клуба.

Реализация мероприятия предусматривает:

- творческий отчет МКУК «Песковского КДО» перед населением, участие всех коллективов художественной самодеятельности и досуговых формирований, в районных, межпоселенческих, зональных, областных, фестивалях-конкурсах самодеятельного творчества;

- государственные и профессиональные праздники, народные календарные праздники;

-мероприятия с различными категориями населения (старшее поколение, организация досуга детей и молодежи, организация досуга семьи);

- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2021-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Песковского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Песковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2024-2028 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 10681,4 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1.Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий подпрограммы, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов подпрограммы.

2.Законодательные риски.

В период реализации подпрограммы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу поселения, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование подпрограммы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%)

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

П А С П О Р Т

Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения.

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения»

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района», эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Песковского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2021 — 31.12.2028

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 14939,1 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Федеральный бюджет

Бюджет Песковского

сельского поселения

2021

2980,3

90,6

2889,7

2022

2089,6

91,5

1998,1

2023

2093,1

95,0

1998,1

2024

1569,8

85,5

1484,3

2025

1699,8

85,5

1614,3

2026

1549,0

88,7

1460,3

2027

1494,8

88,7

1406,1

2028

1462,7

88,7

1374,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Песковского сельского поселения.

Администрация Песковского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

- внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств бюджета Песковского сельского поселения соответствующих видов расходов на:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения;

- осуществление информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения и мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Задача подпрограммы - обеспечение информационно-аналитического, организационно-технического сопровождения и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % (У):

У= Кр/Пр,

где:

Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период,

Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в соответствии с кассовым планом на отчетный период.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении №1.

Ожидаемые результаты:

- создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения, которые являются ответственным исполнителем муниципальной программы.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование других расходных обязательств Песковского сельского поселения администрацией Песковского сельского поселения.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2021-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Песковского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Песковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2024-2028 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 14939,1 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В качестве рисков реализации подпрограммы рассматриваются организационные риски. Риски могут быть вызваны ошибками в управлении реализацией муниципальной программы в связи с необходимостью координировать действия большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации муниципальной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 4. «Безопасность и правопорядок

на территории Песковского сельского поселения»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

П А С П О Р Т

Подпрограмма 4. «Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

4. Профилактика терроризма и экстремизма

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6. Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1) мероприятия по дезинсекции территории;

2) количество ЧС;

3) полнота информационного обеспечения населения;

4) информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2021 — 31.12.2028

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 41,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Песковского сельского поселения

2021

11,4

11,4

2022

5,0

5,0

2023

5,5

5,5

2024

3,4

3,4

2025

3,3

3,3

2026

5,2

5,2

2027

3,8

3,8

2028

3,5

3,5

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении.

2. Доведение до населения информации, направленной на защиту населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

3. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

4. Осуществление части полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

5. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения.

7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения.

Песковское сельское поселение, подвержено следующим спектрам опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

аварии на электрических сетях;

риски возникновения природных пожаров;

риски возникновения подтопления;

риски возникновения инфекционных заболеваний людей;

риски возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных.

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, все это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. Суть проблемы состоит в том, чтобы обеспечить снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера. Создать необходимые условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории муниципального образования путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной ситуации, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

В Подпрограмму включаются мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, где велика возможность массовой гибели людей (объектах социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства). Данные мероприятия направлены на предупреждение, своевременное обнаружение и тушение пожаров в первоначальной стадии, создание условий для успешной эвакуации людей из зданий в случае пожаров.

На территории поселения существует проблема сезонного обильного вылета кровососущих насекомых (комары, мошка), что сильно влияет на жизнедеятельность населения, поэтому необходимо проводить мероприятия по дезинсекции территории.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с пунктом 7.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Песковского сельского поселения необходимо расширение межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления, учреждений и предприятий Песковского сельского поселения.

В процессе реализации Подпрограммы ожидается положительный эффект в совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Песковского сельского поселения, это обусловлено необходимостью, обеспечения готовности сил и средств к реагированию на возможные террористические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного проявления факторов терроризма и экстремизма на территории поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края;

организация проведения мероприятий по ГО;

обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения края от ЧС межмуниципального и регионального характера.

              Приоритетами в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения противодействию угрозам терроризма и экстремизма;

доведение до населения информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

повышение бдительности граждан;

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

Приоритетными направлениями в работе по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности являются:

обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование толерантного сознания и поведения противодействию угрозам терроризма и экстремизма;

доведение до населения информации, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

повышение бдительности граждан;

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

противодействие коррупции;

профилактика правонарушений, связанных с распространением и потреблением наркотиков.

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Задачи подпрограммы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Организация мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6. Информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Повышение качества и результативности противодействия преступности.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций в том числе:

снижение количества ЧС – 100%;

увеличения полноты информационного обеспечения населения;

повышение уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов на территории сельского поселения;

2. Безопасности жителей сельского поселения;

3. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

4. Включение подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность;

5. Стабилизация криминальной ситуации в поселении, недопущение преступлений.

3.Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы включают в себя:

1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях:

1. Мероприятия по развитию систем информирования и оповещения населения сельского поселения, предусматривающие:

1.1.1 установку оборудования системы оповещения;

1.1.2. мероприятия по дезинсекции территории.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения:

2.1. повышение эффективности работы по обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре муниципальных учреждений и предприятий;

2.2. увеличение охвата и повышение качества обучения населения первичным мерам пожарной безопасности;

3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности.

3.1. укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления;

3.2. создание на базе домов культуры, библиотек подростковых досуговых клубов;

3.3. организация, привлечение уличных комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений;

3.4. обеспечение проведения в КДО бесед, викторин, конкурсов по правилам дорожного движения;

3.5. организация проведения мероприятий на базе КДО на тему профилактики и борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, табакокурением и алкоголизмом;

3.6. осуществление корректировки действующих нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере профилактики правонарушений;

3.7. проведение бесед с учащимися общеобразовательных школ на тему об ответственности за нарушение административного и уголовного законодательства.

4. Профилактика терроризма и экстремизма:

4.1. информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;

4.2.проведение мероприятий на предупреждение межэтнической напряженности, проявлений национального и религиозного экстремизма.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Подпрограммой не предусмотрено.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

1. МКУК «Песковское КДО».

2. Песковский и Березовский ФАПы.

3. МКОУ Песковская ООШ.

6.Финансовое обеспечение реализации программы.

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 41,4 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8.Оценка эффективности подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

П А С П О Р Т

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Песковского сельского поселения

МКУК «Песковское КДО»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении;

2. Повышение энергоэффективности в электроснабжении.

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Песковского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

2. Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

3. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

4. Перевод уличного освещения на использование энергосберегающих лампочек

5. Организационные мероприятия

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2021 — 31.12.2028

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 149,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Песковского сельского поселения

2021

27,0

27,0

2022

26,1

26,1

2023

24,9

24,9

2024

15,5

15,5

2025

14,8

14,8

2026

15,5

15,5

2027

13,0

13,0

2028

13,0

13,0

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Песковского сельского поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

проведение энергетических обследований;

учет энергетических ресурсов;

ведение энергетических паспортов;

ведение топливно-энергетических балансов;

нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Песковского сельского поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2014 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Песковском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, насосы систем отопления, оргтехника.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Целью подпрограммы является:

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Песковского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

3.Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители мероприятий

1

2

3

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

1.1.

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

1.2.

Регулярная очистка окон, стен и ламп от грязи и пыли

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

2. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

2.1.

Утепление труб отопления в помещении котельной

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

2.2.

Гидравлическая промывка и гидравлические испытания системы отопления

МКУК «Песковское КДО»

3. Организационные мероприятия

3.1.

Составить и утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

3.2.

Осуществление контроля за техническим состоянием оборудования, проведение своевременного ремонта и обслуживания

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

3.3.

Проведение периодического анализа потребления ТЭР

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

3.4.

Внесение информации на сайт ГИС «Энергоэффек-тивность»

Администрация Песковского сельского поселения;

МКУК «Песковское КДО»

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

6.Финансовое обеспечение реализации программы

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации 149,8 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры района и поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета Песковского сельского поселения. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8.Оценка эффективности подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Глава Песковского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области И.В.Кулешов

Приложение № 1

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях


п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

1.1.1.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов набережных к их общей протяженности

%

23,7

23,7

23,7

23,7

24,0

24,0

24

24

Основное мероприятие 1.2. Содержание территории поселения, прочее благоустройство территории

1.2.1.

Наличие заключенных договоров на проведение оплачиваемых общественных работ

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2.2.

Кронирование деревьев

шт

2

2

2

3

3

3

4

4

1.2.3.

Прочие мероприятия по благоустройству

тыс. руб.

3

3

3

4

4

4

5

5

Основное мероприятие 1.3. Организация и содержание мест захоронения

1.3.1

Устройство ограждения кладбищ

м

400

400

400

400

500

500

500

600

Основное мероприятие 1.4. Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов

1.4.1.

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов

шт

1,0

1,0

1,0

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.5. Озеленение территории

1.5.1.

Количество высаженных деревьев

шт

5

5

5

10

10

10

15

15

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

1.6.1.

Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов

шт

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.7.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

%

36,0

36,0

36,0

37,0

37,0

37,0

38,00

38,00

Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

1.8.1

Приведение правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства РФ

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

Основное мероприятие 1.9.Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения

1.9.1.

Количество ТОС

шт

2

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Песковского сельского поселения»

Основное мероприятие 2.1.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

2.1.1.

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры

шт

360

360

360

360

360

370

370

370

2.1.2.

Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия

чел.

9000

9000

9000

9100

9100

9100

9200

9200

2.1.3.

Количество клубных формирований

шт

14

14

14

14

14

14

14

14

2.1.4.

Количество участников в клубных формированиях

чел.

170

170

170

170

170

180

180

180

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения

3.1.1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения

3.2.1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4. "Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения"

Основное мероприятие 4.1. Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

4.1.1.

Мероприятия по дизинсекции территории

шт.

1

1

1

1

2

2

2

2

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

4.2.1.

Количество ЧС

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3. Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

4.3.1.

Полнота информационного обеспечения населения

%

85

85

85

85

85

90

90

90

Основное мероприятие 4.4. Профилактика терроризма и экстремизма

4.4.1.

Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

%

90

90

90

90

90

90

95

95

Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения"

Основное мероприятие 5.1 Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

5.1.1.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5.1.2.

Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

%

4

4

4

4

4

4

4

4

5.1.3.

Организационные мероприятия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Основное мероприятие 5.2 Повышение энергоэффективности в электроснабжении

5.2.1

Доля объемов электрической энегрии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2.2.

Перевод уличного освещения на использование энергосберегающих лампочек

%

100

1000

100

100

100

100

100

100

5.2.3.

Организационные мероприятия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Приложение № 2

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

План реализации муниципальной программы на 2021 - 2028 годы (2021 г.)


п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

КБК (муниципальный бюджет ГРБС)

Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год

начала реали-зации

окончания реали-зации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района"

01.01.2021

31.12.2028

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Песковского сельского поселения

всего

6017,7

914

3624,9

970

2392,8

1

Подпрограмма 1.

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

914

615,9

1.1.

Основное мероприятие

Организация уличного освещения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Обеспечение электроэнергией сетей уличного освещения; бесперебойная работа электрических сетей уличного освещения; увеличение доли домовладений, обеспеченных уличным освещением

914

270,1

1.2.

Основное мероприятие

Содержание территории поселения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Обеспечение санитарного благополучия территории поселения

914

240,8

1.3.

Основное мероприятие

Организация и содержание мест захоронения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Обеспечение санитарного благополучия территории поселения, содержание 4-х кладбищ

914

2,0

1.4.

Основное мероприятие

Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика территории сельского поселения

914

100,0

1.5.

Основное мероприятие

Озеленение территории

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Улучшение внешнего облика сельского поселения, улучшение экологической обстановки

914

1,0

1.6.

Основное мероприятие

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Приведение в надлежащее состояние военно-мемориального объекта, расположенного на территории поселения

914

1,0

1.7.

Основное мероприятие

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дорог, обеспечение безопасности дорожного движения

914

0,0

1.8.

Основное мероприятие

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения требованиям законодательства РФ

914

0,5

1.9.

Основное мероприятие

Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения

Администрация Песковского сельского поселения

10.04.2021

31.12.2028

Улучшение внешнего облика территории сельского поселения

914

0,5

2

Подпрограмма 2.

«Развитие культуры Песковского сельского поселения»

970

2383,5

2.1.

Основное мероприятие

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

МКУК "Песковское КДО"

01.01.2021

31.12.2028

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

2383,5

3

Подпрограмма 3.

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

914

2980,3

3.1.

Основное мероприятие

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Осуществление финансовых расходов администрации Песковского сельского поселения, обеспечивающих его функционирование

914

2610,9

3.2.

Основное мероприятие

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Осуществление финансирования расходов администрации Песковского сельского поселения, обеспечивающих выполнение других расходных обязательств

914

369,4

4

Подпрграмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения"

914

11,0

4.1.

Основное мероприятие

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

914

10,0

4.2.

Основное мероприятие

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Повышение эффективности работы по обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре муниципальных учреждений и предприятий

914

0,6

4.3.

Основное мероприятие

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности на территории поселения

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного самоуправления

914

0,2

4.4.

Основное мероприятие

Профилактика терроризма и экстремизма

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Снижение возможности террористических актов и преступлений в общественных местах на территории поселения

914

0,2

5

Подпрграмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения"

914

27,0

5.1.

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского сельского поселения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо

914

1,5

МКУК "Песковское КДО"

01.01.2021

31.12.2028

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского сельского поселения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо

970

8,3

5.2.

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

Администрация Песковского сельского поселения

01.01.2021

31.12.2028

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского сельского поселения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию

914

16,2

МКУК "Песковское КДО"

01.01.2021

31.12.2028

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Песковского сельского поселения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию

970

1,0

Приложение № 3

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы местного бюджета по годам реализации государственной программы
(тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района

всего

26 935,2

6 017,7

3 397,7

3 436,50

2879,2

3 108,2

2 958,8

2 585,0

2 552,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

16 170,5

3 624,9

2 269,8

2 306,90

1608,6

1 737,2

1 589,5

1 533,0

1 500,6

МКУК "Песковское КДО"

10 764,7

2 392,8

1 127,9

1 129,6

1 270,6

1 371,0

1 369,3

1 052,0

1 051,5

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

всего

1 123,5

615,9

159,6

193,20

30,2

30,0

30,8

31,9

31,9

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

1 123,5

615,9

159,6

193,20

30,2

30,0

30,8

31,9

31,9

Основное мероприятие 1.1

Организация освещения улиц

в том числе по ГРБС:

всего

600,1

270,1

110,0

112,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

600,1

270,1

110,0

112,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

Основное мероприятие 1.2

Содержание территории поселения, прочее благоустройство территории

всего

391,6

240,8

46,1

77,7

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

391,6

240,8

46,1

77,7

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

Основное мероприятие 1.3

Организация и содержание мест захоронения

всего

3,9

2,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

3,9

2,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

Основное мероприятие 1.4

Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов

всего

119,7

100,0

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

119,7

100,0

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

Основное мероприятие 1.5

Озеленение территории

всего

2,7

1,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

2,7

1,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

Основное мероприятие 1.6

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

2,5

1,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

2,5

1,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Основное мероприятие 1.7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

всего

1,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

1,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения

всего

1,5

0,5

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

1,5

0,5

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 2

"Развитие культуры Песковского сельского поселения"

всего

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Песковское КДО"

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1 260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Песковское КДО"

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

Основное мероприятие 3.1

Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской области субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

всего

0,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

14 939,1

2980,3

2089,6

2093,1

1569,8

1699,8

1549,0

1494,8

1462,7

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

14 939,1

2980,3

2089,6

2093,1

1569,8

1699,8

1549,0

1494,8

1462,7

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения

всего

12 896,9

2 610,9

1 881,8

1 883,80

1352,0

1 322,0

1 323,0

1 277,7

1 245,7

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

12 896,9

2 610,9

1 881,8

1 883,80

1352,0

1 322,0

1 323,0

1 277,7

1 245,7

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения

всего

2 042,2

369,4

207,8

209,30

217,8

377,8

226,0

217,1

217,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

2 042,2

369,4

207,8

209,30

217,8

377,8

226,0

217,1

217,0

Подпрограмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения"

всего

41,4

11,0

5,6

5,6

3,4

3,3

5,2

3,8

3,5

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

41,4

11,0

5,6

5,6

3,4

3,3

5,2

3,8

3,5

Основное мероприятие 4.1.

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

всего

34,8

10,0

5,0

5,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

34,8

10,0

5,0

5,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

всего

5,2

0,6

0,6

0,6

0,3

0,2

2,0

0,6

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

5,2

0,6

0,6

0,6

0,3

0,2

2,0

0,6

0,3

Основное мероприятие 4.3.

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

всего

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Основное мероприятие 4.4.

Профилактика терроризма и экстремизма

всего

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения"

всего

149,80

27,0

26,1

24,90

15,5

14,8

15,5

13,0

13,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

66,50

17,7

15,0

15,0

5,2

4,1

4,5

2,5

2,5

МКУК "Песковское КДО"

83,3

9,3

11,1

9,9

10,3

10,7

11,0

10,5

10,5

Основное мероприятие 5.1.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего

77,8

9,8

10,1

8,9

9,3

9,7

10,0

10,0

10,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУК "Песковское КДО"

76,3

8,3

10,1

8,9

9,3

9,7

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 5.2.

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего

72,0

17,2

16,0

16,0

6,2

5,1

5,5

3,0

3,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

65,0

16,2

15,0

15,0

5,2

4,1

4,5

2,5

2,5

МКУК "Песковское КДО"

7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

Приложение 4

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, бюджета сельского поселения, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района

всего, в том числе:

26935,2

6017,7

3397,7

3436,5

2879,2

3108,2

2958,8

2585,0

2552,1

федеральный бюджет

714,2

90,6

91,5

95,0

85,5

85,5

88,7

88,7

88,7

областной бюджет

0,0

0

0

0,00

0,0

0

0

0

0

местный бюджет

26221,0

5 927,1

3 306,2

3341,50

2793,7

3 022,7

2 870,1

2 496,3

2 463,4

внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

всего, в том числе:

1 123,50

615,90

159,60

193,20

30,20

30,00

30,80

31,90

31,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 123,50

615,90

159,60

193,20

30,20

30,00

30,80

31,90

31,90

внебюджетные фонды

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

всего

600,1

270,1

110,0

112,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

федеральный бюджет

областной бюджет

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

600,1

270,1

110

112

21

21

22

22

22

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.2

Содержание территории поселения, прочее благоустройство поселения

всего, в том числе:

391,6

240,8

46,1

77,7

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

391,6

240,8

46,1

77,7

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.3

Организация и содержание мест захоронения

всего, в том числе:

3,9

2,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3,9

2,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.4

Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов

всего, в том числе:

119,7

100,0

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

119,7

100,0

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.5

Озеленение территории

всего, в том числе:

2,7

1,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2,7

1,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.6

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего, в том числе:

2,5

1,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2,5

1,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

всего, в том числе:

1,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.9

Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения

всего, в том числе:

1,5

0,5

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1,5

0,5

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 2

Развитие культуры Песковского сельского поселения

всего, в том числе:

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1 260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего, в том числе:

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

10 681,4

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 3

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

всего, в том числе:

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего, в том числе:

14 939,12

2 980,3

2 089,6

2 093,10

1569,8

1 699,8

1 549,0

1 494,8

1 462,7

федеральный бюджет

714,2

90,6

91,5

95,0

85,5

85,5

88,7

88,7

88,7

областной бюджет

местный бюджет

14 224,90

2 889,7

1 998,1

1 998,10

1484,3

1 614,3

1 460,3

1 406,1

1 374,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 3.1.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения

всего, в том числе:

12896,90

2 610,9

1 881,8

1 883,80

1352,0

1 322,0

1 323,0

1 277,7

1 245,7

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

12896,90

2 610,9

1 881,8

1 883,80

1352,0

1 322,0

1 323,0

1 277,7

1 245,7

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.2.

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения

всего, в том числе:

2 042,22

369,4

207,8

209,30

217,8

377,8

226,0

217,1

217,0

федеральный бюджет

714,2

90,6

91,5

95,0

85,5

85,5

88,7

88,7

88,7

областной бюджет

местный бюджет

1 328,00

278,8

116,3

114,3

132,3

292,3

137,3

128,4

128,3

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения"

всего, в том числе:

41,4

11,0

5,6

5,6

3,4

3,3

5,2

3,8

3,5

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

41,4

11,0

5,6

5,6

3,4

3,3

5,2

3,8

3,5

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.1.

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

всего, в том числе:

34,8

10,0

5,0

5,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

34,8

10,0

5,0

5,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

всего, в том числе:

5,2

0,6

0,6

0,6

0,3

0,2

2,0

0,6

0,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

5,2

0,6

0,6

0,6

0,3

0,2

2,0

0,6

0,3

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.3.

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

всего, в том числе:

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.4.

Профилактика терроризма и экстремизма

всего, в том числе:

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,7

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения"

всего, в том числе:

149,80

27,0

26,1

24,90

15,5

14,8

15,5

13,0

13,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

149,80

27,00

26,10

24,90

15,50

14,80

15,50

13,00

13,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 5.1.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего, в том числе:

77,8

9,8

10,1

8,9

9,3

9,7

10,0

10,0

10,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

77,8

9,8

10,1

8,9

9,3

9,7

10,0

10,0

10,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 5.2.

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего, в том числе:

72,0

17,2

16,0

16,0

6,2

5,1

5,5

3,0

3,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

72,0

17,2

16,0

16,0

6,2

5,1

5,5

3,0

3,0

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Расчет бюджетных проектировок на реализацию муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района" в разрезе основных мероприятий на 2021 - 2028 годов

Статус

Наименование
государственной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Наименование
ответственного исполнителя,
исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Коды бюджетной классификации

Сумма бюджетных ассигнований по годам (тыс.рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения Павловского муниципального района

всего

6 017,7

3 397,7

3 436,50

2879,2

3 108,2

2 958,8

2 585,0

2 552,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

3 624,9

2 269,8

2 306,9

1 608,6

1 737,2

1 589,5

1 533,0

1 500,6

МКУК "Песковское КДО"

970

2 392,8

1 127,9

1 129,6

1 270,6

1 371,0

1 369,3

1 052,0

1 051,5

в том числе:

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Песковского сельского поселения»

всего

615,9

159,6

193,20

30,2

30,0

30,8

31,9

31,9

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

615,9

159,6

193,2

30,2

30,0

30,8

31,9

31,9

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

всего

270,1

110,0

112,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

05 03

01 1 01 S8670

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

05 03

01 1 01 78670

200

270,1

110,0

112,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

Основное мероприятие 1.2

Содержание территории поселения, прочее благоустройство территории

всего

240,8

46,1

77,7

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

04 12

01 1 02 78430

200

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

914

05 03

01 1 02 78610

200

239,8

45,1

76,7

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

Основное мероприятие 1.3

Организация и содержание мест захоронения

всего

2,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

05 03

01 1 03 78610

200

2,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

Основное мероприятие 1.4

Организация сбора и вывоза мусора и твердых коммунальных отходов

всего

100,0

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

05 03

01 1 04 L8610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

05 03

01 1 04 S8610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

05 03

01 1 04 78610

200

100,0

3,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

914

05 03

01 1 04 78610

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Озеленение территории

всего

1,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

05 03

01 1 05 78610

200

1,0

0,0

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

Основное мероприятие 1.6

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

1,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

05 03

01 1 06 78610

200

1,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

04 09

01 1 07 71290

200

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

04 09

01 1 07 S8850

200

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

всего

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

04 12

01 1 08 78460

200

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Поддержка и развитие ТОС на территории Песковского сельского поселения

всего

0,5

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

0503

01 1 09 78610

200

0,5

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 2

Развитие культуры Песковского сельского поселения

всего

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Песковское КДО"

970

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1 260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего

2 383,5

1 116,8

1 119,7

1260,3

1 360,3

1 358,3

1 041,5

1 041,0

в том числе по ГРБС:

МКУК "Песковское КДО"

970

08 01

01 2 01 00590

100

1 815,0

846,3

850,2

1200,0

1 300,0

1 300,0

1 000,0

1 000,0

970

08 01

01 2 01 00590

200

568,0

270,5

269,5

60,0

60,0

58,0

41,0

41,0

970

08 01

01 2 01 00590

800

0,5

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,5

0,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

2 980,3

2 089,6

2 093,1

1 569,8

1 699,8

1 549,0

1 494,8

1 462,7

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

2 980,3

2 089,6

2 093,10

1569,8

1 699,8

1 549,0

1 494,8

1 462,7

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения

всего

2 610,9

1 881,8

1 883,8

1 352,0

1 322,0

1 323,0

1 277,7

1 245,7

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

01 02

01 3 01 72020

100

663,4

585,9

585,90

610,0

600,0

600,0

580,0

580,0

914

01 04

01 3 01 72010

100

1 081,1

911,4

911,40

630,0

610,0

610,0

599,7

599,7

914

01 04

01 3 01 72010

200

763,9

377,5

379,50

67,0

67,0

68,0

68,0

56,0

914

01 04

01 3 01 72010

800

102,5

7,0

7,00

45,0

45,0

45,0

30,0

10,0

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Песковского сельского поселения органами местного самоуправления Песковского сельского поселения

всего

369,4

207,8

209,3

217,8

377,8

226,0

217,1

217,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

01 13

01 3 02 70200

200

30,0

10,0

11,0

15,0

15,0

15,0

6,0

6,0

914

01 13

01 3 02 70200

500

30,3

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

914

01 13

01 3 02 70200

800

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

914

02 03

01 3 02 51180

100

80,2

81,0

84,1

80,0

80,0

83,0

83,0

83,0

914

02 03

01 3 02 51180

200

10,4

10,5

10,9

5,5

5,5

5,7

5,7

5,7

914

01 07

01 3 02 70110

800

0,0

0,0

0,0

0,0

88,0

0,0

0,0

0,0

914

01 07

01 3 02 70120

800

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

0,0

0,0

0,0

914

10 01

01 3 02 70470

300

213,2

100,0

100,0

115,0

115,0

120,0

120,0

120,0

914

10 03

01 3 02 70490

200

2,0

1,0

1,0

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

914

10 03

01 3 02 70570

300

1,6

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

914

13 01

01 3 02 27880

700

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Подпрограмма 4

"Безопасность и правопорядок на территории Песковского сельского поселения"

всего

11,0

5,6

5,6

3,4

3,3

5,2

3,8

3,5

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

11,0

5,6

5,6

3,4

3,3

5,2

3,8

3,5

Основное мероприятие 4.1

Предупреждение и помощь населению в чрезвычайных ситуациях

всего

10,0

5,0

5,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

03 14

01 4 01 71430

200

10,0

5,0

5,0

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

Основное мероприятие 4.2

Обечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

всего

0,6

0,6

0,6

0,3

0,2

2,0

0,6

0,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

03 14

01 4 02 71430

200

0,6

0,6

0,6

0,3

0,2

2,0

0,6

0,3

Основное мероприятие 4.3

Профилактика преступности, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности

всего

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

03 14

01 4 03 71380

200

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Основное мероприятие 4.4

Профилактика терроризма и экстремизма

всего

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

03 14

01 4 04 71380

200

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Песковского сельского поселения"

всего

27,0

26,1

24,9

15,5

14,8

15,5

13,0

13,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

17,7

15,0

15,0

5,2

4,1

4,5

2,5

2,5

МКУК "Песковское КДО"

970

9,3

11,1

9,9

10,3

10,7

11,0

10,5

10,5

Основное мероприятие 5.1

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего

9,8

10,1

8,9

9,3

9,7

10,0

10,0

10,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

01 04

01 5 01 72010

200

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУК "Песковское КДО"

970

08 01

01 5 01 00590

200

8,3

10,1

8,9

9,3

9,7

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 5.2

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего

17,2

16,0

16,0

6,2

5,1

5,5

3,0

3,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Песковского сельского поселения

914

01 04

01 5 02 72010

200

1,2

0,0

0,0

1,2

0,1

0,5

0,5

0,5

914

05 03

01 5 02 78670

200

15,0

15,0

15,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

МКУК "Песковское КДО"

970

08 01

01 5 02 00590

200

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать