Основная информация

Дата опубликования: 26 мая 2020г.
Номер документа: RU31020107202000049
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Администрация муниципального района "Красногвардейского района" Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИИ КрасногвардейскОГО районА

Белгородской области

ГОРОД БИРЮЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2020 года№75

О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года №60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Во исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, государственной программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы», в соответствии с решением шестнадцатого заседания Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 30 апреля 2020 года №5 «О внесении изменений и дополнений в тринадцатое заседание Муниципального совета Красногвардейского района от 25 декабря 2019 года №5 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года №60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района» следующие изменения:

1. В пункте 9 паспорта муниципальной программы цифру «1603270, 6» заменить цифрой «1602070, 6»; в пункте 9 паспорта муниципальной программы и разделе 5 муниципальной программы цифру «1616052, 4» заменить цифрой «1614852, 4», цифру «1580414, 3» заменить цифрой «1579214, 3», цифру «153166» заменить цифрой «151966».

2. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 5 цифру «337632, 1» заменить цифрой «336443, 9», цифру «34009» заменить цифрой «32820, 8».

3. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 6 цифру «35761, 7» заменить цифрой «35749, 9», цифру «3981» заменить цифрой «3969, 2».

4. Приложения №1, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации

Красногвардейского района                                                  И.Н. Бровченко

Приложение

к постановлению администрации

Красногвардейского района

«Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства и

молодёжной политики Красногвардейского района»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы на I этапе реализации

Наименование муниципальной

программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы,

тыс. руб.

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

Нача-ло

Завер-шение

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

778219.7

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс.раз

273, 2

285, 1

302, 2

305, 2

320, 7

332, 6

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

32

33

33

33, 5

34

34

Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района

Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.

820

700

1111

900

901

902

Количество туристов, посетивших Красногвардейский район

28

28, 5

29

29, 5

30

30

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.

495657

495677

536349

536409

536484

536564

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %

73, 7

82, 4

90

100

100

100

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

134273.2

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, тыс.раз

273, 2

285, 1

302, 2

305, 2

320, 7

332, 6

Задача 1 «Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам»

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

129655.2

Показатель 1.1.1.

Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.

21, 1

21, 1

21

21

21

21

Показатель 1.1.2.

Количество посещений сайта библиотеки, тыс. посещений в год

16, 6

16, 8

17, 1

20, 0

32, 5

37, 9

Показатель 1.1.3. Количество выездов в муниципальные библиотеки

на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.

5

6

6

7

7

7

Показатель 1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.

67, 8

68, 9

72, 8

74, 4

75, 0

75, 5

Задача 2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района»

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

3707.6

Показатель 1.2.1.

Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.

2, 9

1, 8

0, 8

1, 5

2, 0

2, 0

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

249.4

Показатель 1.3.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.

6

6

6

6

6

6

Основное мероприятие 1.4. «Подключение общедоступных библи-

отек РФ к сети интер-

нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информацион-

ных технологий и оцифровки»

2015г.

2020г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

527.3

Показатель 1.3.2.

Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.

23

24

27

28

30

30

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

30464.4

Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.

820

700

1111

900

901

902

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

32

33

33

33, 5

34

34

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям»

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

30464.4

Показатель 2.1.1.

Количество временных выставок, ед.

44

39

52

44

44

44

Показатель 2.1.2.

Количество предметов музейного фонда, тыс. ед.

7685

7 8166

8711

9166

9666

10166

Подпрограмма 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

429504.1

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.

495657

495677

536349

536409

536484

536564

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

9566

9570

9664

9684

9694

9700

Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно - досуговых учреждениях района, ед.

432

435

439

444

445

446

Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок, ед.

7

8

9

10

11

12

Показатель 3.1.4.

Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно - досуговых учреждений района, ед.

75

76

77

78

80

81

Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников МКУК «ЦНТ», МБУК «ЦКС» в культурно- досуговые учреждения района, ед.

140

144

148

150

151

162

Показатель 3.1.6.

Количество изданных методических и иных пособий для культурно- досуговых учреждений, ед.

58

60

65

65

67

70

Показатель 3.1.7. Общее количество посещений в расчёте на каждого жителя района

14

14

15

16

16

18

Показатель 3.1.8.

Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел.

24950

24960

47820

47830

47835

47840

Задача 2 «Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района»

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.9.

Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов, ед.

2

2

3

3

1

1

Показатель 3.1.10.

Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах, чел.

10

11

11

11

10

10

Показатель 3.1.11.

Количество мастеров декоративно - прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер - классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации, чел.

10

12

13

13

3

3

Показатель 3.1.12.

Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел, чел.

170

171

172

175

180

185

Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

817.2

Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.

28

28, 5

29

29, 5

30

30

Задача 1 «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района»

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

817.2

Показатели 4.1.1.

Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.

109, 2

108

100

100

200

200

Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

169201.1

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %

73, 7

82, 4

90

100

100

100

Задача 1 «Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района»

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

23914.8

Показатели 5.1.1.

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.2

«Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

25812.9

Показатели 5.2.1.

Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

117368.2

Показатели 5.3.1. Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 «Молодость Красногвардейского района»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

15159.7

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, %

Х

60, 2

61, 7

62, 1

62, 4

62, 9

Задача 1 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красног-

вардейского района»

2015 г.

2020 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

14070.8

Показатели 6.1.1 Реализация комплекса мер по формированию активного участия моло-

дых людей в социально-экономическом развитии района, тыс. руб.

Х

1319

2335.4

3344.5

3472.7

3599.2

Основное мероприятие 6.2 «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»

2017г.

2020г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

977.1

Показатели 6.2.1

Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества населения Красногвардейского района, %

Х

Х

55, 0

55, 4

55, 8

60, 0

Основное мероприятие 6.3. «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Красногвардейского района»

2019г.

2020г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

100

Показатели 6.3.1

Увеличение доли молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности, от общего количества молодёжи Красногвардейского района в возрасте от 14 до 30 лет, %

Х

Х

Х

Х

3, 6

4, 0

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства и

молодёжной политики Красногвардейского района»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы на II этапе реализации

Наименование муниципальной

программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы,

тыс. руб.

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

Нача-ло

Завер-шение

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

836632.7

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс.раз

337, 4

343, 2

349, 0

351, 9

352, 0

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

34

34

34, 5

34, 5

35

Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района

Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.

902

902

903

903

904

Количество туристов, посетивших Красногвардейский район

30, 5

31, 0

31, 5

31, 5

32, 0

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.

560545

560565

560585

560605

560625

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

148751

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, тыс.раз

337, 4

343, 2

349, 0

351, 9

352, 0

Задача 1 «Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам»

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

144647

Показатель 1.1.1.

Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.

21, 0

21, 0

21, 0

21, 0

21, 0

Показатель 1.1.2.

Количество посещений сайта библиотеки, тыс. посещений в год

38

38, 1

38, 2

38, 3

38, 4

Показатель 1.1.3. Количество выездов в муниципальные библиотеки

на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.

7

7

7

7

7

Показатель 1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.

76, 5

77, 1

77, 2

78, 1

79, 0

Задача 2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района»

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

3304

Показатель 1.2.1.

Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.

1, 9

1, 9

1, 9

1, 9

1, 9

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

350

Показатель 1.3.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.

6

6

6

6

6

Основное мероприятие 1.4. «Подключение общедоступных библи-

отек РФ к сети интер-

нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информацион-

ных технологий и оцифровки»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

450

Показатель 1.3.2.

Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.

29

29

29

29

29

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

40420

Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.

902

902

903

903

904

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

34

34

34, 5

34, 5

35

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям»

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

40420

Показатель 2.1.1.

Количество временных выставок, ед.

44

44

44

44

45

Показатель 2.1.2.

Количество предметов музейного фонда, тыс. ед.

10666

11166

11666

12166

12666

Подпрограмма 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

457443.7

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.

560545

560565

560585

560605

560625

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

9847

9850

9853

9857

9863

Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно - досуговых учреждениях района, ед.

469

471

473

475

477

Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок, ед.

12

12

12

13

13

Показатель 3.1.4.

Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно - досуговых учреждений района, ед.

82

83

84

85

86

Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников МКУК «ЦНТ», МБУК «ЦКС» в культурно- досуговые учреждения района, ед.

163

165

166

168

169

Показатель 3.1.6.

Количество изданных методических и иных пособий для культурно- досуговых учреждений, ед.

71

73

75

77

79

Показатель 3.1.7. Общее количество посещений в расчёте на каждого жителя района

18

18

19

19

20

Показатель 3.1.8.

Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел.

47841

47843

47844

47846

47848

Задача 2 «Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района»

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.9.

Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов, ед.

4

4

4

5

5

Показатель 3.1.10.

Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах, чел.

10

10

10

11

11

Показатель 3.1.11.

Количество мастеров декоративно - прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер - классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации, чел.

14

14

14

15

15

Показатель 3.1.12.

Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел, чел.

185

185

186

186

187

Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

985

Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.

30, 5

31, 0

31, 5

31, 5

32, 0

Задача 1 «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района»

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

985

Показатели 4.1.1.

Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.

195

190

200

200

200

Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

168431

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %

100

100

100

100

100

Задача 1 «Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района»

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

23872

Показатели 5.1.1.

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.2

«Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

27066

Показатели 5.2.1.

Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

116491

Показатели 5.3.1. Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 «Молодость Красногвардейского района»

2021 г.

2025 г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

20602

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, %

63, 0

63, 2

63, 4

63, 6

63, 8

Задача 1 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красног-

вардейского района»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

18754

Показатели 6.1.1 Реализация комплекса мер по формированию активного участия моло-

дых людей в социально-экономическом развитии района, тыс. руб.

3520

3321

3971

3971

3971

Основное мероприятие 6.2 «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

1604

Показатели 6.2.1

Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества населения Красногвардейского района, %

60, 3

60, 5

60, 7

61, 0

61, 3

Основное мероприятие 6.3. «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Красногвардейского района»

2021г.

2025г.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

244

Показатели 6.3.1

Увеличение доли молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности, от общего количества молодёжи Красногвардейского района в возрасте от 14 до 30 лет, %

4, 1

4, 3

4, 5

4, 7

5, 0

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы



п\п

Наименование нормативно-правового акта

Сфера (область) регулирования, цели и основания принятия нормативно-правового акта

Ответственный за подготовку проекта (сведений, данных для проекта)

Ожидаемые сроки принятия

1.

Постановление районного Совета депутатов Красногвардейского района от 25 мая 2007 года №3 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Красногвар-

дейский район» до 2025 года», включая среднесрочную программу до 2016 года (внесение изменений).

Индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Красногвардейского района на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2016 года в области культуры

Управление экономического развития района администрации Красногвардейского района, управление культуры администрации Красногвардейского района

По мере необходимости

2.

Положение о платных услугах, предоставляемых учреждениями культуры и кино Красногвардейского района, утвержденное решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 26 апреля 2018 года №9.

Порядок оказание учреждениями культуры услуг населению, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за соответствующую плату, льготные категории граждан, требования к договору оказания платных услуг

Управление культуры администрации Красногвардейского района

По мере необходимости

3.

Постановление администрации Красногвардейского района от 02 июля 2013 года №65 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красногвардей-ского района (2013-2018 годы).

Целевые показатели (индикаторы) развития

сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

По мере необходимости

4.

Распоряжения администрации Красногвардейского района о присвоении библиотекам статуса «модельных» и статуса «модельного Дома культуры» сельским учреждениям культуры клубного типа.

Совершенствование работы по информационной и культурно-просветительской деятельности, внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий. Расширение спектра развлекательно-познавательных услуг, оказываемых клубными учреждениями всем категориям населения, создание условий для работы любительских художественных коллективов

Управление культуры администрации Красногвардейского района

По мере необходимости

5.

Распоряжения администрации Красногвардейского района о создании Центров культурного развития

Создание новых возможностей для творческой, интеллектуальной самореализации, духовного обогащения, личностного развития детей, молодёжи и остальных категорий населения посредством креативно-инновационного подхода.

Управление культуры администрации Красногвардейского района

По мере необходимости

Приложение №3

к муниципальной программе

Красногвардейского района «Развитие

культуры, искусства и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования (2-х этапов), тыс.рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на 1 этап 2015-2020

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа Красногвардейского района

Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района

Всего

1614852.4

101184.6

108648.9

121783.6

139680.2

149279.8

157642.6

778219.7

федеральный бюджет

4725.5

104.5

118.4

2260.2

288.4

94.2

112.6

2978.3

областной бюджет

18130.8

Х

Х

6829.6

4556.5

1836.2

4444

17666.3

муниципальный бюджет

1579214.3

99848.3

107372.4

111498.4

133702.5

146005.7

151966

750393.3

иные источники

12781.8

1231.8

1158.1

1195.4

1132.8

1343.7

1120

7181.8

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Всего

283024.2

17061.2

17639.7

20726.3

24253.9

26289.8

28302.3

134273.2

федеральный бюджет

734.6

54.5

118.4

116.5

288.4

94.2

62.6

734.6

областной бюджет

5279.7

Х

Х

2203.3

998.5

1052.2

1025.7

5279.7

муниципальный бюджет

276015.8

16963.7

17478.4

18337

22881.9

24839.8

27139

127639.8

иные источники

994.1

43

42.9

69.5

85.1

303.6

75

619.1

Основное мероприятие 1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Всего

274302.2

16298.7

16901.3

20264.9

23356.6

25491.7

27342

129655.2

федеральный бюджет

170

Х

50

Х

120.0

Х

Х

170.0

областной бюджет

5131.9

Х

Х

2143

952.9

1027

1009

5131.9

муниципальный бюджет

268040.5

16255.7

16808.4

18052.4

22208.6

24185.4

26258

123768.5

иные источники

959.8

43

42.9

69.5

75.1

279.3

75

584.8

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»«

Всего

7011.6

652

651

272.2

652.8

653.6

826

3707.6

федеральный бюджет

60.8

12

11

10.5

11.8

15.5

Х

60.8

областной бюджет

12.9

Х

Х

5.5

3.2

4.2

Х

12.9

муниципальный бюджет

6921

640

640

256.2

627.8

627

826

3617

иные источники

16.9

Х

Х

Х

10

6.9

Х

16.9

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия в рамках программы «Развитие библиотечного дела»

Всего

599.4

68

30

26.8

35

39.6

50

249.4

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

582

68

30

26.8

35

22.2

50

232

иные источники

17.4

Х

Х

Х

Х

17.4

Х

17.4

Основное мероприятие 1.4 Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Всего

977.3

42.5

57.4

162.4

75.8

104.9

84.3

527.3

федеральный бюджет

403.8

42.5

57.4

106

56.6

78.7

62.6

403.8

областной бюджет

107.9

Х

Х

54.8

15.4

21

16.7

107.9

муниципальный бюджет

465.6

Х

Х

1.6

3.8

5.2

5

15.6

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 1.5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Всего

133.7

Х

Х

Х

133.7

Х

Х

133.7

федеральный бюджет

100

Х

Х

Х

100

Х

Х

100

областной бюджет

27

Х

Х

Х

27

Х

Х

27

муниципальный бюджет

6.7

Х

Х

Х

6.7

Х

Х

6.7

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Всего

70884.4

3935.8

3922.6

4147.4

5371.7

5477.9

7609

30464.4

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

1256

Х

Х

216

156

Х

884

1256

муниципальный бюджет

69394.9

3927.9

3910.8

3915

5190.7

5455.5

6700

29099.9

иные источники

233.5

7.9

11.8

16.4

25

22.4

25

108.5

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Всего

70884.4

3935.8

3922.6

4147.4

5371.7

5477.9

7609

30464.4

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

1256

Х

Х

216

156

Х

884

1256

муниципальный бюджет

69394.9

3927.9

3910.8

3915

5190.7

5455.5

6700

29099.9

иные источники

233.5

7.9

11.8

16.4

25

22.4

25

108.5

Подпрограмма 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Всего

886947.8

57578.6

61250.9

68328.4

76185.4

81419.5

84741.3

429504.1

федеральный бюджет

3990.9

50

Х

2143.7

Х

Х

50

2243.7

областной бюджет

11595.1

4410.3

3402

784

2534.3

11130.6

муниципальный бюджет

859807.6

56347.7

60147.5

60664.9

71760.7

79617.8

81137

409675.6

иные источники

11554.2

1180.9

1103.4

1109.5

1022.7

1017.7

1020

6454.2

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)»

Всего

886947.8

57578.6

61250.9

68328.4

76185.4

81419.5

84741.3

429504.1

федеральный бюджет

3990.9

50

Х

2143.7

Х

Х

50

2243.7

областной бюджет

11595.1

4410.3

3402

784

2534.3

11130.6

муниципальный бюджет

859807.6

56347.7

60147.5

60664.9

71760.7

79617.8

81137

409675.6

иные источники

11554.2

1180.9

1103.4

1109.5

1022.7

1017.7

1020

6454.2

Подпрограмма 4

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

Всего

1802.2

109.2

108

100

100

200

200

817.2

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

1802.2

109.2

108

100

100

200

200

817.2

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму»

Всего

1802.2

109.2

108

100

100

200

200

817.2

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

1802.2

109.2

108

100

100

200

200

817.2

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 5

«Муниципальная политика в сфере культуры»

Всего

336443.9

22499.8

24408.7

26039

30124.7

32119.9

32820.8

168012.9

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

336443.9

22499.8

24408.7

26039

30124.7

32119.9

32820.8

168012.9

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего

47786.8

3353.6

3455.7

3621

4292.5

4454.2

4737.8

23914.8

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

47786.8

3353.6

3455.7

3621

4292.5

4454.2

4737.8

23914.8

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.2

«Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»

Всего

52878.9

3140.3

3446.3

4109

4761.5

4892.8

5463

25812.9

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

52878.9

3140.3

3446.3

4109

4761.5

4892.8

5463

25812.9

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры»

Всего

233859.2

16005.9

17506.7

18099

20740.7

22587.9

22428

117368.2

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

233859.2

16005.9

17506.7

18099

20740.7

22587.9

22428

117368.2

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

Основное мероприятие 5.4 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м»

Всего

1919

Х

Х

210

330

185

192

917

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

1919

Х

Х

210

330

185

192

917

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 6

«Молодость Красногвардейского района»

Всего

35749.9

Х

1319

2442.5

3644.5

3772.7

3969.2

15147.9

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

35749.9

Х

1319

2442.5

3644.5

3772.7

3969.2

15147.9

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 6.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»

Всего

32824.8

Х

1319

2335.4

3344.5

3472.7

3599.2

14070.8

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

32824.8

Х

1319

2335.4

3344.5

3472.7

3611

14070.8

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 6.2 «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»

Всего

2581.1

Х

Х

107.1

300

250

320

977.1

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

2581.1

Х

Х

107.1

300

250

320

977.1

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 6.3 «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Красногвардейского района»

Всего

344

Х

Х

Х

Х

50

50

100

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

344

Х

Х

Х

Х

50

50

100

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №3

к муниципальной программе

Красногвардейского района «Развитие

культуры, искусства и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Итого на 2 этап 2021-2025 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа Красногвардейского района

Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района

Всего

159528.7

142966

178046

178046

178046

836632.7

федеральный бюджет

1747.2

Х

Х

Х

Х

1747.2

областной бюджет

464.5

Х

Х

Х

Х

464.5

муниципальный бюджет

156197

141846

176926

176926

176926

828821

иные источники

1120

1120

1120

1120

1120

5600

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Всего

28470

23984

32099

32099

32099

148751

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

28395

23909

32024

32024

32024

148376

иные источники

75

75

75

75

75

375

Основное мероприятие 1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Всего

27594

23984

31023

31023

31023

144647

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

27519

23909

30948

30948

30948

144272

иные источники

75

75

75

75

75

375

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»«

Всего

826

Х

826

826

826

3304

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

826

Х

826

826

826

3304

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия в рамках программы «Развитие библиотечного дела»

Всего

50

Х

100

100

100

350

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

50

Х

100

100

100

350

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 1.4 Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Всего

Х

Х

150

150

150

450

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

Х

Х

150

150

150

450

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 1.5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Всего

7974

6718

8576

8576

8576

40420

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

7949

6693

8551

8551

8551

40295

иные источники

25

25

25

25

25

125

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Всего

7974

6718

8576

8576

8576

40420

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

7949

6693

8551

8551

8551

40295

иные источники

25

25

25

25

25

125

Подпрограмма 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Всего

85850.7

79051

97514

97514

97514

457443.7

федеральный бюджет

1747.2

Х

Х

Х

Х

1747.2

областной бюджет

464.5

Х

Х

Х

Х

464.5

муниципальный бюджет

82619

78031

96494

96494

96494

450132

иные источники

1020

1020

1020

1020

1020

5100

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)»

Всего

85850.7

79051

97514

97514

97514

457443.7

федеральный бюджет

1747.2

Х

Х

Х

Х

1747.2

областной бюджет

464.5

Х

Х

Х

Х

464.5

муниципальный бюджет

82619

78031

96494

96494

96494

450132

иные источники

1020

1020

1020

1020

1020

5100

Подпрограмма 4

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

Всего

195

190

200

200

200

985

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

195

190

200

200

200

985

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму»

Всего

195

190

200

200

200

985

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

195

190

200

200

200

985

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 5

«Муниципальная политика в сфере культуры»

Всего

33157

29431

35281

35281

35281

168431

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

33157

29431

35281

35281

35281

168431

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего

4607

4490

4925

4925

4925

23872

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

4607

4490

4925

4925

4925

23872

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.2

«Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»

Всего

5326

5189

5517

5517

5517

27066

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

5326

5189

5517

5517

5517

27066

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры»

Всего

23037

19570

24628

24628

24628

116491

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

23037

19570

24628

24628

24628

116491

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.4 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м»

Всего

187

182

211

211

211

1002

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

187

182

211

211

211

1002

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 6

«Молодость Красногвардейского района»

Всего

3882

3592

4376

4376

4376

20602

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

3882

3592

4376

4376

4376

20602

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 6.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»

Всего

3520

3321

3971

3971

3971

18754

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

3520

3321

3971

3971

3971

18754

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 6.2 «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»

Всего

313

226

355

355

355

1604

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

313

226

355

355

355

1604

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 6.3 «Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Красногвардейского района»

Всего

49

45

50

50

50

244

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

областной бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

муниципальный бюджет

49

45

50

50

50

244

иные источники

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №4

к муниципальной программе

Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств муниципального бюджета на I этапе реализации

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования (2этапа), тыс. рублей

Расходы (тыс.руб.), годы

Итого на 1 этап 2015-2020 гг

ГРБС

Рз

ЦСР

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа Красногвардейского района

Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1615198.6

99952.8

107490.8

120588.2

138547.4

147936.1

156522.6

771037.9

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

Х

Х

Х

1609115.6

99354.3

106737.1

119792.2

137963.3

147472.4

156022.6

767341.9

850

Х

Х

Х

6083

598.5

753.7

796

584.1

463.7

500

3696

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.00.00000

600

282030.1

17018.2

17596.8

20656.8

24168.8

25986.2

28227.3

133654.1

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.01.00000

600

273342.4

16255.7

16858.4

20195.4

23281.5

25212.4

27267

129070.4

872

0801

03 1 01 00590

600

260108.4

16255.7

16858.4

15909.4

20064.5

21033.4

25715

115836.4

872

0801

03 1 01 77780

600

5100

Х

Х

2143

921

1027

1009

5100

872

0801

03 1 01 S7780

600

7974

Х

Х

2143

2136

3152

543

7974

872

0801

03 1 01 L0270

600

160

Х

Х

Х

160

Х

Х

160

Основное мероприятие 1.2

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.02.00000

000

6994.7

652

651

272.2

642.8

646.7

826

3690.7

872

0801

03 1 02 21440

600

1280

640

640

Х

Х

Х

Х

1280

872

0801

03 1 02 51440

600

23

12

11

Х

Х

Х

Х

23

872

0801

03 1 02 L5192

600

5691.7

Х

Х

272.2

642.8

646.7

826

2387.7

Основное мероприятие 1.3

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 1 03 29990

600

582

68

30

26.8

35

22.2

50

232

Основное мероприятие 1.4

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.04.00000

600

977.3

42.5

57.4

162.4

75.8

104.9

84.3

527.3

872

0801

03 1 04 51460

600

99.9

42.5

57.4

Х

Х

Х

Х

99.9

872

0801

03 1 04 L 5193

600

877.4

Х

Х

162.4

75.8

104.9

84.3

427.4

Основное мероприятие 1.5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03. 1. 05. 00000

600

133.7

Х

Х

Х

133.7

Х

Х

133.7

872

0801

03 1 05 L 5194

600

133.7

Х

Х

Х

133.7

Х

Х

133.7

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.2.00.00000

600

70650.9

3927.9

3910.8

4131

5346.7

5455.5

7584

30355.9

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

872

872

0801

0801

0801

03 2 01 00590

03 2 01 S7780

03 2 01 77780

600

600

600

68214.9

1180

1256

3927.9

Х

Х

3910.8

Х

Х

3699

216

216

4828.7

362

156

5329.5

126

Х

6224

476

884

27919.9

1180

1256

Подпрограмма 3

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.3.00.00000

Х

875393.6

56397.7

60147.5

67218.9

75162.7

80401.8

83721.3

423049.9

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 3 01 00590

100

85883.4

7864.8

7177.7

6580.9

7786

7407

7615

44431.4

850

0801

03 3 01 20860

100

238.5

238.5

Х

Х

Х

Х

Х

238.5

850

0801

03 3 01 29990

100

194.7

60

44.9

44.9

Х

44.9

Х

194.7

850

0801

03 3 01 29990

200

3019

300

466.6

403

240.9

221.5

250

1882

850

0801

03 3 01 29990

800

2630.8

Х

242.2

348.1

343.2

197.3

250

1380.8

872

0801

03 3 01 00590

200

3889.3

1132.2

495

374.9

417.7

285.5

223

2928.3

872

0801

03 3 01 00590

600

749682.6

46797.3

51717.1

48813

55014.6

70687.6

71438

344467.6

872

0801

03 3 01 S7780

600

14155

Х

Х

4072

7954

772

1357

14155

872

0801

03 3 01 77780

600

10779

Х

Х

4072

3402

784

2521

10779

872

0801

033 3 01 00590

800

19.2

4.9

4

4

4.3

2

Х

19.2

872

0801

033 01 L 5580

600

2406.1

Х

Х

2406.1

Х

Х

Х

2406.1

872

0801

033 07 4010

600

100

Х

Х

100

Х

Х

Х

100

872

0801

033 01 L 4670

600

2328.7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

872

0801

033 01 L5195

600

67.3

Х

Х

Х

Х

Х

67.3

67.3

Подпрограмма 4

Развитие внутреннего и въездного туризма

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0412

03.4.00.00000

Х

1802.2

109.2

108

100

100

200

200

817.2

Основное мероприятие 4.1

«Мероприятия по событийному туризму»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0412

03 4 01 29990

600

1595.5

45

45

45

75.5

200

200

610.5

872

0412

03 4 01 29990

200

206.7

64.2

63

55

24.5

Х

Х

206.7

Подпрограмма 5

Муниципальная политика в сфере культуры

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03.5.00.00000

Х

349571.9

22499.8

24408.7

26039

30124.7

32119.9

32820.8

168012.9

Основное мероприятие 5.1

«Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03.5.01. 90019

000

47786.8

3353.6

3455.7

3621

4292.5

4454.2

4737.8

23914.8

872

0804

03 5 01 90019

100

43802.4

3178.8

3221.9

3301

3925.5

4048.2

4409

22084.4

872

0804

03 5 01 90019

200

3828.1

164

224.8

305.8

353.7

393

312.8

1754.1

872

0804

03 5 01 90019

800

156.3

10.8

9

14.2

13.3

13

16

76.3

Основное мероприятие 5.2

«Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03.5.02. 00590

000

52878.9

3140.3

3446.3

4109

4761.5

4892.8

5463

25812.9

872

0804

03 5 02 00590

100

47372

2807

3103.2

3694

4193

4377.8

4924

23099

872

0804

03 5 02 00590

200

5506.9

333.3

343.1

415

568.5

515

539

2713.9

Основное мероприятие 5.3

«Организация текущей деятельности учреждений культуры»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

872

872

0804

0804

0804

03 5 03 00590

03 5 03 00590

03 5 03 00590

000

100

200

233859.2

233780.2

79

16005.9

16005.9

Х

17506.7

17506.7

Х

18099

18020

79

20740.7

20740.7

Х

22587.9

22587.9

Х

22428

22428

Х

117368.2

117289.2

79

Основное мероприятие 5.4

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в сельской местности»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

1003

03 5 04 S3220

300

1919

0

0

210

330

185

192

917

Подпрограмма 6

Молодость Красногвардейского района

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03.6.00.00000

Х

35749.9

Х

1319

2442.5

3644.5

3772.7

3969.2

15147.9

Основное мероприятие 6.1

Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03.6.01.00000

000

32824.8

Х

1319

2335.4

3344.5

3472.7

3599.2

14070.8

872

0707

03 6 01 00590

100

25459.6

Х

494.7

1330.9

2562.9

2557.1

2974

9919.6

872

0707

03 6 01 00590

200

3896.8

Х

258.6

486.1

364.9

589

351.2

2049.8

872

0707

03 6 01 29990

200

3468.4

Х

565.7

518.4

416.7

326.6

274

2101.4

Основное мероприятие 6.2

«Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03.6.02.00000

000

2581.1

Х

Х

107.1

300

250

320

977.1

872

0707

03 6 02 00590

200

1055.6

Х

Х

7.1

57.8

122.7

140

327.6

872

0707

03 6 02 29990

200

1525.5

Х

Х

100

242.2

127.3

180

649.5

Основное мероприятие 6.3

«Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Красногвардейского района»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03.6.03. 00000

000

344

Х

Х

Х

Х

50

50

100

872

0707

03 6 03 29990

200

198

Х

Х

Х

Х

50

25

75

872

0707

036 03 00590

200

146

Х

Х

Х

Х

Х

25

25

Приложение №4

к муниципальной программе

Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств муниципального бюджета на II этапе реализации

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на 2 этап 2021-2025 гг.

ГРБС

Рз

ЦСР

ВР

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа Красногвардейского района

Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

158408.7

141846

181302

181302

181302

844160.7

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

Х

Х

Х

157921.7

141371

180827

180827

180827

841773.7

850

Х

Х

Х

487

475

475

475

475

2387

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.00.00000

600

28395

23909

32024

32024

32024

148376

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.01.00000

600

27519

23909

30948

30948

30948

144272

872

0801

03 1 01 00590

600

27519

23909

30948

30948

30948

144272

Основное мероприятие 1.2

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03.1.02.00000

600

826

Х

826

826

826

3304

872

0801

03 1 02 L 5192

600

826

Х

826

826

826

3304

Основное мероприятие 1.3

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 1 03 29990

600

50

Х

100

100

100

350

Основное мероприятие 1.4

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 1 04 L5193

600

Х

Х

150

150

150

450

Основное мероприятие 1.5

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 1 05 L51 94

600

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 2 00 00000

600

7949

6693

8551

8551

8551

40295

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 2 01 00590

600

7949

6693

8551

8551

8551

40295

Подпрограмма 3

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 3 00 00000

Х

84830.7

78031

96494

96494

96494

452343.7

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0801

03 3 01 00590

100

7920

6856

8892

8892

8892

41452

872

0801

03 3 01 00590

200

223

Х

246

246

246

961

850

0801

03 3 01 29990

200

237

225

225

225

225

1137

850

0801

03 3 01 29990

800

250

250

250

250

250

1250

872

0801

03 3 01 00590

800

Х

Х

Х

Х

Х

Х

872

0801

03 3 01 00590

600

73872

70700

86881

86881

86881

405215

872

0801

03 3 01 L 4670

600

2328.7

Х

Х

Х

Х

2328.7

872

0801

033 01 L5195

600

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 4

Развитие внутреннего и въездного туризма

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0412

03 4 00 00000

Х

195

190

200

200

200

985

Основное мероприятие 4.1

«Мероприятия по событийному туризму»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0412

03 4 01 29990

600

195

190

200

200

200

985

Подпрограмма 5

Муниципальная политика в сфере культуры

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03 5 00 00000

Х

33157

29431

39657

39657

39657

181559

Основное мероприятие 5.1

«Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03 5 01 90019

000

4607

4490

4925

4925

4925

23872

872

0804

03 5 01 90019

100

4300

4191

4409

4409

4409

21718

872

0804

03 5 01 90019

200

291

283

500

500

500

2074

872

0804

03 5 01 90019

800

16

16

16

16

16

80

Основное мероприятие 5.2

«Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03 5 02 00000

Х

5326

5189

5517

5517

5517

27066

872

0804

03 5 02 00590

100

4813

4688

4924

4924

4924

24273

872

0804

03 5 02 00590

200

513

501

593

593

593

2793

Основное мероприятие 5.3

«Организация текущей деятельности учреждений культуры»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0804

03 5 03 00000

100

23037

19570

24628

24628

24628

116491

Основное мероприятие 5.4

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в сельской местности»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

1003

03 5 04 S3220

300

187

182

211

211

211

1002

Подпрограмма 6

Молодость Красногвардейского района

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03 6 00 00000

Х

3882

3592

4376

4376

4376

20602

Основное мероприятие 6.1

Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03 6 01 00000

Х

3520

3321

3971

3971

3971

18754

872

0707

03 6 01 00590

100

2900

2827

3271

3271

3271

15540

872

0707

03 6 01 00590

200

353

294

400

400

400

1847

872

0707

03 6 01 29990

200

267

200

300

300

300

1367

Основное мероприятие 6.2

«Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03 6 02 00000

Х

313

226

355

355

355

1604

872

0707

03 6 02 00590

200

137

126

155

155

155

728

872

0707

03 6 02 29990

200

176

100

200

200

200

876

Основное мероприятие 6.3

«Развитие добровольческого (волонтёрского) движения на территории Красногвардейского района»

Управление культуры администрации Красногвардейского района

872

0707

03 6 00 00000

Х

49

45

50

50

50

244

872

0707

03 6 03 29990

200

25

23

25

25

25

123

872

0707

03 6 03 00590

200

24

22

25

25

25

121

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства

и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Прогноз свободных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе на I этапе реализации

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги

Единицы измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Красногвардейского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Первый год планового периода

(2018 г.)

Второй год планового периода

(2019 г.)

Третий год планового периода

(2020 г.)

Первый год планового периода

(2018 г.)

Второй год планового периода

(2019г.)

Третий год планового периода

(2020 г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание: информационно-библиотечное обслуживание

Тыс. руб.

Х

Х

Х

23281.5

25212.4

27267

Показатель объема услуги:

интенсивность использования документного фонда библиотек

%

166

166

166

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

включение библиотек в единое региональное, российское, международное информационное пространство

Шт.

37

38

38

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество библиотечных мероприятий

Шт.

2150

2200

2250

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество экземпляров библиотечного фонда

Шт.

323284

323284

323284

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество выездов в муниципальные библиотеки методистов ЦРБ и ЦДБ

Шт.

28

29

29

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

наличие собственных электронных каталогов

Шт.

1

1

1

Х

Х

Х

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным ценностям

Тыс. руб.

Х

Х

Х

5346.7

5455.5

7584

Показатель объема услуги:

доля музейных предметов, введённых в научный оборот, в общем количестве музейных предметов

%

8

8

8

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество временных выставок

Шт.

52

44

44

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество музейных мероприятий

Шт.

34

10

10

Х

Х

Х

Подпрограмма 3. Культурно-досуговая деятельность

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера

Тыс. руб.

Х

Х

Х

75162.7

80401.8

83721.3

Показатель объема услуги:

количество клубных формирований

Шт.

461

463

465

Х

Х

Х

Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований

Чел.

6300

6310

6320

Х

Х

Х

Показатель объема услуги: количество коллективов со званием «народный»

Шт.

18

18

18

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

число посещений в год на одного жителя

Шт.

17

17

17

Х

Х

Х

Показатель объема услуги: количество мероприятий

Шт.

9664

9684

9694

Х

Х

Х

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства

и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Прогноз свободных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе на II этапе реализации

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги

Единицы измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Красногвардейского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Первый год планового периода

(2021 г.)

Второй год планового периода

(2022 г.)

Третий год планового периода

(2023 г.)

Первый год планового периода

(2021 г.)

Второй год планового периода

(2022 г.)

Третий год планового периода

(2023 г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание: информационно-библиотечное обслуживание

Тыс. руб.

Х

Х

Х

28395

23909

30948

Показатель объема услуги:

интенсивность использования документного фонда библиотек

%

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

включение библиотек в единое региональное, российское, международное информационное пространство

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество библиотечных мероприятий

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество экземпляров библиотечного фонда

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество выездов в муниципальные библиотеки методистов ЦРБ и ЦДБ

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

наличие собственных электронных каталогов

Шт.

Х

Х

Х

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным ценностям

Тыс. руб.

7949

6693

8551

Показатель объема услуги:

доля музейных предметов, введённых в научный оборот, в общем количестве музейных предметов

%

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество временных выставок

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

количество музейных мероприятий

Шт.

Х

Х

Х

Подпрограмма 3. Культурно-досуговая деятельность

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера

Тыс. руб.

84830.7

78031

96494

Показатель объема услуги:

количество клубных формирований

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований

Чел.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги: количество коллективов со званием «народный»

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги:

число посещений в год на одного жителя

Шт.

Х

Х

Х

Показатель объема услуги: количество мероприятий

Шт.

Х

Х

Х».

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Красногвардейского района

Белгородской области

Муниципальная программа

Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики

Красногвардейского района»

Ответственный исполнитель Программы:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственный за разработку:

Начальник управления культуры

администрации Красногвардейского района Н.В. Валуйских

Телефон: 8 (47247) 3-11-62

Адрес электронной почты: kultura-2012@yandex.ru

г. Бирюч

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

(далее - Программа)

1.

Наименование муниципальной программы

Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района

2.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры администрации Красногвардейского района

3.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы

Администрация Красногвардейского района, управление культуры администрации Красногвардейского района

4.

Участники муниципальной программы

Управление культуры администрации Красногвардейского района, администрация Красногвардейского района, АНО «Редакция газеты «Знамя труда», МАУ «Телерадиокомпания «Бирюч».

5.

Подпрограммы муниципальной программы

Развитие библиотечного дела.

Развитие музейного дела.

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.

Развитие внутреннего и въездного туризма.

Муниципальная политика в сфере культуры.

Молодость Красногвардейского района.

6.

Цель муниципальной программы

Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, формирования гармонично развитой личности, сохранения исторического и культурного наследия, обеспечения гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района, самореализации, социального становления молодых людей района

7.

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения района, сохранности и комплектования книжных фондов.

2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев, сохранности и безопасности музейных фондов.

3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красногвардейского района.

4. Формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Красногвардейского района.

5. Реализация основных направлений политики Красногвардейского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры.

6. Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

8.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021-2025 годы.

9.

Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счёт средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников

Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы за счёт всех источников финансирования в 2015-2025 годах составит 1614852, 4 тыс. руб.

Планируемый объём бюджетных ассигнований за счёт средств районного бюджета до 2025 года составит 1579214, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 99 848, 3 тыс. рублей;

2016 год - 107372, 4 тыс. рублей;

2017 год - 111498, 4 тыс. рублей;

2018 год - 133702, 5 тыс. рублей;

2019 год - 146005, 7 тыс. рублей;

2020 год - 151966 тыс. рублей;

2021 - 2025 годы - 828821 тыс. руб.

Объёмы финансирования за счёт бюджетов всех уровней до 2025 года - 1602070, 6тыс. рублей, в том числе:

- объёмы финансирования из федерального бюджета - 4725, 5 тыс. руб.

Объёмы финансирования за счёт иных источников - 12781, 8 тыс. рублей. Источники и объёмы финансирования муниципальной программы при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учётом прогнозируемых объёмов финансовых ресурсов.

10.

Конечные результаты муниципальной программы

1. Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек - 352 тыс. раз в 2025 году.

2. Количество посещений музея на 1000 человек населения - 904 в 2025 году.

3. Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея - 35% в 2025 году.

4. Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 560625 человек в 2025 году.

5. Увеличение количества туристов, посетивших Красногвардейский район в 2025 году, до 32 тысяч человек.

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100 % в 2025 году.

7. Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность, до 63, 8 % в 2025 году.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Администрация Красногвардейского района создает благоприятные условия для устойчивого развития отрасли культуры, широкого участия в культурной жизни и творческой деятельности жителей района, участия молодёжи в развитии района. Стратегия социально-экономического развития Красногвардейского района на долгосрочной период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2016 года, утвержденная постановлением районного Совета депутатов Красногвардейского района от 25 мая 2007 года №3 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Красногвардейский район» до 2025 года», определяет основные приоритеты и направления развития культуры и искусства, молодёжной политики в Красногвардейском районе. Управление культуры администрации Красногвардейского района и учреждения культуры района реализуют возложенные на них функции в области культуры и молодёжной политики в пределах установленных полномочий и с учётом особенностей положений закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле», Закона Белгородской области от 03 октября 2013 года №223 «О поддержке молодёжи в Белгородской области».

Развитие отрасли культуры осуществляется также согласно областной государственной программе Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы».

В настоящее время в сфере культуры работает 349 человек, из них 260 творческих работников. В районе функционирует 8 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей: МБУК «Централизованная клубная система Красногвардейского района» (51 культурно-досуговое учреждение, в том числе 50 в сельских территориях), МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» с 2-мя филиалами, МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» (35 сельских филиалов, Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека), МКУК «Центр народного творчества Красногвардейского района», 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей: Красногвардейская и Засосенская детские школы искусств, Веселовская и Ливенская детские музыкальные школы.

Итоги работы за отчётный период показывают, что отрасль культуры развивается достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста основных показателей.

Улучшению качества обслуживания населения способствует рост профессионального мастерства специалистов учреждений культуры и искусства. Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено 4 творческим работникам, Почетной грамотой Министерства культуры награждены 25 творческих работников, Благодарностью Министра культуры Российской Федерации - 5 человек, звание «Народный мастер Белгородской области» присвоено 1 мастеру декоративно-прикладного творчества.

В учреждениях культуры округа в настоящее время действуют 448 культурно-досуговых формирований, которые объединяют около 6000 участников. Звание «народный (образцовый)» самодеятельный коллектив носят 17 коллективов художественной самодеятельности. За первое полугодие 2014 года было проведено 3628 мероприятий.

Постоянно расширяется сеть модельных домов культуры: в настоящее время в Красногвардейском районе их работает 7.

В рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года №423-пп «О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области на 2012-2017 годы» управлением культуры администрации Красногвардейского района совместно с МКУК «ЦНТ Красногвардейского района» был разработан конкретный механизм по продвижению культурных брендов территорий на рынок смежных услуг.

Бренд территории г. Бирюча находит своё отражение в итоговом фестивале-празднике «Бирюченская ярмарка», который представлен в фестивальном календаре Белгородской области на 2014 год. Разработаны и уже реализуются мероприятия по продвижению бренда сельских территорий района в сёлах Весёлое, Верхососне, Ливенке и Большебыково.

Работу по изучению, сохранению и развитию народной культуры Красногвардейского района ведёт МКУК «Центр народного творчества», в структуру которого входят 2 штатных духовых оркестра, районный Дом ремёсел. В студиях этого учреждения занимаются более 160 человек разного возраста - от 7 до 50 лет.

Библиотечная сеть района представлена 35 сельскими филиалами, Центральной районной библиотекой и Центральной детской библиотекой. В настоящее время в Централизованной библиотечной системе существует 11 модельных библиотек (41% от общего количества). Современные технологии, обеспечивающие открытый, комфортный доступ населения к информации, определяют эффективность их работы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» - это сеть библиотек, ежегодно предоставляющих библиотечные услуги более чем для 39 тысяч человек.

В настоящий момент к сети Интернет подключены 17 библиотек, в электронный каталог внесено 31 414 записей (2011-2013 годы). К услугам жителей - более 326 тыс. документов на бумажных и электронных носителях, в 2013 году документовыдача составила свыше 537 тыс. экземпляров.

В Центральной районной библиотеке работает Центр общественного доступа к социально значимой информации, который предоставляет бесплатный доступ к электронным ресурсам. В 2012 году зафиксировано 419 обращений, в 2013 году - 500.

В настоящее время на территории Красногвардейского района действует Красногвардейский краеведческий музей, а также два его филиала - Веселовский и Ливенский. Сегодня музей в общественной жизни Красногвардейского района занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Красногвардейский краеведческий музей и его филиалы проводят работу по развитию туризма в сёлах района, для учащихся школ проводятся экскурсии по памятным местам нашего края.

Ежегодно открывается до 30 стационарных и передвижных выставок, проводится более 300 массовых мероприятий и музейных занятий, музей посещают более 20 тысяч человек.

В 2011-2013 годах значительно улучшилась материально-техническая база учреждений культуры.

В целях реализации долгосрочной целевой программы капитального ремонта сельских учреждений культуры в период с 2007 по 2013 гг. построен новый Дом культуры в с. Никитовка и произведён капитальный ремонт в 27 клубных учреждениях района. Благоустройство и материально-техническое оснащение зданий сельских Домов культуры и клубов положительно отразилось на организации и проведении культурно-досуговых мероприятий. Однако для улучшения качества обслуживания населения требуется капитально отремонтировать ещё 21 клубное учреждение.

На укрепление материально-технической базы в 2013 году было направлено 2998 тыс. рублей из местного бюджета, за счёт средств от оказания платных услуг - 1103 тыс. рублей. На подписку и комплектование библиотечного фонда за счёт средств федерального бюджета выделено 97 тыс. рублей, местного бюджета - 989 тыс. рублей.

Постоянно растет заработная плата работников учреждений культуры. В 2012 году средняя заработная плата специалистов учреждений культуры составляла 9903 рубля, в 2013 году - 12466 рублей (рост составил 26 %) ; педагогических работников - 12235 рублей, в 2013 году - 15238 рублей (рост составил 24, 5 %).

Выбор развития внутреннего и въездного туризма в качестве приоритетных направлений в Красногвардейском районе обусловлен как особенностями самой отрасли, представляющей важное социально-

экономическое значение, так и имеющимся туристским потенциалом, наличием уникальных памятников истории и культуры, природно- рекреационных зон, сильными культурными традициями.

На территории района уже действуют экскурсионные маршруты «Белгородская оборонительная черта. Город-крепость Усёрд», «Древние поселения на территории с. Остроухово», «Изюмская оборонительная черта», «Город мастеров», выставка «Краса незакатная», выставка к 60-летию образования Белгородской области «Это нашей истории строки», музейное занятие «В гончарной мастерской» и игра-путешествие «Любимый город», центр сельского туризма на базе МБОУ «Казацкая СОШ», экскурсионная усадьба «Домашний зоопарк» в с. Хуторцы.

Большое внимание администрацией района уделяется молодёжной политике. Сегодня молодое поколение активно участвует в экономической, социальной, политической, культурной, научной жизни, являясь реальной движущей силой общества. Именно современным школьникам, студентам, молодым специалистам предстоит решать задачи дальнейшей всесторонней модернизации Красногвардейского района, строить будущее Белгородской области и России, стать устремленной в будущее молодой нацией, которая займет достойные позиции в мировом сообществе.

Молодые люди становятся все более прагматичными и рационально мыслящими и ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность их достижения связывается с получением хорошего профессионального образования и наличием условий для самореализации.

Для развития молодежной активности необходима поддержка конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой и общественно полезной деятельности молодых людей.

В ходе реализации программно-проектного подхода сложилась система мероприятий по работе с талантливой молодежью, решению проблем занятости, социальной поддержки, духовного и физического развития молодежи, обозначились пути решения социально-экономических проблем молодежи.

Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии отрасли культуры и молодёжной политики, остаются нерешёнными следующие проблемы:

 снижение качества, объёма и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками;

 снижение интереса населения к услугам муниципальных музеев; стареющая материально-техническая и методическая база музейной деятельности;

 снижение интереса населения к культурно-досуговой деятельности, осуществляемой муниципальными учреждениями;

 низкое качество культурных мероприятий;

 низкая осведомленность о туристическом потенциале района, недостаточная реклама туристских возможностей района;

 невысокая заработная плата работников учреждений культуры района;

- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи;

- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью (отсутствие полной базы данных талантливой молодежи, системы стимулирования и распространения информации о молодых талантах) ;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной молодежной политики, которая включает в себя организации, учреждения и службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую потребности молодежи по широкому спектру социально значимых вопросов;

- недостаточность статистической информации, позволяющей объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их решения;

- рост молодежной зависимости от слабоалкогольных и энергетических напитков, иных психоактивных веществ;

- сложности трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии опыта работы.

Многообразие направлений в сфере культуры и молодёжной политики делает невозможным решение стоящих перед ними проблем без широкого взаимодействия органов власти, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих в рамках Программы задач.

SWOT-анализ состояния сферы культуры района

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1. Уникальность и своеобразие историко-культурного наследия района, богатство традиций.

2. Развитая инфраструктура сферы культуры.

3. Создание и продвижение культурных брендов района.

4. Сложившаяся система работы с молодёжью.

1. Недостаточно равный доступ населения района к культурным ценностям и услугам учреждений культуры.

2. Недостаточный уровень качества и видового разнообразия услуг учреждений культуры района.

3. Старение кадров, недостаточное количество квалифицированных молодых специалистов.

4. Низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью.

Возможности (O)

Угрозы (T)

1. Расширение сети модельных библиотек и модельных домов культуры; оказание мобильных видов услуг.

2. Повышение уровня заработной платы и внедрение мощной системы поощрений (гранты, премии, проектная деятельность), совершенствование системы подготовки кадров.

3. Организация работы путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи.

1. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика муниципального района, потеря ценных объектов культурного наследия.

2. Низкий уровень жизни населения, недостаточный уровень образованности, духовного потенциала.

3. Высокий уровень конкуренции со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений; ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, не отвечающей требованиям времени.

4. Снижение престижа профессий в сфере культуры.

5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры современной молодежной политики.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

Приоритетными направлениями в сфере культуры являются:

- формирование единого культурного пространства района, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия и традиционной культуры Красногвардейского района;

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей города Бирюча и сельских территорий;

- развитие инфраструктуры отрасли;

- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;

- создание и продвижение культурных брендов района.

Выполнить вышеназванные задачи предполагается за счёт модернизации сети учреждений культуры, предусматривающей:

- создание социально-культурных кластеров в сельских территориях, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирование новых экономических отношений, расширение взаимодействия с другими субъектами кластера, повышение доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;

- укрепление материальной базы учреждений культуры (приобретение музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического специального оборудования, костюмов, транспорта для проведения мероприятий на современном уровне) ;

- создание эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации и установку систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;

- создание условий для доступа населения к информации путём: совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

- продолжение внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;

- создание инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием сети Интернет;

- организацию работ по сохранению и развитию культурного наследия района путем выявления территорий, обладающих историко-культурным и природно-ландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных мест, расположенных на территории района;

- укрепление и дальнейшее развитие самодеятельного искусства за счёт обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей и народных мастеров в областных, международных и всероссийских мероприятиях;

- профессиональное кадровое обеспечение учреждений культуры Красногвардейского района;

- повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района.

Для достижения цели Программы по созданию условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения района, сохранности и комплектования книжных фондов.

2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев, сохранности и безопасности музейных фондов.

3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красногвардейского района.

4. Формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Красногвардейского района.

5. Реализация основных направлений политики Красногвардейского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры.

Для решения существующих проблем в молодёжной политике будут приняты следующие меры:

- организация работы путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на территории Красногвардейского района;

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей, организацию временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи;

- организация условий вовлечения молодежи в проектную деятельность и социальную практику;

- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа жизни молодежи и развитию молодежного туризма в области;

- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного обеспечения молодежи, межмуниципального сотрудничества и мероприятий по разработке нормативных правовых актов в сфере реализации молодежной политики в Красногвардейском районе.

Данные меры направлены для решения основной задачи - создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Перечень нормативно-правовых актов Красногвардейского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы.

Перечень правовых актов Красногвардейского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

4.Обоснования выделения подпрограмм

Программа состоит из 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения района, сохранности и комплектования книжных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек до 352 тысяч раз в 2025 году.

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела»

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по развитию экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев, сохранности и безопасности музейных фондов. В рамках подпрограммы решается задача:

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- количество посещений музея на 1000 человек населения увеличится до 904 в 2025 году;

- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, увеличится до 35% в 2025 году.

3. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красногвардейского района. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;

- создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 560625 человек в 2025 году.

4. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по формированию и развитию в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Красногвардейского района.

В рамках подпрограммы решается задача:

- повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества туристов, посетивших Красногвардейский район в 2025 году, до 32 тысяч человек.

5. Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере культуры»

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по реализации основных направлений муниципальной политики Красногвардейского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры. В рамках подпрограммы решается задача исполнения управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит достичь увеличения показателя «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Белгородской области» до 100% в 2025 году.

Подпрограмма «Молодость Красногвардейского района»

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по созданию условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В рамках подпрограммы решается задача создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

В результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, составит в 2025 году 63, 8 процента от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в области.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт средств местного бюджета представлены в приложении № 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Планируемый объём ассигнований на реализацию Программы в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 1602070, 6тыс. рублей, из них:

- средства районного бюджета - 1579214, 3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 99848, 3 тыс. рублей;

2016 год - 107372, 4 тыс. рублей;

2017 год - 111498, 4 тыс. рублей;

2018 год - 133702, 5 тыс. рублей;

2019 год - 146005, 7 тыс. рублей;

2020 год - 151966 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 828821 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 4725, 5 тыс. рублей.

Планируемый объём внебюджетных средств - 12781, 8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт средств районного и областного бюджетов представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к Программе.

6. Анализ рисков реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей Программы, выделены следующие риски её реализации:

- финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу «Культура» и «Молодёжная политика»;

- сокращение объёмов финансирования запланированных мероприятий вследствие прекращения финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнение не в полном объёме или невыполнение как непосредственных, так и конечных результатов Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путём привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и искусства.

Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведёт к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

Минимизация данных рисков предусматривается путём корректировки плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза заболеваемости населения района.

Информационные риски определяются отсутствием или недостаточной исходной отчётной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

- выявление потенциальных рисков путём мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценка их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных профессиональных кадров, в том числе из молодых людей в возрасте до 30 лет, и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и областным законодательством, нормативными актами Красногвардейского района.

Муниципальная программа Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственный за разработку:

Директор МБУК «Централизованная

библиотечная система Красногвардейского района»Л.А. Рыбалко

Телефон: 8 (47247) 3-10-34

Адрес электронной почты: gvabibl@yandex.ru

г. Бирюч

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»

№п/п

Наименование подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела»

(далее - подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель

Управление культуры администрации Красногвардейского района Белгородской области

2.

Участники подпрограммы 1

Управление культуры администрации Красногвардейского района Белгородской области

3.

Цель подпрограммы 1

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения района, сохранности и комплектования библиотечных фондов

4.

Задачи подпрограммы 1

1. Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории района.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников

Планируемый объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счёт средств районного бюджета составит 276015, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 16963, 7 тыс. рублей;

2016 год - 17478, 4 тыс. рублей;

2017 год - 18337 тыс. рублей;

2018 год - 22881, 9 тыс. рублей;

2019 год - 24839, 8 тыс. рублей;

2020 год - 27139 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 148376 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 734, 6 тыс. рублей;

Внебюджетные средства - 994, 1 тыс. рублей.

7.

Конечные результаты подпрограммы 1

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек - 352 тыс. раз в 2025 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле». Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счёт создания библиотек физическими и юридическими лицами.

Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

В Красногвардейском районе деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года №81 «О библиотечном деле Белгородской области» и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года №128 «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».

Полномочия библиотечного обслуживания населения на муниципальном уровне закреплены Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за сельскими поселениями.

Сеть муниципальных общедоступных библиотек района включает 37 библиотек, в том числе: Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и 35 сельских библиотек-филиалов.

Взрослое население обслуживают Центральная районная библиотека и 34 библиотеки-филиала, юношество - Центральная районная библиотека (юношеская кафедра), Никитовский сельский филиал №1 (юношеская кафедра), 33 библиотеки-филиала, детей - Центральная детская и 35 библиотек-филиалов, одна из них специализируются на обслуживании детей.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» - это сеть библиотек, ежегодно предоставляющих библиотечные услуги более чем для 39 тысяч человек. Муниципальные библиотеки являются учреждениями

интеллектуального развития, информационными центрами по вопросам социально-правового просвещения. Коллектив централизованной библиотечной системы входит в тройку лидеров массовых библиотек Белгородской области. Продолжен процесс модернизации библиотек и создания на их базе модельных. Сегодня в муниципальном образовании

функционируют 17 компьютеризированных библиотек, в том числе одиннадцать из них - модельные.

В настоящий момент к сети Интернет подключены 17 библиотек, в электронный каталог внесено 31 414 записей (2011-2013 годы). К услугам жителей - более 326 тысяч документов на бумажных и электронных носителях, в 2013 году документовыдача составила свыше 537 тысяч экземпляров.

В центральной районной библиотеке работает Центр общественного доступа к социально значимой информации, который предоставляет бесплатный доступ к электронным ресурсам. В 2012 году зафиксировано 419 обращений, в 2013 году - 500.

Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 25 декабря 2012 года №11 «О присвоении имени известного земляка Харыбина А.Т. учреждениям культуры района» Малобыковской модельной библиотеке присвоено имя Харыбина А.Т.

Сегодня муниципальные библиотеки - гуманитарные учреждения, общественной миссией которых является активное участие в формировании личности, создании условий для её интеллектуального развития, реализации творческого потенциала; информационное обеспечение развития экономики, науки и культуры; обеспечение прав личности на пользование духовными ценностями и информационными ресурсами.

Предметом деятельности библиотек является формирование информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках.

Концептуальной основой деятельности муниципальных библиотек является система новой библиотечной политики на основе единства и взаимодействия библиотечного фонда, контингента пользователей, библиотечного персонала и материально-технической базы в целях придания библиотеке статуса организации с высоким уровнем информационного и технического комфортного обслуживания.

В современных условиях как положительный фактор можно отметить то, что сохранён общий темп реализации намеченных стратегических задач по развитию библиотечно-культурного интеллектуального потенциала муниципального образования, формированию солидарного общества и

единого культурного информационного пространства, обеспечению максимального доступа к культурным ценностям, сохранению объектов культурного наследия. Проводится поэтапная модернизация сети библиотечных учреждений, включающая их ремонт, компьютеризацию, реконструкцию информационно-культурного пространства. Активными темпами формируется единое библиотечно-информационное пространство на основе использования автоматизированной информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global».

Кадровый потенциал имеет следующие показатели: 32% специалистов имеют высшее образование, в том числе 12 - библиотечное. В настоящее время учатся 7 человек. Средняя нагрузка по читателям на территории Красногвардейского района составляет 484 человека при среднем показателе в области - 428.

Проектное развитие библиотек является основным инструментом инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику библиотечных учреждений новые модели и технологии работы. На территории Красногвардейского района стали традиционными Недели детской книги и Недели книги для молодёжи, программы летнего чтения, акции по формированию гражданственности, здорового образа жизни и т.д.

Большое значение для повышения уровня образования специалистов имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации специалистов библиотек развивать их профессиональные знания и умения в области инновационной культуры. Ежегодно на областных курсах повышения квалификации, семинарах, творческих лабораториях обучается от 4 до 9 человек. Повышение квалификации библиотекарей в районе осуществляется в рамках Программы непрерывного образования специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района».

Библиотечная система располагает фондом изданий, насчитывающим свыше 326 тысяч единиц хранения. Фонд включает книги, газеты, журналы, ноты, грампластинки, аудио- и видеокассеты, нормативно-технические документы. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря системе каталогов и картотек. Для выполнения своих целей и задач библиотека располагает сформированным универсальным фондом, современными информационными технологиями, высококвалифицированной командой.

В таблице представлена информация об основных показателях деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» за 2010-2013 годы.

Основные показатели работы библиотеки

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Количество пользователей библиотеки

25 529

25 529

25 529

25 530

Документовыдача

537 115

537 115

537 055

537 050

Число посещений

237 571

237 571

237 567

237 570

Количество компьютеризированных библиотек

8

9

15

19

Анализ комплектования библиотек показал, что на одного жителя Красногвардейского района приходится 8 изданий, находящихся в библиотеках, что соответствует нормативу книгообеспеченности, рекомендованному Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией.

Выполнение показателя новых поступлений за счёт бюджетных средств в последние годы составило 55 экз. на 1 000 жителей при нормативе 250 экз. Даже с учётом всех источников поступлений: федеральные, межбюджетные трансферты, областные, программные, внебюджетные - данный показатель в среднем по району составляет 27 % от норматива. Недостаток новых поступлений документов негативно отражается и на другом важном критерии качества библиотечного фонда - обновляемости. Данный критерий определяет процентное соотношение новых поступлений документов от общего объёма библиотечного фонда. При нормативе 10 % уровень обновляемости библиотечных фондов Красногвардейского района держится на отметке 5 %.

Отдельно стоит отметить необходимость увеличения размера совокупного книжного фонда библиотек района. В 2013 году на комплектование библиотечных фондов израсходовано 1 миллион 86 тысяч рублей. Это на 3 % больше, чем в 2012 году. Благодаря данному увеличению финансирования количество вновь поступивших изданий в библиотеки незначительно, но всё же выросло на 0, 4 % по отношению к 2012 году.

Среднее число жителей на одну библиотеку - 1, 1 тыс. человек.

Процент обслуживания населения района - 64, 1%.

Ежегодно количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках растёт, хотя Красногвардейский район не входит в число лидеров в Белгородской области по техническому оснащению библиотек. В 2013 году число компьютеризированных библиотек составило 51% при областном показателе 82% от общего числа библиотек.

За 2013 год 4 поселенческие библиотеки получили доступ в мировое информационное пространство. Всего в районе 46% муниципальных библиотек подключены к сети Интернет.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе составляет 11 единиц, или 41 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус. Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Они являются центрами воспитания культуры каждого человека на основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы. Традиционным стало проведение в районе Дней литературы, Дня поэзии, Дня славянской письменности и

культуры, Пушкинского дня, юбилейных вечеров писателей. Кроме того, библиотеки проводят презентации, литературные вечера, организуют встречи населения с писателями, становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие способности. Во всех библиотеках работают различные любительские объединения: клубы любителей поэзии, клубы по интересам, литературно-художественные объединения. В настоящее время общедоступные библиотеки Красногвардейского района приобрели статус информационных, культурно-просветительных, образовательных, досуговых центров. Всё в большей степени библиотекам присущи черты социального института, который востребован не только читателями, но и населением в целом.

В последние годы в районе проведён большой объём преобразований по совершенствованию системы библиотечного обслуживания. В частности, проведена реформа муниципальных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все библиотеки области были переведены в форматы нового типа бюджетных учреждений, финансируемых субсидиями на основе государственных и муниципальных заданий. Это позволило создать прозрачные механизмы финансового обеспечения деятельности библиотек, стимулы для повышения эффективности расходов учреждений.

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела в Красногвардейском районе, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом проблем:

- низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек: в течение последних трех лет при нормативе 10% уровень обновляемости библиотечных фондов держится на отметке всего 4-5 %;

- устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанные с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние годы (число единиц хранения в период с 2011 по 2013 год менялось неоднозначно: как в сторону незначительного увеличения, так и уменьшения, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений) ;

- темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в библиотеках не соответствуют требованиям населения;

- наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территории как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования деятельности библиотек должны стать: расширение внестационарных форм библиотечной работы, увеличение количества модельных библиотек, комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети района путём активного внедрения в деятельность государственных и муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек и носящих культурно-просветительный характер, на повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения и лиц с иными ограниченными возможностями здоровья.

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения района как информационно-культурные центры, большая часть населения района будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала района.

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красногвардейского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Задачами подпрограммы 1 являются:

1. Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории района

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является:

- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек должно увеличиться с 237, 6 тыс. раз в 2013 году до 352 тыс. раз в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 1 - на протяжении всего периода реализации Программы - 2015 - 2025 годы (1 этап реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, 2 этап реализации - 2021 - 2025 годы).

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы следующие мероприятия:

1.Обеспечениедеятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района».

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам и включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для муниципальных библиотек района и оказание библиотеками района услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания (организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Красногвардейского района).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт средств районного бюджета.

2. Комплектование книжных фондов библиотек района в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела».

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района.

Финансирование комплектования муниципальных библиотек осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1 (на 1 этапе реализации)

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз

Управление

культуры администрации Красногвардейского района

273, 2

285, 1

302, 2

305, 2

320, 7

332, 6

(на 2 этапе реализации)

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

1

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз

Управление

культуры администрации Красногвардейского района

337, 4

343, 2

349, 0

351, 9

352, 0

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении №1 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2025 годах всего составит 283024, 2 тыс. рублей, из них:

- за счёт средств районного бюджета - 276015, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 16963, 7 тыс. рублей;

2016 год - 17478, 4 тыс. рублей;

2017 год - 18337 тыс. рублей;

2018 год - 22881, 9тыс. рублей;

2019 год - 24839, 8 тыс. рублей;

2020 год - 27139 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 148376 тыс. рублей;

- за счёт средств федерального бюджета - 734, 6 тыс. рублей.

Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 994, 1 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях №№3 - 5 к Программе.

Муниципальная программа Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственный за разработку:

Директор МБУК «Красногвардейский

краеведческий музей» Г.А. Ямпольская

Телефон: 8 (47247) 3-16-06

Адрес электронной почты: muzeibiryuch@mail.ru

г. Бирюч

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»

№п/п

Наименование подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»

(далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель

Управление культуры администрации Красногвардейского района

2.

Участники подпрограммы 2

Управление культуры администрации Красногвардейского района

3.

Цель подпрограммы 2

Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» и его филиалов, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.

4.

Задача подпрограммы 2

1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников

Общий объём финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счёт средств районного бюджета составляет 69394, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3927, 9 тыс. рублей;

2016 год - 3910, 8 тыс. рублей;

2017 год - 3915 тыс. рублей;

2018 год - 5190, 7 тыс. рублей;

2019 год - 5455, 5 тыс. рублей;

2020 год - 6700 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 40295 тыс. рублей.

Из иных источников - 233, 5 тыс. рублей.

7.

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 2

1) Количество посещений музея на 1000 человек населения - 904 в 2025 году.

2) Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, - 35% в 2025 году.

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и популяризацию культурного, исторического и природного наследия района, привлечение внимания общества к их изучению, повышение качества услуг, предоставляемых в этой области.

В настоящее время на территории Красногвардейского района действует Красногвардейский краеведческий музей, а также два его филиала - Веселовский и Ливенский. Сегодня музей в общественной жизни Красногвардейского района занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Единый музейный фонд располагает 8852 предметами, из них 6666 - предметы основного фонда. Музейный фонд МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, этнографические коллекции, бытовые предметы, письменные источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю Красногвардейского района.

Ежегодно открывается до 30 стационарных и передвижных выставок, проводится более 300 массовых мероприятий и музейных занятий.

Ежегодно музей посещают более 20 тысяч человек. Для посетителей проводится большой комплекс музейных мероприятий патриотической, духовно-нравственной, краеведческой направленности.

Основные показатели деятельности музея совместно с филиалами

Таблица 1

Основные показатели работы музея

2011

2012

2013

Количество предметов основного фонда

5644

6154

6666

Посещаемость (тыс. чел.)

23744

25942

28363

Лекции и музейные уроки

267

277

256

Экскурсии

721

698

1043

Выставки

24

24

32

Массовые мероприятия

48

57

46

В таблице 2 представлена информация о значениях основных статистических показателей деятельности музея и его филиалов за 2011-2013 годы.

Таблица 2

Наименование показателя

2011

2012

2012 г. в % к 2011 г.

2013 г.

2013 г. в % к 2012 г.

2013 г. в % к 2011 г.

Число музеев (с филиалами), ед.

3

3

100

3

100

100

Основной фонд музеев, ед.

5644

6154

109

6666

108

118

Количество выставок, ед.

24

24

100

32

133

133

Количество экскурсий, ед.

721

698

97

1043

149

145

Количество музейных уроков, ед.

267

277

103

256

92

96

Число музейных посещений, чел.

23744

25942

109

28363

109

119

Число посещений музея в среднем на 1000 населения, чел.

570

650

114

709

109

124

Как видно из представленных данных, деятельность музея и его филиалов характеризуется позитивной динамикой основных показателей: стабильно увеличивается количество посетителей музеев, количество музейных выставок и экскурсий, основного музейного фонда.

В рамках проекта по созданию сводного каталога музейных предметов Белгородской области в Красногвардейский краеведческий музей приобретено компьютерное и фотооборудование для оцифровки музейных предметов; приобретена и установлена автоматизированная система учета музейных предметов «АС Музей-3»; на курсах повышения квалификации для музейных работников в сфере информационно-коммуникационных технологий обучен сотрудник.

Музей осуществляет комплектование, хранение, учёт и популяризацию музейных предметов и коллекций, проводит научные исследования в области истории, культуры, экспозиционно-выставочную деятельность, обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную просветительскую деятельность, проводит конференции, краеведческие чтения, семинары.

Миссия музея и его филиалов заключается в сохранении и представлении населению материального и нематериального культурного наследия края на основе современных музейных технологий.

В настоящее время в развитии музейного дела выделяются следующие проблемы:

- существует необходимость улучшения условий хранения музейных ценностей, обеспечение условий для сохранности предметов музейного фонда;

- необходимо расширить спектр услуг музеев области и повысить качество предоставления существующих;

- существует необходимость в приобретении передвижного выставочного оборудования;

- недостаточно ресурсов для дальнейшего развития издательской и научно-просветительской деятельности.

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музея, сохранности и безопасности музейных фондов.

Задачей подпрограммы 2 является обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:

- количество посещений музея на 1000 человек населения. Значение данного показателя должно увеличиваться с 570 на одну тысячу населения в 2011 году до 904 в 2025 году;

- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея. Значение данного показателя должно увеличиваться с 32% в 2012 году до 35% в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации Программы - 2015 - 2025 годы (1 этап реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, 2 этап реализации - 2021 - 2025 годы).

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 будет реализовано следующее основное мероприятие: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Красногвардейский краеведческий музей»«.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям, включает в себя расходы, направленные на укрепление

материально-технической базы, закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для музея и оказание им услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания (организация музейного обслуживания населения).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт средств районного бюджета.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2

(на 1 этапе реализации)



Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1.

Количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек населения

Управление культуры администрации Красногвардейского района

590

820

700

800

900

901

902

2.

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

Управление культуры администрации Красногвардейского района

32

33

33

33, 5

34

34

34

(на 2 этапе реализации)



Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

1.

Количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек населения

Управление культуры администрации Красногвардейского района

902

902

903

903

904

2.

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %

Управление культуры администрации Красногвардейского района

34

34

34, 5

34, 5

35

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении №1 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах всего составляет 70884, 4 тыс. рублей, из них:

- за счёт средств районного бюджета - 69394, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3927, 9 тыс. рублей;

2016 год - 3910, 8 тыс. рублей;

2017 год - 3915 тыс. рублей;

2018 год - 5190, 7 тыс. рублей;

2019 год - 5455, 5 тыс. рублей;

2020 год - 6700 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 40295 тыс. рублей;

Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 233, 5 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях №№3 - 5 к Программе.

Муниципальная программа Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Подпрограмма 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственные за разработку:

Директор МБУК «Централизованная

клубная система Красногвардейского района» А.А. Мушников

Директор МКУК «Центр народного творчества

Красногвардейского района» В.И. Сладкова

Телефон: 8 (47247) 3-10-43, 3-16-05

Адрес электронной почты: dkubl@mail.ru; marina.cnt@mail.ru

г. Бирюч

Подпрограмма 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

1. Паспорт подпрограммы 3

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

№п/п

Наименование подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

(далее - подпрограмма 3)

1.

Соисполнитель

Администрация Красногвардейского района, управление культуры администрации Красногвардейского района

2.

Участники подпрограммы 3

Управление культуры администрации Красногвардейского района

3.

Цель подпрограммы 3

Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красногвардейского района

4.

Задачи подпрограммы 3

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.

2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников

Планируемый объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счёт средств районного бюджета составит 859807, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 56347, 7 тыс. рублей;

2016 год - 60147, 5 тыс. рублей;

2017 год - 60664, 9 тыс. рублей;

2018 год - 71760, 7 тыс. рублей;

2019 год - 79617, 8 тыс. рублей;

2020 год - 81137 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 450132 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 3990, 9 тыс. рублей;

Внебюджетные средства-11554, 2 тыс. рублей.

7.

Конечные результаты подпрограммы 3

Количество посетителей культурно- массовых мероприятий в 2025 году - 560625 чел.

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Красногвардейском районе функционирует широкая сеть учреждений культуры клубного типа, которая включает в себя 50 сельских учреждений и МРДК «Юбилейный», входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района» (далее - МБУК «ЦКС»). Головным организационно-методическим учреждением района, объединившим работу клубных учреждений и творческих коллективов, является муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного творчества Красногвардейского района» (далее - МКУК «ЦНТ»).

Основные функции МБУК «ЦКС» и МКУК «ЦНТ» Красногвардейского района:

- разработка стратегических направлений, моделей и технологий программного развития культурно-досуговой сферы и народного творчества;

- научные исследования традиционной культуры, оказание методической и творческой помощи по развитию самодеятельного художественного творчества;

- организация и проведение областных, межрайонных, районных фестивалей, смотров, конкурсов, праздников народного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства;

- внедрение и развитие инновационных форм клубной работы среди различных категорий населения;

- общепросветительская деятельность;

- учебно-практические мероприятия по повышению квалификации работников культуры (организация и проведение учебных семинаров, стажировок, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций) для различных категорий специалистов клубных учреждений области;

- подготовка и выпуск учебных пособий по народной художественной культуре, информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

Деятельность учреждений осуществляется по следующим направлениям: сохранение и восстановление традиционной народной культуры, развитие театрально-концертной деятельности, проектная деятельность, проведение культурно-досуговых мероприятий патриотического и духовно-нравственного содержания, оказание консультативной и организационно-творческой помощи сельским учреждениям культуры, учёба кадров, информационно-издательская деятельность, аналитическая, исследовательская деятельность.

В таблице 1 представлена информация об основных показателях деятельности МБУК «ЦКС» и МКУК «ЦНТ» за 2009-2013 годы.

Таблица 1

Основные показатели работы МБУК «ЦКС»

и МКУК «ЦНТ»

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Организация и проведение всероссийских, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов

20

22

22

26

32

Количество областных обучающих мероприятий (семинары, практикумы, лаборатории и т.д.)

30

31

33

60

72

Количество выездов в клубные учреждения района по оказанию методической помощи

70

75

78

128

130

Коллективы, имеющие звание «Народный (образцовый)»

12

14

15

17

17

Количество изданий методической литературы и сценарных сборников для клубных учреждений

15

18

18

35

35

С 2008 года Правительством области финансируется долгосрочная целевая программа капитального ремонта сельских учреждений культуры в населённых пунктах области. За период с 2008 по 2013 годы в Красногвардейском районе отремонтировано 27 сельских учреждений культуры.

Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта здания оснащены водоснабжением, канализацией, пожарной и охранной сигнализацией, современными техническими средствами, новыми театральными креслами, одеждой сцены, а прилегающие территории благоустроены.

Помимо капитального ремонта и реконструкции существующих клубных учреждений в области взят курс на строительство современных очагов культуры. В 2011 году построен новый объект культуры - Никитовский СДК.

Безусловно, сфера культуры, как и другие отрасли, не может жить без модернизации. Важным достижением в этом направлении является создание модельных домов культуры.

Создание модельных учреждений культуры - инициатива области, и она решает многие проблемы села. Это и новые рабочие места, и занятость свободного времени детей, подростков, молодёжи, и тесное взаимодействие с детскими садами, школами, другими социальными партнерами, и расширение спектра социально-бытовых услуг для населения, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, и развитие сельского туризма, так как сельский Дом культуры становится одним из экскурсионных объектов. Модельные дома культуры сегодня стали инновационным ресурсом социально-экономического развития территорий района, центром общественной жизни села. На сегодняшний день статус «Модельный» присвоен семи Домам культуры.

О высоком качестве работы модельных учреждений культуры свидетельствует наличие 17 клубных формирований, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив». Коллективы самодеятельного художественного творчества, имеющие звание «Народный» и являющиеся структурными подразделениями МКУК «ЦНТ», принимают активное участие с наличием призовых мест в областных и международных фестивалях и конкурсах: народного танца «Удаль молодецкая», исполнителей народной песни «Красно солнышко», духовых оркестров «Играй, музыкант!», оркестров и ансамблей народных инструментов «Светит месяц», славянской культуры «Хотмыжская осень», светских и церковных хоров и ансамблей «Пасхальная радость», «Играй, гармонь!», фольклора «Лето красное», казачьей культуры «Казачий круг». Они достойно представляют район и область на всероссийских и международных творческих акциях: в г. Сочи Краснодарского края на международном этнографическом фестивале «Национальное наследие», в г. Москве на втором международном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле», межрегиональном фестивале этнокультуры «Липецкое городище» в г. Липецк и других.

В настоящее время специалисты разрабатывают стратегии развития модельных домов культуры.

К сожалению, далеко не все сельские модельные дома культуры имеют народные коллективы, что свидетельствует о низком художественном уровне любительского творчества в этих клубных учреждениях. Вторая проблема - нехватка специалистов-жанровиков, которые не стремятся ехать в село из-за низкой заработной платы и отсутствия жилья.

Важной составляющей деятельности модельного Дома культуры является проведение мероприятий на платной основе. Анализ данных мониторинга за 2011-2012 годы позволяет сделать вывод о росте количества платных мероприятий.

При МКУК «ЦНТ» функционирует районный Дом ремёсел. Мастера Дома ремёсел работают на базе МРДК «Юбилейный», Нижнепокровского, Никитовского, Веселовского сельских Домов культуры. Основные виды творчества - лозоплетение, изготовление традиционных музыкальных инструментов (жалейка, кугиклы), изготовление тряпичной куклы в народном традиционном костюме, бисероплетение, резьба по дереву, вязание крючком, тестопластика, деревянное зодчество, вышивка.

В районном доме ремёсел занимаются более 160 человек разного возраста от 7 до 50 лет.

Результат своей работы мастера декоративно-прикладного искусства демонстрируют участием в областных выставках, районных мероприятиях, организуя выставки прикладного творчества на праздниках, фестивалях, народных гуляниях. Смотром достижений самодеятельного рукотворного искусства стали традиционные ежегодные выставки в рамках Дня района, областного праздника «Бирюченская ярмарка», народного гулянья, посвящённого Проводам русской зимы.

В 2013 году мастерами ДПТ были организованы и проведены персональные выставки в МБУК «Красногвардейский краеведческий музей»:

- персональная выставка П.В. Буряк «Живет в народе красота»;

- персональная выставка Л.С. Гайдук «Золотые руки мастера»;

- персональная выставка А.С. Любкевича «Новая жизнь старого сучка».

С традиционными ремёслами познакомились более 400 человек.

Мастера Дома ремёсел принимают активное участие в областных выставках декоративно-прикладного творчества: «Белгородский сувенир», «Белгородская слобода», «Деревянных дел мастер».

Звание «Народный мастер Белгородской области» на сегодняшний день носит Ерыгин Александр Иванович.

В рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года №423-пп «О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области на 2012-2017 годы» управлением культуры администрации Красногвардейского района совместно с МКУК «ЦНТ Красногвардейского района» был разработан конкретный механизм по продвижению культурных брендов территорий на рынок смежных услуг.

Бренд территории г. Бирюча находит своё отражение в итоговом фестивале-празднике «Бирюченская ярмарка», который представлен в фестивальном календаре Белгородской области на 2014 год. Цель фестиваля - сделать Красногвардейский район местом традиционного процветания культурных традиций, сельского туризма, фольклора, промыслов и ремёсел, способствовать возрождению лучших традиций ярмарочной торговли, созданию условий для сохранения, возрождения и развития традиционной культуры Красногвардейского района, работе над популяризацией объектов историко-культурного наследия Красногвардейского района и, в перспективе, разработке туристического маршрута по культурно-историческим местам района.

Разработаны и уже реализуются мероприятия по продвижению бренда сельских территорий района в сёлах Весёлое, Верхососна, Ливенка и Большебыково. Тематика брендовых мероприятий будет следующая:

с. Большебыково - мероприятие, посвященное памяти самобытного певца, заслуженного работника культуры М.А. Щербинина - 27 июня 2014 года.

с. Ливенка - театрализованное мероприятие, посвященное празднику «Троица», которое будет проходить с учётом всех местных традиционных особенностей престольного праздника - 8 июня 2014 года.

с. Верхососна - праздник русской гармони «Живи и пой, гармошка!», посвященный выявлению талантливых земляков, владеющих навыками игры на гармони, пропаганда русской гармони - 2 августа 2014 года.

с. Весёлое - народное гулянье «Веселовская свёкла-красавица на всю округу славится» - 4 октября 2014 года.

Анализ деятельности развития культурно-досуговой сферы Красногвардейского района позволяет говорить о сохранении основных положительных тенденций развития. Статистика отмечает стабильно высокое количество клубных формирований, число участников в них, количество проводимых мероприятий.

В таблице 2 представлена информация о значениях основных статистических показателей деятельности культурно-досуговых учреждений района за 2011-2013 годы.

Таблица 2

Наименование

показателя

Значе­ние показа­теля в 2011 г.

Значе­ние показа­теля в 2012 г.

2012 г. в % к 2011 г.

Значе­ние пока­зателя в 2013 г.

2013 г. в % к 2011 г.

2013 г. в % к 2012 г.

Количество клубов, ед.

51

51

-

51

-

-

Клубных

формирований, ед.

416

444

6%

442

6%

0%

Участников

клубных

формирований, чел.

5647

5556

-2%

5911

5%

6%

В том числе коли­чество коллективов самодеятельного народного творчества, ед.

286

194

-32%

215

-25%

11%

Народных коллективов, ед.

15

17

12%

17

-

-

Количество культурно- массовых мероприятий, ед.

8031

8159

2%

8486

6%

4%

В том числе для детей до 14 лет, ед.

2570

2611

2%

1977

-23%

-24%

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием некоторых проблем, среди которых стоит выделить следующие:

1. Недостаточные информатизация и качественный уровень материально- технической базы культурно-досуговых учреждений.

2. Недостаточное количество модельных домов культуры.

3. При сложившейся положительной тенденции развития народного творчества сохранение слабого технического, транспортного и кадрового обеспечения народных, самодеятельных и иных творческих коллективов.

4. Снижение численного состава фольклорных, аутентичных коллективов.

5. При растущем интересе к ремёслам и художественным промыслам Красногвардейского района сохранение нехватки помещений, а также непригодность имеющихся помещений для функционирования домов ремёсел.

6. Недостаточное количество мероприятий по обучению народным промыслам и ремёслам.

7. Отсутствие собственного выставочного зала в районном Доме ремёсел.

8. Отсутствие необходимого количества сценических костюмов и новых музыкальных инструментов (баяны, фортепиано, музыкальные центры, народных шумовых и ударных инструментов).

9. В целях сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества, поддержки производства сувенирной и подарочной продукции необходимо приобретение новых сувенирных лавок.

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красногвардейского района.

Задачами подпрограммы 3 являются:

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.

2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий в 2025 году до 560625 человек.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации Программы - 2015 - 2025 годы (1 этап реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, 2 этап реализации - 2021 - 2025 годы).

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 будет реализовано следующее основное мероприятие: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры района».

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.

Данное основное мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для учреждений досуга.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень показателей подпрограммы 3

(на 1 этапе реализации)

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации (тыс. чел.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек

Управление

культуры администрации Красногвардей

ского

района

441966

495657

495677

536349

536409

536484

536564

(на 2 этапе реализации)

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации (тыс. чел.)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек

Управление

культуры администрации Красногвардей

ского

района

560545

560565

560585

560605

560625

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2025 годах всего составит 886947, 8 тыс. рублей, из них:

- за счёт средств районного бюджета - 859807, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 56347, 7 тыс. рублей;

2016 год - 60147, 5 тыс. рублей;

2017 год - 60664, 9 тыс. рублей;

2018 год - 71760, 7 тыс. рублей;

2019 год - 79617, 8 тыс. рублей;

2020 год - 81137 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 450132 тыс. рублей;

- за счёт средств федерального бюджета - 3990, 9 тыс. рублей.

Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 11554, 2 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3 представлена в приложениях №№3 - 5 к Программе.

Муниципальная программа Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Подпрограмма 4

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственный за разработку:

Главный специалист по сельскому туризму

управления культуры администрации района Л.В. Буханько

Телефон: 8 (47247) 3-28-50

Адрес электронной почты: liya.liliya.1991@bk.ru

г. Бирюч

Подпрограмма 4

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

№п/п

Наименование подпрограммы 4:

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

(далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель

Управление культуры администрации Красногвардейского района

2.

Участники подпрограммы 4

Управление культуры администрации Красногвардейского района, АНО «Редакция газеты «Знамя труда», МАУ «Телерадиокомпания «Бирюч».

3.

Цель подпрограммы 4

Формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Красногвардейского района.

4.

Задача подпрограммы 4

1.Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района.

2.Брендинг территории Красногвардейского района и создание условий для внутреннего, въездного, в том числе познавательного, этнического и паломнического туризма.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счёт средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников

Планируемый объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счёт средств районного бюджета составит 1802, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 109, 2 тыс. рублей;

2016 год - 108 тыс. рублей;

2017 год - 100 тыс. рублей;

2018 год - 100 тыс. рублей;

2019 год - 200 тыс. рублей;

2020 год - 200 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 985 тыс. рублей.

7.

Конечные результаты подпрограммы 4

Увеличение количества туристов, посетивших Красногвардейский район в 2025 году, до 32 тыс. человек.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Красногвардейский район» до 2025 года. Основной целью подпрограммы 4 является стимулирование процесса развития сферы туризма, создание современной туристской инфраструктуры.

Выбор развития внутреннего и въездного туризма в качестве приоритетных направлений в Красногвардейском районе обусловлен как особенностями самой отрасли, представляющей важное социально-экономическое значение, так и имеющимся туристским потенциалом, наличием уникальных памятников истории и культуры, природно- рекреационных зон, сильными культурными традициями.

На территории города и района находится немало памятников истории, архитектуры, природы.

Красногвардейский район - средоточие самого большого количества православных храмов в Белгородской и Старооскольской епархии. Есть церкви, непохожие ни на какие другие. Это Ильинский храм в селе Верхососна - самый древний храм в епархии, настоящий шедевр плотницкого искусства XIII века, каменные храмы в селе Большебыково и Филькино - памятники архитектуры государственного значения, единственный храм в нашем районе, построенный в романском стиле, - храм Святого Димитрия Ростовского в селе Никитовка.

Богат Красногвардейский край народными мастерами, хранящими и продолжающими местные традиции ремесленного мастерства и народного творчества. До настоящего времени в отдалённых сёлах и хуторах района сохранены богатейшие певческие и музыкальные традиции, образцы устного народного творчества. Живут в народе известные с древнейших времён ремёсла: резьба по дереву, старинная вышивка, плетение из лозы, изготовление старинного музыкального инструмента «жалейка», изготовление кукол в национальных костюмах и другие.

Комплексная оценка ресурсно-биосферного потенциала, включающего лесные ресурсы, водно-болотные угодья, особо охраняемые территории, памятники природы, истории, культуры, растительные, рыбные ресурсы, агроландшафты, показывает возможность развития внутреннего и въездного туризма. Основными направлениями сельского туризма могут быть: экскурсионная деятельность, общение с природой, развлечения, посещение исторических, культурных, природных достопримечательностей, купание, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, лодочные, конные и пешие прогулки.

Немаловажное значение в туристской инфраструктуре имеют коллективные средства размещения. В г. Бирюче имеется отвечающий современным требованиям гостинично-банный комплекс «Бирюч» на 34 места. Разнообразные дополнительные услуги: баня, сауна, бильярд и прочие - позволят с пользой для здоровья провести время гостям Красногвардейского района.

Преуспевают по качеству обслуживания гостей и жителей района предприятия питания: кафе «Марс», «У камина», «Юбилейное», детское кафе «Сластёна», в которых за умеренную цену можно пообедать, культурно провести время в вечерние часы.

На территории района действуют экскурсионные маршруты «Белгородская оборонительная черта. Город-крепость Усёрд», «Древние поселения на территории с. Остроухово», «Изюмская оборонительная черта», «Город мастеров», выставка «Краса незакатная», выставка к 60-летию образования Белгородской области «Это нашей истории строки», музейное занятие «В гончарной мастерской» и игра - путешествие «Любимый город», центр сельского туризма на базе МБОУ «Казацкая СОШ», экскурсионная усадьба «Домашний зоопарк» в с. Хуторцы.

Несмотря на высокий туристско-рекреационный потенциал Красногвардейского района, темпы развития туристской отрасли низкие. Жители района предпочитают выезжать на отдых за пределы района.

К основным проблемам развития туризма в районе можно отнести:

- слабо развитую материальную базу туристской индустрии;

- узкий спектр услуг индустрии развлечений;

- недостаточное продвижение районного турпродукта на туристском рынке;

- отсутствие сертифицированных туристских объектов, призванных оказывать услуги сельского туризма (хозяйства, усадьбы) ;

- низкий уровень активности субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих связать свой бизнес со сферой внутреннего и въездного туризма;

- отсутствие высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере туристского обслуживания;

- не соответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала объектов туризма и его инфраструктуры.

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Основная цель подпрограммы 4 - формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Красногвардейского района.

Для достижения поставленной цели подпрограммы 4 необходимо решить следующие задачи:

1.Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района.

2. Брендинг территории Красногвардейского района и создание условий для внутреннего, въездного, в том числе познавательного, этнического и паломнического туризма.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 4 является увеличение числа туристов, посетивших Красногвардейский район, в 2025 году до 32 тыс. чел.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации Программы - 2015 - 2025 годы (1 этап реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, 2 этап реализации - 2021 - 2025 годы).

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках подпрограммы 4 будет реализовано следующее основное мероприятие: «Мероприятия по событийному туризму».

Реализация основного мероприятия направлена на:

- выполнение задачи по созданию условий для развития и продвижения туристского продукта, достижению более высокого качественного уровня туристского и сервисного обслуживания туристов и жителей Красногвардейского района;

- информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа Красногвардейского района как привлекательной туристской дестинации среди широкого круга жителей и гостей территории;

- повышение конкурентоспособности туристской деятельности в районе, сохранение и восстановление культурно-исторических памятников, создание современной инфраструктуры туризма и отдыха.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт средств районного бюджета.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 4 производится на основе анализа целевого показателя - численности туристского потока, который составит:

2015 год - 28 тыс. посетителей;

2016 год - 28, 5 тыс. посетителей;

2017 год - 29 тыс. посетителей;

2018 год - 29, 5 тыс. посетителей;

2019 год - 30 тыс. посетителей;

2020 год - 30 тыс. посетителей;

2021 год - 30, 5 тыс. посетителей;

2022 год - 31 тыс. посетителей;

2023 год - 31, 5 тыс. посетителей;

2024 год - 31, 5 тыс. посетителей;

2025 год - 32 тыс. посетителей.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий,

а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2025 годах всего составит за счёт средств районного бюджета 1802, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 109, 2 тыс. рублей;

2016 год - 108 тыс. рублей;

2017 год - 100 тыс. рублей;

2018 год - 100 тыс. рублей;

2019 год - 200 тыс. рублей;

2020 год - 200 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 985 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях №№3 - 5 к Программе.

Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Подпрограмма 5

«Муниципальная политика в сфере культуры»

Ответственный исполнитель подпрограммы 5:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственный за разработку:

Заместитель начальника управления культуры

администрации Красногвардейского района И. Б. Черёмушкин

Телефон: 8 (47247) 3-30-58

Адрес электронной почты: igor70kultura@mail.ru

г. Бирюч

Подпрограмма 5

«Муниципальная политика в сфере культуры»

Паспорт подпрограммы 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»

№п/п

Наименование подпрограммы 5

«Муниципальная политика в сфере культуры»

(далее - подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель

Управление культуры администрации Красногвардейского района

2.

Участники подпрограммы 5

Управление культуры администрации Красногвардейского района

3.

Цель подпрограммы 5

Реализация основных направлений политики Красногвардейского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства

4.

Задача подпрограммы 5

1. Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счёт средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемый из других источников

Планируемый объём бюджетных ассигнований в 2015-2025 годах за счёт средств районного бюджета составит 336443, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 22499, 8 тыс. рублей;

2016 год - 24408, 7 тыс. рублей;

2017 год - 26039 тыс. рублей;

2018 год - 30124, 7 тыс. рублей;

2019 год - 32119, 9 тыс. рублей;

2020 год - 32820, 8 тыс. рублей;

2021-2025 - 168431 тыс. рублей.

7.

Конечные результаты подпрограммы 5

1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100% в 2025 году.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление культуры администрации Красногвардейского района является отраслевым органом администрации Красногвардейского района, в пределах своей компетенции участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов местного самоуправления в сфере культуры с населением ведётся сайт управления культуры в сети Интернет - birkult.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и учреждений культуры Красногвардейского района: планы работы на год, отчётные данные, аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах. Максимально широко представлена информация об уникальных культурных особенностях округа, ведётся интерактивный раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения округа с управлением культуры администрации района, организовано ведение блока, освещающего значимые события культурной жизни округа.

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:

- проведение административной реформы, в рамках которой была проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов государственных, муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, в целях обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления и прозрачности административных процедур для потребителей;

- проведение реформы муниципальных учреждений в рамках бюджетной реформы (в рамках этого направления реформирования были введены новые типы муниципальных учреждений: казенные и бюджетные, введены субсидии на финансирование муниципальных заданий и на содержание имущества бюджетных и автономных учреждений, а также система иных субсидий; проведена работа по разработке методик и расчёту нормативных затрат на выполнение работ и оказание услуг учреждениями) ;

- проведение работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек;

- создание административно-хозяйственного отдела при управлении культуры.

В рамках структурных реформ на период 2015 - 2025 годов предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путём информатизации отрасли;

- формирование конкурентоспособной среды в отрасли культуры путём расширения грантовой поддержки творческих проектов;

- создание условий для творческой самореализации жителей Красногвардейского района;

- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;

- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;

- создание единого современного информационного ресурса сферы культуры Красногвардейского района;

- разработка и реализация брендовых проектов в сфере культуры;

- поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи.

В рамках реформ управлением культуры администрации Красногвардейского района запланировано решение следующих проблем:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и искусств, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, выполнения требований к качеству оказания услуг, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и искусств, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- оптимизация сети учреждений культуры и развитие передвижных центров обслуживания населения;

- создание и развитие социально-культурных кластеров Красногвардейского района.

В случае если подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть риски исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере культуры.

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений политики Красногвардейского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства. Задачей подпрограммы 5 является исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 5 является достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Белгородской области. Значение данного показателя должно увеличиться с 51, 9% в 2013 году до 100% в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации Программы - 2015 - 2025 годы (1 этап реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, 2 этап реализации - 2021 - 2025 годы).

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации Красногвардейского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечение стабильного функционирования сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.

Данное мероприятие направлено также на реализацию структурных реформ в сфере культуры. В частности, одним из основных направлений реформирования на период реализации подпрограммы 5 является реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р, и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности аппарата управления культуры администрации Красногвардейского района за счёт средств местного бюджета.

2) Организация бухгалтерского обслуживания учреждений.

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации Красногвардейского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирования сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности финансово-экономического отдела управления культуры администрации Красногвардейского района за счёт средств бюджета Красногвардейского района.

3) Организация текущей деятельности учреждений культуры.

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задач по созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развитию народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Красногвардейского района.

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Красногвардейского района.

Данное мероприятие направлено на стимулирование жителей округа к развитию творческих способностей, проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться финансирование основных культурно-досуговых мероприятий за счёт средств бюджета Красногвардейского района.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5. Перечень показателей подпрограммы 5

(на 1 этапе реализации)

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100% в 2018 году

Управление

культуры администрации Красногвардейского района

73, 7%

82, 4%

90%

100%

100%

100%

(на 2 этапе реализации)

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100% в 2025 году

Управление

культуры администрации Красногвардейского района

100%

100%

100%

100%

100%

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении №1 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015-2025 годах всего за счёт средств районного бюджета - 336443, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 22499, 8 тыс. рублей;

2016 год - 24408, 7 тыс. рублей;

2017 год - 26039 тыс. рублей;

2018 год - 30124, 7 тыс. рублей;

2019 год - 32119, 9 тыс. рублей;

2020 год - 32820, 8 тыс. рублей;

2021-2025 - 168431 тыс. рублей.

Привлечение внебюджетных средств не планируется.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложениях №№3 - 5 к Программе.

Муниципальная программа Красногвардейского района

«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»

Подпрограмма 6

«Молодость Красногвардейского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы 6:

Управление культуры администрации Красногвардейского района

Ответственный за разработку:

Начальник отдела по делам молодёжи

управления культуры администрации района Л.В. Стоцкая

Телефон: 8 (47247) 3-22-39

Адрес электронной почты: liliya_stotskaya@mail.ru

г. Бирюч

Подпрограмма 6

«Молодость Красногвардейского района»

1. Паспорт подпрограммы 6 «Молодость Красногвардейского района»



п/п

Наименование подпрограммы 6: «Молодость Красногвардейского района» (далее - подпрограмма 6)

1

Соисполнитель подпрограммы 6

Управление культуры администрации Красногвардейского района

2

Участники подпрограммы 6

Управление культуры администрации Красногвардейского района.

3

Цель подпрограммы 6

Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

4

Задачи подпрограммы 6

1.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

2. Развитие военно-патриотического воспитания молодёжи.

3. Развитие добровольческого (волонтёрского) движения.

5

Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств районного бюджета в 2015-2025 годах составляет 35749, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1319 тыс. рублей;

2017 год - 2442, 5 тыс. рублей;

2018 год - 3644, 5 тыс. рублей;

2019 год - 3772, 7 тыс. рублей;

2020 год - 3969, 2 тыс. рублей;

2021-2025 годы - 20602 тыс. руб.

7

Конечные результаты подпрограммы 6

1. Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность - 63, 8 % в 2025 году.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6 «Молодость Красногвардейского района», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Российской Федерации, Белгородской области, Красногвардейского района, объектом деятельности государства.

Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных инициатив.

Эффективная муниципальная молодёжная политика - один из главных инструментов развития страны, повышения благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом эффективного управления обществом является информация о жизненных установках групп и категорий молодёжи - ценностных ориентациях.

Муниципальная молодёжная политика должна исходить из идеи партнерства органов местного самоуправления и молодёжи на основе гармонизации государственных и личных интересов молодых людей, создания условий для развития всех категорий молодёжи.

Молодёжная политика сегодня может быть эффективной только в том случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор человека, стимулировать инициативы молодёжи и её организаций, а не навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодёжная политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизованную властную составляющую и децентрализованную общественную.

Сегодняшней молодёжи предстоит жить и действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития.

Одним из приоритетных направлений деятельности управления культуры администрации Красногвардейского района является разработка и реализация государственной молодёжной политики на территории района, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных особенностей. В целях развития потенциала молодёжи и инфраструктуры районной молодёжной политики в районе создан Центр молодёжных инициатив отдела по делам молодёжи управления культуры администрации Красногвардейского района. Целью деятельности ЦМИ является реализация главных направлений государственной молодёжной политики, осуществление комплексной социальной помощи молодёжи Красногвардейского района, обеспечение занятости и информирования, организация досуга путём выполнения работ, оказания услуг в сфере образования, имущественных и земельных отношений, занятости населения и т.п.

Центр молодёжных инициатив выполняет свою деятельность по четырём основным направлениям: коммуникативное, образовательное, консультационное и творческое.

Молодёжная политика района проводится в отношении граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди целевых групп, на которых направлена сфера деятельности молодёжной политики, можно выделить:

- молодёжные лидеры, члены молодёжных и студенческих объединений;

- работающая молодёжь;

- талантливая молодёжь;

- молодые семьи;

- молодёжь с ограниченными возможностями;

- молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Молодёжь является самостоятельной социально-демографической группой, инновационный потенциал и роль которой необходимо учитывать во всех сферах жизни общества.

Молодёжь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы 6 позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные условия и гарантии для самореализации личности молодого.

Реализация молодёжной политики района должна учитывать существующие пути развития молодёжной политики на федеральном и областном уровнях:

- «разумный протекционизм» - поиск оптимального соотношения между адресной поддержкой, социальной защитой молодёжи, созданием условий, необходимых для её активного вовлечения в процессы функционирования и преобразования общества, развитием способностей молодёжи к социальной адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

- развитие практики социального партнерства, осуществляемое посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным проблемам развития молодёжной политики региона.

Численность молодёжи в Красногвардейском районе в возрасте 14 - 30 лет на 1 января 2014 года составляет 8321 человек (23, 3 процента от общего числа населения района).

В настоящее время современная ситуация социально-экономического развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодёжь должна стать основным трудовым ресурсом области и района.

Сегодня происходит смена модели социально-экономического поведения молодёжи: с пассивно-выжидательной (по сути, патерналистской) на активно-деятельностную (рыночную). И весьма характерно, что, по данным опросов, абсолютное большинство молодых людей (74%) хотели бы активно работать для улучшения своего благосостояния.

Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в молодёжной среде.

Молодёжь является наиболее мобильной частью населения, характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к требованиям рынка. Поэтому в настоящее время возможностей трудоустройства у молодёжи не меньше, если не больше, чем у лиц среднего и старшего возраста, даже несмотря на отсутствие опыта работы.

Занятость молодёжи зависит, в первую очередь, от общей ситуации на рынке труда, так как она тесно связана с общими показателями безработицы для всего населения.

Актуальным остается вопрос временного трудоустройства несовершеннолетних. Основной формой организации временной занятости молодежи являются трудовые отряды. В 2013 году временным трудоустройством было охвачено 172 подростка:

- 39 подростков - несовершеннолетние, из малообеспеченных и неполных семей работающие в свободное от учёбы время;

- 30 несовершеннолетних - несовершеннолетние из многодетных семей;

- 4 - дети, находящиеся под опекой.

В настоящее время современная ситуация социально-экономического развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодёжь должна стать основным трудовым ресурсом области и района. Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в молодёжной среде.

В целях создания условий для оптимального обеспечения сферы молодёжной политики профессионально подготовленными кадрами, проведения мониторинговых исследований по анализу кадрового состава специалистов сферы молодёжной политики, организационно-методического сопровождения кадров, работающих с молодежью, содействия занятости, трудоустройству молодых людей реализуются проекты «Развитие профориентационного движения школьников и студентов Красногвардейского района «Смело в будущее!», «Адаптация выпускников высших учебных заведений на рынке труда и дальнейшее трудоустройство в Красногвардейском районе («Право на будущее»)».

В целях дальнейшего развития студенческого землячества, поощрения за отличную учебу обучающихся и студентов, проживающих на территории Красногвардейского района и обучающихся в высших, средних, среднеспециальных и профессиональных учебных заведениях ежегодно назначаются стипендии главы администрации района. В число кандидатов на стипендию включаются студенты и обучающиеся, показывающие хорошие и отличные результаты обучения, дисциплинированные, активно участвующие в спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, научной и общественной жизни учебного заведения, в проектной деятельности района.

В целях непрерывной профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников сферы «молодёжная политика», совершенствования системы по выявлению, отбору и обучению молодёжных лидеров, формирования кадрового потенциала молодёжной политики района специалисты по работе с молодёжью, молодёжный актив района принимают участие в курсах повышения квалификации.

Социологические исследования показывают, что молодые люди сегодня более или менее ясно осознают факт социальной дифференциации в молодёжной среде, наличие в ней групп с различными, нередко противоположными интересами, ценностями и жизненными ориентирами. Это проявляется в несовпадении суждений о собственных целях и ожиданиях молодежи в целом. Молодой человек как бы разделяет себя и окружающих.

Молодые люди становятся все более прагматичными и рационально мыслящими и ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность их достижения связывается с получением хорошего профессионального образования и наличием условий для самореализации.

Для развития молодёжной активности необходима поддержка конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой, общественно полезной деятельности молодых людей. Формируется механизм выявления и развития кадрового потенциала молодёжи. В целях совершенствования системы молодёжного самоуправления сформирована сеть молодёжных коллегиально-совещательных структур: молодёжная коллегия при главе администрации района, Совет молодых депутатов, молодёжная избирательная комиссия Красногвардейского района, детский общественный совет и студенческий совет.

По-прежнему остаётся острой проблема социальной интеграции в общество молодых людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков из неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей, вернувшихся из мест лишения свободы. Молодежная политика, реализуемая в Красногвардейском районе, ставит целью социализацию молодых людей с ограниченными возможностями и молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. На базе ЦМИ работает молодёжный консультационный центр. Основная цель МКЦ - создание условий для оказания бесплатных консультационных услуг для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории района. В рамках работы центра организуется работа по поддержке и социальной адаптации отдельных категорий молодёжи (молодые семьи, молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), оказывается консультационная помощь молодым семьям специалистами отдела ЖКХ, транспорта и связи, отдела ЗАГС, управления социальной защиты населения администрации района, привлекаются молодые семьи к участию в социально-значимых мероприятиях, направленных на укрепление семейных отношений.

Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, зрелую жизнь является информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в последние годы. Наряду с мощными потоками информации, носящими разнонаправленные векторы, в современном информационном поле проблематично выделить нужную информацию, которую можно реально применить в жизни молодого человека.

Необходимо создание молодежных информационных ресурсов в средствах массовой информации, в сети Интернет, участие в областных информационных ресурсах, которые будут доступны, публичны и достоверно отразят для молодых людей адекватную информационную картину современного общества, помогут сориентироваться в юридически-правовой, культурно-досуговой, учебной, профессиональной и других сферах жизни.

Ведётся работа по созданию системы внутренних интерактивных ресурсов связи и информационной системы взаимодействия органов молодёжной сферы, информационному обеспечению реализации молодёжной политики на территории района в печатных средствах СМИ, в Интернет-СМИ, выпускаются ТВ-сюжеты.

Многообразие проблем молодёжи определяет межведомственный характер молодёжной политики, требует сочетания отраслевого подхода с самым тесным взаимодействием органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.

На сегодняшний день в районе реализуются следующие приоритетные проекты в рамках Стратегии государственной молодёжной политики: «Белгородская молодёжная информационная сеть «Новый взгляд» (расширение информационного пространства молодёжи), «Молодая семья Белгородчины» (укрепление института семьи через социальные практики), «Карьера» (планирование и развитие карьеры молодого человека, поддержка инициатив молодёжи в социальной, экономической и научной сфере), «Успех в твоих руках» (выявление и поддержка талантливой молодёжи), «Команда» (формирование и развитие общественно-политической активности молодёжи, её участия в процессе самоуправления и в управлении общественной жизнью), «Молодой доброволец Белгородчины» (вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность), «Шаг навстречу» (социализация молодых людей с ограниченными возможностями, развитие в молодёжной среде идеи содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации), «Гражданин России» (патриотическое и духовно-нравственное развитие молодёжи).

На территории района сложилась система мероприятий по работе с талантливой молодёжью, решению проблем занятости, социальной поддержки, духовного и физического развития молодёжи, обозначились пути решения социально-экономических проблем молодёжи. Молодёжные общественные организации осуществляют деятельность в различных сферах: охрана окружающей среды, здоровье, сопричастность, социальная интеграция, молодёжная занятость, спорт и др. Согласно базе данных в 2019 году общественное движение включает в себя 3 молодёжных организации и 27 детских общественных объединений различной направленности, в которых состоит более 3000 человек. Местные отделения общественных организаций «Российский Союз Молодёжи», «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтёры «Вместе» объединяют молодых и активных людей нашего района, помогают им проявить себя в общественной деятельности.

Штабы (Центры) добровольческого движения существуют в образовательных организациях района, в которых действует Российское движение школьников. На базе Комплексного центра социального обслуживания осуществляет деятельность центр «серебряных» волонтёров. Общественное движение «Волонтёры культуры» работает над формированием сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтёрской деятельности в сфере культуры.

На межведомственной основе на территории района реализуются различные меры поддержки и поощрения волонтёров: участие в конкурсных мероприятиях, выставках, конференциях, форумных кампаниях, профильных сменах. Активисты общественных организаций становятся победителями конкурсов и премий на соискание гранта.

В рамках добровольческой деятельности, полученного опыта волонтёрам, занятым в данном виде деятельности, выдаются Личные книжки волонтёра (добровольца), также используются возможности единой информационной системы «Добровольцы России».

В рамках работы местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» организуется деятельность, направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. В рамках «Вахт Памяти» проводятся акции, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство мест воинской славы и воинских захоронений; волонтёрские акции по оказанию помощи ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, воинов-интернационалистов.

Совместно с ветеранскими организациями, местным отделением ДОСААФ России Белгородской области, отделениями Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», общественными объединениями военно-патриотической направленности ведётся работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, развитию интереса к истории Отечества, увековечению памяти предков, павших за свободу и независимость Родины.

Проводятся мероприятия гражданско-патриотической, историко-патриотической, культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности, встречи молодёжи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями РФ и Героями Труда РФ, воинами локальных войн, почётными жителями района; мероприятия, посвящённые памятным датам; мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодёжи, воспитанников детских и молодёжных общественных военно-патриотических объединений, кадетских образовательных организаций; мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества; участие в межрегиональных и региональных школах добровольцев.

Основные условия физического развития молодёжи и развитие молодёжного туризма - создание возможностей для укрепления здоровья молодёжи и познавательного отдыха в природной среде, развития лидерских качеств у молодых людей и привития им навыков самообслуживания, создание условий для вовлечения молодёжи в занятия массовыми видами спорта, приобщения к здоровому образу жизни и его пропаганда, формирование положительного имиджа активного, здорового молодого человека.

С целью привлечение внимания к пропаганде здорового образа жизни для молодых людей проводятся профилактические акции по борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, выставки, конкурсы по формированию ЗОЖ, Дни здоровья, массовые забеги, беседы.

Творческая сфера также является одним из важных направлений молодёжной политики. Молодёжь района принимает участие в районных, областных, всероссийских мероприятиях, развивается КВНовское движение.

На территории района проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и грамотности, развитие и укрепление гражданской позиции, приобретение знаний об обществе, государстве и праве, в том числе и о коррупции как социально-юридическом явлении.

В связи с отсутствием достаточного нормативного регулирования ряда вопросов и комплексного подхода к решению проблем молодежи в настоящий момент проявляются следующие негативные тенденции:

- снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творческой деятельности. Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой молодёжи, механизмов вовлечения молодёжи в инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию приоритетов по модернизации экономики в Красногвардейском районе;

- низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам;

- несовершенство системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Красногвардейском районе сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной активности молодёжи и самореализации её потенциала через реализацию программно-целевого подхода.

Программно-целевой подход в решении важнейших задач государственной молодёжной политики нацелен на создание действенных механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной активности молодёжи.

Применение программно-целевого метода даёт возможность оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для молодых людей области комплексными, объединяющими усилия органов местного самоуправления и бизнес-структур.

Подпрограмма 6 призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодёжной политики в Красногвардейском районе путём перехода на проектную деятельность.

Несмотря на достигнутые результаты в молодёжной политике, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного потенциала молодёжи:

- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных слоёв молодежи;

- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодёжью (отсутствие полной базы данных талантливой молодёжи, системы стимулирования и распространения информации о молодых талантах) ;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной молодёжной политики, которая включает в себя организации, учреждения и службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую потребности молодёжи по широкому спектру социально значимых вопросов;

- недостаточный уровень кадрового обеспечения сферы «Молодёжная политика» и уровень подготовки кадров;

- недостаточность статистической информации, позволяющей объективно оценивать проблемы в молодёжной среде и находить возможные варианты их решения;

- рост молодёжной зависимости от слабоалкогольных и энергетических напитков, иных психоактивных веществ;

- сложности трудоустройства молодёжи по специальности при отсутствии опыта работы;

- недостаток правового регулирования (отсутствие федерального закона, регламентирующего деятельность органов по делам молодёжи).

Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры:

- организация работы путём увеличения объёма, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодёжи на территории Красногвардейского района;

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодёжи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых семей, организацию временной трудовой занятости подростков и молодёжи, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодёжи, а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодёжи;

- организация условий вовлечения молодёжи в проектную деятельность и социальную практику;

- организация работы развитию молодёжного туризма в Красногвардейском районе;

- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного обеспечения молодёжи, международного и межрегионального сотрудничества, и мероприятий по разработке нормативных правовых актов в сфере реализации молодёжной политики в Красногвардейском районе.

Настоящая подпрограмма максимально учитывает различные тенденции, существующие и возникающие в молодёжной среде, и способствует созданию условий для:

- устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по работе с молодёжью;

- расширения информационного пространства молодёжи;

- сохранения здоровья;

- развития и совершенствования своих лидерских способностей, самореализации в различных сферах деятельности;

- формирования духовно-нравственных качеств личности молодого человека, делающих его способным противостоять негативным факторам современного общества.

3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Задачами подпрограммы 6 являются:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

2. Развитие военно-патриотического воспитания молодёжи.

3. Развитие добровольческого (волонтёрского) движения.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:

1. Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность. Значение данного показателя должно увеличиться с 25, 5% в 2014 году до 63, 8 % в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации Программы - 2015 - 2025 годы (1 этап реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, 2 этап реализации - 2021 - 2025 годы).

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Для выполнения задачи «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи»:

1) Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района. Реализация данного мероприятия направлена на:

- поддержку социальной и инновационной активности молодёжи;

- создание целостной системы молодёжных информационных ресурсов;

- обеспечение проведения мероприятий, направленных на выявление и поощрение талантливой молодёжи, стимулирование деятельности молодёжного актива;

- обеспечение проведения мероприятий, направленных на поддержку проектной деятельности молодёжи.

В рамках основного мероприятия будет организовано участие представителей молодёжи Красногвардейского района в различных районных, региональных и межрегиональных мероприятиях, лагерях и школах актива, форумах и прочих мероприятиях, а также построение системы поддержки молодёжных проектов и инициатив.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

(на 1 этапе реализации)



п/п

Наименование показателя, единица измерения

Исполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность, %

Отдел по делам молодёжи управления культуры администрации района

27, 8

61, 2

61, 7

62, 1

62, 4

62, 9

(на 2 этапе реализации)



п/п

Наименование показателя, единица измерения

Исполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность, %

Отдел по делам молодёжи управления культуры администрации района

63, 0

63, 2

63, 4

63, 6

63, 8

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 6 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счёт средств районного бюджета в 2016-2025 годах составит 35749, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год - 1319 тыс. рублей;

- 2017 год - 2442, 5 тыс. рублей;

- 2018 год - 3644, 5 тыс. рублей;

- 2019 год - 3772, 7 тыс. рублей;

- 2020 год - 3969, 2 тыс. рублей;

- 2021-2025 - 20602 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 6 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 6 представлена в приложениях №№3 - 5 к Программе.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Красногвардейского района от 27.05.2020
Рубрики правового классификатора: 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать