Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU35009205202000048
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Администрация Верховажского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация Верховажского муниципального района

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        25.03.2020       292

   от ____________№_________

                 с.Верховажье

О    внесении   изменений     в     муниципальную

программу «Сохранение и развитие культурного

потенциала    Верховажского     муниципального

района на» 2015 – 2020 годы

На основании уведомлений Департамента культуры и туризма Вологодской области об увеличении лимитов бюджетных обязательств от 21.02.2020 года и 04.03.2020 года, в целях выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджета бюджету Верховажского муниципального района на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на» 2015 – 2020 годы, утверждённую постановлением администрации Верховажского муниципального района   № 1180 от 02.12.2014 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в позицию  «Основные направления реализации» добавить пункт «Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения».

1.2. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы за счет средств районного  бюджета – 212834,3 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 24418,1 тыс. руб.,

2016 год – 24283,8 тыс. руб.,

2017 год – 30599,4 тыс. руб.

2018 год -  37502,5 тыс. руб.

2019 год – 49096,3 тыс. руб.

2020 год – 46934,2 тыс. руб.

из них:

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 182653,3 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год –  24305,0 тыс. руб.

2016 год – 24221,0 тыс. руб.,

2017 год – 29159,8 тыс. руб.

2018 год -  36646,3 тыс. руб.

2019 год -  30332,0 тыс. руб.

2020 год -  37989,2 тыс. руб.

За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 113,1 тыс. руб.

2016 год -   62,8 тыс. руб.

2017 год – 1439,6 тыс. руб.

2018 год -   856,2 тыс. руб.

2019 год – 18764,3 тыс. руб.

2020 год – 8945,0 тыс. руб.             

1.3. Раздел IV «»Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 212834,3 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 24418,1 тыс. руб.,

2016 год – 24283,8 тыс. руб.,

2017 год – 30599,4 тыс. руб.

2018 год -  37502,5 тыс. руб.

2019 год – 49096,3 тыс. руб.

2020 год – 46934,2  тыс. руб.

из них:

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 182653,3 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год –  24305,0 тыс. руб.

2016 год – 24221,0 тыс. руб.,

2017 год – 29159,8 тыс. руб.

2018 год -  36646,3 тыс. руб.

2019 год -  30332,0 тыс. руб.

2020 год -  37989,2 тыс. руб.

За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 113,1 тыс. руб.

2016 год -   62,8 тыс. руб.

2017 год – 1439,6 тыс. руб.

2018 год -   856,2 тыс. руб.

2019 год – 18764,3 тыс. руб.

2020 год – 8945,0 тыс. руб.

        Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в части расходных обязательств района.

        Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении 1 к муниципальной программе».

              1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.

              1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.

              1.6. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 –  99090,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 11644,8 тыс. руб.;

2016 год – 10881,9 тыс. руб.;

2017 год – 13518,1 тыс. руб.;

2018 год -   16035,1 тыс. руб.;

2019 год -   24315,4 тыс. руб.;

2020 год -   22695,5 тыс. руб.

из них:

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88706,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 11631,7 тыс. руб.;

2016 год – 10869,1 тыс. руб.;

2017 год – 13247,7 тыс. руб.;

2018 год -   15966,4 тыс. руб.;

2019 год -   16297,0 тыс. руб.;

2020 год -   20694,1 тыс. руб.

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 13,1  тыс. руб.

2016 год -   12,8 тыс. руб.

2017 год – 270,4 тыс. руб.

2018 год -   68,7 тыс. руб.

2019 год – 8018,4 тыс. руб.

2020 год – 2001,4 тыс. руб.

              1.7. В основное мероприятие 1 раздела подпрограммы 1 «III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1»  добавить пункт следующего содержания:

«- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек».

              1.8. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

IV. Объем финансовых средств,  необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет  бюджета составляет 99090,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 11644,8 тыс. руб.;

2016 год – 10881,9 тыс. руб.;

2017 год – 13518,1 тыс. руб.;

2018 год -   16035,1 тыс. руб.;

2019 год -   24315,4 тыс. руб.;

2020 год -   22695,5 тыс. руб.

из них:

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88706,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 11631,7 тыс. руб.;

2016 год – 10869,1 тыс. руб.;

2017 год – 13247,7 тыс. руб.;

2018 год -   15966,4 тыс. руб.;

2019 год -   16297,0 тыс. руб.;

2020 год -   20694,1 тыс. руб.

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 13,1  тыс. руб.

2016 год -   12,8 тыс. руб.

2017 год – 270,4 тыс. руб.

2018 год -   68,7 тыс. руб.

2019 год – 8018,4 тыс. руб.

2020 год – 2001,4 тыс. руб.

          Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1».

              1.9. В  основное мероприятие 1 раздела подпрограммы 1 V «Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления области» добавить пункт  следующего содержания:

«- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек».

              1.10. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Культурные ценности» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению.

              1.11. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению.

              1.12. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет 91051,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 9537,8 тыс. руб.;

2016 год – 8815,1 тыс. руб.;

2017 год – 12071,1 тыс. руб.;

2018 год – 13697,9 тыс. руб.;

2019 год – 23811,6 тыс. руб.;

2020 год – 23117,6 тыс. руб.;

из них:

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  71272,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 9437,8 тыс. руб.;

2016 год – 8765,1 тыс. руб.;

2017 год – 10901,9 тыс. руб.;

2018 год – 12910,4 тыс. руб.;

2019 год – 13083,5 тыс. руб.;

2020 год – 16174,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 100,0 тыс. руб.;

2016 год-   50,0 тыс. руб.;

2017 год – 1169,2 тыс. руб.;

2018 год-   787,6 тыс. руб.;

2019 год – 10728,1 тыс. руб.;

2020 год – 6943,6 тыс. руб.

              1.13. В основное мероприятие 2 раздела подпрограммы 2 «III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» добавить пункт следующего содержания:

«- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения».

              1.14. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«IV. Объем финансовых средств,  необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет 91051,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 9537,8 тыс. руб.;

2016 год – 8815,1 тыс. руб.;

2017 год – 12071,1 тыс. руб.;

2018 год – 13697,9 тыс. руб.;

2019 год – 23811,6 тыс. руб.;

2020 год – 23117,6 тыс. руб.;

из них:

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  71272,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 9437,8 тыс. руб.;

2016 год – 8765,1 тыс. руб.;

2017 год – 10901,9 тыс. руб.;

2018 год – 12910,4 тыс. руб.;

2019 год – 13083,5 тыс. руб.;

2020 год – 16174,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 100,0 тыс. руб.;

2016 год-   50,0 тыс. руб.;

2017 год – 1169,2 тыс. руб.;

2018 год-   787,6 тыс. руб.;

2019 год – 10728,1 тыс. руб.;

2020 год – 6943,6 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2».

1.15. В основное мероприятие 2 раздела подпрограммы 2 «V. Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления области» добавить пункт следующего содержания:

«- обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения».

1.16. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к постановлению.

1.17. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования), путём размещения на информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  администрации

Верховажского

муниципального района                                            В.А. Бределев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верховажского муниципального района

от 25.03.2020 года №292

«Приложение 1 к программе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

3

4

5

6

7

8

Всего

24418,1

24283,8

30599,4

37502,6

49096,3

46934,2

212834,3

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

24418,1

24283,8

30599,4

37502,6

49096,3

46934,2

212834,3

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верховажского муниципального района

от 25.03.2020 года №292

                                                                                                                                                                         «Приложение 2 к программе»

Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

24418,1

24283,8

30599,4

37502,6

49096,3

46934,2

212834,3

Районный бюджет

24305,0

24221,0

29159,8

36646,3

30332,0

37989,2

182653,3

Федеральный и областной бюджеты

113,1

62,8

1439,6

856,3

18764,3

8945,0

30181,0

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Верховажского муниципального района

от 25.03.2020 года №292

«Приложение 1 к подпрограмме 1»

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам

Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек области

Экз. на тыс. жит.

455

450

400

350

300

300

670

300

Количество книговыдачи

Ед.

183000

183000

183000

183000

183000

171116

173152

171000

Удельный вес населения, посещающего библиотеку

%

7,0

7,3

8,0

7,5

7,8

7,4

8,3

7,5

Объём библиотечного фонда

ед.

107274

100000

100000

100000

100000

98219

99035

98000

«Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования на одного жителя в год по итогам года

посещений

Не менее 7,8

7,96

8,3

Количество библиотек муниципального образования, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки по итогам года

Ед.

2

Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских населённых пунктах

Единиц

1

2.

Развитие музейного дела.

Удельный вес населения, участвующего в музейных мероприятиях

%

3,9

4

4,5

4,5

5

5

5

5

количество музейных экспозиций, выставок и мероприятий

ед.

80

80

80

80

80

80

107

80

количество поступлений в фонд музейных предметов

ед.

130

130

130

130

130

130

130

130

Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего объем музейного собрания

%

30

70

80

85

90

100

100

100

3.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

%

4,47

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,4

5

Количество проведенных координационно-учебных и методических мероприятий в сфере сохранения и возрождения традиционной народной культуры.

Ед.

30

30

30

30

35

35

40

40

Обеспеченность новыми поступлениями в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов

%

10

10

10

10

10

10

10

10

4.

Комплектование книжных фондов

Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования на одного жителя в год по итогам года

Посещений

7,8

7,96

8,3

5.

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.

%

91,0

100

101,1

103,1

Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение (по итогам года)

Ед.

Не менее 2

1

Число лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение (по итогам года)

Ед.

1

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верховажского муниципального района

от 25.03.2020 года №292

«Приложение 3 к подпрограмме 1»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

«Культурные ценности»

Всего

11644,8

10881,9

13518,1

16035,1

24315,4

22695,5

99090,8

Управление культуры и туризма Верховажского муниципального района

11644,8

10881,9

13518,1

16035,1

24315,4

22695,5

99090,8

Основное мероприятие 1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

7548,9

6895,7

8705,0

10519,7

11543,9

14126,9

59340,1

Основное мероприятие 2

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

1554,1

1441,7

1768,1

2226,4

8294,8

3399,9

18685,0

Основное мероприятие 3

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

2528,7

2531,7

3032,3

3219,3

4100,5

4828,7

20241,2

Основное мероприятие 4

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

13,1

12,8

12,7

19,7

376,2

340,0

774,5

Основное мероприятие 5

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

50,0

50,0

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Верховажского муниципального района

от 25.03.2020 года №292

«Приложение 1 к подпрограмме 2»

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Задача «Развития системы дополнительного  образования детей в области культуры и искусства по реализации программ  художественно-эстетической направленности».

1.

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства

чел

168

Не менее 167

Не менее 165

Не менее 165

Не менее 165

Не менее 165

224

Не менее

165

Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах из числа участников в конкурсах, смотрах

%

61

60

63

64

65

65

81,4

65

2. Задача «Создание условий для организации досуга и реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества».

2

Доля платных мероприятий от общего числа мероприятий в отчетном году

%

53

52

53

54

55

55

45,6

55

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

%

9.0

9.0

9.0

9.0

9,5

9,5

10

10

Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)

чел

164

186

201

201

Удельный вес населения, занятого в клубных формированиях

%

10

11

11

11

11

11

11,2

11

Участие творческих коллективов в смотрах и конкурсах и фестивалях на областном, межрегиональном и российском уровне

%

1

2

3

4

5

6

8

7

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (по итогам года)

%

91

100

101,1

103,1

Количество построенных (реконструированных) и  (или) капитально отремонтированных культурно-досуговые учреждений в сельской местности

Единиц

1

Количество отремонтированных учреждений клубного типа

Единиц

2

Количество приобретённых передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Единиц

1

3. Задача «Создание условий для развития туризма в Верховажском муниципальном районе».

3

Количество туристов и экскурсантов

чел.

39120

42000

43000

44000

45000

46000

47000

47000

4. Задача «Развития инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области».

4

Сумма одного гранта Верховажского муниципального района в сфере культуры

руб.

50000

50000

50000

50000

50000

0

0

0

Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение (по итогам года)

Ед.

2

1

5

Число лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение (по итогам года)

Ед.

1

5. Задача «Создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в части капитального ремонта культурно-досуговых учреждений ».

6

Количество отремонтированных учреждений культуры клубного типа

Ед.

1

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верховажского муниципального района

от 25.03.2020 года №292

                                                                                                                                                                                                           «Приложение 3 к подпрограмме 2»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»

Всего

9537,8

8815,1

12071,1

13697,9

23811,6

23117,6

91051,1

Управление культуры и туризма администрации  Верховажского муниципального района

9537,8

8815,1

12071,1

13697,9

23811,6

23117,6

91051,1

Основное мероприятие 1

«Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности»

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

4635,4

4635,4

«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях района»

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

4597,8

5421,5

6544,9

7331,1

8309,6

32204,9

Основное мероприятие 2

«Организация досуга и реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества».

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

4737,4

4167,3

6649,6

7153,0

16480,5

14808,0

53995,8

Основное мероприятие 3

«Поддержка деятельности по созданию условий для развития туристкой деятельности в Верховажском муниципальном районе».

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

15

15

Основное мероприятие 4

«Проведение конкурса творческих проектов среди учреждений культуры Верховажского муниципального района» 

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

50

50

Основное мероприятие 5

«Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

Основное мероприятие 6

Поддержка творческих инициатив работников учреждений в сфере культуры

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района

100

50

150

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный стенд от 25.03.2020, Официальный сайт от 25.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать