Основная информация

Дата опубликования: 24 апреля 2020г.
Номер документа: RU28034708202000059
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Зейского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЙСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2020 № 276

г. Зея

О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 № 933

В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы образования в  Зейском районе на 2015-2025 годы», в соответствии с решением Зейского районного Совета народных депутатов от 24.12.2019  № 147-Р «О внесении изменений в решение Зейского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация Зейского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 № 933 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Зейском районе на 2015-2025 годы» (в редакции постановления администрации Зейского района от 24.01.2020 № 25) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной  программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 6 357 027 358,63 рублей,

в том числе по годам ее реализации:

2015 – 486 393 314,12 рублей;

2016 – 529 922 859,51 рублей;

2017 – 537 147 023,38 рублей;

2018 – 606 526 225,13рублей;

2019 – 646 704 267,23 рублей;

2020 – 657 265 754,57 рублей;

2021 – 671 658 526,84 рублей;

2022 – 556 225 565,22 рублей;

2023 – 556 225 565,22 рублей;

2024 – 556 225 565,22 рублей;

2025 – 556 225 565,22 рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета –

6 625 951,54 рублей, в том числе:

2015 - 1 554 910,00 рублей;

2016 – 1 162 000,00 рублей;

2017 – 771 780,00 рублей;

2018 – 0,00 рублей;

2019 – 3 137 261,54 рублей;

2020 – 0,00 рублей

2021 – 0,00 рублей

2022 – 0,00 рублей

2023 – 0,00 рублей

2024 – 0,00 рублей

2025 – 0,00 рублей

за счет средств областного бюджета – 

4 105 279 904,00 рублей, в том числе:

2015 – 306 533 794,98  рублей;

2016 – 307 102 224,29 рублей;

2017 – 303 483 410,88 рублей;

2018 – 328 810 503,81 рублей;

2019 – 474 529 015,51 рублей;

2020 – 506 418 125,86 рублей;

2021 – 542 966 303,58 рублей;

2022 – 334 732 349,53 рублей;

2023 – 334 732 349,53 рублей;

2024 – 334 732 349,53 рублей;

2025 – 334 732 349,53 рублей;

за счет средств местного бюджета – 

2 245 121 503,09 рублей, в том числе:

2015 – 178 304 609,14 рублей;

2016 – 221 658 635,22 рублей;

2017 – 232 891 832,50 рублей;

2018 – 277 715 721,32 рублей;

2019 – 169 037 990,18 рублей;

2020 – 150 847 628,71 рублей.

2021 – 128 692 223,26 рублей.

2022 – 221 493 215,69 рублей.

2023 – 221 493 215,69 рублей.

2024 – 221 493 215,69 рублей.

2024 – 221 493 215,69 рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

».

1.2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –  5 527 671 547,62 рублей, в том числе:

2015  –  418 040 950,26 рублей;

2016  –  461 057 145,47 рублей;

2017  –  463 722 808,12 рублей;

2018  –  527 753 805,25 рублей;

2019  –  563 617 641,11 рублей;

2020  –  577 115 103,31 рублей;

2021  –  590 547 604,34 рублей;

2022  –  481 454 122,44 рублей;

2023  –  481 454 122,44 рублей;

2024  –  481 454 122,44 рублей;

2025  –  481 454 122,44 рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета – 6 625 951,54  рублей,

в том числе:

2015  –  1 554 910,00 рублей;

2016  –  1 162 000,00 рублей;

2017  –  771 780,00 рублей;

2018  –  0,00 рублей;

2019  –  3 137 261,54 рублей;

2020  –  0,00 рублей;

2021  –  0,00 рублей;

2022  –  0,00 рублей;

2023  –  0,00 рублей;

2024  –  0,00 рублей;

2025  –  0,00 рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 666 149 720,21 рублей, в том числе:

2015  –  272 917 889,62 рублей;

2016  –  275 915 532,77 рублей;

2017  –  271 530 060,58 рублей;

2018  –  297 920 411,19 рублей;

2019  –  416 339 350,20 рублей;

2020  –  445 345 170,86 рублей;

2021  –  477 074 277,15 рублей;

2022  –  302 276 756,96 рублей;

2023  –  302 276 756,96 рублей;

2024  –  302 276 756,96 рублей;

2025  –  302 276 756,96 рублей;

за счет средств местного бюджета –        

1 854 895 875,87 рублей, в том числе:

2015  –  143 568 150,64 рублей;

2016  –  183 979 612,70 рублей;

2017  –  191 420 967,54 рублей;

2018  –  229 833 394,06 рублей;

2019  –  144 141 029,37 рублей;

2020  –  131 769 932,45 рублей;

2021  –  113 473 327,19 рублей;

2022  –  179 177 365,48 рублей;

2023  –  179 177 365,48 рублей;

2024  –  179 177 365,48 рублей;

2025  –  179 177 365,48 рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

».

1.3. В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие системы оздоровления детей» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию  подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –  28 766 399,96 рублей, в том числе:

2015  – 2 620 387,25 рублей;

2016  – 2 343 486,19 рублей;

2017  – 2 731 808,80 рублей;

2018  – 3 500 783,86 рублей;

2019  – 3 679 140,46 рублей;

2020  – 2 853 061,64 рублей;

2021  – 2 049 410,28 рублей;

2022  – 2 247 080,37 рублей;

2023  – 2 247 080,37 рублей;

2024  – 2 247 080,37 рублей;

2025  – 2 247 080,37 рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –  13 053 790,99 рублей, в том числе:

2015  –  1 167 680,00 рублей;

2016  –  1 221 460,00 рублей;

2017  –  1 231 200,00 рублей;

2018  –  1 940 496,67 рублей;

2019  –  2 126 376,92 рублей;

2020  –  1 420 941,64 рублей;

2021  –  617 290,28 рублей;

2022  –  832 086,37 рублей;

2023  –  832 086,37 рублей;

2024  –  832 086,37 рублей;

2025  –  832 086,37 рублей.

за счет средств районного бюджета – 

15 712 608,97 рублей, в том числе:

2015  – 1 452 707,25 рублей;

2016  – 1 122 026,19 рублей;

2017  – 1 500 608,80 рублей;

2018  – 1 560 287,19 рублей;

2019  – 1 552 763,54 рублей;

2020  – 1 432 120,00 рублей;

2021  – 1 432 120,00 рублей;

2022  – 1 414 994,00 рублей;

2023  – 1 414 994,00 рублей;

2024  – 1 414 994,00 рублей;

2025  – 1 414 994,00 рублей;

Планируется привлечение средств  федерального бюджета и внебюджетные источники

».

1.4. В паспорте подпрограммы № 3 «Безопасность образовательных организаций» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –

90 514,00 рублей, в том числе:

2015  – 0,00  рублей;

2016  – 0,00  рублей;

2017  – 90 514,00  рублей;

2018  – 0,00  рублей;

2019  – 0,00  рублей;

2020  – 0,00  рублей;

2021  – 0,00  рублей;

2022  – 0,00  рублей;

2023  – 0,00  рублей;

2024  – 0,00  рублей;

2025  – 0,00  рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –  0,00  рублей, в том числе:

2015  – 0,00 рублей;

2016  – 0,00 рублей;

2017  – 0,00 рублей;

2018  – 0,00 рублей;

2019  – 0,00 рублей;

2020  – 0,00 рублей;

2021  – 0,00 рублей;

2022  – 0,00 рублей;

2023  – 0,00 рублей;

2024  – 0,00 рублей;

2025  – 0,00 рублей;

за счет средств местного бюджета –

90 514,00  рублей, в том числе:

2015  – 0,00  рублей;

2016  – 0,00  рублей;

2017  – 90 514,00  рублей;

2018  – 0,00  рублей;

2019  – 0,00  рублей;

2020  – 0,00  рублей;

2021  – 0,00 рублей;

2022  – 0,00 рублей;

2023  – 0,00 рублей;

2024  – 0,00 рублей;

2025  – 0,00 рублей;

».

1.5. В паспорте подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –

7 892 675,83 рублей, в том числе:

2015  – 707 421,60 рублей;

2016  – 677 421,60 рублей;

2017  – 677 421,60 рублей;

2018  – 702 849,82 рублей;

2019  – 797 680,03 рублей;

2020 – 795 622,70 рублей;

2021  – 824 572,08 рублей;

2022  – 677 421,60 рублей;

2023  – 677 421,60 рублей;

2024  – 677 421,60 рублей;

2025  – 677 421,60 рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета – 7 830 498,02 рублей, в том числе:

2015 –   677 421,60 рублей;

2016 –   677 421,60 рублей;

2017 –   677 421,60 рублей;

2018  –  702 849,82 рублей;

2019 –   765 502,22 рублей;

2020 –   795 622,70 рублей;

2021 –   824 572,08 рублей;

2022 –   677 421,60 рублей;

2023 –   677 421,60 рублей;

2024 –   677 421,60 рублей;

2025 –   677 421,60 рублей;

за счет средств местного бюджета – 

62 177,81 рублей, в том числе:

2015 – 30 000,00 рублей;

2016 – 0,00 рублей;

2017 – 0,00 рублей;

2018 – 0,00 рублей;

2019 – 32 177,81 рублей;

2020 – 0,00 рублей;

2021 – 0,00 рублей;

2022 – 0,00 рублей;

2023 – 0,00 рублей;

2024 – 0,00 рублей;

2025 – 0,00 рублей;

».

1.6. В паспорте подпрограммы № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Зейского района на 2015 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –   

792 606 221,22 рублей, в том числе:

2015  –  65 024 555,01 рублей;

2016  –  65 844 806,25 рублей

2017  –  69 924 470,86 рублей;

2018  –  74 568 786,20 рублей;

2019  –  78 609 805,63 рублей;

2020  –  76 501 966,92 рублей;

2021  –  78 236 940,14 рублей;

2022  –  71 846 940,81 рублей;

2023  –  71 846 940,81 рублей;

2024  –  71 846 940,81 рублей;

2025  –  71 846 940,81 рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –418 245 894,78 рублей, в том числе:

2015  – 31 770 803,76 рублей;

2016  – 29 287 809,92 рублей;

2017  – 30 044 728,70 рублей;

2018  – 28 246 746,13 рублей;

2019  – 55 297 786,17 рублей;

2020  – 58 856 390,66 рублей;

2021  – 64 450 164,07 рублей;

2022  – 30 946 084,60 рублей;

2023  – 30 946 084,60 рублей;

2024  – 30 946 084,60 рублей;

2025  – 30 946 084,60 рублей;

за счет средств местного  бюджета –

374 360 326,44 рублей, в том числе:

2015  – 33 253 751,25 рублей;

2016  – 36 556 996,33 рублей;

2017  – 39 879 742,16 рублей;

2018  – 46 322 040,07 рублей;

2019  – 23 114 075,24 рублей;

2020  – 17 645 576,26 рублей;

2021  – 13 786 776,07 рублей;

2022  – 40 900 856,21 рублей;

2023  – 40 900 856,21 рублей;

2024  – 40 900 856,21 рублей;

2025  – 40 900 856,21 рублей.

Планируется привлечение средств  федерального бюджета

                                                                                     ».

              1.7. В паспорте подпрограммы № 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –

0,00 рублей, в том числе:

2015 – 0,00  рублей;

2016 – 0,00  рублей;

2017 – 0,00  рублей;

2018 – 0,00  рублей;

2019 – 0,00  рублей;

2020 – 0,00  рублей;

2021 – 0,00  рублей;

2022 – 0,00  рублей;

2023 – 0,00  рублей;

2024 – 0,00  рублей;

2025 – 0,00  рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –  0,00  рублей, в том числе:

2015 – 0,00 рублей;

2016 – 0,00 рублей;

2017 – 0,00 рублей;

2018 – 0,00 рублей;

2019 – 0,00 рублей;

2020 – 0,00 рублей;

2021 – 0,00 рублей;

2022 – 0,00 рублей;

2023 – 0,00 рублей;

2024 – 0,00 рублей;

2025 – 0,00 рублей;

за счет средств местного бюджета –

0,00  рублей, в том числе:

2015 – 0,00  рублей;

2016 – 0,00  рублей;

2017 – 0,00  рублей;

2018 – 0,00  рублей;

2019 – 0,00  рублей;

2020 – 0,00  рублей;

2021 – 0,00 рублей;

2022 – 0,00 рублей;

2023 – 0,00 рублей;

2024 – 0,00 рублей;

2025 – 0,00 рублей;

             

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зейского района                                                                                              Д.А. Василенко                                                                                                                                                     

Приложение № 1

к постановлению администрации Зейского района

от 24.04.2020  № 276

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Зейского района

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (рублей), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа

Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Всего, в том числе

004

0000

01 0 00 00000

000

2 244 236 993,44

178 304 609,14

############

232 891 832,50

277 715 721,32

169 037 990,18

150 847 628,71

############

221 493 215,69

221 493 215,69

221 493 215,69

221 493 215,69

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Развитие  систем дошкольного,  общего и дополнительного  образования детей»

004

0700

01 1 00 00000

1 854 895 875,87

143 568 150,64

183 979 612,70

191 420 967,54

229 833 394,06

144 141 029,37

131 769 932,45

113 473 327,19

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 1 01 00000

1 831 839 255,20

142 332 775,65

179 128 149,61

185 414 784,14

223 752 397,50

139 258 426,74

131 769 932,45

113 473 327,19

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

Компенсация расходов по родительской плате малообеспеченным семьям в дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 01 41000

600

15 809 332,56

1 142 000,00

1 176 348,64

1 188 163,00

1 157 862,94

851 107,98

1 083 685,00

1 083 685,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 01 21590

600

235 438 398,45

18 805 512,68

39 243 877,95

28 965 014,50

37 860 205,08

1 438 773,00

1 438 773,00

1 438 773,00

26 561 867,31

26 561 867,31

26 561 867,31

26 561 867,31

004

0702

01 1 01 21590

600

663 112 293,75

117 412 498,53

130 472 336,06

64 749 453,73

90 645 704,46

12 220 715,72

9 859 616,61

9 859 616,64

56 973 088,00

56 973 088,00

56 973 088,00

56 973 088,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0703

01 1 01 22590

600

49 107 956,89

4 972 764,44

6 058 752,32

5 861 506,42

6 605 242,83

653 287,02

432 583,67

432 583,67

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41710

600

7 891 371,95

2 176 834,64

1 478 832,90

2 008 188,49

2 227 515,92

004

0703

01 1 01 41710

600

11 617,20

3 250,00

941,20

7 426,00

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41790

600

746 036 043,61

82 379 687,04

84 631 219,83

87 304 137,53

85 836 071,82

58 920 916,79

86 741 002,65

86 741 002,65

86 741 002,65

86 741 002,65

004

0703

01 1 01 41790

600

7 543 894,44

788 876,55

843 032,67

877 679,29

846 652,41

799 739,96

846 978,39

846 978,39

846 978,39

846 978,39

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 01 S771У

600

24 378 751,57

7 817 850,94

10 497 769,18

6 063 131,45

004

0702

01 1 01 S771Ш

600

53 988 138,67

22 780 290,32

19 856 302,06

11 351 546,29

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0703

01 1 01 S771Д

600

4 582 206,48

1 968 984,10

1 609 703,70

1 003 518,68

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 S 7711

600

22 211 040,71

22 211 040,71

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41840

600

1 282 510,13

664 960,13

308 775,00

308 775,00

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41850

600

436 260,09

436 260,09

004

0703

01 1 01 41850

600

9 438,70

9 438,70

1.2

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 1 02 00000

22 856 394,76

1 205 374,99

4 851 463,09

6 006 183,40

6 080 996,56

4 712 376,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение эффективности содержания имущества образовательных учреждений

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 02 41010

600

19 724 706,11

4 377 786,43

5 611 165,40

6 010 996,56

3 724 757,72

004

0703

01 1 02 41010

600

197 068,00

127 068,00

70 000,00

0,00

Модернизация муниципальных систем общего образования

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 02L0590

600

905 581,65

846 904,99

58 676,66

004

0702

01 1 02S0920

600

1 761 089,00

358 470,00

415 000,00

987 619,00

004

0702

01 1 02L0970

600

0,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 02L0970

600

267 950,00

267 950,00

1.3

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 1 00 00000

200 225,91

30 000,00

0,00

0,00

0,00

170 225,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выявление и поддержка одаренных детей

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 03 41030

600

0,00

004

0702

01 1 03 41030

600

0,00

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 03 41040

600

0,00

004

0702

01 1 03 41040

600

30 000,00

30 000,00

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 Е151690

600

170 225,91

170 225,91

Подпрограмма 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы оздоровления детей»

004

0700

01 2 00 00000

000

15 712 608,97

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 432 120,00

1 432 120,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

2.1

Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании"

004

0700

01 2 01 00000

15 712 608,97

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 432 120,00

1 432 120,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0707

01 2 01 S7500

600

5 683 578,93

868 500,00

657 434,80

655 400,00

243 944,91

136 699,22

250 000,00

250 000,00

655 400,00

655 400,00

655 400,00

655 400,00

Организация и проведение муниципальных профильных смен

004

0707

01 2 01 41060

600

3 959 780,05

384 207,25

174 870,09

201 128,97

431 469,23

410 104,51

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

004

0707

01 2 01 41070

600

5 208 944,14

200 000,00

289 721,30

334 402,83

778 049,09

906 394,92

617 000,00

617 000,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком

004

0707

01 2 01 41080

600

309 677,00

309 677,00

Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

004

0707

01 2 01 S7620

600

550 628,85

106 823,96

99 564,89

172 120,00

172 120,00

Подпрограмма 3

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций»

004

0700

01 3 00 00000

000

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие «Организация и обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 3 01 00000

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 3 01 41090

600

0,00

004

0702

01 3 01 41090

600

90 514,00

90 514,00

Обеспечение в образовательных организациях антитеррористической безопасности

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 3 01 41100

600

0,00

004

0702

01 3 01 41100

600

0,00

Профилактика травматизма

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 3 01 41110

600

0,00

004

0702

01 3 01 41110

600

0,00

Подпрограмма 4

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений»

004

0700

01 4 00 00000

000

62 177,81

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав несовершеннолетних»

004

0700

01 4 01 00000

62 177,81

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Диагностика и оказание психологической помощи семьям, имеющим детей «группы риска», подросткам, состоящим на учёте в банке данных несовершеннолетних

Отдел образования администрации Зейского района, администрация Зейского района

004

0702

01 4 01 41120

600

0,00

Проведение мероприятий с подростками и молодёжью, состоящими на учёте в правоохранительных органах, или составляющих «группу риска»

004

0702

01 4 01 41130

600

32 177,81

32 177,81

Создание служб школьной медиации в образовательных учреждениях района

004

0702

01 4 01 41140

600

30 000,00

30 000,00

Подпрограмма 5 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Зейского района на 2015 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»

004

0000

01 5 00 00000

000

373 475 816,79

33 253 751,25

36 556 996,33

39 879 742,16

46 322 040,07

23 312 019,46

17 645 576,26

13 786 776,07

40 900 856,21

40 900 856,21

40 900 856,21

40 900 856,21

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

004

0700

01 5 00 00000

61 777 411,81

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 727 825,47

1 605 026,21

2 297 757,04

1 571 772,07

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 10190

100

52 149 359,41

6 018 161,06

6 019 244,81

6 385 939,20

7 017 398,86

37 560,00

25 560,00

25 560,00

6 654 983,87

6 654 983,87

6 654 983,87

6 654 983,87

004

0709

01 5 01 10190

200

5 141 160,63

503 377,28

600 470,24

937 771,63

496 344,16

484 244,00

482 904,00

437 904,00

299 536,33

299 536,33

299 536,33

299 536,33

004

0709

01 5 01 10190

800

448 249,84

43 008,00

95 278,00

44 000,00

34 082,45

40 727,13

40 727,13

40 727,13

27 425,00

27 425,00

27 425,00

27 425,00

Осуществление ремонта зданий, находящихся в оперативном ведении отдела образования и подведомственных учреждений

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 03 41690

600

180 000,00

180 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 S771О

100

3 311 370,70

495 223,85

1 748 565,91

1 067 580,94

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 S771U

100

532 869,32

532 869,32

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 41710

100

14 401,91

14 401,91

Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии»

004

1000

01 5 02 00000

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района

Отдел образования администрации Зейского района

004

1001

01 5 02 40200

300

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

004

0700

01 5 03 00000

307 581 897,97

26 350 271,98

29 492 815,76

32 131 099,49

38 213 282,76

21 326 061,41

14 966 887,38

11 834 072,16

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 20590

100

115 449 610,12

11 177 291,10

12 189 313,90

14 591 242,10

15 528 157,06

35 340,00

33 780,00

33 780,00

15 465 176,49

15 465 176,49

15 465 176,49

15 465 176,49

004

0709

01 5 03 20590

200

5 197 464,60

596 856,72

512 048,58

481 454,00

642 656,40

409 654,00

409 654,00

409 653,98

433 871,73

433 871,73

433 871,73

433 871,73

004

0709

01 5 03 20590

800

54 592,21

6 765,49

12 917,00

15 000,00

1 092,53

4 925,37

4 925,37

4 925,37

1 010,27

1 010,27

1 010,27

1 010,27

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 21590

600

80 019 736,37

8 838 643,65

10 049 699,46

9 050 016,02

13 012 362,39

1 578 504,01

914 980,18

914 980,18

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41790

600

16 221 958,03

1 082 778,72

1 504 905,64

1 879 835,19

1 785 419,20

1 686 490,32

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41650

600

62 538 508,42

5 730 715,02

6 544 010,02

6 910 608,65

7 474 282,74

4 180 711,52

2 544 788,59

2 544 788,60

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41710

600

586 725,90

184 826,80

49 826,00

352 073,10

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41710

100

368 735,11

368 735,11

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям)

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771А

600

2 871 852,48

516 333,22

1 332 980,64

1 022 538,62

004

0709

01 5 03 S771Л

600

9 703 034,96

4 023 008,26

3 375 092,87

2 304 933,83

004

0709

01 5 03 S771L

600

884 509,65

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41840

600

1 245 450,00

605 202,00

320 124,00

320 124,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771Ц

100

11 646 774,68

4 809 774,89

4 245 142,53

2 591 857,26

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41850

600

19 744,82

19 744,82

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41850

200

0,00

Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы отдела образования и подведомственных учреждений Зейского района

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41860

600

208 142,69

208 142,69

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы)

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771Ю

600

1 449 567,58

1 449 567,58

Подпрограмма 6 

Подпрограмма 6  «Вовлечение молодежи в социальную практику»

004

0000

01 6 00 00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

004

0700

01 6 01 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики

Отдел образования администрации Зейского района

004

0707

01 6 01 41820

600

0,00

Приложение № 2

к постановлению администрации Зейского района

от  24.04.2020 № 276

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (рублей), годы

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

14

Муниципальная программа

Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Всего

6 357 027 358,63

486 393 314,12

529 922 859,51

537 147 023,38

606 526 225,13

646 704 267,23

657 265 754,57

671 658 526,84

556 225 565,22

556 225 565,22

556 225 565,22

556 225 565,22

Федеральный бюджет

6 625 951,54

1 554 910,00

1 162 000,00

771 780,00

0,00

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 105 279 904,00

306 533 794,98

307 102 224,29

303 483 410,88

328 810 503,81

474 529 015,51

506 418 125,86

542 966 303,58

334 732 349,53

334 732 349,53

334 732 349,53

334 732 349,53

Местный бюджет

2 245 121 503,09

178 304 609,14

221 658 635,22

232 891 832,50

277 715 721,32

169 037 990,18

150 847 628,71

128 692 223,26

221 493 215,69

221 493 215,69

221 493 215,69

221 493 215,69

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Развитие  систем дошкольного,  общего и дополнительного  образования детей»

Всего

5 527 671 547,62

418 040 950,26

461 057 145,47

463 722 808,12

527 753 805,25

563 617 641,11

577 115 103,31

590 547 604,34

481 454 122,44

481 454 122,44

481 454 122,44

481 454 122,44

Федеральный бюджет

6 625 951,54

1 554 910,00

1 162 000,00

771 780,00

0,00

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3 666 149 720,21

272 917 889,62

275 915 532,77

271 530 060,58

297 920 411,19

416 339 350,20

445 345 170,86

477 074 277,15

302 276 756,96

302 276 756,96

302 276 756,96

302 276 756,96

Местный бюджет

1 854 895 875,87

143 568 150,64

183 979 612,70

191 420 967,54

229 833 394,06

144 141 029,37

131 769 932,45

113 473 327,19

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»

Всего

5 475 394 513,00

407 944 595,27

449 071 651,74

456 614 084,72

521 672 808,69

546 612 175,17

577 115 103,31

590 547 604,34

481 454 122,44

481 454 122,44

481 454 122,44

481 454 122,44

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3 643 555 257,80

265 611 819,62

269 943 502,13

271 199 300,58

297 920 411,19

407 353 748,43

445 345 170,86

477 074 277,15

302 276 756,96

302 276 756,96

302 276 756,96

302 276 756,96

Местный бюджет

1 831 839 255,20

142 332 775,65

179 128 149,61

185 414 784,14

223 752 397,50

139 258 426,74

131 769 932,45

113 473 327,19

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающми образовательные программы дошкольного образования

Всего

72 095 077,99

2 909 202,65

3 624 095,91

3 959 803,19

4 257 087,77

3 449 096,01

9 319 656,14

9 291 268,52

8 821 216,95

8 821 216,95

8 821 216,95

8 821 216,95

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

72 095 077,99

2 909 202,65

3 624 095,91

3 959 803,19

4 257 087,77

3 449 096,01

9 319 656,14

9 291 268,52

8 821 216,95

8 821 216,95

8 821 216,95

8 821 216,95

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.2.

Компенсация расходов по родительской плате малообеспеченным семьям в дошкольных образовательных учреждениях

Всего

15 809 332,56

1 142 000,00

1 176 348,64

1 188 163,00

1 157 862,94

851 107,98

1 083 685,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

15 809 332,56

1 142 000,00

1 176 348,64

1 188 163,00

1 157 862,94

851 107,98

1 083 685,00

1 083 685,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.3.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Всего

137 706 590,44

44 695 271,62

44 954 617,51

48 056 701,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

137 706 590,44

44 695 271,62

44 954 617,51

48 056 701,31

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.4.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

898 550 692,20

136 218 011,21

169 716 214,01

93 714 468,23

128 505 909,54

13 659 488,72

11 298 389,61

11 298 389,64

83 534 955,31

83 534 955,31

83 534 955,31

83 534 955,31

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

898 550 692,20

136 218 011,21

169 716 214,01

93 714 468,23

128 505 909,54

13 659 488,72

11 298 389,61

11 298 389,64

83 534 955,31

83 534 955,31

83 534 955,31

83 534 955,31

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Всего

658 554 930,14

218 007 345,35

221 364 788,71

219 182 796,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

658 554 930,14

218 007 345,35

221 364 788,71

219 182 796,08

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.6.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего

2 475 236 651,34

0,00

0,00

0,00

293 663 323,42

314 277 009,67

336 359 614,99

357 114 543,22

293 455 540,01

293 455 540,01

293 455 540,01

293 455 540,01

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

2 475 236 651,34

293 663 323,42

314 277 009,67

336 359 614,99

357 114 543,22

293 455 540,01

293 455 540,01

293 455 540,01

293 455 540,01

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.10.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Всего

49 107 956,89

4 972 764,44

6 058 752,32

5 861 506,42

6 605 242,83

653 287,02

432 583,67

432 583,67

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

49 107 956,89

4 972 764,44

6 058 752,32

5 861 506,42

6 605 242,83

653 287,02

432 583,67

432 583,67

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.13.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего

7 902 989,15

0,00

2 176 834,64

1 482 082,90

2 009 129,69

2 234 941,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

7 902 989,15

0,00

2 176 834,64

1 482 082,90

2 009 129,69

2 234 941,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

Всего

753 579 938,05

0,00

0,00

83 168 563,59

85 474 252,50

88 181 816,82

86 682 724,23

59 720 656,75

87 587 981,04

87 587 981,04

87 587 981,04

87 587 981,04

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

753 579 938,05

0,00

83 168 563,59

85 474 252,50

88 181 816,82

86 682 724,23

59 720 656,75

87 587 981,04

87 587 981,04

87 587 981,04

87 587 981,04

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

354 612 200,13

0,00

0,00

0,00

0,00

114 498 816,70

121 522 847,73

118 590 535,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

276 245 309,89

83 900 675,44

91 168 776,49

101 175 857,96

Местный бюджет

78 366 890,24

0,00

30 598 141,26

30 354 071,24

17 414 677,74

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Всего

19 537 962,48

0,00

0,00

0,00

0,00

6 259 731,41

6 444 465,94

6 833 765,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

14 955 756,00

4 290 747,31

4 834 762,24

5 830 246,45

Местный бюджет

4 582 206,48

0,00

1 968 984,10

1 609 703,70

1 003 518,68

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Всего

1 282 510,13

0,00

0,00

0,00

0,00

664 960,13

308 775,00

308 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

1 282 510,13

0,00

664 960,13

308 775,00

308 775,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению)

Всего

22 211 040,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 211 040,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

22 211 040,71

0,00

22 211 040,71

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего

445 698,79

0,00

0,00

0,00

0,00

445 698,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

445 698,79

0,00

445 698,79

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.4.

Обеспечение питанием обучающихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Всего

8 760 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 436 220,00

3 662 361,00

3 662 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

8 760 942,00

1 436 220,00

3 662 361,00

3 662 361,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 1

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования»

Всего

48 842 516,40

10 066 354,99

11 985 493,73

7 108 723,40

6 080 996,56

13 600 947,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 488 690,00

1 554 910,00

1 162 000,00

771 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

22 497 431,64

7 306 070,00

5 972 030,64

330 760,00

0,00

8 888 571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

22 856 394,76

1 205 374,99

4 851 463,09

6 006 183,40

6 080 996,56

4 712 376,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Повышение эффективности содержания имущества образовательных учреждений

Всего

19 921 774,11

0,00

4 377 786,43

5 738 233,40

6 080 996,56

3 724 757,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

19 921 774,11

0,00

4 377 786,43

5 738 233,40

6 080 996,56

3 724 757,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.8.

Модернизация муниципальных систем общего образования

Всего

27 550 252,29

10 066 354,99

7 607 707,30

0,00

0,00

9 876 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2 716 910,00

1 554 910,00

1 162 000,00

0,00

Областной бюджет

22 166 671,64

7 306 070,00

5 972 030,64

0,00

0,00

8 888 571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

2 666 670,65

1 205 374,99

473 676,66

0,00

0,00

987 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.9.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Всего

1 370 490,00

0,00

0,00

1 370 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

771 780,00

771 780,00

Областной бюджет

330 760,00

330 760,00

Местный бюджет

267 950,00

267 950,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 1

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»

Всего

3 434 518,22

30 000,00

0,00

0,00

0,00

3 404 518,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

97 030,77

0,00

0,00

0,00

0,00

97 030,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

200 225,91

30 000,00

0,00

0,00

0,00

170 225,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.

Выявление и поддержка одаренных детей

Всего

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

30 000,00

30 000,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.12.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.12.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Всего

3 404 518,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3 404 518,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 137 261,54

3 137 261,54

Областной бюджет

97 030,77

97 030,77

Местный бюджет

170 225,91

170 225,91

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы оздоровления детей»

Всего

28 766 399,96

2 620 387,25

2 343 486,19

2 731 808,80

3 500 783,86

3 679 140,46

2 853 061,64

2 049 410,28

2 247 080,37

2 247 080,37

2 247 080,37

2 247 080,37

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

13 053 790,99

1 167 680,00

1 221 460,00

1 231 200,00

1 940 496,67

2 126 376,92

1 420 941,64

617 290,28

832 086,37

832 086,37

832 086,37

832 086,37

Местный бюджет

15 712 608,97

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 432 120,00

1 432 120,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании"

Всего

28 766 399,96

2 620 387,25

2 343 486,19

2 731 808,80

3 500 783,86

3 679 140,46

2 853 061,64

2 049 410,28

2 247 080,37

2 247 080,37

2 247 080,37

2 247 080,37

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

13 053 790,99

1 167 680,00

1 221 460,00

1 231 200,00

1 940 496,67

2 126 376,92

1 420 941,64

617 290,28

832 086,37

832 086,37

832 086,37

832 086,37

Местный бюджет

15 712 608,97

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 432 120,00

1 432 120,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Всего

16 666 778,43

2 036 180,00

1 878 894,80

1 886 600,00

1 454 658,28

1 366 992,17

1 480 293,17

613 214,53

1 487 486,37

1 487 486,37

1 487 486,37

1 487 486,37

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

10 983 199,50

1 167 680,00

1 221 460,00

1 231 200,00

1 210 713,37

1 230 292,95

1 230 293,17

363 214,53

832 086,37

832 086,37

832 086,37

832 086,37

Местный бюджет

5 683 578,93

868 500,00

657 434,80

655 400,00

243 944,91

136 699,22

250 000,00

250 000,00

655 400,00

655 400,00

655 400,00

655 400,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.2.

Организация и проведение муниципальных профильных смен

Всего

3 959 780,05

384 207,25

174 870,09

201 128,97

431 469,23

410 104,51

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

3 959 780,05

384 207,25

174 870,09

201 128,97

431 469,23

410 104,51

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.3.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Всего

5 208 944,14

200 000,00

289 721,30

334 402,83

778 049,09

906 394,92

617 000,00

617 000,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

5 208 944,14

200 000,00

289 721,30

334 402,83

778 049,09

906 394,92

617 000,00

617 000,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.4.

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком

Всего

309 677,00

0,00

0,00

309 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

309 677,00

0,00

0,00

309 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.5.

Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Всего

2 621 220,34

0,00

0,00

0,00

836 607,26

995 648,86

362 768,47

426 195,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

2 070 591,49

729 783,30

896 083,97

190 648,47

254 075,75

Местный бюджет

550 628,85

0,00

0,00

0,00

106 823,96

99 564,89

172 120,00

172 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 3

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций»

Всего

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Основное мероприятие «Организация и обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности»

Всего

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений

Всего

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

3.2.

Обеспечение в образовательных организациях антитеррористической безопасности

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

3.3.

Профилактика травматизма

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 4

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений»

Всего

7 892 675,83

707 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

797 680,03

795 622,70

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

7 830 498,02

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

795 622,70

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Местный бюджет

62 177,81

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав несовершеннолетних»

Всего

7 892 675,83

707 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

797 680,03

795 622,70

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

7 830 498,02

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

795 622,70

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Местный бюджет

62 177,81

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Диагностика и оказание психологической помощи семьям, имеющим детей «группы риска», подросткам, состоящим на учёте в банке данных несовершеннолетних

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

4.2.

Проведение мероприятий с подростками и молодёжью, состоящими на учёте в правоохранительных органах, или составляющих «группу риска»

Всего

32 177,81

0,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

32 177,81

32 177,81

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

4.3.

Создание служб школьной медиации в образовательных учреждениях района

Всего

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

30 000,00

30 000,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

4.4.

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего

7 830 498,02

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

795 622,70

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

7 830 498,02

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

795 622,70

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Зейского района на 2015 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»

Всего

792 606 221,22

65 024 555,01

65 844 806,25

69 924 470,86

74 568 786,20

78 609 805,63

76 501 966,92

78 236 940,14

71 846 940,81

71 846 940,81

71 846 940,81

71 846 940,81

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

418 245 894,78

31 770 803,76

29 287 809,92

30 044 728,70

28 246 746,13

55 297 786,17

58 856 390,66

64 450 164,07

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

Местный бюджет

374 360 326,44

33 253 751,25

36 556 996,33

39 879 742,16

46 322 040,07

23 312 019,46

17 645 576,26

13 786 776,07

40 900 856,21

40 900 856,21

40 900 856,21

40 900 856,21

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего

75 667 957,85

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 727 825,47

4 041 300,28

7 549 593,39

7 774 207,69

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

13 904 947,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450 675,98

5 251 836,35

6 202 435,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

61 763 009,90

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 727 825,47

1 590 624,30

2 297 757,04

1 571 772,07

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления

Всего

57 738 769,88

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 547 825,47

562 531,13

549 191,13

504 191,13

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

57 738 769,88

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 547 825,47

562 531,13

549 191,13

504 191,13

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Осуществление ремонта зданий, находящихся в оперативном ведении отдела образования и подведомственных учреждений

Всего

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

180 000,00

180 000,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Всего

17 749 187,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3 478 769,15

7 000 402,26

7 270 016,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

13 904 947,95

0,00

2 450 675,98

5 251 836,35

6 202 435,62

Местный бюджет

3 844 240,02

1 028 093,17

1 748 565,91

1 067 580,94

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии»

Всего

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района

Всего

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Всего

382 349 093,03

26 350 271,98

29 492 815,76

32 131 099,49

38 213 282,76

46 877 388,95

38 754 140,36

39 871 050,08

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

73 868 283,50

0,00

0,00

0,00

0,00

25 536 925,63

23 787 252,98

28 036 977,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

308 480 809,53

26 350 271,98

29 492 815,76

32 131 099,49

38 213 282,76

21 340 463,32

14 966 887,38

11 834 072,16

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего

120 701 666,93

11 780 913,31

12 714 279,48

15 087 696,10

16 171 905,99

449 919,37

448 359,37

448 359,35

15 900 058,49

15 900 058,49

15 900 058,49

15 900 058,49

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

120 701 666,93

11 780 913,31

12 714 279,48

15 087 696,10

16 171 905,99

449 919,37

448 359,37

448 359,35

15 900 058,49

15 900 058,49

15 900 058,49

15 900 058,49

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.3.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

80 019 736,37

8 838 643,65

10 049 699,46

9 050 016,02

13 012 362,39

1 578 504,01

914 980,18

914 980,18

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

80 019 736,37

8 838 643,65

10 049 699,46

9 050 016,02

13 012 362,39

1 578 504,01

914 980,18

914 980,18

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.3.

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

Всего

16 221 958,03

0,00

0,00

1 082 778,72

1 504 905,64

1 879 835,19

1 785 419,20

1 686 490,32

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

16 221 958,03

1 082 778,72

1 504 905,64

1 879 835,19

1 785 419,20

1 686 490,32

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.4.

Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям

Всего

62 538 508,42

5 730 715,02

6 544 010,02

6 910 608,65

7 474 282,74

4 180 711,52

2 544 788,59

2 544 788,60

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

62 538 508,42

5 730 715,02

6 544 010,02

6 910 608,65

7 474 282,74

4 180 711,52

2 544 788,59

2 544 788,60

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего

969 862,92

0,00

184 826,80

0,00

49 826,00

735 210,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

969 862,92

0,00

184 826,80

0,00

49 826,00

735 210,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Всего

1 245 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 202,00

320 124,00

320 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

1 245 450,00

605 202,00

320 124,00

320 124,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным

Всего

11 919 749,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3 820 618,14

3 973 669,69

4 125 461,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

8 163 387,00

2 419 775,27

2 640 689,05

3 102 922,68

Местный бюджет

3 756 362,13

1 400 842,87

1 332 980,64

1 022 538,62

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

36 094 219,85

0,00

0,00

0,00

0,00

12 142 086,57

11 771 325,96

12 180 807,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

26 391 184,89

8 119 078,31

8 396 233,09

9 875 873,49

Местный бюджет

9 703 034,96

4 023 008,26

3 375 092,87

2 304 933,83

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего

50 960 486,29

0,00

0,00

0,00

0,00

16 314 973,91

16 995 473,37

17 650 039,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

39 313 711,61

11 505 199,02

12 750 330,84

15 058 181,75

Местный бюджет

11 646 774,68

4 809 774,89

4 245 142,53

2 591 857,26

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего

19 744,82

0,00

0,00

0,00

0,00

19 744,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

19 744,82

19 744,82

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы отдела образования и подведомственных учреждений Зейского района

Всего

208 142,69

0,00

0,00

0,00

0,00

208 142,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

208 142,69

208 142,69

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы)

Всего

4 942 440,61

0,00

0,00

0,00

0,00

4 942 440,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

3 492 873,03

3 492 873,03

Местный бюджет

1 449 567,58

1 449 567,58

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан»

Всего

330 472 663,33

31 770 803,76

29 287 809,92

30 044 728,70

28 246 746,13

27 310 184,56

29 817 301,33

30 210 750,53

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

330 472 663,33

31 770 803,76

29 287 809,92

30 044 728,70

28 246 746,13

27 310 184,56

29 817 301,33

30 210 750,53

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

Всего

15 990 996,04

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

1 435 699,65

1 561 004,43

1 621 245,39

1 679 144,17

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

15 990 996,04

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

1 435 699,65

1 561 004,43

1 621 245,39

1 679 144,17

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.7.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также на выплату вознаграждения

Всего

291 380 720,90

25 973 767,74

23 978 928,00

26 123 359,90

24 166 735,59

23 743 932,03

27 316 462,98

27 316 462,98

28 190 267,92

28 190 267,92

28 190 267,92

28 190 267,92

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

291 380 720,90

25 973 767,74

23 978 928,00

26 123 359,90

24 166 735,59

23 743 932,03

27 316 462,98

27 316 462,98

28 190 267,92

28 190 267,92

28 190 267,92

28 190 267,92

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.8.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

2 924 573,94

183 089,76

207 007,22

488 239,36

337 886,77

235 806,91

208 492,12

208 492,12

263 889,92

263 889,92

263 889,92

263 889,92

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

2 924 573,94

183 089,76

207 007,22

488 239,36

337 886,77

235 806,91

208 492,12

208 492,12

263 889,92

263 889,92

263 889,92

263 889,92

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.9.

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

Всего

20 176 372,45

4 229 103,06

3 717 031,50

2 048 286,24

2 306 424,12

1 769 441,19

671 100,84

1 006 651,26

1 107 083,56

1 107 083,56

1 107 083,56

1 107 083,56

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

20 176 372,45

4 229 103,06

3 717 031,50

2 048 286,24

2 306 424,12

1 769 441,19

671 100,84

1 006 651,26

1 107 083,56

1 107 083,56

1 107 083,56

1 107 083,56

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 6

Подпрограмма 6  «Вовлечение молодежи в социальную практику»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать