Основная информация
Дата опубликования: | 24 марта 2020г. |
Номер документа: | RU53009318202000035 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Новгородская область |
Принявший орган: | Администрация Маревского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Марёвского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 № 83
с. Марёво
О внесении изменений в муниципальную программу Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы»
Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 года № 513 (далее — Программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы»:
1.1.1. Изложить пункт 1. Наименование муниципальной программы Марёвского муниципального района в редакции:
«Муниципальная программа Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2022 годы» (далее муниципальная программа).».
1.1.2. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Цель 1: Сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Марёвского муниципального района, обеспечение развития культурного творчества населения
1.1.
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения
1.1.1.
Количество читателей библиотек (% от общей численности населения)*
49,5
50
51
51,5
52
52,5
53
53
53
1.1.2.
Увеличение доли
библиотек, подключенных к сети «Интернет»*( %)
41,7
50
90
100
100
100
100
100
100
1.1.3.
Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Марёвского муниципального района % (по сравнению с предыдущим годом)
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
1.2.
Задача 2 Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
1.2.1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % (по сравнению с предыдущим годом)
0,2
0,23
0,25
0,28
0,3
0,32
0,35
0,35
0,35
1.2.2.
Количество клубных формирований**(единиц)
85
85
86
86
87
88
88
88
88
1.2.3.
уровень удовлетворенности населения Марёвского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
62
63
64
65
70
71
72
72
72
1.2.4.
Количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе **(ед.)
805
805
810
810
815
815
815
815
815
1.2.5.
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Марёвском муниципальном районе (%)
87,5
87,6
87,8
87,9
88,1
88,1
88,2
88,2
88,2
1.3.
Задача 3 Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
1.3.1.
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (%)***
7,2
7,2
7,7
7,7
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
1.4.
Задача 4 Обеспечение сохранности культурного наследия
1.4.1.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда**** (%)
83,4
83,7
83,9
84,2
84,5
84,6
84,7
84,7
84,7
1.4.2.
Увеличение посещаемости районного музея краеведения (посещение на одного жителя в год)
0,181
0,192
0,2
0,205
0,225
0,227
0,230
0,23
0,23
1.4.3.
Создание сайта в сети «Интернет» районного музея краеведения (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Задача 5 Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
1.5.1.
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию *** (чел.)
3
3
4
3
3
4
4
3
3
1.5.2.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (%)***
64,9
61
60
79
90
100
100
100
100
1.6.
Задача 6 Создание благоприятных условий для повышения качества и
разнообразия услуг в сфере культуры
1.6.1.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы (%)***
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.6.2.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%)
10
10
10
10
20
20
10
10
10
1.7.
Задача 7 Ресурсное обеспечение деятельности отдела культуры по реализации
муниципальной программы
1.7.1.
Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограммы*** (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.7.2.
Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.3. Изложить пункт 6 муниципальной программы в редакции:
«6. Сроки реализации муниципальной программы:
2014 - 2022 годы.»;
1.1.4. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)
Год
Источник финансирования*
областной
бюджет
федеральный бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные средства
всего
2014
586,6
-
18346,7
-
18933,3
2015
360,1
-
17294,438
-
17654,538
2016
2881,478
-
17744,626
-
20626,104
2017
7236,96
-
14463,676
-
21700,636
2018
9860,323
-
15915,658
-
25775,981
2019
12120,81343
585,6
20244,478
-
32950,89143
2020
5227,9
-
19611,8
-
24839,700
2021
627,9
-
18404,6
-
19032,5
2022
630,2
-
18536,000
-
19166,2
ВСЕГО
39532,27443
585,6
160561,976
-
200679,85043
1.1.5. Изложить пункт 8 муниципальной программы в редакции:
«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
повышение уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и туризма до 72 % в 2022 году;
увеличение количества посещений музеев к 2022 году до 0,230 посещений на 1 жителя в год;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе к 2022 году до 88,2%;
увеличение количества клубных формирований до 88;
увеличение количества обучающихся (% от кол-ва детей в возрасте от 6 до16) до 10%;
увеличение количества читателей библиотек % от общей численности населения до - 53 %;
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2022 году до 100 %;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (процентов) к 2022 году до 84,7%;
повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2022 году до 38188,0;
ежегодное проведение ремонтов зданий в 10 % учреждений культуры (от общего количества сетевых единиц);
ежегодное обновление МТБ.».
1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020годы» в редакции: «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2022 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения
Задача 2 Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Задача 3 Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
Задача 4 Обеспечение сохранности культурного наследия
Задача 5 Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
Задача 6 Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры
1.1
Реализация подпрограммы «Культура Марёвского района»
Отдел культуры муниципальные учреждения культуры
2014-2022 годы
1.1.1. 1.1.2.;
1.2.1.-1.2.4.;
1.3.1.;
1.4.1.-
1.4.3.;
1.5.1.,
1.5.2.
1.6.1., 1.6.2
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
16091,7
586,6
-
14964,138
360,1
-
16873,15
2881,478
-
14463,676
7236,96
-
15915,658
9860,323
-
20244,478
12120,81343
585,6
19611,8
5227,9
-
18404,6
627,9
-
18536,0
630,2
-
2
Задача 7. Ресурсное обеспечение деятельности отдела культуры по реализации муниципальной программы
2.1
Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "
Отдел культуры
МБУ ЦБ
2014-2016 годы
1.7.1., 1.7.2.
местный бюджет
568,0
1687,0
586,2
1744,1
217,476
654,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Изложить наименование подпрограммы в редакции:
«Подпрограмма «Культура Марёвского района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2022 годы».
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Культура Марёвского района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014-2022 годы»:
1.3.1.1. Изложить пункт 2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» в редакции:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.1.
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения
1.1.1.
Количество читателей библиотек* (% от общей численности населения)
49,5
50
51
51,5
52
52,5
53
53
53
1.1.2.
Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» * (%)
41,7
50
90
100
100
100
100
100
100
1.1.3.
Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Марёвского муниципального района(по сравнению с предыдущим годом)*(%)
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
1.2.
Задача 2 Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
1.2.1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий(по сравнению с предыдущим годом)**(%)
0,2
0,23
0,25
0,28
0,3
0,32
0,35
0,35
0,35
1.2.2.
Количество клубных формирований **(ед)
85
85
86
86
87
88
88
88
88
1.2.3.
Количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе **(ед.)
805
805
810
810
815
815
815
815
815
1.2.4.
уровень удовлетворенности населения Марёвского района качеством
предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры*** (%)
62
63
64
65
70
71
72
72
72
1.2.5.
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Марёвском муниципальном районе (%)
87,5
87,6
87,8
87,9
88,1
88,1
88,2
88,2
88,2
1.3.
Задача 3 Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
1.3.1.
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры *****(%)
7,2
7,2
7,7
8,2
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
1.4.
Задача 4 Обеспечение сохранности культурного наследия
1.4.1.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда**** (%)
83,4
83,7
83,9
84,2
84,5
84,6
84,7
84,7
84,7
1.4.2.
Увеличение посещаемости районного музея краеведения**** (посещение на одного жителя в год)
0,181
0,192
0,2
0,205
0,225
0,227
0,230
0,23
0,23
1.4.3.
Создание сайта в сети «Интернет» районного музея краеведения (ед)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5.
Задача 5 Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
1.5.1.
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию*** (чел.)
3
3
4
3
3
4
4
3
3
1.5.2.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (%)
64,9
61
60
79
90
100
100
100
100
1.6.
Задача 6 Создание благоприятных условий для повышения качества и
разнообразия услуг в сфере культуры
1.6.1.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы*** (%)
8
8
8
10
10
10
10
10
10
1.6.2.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ***(%)
10
10
10
10
20
20
10
10
10
1.3.2. Изложить пункт 3. «Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы» в редакции:
«3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2022 годы.»;
1.3.3. Изложить пункт 4. «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей)» в редакции:
Год
Источник финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2014
586,6
-
16091,7
-
16678,3
2015
360,1
-
14964,138
-
15324,238
2016
2881,478
-
16873,15
-
19754,628
2017
7236,96
-
14463,676
-
21700,636
2018
9860,323
-
15915,658
-
25775,981
2019
12120,81343
585,6
20244,478
-
32950,89143
2020
5227,9
-
19611,8
-
24839,700
2021
627,9
-
18404,6
-
19032,5
2022
630,2
-
18536,000
-
19166,2
ВСЕГО
39532,27443
585,6
155105,2
-
195223,07443
1.3.4. Изложить пункт 5 муниципальной подпрограммы в редакции:
«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
увеличение количества посещений музеев к 2022 году до 0,23 посещений на 1 жителя в год;
количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе (ед.) к 2022 году до 815;
количество клубных формирований к 2022 году - 88;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе к 2022 году до 88,2%;
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2022 году до 87,5 %;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (процентов) к 2022 году до 84,7%;
количество читателей библиотек % от общей численности населения к 2022 году составит -53%;
повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Марёвском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2022 году до 72%;
увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы до 10% к 2022 году;
увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы до 10 % к 2022 году.
1.3.5. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Культура Марёвского района» муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2022 годы» в редакции:
«№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
Источник
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения
1.1
Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов библиотек.
Отдел культуры
МУК ЦБС
2015, 2016
годы
1.1.1.
1.1.2
областной бюджет
-
3,8
3,8
-
-
-
-
-
-
1.2
Предоставление субсидий на организацию подписки на периодические издания
Отдел культуры
МУК ЦБС
2014, 2015
годы
1.1.1
1.1.2
местный
бюджет
163,0
160,0
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Расходы на поддержку отрасли культуры
Отдел культуры
МУК ЦБС
2018-2020
годы
1.1.1.
1.1.2
областной бюджет федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
3,1
-
10,6
7,7
15,4
-
-
1.4
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Отдел культуры
МУК ЦБС
2018-2020
годы
1.1.1
1.1.2
местный
бюджет
-
-
-
-
0,163
0,963
0,810
-
-
1.5
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением в области культуры
Отдел культуры,
МУК ЦБС
2014-2022
годы
1.1.1
1.1.2.
местный бюджет
5921,5
5719,0
6578,21
4831,363
5826,2312 1
7244,037
7042,79
7043,6
7043,6
1.6
Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Марёвского муниципального района
Отдел культуры,
МУК ЦБС
2014-2022
годы
1.1.1
1.1.2.
Финансирование не предусмотрено
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
2.1.
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением в области культуры
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ
2014-2022
годы
1.2.1-
1.2.5.
местный бюджет
7978,8
7138,038
8491,045
7732,613
8102,764
10740,77718
9661,953
9520,553
9661,832
2.2
Мероприятия на проведение Дней села
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ
2018-2022
годы
1.2.1-
1.2.5.
бюджет Марёвского сельского поселения
-
-
-
-
50
50
50
50
40
2.3
Мероприятия на проведение Декады пожилого человека
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ
2018-2022
годы
1.2.1-
1.2.5.
бюджет Марёвского сельского поселения
-
-
-
-
7,9
10
10
10
10
2.4
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг», МУК «Музей краеведения»
2019-2022годы
1.2.1-1.2.5
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
3.1
Оказание муниципальных услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры
Отдел культуры,
МБУ ДО МШ
2014-2022
годы
1.3.1
местный
бюджет
629,2
675,5
552,5
743,7
694,094
691,898
661,3
661,3
661,3
4.
Задача 4. Обеспечение сохранности культурного наследия
4.1
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением в области культуры
Отдел культуры МУК «Музей краеведения»
2014-2022 годы
1.4.1.-
1.4.3
местный бюджет
1245,6
1271,6
1251,395
1156,0
1203,60579
1113,4
1086,1
1086,1
1086,1
4.2
Расходы на поддержку отрасли культуры
Отдел культуры МУК «Музей краеведения»
2019
год
1.1.1.
1.1.2.
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
5.
Задача 5. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
5.1
Предоставление субсидии на профессиональную подготовку по программе высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов
Отдел культуры, МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС,
МУК «Музей краеведения»
2014 год
1.5.1.
1.5.2.
областной
бюджет
10,9
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2
Софинансирование на профессиональную подготовку по программе высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов
Отдел культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014 год
1.5.1.
1.5.2
местный бюджет
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры
6.1
Предоставление субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, музыкальной школы и на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтов
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК«Музей краеведения»
2014 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
181,0
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2
Софинансирование субсидий на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, и на разработку проектно-сметной документации на
проведение ремонтов
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014 год
1.6.1
1.6.2
местный бюджет
131,4
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
МУК ЦБС
2014, 2016
годы
1.6.1-
1.6.2.
областной бюджет
23,8
-
18,3
-
-
-
-
-
-
6.4
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Отдел культуры, учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014, 2015, 2018- 2022 годы
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
федеральный бюджет
370,9
256,3
-
-
587,7
142,8
477,9
627,9
627,9
630,2
6.5
Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014, 2018- 2022 годы
1.6.1
1.6.2
местный бюджет
19,5
-
-
-
30,9
32,7
33,047
33,047
33,168
6.6
Предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам
Отдел культуры, учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2015 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
100,0
-
-
-
-
-
-
6.7
Предоставление субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры .
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2016-2020 годы
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
392,3
2731,6
3549
200,9
322,1
-
-
6.8
Предоставление субсидии на компенсацию расходов муниципальных бюджетных учреждений по приобретению коммунальных услуг.
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2016-2020 годы
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
2467,078
4505,36
5683,2
2631,8
4262,5
-
-
6.9
Расходы на софинансирование мероприятий по субсидии на приобретение коммунальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2019-2020 годы
1.6.1
1.6.2
местный бюджет
-
-
-
-
-
360,7028 2
1065,8
-
-
6.10
Мероприятия по изготовлению, доставке и установке дорожных знаков туристской навигации индивидуального проектирования
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2018 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
-
-
37,323
-
-
-
-
6.11
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2019 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
-
-
-
9134,71343
-
-
-
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района С.И. Горкин
Администрация Марёвского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 № 83
с. Марёво
О внесении изменений в муниципальную программу Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы»
Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Марёвского муниципального района от 25.12.2013 года № 513 (далее — Программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы»:
1.1.1. Изложить пункт 1. Наименование муниципальной программы Марёвского муниципального района в редакции:
«Муниципальная программа Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2022 годы» (далее муниципальная программа).».
1.1.2. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Цель 1: Сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Марёвского муниципального района, обеспечение развития культурного творчества населения
1.1.
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения
1.1.1.
Количество читателей библиотек (% от общей численности населения)*
49,5
50
51
51,5
52
52,5
53
53
53
1.1.2.
Увеличение доли
библиотек, подключенных к сети «Интернет»*( %)
41,7
50
90
100
100
100
100
100
100
1.1.3.
Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Марёвского муниципального района % (по сравнению с предыдущим годом)
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
1.2.
Задача 2 Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
1.2.1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % (по сравнению с предыдущим годом)
0,2
0,23
0,25
0,28
0,3
0,32
0,35
0,35
0,35
1.2.2.
Количество клубных формирований**(единиц)
85
85
86
86
87
88
88
88
88
1.2.3.
уровень удовлетворенности населения Марёвского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
62
63
64
65
70
71
72
72
72
1.2.4.
Количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе **(ед.)
805
805
810
810
815
815
815
815
815
1.2.5.
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Марёвском муниципальном районе (%)
87,5
87,6
87,8
87,9
88,1
88,1
88,2
88,2
88,2
1.3.
Задача 3 Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
1.3.1.
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (%)***
7,2
7,2
7,7
7,7
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
1.4.
Задача 4 Обеспечение сохранности культурного наследия
1.4.1.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда**** (%)
83,4
83,7
83,9
84,2
84,5
84,6
84,7
84,7
84,7
1.4.2.
Увеличение посещаемости районного музея краеведения (посещение на одного жителя в год)
0,181
0,192
0,2
0,205
0,225
0,227
0,230
0,23
0,23
1.4.3.
Создание сайта в сети «Интернет» районного музея краеведения (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Задача 5 Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
1.5.1.
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию *** (чел.)
3
3
4
3
3
4
4
3
3
1.5.2.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (%)***
64,9
61
60
79
90
100
100
100
100
1.6.
Задача 6 Создание благоприятных условий для повышения качества и
разнообразия услуг в сфере культуры
1.6.1.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы (%)***
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.6.2.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%)
10
10
10
10
20
20
10
10
10
1.7.
Задача 7 Ресурсное обеспечение деятельности отдела культуры по реализации
муниципальной программы
1.7.1.
Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограммы*** (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.7.2.
Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.3. Изложить пункт 6 муниципальной программы в редакции:
«6. Сроки реализации муниципальной программы:
2014 - 2022 годы.»;
1.1.4. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)
Год
Источник финансирования*
областной
бюджет
федеральный бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные средства
всего
2014
586,6
-
18346,7
-
18933,3
2015
360,1
-
17294,438
-
17654,538
2016
2881,478
-
17744,626
-
20626,104
2017
7236,96
-
14463,676
-
21700,636
2018
9860,323
-
15915,658
-
25775,981
2019
12120,81343
585,6
20244,478
-
32950,89143
2020
5227,9
-
19611,8
-
24839,700
2021
627,9
-
18404,6
-
19032,5
2022
630,2
-
18536,000
-
19166,2
ВСЕГО
39532,27443
585,6
160561,976
-
200679,85043
1.1.5. Изложить пункт 8 муниципальной программы в редакции:
«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
повышение уровня удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и туризма до 72 % в 2022 году;
увеличение количества посещений музеев к 2022 году до 0,230 посещений на 1 жителя в год;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе к 2022 году до 88,2%;
увеличение количества клубных формирований до 88;
увеличение количества обучающихся (% от кол-ва детей в возрасте от 6 до16) до 10%;
увеличение количества читателей библиотек % от общей численности населения до - 53 %;
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2022 году до 100 %;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (процентов) к 2022 году до 84,7%;
повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2022 году до 38188,0;
ежегодное проведение ремонтов зданий в 10 % учреждений культуры (от общего количества сетевых единиц);
ежегодное обновление МТБ.».
1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020годы» в редакции: «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2022 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения
Задача 2 Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Задача 3 Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
Задача 4 Обеспечение сохранности культурного наследия
Задача 5 Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
Задача 6 Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры
1.1
Реализация подпрограммы «Культура Марёвского района»
Отдел культуры муниципальные учреждения культуры
2014-2022 годы
1.1.1. 1.1.2.;
1.2.1.-1.2.4.;
1.3.1.;
1.4.1.-
1.4.3.;
1.5.1.,
1.5.2.
1.6.1., 1.6.2
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
16091,7
586,6
-
14964,138
360,1
-
16873,15
2881,478
-
14463,676
7236,96
-
15915,658
9860,323
-
20244,478
12120,81343
585,6
19611,8
5227,9
-
18404,6
627,9
-
18536,0
630,2
-
2
Задача 7. Ресурсное обеспечение деятельности отдела культуры по реализации муниципальной программы
2.1
Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "
Отдел культуры
МБУ ЦБ
2014-2016 годы
1.7.1., 1.7.2.
местный бюджет
568,0
1687,0
586,2
1744,1
217,476
654,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Изложить наименование подпрограммы в редакции:
«Подпрограмма «Культура Марёвского района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014 - 2022 годы».
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Культура Марёвского района» муниципальной программы Марёвского муниципального района «Развитие культуры на 2014-2022 годы»:
1.3.1.1. Изложить пункт 2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» в редакции:
№ п/п
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.1.
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения
1.1.1.
Количество читателей библиотек* (% от общей численности населения)
49,5
50
51
51,5
52
52,5
53
53
53
1.1.2.
Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» * (%)
41,7
50
90
100
100
100
100
100
100
1.1.3.
Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Марёвского муниципального района(по сравнению с предыдущим годом)*(%)
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
1.2.
Задача 2 Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
1.2.1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий(по сравнению с предыдущим годом)**(%)
0,2
0,23
0,25
0,28
0,3
0,32
0,35
0,35
0,35
1.2.2.
Количество клубных формирований **(ед)
85
85
86
86
87
88
88
88
88
1.2.3.
Количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе **(ед.)
805
805
810
810
815
815
815
815
815
1.2.4.
уровень удовлетворенности населения Марёвского района качеством
предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры*** (%)
62
63
64
65
70
71
72
72
72
1.2.5.
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Марёвском муниципальном районе (%)
87,5
87,6
87,8
87,9
88,1
88,1
88,2
88,2
88,2
1.3.
Задача 3 Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
1.3.1.
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры *****(%)
7,2
7,2
7,7
8,2
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
1.4.
Задача 4 Обеспечение сохранности культурного наследия
1.4.1.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда**** (%)
83,4
83,7
83,9
84,2
84,5
84,6
84,7
84,7
84,7
1.4.2.
Увеличение посещаемости районного музея краеведения**** (посещение на одного жителя в год)
0,181
0,192
0,2
0,205
0,225
0,227
0,230
0,23
0,23
1.4.3.
Создание сайта в сети «Интернет» районного музея краеведения (ед)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5.
Задача 5 Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
1.5.1.
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию*** (чел.)
3
3
4
3
3
4
4
3
3
1.5.2.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (%)
64,9
61
60
79
90
100
100
100
100
1.6.
Задача 6 Создание благоприятных условий для повышения качества и
разнообразия услуг в сфере культуры
1.6.1.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы*** (%)
8
8
8
10
10
10
10
10
10
1.6.2.
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ***(%)
10
10
10
10
20
20
10
10
10
1.3.2. Изложить пункт 3. «Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы» в редакции:
«3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2022 годы.»;
1.3.3. Изложить пункт 4. «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей)» в редакции:
Год
Источник финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2014
586,6
-
16091,7
-
16678,3
2015
360,1
-
14964,138
-
15324,238
2016
2881,478
-
16873,15
-
19754,628
2017
7236,96
-
14463,676
-
21700,636
2018
9860,323
-
15915,658
-
25775,981
2019
12120,81343
585,6
20244,478
-
32950,89143
2020
5227,9
-
19611,8
-
24839,700
2021
627,9
-
18404,6
-
19032,5
2022
630,2
-
18536,000
-
19166,2
ВСЕГО
39532,27443
585,6
155105,2
-
195223,07443
1.3.4. Изложить пункт 5 муниципальной подпрограммы в редакции:
«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
увеличение количества посещений музеев к 2022 году до 0,23 посещений на 1 жителя в год;
количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе (ед.) к 2022 году до 815;
количество клубных формирований к 2022 году - 88;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе к 2022 году до 88,2%;
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2022 году до 87,5 %;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (процентов) к 2022 году до 84,7%;
количество читателей библиотек % от общей численности населения к 2022 году составит -53%;
повышение уровня удовлетворённости граждан, проживающих в Марёвском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2022 году до 72%;
увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы до 10% к 2022 году;
увеличение доли учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы до 10 % к 2022 году.
1.3.5. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Культура Марёвского района» муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2022 годы» в редакции:
«№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
Источник
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения
1.1
Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов библиотек.
Отдел культуры
МУК ЦБС
2015, 2016
годы
1.1.1.
1.1.2
областной бюджет
-
3,8
3,8
-
-
-
-
-
-
1.2
Предоставление субсидий на организацию подписки на периодические издания
Отдел культуры
МУК ЦБС
2014, 2015
годы
1.1.1
1.1.2
местный
бюджет
163,0
160,0
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Расходы на поддержку отрасли культуры
Отдел культуры
МУК ЦБС
2018-2020
годы
1.1.1.
1.1.2
областной бюджет федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
3,1
-
10,6
7,7
15,4
-
-
1.4
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Отдел культуры
МУК ЦБС
2018-2020
годы
1.1.1
1.1.2
местный
бюджет
-
-
-
-
0,163
0,963
0,810
-
-
1.5
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением в области культуры
Отдел культуры,
МУК ЦБС
2014-2022
годы
1.1.1
1.1.2.
местный бюджет
5921,5
5719,0
6578,21
4831,363
5826,2312 1
7244,037
7042,79
7043,6
7043,6
1.6
Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Марёвского муниципального района
Отдел культуры,
МУК ЦБС
2014-2022
годы
1.1.1
1.1.2.
Финансирование не предусмотрено
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
2.1.
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением в области культуры
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ
2014-2022
годы
1.2.1-
1.2.5.
местный бюджет
7978,8
7138,038
8491,045
7732,613
8102,764
10740,77718
9661,953
9520,553
9661,832
2.2
Мероприятия на проведение Дней села
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ
2018-2022
годы
1.2.1-
1.2.5.
бюджет Марёвского сельского поселения
-
-
-
-
50
50
50
50
40
2.3
Мероприятия на проведение Декады пожилого человека
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ
2018-2022
годы
1.2.1-
1.2.5.
бюджет Марёвского сельского поселения
-
-
-
-
7,9
10
10
10
10
2.4
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг», МУК «Музей краеведения»
2019-2022годы
1.2.1-1.2.5
не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
3.1
Оказание муниципальных услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры
Отдел культуры,
МБУ ДО МШ
2014-2022
годы
1.3.1
местный
бюджет
629,2
675,5
552,5
743,7
694,094
691,898
661,3
661,3
661,3
4.
Задача 4. Обеспечение сохранности культурного наследия
4.1
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением в области культуры
Отдел культуры МУК «Музей краеведения»
2014-2022 годы
1.4.1.-
1.4.3
местный бюджет
1245,6
1271,6
1251,395
1156,0
1203,60579
1113,4
1086,1
1086,1
1086,1
4.2
Расходы на поддержку отрасли культуры
Отдел культуры МУК «Музей краеведения»
2019
год
1.1.1.
1.1.2.
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
5.
Задача 5. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры
5.1
Предоставление субсидии на профессиональную подготовку по программе высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов
Отдел культуры, МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС,
МУК «Музей краеведения»
2014 год
1.5.1.
1.5.2.
областной
бюджет
10,9
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2
Софинансирование на профессиональную подготовку по программе высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов
Отдел культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014 год
1.5.1.
1.5.2
местный бюджет
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры
6.1
Предоставление субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, музыкальной школы и на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтов
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК«Музей краеведения»
2014 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
181,0
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2
Софинансирование субсидий на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, и на разработку проектно-сметной документации на
проведение ремонтов
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014 год
1.6.1
1.6.2
местный бюджет
131,4
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
МУК ЦБС
2014, 2016
годы
1.6.1-
1.6.2.
областной бюджет
23,8
-
18,3
-
-
-
-
-
-
6.4
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Отдел культуры, учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014, 2015, 2018- 2022 годы
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
федеральный бюджет
370,9
256,3
-
-
587,7
142,8
477,9
627,9
627,9
630,2
6.5
Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Отдел культуры,
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МБУДО МШ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2014, 2018- 2022 годы
1.6.1
1.6.2
местный бюджет
19,5
-
-
-
30,9
32,7
33,047
33,047
33,168
6.6
Предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам
Отдел культуры, учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2015 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
100,0
-
-
-
-
-
-
6.7
Предоставление субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры .
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2016-2020 годы
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
392,3
2731,6
3549
200,9
322,1
-
-
6.8
Предоставление субсидии на компенсацию расходов муниципальных бюджетных учреждений по приобретению коммунальных услуг.
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2016-2020 годы
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
2467,078
4505,36
5683,2
2631,8
4262,5
-
-
6.9
Расходы на софинансирование мероприятий по субсидии на приобретение коммунальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ДНТ,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2019-2020 годы
1.6.1
1.6.2
местный бюджет
-
-
-
-
-
360,7028 2
1065,8
-
-
6.10
Мероприятия по изготовлению, доставке и установке дорожных знаков туристской навигации индивидуального проектирования
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2018 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
-
-
37,323
-
-
-
-
6.11
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Учреждения культуры;
МУК ЦКС «Очаг»,
МУК ЦБС, МУК «Музей краеведения»
2019 год
1.6.1
1.6.2
областной бюджет
-
-
-
-
-
9134,71343
-
-
-
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района С.И. Горкин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Муниципальная газета "Маревский вестник" № 8(147), стр. 1 от 03.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: