Основная информация

Дата опубликования: 22 октября 2020г.
Номер документа: RU50044000202000111
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация городского округа Реутов
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2020 № 302-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Реутов

«Культура»

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов, утвержденным постановлением Администрации города Реутов от 29.07.2013 №468-ПА, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Реутов от 10.10.2019 № 297-ПА «Культура» изменение, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по работе со СМИ и рекламе Администрации городского округа Реутов опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Реут».

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации городского округа Реутов разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Реутов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Репину О.Б.

Глава городского округа                                                                                                  С.А. Каторов

1

Приложение

к постановлению Администрации города Реутов

от 22.10.2020 № 302-ПА

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Реутов

от 10.10.2019 № 297-ПА

Муниципальная программа городского округа Реутов

«Культура»

Паспорт муниципальной программы

Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов, Репина Ольга Борисовна

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Реутов Московской области

Цели муниципальной программы

- обеспечение доступности населения города Реутов к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан;

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела».

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной и культурно – досуговой деятельности, кинематографии».

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

По всем источникам

544101,94

144268,0

101525,33

98102,87

100102,87

100102,87

Средства бюджета городского округа Реутов

531786,94

141808,0

99065,33

95637,87

97637,87

97637,87

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Реутов «Культура».

                                         

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2024 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры. В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

В структуру Отдела культуры и молодежной политики Администрации города Реутов входят 3 учреждения культуры:

Муниципальное учреждение культуры «Музейно – выставочный центр»;

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

Муниципальное учреждение «Молодежный культурно - досуговый центр»;

В МУК «Музейно – выставочный центр» регулярно проводятся экскурсии, лекции, постоянно меняется экспозиция музея. Проводятся занятия с детьми, ведется кружковая работа. Отдельные залы посвящены истории развития города Реутов с момента первого упоминания до наших дней. Количество посетителей в 2024 году ожидается 8000 человек.

Библиотечная система располагается по 5 адресам в обеих частях города Реутов. В МУК «Централизованная библиотечная система» на учете состоит 13353 зарегистрированных пользователей. Их численность будет расти, в связи с ростом населения и строительством нового жилого фонда. Помимо предоставления непосредственно библиотечной услуги населению, ведется масштабная кружковая работа, регулярно проводятся мероприятия, посвященные праздникам и памятным датам.

Здание МУ «Молодежный культурно - досуговый центр» открыло свои двери в конце 2012 года по адресу: ул. Победы, д. 6 и сразу одним из главных зданий города. В новом здании стали появляться многочисленные кружки и секции для занятий с детьми и взрослыми жителями нашего города. Также в здании «МКДЦ» проводятся основные официальные мероприятия города.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности; хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Прогноз развития сферы культуры в городском округе Реутов

Достичь современного уровня интеллектуального и культурного развития, возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в городском округе Реутов.

Осуществление мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей:

Количество выставочных проектов, единиц: 2020-10, 2021-11, 2022-12, 2023-13, 2024-14

Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению: 2020-1, 2021-0, 2022-0, 2023-0, 2024-0.

Количество объектов культуры, построенных/реконструированных в текущем году 2020-0, 2021-0, 2022-0, 2023-0, 2024-0

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры, единиц: 2020-0, 2021-0, 2022-0, 2023-0, 2024-0

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, %: 2020-100, 2021– 100, 2022-100, 2023-100, 2024-100

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования , %: 2020-3,1; 2021– 3,2; 2022-3,3; 2023-3,4; 2024-3,5

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, %: 2020-100, 2021-100, 2022-100, 2023-100, 2024-100

Укрепление материально – технической базы учреждений в сфере культуры, единиц (учреждений): 2020-3,2021-3, 2022-3, 2023-3, 2024-3

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области, %: 2020-100, 2021-100, 2022-100, 2023-100, 2024-100

Доля библиотек городского округа Реутов, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области, %: 2020-80, 2021-100, 2022-100, 2023-100, 2024-100

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. 2020-,2021-,2022-,2023-,2024-

Перевод в электронный вид музейных фондов (нарастающим итогом), %: 2020-20, 2021-45, 2022-50, 2023-53, 2024-55

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование, ед.: 2020-1, 2021-, 2022-, 2023-, 2024-

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.: 2020-, 2021-, 2022-, 2023-, 2024-

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %: 2020-9,6, 2021-9,7, 2022-9,8, 2023-9,9, 2024-10

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года,%: 2020-105,83 , 2021-109,78, 2022-113,72, 2023-117,61, 2024-119,6

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха,%: 2020-115, 2021-116, 2022-117, 2023-118, 2024-119

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, %: 2020-100, 2021-100, 2022-100, 2023-100, 2024-100.

Перечень Подпрограмм, их краткое описание

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».

Цели Подпрограммы: Обеспечение доступа населения к музейным ценностям, обеспечение динамичного развития музейной сферы города Реутов, создание условий для развития традиционной культуры и народного творчества на территории города Реутов Московской области.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела».

Цель Подпрограммы: Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной деятельности и кинематографии».

Цель Подпрограммы: Повышение роли профессионального искусства социально-культурной сферы города.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Цель Подпрограммы: обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

Цель Подпрограммы: Обеспечение эффективного информационного и методического сопровождения деятельности учреждений культуры, подведомственных отделу культуры и молодежной политики Администрации города Реутов. Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Администрации города Реутов.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».

Цель подпрограммы: Развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости.

Обобщенные характеристики основных мероприятий

Основным мероприятием Подпрограммы «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» является Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев.

Основным мероприятием Подпрограммы «Развитие библиотечного дела» является Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.

Основным мероприятием Подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной деятельности и кинематографии» является Обеспечение функций театрально – концертных учреждений культуры.

Основными мероприятиями подпрограммы  «Развитие архивного дела» являются:

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной формам собственности.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.

Основным мероприятием Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Основным мероприятием Подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха» является Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Реутов «Культура»

№ п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение на начало реализации подпрограммы 2019 год

Планируемое значение показателя по годам реализации

Номер основного мероприятия а перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Национальный проект «Культура»

процент

5,8

104

108

111

113

115

1

2.2

Перевод в электронный вид музейных фондов

Национальный проект «Культура»

процент

-

20

45

50

53

55

1

2.3

Количество посетителей муниципальных музеев

Национальный проект «Культура»

тыс.чел.

5,8

7,8

7,9

7,95

8,0

8,18

1

3

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Отраслевой показатель

процент

-

102,5

105,0

107,5

108,0

108,5

1

3.2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Обращения Губернатора МО

единиц

-

0

0

0

0

0

1

3.3

Доля библиотек городского округа Реутов, соответствующих Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Отраслевой показатель

Проценты

60

80

80

100

100

100

1

3.4

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно – массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

173,417

106

110

114

118

120

1

4

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии»

4.7

Количество праздничных и культурно – массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

Национальный проект «Культура»

единиц

-

34

34

34

34

34

1

4.8

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Указы Президента РФ

процент

100

100

100

100

100

100

4

5.1

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

183,552

105,83

109,78

113,72

117,61

119,6

1

5.2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование

Национальный проект «Культура»

единиц

-

0

0

0

0

0

1

5.8

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры

Обращения Губернатора МО

единиц

-

0

0

0

0

0

1

7

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

7.1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

1,2

7.2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

1,2

7.3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Отраслевой показатель

процент

2,2

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

1,2

8

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

8.2

Увеличение числа посещений организаций культуры

Национальный проект «Культура»

процент

183,552

105,83

109,78

113,72

117,61

119,6

1

9

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Национальный проект «Культура»

процент

75,0

75,0

75,0

75,0

100,0

100,0

1

9.2

Увеличение числа посетителей парков

Показатель муниципальной программы

процент

-

115

116

117

118

119

1

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Реутов

Наименование показателей

Определение

Единица измерения

Источник данных

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

У% = Ко / Кп х 100%, где:

У% - количество посетителей по отношению к 2017 году;

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посетителей в 2017 году, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

Перевод в электронный вид музейных фондов

МФ%=Мфо/Мфп х 100%, где:

МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;

Мфо – количество переведенных в элетронный вид музейных фондов в отчетном году;

Мфп – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году

процент

План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда РФ (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА)

Количество посетителей муниципальных музеев

количество посетителей в отчетном году в тыс. чел.

единиц

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Число зарегистрированных посетителей библиотек

Тыс.чел.

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения о деятельности библиотек»

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

единиц

Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек»

Обращения Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева «Лидерство – это реальность»

Доля библиотек городского округа Реутов, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области

С=Вс/В, где

С – доля муниципальных библиотек, соответстующих стандарту,

Вс – кол-во муниципальных библиотек, соответствующих стандарту,

В – количество библиотек на территории города Реутов

проценты

Отчет о результатах оценки муниципальных библиотек на соответствие требованиям к условиям деятельнсоти библиотек МО (стандарту)

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно – массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к уровню 2017 года

В% = Укотч/Укбаз х 100%, где:

В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде; Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;

Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде

процент

Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной и культурно – досуговой деятельности, кинематографии»

Количество праздничных и культурно – досуговых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

Количество праздничных и культурно – досуговых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

единиц

Увеличение числа посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

КДУ%=КДУ от./КДУ2017*100, где КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;   КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде;  КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году

Процент

Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

КДФ%=КДФ./КДФ2017*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;  КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году

процент

Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни66ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в

Московской области

Ск = Зк /1м ох 100%, где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

процент

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от

30.11.2015 № 594 «Об утверждении

статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

М + КДУ7 + ДШИ + ЦКР - расчет базового показателя за отчетный год, где:

М – количество музеев реконструированных, отремонтированных и построенных в отчетном году;

КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

ДШИ – количество школ искусств  построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году.

Единица

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р -655

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100 , где:                                                                  Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                                              Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                             КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                              ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                              АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек

процент

Ежеквартальные отчеты в ГАС «Управление» (Национальный проект «Культура»)

Распоряжение Министерства культуры РФ от 19.04.2019 № Р-655

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры

Эоб=Кнорм.об/Коб-100, где:

Кнорм.об – количество зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений культуры, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D), единица;

Коб – количество зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений культуры, введенных в экспуатацию в текущем году, единица.

Единица

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

Доля детей детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

П=Ч(тм)/Ч(д)х100, где П – планируемый показатель, Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий, Ч (д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет

процент

Государственная программа  «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы            АИС Мониторинг показателей развития Московской области»

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование

Единица

Акт о приемке

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

процент

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)

Период предоставления отчетности ежеквартально

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

А = Аа /Аоб х 100%,
где:
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;
Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;
Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива

процент

статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Период предоставления отчетности ежеквартально; 1 раз в полугодие

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Дэц = Дпэц / До х 100%,
где:
Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;
Дпэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;
Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

процент

Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Период предоставления отчетности ежеквартально; 1 раз в полугодие

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Увеличение числа посещений организаций культуры

(Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+АК+КО)/(Т2017+М2017+Б2017+КДУ2017+КДФ2017+ДШИ2017+АК2017+КО2017)х100-100, где Т/Т2017-количество посещений театров, и организаций, осуществляющих театральную деятельность, /в 2017 году, тыс. чел.; М/М2017 – кол-во посещений музеев/в 2017 году, тыс. чел.; Б/Б2017-кол-во посещений библиотек/в 2017 году, тыс. чел.; КДУ/КДУ2017-кол-во посещений платных КД мероприятий клубов и ДК/ в 2017 году, тыс. чел.; КДФ/КДФ2017 – кол-во участников клубных формирований/ в 2017 году, тыс.чел.; ДШИ/ДШИ2017-кол-во учащихся дши / в 2017 году, тыс.чел.; АК/АК2017-численность населений, получившего услуги автоклубов в отчетном году/в 2017 году, тыс.чел.;КО /КО2017-кол-во посещений концертных организаций /в 2017 году, тыс.чел.

процент

Ежеквартальные отчеты в ГАС «Управление» (Национальный проект «Культура»)

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха  (Примечание: значение показателя по Московской области: 2017-,2018-59%,2019-64%, 2020-70%,2021-70%)

Но=Фо/Нп*100%

Но – соответствие нормативной обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп – нормативная потребность;

Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Распоряжение Министерства культуры РФ от 27.07.2016 № Р-948 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Кпп%=Ко/Кп х 100%, где:

Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. человек;

Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. человек

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; журналы учета работы парков

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком

Координатор муниципальной программы предлагает перечень подпрограмм и муниципальных заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий.

Ответственный за выполнение программы разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования Муниципальному заказчику, (в заинтересованные центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям, Контрольно-счетную палату города Реутов, Экономическое и Финансовые управления Администрации города Реутов), в том числе (при наличии технической возможности) в подсистеме ГАСУ МО.

Муниципальный заказчик согласовывает макропоказатели и целевые показатели муниципальной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определяются в связи с Постановлением Администрации городского округа Реутов от 29.09.2013 года №468-ПА «Об утверждении и порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов»

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Реутов

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Всего: в том числе:

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

54377,0

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Реутов Московской области

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

54377,0

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объѐм финансирования 

мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)

Всего, (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение

мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

2020-2024

Итого

10702,1

54377,0

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Средства муниципального

бюджета

10702,1

54377,0

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

1.1

Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

2020-2024

Итого

10702,1

54377,0

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Средства муниципального

бюджета

10702,1

54377,0

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

1.1.1

Подмероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках муниципального задания

2020-2024

Итого

10427,3

52803,0

10560,6

10560,6

10560,6

10560,6

10560,6

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Средства муниципального

бюджета

10427,3

52803,0

10560,6

10560,6

10560,6

10560,6

10560,6

1.1.2

Подмероприятие 2. Расходы на обеспечение физической охраны учреждений

2020-2024

Итого

274,8

1374,0

274,8

274,8

274,8

274,8

274,8

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Средства муниципального

бюджета

274,8

1374,0

274,8

274,8

274,8

274,8

274,8

1.1.3

Подмероприятие 3. Расходы на иные цели муниципальных учреждений

2020-2024

Итого

0,00

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев

Средства муниципального

бюджета

0,00

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1.2

Мероприятие 2. Укрепление материально – технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей

2020-2024

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Средства муниципального

бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2

2020-2024

Итого

10702,1

54377,0

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

Средства муниципального

бюджета

10702,1

54377,0

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

10875,40

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

1. Увеличение количества посетителей музея городского округа Реутов
2. Приобретение культурных ценностей, реставрация музейных предметов
3. Приобретение фондового и реставрационного оборудования, создание музейных экспозиций музеем городского округа Реутов

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер культуры городского округа Реутов

Преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек.

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Реутов

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Всего в том числе:

31866,29

30645,29

30372,89

30372,89

30372,89

153630,25

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Реутов

31866,29

30645,29

30372,89

30372,89

30372,89

153630,25

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объѐм финансирования

мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

2020-2024

Итого

30455,85

153630,25

31866,29

30645,29

30372,89

30372,89

30372,89

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Обеспечение роста числа посетителей библиотек городского округа Реутов

Средства муниципального бюджета

30455,85

153630,25

31866,29

30645,29

30372,89

30372,89

30372,89

1.1

Мероприятие 1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

2020-2024

Итого

30455,85

152919,25

31724,09

30503,09

30230,69

30230,69

30230,69

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Средства муниципального бюджета

30455,85

152919,25

31724,09

30503,09

30230,69

30230,69

30230,69

1.1.1

Подмероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках муниципального задания

2020-2024

Итого

30144,7

151534,25

30499,09

30463,09

30190,69

30190,69

30190,69

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Средства муниципального бюджета

30144,7

151534,25

30499,09

30463,09

30190,69

30190,69

30190,69

1.1.2

Подмероприятие 2. Расходы на обеспечение физической охраны учреждений

2020-2024

Итого

0,0

0,0

              0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства муниципального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Подмероприятие 3. Расходы на иные цели муниципальных учреждений

2020-2024

Итого

0,0

1385,0

1225,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Средства муниципального бюджета

0,0

1385,0

1225,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1.2

Мероприятие 2. Укрепление материально – технической базы и проведение текущего ремонта библиотек

2020-2024

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Средства муниципального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Мероприятие 3. Комплектование книжных фондов библиотек

2020-2024

Итого

311,15

711,0

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек

Средства муниципального бюджета

311,15

711,0

142,2

142,2

142,2

142,2

142,2

Итого по подпрограмме 3

2020-2024

Итого

30455,85

153630,25

31866,29

30645,29

30372,89

30372,89

30372,89

Средства муниципального бюджета

30455,85

153630,25

31866,29

30645,29

30372,89

30372,89

30372,89

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Реутов
2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Реутов

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер культуры городского округа Реутов

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры на внутреннем и мировом рынках является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. В рамках этой проблемы планируется открытие филиала библиотеки в южной части города, в которой планируется разнообразие предоставляемых услуг и мероприятий от привычного читального зала до кружков и клубов по интересам.

Паспорт Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно – концертной деятельности и кинематографии»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Реутов

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 

2021

2022

2023 

2024

Итого

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Всего: в том числе:

93459,24

50930,39

49616,63

51616,63

51616,63

297239,52

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Реутов Московской области

93459,24

50930,39

49616,63

51616,63

51616,63

297239,52

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения, годы

Источник финансирования

Объем финансирования

мероприятия в 2019 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение

мероприятия подпрограммы

              Результаты

выполнения

мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений

2020-2024

Итого

77121,27

296989,52

93209,24

50930,39

49616,63

51616,63

51616,63

Отдел культуры и молодежной политики, Администрация города Реутов

Количество праздничных и культурно – массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

Средства муниципального

77121,27

281861,67

15127,85

84989,19

8220,05

50576,69

353,7

49400,93

215,7

49400,93

2215,7

49400,93

2215,7

1.1

Мероприятие 1

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024

Итого

35747,17

49572,17

43231,77

1075,42

421,66

2421,66

2421,66

Отдел культуры и молодежной политики, Администрация города Реутов

2020-2024

Средства муниципального бюджета

35747,17

36351,32

13220,85

35011,72

8220,05

721,72

353,7

205,96

215,7

205,96

2215,7

205,96

2215,7

1.2

Мероприятие 2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно - досуговые учреждения

2020-2024

Итого

41374,1

232911,35

49977,47

49854,97

49194,97

49194,97

49194,97

Отдел культуры и молодежной политики

2020-2024

Средства муниципального бюджета

41374,1

230022,41

49977,47

49854,97

49194,97

49194,97

49194,97

1.3

Мероприятие 3

Укрепление материально – технической базы и проведение текущего ремонта культурно – досуговых учреждений

2020-2024

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-2024

Средства муниципального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 4

2020-2024

Итого

77121,27

296989,52

93209,24

50930,39

49616,63

51616,63

51616,63

Средства муниципального бюджета

77121,27

296989,52

93209,24

50930,39

49616,63

51616,63

51616,63

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основной задачей подпрограммы является проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными автономными и бюджетными учреждениями культуры и Администрацией города Реутов, а также обеспечение деятельности культурно – досугового учреждения МУ «Молодежный культурно – досуговый центр».

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных направлений сферы культуры городского округа Реутов

Совокупные результаты деятельности в области культурного сотрудничества (включая объемы предоставленных культурных услуг, условия доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, условия пользования учреждениями культуры и др.) низки по сравнению с лучшей международной практикой, не соответствуют потенциалу отрасли культуры и постоянно растущему спросу на культурные продукты.

Паспорт Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел городского архива в составе Управления делами Администрации городского округа Реутов

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации подпрограммы и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Всего, в том числе:

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

12315,0

Средства бюджета Московской области

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

12315,0

Средства бюджета городского округа Реутов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс.руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Основное мероприятие 1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

2020-2024

Всего, в том числе:

-

Финансирование происходит по муниципальной программе городского округа Реутов «Управление имуществом и муниципальными финансами

Администрация городского округа Реутов

Увеличение количества архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение в муниципальном архиве городского округа Реутов

Средства бюджета Московской области

-

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Реутов

Финансирование происходит по муниципальной программе городского округа Реутов «Управление имуществом и муниципальными финансами

1.2

Мероприятие 1. Хранение, комплектование, учет и использование  документов Архивного фонда  Московской области и других архивных документов 

2020-2024

Всего, в том числе:

-

0

0

0

0

0

0

Администрация городского округа Реутов

Средства бюджета Московской области

-

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа Реутов

Финансирование происходит по муниципальной программе городского округа Реутов «Управление имуществом и муниципальными финансами

Средства бюджета городского округа Реутов

2

Основное мероприятие 2. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

Всего, в том числе:

2464,0

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Администрация городского округа  Реутов

Средства бюджета Московской области

2464,0

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Средства бюджета городского округа Реутов

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Мероприятие 1. Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024

Всего, в том числе:

2464,0

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Администрация городского округа  Реутов

Средства бюджета Московской области

2464,0

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Средства бюджета городского округа Реутов

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 7

2020-2024

Итого

2464,0

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Средства бюджета Московской

области

2464,0

12315,0

2460,0

2460,0

2465,0

2465,0

2465,0

Средства муниципального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления:

Основными мероприятиями подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» являются:

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной формам собственности.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных направлений сферы культуры городского округа Реутов

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы:

Реализация подпрограммы VII «Развитие архивного дела» позволит:

сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;

сформировать электронный фонд пользования архивными документами;

принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;

обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».

Осуществляемая финансовая поддержка отдела городского архива в составе Управления делами  за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел –  2000 единиц хранения;

проверка наличия и физического состояния дел – 11000 единиц хранения;

ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

прием на хранение 2000 единиц хранения;

представление к утверждению описей управленческой документации – 4000 единиц хранения;

представление к согласованию описей на документы по личному составу – 3000 единиц хранения;

исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 4500 архивных справок;

перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид;

создание электронного фонда пользования  622 ед.хр.

Инерционный прогноз развития:

отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

стопроцентная загруженность отдела городского архива в составе Управления делами  приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

будет замедлена или приостановлена работа по созданию электронного фонда пользования архивных документов;

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.

Паспорт Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Реутов

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Всего: в том числе:

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

26790,17

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Реутов Московской области

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

26790,17

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения, годы

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024

Итого

4769,72

26790,17

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни66ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

Средства муниципального бюджета

4769,72

26790,17

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры

2020-2024

Итого

4769,72

26790,17

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Средства муниципального бюджета

4769,72

26790,17

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 8

2020-2024

Итого

4769,72

26790,17

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

Средства муниципального бюджета

4769,72

26790,17

5857,07

6614,25

4772,95

4772,95

4772,95

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

              Организация деятельности органов местного самоуправления по проведению анализа перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями в целях его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) и разработке механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации их деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.

              Достижение и удержание отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений в городе Реутов в размере, соответствующему майским Указам Президента РФ.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных направлений сферы культуры городского округа Реутов

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

Паспорт Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Реутов

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Реутов

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Реутов Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Перечень мероприятий подпрограммы 9 "Развитие парков культуры и отдыха"

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения, годы

Источник финансирования

Объем финансирования

мероприятия в 2019 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение

мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Основное мероприятие 1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

2020-2024

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города Реутов (МБУ «Городское хозяйство и благоустройство»)

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни66ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в

Московской области

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие 1. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

2020-2024

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 9

2020-2024

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комплексное благоустройство парковых территорий городского округа Реутов

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных направлений сферы культуры городского округа Реутов

Многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, сеть Интернет, мобильная телефония, разного рода устройства (гаджеты) в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения в городе. Процессы глобализации культуры сочетаются с большим разнообразием культурных практик. Культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает необходимость учета в государственной политике и их интересов.

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием

№ п/п

Наименование адрес объекта
(Наименование объекта)

Годы строительства/ реконструции/ капитального ремонта

Проектная мощность

Предельная стоимость объекта
(тыс. рублей)

Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)

Источники финансирования

Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. рублей)

Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дом  культуры в городском округе Реутов, ул. Южная
(в том числе проектно-изыскательские работы)

2020-2024

1409,5 м²/300 мест

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Средства бюджетов муниципального образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Последствия недостижения муниципальными заказчиками муниципальной программы установленных значений целевых показателей результативности использования субсидий

Экономическим управлением ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, представляемого муниципальным заказчикам программы в с подпунктом 2 пункта 41 Постановления от 21.03.2018  95-ПА проводится оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Экономическое управление в течение 30 дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Экономическое управление подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией городского округа Реутов не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете городского округа Реутов на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов города Реутов может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов в бюджете городского округа Реутов предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Не опубликовано. Обнародовано. от 22.10.2020 согласно описи
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.010 Библиотечное обслуживание. Комплектование и сохранность фондов библиотек МО, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры, 190.020.030 Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры. Охрана объектов культуры и исторического наследия

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать