Основная информация

Дата опубликования: 19 марта 2020г.
Номер документа: RU62014106202000050
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» марта 2020 года                                                                                                   №146

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 30 декабря 2013 года № 786 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области «Молодёжь Пронского муниципального района»

(с изменениями от 04 июля 2014 года № 275, 11 июня 2015 года №217, 15 декабря 2015 года №485, 01 марта 2016 года №64, 26 декабря 2016 года №503, 12 января 2017 года №2, 29 декабря 2017 года №735, 28 февраля 2018 года №119, 20 ноября 2018 года №707, 29 декабря 2018 года №809)

В целях уточнения объёмов финансирования программных мероприятий, руководствуясь Уставом муниципального образования – Пронский муниципальный район, администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 30 декабря 2013 года № 786 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области «Молодёжь Пронского муниципального района» (с изменениями от 04 июля 2014 года № 275, 11 июня 2015 года №217, 15 декабря 2015 года №485, 01 марта 2016 года №64, 26 декабря 2016 года №503, 12 января 2017 года №2, 29 декабря 2017 года №735, 28 февраля 2018 года №119, 20 ноября 2018 года №707, 29 декабря 2018 года № 809), изложив Приложение к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по технической защите информации администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования – Пронский муниципальный район.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район по социальным вопросам В.А. Шитова.

Глава администрации                                                                                                                 А.П. Шаститко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Пронский муниципальный район

от «19» марта 2020 г. №146

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Пронский муниципальный район

от « 30 » декабря 2013 г. № 786

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области «Молодёжь Пронского муниципального района»

Ответственный

исполнитель

муниципальной

программы

Управление образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район, администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район

Соисполнители муниципальной программы

Управление образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район, администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район

Участники муниципальной

программы

Управление образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район, администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район, образовательные учреждения

Цели муниципальной программы

Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Пронском муниципальном районе

Задачи муниципальной программы

- Содействие социализации и самореализации молодёжи, повышению социальной активности;

- предоставление молодым семьям – участникам соответствующей подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома (далее – социальная выплата), дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка (далее – дополнительная социальная выплата);

- развитие системы патриотического воспитания молодёжи;

- совершенствование работы по подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ;

- повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха детей и подростков

Целевые показатели

(индикаторы) муниципальной программы

Целевыми индикаторами являются:

- доля молодых людей, проявляющих социальную активность в общей численности молодёжи;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта (далее – областной бюджет), бюджета муниципального района (далее - местный бюджет);

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности;

- доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке;

- доля детей и молодёжи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время

Сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2014 - 2024 годы, программа реализуется в один этап

Объемы

финансирования муниципальной программы

Объем финансирования Программы на весь период действия с 2014 по 2024 годы составляет 53 525,07 тыс. руб.

(3 665,072 тыс. руб. - федеральный бюджет, 31 215, 958 тыс. руб. - областной бюджет, 6 676,23 тыс. руб. - местный бюджет, 11 967,81 тыс. руб. - другие внебюджетные источники).

В том числе по годам:

2014 год – 4 186,0 тыс. руб. (209,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2331,9 тыс. руб. - областной бюджет, 323,0 тыс. руб. – местный бюджет, 1322,1 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2015 год – 3271,53 тыс. руб. ( 208,783 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1999,197 тыс. руб. - областной бюджет, 446,57 тыс. руб. – местный бюджет, 616,98 тыс.руб. – другие внебюджетные источники) );

2016 год – 3 782,5 тыс. руб. (249,739 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 494,561 тыс. руб. - областной бюджет, 650,1 тыс. руб. – местный бюджет, 388,1 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2017 год – 5 153,1 тыс. руб. (545,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 882,8 тыс. руб. - областной бюджет, 898,6 тыс. руб. – местный бюджет, 826,2 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2018 год – 6 216,61 тыс. руб. (484,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 104,99 тыс. руб. - областной бюджет, 936,4 тыс. руб. – местный бюджет, 1 691,13 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2019 год – 6 445,19 тыс. руб. (393,59 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 037,74 тыс. руб. - областной бюджет, 804,56 тыс. руб. – местный бюджет, 2 209,3 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2020 год – 4 913,67 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 001,996 тыс. руб. - областной бюджет, 614,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2021 год – 4 979,79 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 118,116 тыс. руб. - областной бюджет, 564,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2022 год – 4 749,34 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 240,666 тыс. руб. - областной бюджет, 211,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2023 год – 4 913,67 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 001,996 тыс. руб. - областной бюджет, 614,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2024 год – 4 913,67 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 001,996 тыс. руб. - областной бюджет, 614,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники).

По подпрограмме 1 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи» объем финансирования из местного бюджета составляет 2 416,14 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50,0 тыс. руб.,

2015 год - 245,13 тыс. руб.,

2016 год – 284,2 тыс. руб.,

2017 год – 324,5 тыс. руб.,

2018 год – 352,4 тыс. руб.,

2019 год – 197,91 тыс. руб.,

2020 год – 253,0 тыс. руб.

2021 год – 203,0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 253,0 тыс. руб.

2024 год – 253,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» объем финансирования составляет 20561,71 тыс. руб. (3 665,072 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 814,178 тыс. руб. - областной бюджет, 2 114,65 тыс. руб. – местный бюджет, 11 967,81 тыс. руб. - другие внебюджетные источники), в том числе по годам:

2014 год – 2034,0 тыс. руб. ( 209,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 359,9 тыс. руб. - областной бюджет, 143,0 тыс.руб. – местный бюджет, 1322,1 тыс.руб.- другие внебюджетные источники);

2015 год – 949,2 тыс. руб. (208,783 тыс. руб. - федеральный бюджет, 56,997 тыс. руб. - областной бюджет, 66,44 – местный бюджет, 616,98 тыс.руб.- другие внебюджетные источники);

2016 год – 1 100,0 тыс. руб. (249,739 тыс. руб. - федеральный бюджет, 319,161 тыс. руб. - областной бюджет, 143,0 тыс. руб.– местный бюджет, 388,1 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2017 год – 2 250,0 тыс. руб. (545,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 592,3 тыс. руб. - областной бюджет, 286,0 – местный бюджет, 826,2 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2018 год – 3 257,31 тыс. руб. (484,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 768,09 тыс. руб. - областной бюджет, 314,0 – местный бюджет, 1691,13 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2019 год – 3 400,0 тыс. руб. (393,59 тыс. руб. - федеральный бюджет, 439,90 тыс. руб. - областной бюджет, 357,21 – местный бюджет, 2 209,3 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2020 год – 1 514,24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2021 год – 1 514,24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2022 год – 1 514,24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. - другие внебюджетные источники);

2023 год – 1 514,24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2024 год – 1 514,24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники).

По подпрограмме 3 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» объем финансирования из местного бюджета составляет 1 260,44 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 75,0 тыс. руб.

2015 год - 75,0 тыс. руб.

2016 год – 162,9 тыс. руб.

2017 год – 228,1 тыс. руб.

2018 год – 170,0 тыс. руб.

2019 год – 149,44 тыс. руб.

2020 год – 100,0 тыс. руб.

2021 год – 100,0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 100,0 тыс. руб.

2024 год – 100,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи» объем финансирования из местного бюджета составляет 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50,0 тыс. руб.,

2015 год - 50,0 тыс. руб.,

2016 год - 50,0 тыс. руб.,

2017 год - 50,0 тыс. руб.,

2018 год - 50,0 тыс. руб.,

2019 год - 50,0 тыс. руб.,

2020 год - 50,0 тыс. руб.

2021 год - 50,0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 50,0 тыс. руб.

2024 год - 50,0 тыс. руб.

По подпрограмме 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» общий объём финансирования составляет 28 786,78 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 1977,0 тыс. руб.,

2015 год – 1952,2 тыс. руб.,

2016 год – 2185,4 тыс. руб.,

2017 год – 2 300,5 тыс. руб.,

2018 год – 2 386,9 тыс. руб.,

2019 год – 2 647,84 тыс. руб.,

2020 год – 2996,43 тыс. руб.

2021 год – 3112,55 тыс. руб.

2022 год – 3235,1 тыс. руб.

2023 год – 2996,43 тыс. руб.

2024 год – 2996,43 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета составляют 28 401,78 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 1 972,0 тыс. руб.,

2015 год – 1 942,2 тыс. руб.,

2016 год – 2 175,4 тыс. руб.,

2017 год – 2 290,5 тыс. руб.,

2018 год – 2 336,9 тыс. руб.,

2019 год – 2 597,84 тыс. руб.,

2020 год – 2 946,43 тыс. руб.

2021 год – 3062,55 тыс. руб.

2022 год – 3 185,10 тыс. руб.

2023 год – 2 946,43 тыс. руб.

2024 год – 2 946,43 тыс. руб.

Средства местного бюджета – 385,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год - 5,0 тыс. руб.,

2015 год - 10,0 тыс. руб.,

2016 год - 10,0 тыс. руб.,

2017 год - 10,0 тыс. руб.,

2018 год - 50,0 тыс. руб.,

2019 год - 50,0 тыс. руб.,

2020 год - 50,0 тыс. руб.

2021 год - 50,0 тыс. руб.

2022 год - 50,0 тыс. руб.

2023 год - 50,0 тыс. руб.

2024 год - 50,0 тыс. руб.

Подпрограммы муниципальной программы

Программа состоит из пяти подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для развития,

социализации и самореализации молодежи»,

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»,

подпрограмма 3 «Совершенствование системы

гражданско-патриотического и духовно-нравственного

воспитания»,

подпрограмма 4 «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи»

подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Основные мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы

В рамках 5 подпрограмм реализуется 15 основных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь

следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом:

- увеличение доли молодых людей, проявляющих социальную активность в общей численности молодёжи с 14% до 20%;

- обеспечение жильём 14 молодых семей;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности с 41% до 51%;

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке с 5% до 16%;

- увеличение доли детей и молодёжи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время на 0,3%

1.Характеристика текущего состояния сферы молодёжной политики Пронского района

Молодежь как самая динамичная, энергичная и мобильная часть российского общества обладает огромным социальным, интеллектуальным, творческим и политическим потенциалом. Успехи модернизации общества во многом зависят от настроя молодежи и степени ее интегрированности в социальную структуру.

Современная модель государственной молодежной политики в Российской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены не только основные направления и механизмы реализации государственной молодежной политики, но ее внутренние законы, система построения, пути развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области население Пронского района в возрасте от 14 до 30 лет составляет 5979 человек. Доля молодежи по отношению к общему количеству населения в муниципальном образовании – 19 %. Показатель численности молодежи по сравнению с предыдущими годами уменьшается с тенденцией уменьшения показателя процентного соотношения численности молодежи по отношению к общему количеству населения района: 2019 год – 4525 чел. (15,8 %), 2018 год – 4 723 чел. (16,2%), 2011 год – 6227 чел. (20,0%), 2010 год – 6497 чел. (20,8%).

Важным направлением реализации государственной молодежной политики в 2014 - 2019 гг. стало вовлечение молодежи в социальную практику через участие молодых граждан в работе студенческих и молодежных трудовых отрядов, волонтерских отрядов, детских и молодежных общественных объединений.

Признавая важность работы с молодежью, нужно иметь в виду, что в значительной степени корни негативных тенденций лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. Молодежь обладает большими возможностями, однако зачастую не умеет практически реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в решении социально значимых задач.

На данный момент для системной работы с молодежью необходим программный подход. В рамках реализации Программы будет осуществляться вовлечение молодежи в социальную практику и содействие ее социализации за счет развития добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержки детских и молодежных общественных объединений и организаций, поддержки творческой молодежи, участия ее в районных, региональных и межрегиональных мероприятиях, через развитие студенческого и школьного самоуправления и участия в консультативно-совещательных органах, разработки и реализации мероприятий по вовлечению в трудовую деятельность молодежи, содействия развитию инновационной деятельности молодых людей.

Стратегически важной задачей является последовательная работа по развитию системы информационного обеспечения молодежи, граждан Пронского района Рязанской области о реализации молодежной политики. Реализация данной Программы позволит создать положительный информационный климат, способствующий информированию молодежи о потенциальных возможностях развития, и вовлечь молодых людей в положительные социальные практики.

Одной из острейших проблем в Рязанской области, а следовательно и в Пронском районе, является демографическая ситуация. Определенно, одним из источников решения проблемы является возможность увеличения количества детей в молодых семьях. В свою очередь количество детей в молодых семьях связано с регистрацией брака, стабильностью семейных отношений, наличием работы, отдельного собственного жилья, пониманием перспектив в будущем. Наиболее продуктивным представляется решение жилищной проблемы молодых семей.

За период с 2011 года по настоящее время были достигнуты существенные результаты. Социальные выплаты на приобретение и строительство жилья с 2011 по 2019 год получили 14 молодых семей Пронского района, в том числе:

2011 год – 2 семьи,

2012 год – 2 семьям,

2013 год – 1 семья,

2014 год – 1 семья,

2015 год – 1 семья,

2016 год – 1 семья,

2017 год – 2 семьи,

2018 год – 2 семьи,

2019 год – 2 семьи.

Всего выдано субсидий на сумму 8 506 746 рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 2 579 262 рубля 36 копеек;

- за счёт средств областного бюджета – 4 436 873 рубля 64 копейки;

- за счёт средств местного бюджета – 1 490 610 рублей.

Показатели реализации областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы», долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы» и муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в период с 2006 года по настоящее время подчеркивают повышенную востребованность Программы, поскольку это единственная возможность для большой категории молодых семей, нуждающихся в жилье, приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом с государственной помощью. Несмотря на значительное количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, для оставшегося большинства семей жилищная проблема имеет крайнюю остроту.

Ежегодно около 20 молодых семей Пронского района изъявляют желание получить социальную выплату. В рамках Программы планируется предоставить социальную выплату 14 молодым семьям (в 2014 - 2024 гг.).

Одной из главных основ духовного единства российского государства был и остается патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. Все это обусловливает особую важность укрепления и развития эффективной системы патриотического воспитания. Для многонациональных государств, к числу которых относится Россия, этот вопрос имеет исключительное значение.

Однако в молодежной среде наблюдается ослабление патриотических настроений, снижается уровень осознания идей российской государственности. В значительной степени это явилось результатом вакуума, образовавшегося в связи с освобождением общественного сознания от политико-идеологических догм периода социалистического строительства.

До 27% увеличилось число молодых людей, которые «хотели бы родиться и жить не в России, а в другой стране». Вследствие этого возрастает круг проблем, связанных с гарантией элементарных прав, неприкосновенности и достоинства личности, с сохранением основ российского общества и государства.

В настоящее время молодежь призывного возраста продолжает уклоняться от службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. По данным социологических опросов, только около 30% молодых людей согласны служить в рядах Российской армии. Проявляется тенденция падения престижа не только военной, но и государственной службы.

Определенные сложности связаны с тем, что в сознании многих людей патриотическое воспитание подрастающего поколения сводится лишь к одному, хотя и важному аспекту, связанному с будущей военной службой.

Для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в области совершенствования военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в армии, подготовки кадров, занимающихся работой по патриотическому воспитанию, дальнейшего вовлечения в эту работу средств массовой коммуникации.

Для решения обозначенных проблем требуется проведение ряда организационных мероприятий и финансовая поддержка, реализацию которых предполагает настоящая Программа.

2.Приоритеты реализуемой на территории Пронского района молодёжной политики, цели и задачи реализации Программы

Целью Программы является повышение эффективности реализации молодёжной политики.

Задачи Программы:

- содействие социализации и самореализации молодёжи, повышению социальной активности;

- предоставление молодым семьям – участникам соответствующей подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка;

- развитие системы патриотического воспитания молодёжи;

- совершенствование работы по подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ;

- повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха детей и подростков.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в 2014 - 2024 годах, в один этап.

4. Прогноз ожидаемых результатов, целевые показатели (индикаторы) Программы

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом:

- увеличение доли молодых людей, проявляющих социальную активность в общей численности молодёжи с 14% до 20%;

- обеспечение жильём 14 молодых семей;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности с 41% до 51%;

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке с 5% до 16%;

- увеличение доли детей и молодёжи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время на 0,3%

Целевыми индикаторами являются:

- доля молодых людей, проявляющих социальную активность в общей численности молодёжи;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов;

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности;

- доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке;

- доля детей и молодёжи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм по годам представлены в таблице №1 приложения №1 к муниципальной программе.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную Программу

Для достижения поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи».

Целью подпрограммы является создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи, привлечение и закрепление кадров в учреждениях Пронского района.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;

- повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта;

- создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- информирование о реализации государственной молодежной политики.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей».

Целью подпрограммы является государственная и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания».

Целью подпрограммы является совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Задачи подпрограммы:

- обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;

- воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, Рязанской области, Пронского района, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;

- проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Пронского района в проведение историко-патриотических мероприятий.

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи».

Целью подпрограммы является совершенствование системы допризывной подготовки молодежи Пронского района.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях.

Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей».

Целью подпрограммы является повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время в Пронском муниципальном районе.

Задачи подпрограммы: повышение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время.

6. Основные мероприятия муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы запланирована реализация 15 основных мероприятий в рамках 5 подпрограмм муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведён в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе.

В рамках данной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

7. Основные меры правового регулирования в сфере молодёжной политики, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

- Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р);

- Закон Рязанской области от 12 сентября 2013 г. № 51-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»;

- Постановление Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. № 189 «О государственных программах Рязанской области»;

- Постановление Правительства Рязанской области от 12 февраля 2014 года № 28 «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики», Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики» по рождению (усыновлению) одного ребёнка»;

- Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 15 ноября 2013 года №687 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании - Пронский муниципальный район»;

- Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 27 декабря 2013 года №777 «Об утверждении перечня муниципальных программ в муниципальном образовании - Пронский муниципальный район»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. №344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики»;

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года №2950-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642.

Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы представлены в таблице №3 приложения №1 к муниципальной программе.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования Программы на весь период действия с 2014 по 2024 годы составляет 53 525,07 тыс. руб. (3 665,072 тыс. руб. - федеральный бюджет, 31 215, 958 тыс. руб. - областной бюджет, 6 676,23 тыс. руб. - местный бюджет, 11 967,81 тыс. руб. - другие внебюджетные источники).

В том числе по годам:

2014 год – 4 186,0 тыс. руб. (209,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2331,9 тыс. руб. - областной бюджет, 323,0 тыс. руб. – местный бюджет, 1322,1 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2015 год – 3271,53 тыс. руб. ( 208,783 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1999,197 тыс. руб. - областной бюджет, 446,57 тыс. руб. – местный бюджет, 616,98 тыс.руб. – другие внебюджетные источники) );

2016 год – 3 782,5 тыс. руб. (249,739 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 494,561 тыс. руб. - областной бюджет, 650,1 тыс. руб. – местный бюджет, 388,1 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2017 год – 5 153,1 тыс. руб. (545,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 882,8 тыс. руб. - областной бюджет, 898,6 тыс. руб. – местный бюджет, 826,2 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2018 год – 6 216,61 тыс. руб. (484,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 104,99 тыс. руб. - областной бюджет, 936,4 тыс. руб. – местный бюджет, 1 691,13 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2019 год – 6 445,19 тыс. руб. (393,59 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 037,74 тыс. руб. - областной бюджет, 804,56 – местный бюджет, 2 209,3 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2020 год – 4 913,67 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 001,996 тыс. руб. - областной бюджет, 614,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2021 год – 4 979,79 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 118,116 тыс. руб. - областной бюджет, 564,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2022 год – 4 749,34 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 240,666 тыс. руб. - областной бюджет, 211,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2023 год – 4 913,67 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 001,996 тыс. руб. - областной бюджет, 614,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники);

2024 год – 4 913,67 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 001,996 тыс. руб. - областной бюджет, 614,0 тыс. руб. – местный бюджет, 982,8 тыс. руб. – другие внебюджетные источники).

По подпрограмме 1 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи» объем финансирования из местного бюджета составляет 2 416,14 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50,0 тыс. руб.,

2015 год - 245,13 тыс. руб.,

2016 год – 284,2 тыс. руб.,

2017 год – 324,5 тыс. руб.,

2018 год – 352,4 тыс. руб.,

2019 год – 197,91 тыс. руб.,

2020 год – 253,0 тыс. руб.

2021 год – 203,0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 253,0 тыс. руб.

2024 год – 253,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» объем финансирования составляет 20 561,71 тыс. руб. (3 665, 072 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 814,178 тыс. руб. - областной бюджет, 2 114,65 тыс. руб. – местный бюджет, 11 967,8 1 тыс. руб. - другие внебюджетные источники), в том числе по годам:

2014 год – 2034,0 тыс. руб. ( 209,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 359,9 тыс. руб. - областной бюджет, 143,0 тыс.руб. – местный бюджет, 1322,1 тыс.руб.- другие внебюджетные источники);

2015 год – 949,2 тыс. руб. (208,783 тыс. руб. - федеральный бюджет, 56,997 тыс. руб. - областной бюджет, 66,44 – местный бюджет, 616,98 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2016 год – 1 100,0 тыс. руб. (249,739 тыс. руб. - федеральный бюджет, 319,161 тыс. руб. - областной бюджет, 143,0 тыс. руб.– местный бюджет, 388,1 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2017 год – 2 250,0 тыс. руб. (545,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 592,3 тыс. руб. - областной бюджет, 286,0 – местный бюджет, 826,2 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2018 год – 3 257,31 тыс. руб. (484,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 768,09 тыс. руб. - областной бюджет, 314,0 – местный бюджет, 1691,13 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2019 год – 3 400,0 тыс. руб. (393,59 тыс. руб. - федеральный бюджет, 439,90 тыс. руб. - областной бюджет, 357,21 – местный бюджет, 2 209,3 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2020 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2021 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2022 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2023 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2024 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники).

По подпрограмме 3 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» объем финансирования из местного бюджета составляет 1 260,44 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 75,0 тыс. руб.

2015 год - 75,0 тыс. руб.

2016 год – 162,9 тыс. руб.

2017 год – 228,1 тыс. руб.

2018 год – 170,0 тыс. руб.

2019 год – 149,44 тыс. руб.

2020 год – 100,0 тыс. руб.

2021 год – 100,0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 100,0 тыс. руб.

2024 год – 100,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи» объем финансирования из местного бюджета составляет 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50,0 тыс. руб.,

2015 год - 50,0 тыс. руб.,

2016 год - 50,0 тыс. руб.,

2017 год - 50,0 тыс. руб.,

2018 год - 50,0 тыс. руб.,

2019 год - 50,0 тыс. руб.,

2020 год - 50,0 тыс. руб.

2021 год - 50,0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 50,0 тыс. руб.

2024 год - 50,0 тыс. руб.

По подпрограмме 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» общий объём финансирования составляет 28 786,78 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 1977,0 тыс. руб.,

2015 год – 1952,2 тыс. руб.,

2016 год – 2185,4 тыс. руб.,

2017 год – 2 300,5 тыс. руб.,

2018 год – 2 386,9 тыс. руб.,

2019 год – 2 647,84 тыс. руб.,

2020 год – 2 996,43 тыс. руб.

2021 год – 3 112,55 тыс. руб.

2022 год – 3 235,1 тыс. руб.

2023 год – 2 996,43 тыс. руб.

2024 год – 2 996,43 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета составляют 28 401,78 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 1 972,0 тыс. руб.,

2015 год – 1 942,2 тыс. руб.,

2016 год – 2 175,4 тыс. руб.,

2017 год – 2 290,5 тыс. руб.,

2018 год – 2 336,9 тыс. руб.,

2019 год – 2 597,84 тыс. руб.,

2020 год – 2 946,43 тыс. руб.

2021 год – 3 062,55 тыс. руб.

2022 год – 3 185,10 тыс. руб.

2023 год – 2 946,43 тыс. руб.

2024 год – 2 946,43 тыс. руб.

Средства местного бюджета – 385,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 5,0 тыс. руб.,

2015 год – 10,0 тыс. руб.,

2016 год – 10,0 тыс. руб.,

2017 год – 10,0 тыс. руб.,

2018 год – 50,0 тыс. руб.,

2019 год – 50,0 тыс. руб.,

2020 год – 50,0 тыс. руб.

2021 год – 50,0 тыс. руб.

2022 год – 50,0 тыс. руб.

2023 год – 50,0 тыс. руб.

2024 год – 50,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы носит прогнозный характер.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, областного, местного бюджетов на реализацию муниципальной программы по годам и источникам представлена в таблице №5 приложения №1 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

муниципального образования

– Пронский муниципальный район Рязанской области

«Молодёжь Пронского муниципального района »

Таблица №1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Молодёжь Пронского муниципального района»

1

Задача 1. Содействие социализации и самореализации молодёжи, повышению социальной активности

1.1

Доля молодых людей, проявляющих социальную активность в общей численности молодёжи

%

14

16

17

18

18

18

19

20

20

20

20

20

2

Задача 2. Предоставление молодым семьям – участникам соответствующей подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка

2.1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов

семья

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

Задача 3. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи

3.1

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности

%

41

45

49

52

52

52

52

52

52

52

52

53

4

Задача 4. Совершенствование работы по подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ

4.1

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке

%

5

8

12

15

15

15

15

15

15

15

15

16

5

Задача 5. Повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха детей и подростков

5.1

Доля детей и молодёжи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время

%

27

29

31

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодёжи»

1

Задача 1. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций

1.1

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодежных совещательных и консультативных органах

%

13,9

15

16

17

18

18

19

19

19

19

19

20

2

Задача 2. Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи

2.1

Количество молодых людей, охваченных мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, таланта

Чел.

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2.2

Доля учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии

%

18

20

23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3

Задача 3. Информирование о реализации государственной молодежной политики

3.1

Доля молодых граждан, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики

%

44 

47

49

52

52

52

52

52

52

52

52

52

4

Задача 4. Повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

4.1

Доля молодых специалистов поступивших на работу в бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

%

3

4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4.2

Доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах по целевым направлениям

2.4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей»

1

Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

1.1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

семья

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания »

1

1

Задача 1. Обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности

1.1

удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи

%

65

70

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2

Задача 2. Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, Рязанской области, Пронского района, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей

2.1

количество детей и молодёжи – участников районных, областных творческих конкурсов патриотической направленности

Чел.

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Задача 3. Проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Пронского района в проведение историко-патриотических мероприятий.

3.1

доля молодых граждан, принимающих участие в патриотических акциях

%

28

36

41

44

45

46

47

50

50

50

50

51

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы допризывной подготовки молодёжи»

1

Задача 1. Совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

1.1

- количество граждан, прошедших подготовку в оборонно-спортивном лагере «Патриот»;

Чел.

45

48

51

55

55

55

55

55

55

55

55

55

1.2

Количество молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

%

6

12

18

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

1

Задача 1. Повышение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1

Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время

%

27

29

31

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Таблица №2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Соисполнитель, участник

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный (результат) краткое описание

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

7

1

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодёжи»

1.1

Основное мероприятие Обеспечение организационных мероприятий для молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов и проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность.

УО и МП

2014 -2024

годы

Вовлечение молодёжи в активную деятельность молодёжных и детских общественных объединений

Ограничение доступа молодёжи к деятельности общественных объединений, снижение уровня развития детских и молодёжных общественных объединений, численности молодых людей, вовлечённых в общественную социально-значимую деятельность. Снижение результативности деятельности по выявлению и поддержке социально-активной и талантливой молодёжи.

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодежных совещательных и консультативных органах

1.2

Обеспечение мероприятий по привлечению, поддержке и закреплению молодых специалистов в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта

Администрация МО – Пронский муниципальный район, УО и МП

2015 -2024

годы

Увеличение количества молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации, увеличение доли молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям

Нехватка специалистов в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта

Доля молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации, доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям

1.2.1

Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Администрация МО – Пронский муниципальный район

2015 –2024

годы

Увеличение количества молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации

Нехватка специалистов в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта

Доля молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации

1.2.2

Целевая подготовка специалистов особо востребованных педагогических специальностей для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования – Пронский муниципальный район

УО и МП

2015 –2024

годы

Увеличение доли молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям

Нехватка специалистов в ОУ, «старение кадров»

Доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям

1.3

Основное мероприятие

Психологическое сопровождение профессинального самоопределения школьников.

УО и МП

2014 –2024

годы

Повышение уровня информированности молодых граждан о потенциальной возможности самоопределения, самореализации и социализации

Снижение уровня молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии

Доля учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии.

2

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей»

2.1

Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению)одного ребёнка

УО и МП

2014 – 2024

годы

Приобретение жилья молодой семьёй с использованием социальной выплаты

Уменьшение количества молодых семей, приобретших жильё с использованием социальной выплаты, нарушение действующего законодательства, получение молодыми семьями не в полном объёме мер социальной поддержки

Количество

молодых семей,

улучшивших

жилищные

условия (в том

числе с

использованием

заемных

средств) при

оказании

содействия за

счет средств

федерального,

областного и

местного

бюджетов

2.1.1

Предоставление социальной выплаты молодым семьям

УО и МП

2014 –2024

годы

Приобретение жилья молодой семьёй с использованием социальной выплаты

Уменьшение количества молодых семей, приобретших жильё с использованием социальной выплаты

Количество

молодых семей,

улучшивших

жилищные

условия (в том

числе с

использованием

заемных

средств) при

оказании

содействия за

счет средств

федерального,

областного и

местного

бюджетов

2.1.2

Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

УО и МП

2014 –2024

годы

Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье

Нарушение действующего законодательства, получение молодыми семьями не в полном объёме мер социальной поддержки

3

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания»

3.1

Основное мероприятие

Проведение мероприятий патриотической направленности

УО и МП

2014 -2024

годы

Развитие системы патриотического воспитания детей и молодёжи, увеличение уровня информированности детей и молодежи по вопросам патриотического воспитания

Снижение уровня развитие системы патриотического воспитания молодёжи

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности

4

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы допризывной подготовки молодёжи»

4.1

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, социально- патриотических акций, направленных на развитие эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодёжи

УО и МП,ОУ

2014 -2024

годы

Увеличение уровня информированности детей и молодежи по вопросам патриотического воспитания

Снижение уровня результативности работы с молодёжью по военно-патриотическому воспитанию

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке

4.2

Основное мероприятие

Информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

УО и МП,ОУ

2014 -2024

годы

Увеличение количества молодых людей положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Снижение уровня информированности молодёжи по вопросам прохождения военной службы

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по допризывной подготовке

5

Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

5.1

Основное мероприятие

Организация лагерей отдыха для детей и подростков в каникулярное время

УО и МП,

ОУ

2014 -2024

годы

Обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время

Необеспеченность детей и подростков содержательным отдыхом в каникулярное время

Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время

5.1.1

Организация лагерей отдыха для детей и подростков в каникулярное время

УО и МП,

ОУ

2014 -2024

годы

Обеспечение содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время

Необеспеченность детей и подростков содержательным отдыхом в каникулярное время

Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время

5.1.2

Закон Рязанской области от 29.12.2010. №170 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

УО и МП

2014 -2024

годы

Создание условий, способствующих качественному отдыху детей и подростков

Ограничение доступа к предоставлению качественного отдыха детей и подростков в каникулярное время

Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях в каникулярное время

5.1.3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

УО и МП

2014 -2024

годы

Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярное время

Необеспеченность детей и подростков содержательным отдыхом в каникулярное время

Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях в каникулярное время

Таблица №3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1

Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

О признании молодой семьи семьёй, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

УО и МП

В течение

2014-2024 г.г.

2

Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

О признании молодой семьи участницей Программы

УО и МП

В течение

2014 -2024 г.г.

3

Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

О включении молодых семей в список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики», изъявивших желание получить социальную выплату в текущем году

УО и МП

II квартал текущего года

4

Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

О выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодой семье

УО и МП

I-IV квартал текущего года

5

Распоряжение администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

О направлении уведомления с предложением о внесении изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году

УО и МП

по требованию

6

Распоряжение администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

О перечислении денежных средств владельцу свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

УО и МП

I-IV квартал текущего года

7

Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории Пронского муниципального района, кроме детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, детей в сменах профильных лагерей, в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Рязанской области

УО и МП

В течение

2014 -2024 г.г.

8

Распоряжение

администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

Об утверждении плана организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков Пронского муниципального района

УО и МП

В течение

2014 -2024 г.г.

9

Распоряжение администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Пронском муниципальном районе

УО и МП

по требованию

10

Решение Думы муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определения размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район

Дума муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

ежеквартально

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район

Статус <*>

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы, ведомственной целевой

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

<**>

Расходы по годам, тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа

«Молодёжь Пронского муниципального района»

УО и МП,

администрация

МО – Пронский муниципальный район

874

803

874

803

0707

0707

1510000000 1 500 000 1 500 000

-

323,0

446,57

650,1

898,6

936,4

804,56

614,0

564,0

211,0

614,0

614,0

769,57

5 906,66

Подпрограмма №1

«Создание условий для развития, социализации и самореализации молодёжи»

УО и МП, администрация МО – Пронский муниципальный район

874

874

803

0707

0707

0707

1510000000 1500000 1 510 000

1510200001 1510199999

50,0

245,13

284,2

324,5

352,4

197,91

253,0

203,0

0

253,0

253,0

295,13

2 121,01

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение организационных мероприятий для молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов и проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность

УО и МП

874

874

0707

0707

1501000 1 510 000

244

10,0

10,0

10,0

25,0

25,0

35,0

25,0

25,0

0

25,0

25,0

20,0

195,0

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение мероприятий по привлечению, поддержке и закреплению молодых специалистов в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта

Администрация МО – Пронский муниципальный район, УО и МП

803

874

0707

0707

1510200002

15010200001

610

190,13

274,2

254,5

307,4

162,91

228,0

178,0

0

228,0

228,0

2051,14

1.2.1

Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Администрация МО – Пронский муниципальный район

803

803

0707

0707

15010200001 1 500 000

321

138,13

186,2

130,5

177,4

40,91

100,0

50,0

0

100,0

100,0

138,13

885,01

1.2.2

Целевая подготовка специалистов особо востребованных педагогических специальностей для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования – Пронский муниципальный район

УО и МП, ОУ

874

874

0707

0707

1510200002 1 510 000

612

610

52,0

88,0

124,0

130,0

122,0

128,0

128,0

0

128,0

128,0

52,0

976,0

Основное мероприятие 1.3

Психологическое сопровождение профессиональ

ного самоопределения школьников

УО и МП, ОУ

874

0707

1 510 000

612

40,0

45,0

45,0

20,0

-

-

-

-

-

-

150,0

Подпрограмма №2

«Обеспечение жильём молодых семей»

УО и МП

874

874

1003

1003

1520110200 1 520 000

15201 L0200

322

300

143,0

66,44

143,0

286,0

314,0

357,21

161,0

161,0

161,0

161,0

161,0

209,44

1905,21

Основное мероприятие 2.1

Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка

УО и МП

874

1003

1520110200

15201 L0200

300

143,0

66,44

143,0

286,0

314,0

357,21

161,0

161,0

161,0

161,0

161,0

2114,65

Основное мероприятие 2.1.1

Предоставление социальной выплаты молодым семьям

УО и МП

-

-

-

-

143,0

66,44

143,0

286,0

314,0

357,21

158,76

158,76

158,76

158,76

158,76

2103,45

Основное мероприятие 2.1.2

Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

УО и МП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2, 24

2, 24

2, 24

2, 24

2, 24

11,2

Подпрограмма №3

«Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания »

УО и МП

874

874

0707

0707

1530000000 1 530 000

1530199999

244

75,0

75,0

162,9

228,1

170,0

149,44

100,0

100,0

0

100,0

100,0

1 260,44

Основное мероприятие 3.1

Проведение мероприятий патриотической направленности

УО и МП

-

874

-

0707

1530100000

1530199999

-

75,0

75,0

162,9

228,1

170,0

149,44

100,0

100,0

0

100,0

100,0

1 260,44

Подпрограмма №4

«Совершенствование системы допризывной подготовки молодёжи»

УО и МП

874

874

0707

0707

154 0000000 1 540 000

1540199999

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

500,0

Основное мероприятие 4.1

Проведение мероприятий, социально- патриотических акций, направленных на развитие эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодёжи

УО и МП, ОУ

-

874

-

0707

154010000

1540199999

612

45,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

490,0

Основное мероприятие 4.2

Информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

УО и МП, ОУ

-

-

-

612

5,0

5,0

-

-

-

-

10,0

Подпрограмма №5

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

УО и МП

874

874

0707

0707

1550000000 1 550 000

244

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,0

Основное мероприятие 5.1

Организация лагерей отдыха для детей и подростков в каникулярное время

УО и МП,

ОУ

-

874

-

0707

1550199999

244

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,0

5.1.1

Организация лагерей отдыха для детей подростков в каникулярное время

УО и МП,

ОУ

-

874

-

0707

1550199999

244

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,0

5.1.2

Закон Рязанской области от 29.12.2010. №170 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

УО и МП,

ОУ

5.1.3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

--------------------------------

<*> сокращения: МП - муниципальная программа, ВЦП - ведомственная целевая программа, ОУ – образовательные учреждения, подведомственные УО и МП

<**> код бюджетной классификации присваивается по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район

Таблица №5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. руб.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

МП

«Молодёжь Пронского муниципального района »

Всего, в т.ч.:

4186,0

3271,53

3 782,5

5 153,1

6216,61

6445,19

4913,67

4979,79

4749,34

4913,67

4913,67

53525,07

Федеральный бюджет

209,0

208,783

249,739

545,5

484,09

393,59

314,874

314,874

314,874

314,874

314,874

3665,072

Областной бюджет

2331,9

1999,197

2 494,561

2 882,8

3104,99

3 037,74

3001,996

3118,116

3240,666

3001,996

3001,996

31215,958

Местный бюджет

323,0

446,57

650,1

898,6

936,4

804,56

614,0

564,0

211,0

614,0

614,0

6 676,23

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1322,1

616,98

388,1

826,2

1691,13

2209,3

982,8

982,8

982,8

982,8

982,8

11967,81

Подпрограмма №1

«Создание условий для развития, социализации и самореализации молодёжи»

Всего, в т.ч.:

50,0

245,13

284,2

324,5

352,4

197,91

253,0

203,0

0

253,0

253,0

2416,14

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

50,0

245,13

284,2

324,5

352,4

197,91

253,0

203,0

0

253,0

253,0

2416,14

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение организационных мероприятий для молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов и проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность

Всего, в т.ч.:

10,0

10,0

10,0

25,0

25,0

35,0

25,0

25,0

0

25,0

25,0

215,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

10,0

10,0

10,0

25,0

25,0

35,0

25,0

25,0

0

25,0

25,0

215,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение мероприятий по привлечению, поддержке и закреплению молодых специалистов в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта

Всего, в т.ч.:

190,13

274,2

254,5

307,4

162,91

228,0

178,0

0

228,0

228,0

2051,14

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

190,13

274,2

254,5

307,4

162,91

228,0

178,0

0

228,0

228,0

2051,14

Средства от приносящей доход

деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.1

Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Всего, в т.ч.:

-

138,13

186,2

130,5

177,4

40,91

100,0

50,0

0

100,0

100,0

1023,14

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

138,13

186,2

130,5

177,4

40,91

100,0

50,0

0

100,0

100,0

1023,14

Средства от приносящей доход

деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.2

Целевая подготовка специалистов особо востребованных педагогических специальностей для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования – Пронский муниципальный район

Всего, в т.ч.:

-

52,0

88,0

124,0

130,0

122,0

128,0

128,0

0

128,0

128,0

1028,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

52,0

88,0

124,0

130,0

122,0

128,0

128,0

0

128,0

128,0

1028,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения школьников

Всего, в т.ч.:

40,0

45,0

-

45,0

20,0

-

-

-

-

-

-

150,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

40,0

45,0

-

45,0

20,0

-

-

-

-

-

-

150,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

№2

«Обеспечение жильём молодых семей»

Всего, в т.ч.:

2034,0

949,2

1 100,0

2 250,0

3 257,31

3400,0

1514,24

1514,24

1514,24

1514,24

1514,24

20561,71

Федеральный бюджет

209,0

208,783

249,739

545,5

484,09

393,59

314,874

314,874

314,874

314,874

314,874

3665,072

Областной бюджет

359,9

56,997

319,161

592,3

768,09

439,90

55,566

55,566

55,566

55,566

55,566

2814,178

Местный бюджет

143,0

66,44

143,0

286,0

314,0

357,21

161,0

161,0

161,0

161,0

161,0

2114,65

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1322,1

616,98

388,1

826,2

1691,13

2209,3

982,8

982,8

982,8

982,8

982,8

11967,81

Основное мероприятие 2.1

Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребёнка

Всего, в т.ч.:

2034,0

949,2

1 100,0

2 250,0

3 257,31

3400,0

1514,24

1514,24

1514,24

1514,24

1514,24

20561,71

Федеральный бюджет

209,0

208,783

249,739

545,5

484,09

393,59

314,874

314,874

314,874

314,874

314,874

3665,072

Областной бюджет

359,9

56,997

319,161

592,3

768,09

439,90

55,566

55,566

55,566

55,566

55,566

2814,178

Местный бюджет

143,0

66,44

143,0

286,0

314,0

357,21

161,0

161,0

161,0

161,0

161,0

2114,65

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1322,1

616,98

388,1

826,2

1691,13

2209,3

982,8

982,8

982,8

982,8

982,8

11967,81

Основное мероприятие 2.1.1

Предоставление социальной выплаты молодым семьям

Всего, в т.ч.:

2034,0

949,2

1 100,0

2 250,0

3 257,31

3400,0

3330,79

3330,79

3330,79

3330,79

3330,79

29646,46

Федеральный бюджет

209,0

208,783

249,739

545,5

484,09

393,59

314,874

314,874

314,874

314,874

314,874

3665,072

Областной бюджет

359,9

56,997

319,161

592,3

768,09

439,90

55,566

55,566

55,566

55,566

55,566

2814,178

Местный бюджет

143,0

66,44

143,0

286,0

314,0

357,21

158,76

158,76

158,76

158,76

158,76

2103,45

Средства от

приносящей

доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1322,1

616,98

388,1

826,2

1691,13

2209,3

982,8

982,8

982,8

982,8

982,8

11967,81

Основное мероприятие 2.1.2

Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

Всего, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

2,24

2,24

2,24

2,24

2,24

11,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

2,24

2,24

2,24

2,24

2,24

11,2

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма №3

«Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания »

Всего, в т.ч.:

75,0

75,0

162,9

228,1

170,0

149,44

100,0

100,0

0

100,0

100,0

1260,44

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

75,0

75,0

162,9

228,1

170,0

149,44

100,0

100,0

0

100,0

100,0

1260,44

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Проведение мероприятий патриотической направленности

Всего, в т.ч.:

75,0

75,0

162,9

228,1

170,0

149,44

100,0

100,0

0

100,0

100,0

1260,44

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

75,0

75,0

162,9

228,1

170,0

149,44

100,0

100,0

0

100,0

100,0

1260,44

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма №4

«Совершенствование системы допризывной подготовки молодёжи»

Всего, в т.ч.:

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

500,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

500,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.1

Проведение мероприятий, социально- патриотических акций, направленных на развитие эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодёжи

Всего, в т.ч.:

45,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

490,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

45,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

490,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2

Информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

Всего, в т.ч.:

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

Федеральный бюджет

- -

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма №5

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Всего, в т.ч.:

1977,0

1952,2

2185,4

2 300,5

2 386,9

2 647,84

2996,43

3112,55

3235,1

2996,43

2996,43

28786,78

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1972,0

1942,2

2 175,4

2 290,5

2 336,9

2597,84

2946,43

3062,55

3185,10

2946,43

2946,43

28401,78

Местный бюджет

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.1

Организация лагерей отдыха для детей и подростков в каникулярное время

Всего, в т.ч.:

1977,0

1952,2

2057,2

2 146,6

2 226,9

2 486,05

2996,43

3112,55

3235,1

2996,43

2996,43

28786,78

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1972,0

1942,2

2047,2

2 136,6

2 176,9

2 436,05

2946,43

3062,55

3185,10

2946,43

2946,43

28401,78

Местный бюджет

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1

Организация лагерей отдыха для детей и подростков в каникулярное время

Всего, в т.ч.:

1977,0

1952,2

2057,2

2 146,6

2 226,9

2 486,05

2762,98

2871,49

2984,40

2762,98

2762,98

26990,78

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1972,0

1942,2

2047,2

2 136,6

2 176,9

2 436,05

2712,98

2821,49

2934,40

2712,98

2712,98

26605,78

Местный бюджет

5,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,0

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

5.1.2

Закон Рязанской области от 29.12.2010. №170 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

Всего, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Всего, в т.ч.:

-

-

128,2

153,9

160,0

161,79

233,45

241,06

250,70

233,45

233,45

1796,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

128,2

153,9

160,0

161,79

233,45

241,06

250,70

233,45

233,45

1796,0

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица № 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования - Пронский муниципальный район по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)

Показатель объема услуги

Ед. изм.

Значение показателя

объема услуги

Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы

*В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями не предусмотрено.

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

– Пронский муниципальный район Рязанской области

«Молодёжь Пронского муниципального района»

Подпрограмма «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодёжи» (далее - Подпрограмма 1)

Паспорт

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 1

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район

Участники

Подпрограммы 1

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район, образовательные учреждения

Цель Подпрограммы 1

Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.

Задача Подпрограммы 1

Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;

создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

информирование о реализации государственной молодежной политики, повышение уровня социальной защищённости молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодежных совещательных и консультативных органах;

количество молодых людей, охваченных мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, таланта;

доля молодых граждан, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики;

доля учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии; доля молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации образования, здравоохранения, культуры, спорта; доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

2014 - 2024 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования

Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи» из местного бюджета составляет 2 416,14 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50,0 тыс. руб.,

2015 год - 245,13 тыс. руб.,

2016 год – 284,2 тыс. руб.,

2017 год – 324,5 тыс. руб.,

2018 год – 352,4 тыс. руб.,

2019 год – 197,91 тыс. руб.,

2020 год – 253,0 тыс. руб.

2021 год – 203,0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 253,0 тыс. руб.

2024 год – 253,0 тыс. руб.

Основные

мероприятия (ведомственные целевые программы)

Подпрограммы 1

Обеспечение организационных мероприятий для молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов и проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность.

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения школьников.

Предоставление информации гражданам о возможности участия в реализации государственной молодёжной политики.

Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Целевая подготовка специалистов особо востребованных педагогических специальностей для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования – Пронский муниципальный район.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодёжных совещательных органах с 13,9% до 20 % от общей численности молодежи;

увеличение количества молодых людей, охваченных

мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, таланта, до 500 человек ежегодно;

увеличение доли молодых граждан, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики, до 52% от общей численности молодежи;

увеличение доли учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии с 18% до 25 % от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет;

увеличение доли молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации образования, здравоохранения, культуры, спорта с 3% до 4,5%;

увеличение доли молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям с 2,4 до 3%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра идеологии реализации государственной молодежной политики – от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области население Пронского района в возрасте от 14 до 30 лет составляет 5979 человек. Доля молодежи по отношению к общему количеству населения в муниципальном образовании – 19 %. Показатель численности молодежи по сравнению с предыдущими годами уменьшается с тенденцией уменьшения показателя процентного соотношения численности молодежи по отношению к общему количеству населения района: 2019 год – 4525 чел. (15,8 %), 2018 год – 4 723 чел. (16,2%), 2011 год – 6227 чел. (20,0%), 2010 год – 6497 чел. (20,8%).

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала российского общества.

У значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления, слабо развивается культура ответственного гражданского поведения.

В этой связи возникла реальная необходимость в совершенствовании системы мер, направленных на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для ее развития в интересах района и региона.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма 1 направлена на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района.

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:

 обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;

 создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

 информирование о реализации государственной молодежной политики;

 повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2024 годах в один этап.

4. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:

 увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодёжных совещательных органах с 13,9% до 20 % от общей численности молодежи;

 увеличение количества молодых людей, охваченных мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, таланта, до 500 человек ежегодно;

 увеличение доли молодых граждан, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики, до 52% от общей численности молодежи;

 увеличение доли учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии с 18% до 25 % от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет;

 увеличение доли молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации образования, здравоохранения, культуры, спорта с 3 % до 4.5%;

 увеличение доли молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям с 2.4 до 3%.

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы 1 являются:

 доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах, молодежных совещательных и консультативных органах;

 количество молодых людей, охваченных мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, таланта;

 доля молодых граждан, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики;

 доля учащейся молодёжи, самоопределившейся в выборе будущей профессии;

 доля молодых специалистов, поступивших на работу в бюджетные организации образования, здравоохранения, культуры, спорта;

 доля молодых граждан, обучающихся в ВУЗах (ССУЗах) по целевым направлениям.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 по годам представлены в таблице №1 приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Решение задач Подпрограммы 1 будет осуществляться путем реализации 4 основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы 1

Описание основного мероприятия Подпрограммы 1

Задача 1: обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций.

1.1. Обеспечение организационных мероприятий для молодежных и детских общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов и проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность.

Проведение районных молодёжных акций.

Организация и проведение фестивалей, конкурсов массовых культурно - досуговых мероприятий.

Проведение мероприятий, направленных на развитие деятельности детских и молодёжных общественных объединений.

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность.

Проведение мероприятий, направленных на обучение волонтёров по различным направлениям работы.

Проведение семинаров, тренингов, выездных сборов для активистов детского и молодёжного общественного движения, молодёжных лидеров

Обеспечение участия молодёжи в мероприятиях указанной направленности.

Задача 2: создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи

2.1. Психологическое сопровождение профессинального самоопределения школьников.

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Профориентационная работа среди учащихся.

Приобретение профориентационных методик.

Задача 3: информирование о реализации государственной молодежной политике

Предоставление информации гражданам о возможности участия в реализации государственной молодежной политики.

Размещение информации в СМИ, на телевидении, сайтах

Задача 4: Повышение уровня социальной защищенности молодых специалистов бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта

Целевая подготовка специалистов особо востребованных педагогических специальностей для муниципальных образовательных учреждений муниципального образования – Пронский муниципальный район

Заключение образовательными организациями договоров с молодыми гражданами на обучение по целевым направлениям.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице №2 приложении №1 к муниципальной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

 Конституция Российской Федерации;

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р;

 Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года №2950-р);

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642.

Перечень основных мер правового регулирования в ходе реализации Подпрограммы 1 представлен в таблице №3 приложения № 1 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и составляет на 2014 - 2024 годы 2416,14 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и указанием главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГБРС) представлены в таблице:

Период

реализации Подпрограммы 1

Наименование ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

2014

Всего:

50,0

50,0

УО и МП

50,0

50,0

2015

Всего:

245,13

245,13

УО и МП

10,0

10,0

ОУ

97,0

97,0

АМО*

138,13

138,13

2016

Всего:

284,2

284,2

УО и МП

10,0

10,0

ОУ

88,0

88,0

АМО*

186,2

186,2

2017

Всего:

324,5

324,5

УО и МП

25,0

25,0

ОУ

169,0

169,0

АМО*

130,5

130,5

2018

Всего:

352,4

352,4

УО и МП

25,0

25,0

ОУ

150,0

150,0

АМО*

177,4

177,4

2019

Всего:

197,91

197,91

УО и МП

35,0

35,0

ОУ

122,0

122,0

АМО*

40,91

40,91

2020

Всего:

253,0

253,0

УО и МП

25,0

25,0

ОУ

128,0

128,0

АМО*

100,0

100,0

2021

Всего:

203,0

203,0

УО и МП

25,0

25,0

ОУ

128,0

128,0

АМО*

50,0

50,0

2022

Всего:

0

0

УО и МП

0

0

ОУ

0

0

АМО*

0

0

2023

Всего:

253,0

253,0

УО и МП

25,0

25,0

ОУ

128,0

128,0

АМО*

100,0

100,0

2024

Всего:

253,0

253,0

УО и МП

25,0

25,0

ОУ

128,0

128,0

АМО*

100,0

100,0

Итого

Всего:

2416,14

2416,14

УО и МП

255,0

255,0

ОУ

1138,0

1138,0

АМО*

1023,14

1023,14

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, областного и местного бюджетов Подпрограммы 1 по годам и источникам представлена в таблице №5 Приложения №1 к муниципальной программе».

<*> сокращения: АМО – администрация муниципального образования

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовой год и плановый период

В рамках Подпрограммы 1 оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями не предусмотрено.

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

– Пронский муниципальный район Рязанской области

«Молодёжь Пронского муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»

(далее - Подпрограмма 2)

Паспорт

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

Участники Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2

Государственная и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных органами местного самоуправления в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении;

Задача Подпрограммы 2

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

2014 - 2024 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования Подпрограммы 2

По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» объем финансирования составляет:

За счёт средств федерального бюджета:

в 2014 году – 209,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 208,783 тыс. руб.;

в 2016 году – 249,739 тыс. руб.;

в 2017 году – 545,5 тыс. руб.,

в 2018 году – 484,09 тыс. руб.,

в 2019 году – 393,59 тыс. руб.,

в 2020 году – 314,874 тыс. руб.,

в 2021 году – 314,874 тыс. руб.,

в 2022 году – 314,874 тыс. руб.,

в 2023 году – 314,874 тыс. руб.,

в 2024 году – 314,874 тыс. руб.

Всего: 3 665,072 тыс. руб.

За счёт средств областного бюджета:

в 2014 году - 359,9 тыс. руб.;

в 2015 году - 56,997 тыс. руб.;

в 2016 году - 319,161 тыс. руб.;

в 2017 году – 592,3 тыс. руб.,

в 2018 году – 768,09 тыс. руб.,

в 2019 году – 439,90 тыс. руб.,

в 2020 году – 55,566 тыс. руб.,

в 2021году - 55,566 тыс. руб.,

в 2022 году - 55,566 тыс. руб.,

в 2023 году - 55,566 тыс. руб.,

в 2024 году - 55,566 тыс. руб.

Всего: 2 814,178 тыс. руб.

За счёт средств местного бюджета:

в 2014 году - 143,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 66,44 тыс. руб.;

в 2016 году - 143,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 286,0 тыс. руб.,

в 2018 году - 314,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 357,21 тыс. руб.,

в 2020 году – 161,0 тыс. руб.,

в 2021 году – 161,0 тыс. руб.,

в 2022 году – 161,0 тыс. руб.,

в 2023 году – 161,0 тыс. руб.,

в 2024 году – 161,0 тыс. руб.

Всего: 2114,65 тыс. руб.

За счёт средств других внебюджетных источников:

в 2014 году – 1 322,1 тыс. руб.;

в 2015 году – 616,98 тыс. руб.;

в 2016 году – 388,1 тыс. руб.;

в 2017 году - 826,2 тыс. руб.,

в 2018 году – 1691,13 тыс. руб.,

в 2019 году – 2209,3 тыс. руб.,

в 2020 году – 982,8 тыс. руб.,

в 2021 году - 982,8 тыс. руб.,

в 2022 году - 982,8 тыс. руб.,

в 2023 году - 982,8 тыс. руб.,

в 2024 году - 982,8 тыс. руб.

Всего: 11 967,81 тыс. руб.

Итого: 20 561,71 тыс.руб.

* Сумма финансирования из местного бюджета на период 2014-2024 гг. является прогнозной и подлежит ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.

Основные мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы 2

Предоставление социальной выплаты молодым семьям

Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Обеспечение жильем 14 молодых семей, в том числе по годам:

2014 год - 1 семья;

2015 год - 1 семья;

2016 год -1 семья;

2017 год - 2 семьи

2018 год - 2 семьи

2019 год - 2 семьи

2020 год - 1 семьи

2021 год - 1 семья

2022 год - 1 семья

2023 год - 1 семья

2024 год - 1 семья

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

Одной из острейших проблем в Рязанской области, а следовательно и в Пронском районе, является демографическая ситуация. Определенно, одним из источников решения проблемы является возможность увеличения количества детей в молодых семьях. В свою очередь количество детей в молодых семьях связано с регистрацией брака, стабильностью семейных отношений, наличием работы, отдельного собственного жилья, пониманием перспектив в будущем. Наиболее продуктивным представляется решение жилищной проблемы молодых семей. Ежегодно около 20 молодых семей Пронского района изъявляют желание получить социальную выплату.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является государственная и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных органами местного самоуправления в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2024 годах в один этап.

4. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2024 года обеспечить жильём 14 молодых семей, а также обеспечит:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в Пронском районе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица изм.

Базовый 2012г.

Планируемые значения целевых показателей (индикиторов) по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств

федерального, областного и

местного бюджетов.

семья

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 по годам представлены в таблице №1 приложения № 1 к муниципальной программе.

5. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Решение задач Подпрограммы 2 будет осуществляться путем реализации 2 основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы 2

Описание основного мероприятия Подпрограммы 2

Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.

1.1. Предоставление социальной выплаты молодым семьям

-Информирование, консультирование молодых семей по вопросам приема документов на участие в Программе;

- признание или непризнание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- формирование списков молодых семей – участников Программы;

- выдача в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты;

- заключение соглашения между Правительством Рязанской области и администрацией муниципального образования - Пронский муниципальный район

1.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

-Информирование, консультирование молодых семей по вопросам получения дополнительной социальной выплаты

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице №2 приложения № 1 к муниципальной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»:

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

 Постановление Правительства Рязанской области от 12 февраля 2014 года № 28 «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики», Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики « по рождению (усыновлению) одного ребёнка»;

 Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. №344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики ».

Перечень основных мер правового регулирования в ходе реализации Подпрограммы 2 представлен в таблице №3 приложения № 1 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 20 561,71 тыс. руб. (3 665,072 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 814,178 тыс. руб. - областной бюджет, 2 114,65 тыс. руб. – местный бюджет, 11 967,8 1 тыс. руб. - другие внебюджетные источники), в том числе по годам:

2014 год – 2034,0 тыс. руб. ( 209,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 359,9 тыс. руб. - областной бюджет, 143,0 тыс.руб. – местный бюджет, 1322,1 тыс.руб.- другие внебюджетные источники);

2015 год – 949,2 тыс. руб. (208,783 тыс. руб. - федеральный бюджет, 56,997 тыс. руб. - областной бюджет, 66,44 – местный бюджет, 616,98 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2016 год – 1 100,0 тыс. руб. (249,739 тыс. руб. - федеральный бюджет, 319,161 тыс. руб. - областной бюджет, 143,0 тыс. руб.– местный бюджет, 388,1 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2017 год – 2 250,0 тыс. руб. (545,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 592,3 тыс. руб. - областной бюджет, 286,0 – местный бюджет, 826,2 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2018 год – 3 257,31 тыс. руб. (484,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 768,09 тыс. руб. - областной бюджет, 314,0 – местный бюджет, 1691,13 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2019 год – 3 400,0 тыс. руб. (393,59 тыс. руб. - федеральный бюджет, 439,90 тыс. руб. - областной бюджет, 357,21 – местный бюджет, 2 209,3 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2020 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2021 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2022 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2023 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники);

2024 год – 1514, 24 тыс. руб. (314,874 тыс. руб. - федеральный бюджет, 55,566 тыс. руб. - областной бюджет, 161,0 – местный бюджет, 982,8 тыс. руб.- другие внебюджетные источники).

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, областного и местного бюджетов Подпрограммы 2 по годам и источникам представлена в таблице №5 приложения №1 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовой год и плановый период

В рамках Подпрограммы 2 оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями не предусмотрено.

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

– Пронский муниципальный район Рязанской области

«Молодёжь Пронского муниципального района»

Подпрограмма «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания » (далее - Подпрограмма 3)

Паспорт

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

Участники Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3

Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Задача Подпрограммы 3

Обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;

- воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, Рязанской области, Пронского района, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;

- проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Пронского района в проведение историко-патриотических мероприятий.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

- удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи; - количество детей и молодёжи - участников районных, областных творческих конкурсов патриотической направленности;

- доля молодых граждан, принимающих участие в патриотических акциях.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

2014 - 2024 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап

Объемы финансирования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета составляет 1 260,44 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 75,0 тыс. руб.

2015 год - 75,0 тыс. руб.

2016 год – 162,9 тыс. руб.

2017 год – 228,1 тыс. руб.

2018 год – 170,0 тыс. руб.

2019 год – 149,44 тыс. руб.

2020 год – 100,0 тыс. руб.

2021 год – 100,0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 100,0 тыс. руб.

2024 год – 100,0 тыс. руб.

Основные мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы 3

- Совершенствование форм методической работы с организаторами патриотического воспитания;

- проведение мероприятий патриотической направленности;

- проведение патриотических акций

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

-Увеличение удельного веса образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи, до 80%;

- увеличение количества детей и молодёжи - участников районных, областных творческих конкурсов патриотической направленности до 100 человек ежегодно;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в патриотических акциях с 28% до 51%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

Одной из главных основ духовного единства российского государства был и остается патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. Все это обусловливает особую важность укрепления и развития эффективной системы патриотического воспитания. Для многонациональных государств, к числу которых относится Россия, этот вопрос имеет исключительное значение.

Однако в молодежной среде наблюдается ослабление патриотических настроений, снижается уровень осознания идей российской государственности. В значительной степени это явилось результатом вакуума, образовавшегося в связи с освобождением общественного сознания от политико-идеологических догм периода социалистического строительства.

До 27% увеличилось число молодых людей, которые »хотели бы родиться и жить не в России, а в другой стране». Вследствие этого возрастает круг проблем, связанных с гарантией элементарных прав, неприкосновенности и достоинства личности, с сохранением основ российского общества и государства.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Задачи подпрограммы:

- обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;

- воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, Рязанской области, Пронского района, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;

- проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Пронского района в проведение историко-патриотических мероприятий.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в 2014 - 2024 годах в один этап.

4. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:

- увеличение удельного веса образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи, до 80%;

- увеличение количества детей и молодёжи - участников районных, областных творческих конкурсов патриотической направленности до 100 человек ежегодно;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в патриотических акциях с 28% до 51%.

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы 3 являются:

- удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи;

- количество детей и молодёжи - участников районных, областных творческих конкурсов патриотической направленности;

- доля молодых граждан, принимающих участие в патриотических акциях.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 по годам представлены в таблице №1 приложения № 1 к муниципальной программе

5. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Решение задач Подпрограммы 3 будет осуществляться путем реализации 3 основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы 3

Описание основного мероприятия

Подпрограммы 3

Задача 1: обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности

1.1.Совершенствование форм методической работы с организаторами патриотического воспитания

Проведение семинаров-совещаний организаторов патриотического воспитания;

Проведение мероприятий совместно с районной организацией ветеранов Пронского района;

Задача 2: воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, Рязанской области, Пронского района, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей

2.1.Проведение мероприятий патриотической направленности

Проведение районных тематических конференций, соревнований, фестивалей патриотической песни, конкурсов художественного творчества, творческих фестивалей, спартакиад, чемпионатов, конкурсов патриотической направленности и участие в областных мероприятиях

Задача 3: проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Пронского района в проведение историко-патриотических мероприятий.

3.1.Проведение патриотических акций

«Мы – граждане России!», «Георгиевская ленточка», «Свет в окне», «Бессмертный полк» и т.д.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в таблице №2 приложения №1 к муниципальной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

- Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р);

- Закон Рязанской области от 12 сентября 2013 г. № 51-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»;

- Постановление Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. № 189 «О государственных программах Рязанской области»;

- Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. №344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики ».

Перечень основных мер правового регулирования в ходе реализации Подпрограммы 3 представлен в таблице №3 приложения № 1 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и составляет на 2014 - 2024 годы 1 260,44 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 3 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:

Период

реализации Подпрограммы 3

Наименование ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

2014

Всего:

75,0

75,0

УО и МП

75,0

75,0

2015

Всего:

75,0

75,0

УО и МП

75,0

75,0

2016

Всего:

162,9

162,9

УО и МП

162,9

162,9

2017

Всего:

228,1

228,1

УО и МП

228,1

228,1

2018

Всего:

170,0

170,0

УО и МП

170,0

170,0

2019

Всего:

149,44

149,44

УО и МП

149,44

149,44

2020

Всего:

100,0

100,0

УО и МП

100,0

100,0

2021

Всего:

100,0

100,0

УО и МП

100,0

100,0

2022

Всего:

0

0

УО и МП

0

0

2023

Всего:

100,0

100,0

УО и МП

100,0

100,0

2024

Всего:

100,0

100,0

УО и МП

100,0

100,0

Итого

Всего:

1 260,44

1 260,44

УО и МП

1 260,44

1 260,44

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, областного и муниципального бюджетов Подпрограммы 3 по годам и источникам представлена в таблице №5 приложения №1 к муниципальной программе.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовой год и плановый период

В рамках Подпрограммы 3 оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями не предусмотрено.

Приложение № 5

  к муниципальной программе

муниципального образования

– Пронский муниципальный район Рязанской области

«Молодёжь Пронского муниципального района »

Подпрограмма « Совершенствование системы допризывной подготовки молодёжи»

(далее - Подпрограмма 4)

Паспорт

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район

Участники Подпрограммы 4

Учреждения Пронского района, находящиеся в ведении управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район

Цель Подпрограммы 4

Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи Пронского района

Задача Подпрограммы 4

Совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

- количество граждан, прошедших подготовку в оборонно-спортивном лагере «Патриот»;

- количество молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

2014 - 2024 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап

Объемы финансирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 50,0 тыс. руб.,

2015 год - 50,0 тыс. руб.,

2016 год - 50,0 тыс. руб.,

2017 год - 50,0 тыс. руб.,

2018 год - 50,0 тыс. руб.,

2019 год - 50,0 тыс. руб.,

2020 год - 50,0 тыс. руб.

2021 год - 50,0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 50,0 тыс. руб.

2024 год - 50,0 тыс. руб.

Основные мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы 4

Проведение мероприятий, социально- патриотических акций, направленных на развитие эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию;

информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- Увеличить количество граждан, прошедших подготовку в оборонно-спортивном лагере до 55 человек;

- увеличение количества молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации с 6% до 25%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

Необходимость повышения подготовки молодежи допризывного и призывного возраста обусловлена переходом Вооруженных сил Российской Федерации на все более новую и сложную технику, увеличением физических нагрузок на личный состав, повышением требований к уровню общеобразовательной и физической подготовки призываемых на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, уменьшением срока службы до одного года.

В последние десятилетия в силу ряда причин в обществе изменилось отношение к военной службе. Стали утрачивать значимость такие важнейшие направления в воспитании подрастающего поколения, как патриотизм, верность Отечеству. Сокращается число желающих связать свою судьбу со службой в Российской армии. В последнее время значительно ухудшилось физическое состояние и интеллектуальное развитие молодежи. Воспитание защитника Отечества сегодня - проблема социальная.

Складывающаяся ситуация диктует необходимость принятия активных и целенаправленных действий по кардинальному исправлению ситуации, основным из которых является создание массовой, отвечающей современным требованиям, системы допризывной подготовки. Одним из составляющих такой системы является развитие и совершенствование базовых элементов допризывной подготовки (военно-патриотическое воспитание, физическая подготовка молодежи к службе в армии, развитие прикладных и технических видов спорта).

Специфический компонент военно-патриотического воспитания характеризуется значительно большей конкретной и деятельностной направленностью. Практическая реализация этого содержания призвана обеспечить глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и государственной службы, убежденность в необходимости выполнения функции защиты Отечества в современных условиях, формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Основой содержания специфического компонента являются любовь к Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка.

Система подготовки молодежи к службе в армии включает начальную подготовку в общеобразовательных учреждениях:

- получение начальных знаний в области обороны и подготовки к воинской службе в образовательных учреждениях осуществляется при изучении »Основ безопасности жизнедеятельности".

- ежегодно проводится районный оборонно-спортивный лагерь для старшеклассников «Патриот»;

- ежегодно организуется месячник военно-патриотической работы, посвященный защитникам Отечества;

- совершенствуется проведение районных конкурсов, соревнований, военно-спортивных игр, эстафет;

- организуется участие подростков в военно-спортивных конкурсах, соревнованиях, играх.

Несмотря на многообразие форм и методов работы, существующая подготовка молодежи к службе в армии еще не дают достаточного эффекта. Необходимо продолжение работы, направленной на решение проблем программными методами.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма 4 направлена на повышение эффективности решения проблем гражданско-патриотического воспитания, систематизацию деятельности межведомственных структур по патриотическому воспитанию детей и молодежи, координацию проведения мероприятий патриотической направленности. Целью Подпрограммы 4 является развитие системы патриотического воспитания молодежи.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задачи привлечения детей и молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности.

Цель и задача Подпрограммы 4 выбраны в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 № 1493, государственной программой Рязанской области «Развитие образования и молодёжной политики», утверждённой постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. №344, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма 4 реализуется в 2014 – 2024 годах в один этап.

4. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:

- увеличение количества граждан, прошедших подготовку в оборонно-спортивном лагере до 55 человек;

- увеличение количества молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации с 6% до25%.

Целевым показателем (индикатором) достижения цели Подпрограммы 4 является:

- количество граждан, прошедших подготовку в оборонно-спортивном лагере «Патриот»;

- количество молодых людей, положительно настроенных на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Реализация Подпрограммы 4 окажет содействие развитию системы патриотического воспитания молодежи, повышению эффективности решения проблем военно-патриотического воспитания, детей и молодежи.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 по годам представлены в таблице №1 приложения № 1 к муниципальной программе.

5. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Решение задач Подпрограммы 4 будет осуществляться путем реализации основного мероприятия.

Основные мероприятия Подпрограммы 4

Описание основного мероприятия Подпрограммы 4

Задача: привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях военно-спортивной направленности

1.1. Проведение мероприятий, социально- патриотических акций, направленных на развитие эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию

Организация и проведение:

- оборонно-спортивного лагеря «Патриот»,

- мероприятий с воспитанниками кадетского класса,

- «Дня призывника».

1.2.Информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

Приобретение учебных и наглядных пособий, плакатов, книг, брошюр по военно-патриотическому воспитанию

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 представлен в таблице №2 приложения №1 к муниципальной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Основными мерами правового регулирования на государственном и 3

Перечень основных мер правового регулирования в ходе реализации Подпрограммы 4 представлен в таблице №3 приложения №1 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район и составляет на 2014 – 2024 годы 500,0 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 4 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:

Период реализации Подпрограммы 4

Наименование ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Бюджет Пронского муниципального района

Всего

2014

Всего:

50,0

50,0

УО и МП

50,0

50,0

2015

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2016

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2017

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2018

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2019

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2020

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2021

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2022

Всего:

0

0

ОУ

0

0

2023

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

2024

Всего:

50,0

50,0

ОУ

50,0

50,0

Итого

Всего:

500,0

500,0

УО и МП, ОУ

500,0

500,0

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, областного и местного бюджетов Подпрограммы 4 по годам и источникам представлена в таблице №5 приложения №1 к муниципальной программе.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период

В рамках Подпрограммы 4 оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями не предусмотрено.

Приложение № 6

к муниципальной программе

муниципального образования

– Пронский муниципальный район Рязанской области

«Молодёжь Пронского муниципального района »

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее - Подпрограмма 5)

Паспорт

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район

Участники Подпрограммы 5

Учреждения Пронского района, находящиеся в ведении управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район

Цель Подпрограммы 5

Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время в Пронском муниципальном районе

Задача Подпрограммы 5

Повышение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

2014 - 2024 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап

Объемы финансирования Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 28 786, 78 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 1977,0 тыс. руб.,

2015 год – 1952,2 тыс. руб.,

2016 год – 2185,4 тыс. руб.,

2017 год – 2 300,5 тыс. руб.,

2018 год – 2 386,9 тыс. руб.,

2019 год – 2 647,84 тыс. руб.,

2020 год – 2996,43 тыс. руб.

2021 год – 3 112,55 тыс. руб.

2022 год – 3 235,1 тыс. руб.

2023 год – 2996,43 тыс. руб.

2024 год – 2996,43 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета составляют 28 401,78 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 1 972,0 тыс. руб.,

2015 год – 1 942,2 тыс. руб.,

2016 год – 2 175,4 тыс. руб.,

2017 год – 2 290,5 тыс. руб.,

2018 год – 2 336,9 тыс. руб.,

2019 год – 2 597,84 тыс. руб.,

2020 год – 2 946,43 тыс. руб.

2021 год – 3 062,55 тыс. руб.

2022 год – 3 185,10 тыс. руб.

2023 год – 2 946,43 тыс. руб.

2024 год – 2 946,43 тыс. руб.

Средства местного бюджета – 385,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год - 5,0 тыс. руб.,

2015 год - 10,0 тыс. руб.,

2016 год - 10,0 тыс. руб.,

2017 год - 10,0 тыс. руб.,

2018 год - 50,0 тыс. руб.,

2019 год - 50,0 тыс. руб.,

2020 год - 50,0 тыс. руб.

2021 год - 50,0 тыс. руб.

2022 год - 50,0 тыс. руб.

2023 год - 50,0 тыс. руб.

2024 год - 50,0 тыс. руб.

Основные мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы 5

Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в Пронском районе;

организация лагерей отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений Пронского района;

организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей;

оплата стоимости путевок

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Увеличение количества детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время, на 0,3%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем

В настоящее время наиболее актуальным становится вопрос повышения качества отдыха детей и подростков и, соответственно, удовлетворенности населения по организации отдыха детей и подростков преимущественно в загородных оздоровительных лагерях. Ежегодно администрацией Пронского муниципального образования проводятся мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей работающих граждан в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области и в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных источников: областного бюджета, местного бюджета, средств организаций, родителей.

Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки образовательных учреждений, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительных учреждениях, а также развивать кадровый потенциал работников оздоровительных лагерей.

Организация системы отдыха и оздоровления детей и подростков является важным вопросом социальной политики, так как от того, насколько они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и, соответственно, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков преимущественно в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма 5 направлена на повышение эффективности мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Целью Подпрограммы 5 является повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время в городе Рязани.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задачи повышения качества отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Цели и задачи Подпрограммы 5 выбраны в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма 5 реализуется в 2014 - 2024 годах в один этап.

4. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы 5 являются:

- доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время. Показатель характеризует степень охвата детей и молодежи организованными мероприятиями в каникулярное время. Источник информации: управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район. Показатель определяется как отношение численности детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время, к общей численности обучающихся в общеобразовательных школах муниципального образования - Пронский муниципальный район, выраженное в процентах. Показатель влияет на достижение показателя муниципальной программы "Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, лагерях отдыха, организованных в каникулярное время на базе образовательных учреждений, загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, в общем числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях Пронского муниципального района.

В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 5 планируется достижение следующих результатов:

- увеличение доли детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время, на 0,3%.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 по годам представлены в таблице №1 приложения №1 к муниципальной программе.

5. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Решение задач Подпрограммы 5 будет осуществляться путем реализации 4 основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы 5

Описание основного мероприятия Подпрограммы 5

Задача: повышение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1. Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в Пронском районе

Проведение культурных мероприятий в каникулярное время.

Проведение спортивно-массовых мероприятий в каникулярное время.

Организация походов и экспедиций учащихся образовательных учреждений Пронского муниципального района.

1.2. Организация лагерей отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений Пронского района

Создание условий для отдыха подростков в каникулярное время (закупка хозяйственных принадлежностей, инвентаря);

проведение праздников, бесед, конкурсов и других массовых мероприятий, проведение противопожарных мероприятий и создание условий по технике безопасности и профилактике несчастных случаев для подростков; организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении УО и МП;

1.3. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей

Оплата набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани

1.4. Оплата стоимости путевок

Оплата (компенсация) стоимости путевки (путевок)

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 представлен в таблице №2 приложения №1 к муниципальной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативно-правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Перечень основных мер правового регулирования в ходе реализации Подпрограммы 5 представлен в таблице №3 приложения №1 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета Рязанской области и Пронского муниципального района и составляет на 2014 – 2024 годы 28786,78 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Пронского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 5 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:

Период реализации Подпрограммы 5

Наименование ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Областной бюджет

Бюджет Пронского

муниципального

района

Внебюджетный

источник

Всего

2014

Всего:

1972,0

5,0

1977,0

УО и МП

1972,0

5,0

1977,0

2015

Всего:

1942,2

10,0

1952,2

УО и МП

1942,2

10,0

1952,2

2016

Всего:

2175,4

10,0

2185,4

УО и МП

2175,4

10,0

2185,4

2017

Всего:

2290,5

10,0

2 300,5

УО и МП

2290,5

10,0

2 300,5

2018

Всего:

2 336,9

50,0

2 386,9

УО и МП

2 336,9

50,0

2 386,9

2019

Всего:

2597,84

50,0

2 647,84

УО и МП

992,55

992,55

ОУ

1605,29

50,0

1655,29

2020

Всего:

2946,43

50,0

2996,43

УО и МП

1340,83

1340,83

ОУ

1605,60

50,0

1655,60

2021

Всего:

3062,55

50,0

3 112,55

УО и МП

1342,28

1342,28

ОУ

1720,27

50,0

1770,27

2022

Всего:

3 185,10

50,0

3 235,1

УО и МП

1396,0

1396,0

ОУ

1789,10

50,0

1839,1

2023

Всего:

2946,43

50,0

2996,43

УО и МП

1340,83

1340,83

ОУ

1605,60

50,0

1655,60

2024

Всего:

2946,43

50,0

2996,43

УО и МП

1340,83

1340,83

ОУ

1605,60

50,0

1655,60

Итого:

Всего:

28 401,78

385,0

28 786,78

УО и МП

18470,32

18470,32

ОУ

9931,46

385,0

10316,46

Объем финансирования мероприятий по Подпрограмме 5 носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального, областного и местного бюджетов Подпрограммы 5 по годам и источникам представлена в таблице №5 приложения №1 к муниципальной программе.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период

В рамках Подпрограммы 5 оказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями не предусмотрено.»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 189 от 03.04.2020
Рубрики правового классификатора: 170.050.000 Другие виды дополнительных социальных гарантий, 190.050.070 Гарантии реализации прав ребенка в муниципальном образовании

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать