Основная информация

Дата опубликования: 17 апреля 2020г.
Номер документа: RU08000202000128
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Калмыкия
Принявший орган: Правительство Республики Калмыкия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2020 г.           № 113

г. Элиста

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 372

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия

Ю. Зайцев

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2020 г. № 113

Изменения,

которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»

1. в Паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Всего: 36 551 791,6 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета - всего:

3 565 066,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1 080 707,2 тыс. руб.;

2020 год – 1 072 873,8 тыс. руб.;

2021 год – 492 383,7 тыс. руб.;

2022 год – 398 649,2 тыс. руб.;

2023 год - 253 241,1 тыс. руб.;

2024 год – 267 211,1 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:

18 539 257,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3 084 983,2 тыс. руб.;

2020 год - 3 375 296,0 тыс. руб.;

2021 год - 2 966 183,5 тыс. руб.;

2022 год - 3 298 855,2 тыс. руб.;

2023 год - 2 965 969,6 тыс. руб.;

2024 год - 2 847 969,6 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 13 088 064,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 2 301 891,2 тыс. руб.;

2020 год - 2 120 784,4 тыс. руб.;

2021 год - 2 132 428,9 тыс. руб.;

2022 год - 2 182 366,7 тыс. руб.;

2023 год - 2 173 896,6 тыс. руб.;

2024 год - 2 176 696,6 тыс. руб.

внебюджетные источники - всего:

14 447 468,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 2 062 370,4 тыс. руб.;

2020 год - 2 256 887,2 тыс. руб.;

2021 год - 2 418 482,2 тыс. руб.;

2022 год - 2 569 276,2 тыс. руб.;

2023 год - 2 569 976,2 тыс. руб.;

2024 год - 2 570 476,2 тыс. руб.

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:

Подпрограмма 1 - 13 548 359,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 625 828,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 727 521,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 21 638 845,9 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 11 236,3 тыс. руб.

.».

              2. В Подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:

1) в паспорте:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. чел.);

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц);

доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (%);

доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (%);

доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (%);

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее (человек);

доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре (%);

количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений);

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты (%);

смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения);

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения (случаев на 100 тыс. населения);

больничная летальность от инфаркта миокарда (%);

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (%);

доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в общем количестве выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (%);

количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц);

доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (%);

доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) (%);

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (%);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (%);

смертность детей в возрасте 0 - 1 года (случаев на 1000 родившихся живыми);

смертность детей в возрасте 0 - 4 года (случаев на 1000 родившихся живыми);

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста);

доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%);

доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%);

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста);

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%);

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением (%);

охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции (%);

розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);

смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (случаев на 100 тыс. населения);

смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет (случаев на 100 тыс. населения);

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%);

смертность от туберкулеза (случаев на 100 тысяч человек населения);

охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию (%);

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (%);

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека (%);

охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (%);

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (%);

смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения);

количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Калмыкия (чел.);

повышение доступности дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощью (%);

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (%);

доля выживших новорожденных от общего числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре (%);

доля женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (%);

число абортов (случаев на 1000 женщин фертильного возраста);

объем заготовленной донорской крови и ее компонентов (условная единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений (%);

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи (%);

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся (%);

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи (%);

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (%);

уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тыс. коек);

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений);

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета, (%);

удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) (%);

доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (%);

доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, в общем числе учреждений (%);

доля учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений (%)

»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 13 548 359,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 2 827 223,6 тыс. руб.;

2020 год - 2 894 003,3 тыс. руб.;

2021 год - 2 033 614,4 тыс. руб.;

2022 год - 2 248 621,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 825 213,6 тыс. руб.;

2024 год - 1 719 683,6 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета - всего:

2 952 932,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 998 397,0 тыс. руб.;

2020 год – 790 729,4 тыс. руб.;

2021 год - 387 784,7 тыс. руб.;

2022 год - 315 310,9 тыс. руб.;

2023 год - 223 370,1 тыс. руб.;

2024 год - 237 340,1 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:

10 005 874,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1 723 373,9 тыс. руб.;

2020 год - 2 009 173,9 тыс. руб.;

2021 год - 1 550 229,7 тыс. руб.;

2022 год - 1 835 810,1 тыс. руб.;

2023 год - 1 503 643,5 тыс. руб.;

2024 год - 1 383 643,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 4 674 477,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 943 983,8 тыс. руб.;

2020 год - 778 279,0 тыс. руб.;

2021 год - 743 498,9 тыс. руб.;

2022 год - 744 423,0 тыс. руб.;

2023 год - 731 746,6 тыс. руб.;

2024 год - 732 546,6 тыс. руб.

внебюджетные источники - всего:

589 552,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 105 452,7 тыс. руб.;

2020 год - 94 100,0 тыс. руб.;

2021 год - 95 600,0 тыс. руб.;

2022 год - 97 500,0 тыс. руб.;

2023 год - 98 200,0 тыс. руб.;

2024 год - 98 700,0 тыс. руб.

»;

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)

Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,18 млн. человек;

увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», до 21 ед.;

увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, до 73%;

увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 99,6%;

увеличение доли медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 51,9%;

увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, ежегодно не менее 170 человек;

увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре, до 21,5%;

увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад до 43,2 тыс. посещений;

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, до 90%;

снижение смертности от инфаркта миокарда до 24,4 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 38,8 случаев на 100 тыс. населения;

снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,0%;

снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 12,5%;

увеличение доли рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в общем количестве выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%;

увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 0,82 тыс. единиц;

увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95,0%;

увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), до 63%;

увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60%;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 6,3 случаев на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности в возрасте 0 - 17 лет до 55,0 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 56,9%;

увеличение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах до 94,0%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани до 95%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата до 90%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 90%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения до 99,8%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 98,5%;

увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет до 49,5 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%;

увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, до 90%;

увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции до 95%;

снижение розничной продажи алкогольной продукции до 2,6 литров на душу населения в год;

снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет до 458,3 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 лет до 123 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез до 72,9%;

снижение смертности от туберкулеза до 9,7 на 100 тыс. населения;

увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 24,4%;

увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95,0%;

увеличение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, до 95,0 %;

охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 93%;

увеличение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки до 95%;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,8 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Калмыкия до 45 человек;

повышение доступности дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи до 76,5%;

увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 96%;

увеличение доли выживших новорожденных от общего числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре до 80,0%;

увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 16,0%;

снижение числа абортов до 10,1 случаев на 1000 женщин фертильного возраста;

увеличение объема заготовленной донорской крови и ее компонентов до 4200 литров в год;

доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений - 100%;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут - до 99,3%;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 16,3% от числа нуждающихся;

увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи до 60%;

обеспечение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ на уровне 95%;

увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи до 0,027 тыс. коек;

увеличение числа амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей до 4,384 тыс. посещений;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета до 55%;

удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) довести до 95%;

снижение доли рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении до 1%;

увеличение доли учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, до 50% в общем числе учреждений;

увеличение доли учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, до 100%

»;

2) раздел II. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является:

увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50 процентов к 2020 году и до 60 процентов к 2024 году путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью;

повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60 процентов к 2020 году и до 70 процентов - к 2022 году путем создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 1 года по Республике Калмыкия до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости и создания трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным;

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в 2019 до 90 процентов;

повышение доступности медицинской помощи по профилю "гериатрия" путем создания современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного взаимодействия, обеспечивающей повышение удовлетворенности граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" до 60 процентов к 2023 году.

Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих задач:

обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;

завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации;

формирование системы защиты прав пациентов;

реализация мероприятий, направленных на развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

совершенствование службы родовспоможения, в том числе дальнейшее развитие пренатальной диагностики, профилактика и снижение количества абортов;

реализация мероприятий, направленных на снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза, профилактика которых осуществляется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

реализация мероприятий, направленных на снижение уровня распространенности лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С;

реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг, в том числе совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, высокотехнологичной медицинской помощи, развитие эффективных методов лечения, дальнейшее развитие службы крови, судебно-медицинской экспертной деятельности, повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения;

реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы медицинской реабилитации и паллиативной помощи пациентам;

реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;

разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на территории Республики Калмыкия.

В рамках указанных задач будет обеспечена реализация региональных программ:

Региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019 г. № 179;

Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019 г. № 178;

Региональная программа «Развитие детского здравоохранения Республики Калмыкия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июня 2019 г. № 166.

Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа - 1 этап (2019 - 2021 годы) и 2 этап (2022 - 2024 годы).

Оценка достижения цели Подпрограммы производится посредством следующих показателей:

число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. чел.);

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" (единиц);

доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (%);

доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (%);

доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (%);

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее (человек);

доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре (%);

количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений);

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты (%);

смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения);

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения (случаев на 100 тыс. населения);

больничная летальность от инфаркта миокарда (%);

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (%);

доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, в общем количестве выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (%);

количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц);

доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (%);

доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) (%);

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (%);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (%);

смертность детей в возрасте 0 - 1 года (случаев на 1000 родившихся живыми);

смертность детей в возрасте 0 - 4 года (случаев на 1000 родившихся живыми);

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста);

доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%);

доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%);

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%);

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста);

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%);

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением (%);

охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции (%);

розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);

смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (случаев на 100 тыс. населения);

смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет (случаев на 100 тыс. населения);

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%);

смертность от туберкулеза (случаев на 100 тысяч человек населения);

охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию (%);

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (%);

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека (%);

охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (%);

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (%);

смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения);

количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Калмыкия (чел.);

повышение доступности дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощью (%);

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (%);

доля выживших новорожденных от общего числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре (%);

доля женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (%);

число абортов (случаев на 1000 женщин фертильного возраста);

объем заготовленной донорской крови и ее компонентов (условная единица продукта переработки) (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений (%);

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи (%);

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся (%);

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи (%);

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (%);

уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тыс. коек);

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений);

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета, (%);

удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) (%);

доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (%);

доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, в общем числе учреждений (%);

доля учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений (%).

По результатам реализации Подпрограммы в 2024 г. будут достигнуты следующие показатели:

увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,18 млн. человек;

увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», до 21 ед.;

увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, до 73%;

увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 99,6%;

увеличение доли медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 51,9%;

увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, ежегодно не менее 170 человек;

увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре, до 21,5%;

увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад до 43,2 тыс. посещений;

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, до 90%;

снижение смертности от инфаркта миокарда до 24,4 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 38,8 случаев на 100 тыс. населения;

снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,0%;

снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 12,5%;

увеличение доли рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в общем количестве выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%;

увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 0,82 тыс. единиц;

увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95,0%;

увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), до 63%;

увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60%;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 6,3 случаев на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности в возрасте 0 - 17 лет до 55,0 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 56,9%;

увеличение доли преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах до 94,0%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани до 95%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата до 90%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 90%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения до 99,8%;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 98,5%;

увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет до 49,5 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%;

увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, до 90%;

увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции до 95%;

снижение розничной продажи алкогольной продукции до 2,6 литров на душу населения в год;

снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет до 458,3 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 лет до 123 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез до 72,9%;

снижение смертности от туберкулеза до 9,7 на 100 тыс. населения;

увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 24,4%;

увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95,0%;

увеличение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, до 95,0 %;

охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 93%;

увеличение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки до 95%;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,8 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Калмыкия до 45 человек;

повышение доступности дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи до 76,5%;

увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 96%;

увеличение доли выживших новорожденных от общего числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре до 80,0%;

увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 16,0%;

снижение числа абортов до 10,1 случаев на 1000 женщин фертильного возраста;

увеличение объема заготовленной донорской крови и ее компонентов до 4200 литров в год;

доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений - 100%;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут - до 99,3%;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 16,3% от числа нуждающихся;

увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи до 60%;

обеспечение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ на уровне 95%;

увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи до 0,027 тыс. коек;

увеличение числа амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей до 4,384 тыс. посещений;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета до 55%;

удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) довести до 95%;

снижение доли рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении до 1%;

увеличение доли учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, до 50% в общем числе учреждений;

увеличение доли учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, до 100%.

Основные показатели эффективности (целевые индикаторы) Подпрограммы представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.».

3) в разделе III. «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении;»;

б) в подразделе «Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» абзац четырнадцатый дополнить словами:

«, включая приобретение аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций.».

4) в разделе IV. «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий;».

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 625 828,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 98 629,0 тыс. руб.,

2020 год - 145 469,7 тыс. руб.,

2021 год - 122 143,7 тыс. руб.,

2022 год - 112 411,3 тыс. руб.,

2023 год - 72 587,3 тыс. руб.,

2024 год - 74 587,3 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета - 172 350,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 18 900,0 тыс. руб.,

2020 год – 70 042,5 тыс. руб.;

2021 год – 44 302,5 тыс. руб.;

2022 год – 39 105,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:

453 478,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 79 729,0 тыс. руб.,

2020 год - 75 427,2 тыс. руб.,

2021 год - 77 841,2 тыс. руб.,

2022 год - 73 306,3 тыс. руб.,

2023 год - 72 587,3 тыс. руб.,

2024 год - 74 587,3 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 381 645,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 76 567,2 тыс. руб.,

2020 год - 61 642,7 тыс. руб.,

2021 год - 61 957,7 тыс. руб.,

2022 год - 60 305,2 тыс. руб.,

2023 год - 59 586,2 тыс. руб.,

2024 год - 61 586,2 тыс. руб.

.».

4. В Подпрограмме 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»:

1) в паспорте:

а) в позиции «Задачи Подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Развитие государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия;»;

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, %;

доля медицинских организаций государственной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %.

.»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 727 521,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 109 927,0 тыс. руб.;

2020 год - 261 937,9 тыс. руб.;

2021 год - 108 108,9 тыс. руб.;

2022 год - 92 090,8 тыс. руб.;

2023 год - 77 728,5 тыс. руб.;

2024 год - 77 728,5 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета - всего:

439 783,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 63 410,2 тыс. руб.;

2020 год - 212 101,9 тыс. руб.;

2021 год - 60 296,5 тыс. руб.;

2022 год - 44 233,3 тыс. руб.;

2023 год - 29 871,0 тыс. руб.;

2024 год - 29 871,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:

284 565,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 43 344,8 тыс. руб.;

2020 год - 49 836,0 тыс. руб.;

2021 год - 47 812,4 тыс. руб.;

2022 год - 47 857,5 тыс. руб.;

2023 год - 47 857,5 тыс. руб.;

2024 год - 47 857,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 236 602,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 42 804,7 тыс. руб.;

2020 год - 40 003,8 тыс. руб.;

2021 год - 36 672,1 тыс. руб.;

2022 год - 35 757,2 тыс. руб.;

2023 год - 40 682,5 тыс. руб.;

2024 год - 40 682,5 тыс. руб.

внебюджетные средства (средства ОМС) - всего:

3 172,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3 172,0 тыс. руб.

».

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств):

Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 62,4 тыс. человек;

увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, до 100%

».

2) В разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

в абзаце седьмом слова «единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия» заменить словами «государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия».

3) Раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет создания единого цифрового контура в здравоохранении.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

развитие государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия;

ведение медицинской документации в электронном виде;

подключение медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием волоконно-оптических линий связи;

развитие защищенной сети передачи данных Министерства здравоохранения Республики Калмыкия;

развитие телемедицинской сети Республики Калмыкия;

создание, внедрение и обеспечение функционирования прикладных медицинских информационных систем в деятельности медицинских организаций республики, повышение компьютерной грамотности медицинских работников;

обеспечение необходимого уровня оснащения медицинских организация компьютерной техникой;

обеспечение эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой;

обеспечение высокого качества управления процессами развития здравоохранения на региональном уровне.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %;

доля медицинских организаций государственной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, %;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %.

Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2019 по 2024 годы: I этап: 2019 - 2021 годы, II этап: 2022 - 2024 годы.

По результатам реализации Подпрограммы в 2024 году будут достигнуты следующие результаты:

увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 62,4 тыс. человек;

увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, до 100%.».

4) В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

а) в абзаце первом слова «ЕГИСЗ РК» заменить словом «ЕГИСЗ»;

б) в абзаце пятом слова «государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия» заменить словами «государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия».

5) Раздел IV. «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих государственных услуг:

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».

5. В паспорте Подпрограммы 4 «Организация обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия» позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 21 638 845,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 3 190 409,9 тыс. руб.;

2020 год - 3 401 773,1 тыс. руб.;

2021 год - 3 611 309,4 тыс. руб.;

2022 год - 3 811 784,5 тыс. руб.;

2023 год - 3 811 784,5 тыс. руб.;

2024 год - 3 811 784,5 тыс. руб.

из них:

средства республиканского бюджета - всего:

7 784 102,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1 236 664,2 тыс. руб.;

2020 год - 1 238 985,9 тыс. руб.;

2021 год - 1 288 427,2 тыс. руб.;

2022 год - 1 340 008,3 тыс. руб.;

2023 год - 1 340 008,3 тыс. руб.;

2024 год - 1 340 008,3 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 7 784 102,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1 236 664,2 тыс. руб.;

2020 год - 1 238 985,9 тыс. руб.;

2021 год - 1 288 427,2 тыс. руб.;

2022 год - 1 340 008,3 тыс. руб.;

2023 год - 1 340 008,3 тыс. руб.;

2024 год - 1 340 008,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники (средства ОМС) - 13 854 743,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 1 953 745,7 тыс. руб.,

2020 год - 2 162 787,2 тыс. руб.,

2021 год - 2 322 882,2 тыс. руб.,

2022 год - 2 471 776,2 тыс. руб.,

2023 год - 2 471 776,2 тыс. руб.,

2024 год - 2 471 776,2 тыс. руб.

».

6. В паспорте Подпрограммы 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 11 236,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 871,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 873,0 тыс. руб.;

2021 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2022 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2024 год - 1 873,0 тыс. руб.

из них:

средства республиканского бюджета - всего:

11 236,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 871,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 873,0 тыс. руб.;

2021 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2022 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2024 год - 1 873,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 11 236,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 871,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 873,0 тыс. руб.;

2021 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2022 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 873,0 тыс. руб.;

2024 год - 1 873,0 тыс. руб.

».

7. В Приложении таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях», раздел «Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» таблицы 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы», таблицу 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия» и таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс.руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2020 г. № 113

«Приложение

к Государственной программе

Республики Калмыкия

«Развитие здравоохранения

Республики Калмыкия»

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Удельный вес

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия"

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

73,54

73,99

74,36

74,72

75,07

75,43

75,78

0,17

2

Смертность от всех причин

на 1000 населения

9,9

9,4

9,3

9,1

8,9

8,7

8,6

0,17

3

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения соответствующего возраста

405,5

367,6

357,3

347,3

337,6

328,1

323,8

0,17

4

Смертности от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

427,7

408,9

397,5

386,1

374,7

363,3

354,7

0,17

5

Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных

на 100 тыс. населения

188,4

186,4

185

183

181

178,5

175

0,17

6

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи

процент

82,9

43,4

45,1

46,8

48,5

50,2

51,9

0,15

Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

1.1.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн. чел

0,122

0,125

0,128

0,133

0,141

0,155

0,18

0,02

1.2.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

единиц

0

3

16

17

18

18

21

0,02

1.3.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

процент

52

55

59

63

66

70

73

0,02

1.4.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

процент

95,1

92,1

95,1

97,6

97,6

98,6

99,6

0,02

1.5.

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процент

0

7,4

29,6

33,3

37

44,4

51,9

0,02

1.6.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

человек

52

73

115

128

142

156

170

0,02

1.7.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре

процент

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

0,02

1.8.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

тыс. посещений

12,3

14,5

14,5

14,5

43,2

43,2

43,2

0,02

1.9.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

процент

83,5

90

90

90

90

90

90

0,02

1.10.

Смертность от инфаркта миокарда

на 100 тыс. населения

31,8

29,5

28,4

27,3

26,3

25,2

24,4

0,02

1.11.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

на 100 тыс. населения

50,6

46,9

45,2

43,5

41,8

40,1

38,8

0,02

1.12.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

процент

13,6

11,7

11

10,2

9,5

8,7

8

0,02

1.13.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

процент

13,7

13,5

13,2

13,1

13

12,8

12,5

0,02

1.14.

Доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, в общем количестве выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

процент

34,3

41,2

44,6

48,1

51,5

54,9

60

0,02

1.15.

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

тыс. единиц

0,469

0,563

0,61

0,658

0,704

0,751

0,82

0,02

1.16.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

процент

73

76,6

80,3

84

87,7

91,3

95

0,02

1.17.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии)

процент

44,1

48

52

55

58

61

63

0,02

1.18.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более

процент

53,8

55

55,6

56,1

56,7

57,1

60

0,02

1.19.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

процент

23,2

22

21,2

20,3

19,3

18,3

17,3

0,02

1.20.

Смертность детей в возрасте 0 - 1 год

на 1000 родившихся живыми

4,8

4,7

4,7

4,6

4,6

4,6

4,5

0,02

1.21.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года

на 1000 родившихся живыми

6,7

6,7

6,6

6,6

6,5

6,4

6,3

0,02

1.22.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

на 100 000 детей соответствующего возраста

55,9

55,9

55,9

55,9

55,6

55,5

55

0,02

1.23.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

процент

50,4

56,5

57

56,9

56,9

56,9

56,9

0,02

1.24.

Доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах

процент

93

93

93

93

93

94

94

0,02

1.25.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы

процент

92,1

93

95

95

95

95

95

0,02

1.26.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

процент

47,2

50

60

65

70

80

90

0,02

1.27.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

процент

33,5

50

60

70

80

85

90

0,02

1.28.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения

процент

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

0,02

1.29.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

процент

98

98

98

98

98

98

98,5

0,02

1.30.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего возраста

15,1

10,8

25,8

32,3

37,6

43

49,5

0,02

1.31.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процент

15,7

22,4

27,4

33,4

55,7

65,3

70

0,02

1.32.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

61,2

61,2

61,5

64,7

68,9

80

90

0,02

1.33.

Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции

процент

0

95

95

95

95

95

95

0,02

1.34.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения

(в литрах этанола)

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,65

2,6

0,02

1.35.

Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет

на 100 тыс. населения

641,9

595

565,4

535,7

510,4

488,6

458,3

0,02

1.36.

Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет

на 100 тыс. населения

137

134,1

132,2

130,2

128,2

125,6

123

0,02

1.37.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

68,7

71,9

72,3

72,5

72,8

72,8

72,9

0,02

1.38.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

9

10,2

10,1

10

9,9

9,8

9,7

0,01

1.39.

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию

процент

21

23

24

24

24

24,3

24,4

0,01

1.40.

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

84

90

93

93

93

94

95

0,01

1.41

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека

процент

0

0

95

95

95

95

95

0,01

1.42

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

100

90

91

91

92

92

93

0,01

1.43

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

98,5

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

0,01

1.44

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

18,8

13

12

11,1

10,3

9,5

8,8

0,01

1.45

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Калмыкия

человек

0

35

36

36

36

40

45

0,01

1.46

Повышение доступности дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи

процент

71,3

73,8

74

74,5

75

75,5

76,5

0,01

1.47

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

92,3

93,5

94

94,5

95

95,5

96

0,01

1.48

Доля выживших новорожденных от общего числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

процент

100

70

72

74

76

78

80

0,01

1.49

Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

процент

15,5

11

12

13

14

15

16

0,01

1.50

Число абортов

на 1000 женщин фертильного возраста

10,4

10,8

10,7

10,5

10,4

10,3

10,1

0,01

1.51

Объем заготовленной донорской крови и ее компонентов (условная единица продукта переработки)

в перерасчете на 1 литр цельной крови

3134

3200

3400

3600

3800

4000

4200

0,01

1.52

Доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений

процент

0

0

0

33,3

50

50

100

0,01

1.53

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи

процент

98,2

98,8

98,9

99

99,1

99,2

99,3

0,01

1.54

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16,1

16,3

0,01

1.55

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

процент

60

45

48

52

60

60

0,01

1.56

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

процент

80

85

90

95

95

95

0,01

1.57

уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи

тыс. коек

0,011

0,011

0,025

0,025

0,026

0,026

0,027

0,01

1.58

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

тыс. посещений

1,35

3,288

3,836

4,384

4,384

4,384

0,01

1.59

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета

процент

35

35

40

45

45

50

55

0,01

1.60

Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности)

процент

94

80

85

85

90

95

95

0,01

1.61

Доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении

процент

0

1

1

1

1

1

1

0,01

1.62

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, в общем числе учреждений

процент

30

32

35

40

45

48

50

0,01

1.63

Доля учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений

процент

40

45

50

55

60

80

100

0,01

Подпрограмма 2. "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"

2.1.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

70,1

86,8

89

92,7

94,3

94,7

95

0,1

2.2.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

76,1

77,6

78,9

81,4

85,2

89,3

100

0,1

2.3.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

человек

112

809

1200

1830

2530

3240

4070

0,1

2.4.

Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях

чел. на 10 тыс. населения

43,9

45,9

47,9

49,6

51,4

53,2

54,8

0,1

2.5.

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях

чел. на 10 тыс. населения

94,8

98,7

101,4

103,1

107,8

111,9

116,2

0,1

2.6.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

чел. на 10 тыс. населения

25,6

26,8

27,6

28,6

29

29,5

30

0,1

2.7.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

процент

0

0

0

21

40,6

59,9

78,8

0,1

2.8.

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях

человек

1219

1250

1291

1322

1354

1383

1408

0,1

2.9.

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях

человек

2634

2691

2736

2747

2840

2911

2985

0,1

2.10.

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

процент

100

100

100

100

100

100

100

0,1

Подпрограмма 3. "Информационные технологии и управление развитием отрасли"

3.1.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

тыс. человек

3,44

6,776

14,11

23,26

33,81

48,82

62,4

0,25

3.2.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

23

35

70

83

100

100

100

0,25

3.3.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Калмыкия

процент

0

21

64

87

100

100

100

0,25

3.4.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций

процент

0

4

13

23

36

54

100

0,25

Подпрограмма 4. Организация обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия

4.1.

Соответствие утвержденных территориальных нормативов финансового обеспечения территориальной программы ОМС нормативам, установленным базовой программой ОМС

процент

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

104,2

0,34

4.2.

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС

единиц на 1000 человек населения

0,4

0,36

0,29

0,27

0,25

0,23

0,2

0,33

4.3.

Доля медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

процент

18,2

27

28

28

29

29

30

0,33

Подпрограмма 5. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

5.1.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента

12,6

11,4

11,5

11,5

11,6

11,7

11,7

0,15

5.2.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента

12,1

11,5

11,6

11,6

11,7

11,8

11,8

0,15

5.3.

Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более

процент

42,7

30,1

30,2

30,2

30,2

30,4

30,4

0,14

5.4.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,8

10

10

10,1

10,2

10,3

10,3

0,14

5.5.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

7,2

9,8

10

10,2

10,4

10,5

10,5

0,14

5.6.

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года

процент

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

0,14

5.7.

Доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений

процент

95

100

100

100

100

100

100

0,14

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

государственной программы



Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

1.

Региональный проект Развитие первичной медико-санитарной помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Число граждан, прошедших профилактические осмотры - 0,180 млн. чел.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи - 21 единица.

Снижение охвата профилактическими осмотрами граждан

Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

2.

Региональный проект Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Смертность от инфаркта миокарда - 24,4 на 100 тыс. населения;

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения - 38,8 на 100 тыс. населения;

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС - 820 ед.

Рост смертности больных от ОКС, ОНМК. Снижение числа проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с ОКС

Снижение больничной летальности от ОКС и ОНМК

3.

Региональный проект Борьба с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 175 случаев на 100 тыс. населения;

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) - 63%

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более - 60%

Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,3%

Рост числа смертности от злокачественных новообразований, в том числе одногодичной летальности и состоящих на учете 5 лет и более. Снижение количества выявленных ЗНО на ранних стадиях.

Реализация мероприятий позволит снизить смертность от ЗНО и увеличить выявляемость новообразований на ранних стадиях

4.

Региональный проект Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Смертность детей в возрасте 0 - 1 год на 1000 родившихся живыми до 4,5 на 1000 родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми до 6,3 на 1000 родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста до 55,0 на 100 000 детей соответствующего возраста

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 56,9%

Рост смертности детского населения во всех возрастных группах, в том числе новорожденных детей с экстремально низкой массой тела.

Реализация мероприятий позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье

6.

Региональный проект Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 70%;

Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением до 90%

Снижение охвата профилактическими осмотрами граждан старше трудоспособного возраста.

Реализация мероприятий позволит увеличить охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, увеличить долю лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением

7.

Региональный проект Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет до 458,3 случаев на 100 тыс. населения;

Снижение смертности женщин 16 - 54 лет до 123,0 случаев на 100 тыс. населения;

Рост числа жителей потребляющих алкоголь и табак.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья

8.

Основное мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Число граждан, прошедших профилактические осмотры - 0,180 млн. чел.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки - не менее 95%

Снижение охвата профилактическими осмотрами граждан, повышение уровня распространенности инфекционных заболеваний

Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний

9.

Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза до 72,9%;

снижение смертности от туберкулеза до 9,7 на 100 тыс. населения;

увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 24,4%;

увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95%;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,8 случаев на 100 тыс. населения;

повышение доступности дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи до 76,5%

Снижение доступности и качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, развитие высокотехнологичной медицинской помощи

10.

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование службы родовспоможения и детства

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Смертность детей в возрасте 0 - 1 год на 1000 родившихся живыми до 4,5 на 1000 родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми до 6,3 на 1000 родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста до 55,0 на 100 000 детей соответствующего возраста

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 56,9%

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах - 94,0%

Рост смертности детского населения во всех возрастных группах, в том числе новорожденных детей с экстремально низкой массой тела. Увеличение количества абортов. Снижение количества беременных с преждевременными родами родоразрешенных в перинатальном центре.

Реализация мероприятий позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Также будут выполнены комплексные меры по профилактике абортов и безопасному проведению абортов, продолжено внедрение стационарозамещающих лечебно-диагностических технологий при оказании женщинам акушерско-гинекологической помощи по сохранению, укреплению и восстановлению репродуктивного здоровья женского населения.

11.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0 до 3-х лет

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Улучшение состояния здоровья женщин и детей, повышение индекса здоровья детей

Ухудшение состояния здоровья женщин и детей, снижение индекса здоровья детей

Выполнение мероприятий Подпрограммы приведет к улучшению состояния здоровья беременных женщин, детей и их матерей

12.

Основное мероприятие 1.5. Развитие службы крови

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Увеличение объемов заготовки крови и ее компонентов

Снижение качества и доступности оказаний медицинской помощи, рост заболеваемости, инвалидизации и смертности населения

Увеличение объема заготовленной донорской крови и ее компонентов до 4200 литров в год

13.

Основное мероприятие 1.6. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком их организации и производства в РФ. Совершенствование деятельности судебно-медицинских экспертов на месте обнаружения трупа и при чрезвычайных ситуациях

Некачественное и несвоевременное выполнение судебно-медицинских экспертиз

Проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком их организации и производства в РФ

14.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 99,3% от общего количества выездов бригад скорой медицинской помощи

Снижение доступности оказания экстренной помощи, своевременности ее оказания, повышение уровня смертности населения от основных причин

Дальнейшее совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

15.

Основное мероприятие 1.8. Развитие медицинской реабилитации

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 16,3% пациентов от числа нуждающихся

Длительное возвращение реабилитантов в трудовой процесс и их долгосрочная нетрудоспособность

Повышение доступности медицинской реабилитации

16.

Основное мероприятие 1.9. Оказание паллиативной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи до 0,027 тыс. коек;

увеличение число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей - до 4,384 тыс. посещений

Снижение качества жизни неизлечимых пациентов, пятилетней выживаемости, рост смертности от самоубийств и одногодичной летальности пациентов

Повышение доступности паллиативной помощи

17.

Основное мероприятие 1.10. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

увеличение уровня удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета до 55%;

Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) довести до 95%;

снижение доли рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении до 1%

Рост частоты обострений хронических заболеваний, ухудшение качества жизни инвалидов, сокращение продолжительности жизни пациентов.

Снижение доступности лекарственной помощи и уровня обеспеченности населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, как следствие, ухудшение качества и сокращение продолжительности жизни.

Повышение уровня обеспеченности и удовлетворенности спроса населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Повышение доступности лекарственной помощи и уровня обеспеченности населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

18.

Основное мероприятие 1.11. Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2019

2024

увеличение доли учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, до 50% в общем числе учреждений;

увеличение доли учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, до 100%

не готовность медицинских организаций к выполнению необходимых мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий и минимизации жертв террористических актов и материальных потерь от пожаров

повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения;

повышение уровня готовности медицинских организаций к экстренному реагированию на экстремальные ситуации;

укрепление противопожарной защиты объектов здравоохранения

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия", в том числе:

х

х

х

х

х

х

523 797,7

696 032,7

513 116,4

703 253,3

514 340,9

704 087,2

Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

х

х

х

х

х

х

465 252,9

630 427,1

454 696,6

632 501,1

455 921,1

632 942,4

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях), число посещений

272 218

272 218

272 218

272 218

272 218

272 218

108 341,6

135 218,6

106 306,9

135 218,6

106 307,0

135 218,6

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях), число спортсменов

7 100

7 100

7 100

7 100

7 100

7 100

12 042,7

14 167,9

12 042,7

14 167,9

12 042,7

14 167,9

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара), число случаев лечения

562

562

562

562

562

562

6 288,4

21 726,6

6 259,4

23 177,6

6 259,4

23 232,9

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях), число случаев госпитализации

1 827

1 827

1 827

1 827

1 827

1 827

185 367,0

228 122,9

180 119,5

229 875,1

181 343,9

230 037,7

Паллиативная медицинская помощь  (в амбулаторных условиях), число посещений

2 317

2 317

2 317

2 317

2 317

2 317

9 109,7

9 109,7

7 279,9

7 732,3

7 279,9

7 732,3

Паллиативная медицинская помощь  (в стационарных условиях), число койко-дней

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3 086,6

3 275,5

2 586,6

3 275,5

2 586,6

3 275,5

Судебно-психиатрическая экспертиза, количество экспертиз

625

625

625

625

625

625

4 488,5

5 020,7

4 488,5

5 020,7

4 488,5

5 020,7

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), количество освидетельствований

5 640

5 640

5 640

5 640

5 640

5 640

5 143,1

12 055,8

5 143,1

12 055,8

5 143,1

12 055,8

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

34 996,5

86 606,5

35 592,0

86 711,9

35 592,0

86 821,0

Судебно-медицинская экспертиза, количество экспертиз

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

33 643,2

39 676,5

31 232,1

39 693,5

31 232,1

39 710,9

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией, количество экспертиз

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

9 766,9

12 132,8

9 766,9

12 132,8

9 766,9

12 132,8

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, число пациентов

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

20 321,6

24 119,8

20 017,9

24 122,8

20 017,9

24 125,6

Патологическая анатомия, количество вскрытий

320

320

320

320

320

320

1 870,2

2 328,5

1 870,2

2 328,5

1 870,2

2 328,5

Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий, количество обслуженных рецептов

188 500

188 500

188 500

188 500

188 500

188 500

21 922,5

26 934,4

23 095,0

27 025,7

23 095,0

27 119,8

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, число пациентов

36

36

36

36

36

36

8 864,4

8 864,4

8 895,9

8 895,9

8 895,9

8 895,9

Подпрограмма 2. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении

х

х

х

х

х

х

43 071,2

46 290,6

42 946,2

51 414,4

42 946,2

51 783,4

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, численность обучающихся

450

450

450

450

450

450

39 854,7

42 243,8

39 729,7

42 971,9

39 729,7

43 156,9

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, количество человеко-часов

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

115 200

3 216,5

4 046,8

3 216,5

8 442,5

3 216,5

8 626,5

Подпрограмма 3. Информационные технологии и управление развитием отрасли

х

х

х

х

х

х

15 473,6

19 315,0

15 473,6

19 337,8

15 473,6

19 361,4

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, количество учетных записей

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

15 473,6

19 315,0

15 473,6

19 337,8

15 473,6

19 361,4

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной    
программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы

Расходы (тыс.руб.)

Всего, в том числе по годам реализации программы:

2019 год (очередной год)

2020 год (первый год планового периода)

2021 год (второй год планового периода)

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

Развитие здравоохранения Республики Калмыкия

ВСЕГО, в том числе:

36 551 791,6

6 228 060,8

6 705 057,0

5 877 049,4

6 266 780,6

5 789 186,9

5 685 656,9

Федеральный бюджет

3 565 066,1

1 080 707,2

1 072 873,8

492 383,7

398 649,2

253 241,1

267 211,1

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

18 539 257,1

3 084 983,2

3 375 296,0

2 966 183,5

3 298 855,2

2 965 969,6

2 847 969,6

действующие расходные обязательства

13 088 064,4

2 301 891,2

2 120 784,4

2 132 428,9

2 182 366,7

2 173 896,6

2 176 696,6

дополнительные объемы ресурсов

5 451 192,7

783 092,0

1 254 511,6

833 754,6

1 116 488,5

792 073,0

671 273,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

14 447 468,4

2 062 370,4

2 256 887,2

2 418 482,2

2 569 276,2

2 569 976,2

2 570 476,2

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:

35 476 565,2

5 496 084,4

6 367 287,0

5 875 679,4

6 265 410,6

5 787 816,9

5 684 286,9

Федеральный бюджет

2 557 150,1

404 837,2

740 827,8

492 383,7

398 649,2

253 241,1

267 211,1

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

18 471 946,7

3 028 876,8

3 369 572,0

2 964 813,5

3 297 485,2

2 964 599,6

2 846 599,6

действующие расходные обязательства

13 020 754,0

2 245 784,8

2 115 060,4

2 131 058,9

2 180 996,7

2 172 526,6

2 175 326,6

дополнительные объемы ресурсов

5 451 192,7

783 092,0

1 254 511,6

833 754,6

1 116 488,5

792 073,0

671 273,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

14 447 468,4

2 062 370,4

2 256 887,2

2 418 482,2

2 569 276,2

2 569 976,2

2 570 476,2

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе:

1 067 006,4

730 606,4

336 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 007 916,0

675 870,0

332 046,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

59 090,4

54 736,4

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

59 090,4

54 736,4

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки  Республики Калмыкия, в том числе:

7 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

действующие расходные обязательства

7 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе:

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

ВСЕГО, в том числе:

13 548 359,5

2 827 223,6

2 894 003,3

2 033 614,4

2 248 621,0

1 825 213,6

1 719 683,6

Федеральный бюджет

2 952 932,2

998 397,0

790 729,4

387 784,7

315 310,9

223 370,1

237 340,1

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

10 005 874,6

1 723 373,9

2 009 173,9

1 550 229,7

1 835 810,1

1 503 643,5

1 383 643,5

действующие расходные обязательства

4 674 477,9

943 983,8

778 279,0

743 498,9

744 423,0

731 746,6

732 546,6

дополнительные объемы ресурсов

5 331 396,7

779 390,1

1 230 894,9

806 730,8

1 091 387,1

771 896,9

651 096,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

589 552,7

105 452,7

94 100,0

95 600,0

97 500,0

98 200,0

98 700,0

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

12 481 353,1

2 096 617,2

2 557 603,3

2 033 614,4

2 248 621,0

1 825 213,6

1 719 683,6

Федеральный бюджет

1 945 016,2

322 527,0

458 683,4

387 784,7

315 310,9

223 370,1

237 340,1

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

9 946 784,2

1 668 637,5

2 004 819,9

1 550 229,7

1 835 810,1

1 503 643,5

1 383 643,5

действующие расходные обязательства

4 615 387,5

889 247,4

773 925,0

743 498,9

744 423,0

731 746,6

732 546,6

дополнительные объемы ресурсов

5 331 396,7

779 390,1

1 230 894,9

806 730,8

1 091 387,1

771 896,9

651 096,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

589 552,7

105 452,7

94 100,0

95 600,0

97 500,0

98 200,0

98 700,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе:

1 067 006,4

730 606,4

336 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 007 916,0

675 870,0

332 046,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

59 090,4

54 736,4

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

59 090,4

54 736,4

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

700 770,3

97 883,1

119 000,1

175 066,9

75 820,2

116 500,0

116 500,0

Федеральный бюджет

650 818,2

87 463,8

117 500,1

173 550,5

74 303,8

99 000,0

99 000,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

49 952,1

10 419,3

1 500,0

1 516,4

1 516,4

17 500,0

17 500,0

действующие расходные обязательства

49 952,1

10 419,3

1 500,0

1 516,4

1 516,4

17 500,0

17 500,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

281 839,5

28 744,7

64 737,6

57 077,8

73 569,4

21 520,0

36 190,0

Федеральный бюджет

271 933,2

27 444,7

62 735,5

55 375,7

71 167,3

20 620,0

34 590,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

9 906,3

1 300,0

2 002,1

1 702,1

2 402,1

900,0

1 600,0

действующие расходные обязательства

9 906,3

1 300,0

2 002,1

1 702,1

2 402,1

900,0

1 600,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект

Борьба с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

880 502,7

169 879,4

221 696,3

138 121,4

151 029,2

99 588,2

100 188,2

Федеральный бюджет

354 750,0

70 726,7

135 596,3

55 021,4

65 829,2

13 788,2

13 788,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

13 000,0

4 700,0

5 000,0

600,0

800,0

900,0

1 000,0

действующие расходные обязательства

13 000,0

4 700,0

5 000,0

600,0

800,0

900,0

1 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (ОМС)

512 752,7

94 452,7

81 100,0

82 500,0

84 400,0

84 900,0

85 400,0

Региональный проект

Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

155 919,3

48 851,9

54 267,4

13 100,0

13 100,0

13 300,0

13 300,0

Федеральный бюджет

74 343,3

35 551,9

38 791,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

4 776,0

2 300,0

2 476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

4 776,0

2 300,0

2 476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

76 800,0

11 000,0

13 000,0

13 100,0

13 100,0

13 300,0

13 300,0

Региональный проект

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

2 179,1

860,8

372,8

472,7

272,8

100,0

100,0

Федеральный бюджет

779,1

560,8

72,8

72,7

72,8

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 400,0

300,0

300,0

400,0

200,0

100,0

100,0

действующие расходные обязательства

1 400,0

300,0

300,0

400,0

200,0

100,0

100,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

7 551,0

1 051,0

1 100,0

2 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 551,0

1 051,0

1 100,0

2 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

действующие расходные обязательства

7 551,0

1 051,0

1 100,0

2 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:

1 354 894,8

186 618,4

513 325,0

221 426,3

249 906,5

91 809,3

91 809,3

Федеральный бюджет

2 827,2

698,7

710,8

710,8

706,9

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 352 067,6

185 919,7

512 614,2

220 715,5

249 199,6

91 809,3

91 809,3

действующие расходные обязательства

75 630,0

21 608,5

18 007,2

18 007,2

18 007,1

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

381 536,3

72 489,8

61 809,3

61 809,3

61 809,3

61 809,3

61 809,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

381 536,3

72 489,8

61 809,3

61 809,3

61 809,3

61 809,3

61 809,3

действующие расходные обязательства

75 563,9

21 563,9

18 000,0

18 000,0

18 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2

Мероприятия по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 893,3

743,3

718,0

718,0

714,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

2 827,2

698,7

710,8

710,8

706,9

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

66,1

44,6

7,2

7,2

7,1

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

66,1

44,6

7,2

7,2

7,1

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.3

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

5 550,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

5 550,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.4

Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

964 915,2

111 535,3

448 947,7

157 049,0

187 383,2

30 000,0

30 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

964 915,2

111 535,3

448 947,7

157 049,0

187 383,2

30 000,0

30 000,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

4 396 999,1

685 175,6

755 434,8

689 506,5

925 574,4

731 053,9

610 253,9

Федеральный бюджет

21 004,9

5 196,8

5 272,7

5 272,7

5 262,7

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

4 375 994,2

679 978,8

750 162,1

684 233,8

920 311,7

731 053,9

610 253,9

действующие расходные обязательства

2 056 503,8

418 708,5

345 275,0

326 787,3

328 011,6

318 860,7

318 860,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

481 932,6

481 932,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

444 450,0

444 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

37 482,6

37 482,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

37 482,6

37 482,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

9 591,7

2 871,8

2 240,7

2 240,7

2 238,5

0,0

0,0

Федеральный бюджет

9 352,2

2 699,5

2 218,3

2 218,3

2 216,1

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего,  в том числе:

239,5

172,3

22,4

22,4

22,4

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

239,5

172,3

22,4

22,4

22,4

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.2

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

12 406,1

3 131,1

3 094,3

3 094,3

3 086,4

0,0

0,0

Федеральный бюджет

4 357,8

1 152,3

1 071,1

1 071,1

1 063,3

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

8 048,3

1 978,8

2 023,2

2 023,2

2 023,1

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

7 557,6

1 809,7

1 916,0

1 916,0

1 915,9

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.3

Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

30 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

30 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.4

Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

219 300,0

0,0

0,0

0,0

73 100,0

73 100,0

73 100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

219 300,0

0,0

0,0

0,0

73 100,0

73 100,0

73 100,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.5

Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

85 068,0

0,0

14 268,0

0,0

0,0

70 800,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

85 068,0

0,0

14 268,0

0,0

0,0

70 800,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.6

Совершенствование оказания медицинской помощи  пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

55 000,0

25 000,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

55 000,0

25 000,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.7

Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным прочими заболеваниями и предоставление медицинских и иных услуг

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

45 658,9

35 058,9

300,0

0,0

300,0

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

45 658,9

35 058,9

300,0

0,0

300,0

5 000,0

5 000,0

действующие расходные обязательства

1 225,6

325,6

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.8

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

34 882,3

8 226,1

8 864,4

8 895,9

8 895,9

0,0

0,0

Федеральный бюджет

7 294,9

1 345,0

1 983,3

1 983,3

1 983,3

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

27 587,4

6 881,1

6 881,1

6 912,6

6 912,6

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

27 587,4

6 881,1

6 881,1

6 912,6

6 912,6

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.9

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ)  государственными учреждениями Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 803 905,6

451 166,0

462 823,5

472 083,4

472 610,9

472 610,9

472 610,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 803 905,6

451 166,0

462 823,5

472 083,4

472 610,9

472 610,9

472 610,9

действующие расходные обязательства

1 902 002,4

325 823,9

320 132,1

313 093,3

314 317,7

314 317,7

314 317,7

Мероприятие 1.2.10

Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

27 258,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

27 258,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

действующие расходные обязательства

27 108,0

4 393,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

4 543,0

Мероприятие 1.2.11

Реконструкция  Республиканской больницы им.П.П.Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г.Элиста, Республика Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

481 932,6

481 932,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

444 450,0

444 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

37 482,6

37 482,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

37 482,6

37 482,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.12

Создание резерва материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

133 710,1

75 875,8

57 834,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

133 710,1

75 875,8

57 834,3

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.13

Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

940 218,4

79 302,9

201 466,6

198 649,2

340 799,7

85 000,0

35 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

940 218,4

79 302,9

201 466,6

198 649,2

340 799,7

85 000,0

35 000,0

действующие расходные обязательства

90 783,3

79 302,9

11 480,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Совершенствование службы родовспоможения и детства

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

396 343,8

122 208,4

52 281,0

55 315,1

55 513,1

55 513,1

55 513,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

396 343,8

122 208,4

52 281,0

55 315,1

55 513,1

55 513,1

55 513,1

действующие расходные обязательства

220 922,8

43 819,8

37 735,1

34 841,9

34 842,0

34 842,0

34 842,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

585 073,8

248 673,8

336 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

563 466,0

231 420,0

332 046,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

21 607,8

17 253,8

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

21 607,8

17 253,8

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.1

Финансовое обеспечение деятельности  учреждений родовспоможения и детства

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

396 343,8

122 208,4

52 281,0

55 315,1

55 513,1

55 513,1

55 513,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

396 343,8

122 208,4

52 281,0

55 315,1

55 513,1

55 513,1

55 513,1

действующие расходные обязательства

220 922,8

43 819,8

37 735,1

34 841,9

34 842,0

34 842,0

34 842,0

Мероприятие 1.3.2

Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г.Элиста

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

585 073,8

248 673,8

336 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

563 466,0

231 420,0

332 046,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

21 607,8

17 253,8

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

21 607,8

17 253,8

4 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0 до 3-х лет

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

207 454,0

28 150,0

35 860,8

35 860,8

35 860,8

35 860,8

35 860,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

207 454,0

28 150,0

35 860,80

35 860,80

35 860,80

35 860,80

35 860,80

действующие расходные обязательства

85 704,0

14 334,5

14 273,9

14 273,9

14 273,9

14 273,9

14 273,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Развитие службы крови

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

548 697,4

90 680,0

91 453,7

91 559,1

91 668,2

91 668,2

91 668,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

548 697,4

90 680,0

91 453,7

91 559,1

91 668,2

91 668,2

91 668,2

действующие расходные обязательства

234 206,1

39 824,6

38 399,9

38 995,4

38 995,4

38 995,4

38 995,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

242 670,4

44 167,7

39 676,5

39 693,5

39 710,9

39 710,9

39 710,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

242 670,4

44 167,7

39 676,5

39 693,5

39 710,9

39 710,9

39 710,9

действующие расходные обязательства

194 776,1

36 191,8

33 655,9

31 232,1

31 232,1

31 232,1

31 232,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

117 261,6

20 900,0

33 661,6

0,0

20 900,0

20 900,0

20 900,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

117 261,6

20 900,0

33 661,6

0,0

20 900,0

20 900,0

20 900,0

действующие расходные обязательства

3 176,6

3 176,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Развитие медицинской реабилитации

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

12 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

12 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Оказание паллиативной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

99 137,8

18 415,0

20 330,8

19 119,6

19 095,0

11 088,7

11 088,7

Федеральный бюджет

31 542,7

7 475,0

8 030,7

8 030,7

8 006,3

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

67 595,1

10 940,0

12 300,1

11 088,9

11 088,7

11 088,7

11 088,7

действующие расходные обязательства

54 867,3

2 800,1

12 277,4

9 947,6

9 947,4

9 947,4

9 947,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.10

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

3 074 757,3

548 656,2

552 404,9

493 194,7

493 500,5

493 500,5

493 500,5

Федеральный бюджет

537 017,6

87 408,6

89 973,1

89 750,2

89 961,9

89 961,9

89 961,9

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 537 739,7

461 247,6

462 431,8

403 444,5

403 538,6

403 538,6

403 538,6

действующие расходные обязательства

1 603 015,4

288 712,7

261 922,5

263 095,0

263 095,0

263 095,1

263 095,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.10.1

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности 

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

903 750,6

192 200,0

189 573,0

130 494,4

130 494,4

130 494,4

130 494,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

903 750,6

192 200,0

189 573,0

130 494,4

130 494,4

130 494,4

130 494,4

действующие расходные обязательства

871 003,6

159 453,0

189 573,0

130 494,4

130 494,4

130 494,4

130 494,4

Мероприятие 1.10.2

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 421 054,4

235 172,4

237 176,4

237 176,4

237 176,4

237 176,4

237 176,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 421 054,4

235 172,4

237 176,4

237 176,4

237 176,4

237 176,4

237 176,4

действующие расходные обязательства

542 742,1

100 243,9

45 427,0

99 267,8

99 267,8

99 267,8

99 267,8

Мероприятие 1.10.3

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

585 991,8

94 485,8

98 352,5

98 129,6

98 341,3

98 341,3

98 341,3

Федеральный бюджет

534 794,9

87 028,9

89 604,5

89 381,6

89 593,3

89 593,3

89 593,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

51 196,9

7 456,9

8 748,0

8 748,0

8 748,0

8 748,0

8 748,0

действующие расходные обязательства

53 408,3

7 456,9

5 000,0

10 237,8

10 237,8

10 237,9

10 237,9

Мероприятие 1.10.4

Осуществление организационных мероприятий, связанных с  обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для  лечения больных по высокозатратным нозологиям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 222,7

379,7

368,6

368,6

368,6

368,6

368,6

Федеральный бюджет

2 222,7

379,7

368,6

368,6

368,6

368,6

368,6

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.10.5

Обеспечение деятельности АУ РК "Аптечное управление"

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

161 737,8

26 418,3

26 934,4

27 025,7

27 119,8

27 119,8

27 119,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

161 737,8

26 418,3

26 934,4

27 025,7

27 119,8

27 119,8

27 119,8

действующие расходные обязательства

135 861,4

21 558,9

21 922,5

23 095,0

23 095,0

23 095,0

23 095,0

Основное мероприятие 1.11

Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 375,0

2 375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 375,0

2 375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

625 828,3

98 629,0

145 469,7

122 143,7

112 411,3

72 587,3

74 587,3

Федеральный бюджет

172 350,0

18 900,0

70 042,5

44 302,5

39 105,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

453 478,3

79 729,0

75 427,2

77 841,2

73 306,3

72 587,3

74 587,3

действующие расходные обязательства

381 645,2

76 567,2

61 642,7

61 957,7

60 305,2

59 586,2

61 586,2

дополнительные объемы ресурсов

71 833,1

3 161,8

13 784,5

15 883,5

13 001,1

13 001,1

13 001,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

92 009,0

17 837,0

14 964,0

15 664,0

14 064,0

13 740,0

15 740,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

92 009,0

17 837,0

14 964,0

15 664,0

14 064,0

13 740,0

15 740,0

действующие расходные обязательства

92 009,0

17 837,0

14 964,0

15 664,0

14 064,0

13 740,0

15 740,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам   среднего профессионального образования по очной форме обучения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

22 762,5

3 700,0

3 812,5

3 812,5

3 812,5

3 812,5

3 812,5

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

22 762,5

3 700,0

3 812,5

3 812,5

3 812,5

3 812,5

3 812,5

действующие расходные обязательства

18 042,7

3 542,7

2 900,0

2 900,0

2 900,0

2 900,0

2 900,0

Основное мероприятие 2.2

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

282 481,3

41 885,3

51 896,4

49 474,7

46 408,3

46 408,3

46 408,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

282 481,3

41 885,3

51 896,4

49 474,7

46 408,3

46 408,3

46 408,3

действующие расходные обязательства

239 033,3

40 259,8

39 854,7

39 729,7

39 729,7

39 729,7

39 729,7

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, повышение престижа медицинской профессии

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

42 075,5

3 706,7

4 046,8

8 442,5

8 626,5

8 626,5

8 626,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

42 075,5

3 706,7

4 046,8

8 442,5

8 626,5

8 626,5

8 626,5

действующие расходные обязательства

18 410,2

2 327,7

3 216,5

3 216,5

3 216,5

3 216,5

3 216,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

186 500,0

31 500,0

70 750,0

44 750,0

39 500,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

172 350,0

18900,0

70042,5

44302,5

39105,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

14 150,0

12600,0

707,5

447,5

395,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

14 150,0

12600,0

707,5

447,5

395,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Информационные технологии и управление развитием отрасли

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

727 521,6

109 927,0

261 937,9

108 108,9

92 090,8

77 728,5

77 728,5

Федеральный бюджет

439 783,9

63 410,2

212 101,9

60 296,5

44 233,3

29 871,0

29 871,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

284 565,7

43 344,8

49 836,0

47 812,4

47 857,5

47 857,5

47 857,5

действующие расходные обязательства

236 602,8

42 804,7

40 003,8

36 672,1

35 757,2

40 682,5

40 682,5

дополнительные объемы ресурсов

47 962,9

540,1

9 832,2

11 140,3

12 100,3

7 175,0

7 175,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

3 172,0

3 172,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

472 783,1

71 409,0

216 619,0

64 755,1

48 658,0

35 671,0

35 671,0

Федеральный бюджет

434 811,1

62 437,0

210 819,0

58 955,1

42 858,0

29 871,0

29 871,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

34 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

действующие расходные обязательства

23 780,3

5 800,0

4 302,4

1 203,2

874,7

5 800,0

5 800,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

3 172,0

3 172,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

113 477,1

15 378,10

19 613,40

19 603,70

19 627,30

19 627,30

19 627,30

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

113 477,1

15 378,10

19 613,40

19 603,70

19 627,30

19 627,30

19 627,30

действующие расходные обязательства

94 108,1

15 378,10

15 772,00

15 739,50

15 739,50

15 739,50

15 739,50

Основное мероприятие 3.2

Реализация функций аппарата управления исполнителя государственной программы

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

141 261,4

23 139,90

25 705,50

23 750,10

23 805,50

22 430,20

22 430,20

Федеральный бюджет

4 972,8

973,20

1 282,90

1 341,40

1 375,30

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

136 288,6

22 166,70

24 422,60

22 408,70

22 430,20

22 430,20

22 430,20

действующие расходные обязательства

118 714,4

21 626,60

19 929,40

19 729,40

19 143,00

19 143,00

19 143,00

Подпрограмма 4

Организация обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

21 638 845,9

3 190 409,9

3 401 773,1

3 611 309,4

3 811 784,5

3 811 784,5

3 811 784,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 784 102,2

1 236 664,2

1 238 985,9

1 288 427,2

1 340 008,3

1 340 008,3

1 340 008,3

действующие расходные обязательства

7 784 102,2

1 236 664,2

1 238 985,9

1 288 427,2

1 340 008,3

1 340 008,3

1 340 008,3

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (средства ОМС)

13 854 743,7

1 953 745,7

2 162 787,2

2 322 882,2

2 471 776,2

2 471 776,2

2 471 776,2

Основное мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

21 638 845,9

3 190 409,9

3 401 773,1

3 611 309,4

3 811 784,5

3 811 784,5

3 811 784,5

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 784 102,2

1 236 664,2

1 238 985,9

1 288 427,2

1 340 008,3

1 340 008,3

1 340 008,3

действующие расходные обязательства

7 784 102,2

1 236 664,2

1 238 985,9

1 288 427,2

1 340 008,3

1 340 008,3

1 340 008,3

Внебюджетные источники (средства ОМС)

13 854 743,7

1 953 745,7

2 162 787,2

2 322 882,2

2 471 776,2

2 471 776,2

2 471 776,2

Подпрограмма 5

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Всего, в том числе:

11 236,3

1871,3

1873,0

1873,0

1873,0

1873,0

1873,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

11 236,3

1871,3

1873,0

1873,0

1873,0

1873,0

1873,0

действующие расходные обязательства

11 236,3

1871,3

1873,0

1873,0

1873,0

1873,0

1873,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

3 016,3

501,3

503,0

503,0

503,0

503,0

503,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

3 016,3

501,3

503,0

503,0

503,0

503,0

503,0

действующие расходные обязательства

3 016,3

501,3

503,0

503,0

503,0

503,0

503,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

7 200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

действующие расходные обязательства

7 200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 680,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 680,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

действующие расходные обязательства

1 680,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2

Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 336,3

221,3

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 336,3

221,3

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

действующие расходные обязательства

1 336,3

221,3

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

7 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

действующие расходные обязательства

7 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2.1

Мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

7 200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

действующие расходные обязательства

7 200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Мероприятие 5.2.2

Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

1 020,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Мероприятие 5.2.3

Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 336,3

221,3

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 336,3

221,3

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

действующие расходные обязательства

1 336,3

221,3

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Мероприятие 5.2.4

Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2.5

Мероприятия, направленные на снижение уровня повторной преступности среди лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

УФСИН России по Республике Калмыкия,
МВД по Республике Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать