Основная информация

Дата опубликования: 15 апреля 2020г.
Номер документа: RU36033304202000021
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Коротоякского с. п. Острогожского МР ВО

Должность: Глава Коротоякского сельского поселения"ул. Ф. Энгельса

Дата подписи: 16.05.2020 18:13:59

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРОТОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 г. № 18

с. Коротояк

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коротоякского сельского поселения от 02.04.2014 г. № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения» в редакции постановлений от 15.05.2014 г. № 29, от 19.02.2015 г № 7, от 19.02.2016 г. № 13, от 26.01.2017 г. № 5, от 21.12.2017 г. № 66, от 01.02.2018 г. № 6, от 25.01.2019 г. № 5, от 15.04.2019 г. № 22, от 24.01.2020 г. № 3

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 25.11.2013 г. № 102 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Коротоякского сельского поселения, их формирования и реализации» администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коротоякского сельского поселения от 02.04.2014 г. № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения» в редакции постановлений от 15.05.2014 г. № 29, от 19.02.2015 г № 7, от 19.02.2016 г. № 13, от 26.01.2017 г. № 5, от 21.12.2017 г. № 66, от 01.02.2018 г. № 6, от 25.01.2019 г. № 5, от 15.04.2019 г. № 22, от 24.01.2020 г. № 3 следующие изменения и дополнения:

1.1 Приложение к постановлению администрации Коротоякского сельского поселения от 02.04.2014 г. № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения» в редакции постановлений от 15.05.2014 г. № 29, от 19.02.2015 г № 7, от 19.02.2016 г. № 13, от 26.01.2017 г. № 5, от 21.12.2017 г. № 66, от 01.02.2018 г. № 6, от 25.01.2019 г. № 5, от 15.04.2019 г. № 22, от 24.01.2020 г. № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коротоякского сельского поселения Н.В. Трофимов

Приложение 1

к постановлению администрации

Коротоякского сельского поселения

от 15 апреля 2020 г. №18

Приложение

к постановлению администрации

Коротоякского сельского поселения

от 02 апреля 2014 г. № 19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области  «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области»

с. Коротояк

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Паспорт муниципальной программы

Страница

Раздел 1

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»;

Раздел 2

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»;

Раздел 3

«Обоснование выделения подпрограмм»;

Раздел 4

«Информация об участии учреждений и организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы»;

Раздел 5

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Раздел 6

«Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»;

Раздела 7

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»;

Раздел 8

«Подпрограммы муниципальной программы»

Подраздел 8.1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области по решению вопросов местного значения»

Подраздел 8.2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

«Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы (координатор)

Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального Воронежской области

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области по решению вопросов местного значения

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга»

Цель муниципальной программы

Цель программы – создание на территории поселения благоприятных и безопасных условий для жизни, работы и отдыха населения обеспечивающих сочетание интересов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной программы

1.Создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления.

2.Повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий органов местного самоуправления.

3.Достижение более качественного уровня культурно- массовых мероприятий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

- Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным годом к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период.

- Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным годом к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период.

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

- Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

- Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

- Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности.

- Количество оборудованных спортивных и детских площадок.

- Количество обустроенных мест массового отдыха населения.

- Содержание мест захоронения.

-Организация общественных работ на территории поселения.

-Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности.

- Мероприятия по поставки земельных участков на государственный и кадастровый учет.

- Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей к их общей протяженности.

- Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления.

- Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг.

- Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение.

- Рост заработной платы работников культуры.

- Экономия средств на оплату коммунальных услуг.

- Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы[1] за счёт средств бюджета поселения и прогнозная оценка расходов из бюджетов вышестоящих уровней, внебюджетных источников[2]

Общий объем финансирования – 204328,1 тыс. руб.,

в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1803,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета — 66196,4 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения- 136327,8 тыс. руб.

Финансирование по годам реализации:

Источник

финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

федеральный

бюджет

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

210,1

областной бюджет

2537,3

11078,1

399,9

4959,8

23357,6

4588,1

3507

8584,3

7184,3

бюджет муниципального района

бюджет поселения

13043,5

17779,5

17309,3

15651,7

17032,2

19460,6

16365,1

9905,7

9780,2

Внебюджетные источники в том числе:

- собственные средства юридических и физических лиц

-привлечённые средства.

Всего

15874,0

29024,4

17881,5

20782,4

40578,1

24245,6

20074,1

18693,4

17174,6

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Эффективное использование средств муниципального бюджета

Укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления.

Увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурно-массовых услуг и информации в сфере культуры.

Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы»

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения Бюджетным Кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета субъекта Российской Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В настоящее время администрация Коротоякского сельского поселения при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулась с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) высокий уровень изношенности муниципального имущества;

2) ненадлежащее состояние объектов благоустройства уличного освещения, недостаточное озеленение улиц в сельском поселении;

3) высокая доля муниципальных дорог, находящихся в аварийном состоянии;

4) несоответствие муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

Ряд данных проблем носит системный характер.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов орган местного самоуправления вынужден заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

Не менее важным является обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, культурного отдыха и досуга граждан, содержание аварийно-спасательной службы и предотвращение чрезвычайных ситуаций, и т.д. Задачей органов местного самоуправления является бесперебойное обеспечение населения качественными коммунальными услугами, обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения, улучшение экологической и социальной обстановки и т.д.

В целях бесперебойного снабжения сельского поселения коммунальными ресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ по восстановлению инженерных коммунальных сетей.

Учитывая большую социальную значимость благоустройства поселений, обустройства мест массового отдыха, спортивных и детских площадок как объектов, способствующих повышению качества жизни населения, развитию культуры, физической культуры, особенно молодежи, организации досуга, имеется потребность в привлечении средств из разнообразных источников ввиду ограниченности бюджета поселения.

В соответствии со статьей 1 Федерального Закона от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» одним из важнейших принципов органов государственной власти субъекта Российской Федерации является их содействие развитию местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысит эффективность их использования, позволит дополнительно привлечь средства из бюджетов вышестоящих уровней.

Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально- экономического развития сельского поселения, повышение качества жизни населения.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональных обязанностей. Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения, наличия необходимых ресурсов.

Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, правовых актах, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, приоритетными направлениями содействия развитию местного самоуправления является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

На сегодняшний день существуют различные механизмы поддержки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий, закрепленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако количество и масштаб проблем в муниципальных образованиях свидетельствуют о недостаточности мер, направленных на поддержку и развитие местного самоуправления, а также о необходимости комплексного целевого подхода путем:

- финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований в ходе реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

- стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований к рациональному и эффективному использованию бюджетных средств.

Цель программы – создание на территории поселения благоприятных и безопасных условий для жизни, работы и отдыха населения, обеспечивающих сочетание интересов личности, общества и государства, а также содействие повышению эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач, сгруппированных по основным направлениям программы:

- в части содействия повышению эффективности деятельности администрации Коротоякского сельского поселения;

- содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов;

- содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;

- стимулирование муниципальных учреждений к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

Решение задач программы достигается реализацией определенных мероприятий. Организационные, экономические, правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий и критерии выбора получателей государственных и муниципальных услуг представлены в мероприятиях муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения» должна способствовать эффективному использованию средств муниципального бюджета; укреплению материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления; увеличению доступности и разнообразию предлагаемых населению культурно-массовых услуг и информации в сфере культуры.

Для оценки эффективности муниципальной программы и подпрограмм используются показатели (индикаторы), которые показывают уровень достижения поставленных целей и решения задач. Значения целевых индикаторов приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения».

Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2022 год, в один этап.

Раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм»

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1.Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения;

2.Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

Одним из направлений в решении вопросов местного значения является стабильное обеспечение деятельности администрации, повышение квалификации служащих, способствование повышению качества оказываемых муниципальных услуг. Наиболее полно определить цели деятельности органов местного самоуправления, сформулировать задачи и сформировать материальную базу для обеспечения стабильного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления позволяет выделение подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения».

Предусмотренные в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга» система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывает весь диапазон заданных приоритетных направлений в области обеспечения населения таким широким спектром услуг как услуги сферы культуры, и обеспечения досуга населения.

Раздел 4 «Информация об участии учреждений и организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы»

В реализации муниципальной программы, в том числе в разработке и обсуждении вопросов по развитию культуры и досуга в поселении, наряду с органами местного самоуправления, будет принимать участие муниципальное казённое учреждение культуры «Коротоякский центр культуры и досуга» в рамках российского законодательства и в пределах полномочий, определённых Уставом учреждения и должностными инструкциями сотрудников.

Согласно законодательства РФ будут привлекаться на конкурсной основе сторонние организации для выполнения работ и оказания услуг для поселения, предусмотренных в рамках выполнения мероприятий, запланированных программой.

Также в реализации мероприятий данной муниципальной программы будет принимать участие муниципальное унитарное предприятие «Коротоякское коммунальное хозяйство».

Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Основой финансирования муниципальной программы являются средства муниципального бюджета поселения.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 2 муниципальной программы. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении 3 муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.

Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы является аналитическое распределение расходов бюджета поселения в рамках проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Обеспечение программы в более поздний период времени приводится в сравнительной прогнозной оценке.

Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета и бюджетов Воронежской области и муниципального района подлежит уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Раздел 6 «Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе не предоставление субсидий из бюджетов вышестоящих уровней. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через детальную проработку механизмов софинансирования;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, ошибочная организационная схема и недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение риска возможно за счет жёсткого контроля со стороны администрации Коротоякского сельского поселения за реализацией программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации, и переподготовка управленческих кадров органов местного самоуправления поселения;

- социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и различных движений целям и реализации муниципальной программы. Данные риски могут проявляться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития муниципального образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

Раздела 7 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов), установленных подпрограммами муниципальной программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 8 «Подпрограммы муниципальной программы»

8.1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения»

муниципальной программы Коротоякского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Коротоякского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Мероприятие 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Мероприятие 3. Благоустройство территорий.

Мероприятие 4. Развитие улично-дорожной сети.

Мероприятие 5. Развитие градостроительной деятельности.

Мероприятие 6. Ремонт водопроводных сетей.

Мероприятие 7. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности главы сельского поселения.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.

2.Проведение работы с населением, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности.

3. Организация системного сбора и вывоза бытовых отходов.

4. Улучшение санитарно- экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов, содействие вовлечению жителей в благоустройство поселения.

5.Обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения сельского поселения.

6. Удовлетворение потребности население в местах для массового отдыха.

7. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения.

8. Создание условий для проведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

9.Повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления.

10. Освоение и внедрение совместных управленческих технологий в органах местного самоуправления.

11. Укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления.

12. Совершенствования системы управления и деятельности подведомственных бюджетных учреждений.

13. Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

14. Повышение уровня открытости и осведомленности о деятельности органов местного самоуправления.

15. Осуществление мер материальной поддержки лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

- Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера

- Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности

- Количество оборудованных спортивных и детских площадок

- Количество обустроенных мест массового отдыха населения

- Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности

- Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей к их общей протяженности

- Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг

- Экономия средств на оплату коммунальных услуг

- Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления.

-Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг

-Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Общий объем финансирования 124844,4 тыс. руб.,

в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1803,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета –55205,6 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 67834,9 тыс. руб.

Финансирование по годам реализации:

Источник

финансирования

20

14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

федеральный

бюджет

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202

203,4

210,1

Областной бюджет

2387,3

10918,1

369,9

377,8

18357,6

3519,3

3507

8584,3

7184,3

Бюджет муниципального района

Бюджет поселения

6186,8

11022,3

10048,7

7538,1

7064,7

9203,2

6047

5260,6

5463,5

Внебюджетные источники в том числе:

-собственные средства юридических и физических лиц

-привлечённые средства.

Всего

8867,3

22107,2

10590,9

8086,8

25610,6

12919,4

9756

14048,3

12857,9

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

- Качественное и своевременное обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.

- Привлечение и материальное стимулирование добровольных пожарных за участие в профилактики и тушении пожаров (ежегодно); устройство защитных противопожарных полос.

- Обработка водоемов и мест массового отдыха против клещей и комаров.

- Косметический ремонт военно-мемориальных объектов (ежегодно).

- Оплата уличного освещения, ремонт светильников, переход на энергосберегающие лампы (ежегодно).

- Приведение в надлежащее состояние скверов и парков.

- Организация своевременного сбора и вывоза бытовых отходов.

- Качественный ремонт автомобильных дорог общего пользования.

- Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта.

1 Раздел. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

В настоящее время администрация Коротоякского сельского поселения при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулась с рядом проблем, которые требуют устранения в ближайшее время.

На 01.01.2014 г. в Коротоякском сельском поселении доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц составила 31,5%.

Жилищно-коммунальная, дорожная отрасль в течение многих лет финансировалось по остаточному принципу, что сделало её убыточной и депрессивной. Годами копившиеся проблемы привели к тому, что в настоящее время износ инженерной инфраструктуры коммунального комплекса составляет более 70 %, большой процент автомобильных дорог, в том числе в приделах населённых пунктов, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2014 году составила 80% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельского поселения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов орган местного самоуправления вынужден заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

Не менее важным является обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, культурного отдыха и досуга граждан, содержание аварийно-спасательной службы и предотвращение чрезвычайных ситуаций, и т.д. Задачей органов местного самоуправления является бесперебойное обеспечение населения качественными коммунальными услугами, обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения, улучшение экологической и социальной обстановки и т.д.

В целях бесперебойного снабжения сельского поселения коммунальными ресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ по восстановлению инженерных коммунальных сетей.

Учитывая большую социальную значимость благоустройства поселений, обустройства мест массового отдыха, спортивных и детских площадок как объектов, способствующих повышению качества жизни населения, развитию культуры, физической культуры, особенно молодежи, организации досуга, имеется потребность в привлечении средств из разнообразных источников ввиду ограниченности бюджета поселения.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысит эффективность их использования, позволит дополнительно привлечь средства из бюджетов вышестоящих уровней.

Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально- экономического развития сельского поселения, повышение качества жизни населения.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм передачи и осуществление переданных государственных полномочий.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.

2 Раздел. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Целями и задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.

2.Проведение работы с населением, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности.

3. Организация системного сбора и вывоза бытовых отходов.

4. Улучшение санитарно- экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов, содействие вовлечению жителей в благоустройство поселения.

5.Обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения сельского поселения.

6. Удовлетворение потребности население в местах для массового отдыха.

7. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения.

8. Создание условий для проведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

9.Повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления.

10.Освоение и внедрение совместных управленческих технологий в органах местного самоуправления.

11.Укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления.

12. Совершенствования системы управления и деятельности подведомственных бюджетных учреждений.

13. Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

14. Повышение уровня открытости и осведомленности о деятельности органов местного самоуправления.

15. Осуществление мер материальной поддержки лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет.

Для достижения целей и задач программы, направленных на развитие местного самоуправления в Коротоякском сельском поселении в подпрограмму включены 8 мероприятий. Срок реализации основных мероприятий программы 2014-2022 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2014-2022 годах следующих результатов:

-обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РВ;

- своевременное и правильное документальное оформление сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории сельского поселения;

- привлечение и материальное стимулирование добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров (ежегодно);

- устройство защитных противопожарных полос (ежегодно);

- косметический ремонт военно-мемориальных объектов (ежегодно);

- оплата уличного освещения, ремонт светильников, переход на энергосберегающие лампы (ежегодно);

- приведение в надлежащее состояние скверов и парков;

- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- приведение в нормативное состояние ежегодно не менее 3 км автомобильных дорог общего пользования.

-подготовка межевого плана в связи с образованием земельного участка под детскую площадку, поставка образуемого земельного участка на государственный кадастровый учет.

-реконструкция системы водоснабжения (ежегодно до 0,5 км).

Достижение цели и выполнения задач подпрограммы характеризуется достижением показателей:

Наименование показателя

Единица измерения

Методика формирования показателей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Да/нет

Источник информации: органы местного самоуправления.

Готовность к выполнению задач по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий.

Да/нет

Источник информации: КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области»

Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

да/нет

Источник информации: органы местного самоуправления.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года

%

Источник информации: органы местного самоуправления

Расчет показателя:

Дп = Поч/ Оп*100, где:

Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года;

Поч – протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных.

Количество оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчёте на 1000 человек населения

единиц на 1000 чел. населения

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Рассчитывается как отношение количества суммы оборудованных в отчётном периоде спортивных и детских площадок и имеющихся на начало отчётного периода на территории поселения спортивных и детских площадок к среднегодовой численности постоянного населения поселения, умноженного на 1000.

Количество обустроенных мест массового отдыха поселения в расчете на 1000 чел. населения

Единиц на 1000 чел. населения

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Показатель рассчитывается как соотношение количества обустроенных мест массового отдыха населения на среднюю численность населения сельского поселения за отчетный период умноженное на 1000 человек.

Согласно п. 2.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воз­духа населенных мест", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2001, к местам массового отдыха населения следует относить "территории, выделен­ные в генпланах городов, схемах районной планировки и развития пригородной зоны, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения на открытом воздухе)".

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть)

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Д = Пр/По*100, где

Дур - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

Пр - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

По – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

Формирование и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков под объекты благоустройства

Ед.

Источник информации: органы местного самоуправления.

Доля отремонтированных водопроводных сетей в их общей протяжённости

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Dо= Дов/Опв*100, где

Дов – фактическое количество отремонтированных водопроводных сетей в отчётном году

Опв – общая протяжённость водопроводных сетей поселения

Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

D= Фр/Ор*100, где

Фр – фактические расходы на содержание органов местного самоуправления поселения (за исключением субвенций из областного бюджета)

Ор - общий объем расходов бюджета (за исключением субвенций из областного бюджета) за отчетный период

Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в общем количестве муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг поселения

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Дур = Ур/Кр*100, где

Дур - доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг;

Ур - утвержденные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг;

Кр - общее количество муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг поселения

Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от земельного налога за отчетный период

%

Рз = Аi / Bi*100%, где:

Аi – недоимка по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным в местный бюджет i-го поселения;

Bi - общей объема поступления доходов в местный бюджет i - го поселения от земельного налога за отчетный период;

Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период

%

Расчет показателя:

Ри = Аi / Bi *100%, где:

Аi – недоимка по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным в местный бюджет i поселения;

Bi – общий объем поступления доходов в местный бюджет i поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период;

Количество жалоб от населения в районную администрацию и правительство Воронежской области на исполнение полномочий главы поселения в расчете на 1000 чел. населения, нашедших свое подтверждение

единиц

на 1 тыс.чел.

населения

Источник информации: органы местного самоуправления, журнал учета обращений граждан.

Расчет показателя:

показатель определяется как отношение числа жалоб от населения на исполнение полномочий главой поселения, нашедших свое подтверждение к 1000 человек (условных) постоянного населения.

Значения целевых индикаторов основных мероприятий приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения»

3 Раздел. «Характеристика мероприятий подпрограммы»

Система программных мероприятий представляет собой комплекс мер, направленных на повышение уровня жизни населения, на участие жителей поселения в осуществлении местного самоуправления; на повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления.

Подпрограммой предусмотрены следующие основные мероприятия, которые имеют свои направления реализации



п/п

Наименование мероприятий

Направление мероприятия

Сроки реализации мероприятий

1

2

4

5

1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (данные расходы осуществляются за счет субвенций областного бюджета)

2014-2022 годы

2

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров

- работа с населением по предупреждению чрезвычайных ситуаций - устройство защитных противопожарных полос,

- привлечение и материальное стимулирование добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров,

- содержание пожарной машины,

- санитарная обработка водоемов,

- дератизация домовладений.

2014-2022 годы

3

Благоустройство территорий

- благоустройство парков, скверов (в 2021 и 2022 гг. благоустройство парка в с. Коротояк);

- своевременный сбор и вывоз бытовых отходов;

- создание новых мест массового отдыха;

- озеленение улиц;

- ремонт и надлежащее содержание мест захоронения и памятников;

- благоустройство тротуаров поселения, в том числе в 2014 году - в с. Покровка (ул. Молодежная, К. Маркса) -1,1 км; в 2015 году – с. Коротояк (ул. Свободы, Ф. Энгельса, Ленина, Октябрьская, Проспект Революции) – 2,4 км.

- своевременная оплата уличного освещения;

- ремонт светильников;

- переход на энергосберегающие лампы;

- установка новых светильников;

- установка индивидуальных приборов учета;

2014-2022 годы

4

Развитие улично-дорожной сети

- текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; в том числе в 2017 году пер. Колхозный (асфальтовое покрытие-1,1 км), в 2018 г.- часть ул. Молодежная и 46 Стрелковой дивизии (асфальтовое покрытие – 1,164 км); в 2019 году – часть улиц Карла Маркса, Октябрьская, Коминтерна, Пролетарская, Юрова, 46 Стрелковой дивизии (щебеночное покрытие — 1,889 км), в 2020 году - часть улиц Коммунаров, Заводская, улица Красных партизан, часть переулка Огородный (щебеночное покрытие — 1,535 км)

- грейдирование дорог (ямочный ремонт);

- посыпка дорог песчано-солевой смесью в зимнее время года,

- очистка улиц от снега (автотранспортом).

2014-2022 годы

5

Развитие градостроительной деятельности

- определение границ поселения;

- постановка земель на кадастровый учет.

2014-2022 годы

6

Ремонт водопроводных сетей

- капитальный ремонт водопроводной сети поселения;

- замена трубопровода, непригодного к эксплуатации;

- установка и ремонт водонапорных колонок;

- реконструкция водозаборных сооружений в с. Покровка и с. Коротояк в 2018 г.

2014-2022 годы

7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

- содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации Коротоякского сельского поселения;

-обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, услугами связи и прочими услугами;

- повышение культуры организации рабочего процесса, приведение рабочего места муниципального служащего в соответствие с установленными стандартами и поддержание в актуальном состоянии в соответствии с развитием информационных технологий и информационных систем;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих в сфере менеджмента и информационных технологий.

- поддержка лиц, имеющих право на пенсию по выслуге лет.

- погашение процентов по кредиту, предоставленному бюджету Коротоякского сельского поселения вышестоящим бюджетом

- непредвиденные направления развития подпрограммы, которые не входят в вышеперечисленные мероприятия.

2014-2022 годы

8

Обеспечение деятельности главы сельского поселения

- содержание и обеспечение деятельности главы администрации Коротоякского сельского поселения

- внедрение и освоение современных управленческих технологий.

2014-2022 годы

4 Раздел. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Для достижения основной цели данной подпрограммы: создание условий для эффективной органов местного самоуправления Коротоякского сельского поселения, необходимо выполнить ряд мероприятий, представленных в разделе 3 настоящей подпрограммы.

Для выполнения мероприятий требуется привлечение денежных средств из Коротоякского сельского поселения бюджета в сумме 124844,4 тыс. руб. Также в процессе реализации Программы могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.

Расходные обязательства Коротоякского сельского поселения на реализацию подпрограммы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий период. Объём средств выделяемый из местного бюджета на осуществление мероприятий программы подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5 Раздел. «Анализ рисков и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы»

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы;

- возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;

- невыполнение плана по доходам может отразиться на исполнении расходных обязательств.

В целях управления рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается детальное планирование мероприятий подпрограммы, а также оперативный мониторинг выполнения мероприятий и корректировка при необходимости.

6 Раздел. «Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Бюджетная эффективность подпрограммы заключается во влиянии результатов осуществляемой подпрограммы на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления.

8.2 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

муниципальной программы Коротоякского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1.Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для эффективной работы муниципального казенного учреждения культуры Коротоякского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Сохранение стабильности оплаты труда сотрудникам учреждения культуры, планомерное увеличение средней по учреждению заработной платы;

2.Организация предоставления услуг муниципальным учреждением культуры, в формах доступных населению Коротоякского сельского поселения в соответствии с экономическими и отраслевыми нормативно-правовыми актами.

3. Повышение качества предоставляемых услуг учреждением культуры.

4. Развитие материально-технической базы учреждения культуры за счет средств бюджетов разных уровней (в том числе по программе софинансирования).

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Увеличение заработной платы работникам центра культуры и досуга не менее чем на 4% ежегодно;

2. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг не менее, чем на 2% ежегодно от запланированного бюджета лимитных средств.

3.Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Общий объем финансирования – 79483,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета -10990,8 тыс.руб., за счет средств бюджета поселения - 68492,9 тыс. руб.

Финансирование по годам реализации:

Источник

финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

федеральный

бюджет

Областной бюджет

150,0

160,0

30,0

4582

5000

1068,8

Бюджет муниципального района    

Местный бюджет

6856,7

6757,2

7260,6

8113,6

9967,5

10257,4

10318,1

4645,1

4316,7

Внебюджетные источники в том числе:

- собственные средства юридических и физических лиц

- привлечённые средства.

Всего

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Расширение досугово-просветительской работы среди различных социально-возрастных групп населения.

2. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организуемых и проводимых учреждением культуры до 70 % от общей численности населения.

3. Укрепление материально-технической базы (приобретение современного оборудования, ремонт зданий).

4. Увеличение средней заработной платы работников учреждения культуры.

1 Раздел. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

На территории Коротоякского сельского поселения осуществляет свою деятельность МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга» (МКУК КЦКиД), который действует в поселении с 1950 года. На базе учреждения организованы следующие досуговые формирования, объединяющие в себе население различных социально-возрастных групп по интересам:

- Народный ансамбль «Донские Зори»

- Народный хор МКУК «КЦКиД»

- Вокальный ансамбль «Вдохновение»

- Вокальный ансамбль «Бабья рощица»

- Детский фольклорный ансамбль «Варенька»

- Детский фольклорный ансамбль «Затейники»

- Вокально-хоровая студия «Созвездие»

- Танцевальная студия

- Любительские объединения:

- теннис,

-бильярд,

-студии «Калейдоскоп» и «Юный артист»,

-краеведческие клубы «Истоки» и «Лира»;

клубы «Посиделки», «Семейных пар», «Милосердие», «Карусель», «Теремок», «Книжный улей»;

группа здоровья «Надежда»

- Спортивные секции:

а) волейбольная

б) футбольная.

Серьёзной проблемой учреждения является ветхость и старение материально-технической базы, отсутствие соответствующего оборудования и инструментов для проведения культурно-досуговых мероприятий.

Остаётся острой проблема технического состояния здания центра культуры и досуга, требуется замена отопительной системы, окон, установка пожарной сигнализации и текущий ремонт здания.

Важная проблема – дефицит молодых кадров. Низкая заработная плата мешает притоку молодых специалистов, владеющих современными методами работы и организации культурного досуга населения.

С помощью подпрограммы увеличится доступность населению культурно-досуговых услуг на территории Коротоякского сельского поселения.

2 Раздел. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной работы муниципального казённого учреждения культуры Коротоякского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Сохранение стабильности оплаты труда сотрудникам учреждения культуры, планомерное увеличение средней по учреждению заработной платы;

2.Организация предоставления услуг муниципальным учреждением культуры, в формах доступных населению Коротоякского сельского поселения в соответствии с экономическими и отраслевыми нормативно-правовыми актами.

3. Повышение качества предоставляемых услуг учреждением культуры.

4. Развитие материально-технической базы учреждения культуры за счет средств бюджетов разных уровней.

Задачи подпрограммы определяются исходя из:

- потребности населения муниципального образования Коротоякского сельского поселения в муниципальных услугах в области культуры и досуга;

- степени удовлетворения потребителей качеством, предоставляемых на территории муниципального образования Коротоякское сельское поселение муниципальных культурно-досуговых услуг;

- условий (кадровых, материально-технических, организационных) для оказания муниципальных культурно-досуговых услуг в настоящее время и необходимости повышения их качества в перспективе.

Задачи носят комплексный характер и направлены на достижение поставленной цели.

Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение доступности и качества муниципальных услуг в области культуры и досуга в муниципальном образовании Коротоякского сельского поселения.

Достижение цели и выполнения задач подпрограммы характеризуется достижением показателей:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Экономия средств на оплату коммунальных услуг

%

Эс = (Зф - Зпл): 100% - 100%, где Эс – экономия средств на оплату коммунальных услуг; Зф – фактические затраты на оплату коммунальных услуг; Зпл – плановые затраты на оплату коммунальных услуг.

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями

%

Уо = (Ку*100%)/Чн, где Уо - уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями; Ку – количество участников культурно-досуговых мероприятий в отчётном периоде; Чн – численность населения в сельском поселении.

Рост заработной платы

%

Узп = (ЗПф - ЗПпл) * 100% - 100%, где Узп –уровень фактического роста заработной платы в сравнении с запланированным; ЗПф –заработная плата, фактически сложившаяся в отчетном периоде; ЗПпл –заработная плата плановая на отчетный период.

Значение этих показателей представлено в приложении 1 к муниципальной программе.

3 Раздел. «Характеристика мероприятий подпрограммы»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга» содержит в себе одно мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений», которое представляет собой комплекс мер по финансово–экономическому, материально-техническому обеспечению условий для достижения целей и задач подпрограммы.

Это мероприятие имеет несколько направлений, а именно:



п/п

Наименование направления мероприятия

Описание

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

1.

Сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальном казённом учреждении культуры «Коротоякский центр культуры и досуга».

- оплата труда работников;

2014–2022 гг.

Директор МКУК КЦКиД

2.

Укрепление материально-технической базы муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

- приобретение оборудования необходимого для обеспечения предоставления услуг муниципальным учреждением;

- ремонт здания МКУК КЦКиД (по программе софинансирования, 2017 г.).

- ремонт здания МКУК КЦКиД (по программе софинансирования, 2018 г.).

-приобретение мебели (по программе софинансирования, 2019 г.).

2014-2022 гг.

Директор МКУК КЦКиД

3.

Обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, услугами связи и прочими услугами муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

- услуги связи;

- коммунальные услуги:

тепловая энергия,

газ,

электроэнергия,

холодное водоснабжение;

-услуги по содержанию помещений,

- прочие услуги.

2014 -2022 гг.

Директор МКУК КЦКиД

4 Раздел. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Для выполнения мероприятий требуется привлечение денежных средств из бюджета Коротоякского сельского в сумме 79483,7 тыс. руб. Также в процессе реализации подпрограммы могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.

Расходные обязательства Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области на реализацию подпрограммы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных МКУК КЦКиД решением Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий период. Объём средств выделяемый из местного бюджета на осуществление мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5 Раздел. «Анализ рисков и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы»

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы;

- возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;

- невыполнение плана по доходам может отразиться на исполнении расходных обязательств.

В целях управления рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается детальное планирование мероприятий подпрограммы, а также оперативный мониторинг выполнения мероприятий.

6 Раздел. «Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Бюджетная эффективность подпрограммы заключается во влиянии результатов подпрограммы на повышение доступности, качества культурно-досуговых услуг и проводимых массовых мероприятий муниципальным казённым учреждением «Коротоякский центр культуры и досуга», увеличением доли населения, регулярно посещающим культурные массовые мероприятия.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Коротоякского с. п. Острогожского МР ВО

Должность: Глава Коротоякского сельского поселения"ул. Ф. Энгельса

Дата подписи: 16.05.2020 18:13:59

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение решения вопросов местного значения

Коротоякского сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Коротоякского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области» и их значениях

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения»

1

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета сельского поселения

%

50,4

73,9

33,5

34

34,7

74

74,5

74,8

75

2

Удельный вес недоимки по земельному налогу на

1 января, следующего за отчетным периодом к общему объему поступления доходов бюджет поселения от земельного налога за отчетный период

%

17,6

20,5

23,1

18,9

16

17,4

15,9

15,9

15,9

3

Удельный вес недоимки по налогу на имущество на

1 января, следующего за отчетным периодом к общему объему поступления доходов бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период

%

34,1

36,7

66,4

29,8

28

32,7

27,9

27,9

27,9

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения»

МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров

5

Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС и пожаров

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территорий

6

Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

7

Количество оборудованных спортивных и детских площадок

Ед/тыс.чел населения

1,1

1,1

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

8

Количество обустроенных мест массового отдыха населения

Ед/тыс.чел.населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Содержание мест захоронения

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

10

Организация общественных работ на территории поселения

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

11

Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности

%

46,5

46,5

46,5

46,5

46,9

46,9

46,9

46,9

46,9

МЕРОПРИЯТИЕ 4

Развитие улично-дорожной сети

12

Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности

%

37,1

41,6

42,8

43,0

60,9

36,1

37

39

40

МЕРОПРИЯТИЕ 5

Развитие градостроительной деятельности

13

Мероприятия по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МЕРОПРИЯТИЕ 6

Ремонт водопроводных сетей

14

Доля отремонтированных водопроводных сетей к их общей протяженности

%

3,5

3,9

5,0

8,0

9

10

10,5

11

11,5

МЕРОПРИЯТИЕ 7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

15

Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления

%

16,4

9,4

15,5

14,6

7,4

13,6

16

16

16

16

Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17

Наличие муниципального долга

Да/нет

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

18

Доля расходов бюджета поселения на доплату к пенсиям муниципальных служащих

%

0,9

0,5

0,9

1,0

1,0

1,0

1

1

1

МЕРОПРИЯТИЕ 8

Обеспечение деятельности главы сельского поселения

19

Количество жалоб от населения в районную администрацию и правительство Воронежской области на исполнение полномочий главы сельского поселения в расчете на 1000 чел. Населения, нашедших свое подтверждение

Единиц на 1 тыс. чел. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление деятельности муниципальных учреждений

20

Экономия средств на оплату коммунальных услуг

%

2,0

2,0

2,3

2

2,1

2,2

2,2

2,2

2,2

21

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями

%

30,0

55,0

55,0

56,0

58,0

58,0

60

60

60

22

Рост заработной платы работников культуры

%

5,5

4,0

4,0

5,5

5,5

6,2

4,5

4,5

4,5

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение решения вопросов местного значения

Коротоякского сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области»

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Коротоякского сельского поселения

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств районного бюджета (далее - ГРБС)

Расходы бюджета поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

всего

15874,0

29024,4

17881,5

20782,4

40578,1

24245,6

20074,1

18693,4

17174,6

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

Администрация Коротоякского сельского поселения

8867,3

22107,2

10590,9

8086,8

25610,6

12919,4

9756

14048,3

12857,9

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению

вопросов местного значения

всего

8867,3

22107,2

10590,9

8086,8

25610,6

12919,4

9756

14048,3

12857,9

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского с/п

8867,3

22107,2

10590,9

8086,8

25610,6

12919,4

9756

14048,3

12857,9

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

всего

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

210,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

210,1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

всего

86,1

29,0

23,2

60,4

140,4

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

86,1

29,0

23,2

60,4

140,4

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территорий.

всего

3724,4

3742,6

2999,7

2002,5

1942,8

2527,2

364

8584,3

7184,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

3724,4

3742,6

2999,7

2002,5

1942,8

2527,2

364

8584,3

7184,3

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

Развитие улично-дорожной сети.

всего

1364,6

663,5

3765,3

2557,7

4793,5

4969,7

5455

2248,3

2437,3

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

1364,6

663,5

3765,3

2557,7

4793,5

4696,7

5455

2248,3

2437,3

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5

Развитие градостроительной деятельности.

всего

604,1

14060,8

334,3

102,5

75

1634,7

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

604,1

14060,8

334,3

102,5

75

1634,7

МЕРОПРИЯТИЕ 6

Ремонт водопроводных сетей.

всего

24,5

372,7

241,7

15165,9

27,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

24,5

372,7

241,7

15165,9

27,1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

всего

2153,2

2478,2

2409,6

2479,9

2559,4

2839,6

2944,2

2294,9

2308,8

в том числе по ГРБС:

Администрация

Коротоякского сельского поселения

2153,2

2478,2

2409,6

2479,9

2559,4

2839,6

2944,2

2294,9

2308,8

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

Обеспечение деятельности главы сельского поселения

всего

617,2

593,6

644,8

712,9

745,3

724,2

790,8

717,4

717,4

в том числе по ГРБС:

Администрация Коротоякского сельского поселения

617,2

593,6

644,8

712,9

745,3

724,2

790,8

717,4

717,4

ПОДПРОГРАММА 2

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуг»

всего

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

в том числе по ГРБС:

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

МЕРОПРИЯТИЕ 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

всего

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

в том числе по ГРБС:

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение решения вопросов местного значения

Коротоякского сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Коротоякского сельского поселения

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения

Острогожского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

15874,0

29024,4

17881,5

20782,4

40578,1

24245,6

20074,1

18693,4

17174,6

федеральный бюджет

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202

203,4

210,1

областной бюджет

2537,3

11078,1

399,9

4959,8

23357,6

4588,1

3507

8584,3

7184,3

районный бюджет

местный бюджет

13043,5

17779,5

17309,3

15651,7

17032,2

19460,6

16365,1

9905,7

9780,2

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение деятельности Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области по решению вопросов местного значения

всего, в том числе:

8867,3

22107,2

10590,9

8086,8

25610,6

12919,4

9756

14048,3

12857,9

федеральный бюджет

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202

203,4

2210,1

областной бюджет

2387,3

10918,1

369,9

377,8

18357,6

3519,3

3507

8584,3

7184,3

районный бюджет

местный бюджет

6186,8

11022,3

10048,7

7538,1

7064,7

9203,2

6047

5260,6

5463,5

юридические лица

физические лица

в том числе:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

всего, в том числе:

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

210,1

федеральный бюджет

293,2

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

210,1

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров

всего, в том числе:

86,1

29,0

23,2

60,4

140,4

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

86,1

29,0

23,2

60,4

140,4

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территорий

всего, в том числе:

3724,4

3742,6

2999,7

2002,5

1942,8

2527,2

364

8584,3

7184,3

федеральный бюджет

областной бюджет

2303,1

599,3

279,0

370,5

340,5

393,2

184,3

8584,3

7184,3

районный бюджет

местный бюджет

1421,3

3143,3

2720,7

1632

1602,3

2134,0

179,7

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

Развитие улично-дорожной сети

всего, в том числе:

1364,6

663,5

3765,3

2557,7

4793,5

4969,7

5455

2248,3

2437,3

федеральный бюджет

областной бюджет

3080

3126,1

3322,7

районный бюджет

местный бюджет

1364,6

663,5

3765,3

2557,7

1713,5

1843,6

2132,3

2248,3

2437,3

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5

Развитие градостроительной деятельности

всего, в том числе:

604,1

14060,8

334,3

102,5

75

1634,7

федеральный бюджет

областной бюджет

84,2

9995,0

районный бюджет

местный бюджет

519,9

4065,8

334,3

95,2

75

1634,7

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6

Ремонт водопроводных сетей

всего, в том числе:

24,5

372,7

241,7

15165,9

27,1

федеральный бюджет

областной бюджет

323,8

90,9

14937,1

районный бюджет

местный бюджет

24,5

48,9

150,8

228,8

27,1

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

всего, в том числе:

2153,2

2478,2

2409,6

2479,9

2559,4

2839,6

2944,2

2294,9

2308,8

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

2153,2

2478,2

2409,6

2479,9

2559,4

2839,6

2944,2

2294,9

2308,8

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

Обеспечение деятельности главы сельского поселения

всего, в том числе:

617,2

593,6

644,8

712,9

745,3

724,2

790,8

717,4

717,4

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

617,2

593,6

644,8

712,9

745,3

724,2

790,8

717,4

717,4

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»

всего, в том числе:

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

федеральный бюджет

областной бюджет

150,0

160,0

30

4582

5000

1068,8

районный бюджет

местный бюджет

6856,7

6757,2

7260,6

8113,6

9967,5

10257,4

10318,1

4645,1

4316,7

юридические лица

физические лица

в том числе:

МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

всего, в том числе:

7006,7

6917,2

7290,6

12695,6

14967,5

11326,2

10318,1

4645,1

4316,7

федеральный бюджет

областной бюджет

150,0

160,0

30,0

4582

5000

1068,8

районный бюджет

местный бюджет

6856,7

6757,2

7260,6

8113,6

9967,5

10257,4

10318,1

4645,1

4316,7

юридические лица

физические лица

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение решения вопросов местного значения

Коротоякского сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области»

План реализации муниципальной программы Коротоякского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области»

на 2020 год

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК

(местный бюджет)

Расходы, предусмотренные Решением Совета народных депутатов Коротоякского сельского поселения о местном бюджете, на год (тыс.руб.)

начала реализации мероприятия в очередной финансовом году

Окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году

1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения

Создание на территории поселения благоприятных и безопасных условий для жизни, работы и отдыха населения

20074,1

2

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение деятельности Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг. Укрепление материально-технической базы.

9756

3

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Приведение документации по осуществлению первичного воинского учета в соответствие с предъявленными требованиями

91402030110151180

202,0

4

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территорий

364

МЕРОПРИЯТИЕ

Благоустройство территорий

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Содержание территории поселения в чистоте, обустройство парков, площадок, вывоз и сбор ТБО.

91405030110398610

78

МЕРОПРИЯТИЕ

Уличное освещение

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Максимальное освещения улиц поселения путем перехода на энергосберегающие лампы, увеличения количества светильников, замена счетчиков.

9140503011039867

914050301103S8670

280,9

МЕРОПРИЯТИЕ

Проведение оплачиваемых общественных работ

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству территории поселения

914040101103S8430

5,1

6

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

Мероприятия на развитие улично-дорожной сети

5455

МЕРОПРИЯТИЕ 4.1

Мероприятия на развитие улично-дорожной сети

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Приведение в нормативное состояние (капитальный ремонт и ремонт) автомобильной дороги общего пользования местного значения.Очистка улиц от снега, обкос обочин дорог местного значения от сорняков.

91404090110498650

2128,9

МЕРОПРИЯТИЕ 4.2

Мероприятия на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Щебеночный ремонт дорог- 1,535 км: с. Покровка по ул. Заводская (от ул. К. Маркса до д.№11- 0,520 км), по ул. Коммунаров (от ул. К. Маркса до ул.46 стр. дивизии — 0,675 км), по пер. Огородный (от ул. Победы до ул.46 стр. дивизии — 0,200 км), с. Коротояк по ул. Красных партизан (от д.№1 до ул. Свободы-0,140 км)

9140409011004S8850 обл.

9140409011004S8850 собств.

3322,7

3,4

7

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг

91401040110792010

91401040110798050

91410010110790470

2944,2

8

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

Обеспечение деятельности главы сельского поселения

Администрация сельского поселения (Трофимов Н.В., глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Обеспечение деятельности главы

91401020110892020

790,8

9

ПОДПРОГРАММА 2

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга»

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга» (Рыжкина Н.И., директор)

01.01.2020

31.12.2020

10318,1

10

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

10318,1

МЕРОПРИЯТИЕ

Осуществление деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга» (Рыжкина Н.И., директор)

01.01.2019

31.12.2019

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

91408010120100590

10318,1

[1]

              в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы.

[2]              Подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов, планировании инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности.

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать