Основная информация

Дата опубликования: 11 августа 2020г.
Номер документа: RU28008504202000079
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Зейского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2020 № 528

г. Зея

О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 № 933

В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы образования в  Зейском районе на 2015-2025 годы», в соответствии с решением Зейского районного Совета народных депутатов от 24.12.2019  № 148-Р «О внесении изменений в решение Зейского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Зейского района

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 № 933 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Зейском районе на 2015-2025 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной  программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит

6 529 854 550,61 рублей,

в том числе по годам ее реализации:

2015 – 486 393 314,12 рублей;

2016 – 529 922 859,51 рублей;

2017 – 537 147 023,38 рублей;

2018 – 606 526 225,13рублей;

2019 – 646 704 267,23 рублей;

2020 – 653 438 788,10 рублей;

2021 – 687 936 223,97 рублей;

2022 – 713 109 153,51 рублей;

2023 – 556 225 565,22 рублей;

2024 – 556 225 565,22 рублей;

2025 – 556 225 565,22 рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета –

6 625 951,54 рублей, в том числе:

2015 - 1 554 910,00 рублей;

2016 – 1 162 000,00 рублей;

2017 – 771 780,00 рублей;

2018 – 0,00 рублей;

2019 – 3 137 261,54 рублей;

2020 – 0,00 рублей

2021 – 0,00 рублей

2022 – 0,00 рублей

2023 – 0,00 рублей

2024 – 0,00 рублей

2025 – 0,00 рублей

за счет средств областного бюджета – 

3 952 152 829,23 рублей, в том числе:

2015 – 306 533 794,98  рублей;

2016 – 307 102 224,29 рублей;

2017 – 303 483 410,88 рублей;

2018 – 328 810 503,81 рублей;

2019 – 474 529 015,51 рублей;

2020 – 384 330 098,27 рублей;

2021 – 410 266 734,99 рублей;

2022 – 432 899 997,91 рублей;

2023 – 334 732 349,53 рублей;

2024 – 334 732 349,53 рублей;

2025 – 334 732 349,53 рублей;

за счет средств местного бюджета – 

2 571 075 769,84 рублей, в том числе:

2015 – 178 304 609,14 рублей;

2016 – 221 658 635,22 рублей;

2017 – 232 891 832,50 рублей;

2018 – 277 715 721,32 рублей;

2019 – 169 037 990,18 рублей;

2020 – 269 108 689,83 рублей.

2021 – 277 669 488,98 рублей.

2022 – 280 209 155,60 рублей.

2023 – 221 493 215,69 рублей.

2024 – 221 493 215,69 рублей.

2024 – 221 493 215,69 рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

».

1.2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –  5 653 684 568,78 рублей, в том числе:

2015  –  418 040 950,26 рублей;

2016  –  461 057 145,47 рублей;

2017  –  463 722 808,12 рублей;

2018  –  527 753 805,25 рублей;

2019  –  563 617 641,11 рублей;

2020  –  563 199 462,38 рублей;

2021  –  594 131 359,82рублей;

2022  –  617 799 029,05 рублей;

2023  –  481 454 122,44 рублей;

2024  –  481 454 122,44 рублей;

2025  –  481 454 122,44 рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета – 6 625 951,54  рублей,

в том числе:

2015  –  1 554 910,00 рублей;

2016  –  1 162 000,00 рублей;

2017  –  771 780,00 рублей;

2018  –  0,00 рублей;

2019  –  3 137 261,54 рублей;

2020  –  0,00 рублей;

2021  –  0,00 рублей;

2022  –  0,00 рублей;

2023  –  0,00 рублей;

2024  –  0,00 рублей;

2025  –  0,00 рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 567 577 299,56 рублей, в том числе:

2015  –  272 917 889,62 рублей;

2016  –  275 915 532,77 рублей;

2017  –  271 530 060,58 рублей;

2018  –  297 920 411,19 рублей;

2019  –  416 339 350,20 рублей;

2020  –  351 624 155,54 рублей;

2021  –  375 887 260,21 рублей;

2022  –  398 612 368,57 рублей;

2023  –  302 276 756,96 рублей;

2024  –  302 276 756,96 рублей;

2025  –  302 276 756,96 рублей;

за счет средств местного бюджета –  2 079 481 317,68 рублей, в том числе:

2015  –  143 568 150,64 рублей;

2016  –  183 979 612,70 рублей;

2017  –  191 420 967,54 рублей;

2018  –  229 833 394,06 рублей;

2019  –  144 141 029,37 рублей;

2020  – 211 575 306,84 рублей;

2021  –  218 244 099,61 рублей;

2022  –  219 186 660,48 рублей;

2023  –  179 177 365,48 рублей;

2024  –  179 177 365,48 рублей;

2025  –  179 177 365,48 рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

».

1.3. В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие системы оздоровления детей» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию  подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –  32 707 882,99 рублей, в том числе:

2015  – 2 620 387,25 рублей;

2016  – 2 343 486,19 рублей;

2017  – 2 731 808,80 рублей;

2018  – 3 500 783,86 рублей;

2019  – 3 679 140,46 рублей;

2020  – 3 695 028,14 рублей;

2021  – 3 698 003,59 рублей;

2022  – 3 698 003,59 рублей;

2023  – 2 247 080,37 рублей;

2024  – 2 247 080,37 рублей;

2025  – 2 247 080,37 рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –  16 929 519,51 рублей, в том числе:

2015  –  1 167 680,00 рублей;

2016  –  1 221 460,00 рублей;

2017  –  1 231 200,00 рублей;

2018  –  1 940 496,67 рублей;

2019  –  2 126 376,92 рублей;

2020  –  2 248 682,27 рублей;

2021  –  2 248 682,27 рублей;

2022  –  2 248 682,27 рублей;

2023  –  832 086,37 рублей;

2024  –  832 086,37 рублей;

2025  –  832 086,37 рублей.

за счет средств районного бюджета – 

15 778 363,48 рублей, в том числе:

2015  – 1 452 707,25 рублей;

2016  – 1 122 026,19 рублей;

2017  – 1 500 608,80 рублей;

2018  – 1 560 287,19 рублей;

2019  – 1 552 763,54 рублей;

2020  – 1 446 345,87 рублей;

2021  – 1 449 321,32 рублей;

2022  – 1 449 321,32 рублей;

2023  – 1 414 994,00 рублей;

2024  – 1 414 994,00 рублей;

2025  – 1 414 994,00 рублей;

Планируется привлечение средств  федерального бюджета и внебюджетные источники

».

1.4. В паспорте подпрограммы № 3 «Безопасность образовательных организаций» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –

90 514,00 рублей, в том числе:

2015  – 0,00  рублей;

2016  – 0,00  рублей;

2017  – 90 514,00  рублей;

2018  – 0,00  рублей;

2019  – 0,00  рублей;

2020  – 0,00  рублей;

2021  – 0,00  рублей;

2022  – 0,00  рублей;

2023  – 0,00  рублей;

2024  – 0,00  рублей;

2025  – 0,00  рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –  0,00  рублей, в том числе:

2015  – 0,00 рублей;

2016  – 0,00 рублей;

2017  – 0,00 рублей;

2018  – 0,00 рублей;

2019  – 0,00 рублей;

2020  – 0,00 рублей;

2021  – 0,00 рублей;

2022  – 0,00 рублей;

2023  – 0,00 рублей;

2024  – 0,00 рублей;

2025  – 0,00 рублей;

за счет средств местного бюджета –

90 514,00  рублей, в том числе:

2015  – 0,00  рублей;

2016  – 0,00  рублей;

2017  – 90 514,00  рублей;

2018  – 0,00  рублей;

2019  – 0,00  рублей;

2020  – 0,00  рублей;

2021  – 0,00 рублей;

2022  – 0,00 рублей;

2023  – 0,00 рублей;

2024  – 0,00 рублей;

2025  – 0,00 рублей;

».

1.5. В паспорте подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –

8 074 736,17 рублей, в том числе:

2015  – 707 421,60 рублей;

2016  – 677 421,60 рублей;

2017  – 677 421,60 рублей;

2018  – 702 849,82 рублей;

2019  – 797 680,03 рублей;

2020 – 830 532,56 рублей;

2021  – 824 572,08 рублей;

2022  – 824 572,08 рублей;

2023  – 677 421,60 рублей;

2024  – 677 421,60 рублей;

2025  – 677 421,60 рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета – 7 992 883,87 рублей, в том числе:

2015 –   677 421,60 рублей;

2016 –   677 421,60 рублей;

2017 –   677 421,60 рублей;

2018  –  702 849,82 рублей;

2019 –   765 502,22 рублей;

2020 –   810 858,07 рублей;

2021 –   824 572,08 рублей;

2022 –   824 572,08 рублей;

2023 –   677 421,60 рублей;

2024 –   677 421,60 рублей;

2025 –   677 421,60 рублей;

за счет средств местного бюджета – 

81 852,30 рублей, в том числе:

2015 – 30 000,00 рублей;

2016 – 0,00 рублей;

2017 – 0,00 рублей;

2018 – 0,00 рублей;

2019 – 32 177,81 рублей;

2020 – 19 674,49 рублей;

2021 – 0,00 рублей;

2022 – 0,00 рублей;

2023 – 0,00 рублей;

2024 – 0,00 рублей;

2025 – 0,00 рублей;

».

1.6. В паспорте подпрограммы № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Зейского района на 2015 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –   

835 296 848,67 рублей, в том числе:

2015  –  65 024 555,01 рублей;

2016  –  65 844 806,25 рублей

2017  –  69 924 470,86 рублей;

2018  –  74 568 786,20 рублей;

2019  –  78 609 805,63 рублей;

2020  –  85 713 765,02 рублей;

2021  –  89 282 288,48 рублей;

2022  –  90 787 548,79 рублей;

2023  –  71 846 940,81 рублей;

2024  –  71 846 940,81 рублей;

2025  –  71 846 940,81 рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –359 653 126,29 рублей, в том числе:

2015  – 31 770 803,76 рублей;

2016  – 29 287 809,92 рублей;

2017  – 30 044 728,70 рублей;

2018  – 28 246 746,13 рублей;

2019  – 55 297 786,17 рублей;

2020  – 29 646 402,39рублей;

2021  – 31 306 220,43 рублей;

2022  – 31 214 374,99 рублей;

2023  – 30 946 084,60 рублей;

2024  – 30 946 084,60 рублей;

2025  – 30 946 084,60 рублей;

за счет средств местного  бюджета –

475 643 722,38 рублей, в том числе:

2015  – 33 253 751,25 рублей;

2016  – 36 556 996,33 рублей;

2017  – 39 879 742,16 рублей;

2018  – 46 322 040,07 рублей;

2019  – 23 312 019,46 рублей;

2020  – 56 067 362,63 рублей;

2021  – 57 976 068,05 рублей;

2022  – 59 394 899,66 рублей;

2023  – 40 900 856,21 рублей;

2024  – 40 900 856,21 рублей;

2025  – 40 900 856,21 рублей.

Планируется привлечение средств  федерального бюджета

                                                                                     ».

              1.7. В паспорте подпрограммы № 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику» строку 7. «Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  –

0,00 рублей, в том числе:

2015 – 0,00  рублей;

2016 – 0,00  рублей;

2017 – 0,00  рублей;

2018 – 0,00  рублей;

2019 – 0,00  рублей;

2020 – 0,00  рублей;

2021 – 0,00  рублей;

2022 – 0,00  рублей;

2023 – 0,00  рублей;

2024 – 0,00  рублей;

2025 – 0,00  рублей;

из них:

за счет средств областного  бюджета –  0,00  рублей, в том числе:

2015 – 0,00 рублей;

2016 – 0,00 рублей;

2017 – 0,00 рублей;

2018 – 0,00 рублей;

2019 – 0,00 рублей;

2020 – 0,00 рублей;

2021 – 0,00 рублей;

2022 – 0,00 рублей;

2023 – 0,00 рублей;

2024 – 0,00 рублей;

2025 – 0,00 рублей;

за счет средств местного бюджета –0,00  рублей, в том числе:

2015 – 0,00  рублей;

2016 – 0,00  рублей;

2017 – 0,00  рублей;

2018 – 0,00  рублей;

2019 – 0,00  рублей;

2020 – 0,00  рублей;

2021 – 0,00 рублей;

2022 – 0,00 рублей;

2023 – 0,00 рублей;

2024 – 0,00 рублей;

2025 – 0,00 рублей;

             

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зейского района                                 Д.А. Василенко

Приложение № 1

к постановлению администрации Зейского района

от 11.08.2020 № 528

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Зейского района

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (рублей), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа

Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Всего, в том числе

004

0000

01 0 00 00000

000

2 571 075 769,84

178 304 609,14

221 658 635,22

232 891 832,50

277 715 721,32

169 037 990,18

269 108 689,83

277 669 488,98

280 209 155,60

221 493 215,69

221 493 215,69

221 493 215,69

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Развитие  систем дошкольного,  общего и дополнительного  образования детей»

004

0700

01 1 00 00000

2 079 481 317,68

143 568 150,64

183 979 612,70

191 420 967,54

229 833 394,06

144 141 029,37

211 575 306,84

218 244 099,61

219 186 660,48

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 1 01 00000

2 056 418 511,45

142 332 775,65

179 128 149,61

185 414 784,14

223 752 397,50

139 258 426,74

211 569 121,28

218 244 099,61

219 186 660,48

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

Компенсация расходов по родительской плате малообеспеченным семьям в дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 01 41000

600

14 670 051,56

1 142 000,00

1 176 348,64

1 188 163,00

1 157 862,94

851 107,98

1 019 903,00

1 019 903,00

1 019 903,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 01 21590

600

211 187 787,58

18 805 512,68

39 243 877,95

28 965 014,50

37 860 205,08

1 438 773,00

1 550 138,44

1 819 332,00

1 819 332,00

26 561 867,31

26 561 867,31

26 561 867,31

004

0702

01 1 01 21590

600

614 278 683,90

117 412 498,53

130 472 336,06

64 749 453,73

90 645 704,46

12 220 715,72

9 270 925,80

9 293 892,80

9 293 892,80

56 973 088,00

56 973 088,00

56 973 088,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0703

01 1 01 22590

600

43 472 772,44

4 972 764,44

6 058 752,32

5 861 506,42

6 605 242,83

653 287,02

417 597,34

417 597,34

417 597,34

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41710

600

7 891 371,95

2 176 834,64

1 478 832,90

2 008 188,49

2 227 515,92

004

0703

01 1 01 41710

600

11 617,20

3 250,00

941,20

7 426,00

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41790

600

711 778 693,60

82 379 687,04

84 631 219,83

87 304 137,53

61 066 211,84

67 466 958,57

68 707 470,84

86 741 002,65

86 741 002,65

86 741 002,65

004

0703

01 1 01 41790

600

6 879 740,23

788 876,55

843 032,67

877 679,29

549 608,51

636 775,15

642 832,89

846 978,39

846 978,39

846 978,39

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 01 S771У

600

128 507 662,23

7 817 850,94

41 120 293,26

40 267 260,25

39 302 257,78

004

0702

01 1 01 S771Ш

600

291 054 587,62

22 780 290,32

89 056 945,44

89 461 834,58

89 755 517,28

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0703

01 1 01 S771Д

600

22 620 904,52

1 968 984,10

6 532 837,75

6 875 886,02

7 243 196,65

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению)

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 S 7711

600

0,00

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41840

600

1 774 900,31

664 960,13

369 980,06

369 980,06

369 980,06

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 01 41850

600

2 242 548,21

436 260,09

602 096,04

602 096,04

602 096,04

004

0703

01 1 01 41850

600

47 190,10

9 438,70

12 583,80

12 583,80

12 583,80

1.2

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 1 02 00000

22 862 580,32

1 205 374,99

4 851 463,09

6 006 183,40

6 080 996,56

4 712 376,72

6 185,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение эффективности содержания имущества образовательных учреждений

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 02 41010

600

19 724 706,11

4 377 786,43

5 611 165,40

6 010 996,56

3 724 757,72

004

0703

01 1 02 41010

600

197 068,00

127 068,00

70 000,00

0,00

Модернизация муниципальных систем общего образования

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 02L0590

600

905 581,65

846 904,99

58 676,66

004

0702

01 1 02S0920

600

1 767 274,56

358 470,00

415 000,00

987 619,00

6 185,56

004

0702

01 1 02L0970

600

0,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 02L0970

600

267 950,00

267 950,00

1.3

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 1 00 00000

200 225,91

30 000,00

0,00

0,00

0,00

170 225,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выявление и поддержка одаренных детей

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 03 41030

600

0,00

004

0702

01 1 03 41030

600

0,00

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 1 03 41040

600

0,00

004

0702

01 1 03 41040

600

30 000,00

30 000,00

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0702

01 1 Е151690

600

170 225,91

170 225,91

Подпрограмма 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы оздоровления детей»

004

0700

01 2 00 00000

000

15 778 363,48

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 446 345,87

1 449 321,32

1 449 321,32

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

2.1

Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании"

004

0700

01 2 01 00000

15 778 363,48

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 446 345,87

1 449 321,32

1 449 321,32

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0707

01 2 01 S7500

600

4 641 881,03

868 500,00

657 434,80

655 400,00

243 944,91

136 699,22

38 958,00

37 372,05

37 372,05

655 400,00

655 400,00

655 400,00

Организация и проведение муниципальных профильных смен

004

0707

01 2 01 41060

600

4 076 630,05

384 207,25

174 870,09

201 128,97

431 469,23

410 104,51

431 950,00

431 950,00

431 950,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

004

0707

01 2 01 41070

600

6 454 299,14

200 000,00

289 721,30

334 402,83

778 049,09

906 394,92

944 849,00

950 550,00

950 550,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком

004

0707

01 2 01 41080

600

309 677,00

309 677,00

Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

004

0707

01 2 01 S7620

600

295 876,26

106 823,96

99 564,89

30 588,87

29 449,27

29 449,27

Подпрограмма 3

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций»

004

0700

01 3 00 00000

000

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие «Организация и обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности»

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0700

01 3 01 00000

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 3 01 41090

600

0,00

004

0702

01 3 01 41090

600

90 514,00

90 514,00

Обеспечение в образовательных организациях антитеррористической безопасности

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 3 01 41100

600

0,00

004

0702

01 3 01 41100

600

0,00

Профилактика травматизма

Отдел образования администрации Зейского района, образовательные учреждения Зейского района

004

0701

01 3 01 41110

600

0,00

004

0702

01 3 01 41110

600

0,00

Подпрограмма 4

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений»

004

0700

01 4 00 00000

000

81 852,30

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

19 674,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав несовершеннолетних»

004

0700

01 4 01 00000

81 852,30

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

19 674,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Диагностика и оказание психологической помощи семьям, имеющим детей «группы риска», подросткам, состоящим на учёте в банке данных несовершеннолетних

Отдел образования администрации Зейского района, администрация Зейского района

004

0702

01 4 01 41120

600

0,00

Проведение мероприятий с подростками и молодёжью, состоящими на учёте в правоохранительных органах, или составляющих «группу риска»

004

0702

01 4 01 41130

600

51 852,30

32 177,81

19 674,49

Создание служб школьной медиации в образовательных учреждениях района

004

0702

01 4 01 41140

600

30 000,00

30 000,00

Подпрограмма 5 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Зейского района на 2015 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»

004

0000

01 5 00 00000

000

475 643 722,38

33 253 751,25

36 556 996,33

39 879 742,16

46 322 040,07

23 312 019,46

56 067 362,63

57 976 068,05

59 573 173,80

40 900 856,21

40 900 856,21

40 900 856,21

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

004

0700

01 5 00 00000

61 462 682,52

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 727 825,47

1 605 026,21

3 411 535,84

3 503 970,55

3 621 238,63

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 10190

100

54 379 475,03

6 018 161,06

6 019 244,81

6 385 939,20

7 017 398,86

37 560,00

2 878 027,33

2 970 462,04

3 087 730,12

6 654 983,87

6 654 983,87

6 654 983,87

004

0709

01 5 01 10190

200

5 417 438,30

503 377,28

600 470,24

937 771,63

496 344,16

484 244,00

498 874,00

498 874,00

498 874,00

299 536,33

299 536,33

299 536,33

004

0709

01 5 01 10190

800

443 274,11

43 008,00

95 278,00

44 000,00

34 082,45

40 727,13

34 634,51

34 634,51

34 634,51

27 425,00

27 425,00

27 425,00

Осуществление ремонта зданий, находящихся в оперативном ведении отдела образования и подведомственных учреждений

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 03 41690

600

180 000,00

180 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 S771О

100

495 223,85

495 223,85

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 S771U

100

532 869,32

532 869,32

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Отдел образования администрации Зейского района

004

0709

01 5 01 41710

100

14 401,91

14 401,91

Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии»

004

1000

01 5 02 00000

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района

Отдел образования администрации Зейского района

004

1001

01 5 02 40200

300

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

004

0700

01 5 03 00000

410 064 532,85

26 350 271,98

29 492 815,76

32 131 099,49

38 213 282,76

21 326 061,41

52 274 894,95

54 091 165,66

55 571 003,33

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 20590

100

154 395 659,24

11 177 291,10

12 189 313,90

14 591 242,10

15 528 157,06

35 340,00

17 538 432,04

18 108 540,38

18 831 813,19

15 465 176,49

15 465 176,49

15 465 176,49

004

0709

01 5 03 20590

200

5 283 502,89

596 856,72

512 048,58

481 454,00

642 656,40

409 654,00

446 406,00

446 406,00

446 406,00

433 871,73

433 871,73

433 871,73

004

0709

01 5 03 20590

800

57 558,86

6 765,49

12 917,00

15 000,00

1 092,53

4 925,37

4 609,22

4 609,22

4 609,22

1 010,27

1 010,27

1 010,27

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 21590

600

71 790 315,39

8 838 643,65

10 049 699,46

9 050 016,02

13 012 362,39

1 578 504,01

796 979,00

859 349,00

859 349,00

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41790

600

15 860 254,70

1 082 778,72

1 504 905,64

1 879 835,19

1 694 365,44

1 742 406,74

1 744 066,25

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41650

600

63 417 410,11

5 730 715,02

6 544 010,02

6 910 608,65

7 474 282,74

4 180 711,52

3 839 775,98

4 390 426,86

4 390 426,86

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41710

600

586 725,90

184 826,80

49 826,00

352 073,10

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41710

100

368 735,11

368 735,11

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям)

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771А

600

516 333,22

516 333,22

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771L

600

18 213 336,38

884 509,65

5 586 972,11

5 760 716,29

5 981 138,33

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

004

0709

01 5 03 S771Л

600

46 711 712,72

4 023 008,26

14 049 912,72

14 214 801,86

14 423 989,88

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41840

600

1 513 005,00

605 202,00

302 601,00

302 601,00

302 601,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771Ц

100

4 809 774,89

4 809 774,89

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41850

600

84 135,15

19 744,82

26 326,44

18 004,38

20 059,51

МУ "ФЦОУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41850

200

0,00

Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы отдела образования и подведомственных учреждений Зейского района

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 41860

600

695 042,69

208 142,69

162 300,00

162 300,00

162 300,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы)

МБУ "ЦООУ Зейского района"

004

0709

01 5 03 S771Ю

600

25 761 030,60

1 449 567,58

7 826 215,00

8 081 003,93

8 404 244,09

Подпрограмма 6 

Подпрограмма 6  «Вовлечение молодежи в социальную практику»

004

0000

01 6 00 00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

004

0700

01 6 01 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики

Отдел образования администрации Зейского района

004

0707

01 6 01 41820

600

0,00

Приложение № 2

к постановлению администрации Зейского района

от  11.08.2020 № 528

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (рублей), годы

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

14

Муниципальная программа

Развитие системы образования в Зейском районе на 2015 – 2025 годы»

Всего

#############

486 393 314,12

529 922 859,51

###########

606 526 225,13

646 704 267,23

653 438 788,10

687 936 223,97

###########

556 225 565,22

556 225 565,22

556 225 565,22

Федеральный бюджет

6 625 951,54

1 554 910,00

1 162 000,00

771 780,00

0,00

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

#############

306 533 794,98

307 102 224,29

###########

328 810 503,81

474 529 015,51

384 330 098,27

410 266 734,99

###########

334 732 349,53

334 732 349,53

334 732 349,53

Местный бюджет

#############

178 304 609,14

221 658 635,22

###########

277 715 721,32

169 037 990,18

269 108 689,83

277 669 488,98

###########

221 493 215,69

221 493 215,69

221 493 215,69

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Развитие  систем дошкольного,  общего и дополнительного  образования детей»

Всего

#############

418 040 950,26

461 057 145,47

###########

527 753 805,25

563 617 641,11

563 199 462,38

594 131 359,82

###########

481 454 122,44

481 454 122,44

481 454 122,44

Федеральный бюджет

6 625 951,54

1 554 910,00

1 162 000,00

771 780,00

0,00

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

#############

272 917 889,62

275 915 532,77

###########

297 920 411,19

416 339 350,20

351 624 155,54

375 887 260,21

###########

302 276 756,96

302 276 756,96

302 276 756,96

Местный бюджет

#############

143 568 150,64

183 979 612,70

###########

229 833 394,06

144 141 029,37

211 575 306,84

218 244 099,61

###########

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»

Всего

#############

407 944 595,27

449 071 651,74

###########

521 672 808,69

546 612 175,17

562 993 276,82

591 900 359,82

###########

481 454 122,44

481 454 122,44

481 454 122,44

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

#############

265 611 819,62

269 943 502,13

###########

297 920 411,19

407 353 748,43

351 424 155,54

373 656 260,21

###########

302 276 756,96

302 276 756,96

302 276 756,96

Местный бюджет

#############

142 332 775,65

179 128 149,61

###########

223 752 397,50

139 258 426,74

211 569 121,28

218 244 099,61

###########

179 177 365,48

179 177 365,48

179 177 365,48

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающми образовательные программы дошкольного образования

Всего

74 618 507,88

2 909 202,65

3 624 095,91

3 959 803,19

4 257 087,77

3 449 096,01

9 820 340,66

10 067 615,42

10 067 615,42

8 821 216,95

8 821 216,95

8 821 216,95

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

74 618 507,88

2 909 202,65

3 624 095,91

3 959 803,19

4 257 087,77

3 449 096,01

9 820 340,66

10 067 615,42

10 067 615,42

8 821 216,95

8 821 216,95

8 821 216,95

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.2.

Компенсация расходов по родительской плате малообеспеченным семьям в дошкольных образовательных учреждениях

Всего

14 670 051,56

1 142 000,00

1 176 348,64

1 188 163,00

1 157 862,94

851 107,98

1 019 903,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

14 670 051,56

1 142 000,00

1 176 348,64

1 188 163,00

1 157 862,94

851 107,98

1 019 903,00

1 019 903,00

1 019 903,00

2 031 620,00

2 031 620,00

2 031 620,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.3.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Всего

137 706 590,44

44 695 271,62

44 954 617,51

48 056 701,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

137 706 590,44

44 695 271,62

44 954 617,51

48 056 701,31

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.4.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

825 466 471,48

136 218 011,21

169 716 214,01

93 714 468,23

128 505 909,54

13 659 488,72

10 821 064,24

11 113 224,80

11 113 224,80

83 534 955,31

83 534 955,31

83 534 955,31

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

825 466 471,48

136 218 011,21

169 716 214,01

93 714 468,23

128 505 909,54

13 659 488,72

10 821 064,24

11 113 224,80

11 113 224,80

83 534 955,31

83 534 955,31

83 534 955,31

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Всего

658 554 930,14

218 007 345,35

221 364 788,71

###########

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

658 554 930,14

218 007 345,35

221 364 788,71

219 182 796,08

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.6.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего

#############

0,00

0,00

0,00

293 663 323,42

314 277 009,67

337 331 059,88

359 315 889,79

###########

293 455 540,01

293 455 540,01

293 455 540,01

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

#############

293 663 323,42

314 277 009,67

337 331 059,88

359 315 889,79

383 010 998,15

293 455 540,01

293 455 540,01

293 455 540,01

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.10.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Всего

43 472 772,44

4 972 764,44

6 058 752,32

5 861 506,42

6 605 242,83

653 287,02

417 597,34

417 597,34

417 597,34

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

43 472 772,44

4 972 764,44

6 058 752,32

5 861 506,42

6 605 242,83

653 287,02

417 597,34

417 597,34

417 597,34

6 022 809,13

6 022 809,13

6 022 809,13

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.13.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего

7 902 989,15

0,00

2 176 834,64

1 482 082,90

2 009 129,69

2 234 941,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

7 902 989,15

0,00

2 176 834,64

1 482 082,90

2 009 129,69

2 234 941,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

Всего

718 658 433,83

0,00

0,00

83 168 563,59

85 474 252,50

88 181 816,82

61 615 820,35

68 103 733,72

69 350 303,73

87 587 981,04

87 587 981,04

87 587 981,04

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

718 658 433,83

0,00

83 168 563,59

85 474 252,50

88 181 816,82

61 615 820,35

68 103 733,72

69 350 303,73

87 587 981,04

87 587 981,04

87 587 981,04

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

503 462 925,29

0,00

0,00

0,00

0,00

114 498 816,70

130 177 238,70

129 729 094,83

###########

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

83 900 675,44

83 900 675,44

Местный бюджет

419 562 249,85

0,00

30 598 141,26

130 177 238,70

129 729 094,83

129 057 775,06

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Всего

26 911 651,83

0,00

0,00

0,00

0,00

6 259 731,41

6 532 837,75

6 875 886,02

7 243 196,65

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

4 290 747,31

4 290 747,31

Местный бюджет

22 620 904,52

0,00

1 968 984,10

6 532 837,75

6 875 886,02

7 243 196,65

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Всего

1 774 900,31

0,00

0,00

0,00

0,00

664 960,13

369 980,06

369 980,06

369 980,06

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

1 774 900,31

0,00

664 960,13

369 980,06

369 980,06

369 980,06

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.14.

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего

2 289 738,31

0,00

0,00

0,00

0,00

445 698,79

614 679,84

614 679,84

614 679,84

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

2 289 738,31

0,00

445 698,79

614 679,84

614 679,84

614 679,84

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.4.

Обеспечение питанием обучающихся начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Всего

14 254 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 436 220,00

4 272 755,00

4 272 755,00

4 272 755,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

14 254 485,00

1 436 220,00

4 272 755,00

4 272 755,00

4 272 755,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 1

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования»

Всего

52 540 701,96

10 066 354,99

11 985 493,73

7 108 723,40

6 080 996,56

13 600 947,72

206 185,56

2 231 000,00

1 261 000,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 488 690,00

1 554 910,00

1 162 000,00

771 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

26 189 431,64

7 306 070,00

5 972 030,64

330 760,00

0,00

8 888 571,00

200 000,00

2 231 000,00

1 261 000,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

22 862 580,32

1 205 374,99

4 851 463,09

6 006 183,40

6 080 996,56

4 712 376,72

6 185,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Повышение эффективности содержания имущества образовательных учреждений

Всего

19 921 774,11

0,00

4 377 786,43

5 738 233,40

6 080 996,56

3 724 757,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

19 921 774,11

0,00

4 377 786,43

5 738 233,40

6 080 996,56

3 724 757,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.8.

Модернизация муниципальных систем общего образования

Всего

27 756 437,85

10 066 354,99

7 607 707,30

0,00

0,00

9 876 190,00

206 185,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2 716 910,00

1 554 910,00

1 162 000,00

0,00

Областной бюджет

22 366 671,64

7 306 070,00

5 972 030,64

0,00

0,00

8 888 571,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

2 672 856,21

1 205 374,99

473 676,66

0,00

0,00

987 619,00

6 185,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.9.

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

Всего

3 492 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 231 000,00

1 261 000,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

3 492 000,00

2 231 000,00

1 261 000,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.9.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Всего

1 370 490,00

0,00

0,00

1 370 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

771 780,00

771 780,00

Областной бюджет

330 760,00

330 760,00

Местный бюджет

267 950,00

267 950,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 1

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»

Всего

3 434 518,22

30 000,00

0,00

0,00

0,00

3 404 518,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3 137 261,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

97 030,77

0,00

0,00

0,00

0,00

97 030,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

200 225,91

30 000,00

0,00

0,00

0,00

170 225,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.

Выявление и поддержка одаренных детей

Всего

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

30 000,00

30 000,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.12.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

1.12.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Всего

3 404 518,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3 404 518,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3 137 261,54

3 137 261,54

Областной бюджет

97 030,77

97 030,77

Местный бюджет

170 225,91

170 225,91

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы оздоровления детей»

Всего

32 707 882,99

2 620 387,25

2 343 486,19

2 731 808,80

3 500 783,86

3 679 140,46

3 695 028,14

3 698 003,59

3 698 003,59

2 247 080,37

2 247 080,37

2 247 080,37

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

16 929 519,51

1 167 680,00

1 221 460,00

1 231 200,00

1 940 496,67

2 126 376,92

2 248 682,27

2 248 682,27

2 248 682,27

832 086,37

832 086,37

832 086,37

Местный бюджет

15 778 363,48

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 446 345,87

1 449 321,32

1 449 321,32

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании"

Всего

32 707 882,99

2 620 387,25

2 343 486,19

2 731 808,80

3 500 783,86

3 679 140,46

3 695 028,14

3 698 003,59

3 698 003,59

2 247 080,37

2 247 080,37

2 247 080,37

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

16 929 519,51

1 167 680,00

1 221 460,00

1 231 200,00

1 940 496,67

2 126 376,92

2 248 682,27

2 248 682,27

2 248 682,27

832 086,37

832 086,37

832 086,37

Местный бюджет

15 778 363,48

1 452 707,25

1 122 026,19

1 500 608,80

1 560 287,19

1 552 763,54

1 446 345,87

1 449 321,32

1 449 321,32

1 414 994,00

1 414 994,00

1 414 994,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Всего

16 978 413,36

2 036 180,00

1 878 894,80

1 886 600,00

1 454 658,28

1 366 992,17

1 298 600,30

1 297 014,35

1 297 014,35

1 487 486,37

1 487 486,37

1 487 486,37

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

12 336 532,33

1 167 680,00

1 221 460,00

1 231 200,00

1 210 713,37

1 230 292,95

1 259 642,30

1 259 642,30

1 259 642,30

832 086,37

832 086,37

832 086,37

Местный бюджет

4 641 881,03

868 500,00

657 434,80

655 400,00

243 944,91

136 699,22

38 958,00

37 372,05

37 372,05

655 400,00

655 400,00

655 400,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.2.

Организация и проведение муниципальных профильных смен

Всего

4 076 630,05

384 207,25

174 870,09

201 128,97

431 469,23

410 104,51

431 950,00

431 950,00

431 950,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

4 076 630,05

384 207,25

174 870,09

201 128,97

431 469,23

410 104,51

431 950,00

431 950,00

431 950,00

393 000,00

393 000,00

393 000,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.3.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Всего

6 454 299,14

200 000,00

289 721,30

334 402,83

778 049,09

906 394,92

944 849,00

950 550,00

950 550,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

6 454 299,14

200 000,00

289 721,30

334 402,83

778 049,09

906 394,92

944 849,00

950 550,00

950 550,00

366 594,00

366 594,00

366 594,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.4.

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком

Всего

309 677,00

0,00

0,00

309 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

309 677,00

0,00

0,00

309 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

2.5.

Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Всего

4 888 863,44

0,00

0,00

0,00

836 607,26

995 648,86

1 019 628,84

1 018 489,24

1 018 489,24

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

4 592 987,18

729 783,30

896 083,97

989 039,97

989 039,97

989 039,97

Местный бюджет

295 876,26

0,00

0,00

0,00

106 823,96

99 564,89

30 588,87

29 449,27

29 449,27

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 3

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций»

Всего

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Основное мероприятие «Организация и обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности»

Всего

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений

Всего

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

90 514,00

0,00

0,00

90 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

3.2.

Обеспечение в образовательных организациях антитеррористической безопасности

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

3.3.

Профилактика травматизма

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 4

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений»

Всего

8 074 736,17

707 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

797 680,03

830 532,56

824 572,08

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

7 992 883,87

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

810 858,07

824 572,08

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Местный бюджет

81 852,30

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

19 674,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав несовершеннолетних»

Всего

8 074 736,17

707 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

797 680,03

830 532,56

824 572,08

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

7 992 883,87

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

810 858,07

824 572,08

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Местный бюджет

81 852,30

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

19 674,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Диагностика и оказание психологической помощи семьям, имеющим детей «группы риска», подросткам, состоящим на учёте в банке данных несовершеннолетних

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

4.2.

Проведение мероприятий с подростками и молодёжью, состоящими на учёте в правоохранительных органах, или составляющих «группу риска»

Всего

51 852,30

0,00

0,00

0,00

0,00

32 177,81

19 674,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

51 852,30

32 177,81

19 674,49

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

4.3.

Создание служб школьной медиации в образовательных учреждениях района

Всего

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

30 000,00

30 000,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

4.4.

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего

7 992 883,87

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

810 858,07

824 572,08

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

7 992 883,87

677 421,60

677 421,60

677 421,60

702 849,82

765 502,22

810 858,07

824 572,08

824 572,08

677 421,60

677 421,60

677 421,60

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Зейского района на 2015 – 2025 годы» и прочие мероприятия в области образования»

Всего

835 296 848,67

65 024 555,01

65 844 806,25

69 924 470,86

74 568 786,20

78 609 805,63

85 713 765,02

89 282 288,48

90 787 548,79

71 846 940,81

71 846 940,81

71 846 940,81

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

359 653 126,29

31 770 803,76

29 287 809,92

30 044 728,70

28 246 746,13

55 297 786,17

29 646 402,39

31 306 220,43

31 214 374,99

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

Местный бюджет

475 643 722,38

33 253 751,25

36 556 996,33

39 879 742,16

46 322 040,07

23 312 019,46

56 067 362,63

57 976 068,05

59 573 173,80

40 900 856,21

40 900 856,21

40 900 856,21

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего

63 898 956,59

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 727 825,47

4 041 300,28

3 411 535,84

3 503 970,55

3 621 238,63

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 450 675,98

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450 675,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

61 448 280,61

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 727 825,47

1 590 624,30

3 411 535,84

3 503 970,55

3 621 238,63

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления

Всего

60 240 187,44

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 547 825,47

562 531,13

3 411 535,84

3 503 970,55

3 621 238,63

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

60 240 187,44

6 564 546,34

6 714 993,05

7 367 710,83

7 547 825,47

562 531,13

3 411 535,84

3 503 970,55

3 621 238,63

6 981 945,20

6 981 945,20

6 981 945,20

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Осуществление ремонта зданий, находящихся в оперативном ведении отдела образования и подведомственных учреждений

Всего

180 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

180 000,00

180 000,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Всего

3 478 769,15

0,00

0,00

0,00

0,00

3 478 769,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

2 450 675,98

0,00

2 450 675,98

Местный бюджет

1 028 093,17

1 028 093,17

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии»

Всего

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.10.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района

Всего

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

4 116 507,01

338 932,93

349 187,52

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

380 931,84

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Всего

435 615 860,39

26 350 271,98

29 492 815,76

32 131 099,49

38 213 282,76

46 877 388,95

52 274 894,95

54 091 165,66

55 571 003,33

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

25 536 925,63

0,00

0,00

0,00

0,00

25 536 925,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

410 078 934,76

26 350 271,98

29 492 815,76

32 131 099,49

38 213 282,76

21 340 463,32

52 274 894,95

54 091 165,66

55 571 003,33

33 537 979,17

33 537 979,17

33 537 979,17

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего

159 736 720,99

11 780 913,31

12 714 279,48

15 087 696,10

16 171 905,99

449 919,37

17 989 447,26

18 559 555,60

19 282 828,41

15 900 058,49

15 900 058,49

15 900 058,49

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

159 736 720,99

11 780 913,31

12 714 279,48

15 087 696,10

16 171 905,99

449 919,37

17 989 447,26

18 559 555,60

19 282 828,41

15 900 058,49

15 900 058,49

15 900 058,49

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.3.

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

71 790 315,39

8 838 643,65

10 049 699,46

9 050 016,02

13 012 362,39

1 578 504,01

796 979,00

859 349,00

859 349,00

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

71 790 315,39

8 838 643,65

10 049 699,46

9 050 016,02

13 012 362,39

1 578 504,01

796 979,00

859 349,00

859 349,00

8 915 137,62

8 915 137,62

8 915 137,62

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.3.

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятия по энергосбережению

Всего

15 860 254,70

0,00

0,00

1 082 778,72

1 504 905,64

1 879 835,19

1 694 365,44

1 742 406,74

1 744 066,25

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

15 860 254,70

1 082 778,72

1 504 905,64

1 879 835,19

1 694 365,44

1 742 406,74

1 744 066,25

2 070 632,24

2 070 632,24

2 070 632,24

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.4.

Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям

Всего

63 417 410,11

5 730 715,02

6 544 010,02

6 910 608,65

7 474 282,74

4 180 711,52

3 839 775,98

4 390 426,86

4 390 426,86

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

63 417 410,11

5 730 715,02

6 544 010,02

6 910 608,65

7 474 282,74

4 180 711,52

3 839 775,98

4 390 426,86

4 390 426,86

6 652 150,82

6 652 150,82

6 652 150,82

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего

969 862,92

0,00

184 826,80

0,00

49 826,00

735 210,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

969 862,92

0,00

184 826,80

0,00

49 826,00

735 210,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Всего

1 513 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 202,00

302 601,00

302 601,00

302 601,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

1 513 005,00

605 202,00

302 601,00

302 601,00

302 601,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организация и осуществление подвоза учащихся к муниципальным образовательным

Всего

21 149 444,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3 820 618,14

5 586 972,11

5 760 716,29

5 981 138,33

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

2 419 775,27

2 419 775,27

Местный бюджет

18 729 669,60

1 400 842,87

5 586 972,11

5 760 716,29

5 981 138,33

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

54 830 791,03

0,00

0,00

0,00

0,00

12 142 086,57

14 049 912,72

14 214 801,86

14 423 989,88

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

8 119 078,31

8 119 078,31

Местный бюджет

46 711 712,72

4 023 008,26

14 049 912,72

14 214 801,86

14 423 989,88

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего

16 314 973,91

0,00

0,00

0,00

0,00

16 314 973,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

11 505 199,02

11 505 199,02

Местный бюджет

4 809 774,89

4 809 774,89

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего

84 135,15

0,00

0,00

0,00

0,00

19 744,82

26 326,44

18 004,38

20 059,51

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

84 135,15

19 744,82

26 326,44

18 004,38

20 059,51

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы отдела образования и подведомственных учреждений Зейского района

Всего

695 042,69

0,00

0,00

0,00

0,00

208 142,69

162 300,00

162 300,00

162 300,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

695 042,69

208 142,69

162 300,00

162 300,00

162 300,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Организация и осуществление консультационно-юридической, методической работы)

Всего

29 253 903,63

0,00

0,00

0,00

0,00

4 942 440,61

7 826 215,00

8 081 003,93

8 404 244,09

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

3 492 873,03

3 492 873,03

Местный бюджет

25 761 030,60

1 449 567,58

7 826 215,00

8 081 003,93

8 404 244,09

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 5 

Основное мероприятие «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан»

Всего

331 665 524,68

31 770 803,76

29 287 809,92

30 044 728,70

28 246 746,13

27 310 184,56

29 646 402,39

31 306 220,43

31 214 374,99

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

331 665 524,68

31 770 803,76

29 287 809,92

30 044 728,70

28 246 746,13

27 310 184,56

29 646 402,39

31 306 220,43

31 214 374,99

30 946 084,60

30 946 084,60

30 946 084,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

Всего

18 267 731,42

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

1 435 699,65

1 561 004,43

2 386 002,60

2 287 982,77

2 287 982,77

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

18 267 731,42

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

1 435 699,65

1 561 004,43

2 386 002,60

2 287 982,77

2 287 982,77

1 384 843,20

1 384 843,20

1 384 843,20

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.7.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также на выплату вознаграждения

Всего

284 692 737,69

25 973 767,74

23 978 928,00

26 123 359,90

24 166 735,59

23 743 932,03

24 921 488,57

25 606 861,05

25 606 861,05

28 190 267,92

28 190 267,92

28 190 267,92

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

284 692 737,69

25 973 767,74

23 978 928,00

26 123 359,90

24 166 735,59

23 743 932,03

24 921 488,57

25 606 861,05

25 606 861,05

28 190 267,92

28 190 267,92

28 190 267,92

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.8.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

2 677 614,07

183 089,76

207 007,22

488 239,36

337 886,77

235 806,91

141 791,93

146 061,18

146 061,18

263 889,92

263 889,92

263 889,92

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

2 677 614,07

183 089,76

207 007,22

488 239,36

337 886,77

235 806,91

141 791,93

146 061,18

146 061,18

263 889,92

263 889,92

263 889,92

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

5.9.

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

Всего

26 027 441,50

4 229 103,06

3 717 031,50

2 048 286,24

2 306 424,12

1 769 441,19

2 197 119,29

3 265 315,43

3 173 469,99

1 107 083,56

1 107 083,56

1 107 083,56

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

26 027 441,50

4 229 103,06

3 717 031,50

2 048 286,24

2 306 424,12

1 769 441,19

2 197 119,29

3 265 315,43

3 173 469,99

1 107 083,56

1 107 083,56

1 107 083,56

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Подпрограмма 6

Подпрограмма 6  «Вовлечение молодежи в социальную практику»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

Областной бюджет

0,00

Местный бюджет

0,00

Территориальные внебюджетные фонды

0,00

Юридические лица

0,00

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать