Основная информация

Дата опубликования: 11 марта 2020г.
Номер документа: RU46034505202000014
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Курская область
Принявший орган: Администрация Поныровского района Курской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2020 г. №120

О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 №530

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 №291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решением Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 13.12.2019 №74 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация Поныровского района Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 №530.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                                       В.С. Торубаров

Утверждены

постановлением Администрации

Поныровского района Курской области

от 11.03.2020 №120

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 266899, 807 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 27978, 907 тыс. рублей;

2016 год - 28299, 898 тыс. рублей;

2017 год - 28673, 409 тыс. рублей;

2018 год - 33318, 794 тыс. рублей;

2019 год - 38110, 967 тыс. рублей;

2020 год - 36442, 442 тыс. рублей;

2021 год - 37037, 695 тыс. рублей;

2022 год - 37037, 695 тыс. рублей.

По подпрограмме «Искусство» объем бюджетных ассигнований составляет 89506, 497 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 10487, 647 тыс. рублей;

2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;

2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;

2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;

2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;

2020 год - 11845, 994 тыс. рублей;

2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;

2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.

По подпрограмме «Наследие» объем бюджетных ассигнований составляет 78867, 951 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 7714, 434 тыс. рублей;

2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;

2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;

2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;

2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;

2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;

2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;

2022 год - 11358, 049 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» объем бюджетных ассигнований составляет 52945, 734 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;

2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;

2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;

2018 год - 6534, 694тыс. рублей;

2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;

2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;

2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;

2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объем бюджетных ассигнований составляет 45579, 625 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;

2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;

2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;

2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;

2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;

2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;

2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;

2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

2. В абзаце втором Задачи 4. подраздела 2.2 Раздела 2 Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022».

3. В подразделе 2.4 Раздела 2 Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022».

4. В разделе 9 Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 266899, 807 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 27978, 907 тыс. рублей

2016 год - 28299, 898 тыс. рублей;

2017 год - 28673, 409 тыс. рублей;

2018 год - 33318, 794 тыс. рублей;

2019 год - 38110, 967 тыс. рублей;

2020 год - 36442, 442 тыс. рублей;

2021 год - 37037, 695 тыс. рублей;

2022г од - 37037, 695 тыс. рублей.»

5. В паспорте Подпрограммы 1:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89506, 497 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 10487, 647 тыс. рублей

2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;

2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;

2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;

2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;

2020 год - 11845, 994 тыс. рублей.

2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;

2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

6. В абзаце шестнадцатом раздела 2 Подпрограммы 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

7. В абзаце двадцать восьмом раздела 3 Подпрограммы 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

8. В разделе 8 Подпрограммы 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89506, 497 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год - 10487, 647 тыс. рублей

2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;

2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;

2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;

2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;

2020г од - 11845, 994 тыс. рублей.

2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;

2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.»

9. В паспорте Подпрограммы 2:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78867, 951 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 7714, 434тыс. рублей;

2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;

2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;

2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;

2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;

2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;

2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;

2022 год - 11358, 049 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

10. В абзаце семнадцатом раздела 2 Подпрограммы 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

11. В абзаце тридцать втором раздела 3 Подпрограммы 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

12. В разделе 8 Подпрограммы 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78867, 951 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 7714, 434тыс. рублей;

2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;

2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;

2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;

2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;

2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;

2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;

2022 год - 11358, 049 тыс. рублей.»

13. В паспорте Подпрограммы 3:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52945, 734 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;

2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;

2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;

2018 год - 6534, 694 тыс. рублей;

2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;

2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;

2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;

2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

14. В разделе 8 Подпрограммы 3 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52945, 734 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;

2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;

2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;

2018 год - 6534, 694 тыс. рублей;

2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;

2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;

2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;

2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.»

15. В паспорте Подпрограммы 4:

а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы «2021» заменить цифрами «2022»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45579, 625 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:

2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;

2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;

2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;

2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;

2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;

2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;

2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;

2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»

16. В абзаце двадцатом раздела 2 Подпрограммы 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

17. В разделе 8. Подпрограммы 4 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45579, 625 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;

2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;

2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;

2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;

2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;

2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;

2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;

2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.»

18. Приложения №№1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение №1

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значение

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения

процент

70, 0

75, 0

80, 0

85, 0

90, 0

95, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

2.

Прирост качества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом

процент

1, 0

1.1

1, 3

2, 0

2, 1

2, 1

2, 4

2, 5

3, 0

3, 5

3, 5

3,

Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

процент

1, 0

1, 5

1.8

2.1

2, 2

2, 4

2, 8

2, 9

3, 0

3, 5

3, 5

4.

Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе

процент

46, 7

56, 1

64, 9

66, 7

82.4

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

Подпрограмма 1 «Искусство»

1.

Среднее число зрителей на мероприятиях (на тысячу человек)

человек

56

58

61

62

63

64

66

76

70

70

70

2.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения

человек

56

58

61

62

63

64

66

76

70

70

70

3.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

единица

0, 8

0, 8

0, 9

0, 9

0, 9

0, 9

0, 9

1, 0

1, 0

1, 1

1, 1

4.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей

процент

1, 0

3, 0

3, 0

5, 0

6, 0

7, 0

8, 0

9, 0

10, 0

10, 0

10, 0

Подпрограмма 2 «Наследие»

1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процент

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

71, 0

2.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек

тыс. экз.

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

15, 0

3.

Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки

экземпляров

1846

1900

1933

2000

2050

2050

2100

2100

2150

2200

2200

4.

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек поселения

процент

92, 0

92, 0

92, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

100, 0

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

1.

Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей

процент

25, 0

29, 0

30, 0

31, 0

31, 0

33, 0

33, 0

33, 0

33, 0

33, 0

33, 0

2.

Охват дополнительным образованием детей от общего количества в возрасте от 6 до 18 лет

процент

11, 5

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

1.

Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы

раб.дней

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение №2

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

№п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Подпрограмма 1 «Искусство»

1.

1.1.Организация культурно-досуговой деятельности

МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области

2015

2022

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Поныровского района;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Поныровского района;

высокий уровень качества и доступности муниципальных услуг;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

высокий уровень качества и доступности услуг кинопоказа;

укрепление материально-технической базы отдела кинообслуживания;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие системы кинопоказа;

популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства;

углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры;

сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства;

развитие межрегиональных творческих связей района;

организация культурного досуга детского населения района;

улучшение качества оказываемых услуг населению района

Сокращение сети учреждений культуры;

снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры;

снижение уровня качества и доступности услуг кинопоказа

лишение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;

ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения Поныровского района;

утрата традиций исполнительской культуры в различных жанрах искусства;

снижение имиджа Поныровского района за пределами региона;

снижение спектра оказываемых услуг населению района;

Оказывает влияние на показатели: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;

оказывает влияние на число зрителей на культурно-досуговых мероприятиях

Подпрограмма 2 «Наследие»

2.

2.1 Развитие библиотечного дела

МКУК «Межпоселенческая библиотека»

2015

2022

Интеграция библиотек Поныровского района в единую информационную сеть;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

Отставание системы библиотечно­информационного обслуживания от уровня других регионов;

экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть;

снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела

Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Поныровского района;

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

3.

3.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей

МКОУ ДОД «Поныровская детская школа искусств»

2015

2022

Повышение качества образовательных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей;

вовлечение одаренных детей и молодежи в творческие состязания, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, повышение уровня педагогического мастерства;

сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества

Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг;

несоответствие материально-технической базы задачам развития образовательных организаций;

снижение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей

снижение количества участников в областных, Международных и Всероссийских конкурсах;

несоответствие содержания учебного процесса в образовательных учреждениях современным требованиям;

частичная утрата уровня мастерства в различных жанрах художественного творчества

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;

увеличение количества лауреатов областных, Международных и Всероссийских конкурсов

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

4.

4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области

Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области

2015

2022

Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;

укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование

Создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки;

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активации инновационной деятельности в сфере культуры;

успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;

повышение эффективности информации в отраслях культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры

Невозможность отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района эффективно выполнять свои функции;

Снижение качества и количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению района;

отсутствие привлекательности муниципальных учреждений культуры и как следствие, падение числа посетителей и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;

снижение качества жизни отдельных категорий граждан;

снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района;

снижение спектра оказываемых услуг населению района;

нарушение кадровой преемственности

Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;

увеличение числа посетителей, пользующихся услугами учреждения культуры после проведения капитального ремонта;

Приложение №3

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:

Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий, единиц

Подпрограмма 1

Искусство

Основное мероприятие 1.1

Организация культурно-досуговой деятельности

484

484

484

9029, 247

10889, 159

12869, 103

Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:

Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан

Показатель объема услуги:

Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров

Подпрограмма 2

Наследие

Основное мероприятие 2.1

Развитие библиотечного дела

96, 1

96, 1

96, 1

8713, 960

10218, 519

11286, 524

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:

Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях

Показатель объема услуги:

%

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей

50

50

50

5992, 583

6534, 694

7258, 908

Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:

Показатель объема услуги:

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

Подпрограмма 4

Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации

Основное мероприятие

4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

4.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области;

5

5

5

4937, 619

5676, 422

6696, 432

Приложение №4

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском

районе Курской области»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа 1

«Развитие культуры Поныровского района Курской области»

всего

х

х

х

х

27978, 907

28299, 898

28673, 409

33318, 794

38110, 967

36442, 442

37037, 695

37037, 695

федеральный бюджет

005

х

х

х

0, 000

0, 000

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

005

х

х

х

1217, 275

4204, 341

1629, 144

1455, 480

1745, 497

1346, 349

1346, 349

1346, 349

местный бюджет

005

х

х

х

26761, 632

24095, 557

27044, 265

31863, 314

36365, 470

35096, 093

35691, 346

35691, 346

внебюджетные источники

х

х

х

х

0, 000

0, 000

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

«Искусство»

всего

х

х

х

х

10487, 647

10414, 693

9029, 247

10889, 159

12869, 103

11845, 994

11985, 327

11985, 327

федеральный бюджет

х

х

х

х

0, 000

0, 000

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

х

х

х

х

554, 265

3439, 257

720, 965

651, 778

727, 472

572, 85

572, 85

572, 85

местный бюджет

х

х

х

х

9933, 382

6975, 436

8308, 282

10237, 381

12141, 631

11273, 144

11412, 477

11412, 477

внебюджетные источники

х

х

х

х

0, 000

0, 000

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Организация культурно-досуговой деятельности

Всего, в том числе:

х

х

х

х

10487, 647

10414, 693

9029, 247

10889, 159

12869, 103

11845, 994

11985, 327

11985, 327

областной бюджет

005

1003

110113350

200

2, 756

2, 687

3, 551

3, 688

2, 433

2, 850

2, 850

2, 850

005

0801

110113320

200

0, 000

2816, 214

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

005

1003

110113350

300

551, 509

620, 356

717, 414

648, 090

725, 039

570, 000

570, 000

570, 000

местный бюджет

005

0801

111401

100

5112, 960

0, 000

7332, 163

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

005

0801

01101С1401

100

0, 000

0, 000

5416, 413

8435, 701

9937, 259

10202, 398

10678, 317

10678, 317

005

0801

01101С1401

200

4795, 422

0, 000

1409, 380

866, 658

1000, 822

721, 005

721, 005

721, 005

01101С1403

200

0, 000

0, 000

285, 430

109, 257

187, 110

0, 000

0, 000

0, 000

01101С1463

200

0, 000

0, 000

0, 000

496, 385

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

01101L4670

200

0, 000

0, 000

0, 000

308, 360

483, 912

0, 000

0, 000

0, 000

01101S3320

200

0, 000

123, 786

0, 000

0, 000

0, 000

336, 586

0, 000

0, 000

01101С1444

200

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

522, 927

0, 000

0, 000

0, 000

005

0801

01101С1401

800

25, 000

25, 857

23, 308

21, 020

9, 601

13, 155

13, 155

13, 155

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

х

х

х

х

7714, 434

7199, 973

8713, 96

10218, 519

11286, 524

11018, 443

11358, 049

11358, 049

федеральный бюджет

х

х

х

х

0

0, 000

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

х

х

х

х

488, 734

544, 062

651, 799

593, 994

725, 462

491, 627

491, 627

491, 627

местный бюджет

х

х

х

х

7225, 700

6655, 911

8062, 161

9624, 525

10561, 062

10526, 816

10866, 422

10866, 422

внебюджетные источники

х

х

х

х

0

0, 000

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

х

х

х

х

7714, 434

7199, 973

8713, 96

10218, 519

11286, 524

11018, 443

11358, 049

11358, 049

областной бюджет

005

1003

120113350

200

2, 432

2, 585

2, 838

2, 955

2, 449

2, 500

2, 500

2, 500

005

1003

120113350

300

486, 302

541, 477

648, 961

591, 039

723, 013

489, 127

489, 127

489, 127

местный бюджет

005

0801

01201С1401

100

6070, 700

5925, 411

7445, 771

8953, 991

9287, 597

9704, 098

10214, 840

10214, 840

005

0801

01201С1401

200

1024, 600

724, 700

516, 674

563, 330

803, 707

646, 735

646, 735

646, 735

005

0801

01201С1401

800

13, 000

5, 800

7, 316

4, 804

0, 622

4, 847

4, 847

4, 847

Основное мероприятие 2.2

Сохранение объектов культурного наследия

Всего, в том числе:

х

х

х

х

117, 400

0, 000

0, 000

102, 400

469, 136

171, 136

0, 000

0, 000

местный бюджет

005

0113

01202П1490

500

0, 000

0, 000

0, 000

47, 400

51, 136

51, 136

0, 000

0, 000

005

0801

01201С1403

200

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

148, 000

0, 000

0, 000

0, 000

006

0801

01101С1442

200

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

220, 000

0, 000

0, 000

0, 000

005

0804

0122П1463

500

117, 400

0, 000

0, 000

55, 000

50, 000

120, 000

0, 000

0, 000

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

всего

х

х

х

х

5488, 420

6054, 226

5992, 583

6534, 694

7258, 908

7076, 535

7270, 184

7270, 184

федеральный бюджет

005

х

х

х

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

областной бюджет

005

х

х

х

150, 000

196, 746

219, 192

160, 000

239, 691

229, 000

229, 000

229, 000

местный бюджет

005

х

х

х

5338, 420

5857, 480

5773, 391

6374, 694

7019, 217

6847, 535

7041, 184

7041, 184

внебюджетные источники

х

х

х

х

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

Основное мероприятие 3, 1

Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

Всего, в том числе:

005

х

х

х

5488, 420

6054, 226

5992, 583

6534, 694

7258, 908

723, 504

723, 504

723, 504

областной бюджет

005

1003

130113070

200

0, 746

0, 739

1, 188

0, 732

0, 959

1, 140

1, 140

1, 140

005

1003

130113070

300

149, 254

196, 007

218, 004

159, 268

238, 732

227, 860

227, 860

227, 860

005

0703

01301С1401

100

4688, 800

4928, 480

5411, 654

5842, 333

6531, 059

6487, 180

6680, 829

6680, 829

005

0703

01301С1401

200

460, 020

919, 400

349, 224

525, 801

423, 357

353, 464

353, 464

353, 464

005

0703

01301С1403

200

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

55, 000

0, 000

0, 000

0, 000

005

0703

01301С1401

800

9, 600

9, 600

12, 513

6, 560

9, 801

6, 891

6, 891

6, 891

Подпрограмма 4

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

всего

х

х

х

х

4288, 406

4631, 006

4937, 619

5676, 422

6696, 432

6501, 470

6424, 135

6424, 135

федеральный бюджет

005

х

х

х

0

0, 000

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

005

х

х

х

24, 276

24, 276

37, 188

49, 708

52, 872

52, 872

52, 872

52, 872

местный бюджет

005

х

х

х

4264, 130

4606, 730

4900, 431

5626, 714

6643, 560

6448, 598

6371, 263

6371, 263

внебюджетные источники

005

х

х

х

0

0, 000

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области

Всего, в том числе:

х

х

х

х

1086, 430

1134, 130

1046, 743

1108, 251

1125, 471

1267, 119

1189, 784

1189, 784

Местный бюджет

005

0804

01401С1402

х

1086, 430

1134, 130

1043, 743

1108, 251

1125, 471

1267, 119

1189, 784

1189, 784

0804

01401С1402

100

0, 000

1133, 930

1046, 703

1108, 001

1125, 471

1267, 119

1189, 784

1189, 784

800

0, 000

0, 200

0, 040

0, 250

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области

Всего, в том числе:

х

х

х

х

3201, 976

3496, 876

3890, 876

4568, 171

5570, 961

5234, 351

5234, 351

5234, 351

областной бюджет

005

0804

0140213340

100

24, 276

24, 276

37, 188

49, 708

52, 872

52, 872

52, 872

52, 872

0804

01402С1401

100

3009, 600

3214, 000

3692, 062

4339, 313

4594, 409

5007, 879

5007, 879

5007, 879

0804

01402С1401

200

164, 200

257, 600

161, 626

178, 900

173, 680

173, 400

173, 400

173, 400

0804

01401С1463

200

0, 000

0, 000

0, 000

0, 000

750, 000

0, 000

0, 000

0, 000

0804

01402С1401

800

0, 000

1, 000

0, 000

0, 250

0, 000

0, 200

0, 200

0, 200

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Поныровского района Курской области от 11.03.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать