Основная информация
Дата опубликования: | 11 марта 2020г. |
Номер документа: | RU46034505202000014 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Курская область |
Принявший орган: | Администрация Поныровского района Курской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2020 г. №120
О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 №530
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 №291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решением Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 13.12.2019 №74 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация Поныровского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 №530.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Поныровского района В.С. Торубаров
Утверждены
постановлением Администрации
Поныровского района Курской области
от 11.03.2020 №120
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 266899, 807 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 27978, 907 тыс. рублей;
2016 год - 28299, 898 тыс. рублей;
2017 год - 28673, 409 тыс. рублей;
2018 год - 33318, 794 тыс. рублей;
2019 год - 38110, 967 тыс. рублей;
2020 год - 36442, 442 тыс. рублей;
2021 год - 37037, 695 тыс. рублей;
2022 год - 37037, 695 тыс. рублей.
По подпрограмме «Искусство» объем бюджетных ассигнований составляет 89506, 497 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 10487, 647 тыс. рублей;
2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;
2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;
2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;
2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;
2020 год - 11845, 994 тыс. рублей;
2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;
2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.
По подпрограмме «Наследие» объем бюджетных ассигнований составляет 78867, 951 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 7714, 434 тыс. рублей;
2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;
2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;
2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;
2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;
2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;
2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;
2022 год - 11358, 049 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» объем бюджетных ассигнований составляет 52945, 734 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;
2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;
2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;
2018 год - 6534, 694тыс. рублей;
2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;
2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;
2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;
2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.
По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объем бюджетных ассигнований составляет 45579, 625 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;
2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;
2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;
2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;
2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;
2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;
2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;
2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
2. В абзаце втором Задачи 4. подраздела 2.2 Раздела 2 Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022».
3. В подразделе 2.4 Раздела 2 Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022».
4. В разделе 9 Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 266899, 807 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 27978, 907 тыс. рублей
2016 год - 28299, 898 тыс. рублей;
2017 год - 28673, 409 тыс. рублей;
2018 год - 33318, 794 тыс. рублей;
2019 год - 38110, 967 тыс. рублей;
2020 год - 36442, 442 тыс. рублей;
2021 год - 37037, 695 тыс. рублей;
2022г од - 37037, 695 тыс. рублей.»
5. В паспорте Подпрограммы 1:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89506, 497 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 10487, 647 тыс. рублей
2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;
2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;
2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;
2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;
2020 год - 11845, 994 тыс. рублей.
2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;
2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
6. В абзаце шестнадцатом раздела 2 Подпрограммы 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
7. В абзаце двадцать восьмом раздела 3 Подпрограммы 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
8. В разделе 8 Подпрограммы 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89506, 497 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 10487, 647 тыс. рублей
2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;
2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;
2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;
2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;
2020г од - 11845, 994 тыс. рублей.
2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;
2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.»
9. В паспорте Подпрограммы 2:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78867, 951 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 7714, 434тыс. рублей;
2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;
2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;
2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;
2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;
2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;
2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;
2022 год - 11358, 049 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
10. В абзаце семнадцатом раздела 2 Подпрограммы 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
11. В абзаце тридцать втором раздела 3 Подпрограммы 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
12. В разделе 8 Подпрограммы 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78867, 951 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 7714, 434тыс. рублей;
2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;
2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;
2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;
2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;
2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;
2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;
2022 год - 11358, 049 тыс. рублей.»
13. В паспорте Подпрограммы 3:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52945, 734 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;
2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;
2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;
2018 год - 6534, 694 тыс. рублей;
2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;
2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;
2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;
2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
14. В разделе 8 Подпрограммы 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52945, 734 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;
2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;
2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;
2018 год - 6534, 694 тыс. рублей;
2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;
2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;
2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;
2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.»
15. В паспорте Подпрограммы 4:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45579, 625 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;
2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;
2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;
2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;
2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;
2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;
2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;
2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
16. В абзаце двадцатом раздела 2 Подпрограммы 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
17. В разделе 8. Подпрограммы 4 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45579, 625 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;
2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;
2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;
2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;
2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;
2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;
2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;
2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.»
18. Приложения №№1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).
Приложение №1
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значение
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значение показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения
процент
70, 0
75, 0
80, 0
85, 0
90, 0
95, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
2.
Прирост качества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом
процент
1, 0
1.1
1, 3
2, 0
2, 1
2, 1
2, 4
2, 5
3, 0
3, 5
3, 5
3,
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
процент
1, 0
1, 5
1.8
2.1
2, 2
2, 4
2, 8
2, 9
3, 0
3, 5
3, 5
4.
Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе
процент
46, 7
56, 1
64, 9
66, 7
82.4
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
Подпрограмма 1 «Искусство»
1.
Среднее число зрителей на мероприятиях (на тысячу человек)
человек
56
58
61
62
63
64
66
76
70
70
70
2.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения
человек
56
58
61
62
63
64
66
76
70
70
70
3.
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека
единица
0, 8
0, 8
0, 9
0, 9
0, 9
0, 9
0, 9
1, 0
1, 0
1, 1
1, 1
4.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей
процент
1, 0
3, 0
3, 0
5, 0
6, 0
7, 0
8, 0
9, 0
10, 0
10, 0
10, 0
Подпрограмма 2 «Наследие»
1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
процент
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
2.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек
тыс. экз.
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
3.
Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки
экземпляров
1846
1900
1933
2000
2050
2050
2100
2100
2150
2200
2200
4.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек поселения
процент
92, 0
92, 0
92, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
1.
Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
процент
25, 0
29, 0
30, 0
31, 0
31, 0
33, 0
33, 0
33, 0
33, 0
33, 0
33, 0
2.
Охват дополнительным образованием детей от общего количества в возрасте от 6 до 18 лет
процент
11, 5
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1.
Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы
раб.дней
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение №2
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
№п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1 «Искусство»
1.
1.1.Организация культурно-досуговой деятельности
МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области
2015
2022
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Поныровского района;
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Поныровского района;
высокий уровень качества и доступности муниципальных услуг;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
высокий уровень качества и доступности услуг кинопоказа;
укрепление материально-технической базы отдела кинообслуживания;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие системы кинопоказа;
популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства;
углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры;
сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства;
развитие межрегиональных творческих связей района;
организация культурного досуга детского населения района;
улучшение качества оказываемых услуг населению района
Сокращение сети учреждений культуры;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры;
снижение уровня качества и доступности услуг кинопоказа
лишение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;
ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения Поныровского района;
утрата традиций исполнительской культуры в различных жанрах искусства;
снижение имиджа Поныровского района за пределами региона;
снижение спектра оказываемых услуг населению района;
Оказывает влияние на показатели: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения
среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;
оказывает влияние на число зрителей на культурно-досуговых мероприятиях
Подпрограмма 2 «Наследие»
2.
2.1 Развитие библиотечного дела
МКУК «Межпоселенческая библиотека»
2015
2022
Интеграция библиотек Поныровского района в единую информационную сеть;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
рост востребованности библиотек у населения;
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;
рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
Отставание системы библиотечноинформационного обслуживания от уровня других регионов;
экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела
Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Поныровского района;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
3.
3.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей
МКОУ ДОД «Поныровская детская школа искусств»
2015
2022
Повышение качества образовательных услуг;
развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей;
вовлечение одаренных детей и молодежи в творческие состязания, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, повышение уровня педагогического мастерства;
сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества
Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг;
несоответствие материально-технической базы задачам развития образовательных организаций;
снижение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей
снижение количества участников в областных, Международных и Всероссийских конкурсах;
несоответствие содержания учебного процесса в образовательных учреждениях современным требованиям;
частичная утрата уровня мастерства в различных жанрах художественного творчества
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
увеличение количества лауреатов областных, Международных и Всероссийских конкурсов
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
4.
4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области
Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области
2015
2022
Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;
укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование
Создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки;
создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активации инновационной деятельности в сфере культуры;
успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;
повышение эффективности информации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры
Невозможность отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района эффективно выполнять свои функции;
Снижение качества и количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению района;
отсутствие привлекательности муниципальных учреждений культуры и как следствие, падение числа посетителей и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;
снижение качества жизни отдельных категорий граждан;
снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района;
снижение спектра оказываемых услуг населению района;
нарушение кадровой преемственности
Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;
увеличение числа посетителей, пользующихся услугами учреждения культуры после проведения капитального ремонта;
Приложение №3
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 1
Искусство
Основное мероприятие 1.1
Организация культурно-досуговой деятельности
484
484
484
9029, 247
10889, 159
12869, 103
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан
Показатель объема услуги:
Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров
Подпрограмма 2
Наследие
Основное мероприятие 2.1
Развитие библиотечного дела
96, 1
96, 1
96, 1
8713, 960
10218, 519
11286, 524
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях
Показатель объема услуги:
%
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей
50
50
50
5992, 583
6534, 694
7258, 908
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Показатель объема услуги:
Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 4
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
Основное мероприятие
4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
4.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области;
5
5
5
4937, 619
5676, 422
6696, 432
Приложение №4
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа 1
«Развитие культуры Поныровского района Курской области»
всего
х
х
х
х
27978, 907
28299, 898
28673, 409
33318, 794
38110, 967
36442, 442
37037, 695
37037, 695
федеральный бюджет
005
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
005
х
х
х
1217, 275
4204, 341
1629, 144
1455, 480
1745, 497
1346, 349
1346, 349
1346, 349
местный бюджет
005
х
х
х
26761, 632
24095, 557
27044, 265
31863, 314
36365, 470
35096, 093
35691, 346
35691, 346
внебюджетные источники
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Искусство»
всего
х
х
х
х
10487, 647
10414, 693
9029, 247
10889, 159
12869, 103
11845, 994
11985, 327
11985, 327
федеральный бюджет
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
х
х
х
х
554, 265
3439, 257
720, 965
651, 778
727, 472
572, 85
572, 85
572, 85
местный бюджет
х
х
х
х
9933, 382
6975, 436
8308, 282
10237, 381
12141, 631
11273, 144
11412, 477
11412, 477
внебюджетные источники
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Организация культурно-досуговой деятельности
Всего, в том числе:
х
х
х
х
10487, 647
10414, 693
9029, 247
10889, 159
12869, 103
11845, 994
11985, 327
11985, 327
областной бюджет
005
1003
110113350
200
2, 756
2, 687
3, 551
3, 688
2, 433
2, 850
2, 850
2, 850
005
0801
110113320
200
0, 000
2816, 214
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
1003
110113350
300
551, 509
620, 356
717, 414
648, 090
725, 039
570, 000
570, 000
570, 000
местный бюджет
005
0801
111401
100
5112, 960
0, 000
7332, 163
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
0801
01101С1401
100
0, 000
0, 000
5416, 413
8435, 701
9937, 259
10202, 398
10678, 317
10678, 317
005
0801
01101С1401
200
4795, 422
0, 000
1409, 380
866, 658
1000, 822
721, 005
721, 005
721, 005
01101С1403
200
0, 000
0, 000
285, 430
109, 257
187, 110
0, 000
0, 000
0, 000
01101С1463
200
0, 000
0, 000
0, 000
496, 385
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
01101L4670
200
0, 000
0, 000
0, 000
308, 360
483, 912
0, 000
0, 000
0, 000
01101S3320
200
0, 000
123, 786
0, 000
0, 000
0, 000
336, 586
0, 000
0, 000
01101С1444
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
522, 927
0, 000
0, 000
0, 000
005
0801
01101С1401
800
25, 000
25, 857
23, 308
21, 020
9, 601
13, 155
13, 155
13, 155
Подпрограмма 2
«Наследие»
всего
х
х
х
х
7714, 434
7199, 973
8713, 96
10218, 519
11286, 524
11018, 443
11358, 049
11358, 049
федеральный бюджет
х
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
х
х
х
х
488, 734
544, 062
651, 799
593, 994
725, 462
491, 627
491, 627
491, 627
местный бюджет
х
х
х
х
7225, 700
6655, 911
8062, 161
9624, 525
10561, 062
10526, 816
10866, 422
10866, 422
внебюджетные источники
х
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
х
х
х
х
7714, 434
7199, 973
8713, 96
10218, 519
11286, 524
11018, 443
11358, 049
11358, 049
областной бюджет
005
1003
120113350
200
2, 432
2, 585
2, 838
2, 955
2, 449
2, 500
2, 500
2, 500
005
1003
120113350
300
486, 302
541, 477
648, 961
591, 039
723, 013
489, 127
489, 127
489, 127
местный бюджет
005
0801
01201С1401
100
6070, 700
5925, 411
7445, 771
8953, 991
9287, 597
9704, 098
10214, 840
10214, 840
005
0801
01201С1401
200
1024, 600
724, 700
516, 674
563, 330
803, 707
646, 735
646, 735
646, 735
005
0801
01201С1401
800
13, 000
5, 800
7, 316
4, 804
0, 622
4, 847
4, 847
4, 847
Основное мероприятие 2.2
Сохранение объектов культурного наследия
Всего, в том числе:
х
х
х
х
117, 400
0, 000
0, 000
102, 400
469, 136
171, 136
0, 000
0, 000
местный бюджет
005
0113
01202П1490
500
0, 000
0, 000
0, 000
47, 400
51, 136
51, 136
0, 000
0, 000
005
0801
01201С1403
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
148, 000
0, 000
0, 000
0, 000
006
0801
01101С1442
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
220, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
0804
0122П1463
500
117, 400
0, 000
0, 000
55, 000
50, 000
120, 000
0, 000
0, 000
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
всего
х
х
х
х
5488, 420
6054, 226
5992, 583
6534, 694
7258, 908
7076, 535
7270, 184
7270, 184
федеральный бюджет
005
х
х
х
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
областной бюджет
005
х
х
х
150, 000
196, 746
219, 192
160, 000
239, 691
229, 000
229, 000
229, 000
местный бюджет
005
х
х
х
5338, 420
5857, 480
5773, 391
6374, 694
7019, 217
6847, 535
7041, 184
7041, 184
внебюджетные источники
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
Основное мероприятие 3, 1
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
Всего, в том числе:
005
х
х
х
5488, 420
6054, 226
5992, 583
6534, 694
7258, 908
723, 504
723, 504
723, 504
областной бюджет
005
1003
130113070
200
0, 746
0, 739
1, 188
0, 732
0, 959
1, 140
1, 140
1, 140
005
1003
130113070
300
149, 254
196, 007
218, 004
159, 268
238, 732
227, 860
227, 860
227, 860
005
0703
01301С1401
100
4688, 800
4928, 480
5411, 654
5842, 333
6531, 059
6487, 180
6680, 829
6680, 829
005
0703
01301С1401
200
460, 020
919, 400
349, 224
525, 801
423, 357
353, 464
353, 464
353, 464
005
0703
01301С1403
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
55, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
0703
01301С1401
800
9, 600
9, 600
12, 513
6, 560
9, 801
6, 891
6, 891
6, 891
Подпрограмма 4
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
всего
х
х
х
х
4288, 406
4631, 006
4937, 619
5676, 422
6696, 432
6501, 470
6424, 135
6424, 135
федеральный бюджет
005
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
005
х
х
х
24, 276
24, 276
37, 188
49, 708
52, 872
52, 872
52, 872
52, 872
местный бюджет
005
х
х
х
4264, 130
4606, 730
4900, 431
5626, 714
6643, 560
6448, 598
6371, 263
6371, 263
внебюджетные источники
005
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
Всего, в том числе:
х
х
х
х
1086, 430
1134, 130
1046, 743
1108, 251
1125, 471
1267, 119
1189, 784
1189, 784
Местный бюджет
005
0804
01401С1402
х
1086, 430
1134, 130
1043, 743
1108, 251
1125, 471
1267, 119
1189, 784
1189, 784
0804
01401С1402
100
0, 000
1133, 930
1046, 703
1108, 001
1125, 471
1267, 119
1189, 784
1189, 784
800
0, 000
0, 200
0, 040
0, 250
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области
Всего, в том числе:
х
х
х
х
3201, 976
3496, 876
3890, 876
4568, 171
5570, 961
5234, 351
5234, 351
5234, 351
областной бюджет
005
0804
0140213340
100
24, 276
24, 276
37, 188
49, 708
52, 872
52, 872
52, 872
52, 872
0804
01402С1401
100
3009, 600
3214, 000
3692, 062
4339, 313
4594, 409
5007, 879
5007, 879
5007, 879
0804
01402С1401
200
164, 200
257, 600
161, 626
178, 900
173, 680
173, 400
173, 400
173, 400
0804
01401С1463
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
750, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0804
01402С1401
800
0, 000
1, 000
0, 000
0, 250
0, 000
0, 200
0, 200
0, 200
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2020 г. №120
О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 №530
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 №291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решением Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 13.12.2019 №74 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация Поныровского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 №530.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Поныровского района В.С. Торубаров
Утверждены
постановлением Администрации
Поныровского района Курской области
от 11.03.2020 №120
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 266899, 807 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 27978, 907 тыс. рублей;
2016 год - 28299, 898 тыс. рублей;
2017 год - 28673, 409 тыс. рублей;
2018 год - 33318, 794 тыс. рублей;
2019 год - 38110, 967 тыс. рублей;
2020 год - 36442, 442 тыс. рублей;
2021 год - 37037, 695 тыс. рублей;
2022 год - 37037, 695 тыс. рублей.
По подпрограмме «Искусство» объем бюджетных ассигнований составляет 89506, 497 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 10487, 647 тыс. рублей;
2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;
2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;
2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;
2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;
2020 год - 11845, 994 тыс. рублей;
2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;
2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.
По подпрограмме «Наследие» объем бюджетных ассигнований составляет 78867, 951 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 7714, 434 тыс. рублей;
2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;
2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;
2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;
2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;
2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;
2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;
2022 год - 11358, 049 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» объем бюджетных ассигнований составляет 52945, 734 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;
2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;
2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;
2018 год - 6534, 694тыс. рублей;
2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;
2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;
2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;
2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.
По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объем бюджетных ассигнований составляет 45579, 625 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;
2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;
2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;
2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;
2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;
2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;
2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;
2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
2. В абзаце втором Задачи 4. подраздела 2.2 Раздела 2 Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022».
3. В подразделе 2.4 Раздела 2 Программы цифры «2021» заменить цифрами «2022».
4. В разделе 9 Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 266899, 807 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 27978, 907 тыс. рублей
2016 год - 28299, 898 тыс. рублей;
2017 год - 28673, 409 тыс. рублей;
2018 год - 33318, 794 тыс. рублей;
2019 год - 38110, 967 тыс. рублей;
2020 год - 36442, 442 тыс. рублей;
2021 год - 37037, 695 тыс. рублей;
2022г од - 37037, 695 тыс. рублей.»
5. В паспорте Подпрограммы 1:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89506, 497 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 10487, 647 тыс. рублей
2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;
2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;
2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;
2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;
2020 год - 11845, 994 тыс. рублей.
2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;
2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
6. В абзаце шестнадцатом раздела 2 Подпрограммы 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
7. В абзаце двадцать восьмом раздела 3 Подпрограммы 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
8. В разделе 8 Подпрограммы 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89506, 497 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 10487, 647 тыс. рублей
2016 год - 10414, 693 тыс. рублей;
2017 год - 9029, 247 тыс. рублей;
2018 год - 10889, 159 тыс. рублей;
2019 год - 12869, 103 тыс. рублей;
2020г од - 11845, 994 тыс. рублей.
2021 год - 11985, 327 тыс. рублей;
2022 год - 11985, 327 тыс. рублей.»
9. В паспорте Подпрограммы 2:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78867, 951 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 7714, 434тыс. рублей;
2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;
2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;
2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;
2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;
2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;
2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;
2022 год - 11358, 049 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
10. В абзаце семнадцатом раздела 2 Подпрограммы 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
11. В абзаце тридцать втором раздела 3 Подпрограммы 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
12. В разделе 8 Подпрограммы 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78867, 951 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 7714, 434тыс. рублей;
2016 год - 7199, 973 тыс. рублей;
2017 год - 8713, 960 тыс. рублей;
2018 год - 10218, 519 тыс. рублей;
2019 год - 11286, 524 тыс. рублей;
2020 год - 11018, 443 тыс. рублей;
2021 год - 11358, 049 тыс. рублей;
2022 год - 11358, 049 тыс. рублей.»
13. В паспорте Подпрограммы 3:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52945, 734 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;
2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;
2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;
2018 год - 6534, 694 тыс. рублей;
2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;
2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;
2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;
2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
14. В разделе 8 Подпрограммы 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 52945, 734 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015 год - 5488, 420 тыс. рублей;
2016 год - 6054, 226 тыс. рублей;
2017 год - 5992, 583 тыс. рублей;
2018 год - 6534, 694 тыс. рублей;
2019 год - 7258, 908 тыс. рублей;
2020 год - 7076, 535 тыс. рублей;
2021 год - 7270, 184 тыс. рублей;
2022 год - 7270, 184 тыс. рублей.»
15. В паспорте Подпрограммы 4:
а) в позиции, касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы «2021» заменить цифрами «2022»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45579, 625 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;
2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;
2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;
2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;
2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;
2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;
2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;
2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
16. В абзаце двадцатом раздела 2 Подпрограммы 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
17. В разделе 8. Подпрограммы 4 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45579, 625 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2015 год - 4288, 406 тыс. рублей;
2016 год - 4631, 006 тыс. рублей;
2017 год - 4937, 619 тыс. рублей;
2018 год - 5676, 422 тыс. рублей;
2019 год - 6696, 432 тыс. рублей;
2020 год - 6501, 470 тыс. рублей;
2021 год - 6424, 135 тыс. рублей;
2022 год - 6424, 135 тыс. рублей.»
18. Приложения №№1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).
Приложение №1
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значение
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значение показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения
процент
70, 0
75, 0
80, 0
85, 0
90, 0
95, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
2.
Прирост качества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом
процент
1, 0
1.1
1, 3
2, 0
2, 1
2, 1
2, 4
2, 5
3, 0
3, 5
3, 5
3,
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
процент
1, 0
1, 5
1.8
2.1
2, 2
2, 4
2, 8
2, 9
3, 0
3, 5
3, 5
4.
Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе
процент
46, 7
56, 1
64, 9
66, 7
82.4
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
Подпрограмма 1 «Искусство»
1.
Среднее число зрителей на мероприятиях (на тысячу человек)
человек
56
58
61
62
63
64
66
76
70
70
70
2.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения
человек
56
58
61
62
63
64
66
76
70
70
70
3.
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека
единица
0, 8
0, 8
0, 9
0, 9
0, 9
0, 9
0, 9
1, 0
1, 0
1, 1
1, 1
4.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей
процент
1, 0
3, 0
3, 0
5, 0
6, 0
7, 0
8, 0
9, 0
10, 0
10, 0
10, 0
Подпрограмма 2 «Наследие»
1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
процент
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
71, 0
2.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек
тыс. экз.
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
3.
Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки
экземпляров
1846
1900
1933
2000
2050
2050
2100
2100
2150
2200
2200
4.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек поселения
процент
92, 0
92, 0
92, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
1.
Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
процент
25, 0
29, 0
30, 0
31, 0
31, 0
33, 0
33, 0
33, 0
33, 0
33, 0
33, 0
2.
Охват дополнительным образованием детей от общего количества в возрасте от 6 до 18 лет
процент
11, 5
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
12, 0
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1.
Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы
раб.дней
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение №2
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
№п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1 «Искусство»
1.
1.1.Организация культурно-досуговой деятельности
МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области
2015
2022
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Поныровского района;
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Поныровского района;
высокий уровень качества и доступности муниципальных услуг;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
высокий уровень качества и доступности услуг кинопоказа;
укрепление материально-технической базы отдела кинообслуживания;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие системы кинопоказа;
популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства;
углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры;
сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства;
развитие межрегиональных творческих связей района;
организация культурного досуга детского населения района;
улучшение качества оказываемых услуг населению района
Сокращение сети учреждений культуры;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры;
снижение уровня качества и доступности услуг кинопоказа
лишение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;
ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения Поныровского района;
утрата традиций исполнительской культуры в различных жанрах искусства;
снижение имиджа Поныровского района за пределами региона;
снижение спектра оказываемых услуг населению района;
Оказывает влияние на показатели: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения
среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;
оказывает влияние на число зрителей на культурно-досуговых мероприятиях
Подпрограмма 2 «Наследие»
2.
2.1 Развитие библиотечного дела
МКУК «Межпоселенческая библиотека»
2015
2022
Интеграция библиотек Поныровского района в единую информационную сеть;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
рост востребованности библиотек у населения;
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;
рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
Отставание системы библиотечноинформационного обслуживания от уровня других регионов;
экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела
Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Поныровского района;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
3.
3.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей
МКОУ ДОД «Поныровская детская школа искусств»
2015
2022
Повышение качества образовательных услуг;
развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей;
вовлечение одаренных детей и молодежи в творческие состязания, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, повышение уровня педагогического мастерства;
сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества
Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг;
несоответствие материально-технической базы задачам развития образовательных организаций;
снижение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей
снижение количества участников в областных, Международных и Всероссийских конкурсах;
несоответствие содержания учебного процесса в образовательных учреждениях современным требованиям;
частичная утрата уровня мастерства в различных жанрах художественного творчества
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
увеличение количества лауреатов областных, Международных и Всероссийских конкурсов
Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
4.
4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области
Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области
2015
2022
Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;
укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование
Создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки;
создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активации инновационной деятельности в сфере культуры;
успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;
повышение эффективности информации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры
Невозможность отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района эффективно выполнять свои функции;
Снижение качества и количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению района;
отсутствие привлекательности муниципальных учреждений культуры и как следствие, падение числа посетителей и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;
снижение качества жизни отдельных категорий граждан;
снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района;
снижение спектра оказываемых услуг населению района;
нарушение кадровой преемственности
Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;
увеличение числа посетителей, пользующихся услугами учреждения культуры после проведения капитального ремонта;
Приложение №3
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 1
Искусство
Основное мероприятие 1.1
Организация культурно-досуговой деятельности
484
484
484
9029, 247
10889, 159
12869, 103
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан
Показатель объема услуги:
Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров
Подпрограмма 2
Наследие
Основное мероприятие 2.1
Развитие библиотечного дела
96, 1
96, 1
96, 1
8713, 960
10218, 519
11286, 524
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях
Показатель объема услуги:
%
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей
50
50
50
5992, 583
6534, 694
7258, 908
Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:
Показатель объема услуги:
Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 4
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
Основное мероприятие
4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
4.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области;
5
5
5
4937, 619
5676, 422
6696, 432
Приложение №4
к муниципальной программе
Поныровского района Курской области
«Развитие культуры в Поныровском
районе Курской области»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа 1
«Развитие культуры Поныровского района Курской области»
всего
х
х
х
х
27978, 907
28299, 898
28673, 409
33318, 794
38110, 967
36442, 442
37037, 695
37037, 695
федеральный бюджет
005
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
005
х
х
х
1217, 275
4204, 341
1629, 144
1455, 480
1745, 497
1346, 349
1346, 349
1346, 349
местный бюджет
005
х
х
х
26761, 632
24095, 557
27044, 265
31863, 314
36365, 470
35096, 093
35691, 346
35691, 346
внебюджетные источники
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Искусство»
всего
х
х
х
х
10487, 647
10414, 693
9029, 247
10889, 159
12869, 103
11845, 994
11985, 327
11985, 327
федеральный бюджет
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
х
х
х
х
554, 265
3439, 257
720, 965
651, 778
727, 472
572, 85
572, 85
572, 85
местный бюджет
х
х
х
х
9933, 382
6975, 436
8308, 282
10237, 381
12141, 631
11273, 144
11412, 477
11412, 477
внебюджетные источники
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Организация культурно-досуговой деятельности
Всего, в том числе:
х
х
х
х
10487, 647
10414, 693
9029, 247
10889, 159
12869, 103
11845, 994
11985, 327
11985, 327
областной бюджет
005
1003
110113350
200
2, 756
2, 687
3, 551
3, 688
2, 433
2, 850
2, 850
2, 850
005
0801
110113320
200
0, 000
2816, 214
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
1003
110113350
300
551, 509
620, 356
717, 414
648, 090
725, 039
570, 000
570, 000
570, 000
местный бюджет
005
0801
111401
100
5112, 960
0, 000
7332, 163
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
0801
01101С1401
100
0, 000
0, 000
5416, 413
8435, 701
9937, 259
10202, 398
10678, 317
10678, 317
005
0801
01101С1401
200
4795, 422
0, 000
1409, 380
866, 658
1000, 822
721, 005
721, 005
721, 005
01101С1403
200
0, 000
0, 000
285, 430
109, 257
187, 110
0, 000
0, 000
0, 000
01101С1463
200
0, 000
0, 000
0, 000
496, 385
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
01101L4670
200
0, 000
0, 000
0, 000
308, 360
483, 912
0, 000
0, 000
0, 000
01101S3320
200
0, 000
123, 786
0, 000
0, 000
0, 000
336, 586
0, 000
0, 000
01101С1444
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
522, 927
0, 000
0, 000
0, 000
005
0801
01101С1401
800
25, 000
25, 857
23, 308
21, 020
9, 601
13, 155
13, 155
13, 155
Подпрограмма 2
«Наследие»
всего
х
х
х
х
7714, 434
7199, 973
8713, 96
10218, 519
11286, 524
11018, 443
11358, 049
11358, 049
федеральный бюджет
х
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
х
х
х
х
488, 734
544, 062
651, 799
593, 994
725, 462
491, 627
491, 627
491, 627
местный бюджет
х
х
х
х
7225, 700
6655, 911
8062, 161
9624, 525
10561, 062
10526, 816
10866, 422
10866, 422
внебюджетные источники
х
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
х
х
х
х
7714, 434
7199, 973
8713, 96
10218, 519
11286, 524
11018, 443
11358, 049
11358, 049
областной бюджет
005
1003
120113350
200
2, 432
2, 585
2, 838
2, 955
2, 449
2, 500
2, 500
2, 500
005
1003
120113350
300
486, 302
541, 477
648, 961
591, 039
723, 013
489, 127
489, 127
489, 127
местный бюджет
005
0801
01201С1401
100
6070, 700
5925, 411
7445, 771
8953, 991
9287, 597
9704, 098
10214, 840
10214, 840
005
0801
01201С1401
200
1024, 600
724, 700
516, 674
563, 330
803, 707
646, 735
646, 735
646, 735
005
0801
01201С1401
800
13, 000
5, 800
7, 316
4, 804
0, 622
4, 847
4, 847
4, 847
Основное мероприятие 2.2
Сохранение объектов культурного наследия
Всего, в том числе:
х
х
х
х
117, 400
0, 000
0, 000
102, 400
469, 136
171, 136
0, 000
0, 000
местный бюджет
005
0113
01202П1490
500
0, 000
0, 000
0, 000
47, 400
51, 136
51, 136
0, 000
0, 000
005
0801
01201С1403
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
148, 000
0, 000
0, 000
0, 000
006
0801
01101С1442
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
220, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
0804
0122П1463
500
117, 400
0, 000
0, 000
55, 000
50, 000
120, 000
0, 000
0, 000
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
всего
х
х
х
х
5488, 420
6054, 226
5992, 583
6534, 694
7258, 908
7076, 535
7270, 184
7270, 184
федеральный бюджет
005
х
х
х
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
областной бюджет
005
х
х
х
150, 000
196, 746
219, 192
160, 000
239, 691
229, 000
229, 000
229, 000
местный бюджет
005
х
х
х
5338, 420
5857, 480
5773, 391
6374, 694
7019, 217
6847, 535
7041, 184
7041, 184
внебюджетные источники
х
х
х
х
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
Основное мероприятие 3, 1
Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
Всего, в том числе:
005
х
х
х
5488, 420
6054, 226
5992, 583
6534, 694
7258, 908
723, 504
723, 504
723, 504
областной бюджет
005
1003
130113070
200
0, 746
0, 739
1, 188
0, 732
0, 959
1, 140
1, 140
1, 140
005
1003
130113070
300
149, 254
196, 007
218, 004
159, 268
238, 732
227, 860
227, 860
227, 860
005
0703
01301С1401
100
4688, 800
4928, 480
5411, 654
5842, 333
6531, 059
6487, 180
6680, 829
6680, 829
005
0703
01301С1401
200
460, 020
919, 400
349, 224
525, 801
423, 357
353, 464
353, 464
353, 464
005
0703
01301С1403
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
55, 000
0, 000
0, 000
0, 000
005
0703
01301С1401
800
9, 600
9, 600
12, 513
6, 560
9, 801
6, 891
6, 891
6, 891
Подпрограмма 4
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
всего
х
х
х
х
4288, 406
4631, 006
4937, 619
5676, 422
6696, 432
6501, 470
6424, 135
6424, 135
федеральный бюджет
005
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
005
х
х
х
24, 276
24, 276
37, 188
49, 708
52, 872
52, 872
52, 872
52, 872
местный бюджет
005
х
х
х
4264, 130
4606, 730
4900, 431
5626, 714
6643, 560
6448, 598
6371, 263
6371, 263
внебюджетные источники
005
х
х
х
0
0, 000
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области
Всего, в том числе:
х
х
х
х
1086, 430
1134, 130
1046, 743
1108, 251
1125, 471
1267, 119
1189, 784
1189, 784
Местный бюджет
005
0804
01401С1402
х
1086, 430
1134, 130
1043, 743
1108, 251
1125, 471
1267, 119
1189, 784
1189, 784
0804
01401С1402
100
0, 000
1133, 930
1046, 703
1108, 001
1125, 471
1267, 119
1189, 784
1189, 784
800
0, 000
0, 200
0, 040
0, 250
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области
Всего, в том числе:
х
х
х
х
3201, 976
3496, 876
3890, 876
4568, 171
5570, 961
5234, 351
5234, 351
5234, 351
областной бюджет
005
0804
0140213340
100
24, 276
24, 276
37, 188
49, 708
52, 872
52, 872
52, 872
52, 872
0804
01402С1401
100
3009, 600
3214, 000
3692, 062
4339, 313
4594, 409
5007, 879
5007, 879
5007, 879
0804
01402С1401
200
164, 200
257, 600
161, 626
178, 900
173, 680
173, 400
173, 400
173, 400
0804
01401С1463
200
0, 000
0, 000
0, 000
0, 000
750, 000
0, 000
0, 000
0, 000
0804
01402С1401
800
0, 000
1, 000
0, 000
0, 250
0, 000
0, 200
0, 200
0, 200
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт Поныровского района Курской области от 11.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: