Основная информация

Дата опубликования: 10 августа 2021г.
Номер документа: RU04000202100690
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

ОТ 22.07.2021 №402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598, от 23.12.2019 № 680, от 02.06.2020 № 321, от 05.08.2020 № 471, от 22.09.2020 № 579, от 25.09.2020 № 595, от 20.11.2020 № 696, от 15.03.2021 № 92, от 05.04.2021 № 141, от 07.07.2021 № 347):

1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы

Источники финансирования

Общий

объем

финансирования Государственной программы, тыс. руб.

В том числе:

Федеральный

бюджет*

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные

источники

Всего

124181576,9

19060729,54

43807580,18

32651,7

61214534,21

2014 год

4083182,28

1350954,57

2130340,63

8397,91

593489,17

2015 год

4296218,96

1175021,5

2587040,1

2121,6

532035,76

2016 год

6964143,82

3136619,01

3056481,49

8251,24

696711

2017 год

7299910,98

2267514,36

3526580

0

1505816,63

2018 год

5267628,9

1329189

3427292,2

0

511147,73

2019 год

14795744,69

2642826,6

3827863,91

0

8325054,18

2020 год

10436967,65

2354482,20

4408464,10

13755,61

3660265,74

2021 год

12401171,36

3905225,60

4324405,15

125,61

4171415,00

2022 год

14936771,50

598896,70

5158392,80

0

9179482,00

2023 год**

17461623,00

300000,00

5703169,00

0

11458454,00

2024 год**

26238213,80

0

5657550,80

0

20580663,00

*Справочно.

**Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению»

1.2. В подпрограмме 1 «Энергетика Республики Бурятия»:

1.2.1. Раздел «Задачи» паспорта дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов».

1.2.2. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия» дополнить строками следующего содержания:

«Задача 5. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов

Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

Направление расходов:

1.5.1. Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

17481,9



1.3. В таблице 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия» подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»:

1.3.1. Строку 2.2.19 изложить в следующей редакции:

«2.2.19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

7471,57

0

0



1.3.2. Дополнить строкой 2.2.21 следующего содержания:

«2.2.21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора»

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0

0



1.4. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство

Республики Бурятия»

Наименование

Ед. изм.

2013 год*

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022 год

2023 год**

2024 год**

Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения

Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Целевые индикаторы

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог региона-льного значения

км

76

13,6

36,4

35,0

65

45

87,8

73,49

73

94

93,0

109,5

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

413,5

191,0

124

270

596,2

238,24

173,7

30,0

252,85

236,20

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

- ремонт автодорог и мостов

тыс. руб.

537190,0

545854,8

444632,3

672902,39

822979,2

585617,1

524214,68

193043,4

938120,6

1694148,7

1759362,3

1759362,3

Направление 2.

- содержание автодорог 

тыс. руб.

405036,8

345958,7

408021,7

447000,0

547201,7

478510,8

596819,1

680013,8

699028,46

643667,7

661069,8

661069,8

Направление 3.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

тыс. руб.

-

-

131960,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 4.

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-рожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

187902,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 5.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

-

175955,0*

-

-

-

-

-

-

-

Направление 6.

-  иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

-

210402,8*

92146,5

-

-

-

-

-

-

Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики

Целевые индикаторы

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в        т. ч.:

км

0

0,0

6,10

24,1

18,85

19,29

23,0

12,26

0,0

0,0

8

0

в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Го-спрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

км

-

-

3,75

24,15

7,44

19,29

23,0

0,0

0,0

0,0

0

0

в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

км

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,14

0,0

0,0

8

0

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

3,23

35,9

2,8

19,597

6,8

20,5

0

6

15

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

5

8

2

8

3

2

2

2

5

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

52,6

120,7

72,92

94,33

38,58

6,19

0

65,24

57,0

105,26

Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

ед.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

Количество мостов на  автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

-

-

1

0

3

1

2

0

0

0

0

0

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта

км

-

-

-

3,5

43,8

110,8

46,0

49

51

64

51,79

50,81

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

60,4

59,5

57,0

56,7

56,4

56,1

55,8

55,5

55,2

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление.1.

- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

тыс. руб.

702111,0

466223,6

362515,2

807440,0

691926,7

641994,88

365291,0

332481,0

246140,25

261307,7

399500,0

399500,0

Направление 2.

-  субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

721429,0

412514,5

734829,4

634380,0

848738,5

1105511,97

777768,2

527211,6

484420,76

47494,7

141455,8

141455,8

Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»

Всего

984649,9

1779923,2

1240614,5

1913357,20

2232497,5

2232497,5

Направление 1.

- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

247607,1

219854,3

83572,6

93029,90

40000,0

40000,0

Направление 2.

- ремонт автодорог

311552,0

1139708,8

481777,40

871103,80

1243274,0

1243274,0

Направление 3.

- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность

425490,8

420360,1

675264,5

949223,5

949223,50

949223,50

Мероприятие: федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

тыс. руб.

1200,0

85900,0

43000,0

40000,0

40000,0

40000,0

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

46626,0

27650,0

29650,0

27650,0

20000,0

20000,0

Общая сумма финансирования подпрограммы

тыс. руб.

2365766,8

1770551,6

2081959,4

2561722,39

2910846,1

2811634,7

3296568,9

3626223,0

3680974,6

4627626,0

5253885,4

5253885,4»

1.5. В таблице 10 «Индикаторы (показатели) Государственной программы» раздела «VIII. Перечень целевых индикаторов государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение» строки 14, 15, 16, 16.2, 17, 18 изложить в следующей редакции:

«14.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

36,4

35,0

65

45

87,8

143,4

73

94

93,0

109,5

15.

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

413,5

191,0

124

270

596,2

304

173,7

30

252,85

236,20

16.

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в  т. ч.:

км

0

0,0

6,10

24,1

18,85

19,29

23,0

12,26

0

0

8



«16.2.

В рамках го-сударственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

11,14

0

0

8

0

17.

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

3,23

35,9

2,8

19,597

7,778

20,5

0

6

15

18.

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

5

8

2

8

3

2

2

2



1.6. В приложении 6:

1.6.1. Строки:

«ВСЕГО:

млн. руб.

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

164,11

в т. ч.:

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

349,23

федеральный бюджет*

млн. руб.

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

829,20

республиканский бюджет

млн. руб.

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13

475,13»

изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО:

млн. руб.

164,

11

349,

23

829,

20

475,

13

587,

69

524,

48

685,

95

663,

38

619,

93

111,

68

126,

74

126,

74

в т. ч.:

федеральный бюджет*

млн. руб.

57,

65

159,

61

528,

13

228,

86

236,

71

104,

19

406,

80

225,

88

180,

23

98,

90

0,

00

0,

00

республиканский бюджет

млн. руб.

106,

46

189,

62

301,

08

246,

27

350,

97

420,

29

279,

15

437,

50

439,

71

12,

78

126,

74

126,

74»

1.6.2. Строку 31 изложить в следующей редакции:

«31.

Капитальный ремонт автодороги «Туран - водолечебница «Нилова Пустынь» -Хойтогол» на участке км 0 + 000 - км 10 + 200 в Тункинском районе

млн. руб.

10,000

60,00

0,00

0,00

15,55

71,86

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

60,00

0,00

0,00

15,55

71,86»

1.6.3. Строку 37 изложить в следующей редакции:

«37.

Строительство автомобильной дороги Дутулур - Утата - Далахай, км 83 -       км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,00

8,43

0,00

0,00

120,79

7,68

федеральный бюджет*

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

75,88

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

8,43

0,00

0,00

44,91

7,68»

«84.

Капитальный ремонт моста через р. Харауз на км 1 + 961 автомобильной дороги по       ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

5,00

24,09

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

5,00

24,09»

1.6.4. Строку 84 изложить в следующей редакции:

1.6.5. Строку 94 изложить в следующей редакции:

«94.

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию моста через        р. Джида у с. Нюгуй на км 17 + 700 автомобильной дороги Белоозерск - Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

8,65

1,11

0,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

8,65

1,11»

«96.

Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия

10,00

52,75

0,00

федеральный бюджет*

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

52,75

0,00»

1.6.6. Строку 96 изложить в следующей редакции:

1.7. В приложении 7:

1.7.1. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам

муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

в том числе обеспечение безопасности дорожного движения

Наименование

Ед. изм.

Значения показателей по  периодам

по годам

2013 г.*

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г. **

2024 г.***

ВСЕГО:

млн. руб.

72,634

205,352

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

в т. ч.:

1.

Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения

72,634

195,352

0,000

0,000

0,000

2.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения

млн. руб.

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

2.1.

Баргузинский район

млн. руб.

0,75600

0,75600

0,75600

2.2.

Баунтовский эвенкийский район

млн. руб.

0,21730

0,21730

0,21730

2.3.

Бичурский

район

млн. руб.

0,66220

0,66220

0,66220

2.4.

Джидинский район

млн. руб.

0,51380

0,51380

0,51380

2.5.

Еравнинский район

млн. руб.

0,48950

0,48950

0,48950

2.6.

Заиграевский район

млн. руб.

0,62960

0,62960

0,62960

2.7.

Закаменский район

млн. руб.

0,46270

0,46270

0,46270

2.8.

Иволгинский район

млн. руб.

0,48460

0,48460

0,48460

2.9.

Кабанский район

млн. руб.

0,52630

0,52630

0,52630

2.10.

Кижингинский район

млн. руб.

0,44390

0,44390

0,44390

2.11.

Курумканский район

млн. руб.

0,79940

0,79940

0,79940

2.12.

Кяхтинский район

млн. руб.

0,53140

0,53140

0,53140

2.13.

Муйский район

млн. руб.

0,09000

0,09000

0,09000

2.14.

Мухоршибирский район

млн. руб.

0,51760

0,51760

0,51760

2.15.

Окинский район

млн. руб.

0,53910

0,53910

0,53910

2.16.

Прибайкальский район

млн. руб.

0,40080

0,40080

0,40080

2.17.

Северо-Байкальский район

млн. руб.

0,21730

0,21730

0,21730

2.18.

Селенгинский район

млн. руб.

0,64650

0,64650

0,64650

2.19.

Тарбагатайский район

млн. руб.

0,29330

0,29330

0,29330

2.20.

Тункинский район

млн. руб.

0,35570

0,35570

0,35570

2.21.

Хоринский район

млн. руб.

0,42300

0,42300

0,42300»

1.7.2. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Перечень  

мостов на автомобильных дорогах местного значения,

рекомендуемых к строительству

Наименование

Ед. изм.

Значения показателей по  периодам

по годам

2013 г.*

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.**

2024 г.***

ВСЕГО:

млн. руб.

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

700,046

415,000

2000,000

400,000

200,000

0,000

Строительство моста через          р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе   ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная

федеральный бюджет (в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

700,046

405,0

2000,0

400,0

200,0

Республиканский бюджет (в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

10,0

0,0

0,0

0,0»

1.7.3. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам

муниципальных районов, городских округов на внедрение

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих

автоматизацию процессов управления дорожным движением в

городских агломерациях, включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (город Улан-Удэ)

Наименование

Ед. изм.

Значения показателей по  периодам

по годам

2013 г.*

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.**

2024 г.***

ВСЕГО:

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

102,00

100,00

100,00

0,00

в т. ч.:

1.

Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транс-портных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-чающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город

Улан-Удэ)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,0

республиканский бюджет

2,0»

1.7.4. Дополнить таблицей 10 следующего содержания:

«Таблица 10

Разработка технико-экономического обоснования объекта

«Строительство моста через р. Селенга в г. Улан-Удэ»

Наименование

Ед. изм.

Значения показателей по

периодам

млн. руб.

2021 г.

2022 г.

Разработка технико-экономического обоснования объекта «Строительство моста через р. Селенга в г. Улан-Удэ»

республиканский бюджет

30,00

0,00»

1.8. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного

управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

Наименование

Ед. изм.

2013 год *

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год**

2024 год**

Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры

Задача: эффективная реализация Государственной программы

Целевой индикатор

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс. руб.

12400,0

11845,0

12469,0

13320,1

1091,6

1100,0

1200,0

1300,0

1300,0

1300,0

13000,0

1300

0,0

Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1:

тыс. руб.

264536,1

311084,1

432882,6

364014,6

385881,8

433254,02

366083,1

465581,30

407294,9

403595,4

403595,4

403595,4

- содержание Центрального аппарата

34361,2

34024,8

32113,4

32268,6

36095,4

35391,3

34996,4

36609,80

37596,7

36467,4

36467,4

36467,40

- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания

230174,9

277059,3

400769,2

331746,0

349651,9

397427,42

326947,5

426914,80

367730,9

366579,4

366579,4

366579,4

- информационное освещение деятельности органа го-сударственной власти субъекта Российской Федерации

134,5

234,8

454,5

454,5

454,5

454,5

454,5

454,50

- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

200,5

226,5

202,2

185,3

94,1

94,1

94,10

- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1400,0

1327,5

0

- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

3458,21

0

Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры

Целевой индикатор

Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти

млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



1.9. В приложении 15 слова «Значения индикаторов являются плановыми, фактическое выполнение индикаторов отражено в отчете о реализации Государственной программы» заменить словами «Значения индикаторов являются плановыми, фактическое выполнение индикаторов отражено в отчете о реализации Государственной программы в соответствии со статистической отчетностью о протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения».

1.10. Приложения 1 - 5 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 5* к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 9:

1.11.1. В абзаце пятом пункта 2, наименовании раздела V, пункте 25 слова «реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы»)» заменить словами «подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»».

1.11.2. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета, предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».

1.12. В приложении 30:

1.12.1. В абзаце втором пункта 6 слова «в размере не менее 1 %» исключить.

1.12.2. В пункте 13.2.2 слова «не менее 1 %» заменить словами «определяемом в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета, предоставляемого в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».

1.13. В абзаце третьем пункта 2, в наименовании раздела III, пунк-  те 19 приложения № 33 слова «, в том числе разработка проектной и рабочей документации» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

В.Мухин

Мероприятия Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

NN

п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок (годы)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма 1. "Энергетика Республики Бурятия"

1.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

1.1.1.

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

2014

2015

Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей

0

1.1.2.

Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ

Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2013

2017

0

1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2019

2020

0

1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2013

2017

0

1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2016

2018

0

1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2020

0

1.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

1.2.1.

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

2019

2019

0

1.2.2.

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

2017

2017

0

1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2019

0

1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2018

0

1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2019

0

1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2019

2020

0

1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2018

0

1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2016

2016

0

1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2017

2017

0

1.2.10.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2017

2018

0

1.2.11.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2018

0

1.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

1.3.1.

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

2014

2020

Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь

0

1.4.

Основное мероприятие 4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1.4.1.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Минтранс РБ,

Минфин РБ

2020

2024

Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений

54729,8

1.5.

Основное мероприятие 5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

1.5.1.

Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

Минтранс РБ

РСТ РБ

2021

2021

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов

17481,9

2.

Подпрограмма 2. "Транспорт и связь Республики Бурятия"

2.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.

2.1.1.

Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса

ФА "Госграница", Минтранс РБ

2015

2015

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.

0

2.2.

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.

2.2.1.

Направление 1.

Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

Минтранс РБ,

Авиакомпании

2013*

2018

Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов

0

2.2.2.

Направление 2.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая

Минтранс РБ,

Минстрой РБ,

ОАО "РЖД"

2013*

2016

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.

0

2.2.3.

Направление 3.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево

Минтранс РБ,

Минстрой РБ,

ОАО "РЖД"

2013*

2016

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.

0

2.2.4.

Направление 4.

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

Минтранс РБ,

Минстрой РБ,

ОАО "РЖД"

2014

2018

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.

0

2.2.5.

Направление 5.

Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)

ФА "Госграница", Минтранс РБ

2013*

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.

0

2.2.6.

Направление 6.

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

2014

2017

Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов

0

2.2.7.

Направление 7.

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ,

РСТ РБ

2013

2024

Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия

432740.30

2.2.8.

Направление 8.

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

Минтранс РБ,

муниципальные образования (по согласованию)

2017

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия

3 448,5

2.2.9.

Направление 9.

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Минтранс РБ,

муниципальные образования (по согласованию)

2017

2022

Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг

122 869,4

2.2.10.

Направление 10.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

Минтранс РБ,

РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2024

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

10 100,42

2.2.11.

Направление 11.

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

Минстрой РБ,

муниципальные образования (по согласованию)

2017

2017

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

1 522,9

2.2.12.

Направление 12.

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

Минтранс РБ,

РСТ РБ

2017

2021

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера и в отдаленных районах Республики Бурятия

226 349,85

2.2.13.

Направление 13.

Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

2018

2018

Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:

- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;

- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;

- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.

9 398,31914

2.2.14.

Направление 14.

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

2019

2022

53 592,40

2.2.15.

Направление 16.

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

2020

2024

Улучшение качества обслуживания населения

911,0

2.2.16.

Направление 17.

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия

Минтранс РБ

2020

2020

31 667,2

2.2.17.

Направление 17.

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

2020

2020

Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения

11 050,0

2.2.18.

Направление 18.

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

Минтранс РБ

2020

2020

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли "Транспорт" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

49020,0

2.2.19.

Направление 19.

Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

Минтранс РБ

2021

2021

Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия

7 471,57

2.2.20.

Направление 20.

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

Минтранс РБ,

РСТ РБ

2021

2024

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера и в отдаленных районах Республики Бурятия

65 269,80

2.2.21.

Направление 21.

Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

Минимущество РБ

2021

2021

Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия

0,1

2.3.

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.

2.3.1.

Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2013*

2014

Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок

2 838,9

2.3.2.

Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

2013*

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.

1 642,0

2.3.4.

Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

2013*

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.

868,0

2.4.

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"

2.4.1.

Направление 1.

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

2019

2024

Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9%

43 342,97

3.

Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

3.1.

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.1.1.

Направление 1. Ремонт автодорог и мостов

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

9 940237,71

3.1.2.

Направление 2. Содержание автодорог

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

6 168 361,56

3.1.3.

Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

131 960,8

3.1.4.

Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2016

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

187 902,51

3.1.5.

Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2017

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

175 955,0

3.1.6.

Направление 6 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2017

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

302 549,3

3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.2.1.

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

4 974 320,33

3.2.2.

Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс РБ,

муниципальные образования (по согласованию)

2014

2024

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

5 855 781,27

3.3.

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

3.3.1.

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.

724 063,9

3.3.2.

Направление 2. Ремонт автодорог

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.

5 290 690,0

3.3.3.

Направление 3. Субсидии и иные межбюджетгые# трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ,

муниципальные образования (по согласованию)

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.

4 368 785,9

3.4.

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

3.4.1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

250 100,0

3.4.2.

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ

муниципальные образования (по согласованию)

2019

2024

171 576,0

4.

Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"

4.1.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия,

всего 4 376 862,62

4.1.1.

Направление 1.

- содержание Центрального аппарата;

- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания

- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации

- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия

4 370 676,92

388 498,6

3 977 985,22

3 096,3

1 096,8

4.1.2.

Направление 2.

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

Минтранс РБ,

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2019

3 458,20

4.1.3.

Направление 3.

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

2020

2021

2 727,5

4.2.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

4.2.1.

Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти

Минтранс РБ

2014

2024

Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

0

5.

Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

5.1.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО "ТГК-14",

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго",

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" - АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация",

Минтранс РБ

2014

2024

-

0,00

5.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

5.2.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

2014

2024

-

0,00

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

5.3.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

2014

2024

Проведение энергетических обследований в учреждениях муниципальных образований

8784,137

5.3.2.

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

Минтранс РБ

2015

2018

-

5223,00

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

5.4.1.

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

2014

2022

Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт. ч

0,00

6.

Подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"

6.1.

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

6.1.1.

Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

2015

2022

Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге

874,0

6.1.2.

Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2017

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

159 790,0

6.1.3.

Направление 3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2015

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

2 448,8

6.1.4.

Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

51 351,6

6.1.5.

Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2023

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

9 942,00

6.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

6.2.1.

Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

2015

2022

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

2 500,0

6.2.2.

Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

2015

2022

Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток

1 000,0

6.2.3.

Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

2015

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

750,0

6.2.4.

Направление 4.Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

Минобразования РБ

2017

2022

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

0,0

6.3

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

6.3.1.

Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2023

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

33 063,60

6.3.2.

Направление 2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2023

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

141 681,90

6.4.

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

6.4.1.

Направление 1.

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.

Муниципальные образования (по согласованию)

2014

2022

Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах

0

6.4.2.

Направление 2.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

Муниципальные образования (по согласованию)

2014

2022

Повышение пропускной способности дорог и улиц

0

6.4.4.

Направление 3.

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

Муниципальные образования (по согласованию)

2014

2022

Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах

0

7.

Подпрограмма 7. "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"

7.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

7.1.1.

Строительство автогазозаправочных станций

ОАО "Бурятгаз",

ООО "Бурятгаз",

ООО "Газомаркет", Минтранс РБ

2017

2024

-

0,00

──────────────────────────────

* Справочно.

──────────────────────────────

Принимаемые сокращения:

Минимущество РБ - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,

Минстрой РБ - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,

Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия,

Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Бурятия,

МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия,

Минтранс РБ - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,

Минфин РБ - Министерство финансов Республики Бурятия.

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402

Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет средств республиканского бюджета

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы

2013 год *

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год **

2024 год **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Всего

2 655 788,3

2 130 340,6

2 543 549,2

2 969 737,0

3 443 225,0

3 427 292,2

3 826 465,90

4 406 328,10

4 322 269,15

5 156 256,80

5 701 033,00

5 657 550,80

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

2 644 342,3

2 128 876,1

2 539 299,2

2 969 737,0

3 441 702,1

3 427 292,2

3 799 806,49

4 373 422,10

4 282 722,95

5 116 710,70

5 661 486,90

5 657 550,80

Минздрав РБ

1 041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2 838,90

0,00

4 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7 566,10

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

23 201,20

32 906,00

39 546,20

39 546,10

39 546,10

0,00

Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласовании)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Подпрограмма 1.

Энергетика Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 050,60

40 454,00

8 707,10

0,00

0,00

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 050,60

40 454,00

8 707,10

0,00

0,00

филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1.

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2.

Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление 1.2.1.

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2.

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направление 1.3.1.

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление 1.4.1.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Минтранс РБ

23 050,60

22 972,10

8 707,10

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

Направление 1.5.1.

Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

Минтранс РБ РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 481,90

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2.

Транспорт и связь Республики Бурятия

Всего

16 446,00

39 920,80

21 783,20

44 000,00

146 497,09

178 980,42

140 612,69

258 567,20

153 999,55

76 782,20

4 006,10

70,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

5 000,00

38 456,30

21 783,20

44 000,00

144 974,19

178 980,42

140 612,69

258 567,20

153 999,45

76 782,20

4 006,10

70,00

Минздрав РБ

1 041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2 838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7 566,10

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направление 2.1

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

5 000,00

38 456,30

21 783,20

44 000,00

46 900,00

50 000,00

50 000,00

57 370,00

59 615,40

59 615,40

0,00

0,00

Направление 2.4

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

3 448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.5

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

54 802,82

55 000,00

13 066,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.6

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2 241,00

2 580,70

2 386,60

2 386,60

0,00

0,00

0,00

Направление 2.7

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

Минстрой РБ, муниципальные образования (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.8

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

39 317,35

62 341,10

62 345,70

62 345,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.9

Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.10

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 848,10

30 936,00

3 936,10

3 936,10

3 936,10

0,00

Направление 2.11

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Направление 2.12

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.13

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.14

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.15

Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 471,57

0,00

0,00

0,00

Направление 2.16

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 269,80

0,00

0,00

0,00

Направление 2.17

Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

Минимущество РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направление 3.2

Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы.

Минимущество РБ

7 566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.3

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2 838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.4

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

1 041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.5

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"

Направление 4.1

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 771,589

13 160,70

15 249,98

13 160,70

0,00

0,00

Подпрограмма 3.

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

Всего

2 365 766,80

1 770 551,60

2 081 959,40

2 561 722,39

2 910 846,10

2 811 634,78

3 296 568,90

3 626 223,00

3 680 974,60

4 627 626,00

5 253 885,40

5253885,40***

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

1 644 337,80

1 358 037,10

1 347 130,00

1 927 342,39

2 062 107,60

1 706 122,78

2 046 683,90

2 651 001,30

2 491 639,34

3 603 257,80

4 143 206,10

4 143 206,10

Минтранс Республики Бурятия

721 429,00

412 514,50

734 829,40

634 380,00

848 738,50

1 105 512,00

1 249 885,00

975 221,70

1 189 335,26

1 024 368,20

1 110 679,30

1 110 679,30

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

537 190,00

545 854,80

444 632,30

672 902,39

822 979,20

585 617,10

524 214,68

193 043,40

938 120,63

1 694 148,70

1 759 362,30

1 759 362,30

Направление 2.

Содержание автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

405 036,80

345 958,70

408 021,70

447 000,00

547 201,70

478 510,80

596 819,10

680 013,80

699 028,46

643 667,70

661 069,80

661 069,80

Направление 3.

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

131 960,80

Направление 4.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

187 902,51

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

702 111,00

466 223,60

362 515,20

807 440,00

691 926,70

641 994,88

365 291,00

332 481,00

246 140,25

261 307,70

399 500,00

399 500,00

Направление 2.

Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

721 429,00

412 514,50

734 829,40

634 380,00

848 738,50

1 105 512,00

777 768,20

527 211,60

484 420,76

47 494,70

141 455,80

141 455,80

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

Всего:

984 649,90

1 779 923,20

1 240 614,50

1 913 357,20

2 232 497,50

2 232 497,50

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

247 607,10

219 854,30

83 572,60

93 029,90

40 000,00

40 000,00

Направление 2.

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

311 552,00

1 139 708,80

481 777,40

871 103,80

1 243 274,00

1 243 274,00

Направление 3.

Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

425 490,80

420 360,10

675 264,50

949 223,50

949 223,50

949 223,50

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Всего:

47 826,00

113 550,00

72 650,00

67 650,00

60 000,00

60 000,00

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

1 200,00

85 900,00

43 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Направление 2.

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

46 626,00

27 650,00

29 650,00

27 650,00

20 000,00

20 000,00

Подпрограмма 4.

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

264 536,10

311 084,10

432 882,60

364 014,60

385 881,80

433 254,02

366 083,10

465 581,30

407 294,90

403 595,40

403 595,40

403 595,40

Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)

264 536,10

311 084,10

432 882,60

364 014,60

385 881,80

433 254,02

362 624,90

465 581,30

407 294,90

403 595,40

403 595,40

403 595,40

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

Минтранс Республики Бурятия

34 361,20

34 024,80

32 113,40

32 268,60

36 095,40

35 391,30

34 996,40

36 609,80

37 596,70

36 467,40

36 467,40

36 467,40

Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации

134,50

234,80

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

200,50

226,50

202,20

185,30

94,10

94,10

94,10

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

230 174,90

277 059,30

400 769,20

331 746,00

349 651,90

397 427,42

326 947,50

426 914,80

367 730,90

366 579,40

366 579,40

366 579,40

Направление 4.1.2

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

Минтранс Республики Бурятия

3 458,20

0,00

`

Направление 4.1.3

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

Минтранс Республики Бурятия

1 400,00

1 327,50

0,00

0,00

Подпрограмма 5.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

Всего

9 039,39

8 784,14

1 800,00

0,00

0,00

3 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

9 039,39

8 784,14

1 800,00

0,00

0,00

3 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" - АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

9 039,39

8 784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

Минтранс РБ

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

3 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6.

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия

Всего

0,00

0,00

5 124,00

0,00

0,00

0,00

23 201,20

32 906,00

39 546,10

39 546,10

39 546,10

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

0,00

0,00

4 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 201,20

32 906,00

39 546,10

39 546,10

39 546,10

0,00

Основное мероприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

20 892,10

72 734,50

66 163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

2 448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

20 150,00

14 010,00

17 191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.5

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 398,00

2 136,00

2 136,00

2 136,00

2 136,00

0,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.6

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.

Минстрой РБ, Минобразования РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.7

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.8

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.9

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.10

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

Минобразования РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.11

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 336,80

6 681,70

6 681,70

6 681,70

6 681,70

0,00

Направление 6.12

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 864,40

26 224,30

32 864,40

32 864,40

32 864,40

0,00

Подпрограмма 7.

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

──────────────────────────────

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению".

*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402

Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год *

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год **

2024 год **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6 129 991,24

4 083 182,28

4 296 218,96

6 964 143,82

7 299 910,98

5 267 628,99

14 795 744,69

10 436 967,65

12 401 171,36

14 936 771,50

17 461 623,00

26 238 213,80

федеральный бюджет *

2 599 034,40

1 350 954,57

1 175 021,50

3 136 619,01

2 267 514,36

1 329 189,02

2 642 826,60

2 354 482,20

3 905 225,60

598 896,70

300 000,00

0,00

республиканский бюджет

2 655 788,29

2 130 340,63

2 587 040,10

3 056 481,49

3 526 579,99

3 427 292,24

3 827 863,91

4 408 464,10

4 324 405,15

5 158 392,80

5 703 169,00

5 657 550,80

местный бюджет*

19 100,00

8 397,91

2 121,60

8 251,24

0,00

0,00

0,00

13 755,61

125,61

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

856 068,55

593 489,17

532 035,76

696 711,00

1 505 816,63

511 147,73

8 325 054,18

3 660 265,74

4 171 415,00

9 179 482,00

11 458 454,00

20 580 663,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республика Бурятия

всего

333 600,00

306 600,00

301 600,00

65 100,00

122 002,00

122 873,00

700 893,00

169 967,60

4 194 387,10

6 688 189,10

11 379 230,00

20 479 080,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 050,60

40 454,00

8 707,10

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

333 600,00

306 600,00

301 600,00

65 100,00

122 002,00

122 873,00

700 893,00

146 917,00

4 171 415,00

6 679 482,00

11 379 230,00

20 479 080,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1.

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики

всего

321 000,00

294 000,00

289 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

321 000,00

294 000,00

289 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2.

Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4 158 815,00

6 666 882,00

11 366 630,00

20 466 480,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4 158 815,00

6 666 882,00

11 366 630,00

20 466 480,00

Направление 1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

47 773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

47 773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.1.

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2.

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

56 699,00

88 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

56 699,00

88 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

всего

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

всего

0,00

0,00

0,00

1 000,00

18 555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

1 000,00

18 555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

всего

0,00

0,00

0,00

1 500,00

45 047,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

1 500,00

45 047,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.3.1.

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

всего

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.4.1.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

всего

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

23 050,60

22 972,10

8 707,10

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 050,60

22 972,10

8 707,10

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

Направление 1.5.1.

Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 481,90

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 481,90

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2.

Транспорт и связь Республики Бурятия

всего

236 346,84

743 186,56

377 231,96

2 260 395,00

246 497,09

178 980,42

140 612,67

272 322,81

154 125,16

76 782,20

4 006,10

70,00

федеральный бюджет*

16 688,40

650 000,00

302 183,00

1 702 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16 446,00

39 920,80

21 783,20

44 000,00

146 497,09

178 980,42

140 612,67

258 567,20

153 999,55

76 782,20

4 006,10

70,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 755,61

125,61

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

203 212,44

53 265,76

53 265,76

513 495,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.1.1.

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направление 2.2.1.

Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

всего

106 531,52

53 265,76

53 265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

177 967,94

53 265,76

53 265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.2.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

323 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

323 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.3.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

190 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

190 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.4.

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.5.

Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)

всего

0,00

300 000,00

302 183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

300 000,00

302 183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.6.

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

всего

0,00

350 000,00

0,00

1 702 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

350 000,00

0,00

1 702 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.7.

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

всего

5 000,00

38 456,30

21 783,20

44 000,00

46 900,00

50 000,00

50 000,00

57 370,00

59 615,40

59 615,40

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

5 000,00

38 456,30

21 783,20

44 000,00

46 900,00

50 000,00

50 000,00

57 370,00

59 615,40

59 615,40

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.8.

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3 448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3 448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.9.

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

54 802,82

55 000,00

13 066,57616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

54 802,82

55 000,00

13 066,57616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.10.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2 241,00

2 580,70

2 512,21

2 512,21

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2 241,00

2 580,70

2 386,60

2 386,60

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,611

125,61

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.11.

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.12.

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

39 317,35

62 341,10

62 345,70

62 345,70

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

39 317,35

62 341,10

62 345,70

62 345,70

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.13.

Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.14.

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 848,1

30 936,00

3 936,10

3 936,10

3 936,10

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 848,1

30 936,00

3 936,10

3 936,10

3 936,10

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.15.

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

70,00

70,00

70,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

70,00

70,00

70,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.16.

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.17.

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.18.

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.19.

Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 471,57

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 471,57

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.20.

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 269,80

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 269,80

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.21.

Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направление 2.3.1.

Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

всего

49 499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

16 688,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

7 566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

25 244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.2.

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

всего

2 838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2 838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.3.

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

всего

1 041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

1 041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.4.

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

всего

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"

Направление 2.4.1.

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 771,589

13 160,70

15 249,98

13 160,70

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 771,589

13 160,70

15 249,98

13 160,70

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3.

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4 948 112,80

2 469 771,20

2 954 797,90

3 995 441,40

5 178 360,46

4 140 823,72

5 939 395,50

5 980 705,19

7 586 200,20

5 226 522,70

5 553 885,40

5253885,40***

федеральный бюджет*

2 582 346,00

699 219,60

872 838,50

1 433 719,01

2 267 514,36

1 329 189,02

2 642 826,60

2 354 482,20

3 905 225,60

598 896,70

300 000,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.:

2 365 766,80

1 770 551,60

2 081 959,40

2 561 722,39

2 910 846,10

2 811 634,70

3 296 568,90

3 626 223,0

3 680 974,60

4 627 626,00

5 253 885,40

5 253 885,40

иные межбюджетные трансферты

423 058,00

242 402,51

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")

всего

1 250 000,00

1 282 377,49

федеральный бюджет*

625 000,00

625 000,02

республиканский бюджет

602 497,70

632 193,60

местный бюджет*

22 502,30

25 183,87

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Ремонт автодорог*

всего

537 190,00

545 854,76

444 632,30

860 804,90

1 209 337,00

677 263,57

524 214,68

193 043,40

938 120,63

1 694 148,70

1 759 362,30

1 759 362,30

федеральный бюджет*, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

187 902,51

386 357,80

91 646,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

210 402,80

91 646,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч:

537 190,00

545 854,76

444 632,30

672 902,39

822 979,20

585 617,05

524 214,68

193 043,40

938 120,63

1 694 148,70

1 759 362,30

1 759 362,30

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

210 402,80

96 952,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.

Содержание автодорог*

всего

405 036,80

345 958,70

408 021,70

447 000,00

547 201,70

479 010,80

596 819,10

680 013,80

699 028,46

643 667,70

661 069,80

661 069,80

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

405 036,80

345 958,70

408 021,70

447 000,00

547 201,70

478 510,80

596 819,10

680 013,80

699 028,46

643 667,70

661 069,80

661 069,80

Направление 3.

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

всего

131 960,80

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

131 960,80

0,00

Направление 4.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

всего

0,00

187 902,51

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

187 902,51

Направление 5.

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

всего

0,00

0,00

175 955,00

федеральный бюджет*

175 955,00

республиканский бюджет

Направление 6.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

всего

0,00

0,00

210 402,80

92 146,49

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

210 402,80

92 146,49

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*

всего

3 226 807,00

1 005 833,67

707 228,00

1 824 395,40

1 939 198,56

1 241 994,88

1 112 291,00

1 018 581,00

1 246 140,25

261 307,70

399 500,00

399 500,00

федеральный бюджет*, в т.ч.:

2 524 696,00

539 610,07

344 712,80

1 016 955,40

1 247 271,86

600 000,00

747 000,00

686 100,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

17 426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")

600 000,00

747 000,00

686 100,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.

702 111,00

466 223,60

362 515,20

807 440,00

691 926,70

641 994,88

365 291,00

332 481,00

246 140,25

261 307,70

399 500,00

399 500,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

171 190,70

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

17 426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.

Субсидии и иные межбюджетгые# трансферты МО на дорожную деятельность****

всего

779 079,00

572 124,07

1 262 955,10

863 241,10

1 482 623,20

1 742 554,47

1 184 565,80

753 093,80

664 646,36

146 391,40

141 455,80

141 455,80

федеральный бюджет*, в т.ч:

57 650,00

159 609,53

528 125,70

228 861,10

633 884,70

637 042,50

406 797,60

225 882,20

180 225,60

98 896,70

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

397 170,50

532 853,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

721 429,00

412 514,54

734 829,40

634 380,00

848 738,50

1 105 511,97

777 768,20

527 211,60

484 420,76

47 494,70

141 455,80

141 455,80

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

119 906,50

54 500,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

374 668,20

534 741,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

25 183,87

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

всего

2 473 678,90

3 122 423,20

3 865 614,50

2 313 357,20

2 432 497,50

2 232 497,50

федеральный бюджет*

1 489 029,00

1 342 500,00

2 625 000,00

400 000,00

200 000,00

0,00

республиканский бюджет

984 649,90

1 779 923,20

1 240 614,50

1 913 357,20

2 232 497,50

2 232 497,50

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*

всего

1 013 972,00

633 869,30

2 083 572,60

493 029,90

240 000,00

40 000,00

федеральный бюджет*

766 364,90

414 015,00

2 000 000,00

400 000,00

200 000,00

0,00

республиканский бюджет

247 607,10

219 854,30

83 572,60

93 029,90

40 000,00

40 000,00

Направление 2.

Ремонт автодорог*

всего

647 339,60

1 465 208,80

794 277,40

871 103,80

1 243 274,00

1 243 274,00

федеральный бюджет*

335 787,60

325 500,00

312 500,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

311 552,00

1 139 708,80

481 777,40

871 103,80

1 243 274,00

1 243 274,00

Направление 3.

Субсидии и иные межбюджетгые# трансферты МО на дорожную деятельность*

всего

812 367,30

1 023 345,10

987 764,50

949 223,50

949 223,50

949 223,50

федеральный бюджет*

386 876,50

602 985,00

312 500,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

425 490,80

420 360,10

675 264,50

949 223,50

949 223,50

949 223,50

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

всего

47 826,00

213 550,00

172 650,00

167 650,00

160 000,00

60 000,00

федеральный бюджет*

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

республиканский бюджет

113 550,00

72 650,00

67 650,00

60 000,00

60 000,00

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

республиканский бюджет

1 200,00

85 900,00

43 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Направление 2.

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

всего

127 650,00

129 650,00

127 650,00

120 000,00

20 000,00

федеральный бюджет*

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

республиканский бюджет

46 626,00

27 650,00

29 650,00

27 650,00

20 000,00

20 000,00

Подпрограмма 4.

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264 536,10

311 084,10

432 882,60

364 014,60

385 881,80

433 254,02

366 083,10

465 581,30

407 294,90

403 595,40

403 595,40

403 595,40

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264 536,10

311 084,10

432 882,60

364 014,60

385 881,80

433 254,02

366 083,10

465 581,30

407 294,90

403 595,40

403 595,40

403 595,40

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

всего

264 536,10

311 084,10

432 882,60

364 014,60

385 881,80

433 254,02

362 624,90

464 181,30

405 967,40

403 595,40

403 595,40

403 595,40

федеральный бюджет*

0,00

0,00

республиканский бюджет

34 361,20

34 024,80

32 113,40

32 268,60

36 095,40

35 391,30

34 996,40

36 609,80

37 596,70

36 467,40

36 467,40

36 467,40

200,50

226,50

202,20

185,30

94,10

94,10

94,10

134,50

234,80

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

230 174,90

277 059,30

400 769,20

331 746,00

349 651,90

397 427,42

326 947,50

426 914,80

367 730,90

366 579,40

366 579,40

366 579,40

Направление 4.1.2

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

всего

3 458,20

республиканский бюджет

3 458,20

0,00

0,00

Направление 4.1.3.

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1 400,00

1 327,50

0,00

0,00

Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1

Исключение замечаний от федеральных органов власти

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

всего

347 395,50

244 179,30

178 970,00

189 248,32

1 283 814,63

386 697,73

7 624 161,18

3 513 348,74

0,00

2 500 000,00

79 224,00

101 583,00

федеральный бюджет*

0,00

1 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9 039,39

8 784,14

1 800,00

0,00

0,00

3 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

19 100,00

36,75

0,00

5 051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

319 256,11

233 623,41

177 170,00

184 197,08

1 283 814,63

383 274,73

7 624 161,18

3 513 348,74

0,00

2 500 000,00

79 224,00

101 583,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

всего

338 356,11

233 623,41

177 170,00

189 248,32

187 794,63

383 274,73

524 161,18

113 348,74

0,00

0,00

79 224,00

101 583,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

19 100,00

0,00

0,00

5 051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

319 256,11

233 623,41

177 170,00

184 197,08

187 794,63

383 274,73

524 161,18

113 348,74

0,00

0,00

79 224,00

101 583,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

всего

9 039,39

8 820,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9 039,39

8 784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

всего

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

3 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

3 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 096 020,00

0,00

7 100 000,00

3 400 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

1 096 020,00

0,00

7 100 000,00

3400000

0

2500000

0,00

0,00

Подпрограмма 6.

"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"

всего

0,00

8 361,16

50 736,50

89 944,50

83 355,00

0,00?

24 599,20

35 042,00

41 682,10

41 682,10

41 682,10

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

48 614,90

86 744,50

83 355,00

0,00

24 599,20

35 042,00

41 682,10

41 682,10

41 682,10

0,00

местный бюджет*

0,00

8 361,16

2 121,60

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1.

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2.

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

20 892,10

72 734,50

66 163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20 892,10

72 734,50

66 163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3.

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2 448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2 448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4.

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******

всего

0,00

0,00

20 150,00

14 010,00

17 191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20 150,00

14 010,00

17 191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.5.

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 398,00

2 136,00

2 136,00

2 136,00

2 136,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 398,00

2 136,00

2 136,00

2 136,00

2 136,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.2.1.

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2.

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3.

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4.

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.5.

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.3.1.

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 336,80

6 681,70

6 681,70

6 681,70

6 681,70

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 336,80

6 681,70

6 681,70

6 681,70

6 681,70

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.2.

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 864,40

26 224,30

32 864,40

32 864,40

32 864,40

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 864,40

26 224,30

32 864,40

32 864,40

32 864,40

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направление 6.4.1.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

всего

0,00

6 785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

6 785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.2.

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.

всего

0,00

1 575,60

2 121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

1 575,60

2 121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.3.

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

──────────────────────────────

* Справочно.

** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению"

*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.

**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.

***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.

***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402

Приложение 4
к Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2024 года

NN
п/п

Наименование автомобильной дороги (участков), мостов (участков)

Намечено к строительству и реконструкции

км /шт

вид работ

существующая категория

перспективная категория

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн. рублей, в ценах соответствующих лет

в том числе по периодам:

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 **

2024 **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.1. Автомобильные дороги регионального значения

1.

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо

5,10

0,00

0,00

0,00

0,00

5,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

109,71

76,90

27,43

5,14

0,00

2,40

10,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

5,20

109,71

76,90

27,43

5,14

0,00

2,40

10,00

0,00

0,00

1.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,19

0,00

0,00

1.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

1,00

1,30

28,30

в т.ч. остаток 2016 г.

10,62

1.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п. Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

1,00

0,00

0,00

2,40

10,00

1.4.

км 230 - км 244 (в т. ч. разработка ПД и РД)

14,00

р

1.5.

км 244 - км 249 (в т. ч. разработка ПД и РД)

p

IY

IY

0,00

0,00

5,10

0,00

5,20

106,42

30,909

в т.ч. остаток 2016 г.

0,63

1.6.

км 251 - км 256+900 (в т. ч. разработка ПД и РД)

5,90

р

1.7.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 409+620 - км 420 + 100 (пгт. Таксимо) в Муйском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

0,00

1,00

1,99

16,50

27,43

5,14

2.

Улан-Удэ - Романовка - Чита

8,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,15

1,93

7,48

0,00

0,00

0,00

2,50

26,08

48,40

55,90

6,60

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

13,15

1,93

7,48

0,00

0,00

0,00

2,50

26,08

48,40

55,90

6,60

0,00

2.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т. ч. разработка ПД и РД)

0,63

с

2.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,74

с

2.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

3,16

с

2.4.

Улан-Удэ - Хоринск,

3,00

p

III-IY

III

(км 91- км 94) в т. ч. разработка ПД и РД)

2.5.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в т. ч. ПД), в т. ч.

0,00

1

с

8,85

лимит 2013 г.

остаток 2012 г.

8,85

2.6.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 236+700 - км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1

с

0,00

1,80

2.7.

Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км 270 (в т. ч. разработка ПД и РД)

5,00

p

III-IY

III

2.8.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

c

0,00

1,00

1,93

7,48

2.9.

Сосново-Озерское - Романовка

0,00

p

III-IY

III

0,00

(км 335 - км 365)

0,00

2.10.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1

с

0,00

0,00

0,00

18,51

28,70

0,00

2.11.

(км 431-км 451)

0,00

p

III-IY

III

0,00

2.12.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка - Багдарин, км 0- км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1,00

c

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

7,57

19,70

55,90

2.13.

Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)

0,00

p

III-IY

III

2.14.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т. ч.:

0,00

с

4,30

2.15.

лимит 2013 г.

остаток 2012 г.

4,30

2.16.

(км 469 - км 495)

0,00

p

III-IY

III

2.17.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 123+071-125+638 (с. Удинск), км км# 152+800-154+100 (Кульский станок), км 171+594 - км 173+809 (Анинск) в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

4,80

3.

Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян

138,71

III-IY

III

50,19

10,90

0,00

3,23

34,30

0,00

19,597

0,00

20,50

0,00

0,00

0,00

IY

1 330,08

627,52

272,00

977,99

1 277,85

955,90

1 023,82

701,10

1 019,30

10,00

30,00

0,00

федеральный бюджет*

1 181,22

539,61

240,71

856,76

1 120,05

600,00

813,32

686,10

1 000,00

республиканский бюджет

148,86

87,91

36,33

121,23

157,81

355,90

210,50

15,00

19,97

10,00

30,00

0,00

3.1.

Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:

с

0,00

0,10

лимит

0,00

остаток 2012 г.

0,10

3.2.

Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т. ч. разработка ПД и РД), в т. ч:

1,00

с

0,00

0,00

0,22

45,20

лимит

0,00

18,30

остаток 2012 г.

0,22

остаток 2013 г с других объектов.

26,90

3.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

0,00

0,00

0,00

0,59

4,29

11,01

3.4.

Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т. ч. ПД и РД)

c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,78

0,61

29,25

0,00

3.5.

км 39 - км 64

24,50

p

IY

III

24,50

857,64

3.6.

км 64 - км 89

25,69

p

IY

III

25,69

76,56

3.7.

Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т. ч. разработка ПД), в т. ч.:

1

0,00

0,00

0,00

0,00

с

0,00

0,70

0,90

5,78

остаток 2015 г.

0,70

3.8.

км 215 - км 230

14,70

p

IY

III

0,00

0,00

14,70

4,01

719,00

900,967

в т.ч. остаток 2016 г.

52,04

3.9.

км 230 - км 254

22,83

p

IY

III

0,00

3,23

0,00

0,00

19,597

0,00

0,00

0,00

258,21

248,14

350,45

600,0

789,70

0,00

0,00

0,00

остаток 2015 г.

206,76

3.10.

км 254 - км 265

10,90

p

IY

III

0,00

10,90

392,63

579,40

3.11.

км 271 - км 291

0,00

p

IY

III

0,00

0,00

0,00

0,00

20,50

0,00

5,27

351,00

192,86

696,10

1000,00

10,00

10,00

3.12.

км 291 - км 306

0,00

p

IY

III

0,00

0,00

6,00

3,00

6,65

10,00

3.13.

км 306 - км 316

0,00

p

IY

III

0,00

0,00

0,00

2,00

2,85

10,00

3.14.

Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т. ч. ПД и РД)

1,00

c

0,00

0,00

0,00

0,00

3.15.

Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т. ч. ПД и РД)

c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.15.1.

Повышение уровня обустройства, км 362 (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

с

0,00

0,67

3.16.

км 316 - км 336

0,00

р

III

3.17.

км 336 - км 367

0,00

р

III

3.18.

Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т. ч. ПД и РД)

c

0,00

1,00

0,75

11,63

3.19.

км 367 - км 400

0,00

р

III

3.20.

км 400 - км 435

0,00

р

III

3.21.

км 435 - км 465

0,00

р

III

3.22.

км 465 - км 480

0,00

р

III

3.23.

км 480 - км 498

0,00

р

III

3.19.

Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с. Хонхино) (в т. ч. ПД и РД)

c

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

9,80

3.20.

Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т. ч. ПД и РД)

1,00

c

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,92

2,92

9,07

9,20

2,38

лимит 2014

остатки 2013 г.

2,92

в т.ч. остаток 2016 г.

2,38

4.

Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)

1,00

IY

III

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

0,00

40,70

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

2,31

0,00

40,70

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

4.1.

Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т. ч. ПСД)

с

4.2.

км 8 - км 43

p

IY

III

4.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

1,00

1,00

2,31

40,70

2,04

в т.ч. остаток 2016 г.

2,04

4.4.

км 24 - км 33+800 (в т. ч. ПД и РД)

р

4.5.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, км 40+100-км 42+600 (ул. Шибертуй), в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

с.

0,00

1,80

5.

Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,50

80,71

0,00

0,00

1,18

2,00

22,56

0,00

1,50

0,00

15,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

19,50

80,71

0,00

0,00

1,18

2,00

22,56

0,00

1,50

0,00

15,00

5.1.

км 0 - км 18

6,00

p

IY

III

5.2.

км 35 - км 55

20,00

р

IY

III

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч. ПД)

1

c

0,00

1,00

19,50

80,71

лимит 2014

79,17

остатки 2013 г.

1,55

5.4.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с. Шартыкей) (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

2,00

1,18

2,00

22,56

5.5.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с. Большой Нарын) (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

5.7.

км 217 - км 221

0,00

p

IY

III

5.8.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450-км 221+450 (с. Усть-Бургултай) в Закаменском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

с

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,50

0,00

15,00

5.9.

км 244 - км 255

11,00

p

IY

III

5.10.

км 280 - км 306

26,00

p

IY

III

0,00

0,00

0,00

0,00

5.11

км 306 - км 326

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.12.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

1,00

0,00

0,00

6.

Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3,80

0,00

3,05

55,17

40,45

0,00

1,52

1,52

14,71

0,00

1,00

0,00

федеральный бюджет*

17,43

республиканский бюджет

3,80

0,00

3,05

55,17

23,02

0,00

1,52

1,52

14,71

0,00

1,00

0,00

6.1.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т. ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

1,00

0,55

34,85

в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

34,85

6.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

0,00

1,00

1,52

1,52

14,71

6.3.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т. ч:

1

c

0,00

0,00

1,00

0,00

1,20

13,90

6.4.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т. ч. ПД)

с

0,00

3,80

6.5.

км 91 - км 94

3,00

p

Y

IY

6.6.

км 105 - км 125

0,00

p

Y

IY

0,00

0,00

6.7.

км 148 - км 150 (в т. ч. разработка ПД и РД)

2,00

p

Y

IY

6.8.

км 150 - км 152

2,00

p

Y

IY

0,00

0,00

6.9.

км 176 - км 181

0,00

p

Y

IY

6.10.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т. ч. разработка ПД и РД), в т. ч.

1

с

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,85

40,72

5,60

в т.ч. остаток 2016 г.

5,60

6.11.

км 181 - км 209

0,00

p

Y

IY

6.12.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 187+350-км 188+950 (у. Ушхайта) в Кижингинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации

0,00

1,00

7.

Монды - Орлик

8,38

0,00

1,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,40

0,00

0,00

0,00

0,00

96,58

4,52

65,66

7,56

51,39

10,81

149,24

90,91

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

96,58

4,52

65,66

7,56

51,39

10,81

149,24

90,91

7.1.

км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:

р

Y

IY

0,00

1,98

96,58

4,52

лимит 2013 г.

81,59

остатки 2012 г.

14,99

7.2.

км 146+900 - км 153+300 (в т. ч. ПД)

6,40

р

Y

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,40

65,66

7,56

51,39

10,81

149,24

90,91

в т.ч. остаток 2016 г

1,39

8.

Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем

0,00

Y

IY

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

9.

Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково

0,00

Y

IY

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,63

0,66

16,57

0,95

2,02

117,96

83,57

101,03

40,00

0,00

федеральный бюджет*

9,02

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

14,63

0,66

16,57

0,95

2,02

108,95

83,57

101,03

40,00

0,00

9.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т. ч. разработка ПД и РД)

4

0,00

1,00

0,00

0,00

14,63

0,00

9.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т. ч. разработка ПД и РД)

4

0,00

2,00

0,66

16,57

в т.ч. остаток 2016 г.

3,92

9.3.

Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с. Турунтаево), (в т. ч. разработка ПД и РД)

33

р

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

2,02

117,96

83,573

93,03

9.4.

Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД)

33

р

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

20,00

9.5.

Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД)

33

р

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

20,00

9.6.

км 50- км 89, км 4-км 17

52

р

10.

Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)

0,00

с

Y

IY

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

11.

Иволгинск - Иволгинский храм

0,00

IY

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

1,98

56,80

139,49

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

1,98

56,80

139,49

11.2.

км 2+500 - км 9

9,00

p

Y

IY

0,00

0,00

11.3.

км 9 - км 10

1,00

с

Y

IY

0,00

0,00

0,00

1,12

0,20

1,98

56,80

139,49

12.

Шергино - Оймур - Заречье

Y

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

13,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,19

231,69

149,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

104,00

160,20

109,80

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

25,19

71,49

39,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1.

км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)

24,00

р

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2.

Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37

12,00

с

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино - Оймур - Заречье, км 49 + 780 - км 51+502 (с. Дулан) (в т. ч. ПД и РД)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4.

км 53 - км 68 **

15,00

p

Y

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

13,36

0,00

11,00

129,19

231,69

149,27

13.

Северобайкальск - Даван (км 40 - км 44)

3,50

р

Y

IY

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,48

45,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

104,48

45,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

лимит 2013 г.

58,19

остатки 2012 г.

46,29

лимит 2014 г.

45,72

остатки 2013 г.

0,23

14.

Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи

0,00

IY

IY

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,18

61,59

18,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

4,18

61,59

18,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)

1

c

0,00

0,00

1,00

4,18

61,59

18,71

лимит 2014 г.

59,97

остатки 2013 г. с других объектов

1,62

15.

Зактуй - Аршан

0,00

IY

IY

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

42,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

3,30

42,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т. ч. ПД и РБ)

1

c

0,00

1,00

3,30

42,02

лимит 2014 г.

41,02

остатки 2013 г.

1,00

16.

Романовка - Багдарин

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

7,35

0,00

0,00

0,78

6,57

0,00

7,31

21,57

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

республиканский бюджет

7,35

0,00

0,00

0,78

6,57

0,00

7,31

21,57

0,00

0,00

16.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169 + 400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,78

6,57

0,00

7,31

21,57

8,67

в т.ч. остаток 2016 г.

0,78

17.

Подъезд от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к г. Закаменск

1,00

IY

IY

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,01

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

4,01

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т. ч. ПД и РБ)

1

c

0,00

0,00

1,00

4,01

0,00

19,00

лимит 2014 г.

0,00

остатки 2013 г.

0,00

18.

Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27

0,00

10,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

1,27

0,00

10,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т. ч. ПД и РД)

1

c

0,00

1,00

1,27

10,30

19.

Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

4,36

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

4,36

0,00

0,00

0,00

0,00

19.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2 + 100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,65

4,36

0,00

20

Тунка - площадка солнечного телескопа

0,00

IY

IY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

2,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

2,00

0,00

20.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

c

0,00

0,00

1,00

0,46

0,00

2,00

21.

Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)

0,00

с

0,00

0,00

0,90

12,53

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,90

12,53

лимит 2014 г.

11,63

остатки 2013 г.

0,90

22.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0 + 000 - км 2+300 в Иволгинском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

1,00

0,50

10,76

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,50

10,76

лимит 2014 г.

10,26

остатки 2013 г.

0,50

23.

Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т. ч. разработка проектной документации)

0,00

с

0,00

0,00

0,00

4,52

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

4,52

24.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Посольское в Кабанском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

3,49

0,00

7,89

0,00

13,50

28,40

80,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

3,49

0,00

7,89

0,00

13,50

28,40

80,00

25.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

26.

Реконструкция автомобильной дороги Татаурово - Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

0,35

р

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

3,08

6,55

1,00

44,00

43,61

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

3,08

6,55

1,00

44,00

43,61

в т.ч. остаток 2016 г

2,88

27.

Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, Шергино - Оймур - Заречье, Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, Зактуй - Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия

0,00

0,00

0,00

78,60

0,00

50,25

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

78,60

50,25

28.

Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

60,36

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,50

60,36

0,00

29.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг - граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

1,00

0,998

6,00

26,89

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,998

6,00

26,89

29.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги М. Куналей - Узкий Луг - граница с Забайкальским краем , км 9+100-км 11+250 (с. Слобода), км 15+000-км 17+450 (с. Буй), км 23+400-26+200 (с. Узкий Луг) , км 153+800-км 156+300 (с Билютай) в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

7,30

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

7,30

30.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

1,00

0,66

12,67

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,66

12,67

31.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи - Малая Кудара - граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т. ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

0,00

0,74

5,36

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,74

5,36

32

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г. Улан-Удэ (со стороны с. Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1,00

с

0,00

0,00

0,00

1,35

26,01

5,84

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

1,35

26,01

5,84

0,00

0,00

33

Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

85,90

43,00

40,00

40,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

1,20

85,90

43,00

40,00

40,00

33.1.

Строительство специализированных площадок для обеспечения работы передвижных пунктов весового контроля на автомобильных дорогах регионального значения в Баргузинском, Заиграевском районах Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

1,50

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

1,50

33.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией к г. Кяхта, км 0 - км 11+300 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

5,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

5,00

Итого:

1581,23

895,66

534,92

1516,7

1634,40

1125,79

1394,93

1233,99

1235,72

245,34

228,20

0,00

в том числе строительство

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

53,34

62,25

0,70

79,50

6,28

112,59

58,00

225,39

43,00

40,00

41,50

0,00

реконструкция дорог

129,35

50,19

16,38

0,00

3,23

33,16

0,00

19,597

6,80

20,50

0,00

6,00

0,00

1527,89

629,87

462,28

1315,9

1494,80

963,76

1177,82

953,58

1093,07

111,03

70,00

0,00

повышение уровня обустройства автодорог

3,00

4,00

5,00

8,00

2,00

5,00

1,00

3,00

0,00

2,00

0,00

203,53

71,94

121,30

133,32

49,44

159,11

55,02

99,65

94,31

116,70

0,00

федеральный бюджет*

1181,22

539,61

344,71

1017,0

1247,27

600,00

813,32

695,12

1000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

370,37

356,05

195,25

499,75

387,33

525,79

581,61

538,88

235,72

245,34

228,20

228,20

1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ

34

Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

2,47

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,54

0,00

2,47

0,00

0,00

0,00

35

Строительство обводной дороги N 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т. ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,77

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,00

0,00

1,77

Итого:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,54

0,00

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе строительство

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,54

0,00

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

реконструкция дорог

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,54

0,00

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по автодорогам

Всего

130,47

50,19

16,38

0,00

3,23

33,16

0,00

19,597

7,92

20,50

0,00

6,00

0,00

1581,78

895,66

539,16

1516,7

1634,40

1125,79

1394,93

1233,99

1235,72

245,34

228,20

0,00

в том числе строительство

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

53,88

62,25

4,94

79,50

6,28

112,59

58,00

225,39

43,00

40,00

41,50

0,00

реконструкция дорог

129,35

50,19

16,38

0,00

3,23

33,16

0,00

19,60

6,80

20,50

0,00

6,00

0,00

1527,89

629,87

462,28

1315,9

1494,80

963,8

1177,82

953,58

1093,07

111,03

70,00

0,00

повышение уровня обустройства автодорог

28,00

0,00

3,00

4,00

5,00

8,00

2,00

5,00

1,00

3,00

0,00

2,00

0,00

0,00

203,53

71,94

121,30

133,32

49,44

159,11

55,02

99,65

94,31

116,70

0,00

федеральный бюджет*

1181,22

539,61

344,71

1017,0

1247,27

600,00

813,32

695,12

1000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

370,90

356,0

199,49

499,75

387,332

525,79

581,61

538,88

235,72

245,34

228,20

228,20***

──────────────────────────────

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.

*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402

Приложение 5
к Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"

Перечень мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2024 года

NN пп

Наименование автомобильной дороги (районов)

Местонахождение сооружения

Наименование препятствия

Длина, м

Материал

Габарит

в том числе

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023**

2024***

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.1. Автомобильные дороги регионального значения.

Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян

Баргузинский район

1

км 268

р. Баргузин

411,223

ж/б

411,223

1537,95

2.1.

1 очередь

411,223

0,000

411,223

108,178

476,559

2.2.

2 очередь

5,436

1158,660

2

км 365

р. Буксухен

7,400

ж/б

3

км 367

р. Буксыкен

9,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,400

5,000

20,000

Курумканский район

4

км 472+900

р. Гахан

0

ж/б

5

км 474+900

р. Сухотка

52,25

ж/б

0,000

36,950

3,316

27,721

Всего по дороге

427,623

411,22

0,000

0,000

36,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1537,95

3,316

0,000

27,721

0,000

0,000

0,000

0,000

3,400

5,000

20,000

0,000

федеральный бюджет*

1343,48

республиканский бюджет

194,45

3,316

0,000

27,721

0,000

0,000

0,000

0,000

3,400

5,000

20,000

0,000

Романовка - Богдарин

Баунтовский эвенкийский район

6

км 21+454

р. Нигрей

36,100

ж/б

0,000

0,000

0,000

38,580

1,831

18,438

10,72

5,094

7

км 27+400

р. Кумыхта

10,500

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

8

км 38+550

р. Ансахан

18,900

ж/б

0,000

18,900

18,900

3,100

22,995

12,363

в т.ч. остатки 2016 г.

12,363

9

км 44+490

р. Щербахта

24,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

24,000

2,401

2,401

0,000

2,000

10,000

35,000

лимит 2014

0,000

остатки 2013

2,401

10

км 51+370

р. Волчья Падь

0,000

ж/б

11

км 74+250

р. Верея

18,400

ж/б

18,400

30,236

12

км 113

ключ

12,000

ж/б

13

км 117+282

ручей

11,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

14

км 117+860

ручей

12,000

ж/б

15

км 118+700

ручей

12,000

ж/б

0,000

0,000

23,500

2,729

0,000

19,833

16

км 164+045

р. Ауник

33,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

33,000

3,698

5,000

20,000

10,000

40,000

Всего по дороге

154,900

18,400

0,000

23,500

18,900

18,900

0,000

38,580

0,000

0,000

0,000

57,000

0,000

35,366

5,501

19,833

24,826

30,801

10,716

8,792

5,000

22,000

20,000

80,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

35,366

5,501

19,833

24,826

30,801

10,716

8,792

5,000

22,000

20,000

80,000

0,000

Улан-Удэ - Романовка - Чита

Еравнинский район

17

км 256

руч. Гавриловский

14,100

ж/б

0,000

0,000

18

км 354+108

р. Шинок

9,900

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

19

км 385

р. Булугта

11,200

ж/б

Баунтовский эвенкийский район

20

км 379+036

р. Баянгол

11,600

ж/б

11,600

31,888

21

км 392+682

р. Шара-Горхон

31,400

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

21

км 399

р. Хурета

31,400

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

22

км 402

суходол

13,300

ж/б

23

км 392+680

р. Шара-Гол

11,500

ж/б

0,000

0,000

Еравнинский район

24

км 485+240

р. Джидинка

20,550

ж/б

0,000

0,000

25

км 504+200

суходол

11,650

ж/б

0,000

0,000

26

км 521+358

р. Баксарга

36,450

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

км 469+878

суходол

19,230

ж/б

0,000

0,000

Всего по дороге

160,150

11,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31,888

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

31,888

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян

Северо-Байкальский район

26

км 29+654

р. Вьюшенка

28,800

ж/б

0,000

29,100

3,900

18,497

23,842

27

км 34+651

ручей б/н

29,100

ж/б

0,000

0,000

0,000

29,100

3,400

25,171

22,097

2,796

в т.ч. остатки 2016 г.

11,392

27.1.

км 81+808

ручей б/н

25,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

км 127+114

ручей б/н

0,000

5,000

Всего по дороге

57,900

0,000

0,000

29,100

0,000

0,000

29,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,300

18,497

23,842

25,171

22,097

2,796

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

7,300

18,497

23,842

25,171

22,097

2,796

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

0,000

Шергино - Оймур - Заречье

Кабанский район

28

км 66+329

р. Сухая

29,560

ж/б

0,000

29,560

8,321

33,435

29

км 66+270

река ч/з протоку

9,250

ж/б

9,250

14,577

Всего по дороге

38,810

9,250

29,560

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22,898

33,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

22,898

33,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30

Мухоршибирь - Бичура - Кяхта

Бичурский район

км 28+720

р. Дабатуй

30,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

6,200

0,000

0,000

0,443

17,000

33,277

Всего по дороге

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,443

17,000

33,277

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,443

17,000

33,277

0,000

0,000

0,000

0,000

Монды-Орлик

Окинский район

31

км 92+385

ручей

0,000

ж/б

0,000

0,000

32

км 102+371

ручей

0,000

ж/б

33

км 103+581

ручей

0,000

ж/б

34

км 104+065

ручей

0,000

ж/б

35

км 117+073

р. Нур Холой

12,500

ж/б

0,000

0,000

Всего по дороге

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией

Закаменский район

35

км 230+710

р. Хуртуга

30,950

ж/б

36

км 288+808

р. Джида

0,000

ж/б

0,000

0,000

Всего по дороге

30,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией

Джидинский район

37

км 5+055

ручей б/н

15,9 пм/0,32 км

ж/б

0,000

0,000

0,000

15,900

протяженность подходов, км

/0,320 км

реконструкция

0,700

1,685

17,271

8,669

в т.ч: остаток 2015 г.

8,669

38

км 5+231

ручей б/н

6,50

ж/б

0,000

0,000

Всего по дороге

22,400

0,000

0,000

0,000

15,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,700

1,685

17,271

8,669

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,700

1,685

17,271

8,669

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Тунка - площадка солнечного радиотелескопа

Тункинский район

39

км 2+133

р. Тунка

65,240

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,240

0,500

2,276

2,079

45,000

55,024

99,000

Всего по дороге

65,240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

2,276

2,079

45,000

55,024

99,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

2,276

2,079

45,000

55,024

99,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Даван

Северо-Байкальский район

40

км 33+537

ручей

24,700

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,083

0,000

41

км 41

р. Бира

20,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего по дороге

44,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,083

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

2,083

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск

42

км 54+209

р. Брянка

48,95/ 2,2 км

ж/б

0,000

0,000

0,000

48,950

протяженность подходов, км

/2,20

реконструкция

1,444

4,282

95,000

57,527

Всего по дороге

48,950

0,000

0,000

0,000

48,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,444

4,282

95,000

57,527

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

1,444

4,282

95,000

57,527

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо

Северо-Байкальский район

43

км 28+572

р. Ухта

29,300

ж/б

44

км 93+312

р. Дзелинда

40,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

45

км 93+658

р. Дзелинда

40,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

46

км 104+566

суходол

22,800

ж/б

0,000

0,000

47

км 127+114

ручей б/н

18,900

ж/б

0,000

0,000

48

км 129+608

Суходол

0,000

5,100

49

км 140+497

р. Олдында

107,0

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,006

5,000

30,000

50

км 141+049

р. Огдынка

34,000

ж/б

0,000

0,000

51

км 157+202

Суходол

0,000

3,300

52

км 161+878

ручей б/н

29,1/ 1,15 км

ж/б

0,000

0,000

29,12 / 1,15 км

протяженность подходов, км

4,994

22,000

28,700

в т.ч. остатки 2016 г.

3,949

53

км 225

ручей б/н

25,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

54

км 239+790

р. Янчукан

0,000

10,000

55

км 251

р.

47,23 пм/1,578 км

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

47,230

0,000

0,411

6,924

64,600

57,000

42,75

0,000

Муйский район

56

км 289+430

р. Ангаракан

0,000

10,500

км 298+668

р. Ангаракан

0,000

6,600

57

км 304+677

р. Окусинка

0,000

6,600

58

км 310+389

р.

0,000

7,200

59

км 319+273

р. Муякан

0,000

12,000

60

км 321+986

р.

0,000

21,000

61

км 331

р.

24,70

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62

км 306

р. Голубой

65,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

65,230

0,500

7,520

62,335

92,000

57,22

в т.ч. остатки 2016 г.

51,851

63

км 353

р.

25,000

ж/б

0,000

0,000

0,000

0,000

24,900

0,000

0,000

5,000

14,129

24,918

в т.ч. остатки 2016 г.

9,638

64

км 368+337

р. Муякан

105,260

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

105,260

2,978

4,522

20,000

20,000

30,000

65

км 384

р. Сунуекит

100,000

ж/б

0,000

0,000

1,500

5,399

Всего по дороге

515,130

0,000

0,000

0,000

0,000

54,020

112,460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,411

24,837

5,000

163,064

202,618

99,976

2,978

4,522

25,006

25,000

142,300

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

2,411

24,837

5,000

163,064

202,618

99,976

2,978

4,522

25,006

25,000

142,300

0,000

58

Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,447

20,08

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,447

20,084

0,000

59

Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,269

28,495

0,000

60

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,269

28,495

0,000

60

Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи в Бичурском районе районе# Республике Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

км 171+950

р. Топка

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

61

Проектирование , строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск (контракт жизненного цикла)

км 40

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

62

Строительство самоходного парома для переправы через р. Селенга на автодороге Татаурово - Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

63

Реконструкция моста через р. Воровка на км 17+300 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино - Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

км 17+300

р. Воровка

19,000

1,640

1,560

1,560

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

1,640

1,560

1,560

0,000

0,000

0,000

64

Реконструкция мостового перехода через ручей Красичиха на км 52+098 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино в Прибайкальском районе

км 52+098

руч. Красичиха

4,000

федеральный бюджет*

республиканский бюджет

4,000

0,000

Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:

пм

1615,75

450,473

29,560

52,600

120,700

72,920

141,560

38,580

6,200

0,000

65,240

57,000

105,260

протяженность подходов, км

2,529

1,150

2,752

0,000

млн. руб.

1639,95

91,553

163,029

307,694

304,594

116,208

32,490

89,359

106,990

149,000

251,300**

251,300***

федеральный бюджет*

1343,48

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

республиканский бюджет

296,451

91,553

163,029

307,694

304,594

116,208

32,490

89,359

106,990

149,000

251,300

251,300***

──────────────────────────────

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.

*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 10.08.2021
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.070.000 Транспорт

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать