Основная информация

Дата опубликования: 09 ноября 2020г.
Номер документа: RU55045805202000044
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация

Большеатмасского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2020 года № 74-п

с. Большой Атмас,

Черлакского района Омской области

О внесении изменений в постановление администрации Большеатмасского сельского поселения № 103-п от 15.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

(2014 – 2020 годы)»

В соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Большеатмасского сельского поселения № 103-п от 15.11.2013 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Большеатмасского сельского поселения № 103-п от 15.11.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области строки:

«Сроки реализации муниципальной программы» читать в следующей редакции:

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2023 годы

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» читать в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Всего- 98 247 217,77 рублей в т. ч.

2014г-7103393,00 рублей

2015г-7274374,00 рублей

2016г-7428939,00 рублей

2017г-10729846,20 рублей

2018г-10536242,66 рублей

2019г-13169937,04 рублей

2020г-14600993,25 рублей

2021г-10695001,48 рублей

2022г- 8340077,07 рублей

2023г- 8368414,07 рублей

« В разделе 4. Сроки реализации программы» читать в следующей редакции:

Срок реализации данной программы 10 лет.

1.2. В разделе 7 в паспорте подпрограммы «Развитие экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения» строки:

«Сроки реализации муниципальной программы» читать в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» читать в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего- 67 677 280,93 рублей в т. ч.

2014 г- 4364670,00 рублей

2015 г- 4514651,00 рублей

2016 г- 4669216,00 рублей

2017 г- 8215940,96 рублей

2018 г- 7729594,27 рублей

2019 г- 6819442,35 рублей

2020 г- 10118775,87 рублей

2021г- 7085505,48 рублей

2022 г- 6099271,07рублей

2023 г- 6110320,07рублей

« 5.Сроки реализации программы» читать в следующей редакции:

Срок реализации данной программы 10 лет с 2014 по 2023 годы.

1.3. В разделе 8 в паспорте подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Большеатмасского сельского поселения» строки:

«Сроки реализации муниципальной программы» читать в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» читать в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего- 30 570 386,84 рублей в т. ч.

2014г- 2738723,00 рублей

2015г- 2759723,00 рублей

2016г- 2759723,00 рублей

2017г- 2513905,24 рублей

2018г- 2806648,39 рублей

2019г- 2508440,00 рублей

2020г- 4482217,38 рублей

2021г- 3609496,00 рублей

2022г- 2240806,00 рублей

2023г- 2258094,00 рублей

« 7.Сроки реализации программы» читать в следующей редакции:

Срок реализации данной программы 10 лет с 2014 по 2023годы.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике Большеатмасского сельского поселения и на официальном Большеатмасского поселения в сети «Интернет».

Глава Большеатмасского

сельского поселения                                                                  С.В. Одинокий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БОЛЬШЕАТМАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

(2014 – 2023 годы)»

ОГЛАВЛЕНИЕ

_ПАСПОРТ муниципальной программы 3

Раздел 1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Большеатмасского сельского посления 4

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы. 6

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 7

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы. 7

Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы. 8

Раздел 6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы. 8

Раздел 7. Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения» 9

Раздел 8. Подпрограмма 2 «Развитие социально-культурной сферы Большеатмасскогосельского поселения и повышения привлекательности жизни в сельской местности». 20

Приложение № 1 Мероприятия муниципальной программы 30

Приложение № 2 Отчет о выполнении муниципальной программы………...40

ПАСПОРТ

муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2023 годы

Цель муниципальной программы

создание благоприятных условий для развития экономики Большеатмасского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Задачи муниципальной программы

Создание максимально благоприятных условий для социально- экономического развития сельской территории

Подпрограммы муниципальной программы

- Развитие экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения

- Развитие социально-культурной сферы Большеатмасского сельского поселения и повышения привлекательности жизни в сельской местности

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Всего- 98 247 217,77 рублей в т. ч.

2014г-7103393,00 рублей

2015г-7274374,00 рублей

2016г-7428939,00 рублей

2017г-10729846,20 рублей

2018г-10536242,66 рублей

2019г-13169937,04 рублей

2020г-14600993,25 рублей

2021г-10695001,48 рублей

2022г- 8340077,07 рублей

2023г- 8368414,07 рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Эффективное развитие сельского поселения.

Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения.

Положительная динамика занятости населения.

Устойчивый рост развития ЛПХ и доходов населения.

Устойчивое развитие предпринимательства

Положительная динамика в деятельности социальной сферы и сферы обслуживания населения.

Обеспечение личной и общественной безопасности населения.

Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества.

Создание комфортных условия для занятий физической культурой и спортом

Повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий,

Дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, кружковой работы

Привлечение молодежи в детские общественные объединения

Снижение употребления ПАВ среди молодежи

Раздел 1.Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Большеатмасского сельского поселения.

Большеатмасское сельское поселение образовано 2006 году. В состав Большеатмасского сельского поселения входит 3 населенных пункта – село Большой Атмас, д.Малый Атмас, д. Первый Шаг.

Поселение находится на юго-западе Омской области, на территории поселения есть река и озера, подземные воды, месторождений полезных ископаемых нет. Климат района резко континентальный. Территория поселения расположена в степной зоне Омской области. Рельеф площади спокойный с небольшим понижением с северо-востока на юго-запад. Грунты и почвы пригодны для строительства и ведения приусадебного хозяйства. С юго-западной стороны незначительная заболоченность.

От районного центра р.п.Черлак поселение находится на расстоянии 14 км. С районным центром и г.Омском его связывают дороги с твердым покрытием. Железнодорожного сообщения нет.

Площадь Большеатмасского сельского поселения составляет 36382,8 га, или 8,7 % от территории Черлакского муниципального района.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Почвы. Из 30 га земель сельскохозяйственного назначения используется,13 га.

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. Водоснабжение осуществляется из скважин имеющих мощность 30 м3 в час. Вода используется для животноводческих целей, поения скота (30 литров на одну голову в сутки) и бытовых нужд населения. В сутки требуется 867 м3.

16,8 км уличной водоразборной сети находятся в неудовлетворительном состоянии, подлежат дальнейшему использованию, но требуют капитального ремонта. При водоиспользовании из водоразборных колонок норма на одного жителя 30 литров в сутки. Имеется водопровод предназначенный для забора Иртышной воды, в настоящее время который не используется по назначению т.к. нет очистных сооружений. Шахтные колодцы не затомпонированы и не засыпаны. Эксплуатируются 2 скважины 3 хозяйствующими субъектами. Забор воды в д Малый Атмас на летнее время производиться из р.Иртыш временной плавучей насосной станцией. Водонапорная башня в с.Большой Атмас качает в сутки 610 м3 суммарный годовой отбор воды – 222650 тыс. куб. м.

Потребление воды превышает её добычу, поэтому требуется строительство дополнительной водонапорной башни для удовлетворения нужд поселения .

Теплоснабжение осуществляется от действующей котельной МУП «Теплокомунэнерго» с протяженностью сетей 3,5 км., работающей на природном газе и расположенной в северо-восточной части села на производственной зоне.

Электроснабжение поселка осуществляется от государственной ЛЭП Большеатмасской подстанцией 35/10кв. Провода подвешиваются на железобетонных опорах.

Газоснабжение – на привозном газе из р.п.Черлак, В сентябре 2010 года первое подключение жилого сектора к разводящему газопроводу природного газа. К концу 2013 года газифицировано 460 квартир, на 2014 год планируется подключить еще 10 квартир. Лесной фонд – 23 % площади поселения, общий запас древесины – 0,02 млн. куб. м. Промышленная заготовка и переработка древесины на территории поселения не ведется т.к. нет пилорамы.

Общая площадь земельных ресурсов составляет 36382,8 га, из них 30954 га – сельскохозяйственные угодья.

Протяженность дорог составляет 23 км., из них дорог с твердым покрытием – 39 % (10 км.).

Население поселения на 1 января 2013 года составляет 2805 человек, плотность населения – 1,1 чел./кв.км. (9% от общей численности населения Черлакского района). По численности и занимаемой площади Большеатмасское поселение стоит на четвертом месте после Черлакского городского поселения.

Кроме автомобильной дороги федерального значения Омск - Павлодар по территории муниципального образования проходит водная магистраль - р. Иртыш. До ближайшей железнодорожной станции (ст. Черлак) – 35 км.

Количество учтенных в Едином государственном реестре предприятий и организаций (ЕГРПО) в поселении 25 единиц.

Количество индивидуальных предпринимателей – 27 человек. Преобладающей формой собственности вновь регистрируемых хозяйствующих субъектов является - частной.

Наибольшее количество хозяйствующих субъектов (47%) сосредоточено в сельском хозяйстве. Ведущими отраслями экономики являются растениеводство, молочное и мясное животноводство.

Трудовые ресурсы поселения составляют 1656 человек, или 59 % от общей численности. Из них в экономике занято 452 человек, или 61 % экономически активного населения.

Финансовое состояние поселения характеризуется наличием на своей территории крупных крестьянско-фермерских хозяйств – это АО «Большеатмасское», СПК «Плодопитомник «Черлакский», ООО « Первый Шаг », КХ «Черемшенко», КХ «Харитонов» налоговые поступления от которых формируют основной объем доходной базы бюджета поселения. Развитие поселения напрямую зависит от успешной деятельности этих предприятий.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для дальнейшего развития экономики Большеатмасского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Большеатмасского поселения, последовательное повышение качества жизни на селе.

- формирование социально-культурного развития Большеатмасское поселения.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы

В целях устойчивого развития Большеатмасского сельского поселения предлагается реализовать ряд мероприятий.

Первый блок мероприятий направлен на создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения. На протяжении программного периода будут приняты все меры для уменьшения не эффективного расходования бюджетных средств и привлечения в доходную часть бюджета поселения средств от использования муниципального имущества путем продолжения выявления невостребованных земельных долей и недвижимости с последующим оформлением их в соответствии с законодательством в муниципальную собственность для передачи в аренду или продажи для пополнения доходов в бюджет поселения.

Второй блок мероприятий направлен на обеспечение безопасности проживания на территории поселения и защиту территорий от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, путем проведения всевозможных предупредительных мер, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведения консультативно - разъяснительных мероприятий с жителями сельских территорий.

Третий блок мероприятий направлен на продолжение строительства индивидуального жилья. Так же принять участие в программах капитального ремонта многоквартирного жилого фонда и переселения из аварийного ветхого жилья.

Четвертый блок мероприятий предусматривает реконструкцию, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обустройство и строительство детских площадок с привлечением инвестиционных средств.

В рамках отдельной подпрограммы будут реализованы общественные проекты молодёжной политики, проекты по проведению праздников, направленные на популяризацию сельской жизни, приоритетные направления по развитию массового спорта и культурной жизни села, и социальной поддержки малообеспеченных граждан.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1.

Раздел 4. Сроки реализации программы

Срок реализации данной программы 10 лет.

Раздел 5. Объем и источники финансирования

муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

областного бюджета – в соответствии с областным законом о областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

районного бюджета – в соответствии с законом о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

бюджета поселения – в соответствии с решениями Совета Большеатмасского сельского поселения о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и на плановый период);

внебюджетных источников – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, областного и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы приведены в приложении 1 к данной программе.

Раздел 6. Система управления реализацией Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Большеатмасского сельского поселения

Исполнители программы:

-Администрация Большеатмасского сельского поселения

-МБУК « Большеатмасский культурно-досуговый центр»

выполнение мероприятий Программы;

-совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития сельских территорий;

-формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

-мониторинг реализации Программы;

-подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации поселения.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Администрация Большеатмасского сельского поселения, которая совместно с исполнителями программы формирует отчет и информацию о реализации настоящей программы в установленном порядке.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района (далее – подпрограмма)

Развитие экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

Цель подпрограммы

Создание благоприятных условий для ускоренного развития сельской территории, повышения экономической эффективности и стабильности.

Задачи подпрограммы

формирование эффективной экономической базы,

обеспечивающей устойчивое развитие Большеатмасского поселения, последовательное повышение качества жизни населения.

Перечень основных мероприятий

- создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения.

- осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне

- создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля.

- мероприятия в области коммунального хозяйства

- мероприятия в области благоустройства территории поселения

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего- 67 677 280,93 рублей в т. ч.

2014 г- 4364670,00 рублей

2015 г- 4514651,00 рублей

2016 г- 4669216,00 рублей

2017 г- 8215940,96 рублей

2018 г- 7729594,27 рублей

2019 г- 6819442,35 рублей

2020 г- 10118775,87 рублей

2021г- 7085505,48 рублей

2022 г- 6099271,07рублей

2023 г- 6110320,07рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективное развитие сельского поселения.

Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения.

Положительная динамика занятости населения.

Устойчивый рост развития ЛПХ и доходов населения.

Устойчивое развитие предпринимательства

Положительная динамика в деятельности социальной сферы и сферы обслуживания населения.

Обеспечение личной и общественной безопасности населения.

Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества.

1.Экономическая характеристика поселения

Большеатмасское сельское поселение является территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией преимущественно растениеводческой, обладающий конкурентными преимуществами и имеющий следующие базовые точки экономики:

-поддержка и развитие растениеводства;

- поддержка малого предпринимательства;

- поддержка личных подсобных хозяйств;

- развитие мясного и молочного животноводства;

- расширение ассортимента продукции, товаров и услуг, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства

Большеатмасское сельское поселение имеет общую площадь 30954 тыс. га земель сельхозназначения, из них в настоящее время 13 тыс. га - обрабатываемые сельскохозяйственные угодья (пашни) из низ 6,6 тыс. га обрабатывается крупными сельскохозяйственными организациями ,4,4 тыс га малыми предприятиями, 6,6 тыс га крестьянско-фермерскими хозяйствами.

В счет невостребованных и выморочных земельных долей, 1,4 тыс. га сельскохозяйственных земель в 2011-2012 гг. отмежевано и зарегистрировано в муниципальную собственность.

В настоящее время на территории Большеатмасского сельского поселения работают шесть сельхозпроизводителей..

АО «Большеатмасское» - самое крупное, обрабатывает треть всех пахотных сельхозугодий. Молочный цех по переработке молока увеличил объемы по переработке и реализации готовой продукции. В связи с оттоком и старением кадров планируется сокращение поголовья скота, что приведет к снижению объема производства молока. Приобретено два новых комбайна, процентная ставка по кредиту субсидируется из областного бюджета. Среднемесячная заработная плата в 2015 году выросла на 22% в сравнении с предыдущим годом.

ООО «Надежда» занимается обработкой земель сельскохозяйственного назначения. Засеяно 1,8 тыс га зерновыми культурами, 1 тыс га земель запахано под пары. Обновляются основные производственные фонды приобретено за 12 год техники по лизингу 2 комбайна, 2 трактора К-700, в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса» всего 11 единиц техники. Совершенствуются технологии применения сельскохозяйственных удобрений.

ООО «Первый Шаг» занимается приобретением племенного скота для увеличения продуктивности дойного стада. Проводятся агротехнические работы по улучшению сенокосных угодий.

Целью политики органов местного самоуправления Большеатмасского поселения в агропромышленном комплексе является содействие развитию сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения в сельской местности, развитие перерабатывающей промышленности. Проводятся мероприятия в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";

Одно из приоритетных направлений экономической политики поселения является развитие малого предпринимательства.

Целью политики в сфере стимулирования малого бизнеса является создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения на его основе налоговых доходов бюджета поселения, усиление роли малого бизнеса в социально-экономическом преобразовании поселения, повышение занятости населения.

На территории поселения зарегистрировано 33 юридических лица и 48 субъектов малого предпринимательства. Администрация поселения проводит консультативно-разъяснительную работу при регистрации начинающих предпринимателей, по действующим федеральным, региональным, муниципальным программам по развитию и поддержке малого предпринимательства.

Одним из целевых направлений деятельности поселения является стимулирование трудовой активности населения, снижение уровня общей безработицы.

Официально зарегистрированных безработных на территории поселения 15 человек.

В рамках данного направления администрация поселения ведет целенаправленную политику для решения задач по снижению уровня безработицы путем организации и проведение общественных работ; временного трудоустройства безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы; организация временных работ несовершеннолетних граждан;

Протяженность автомобильных дорог составляет 23 км, из них дорог с твердым покрытием – 39 % (10 км.).

Во всех населённых пунктах сельского поселения работает уличное освещение. В 2012 году в с. Большой Атмас, произведена модернизация уличного освещения.

В центре внимания администрации сельского поселения – благоустройство, санитарное состояние, озеленение населённых пунктов.

2.Цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы муниципальной программы является - создание благоприятных условий для ускоренного развития сельской территории, повышения экономической эффективности и стабильности.

Основной задачей подпрограммы - формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Большеатмасского поселения, последовательное повышение качества жизни на селе.

3.Система подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы развития экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения будет осуществляться в рамках выполнение мероприятий по следующим основным направлениям.

.Создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ экономическую основу любого муниципального образования составляют муниципальное имущество; средства местного бюджета имущественные права муниципальных образований, для пополнения бюджета поселения необходимо продолжить регистрацию в муниципальную собственность невостребованных земельных долей. Это позволит вовлечь дополнительные ресурсы в налоговую базу, вести работу по эффективному использованию объектов муниципальной собственности и управлению бюджетом поселения.

.Осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне:

- организация первичного воинского учета в поселении;

- продолжить проведения мероприятий по первичным мерам противопожарной безопасности, с привлечением добровольных пожарных дружин.

- создать условия для безопасности пребывания на водных объектах;

- продолжить все мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля.

Основные стратегические направления в жилищной политике:

1.Принять участие в программах переселения из ветхого аварийного жилья и проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.Начать работу по составлению реестра заброшенных домов.

3.Обеспечить развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках программ «Социальное развитие села » и «Обеспечение жильем молодых семей».

3.4.Развитие, обновление и модернизация социально - инженерной инфраструктуры

В рамках выполнения Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон 261-ФЗ) необходимо:

- создание механизмов и условий для мобилизации полученной экономии от реализации программных мероприятий модернизации инженерной инфраструктуры, с учетом мероприятий энергосбережения и энергоэффективности;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ.

- капитальный ремонт и модернизация инженерных систем бюджетной и социальной сфере поселения.

- реконструкция водопроводных сетей с.Большой Атмас, Малый Атмас, Первый Шаг.

- мероприятия в области газификации д. Малый Атмас

- создание дорожного фонда для проведения реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения.

- строительство детских площадок

3.5. Мероприятия в области благоустройства территории поселения:

- вести работу по ликвидации несанкционированных свалок.

- содержание в надлежащем состоянии сельские кладбища.

- совершенствование уличного освещения с применением энергосберегающих технологий.

- проведения озеленения мест общего пользования.

- строительство детской площадки

- разбивка парка в центре села.

3.6. Создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

Создание высокотехнологичных рабочих мест, в которых нуждаются предприятия агропромышленного комплекса невозможно без модернизации самого производства.

Основные стратегические направления для создания высокотехнологичных рабочих мест:

- помощь в оформлении и получении субсидий на модернизацию производства

- наличие свободных земельных ресурсов для развития сельского хозяйства

- информационное взаимодействие в электронном виде с использованием систем связи общего пользования

- обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в рабочий процесс

4. Целевые индикаторы подпрограммы.

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых индикаторов:

№п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Формула расчета целевого индикатора

Источники данных

1

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (И1)

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

И1 = Дн / Д с *100% где:

Дн – объем полученных в текущем году налоговых и неналоговых доходов

Дс – общий объем полученных собственных доходов( за исключением субвенций)

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности по исполнению бюджета

2

количество жителей принявших участие в выборах, к числу занесенных в списки.(И2)

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

И2 = Чф / Чп, где

Чф – количество жителей принявших участие в голосовании

Чп – количество жителей внесенных в списки для голосования.

Значение целевого индикатора определяется по данным избирательной комиссии

3

Выполнение плана по поступлению доходов от продажи и аренды муниципального имущества в бюджет поселения (И3).

т.р

Показатель рассчитывается по формуле:

И3= С1 / С2 х 100%, где

С1 – сумма фактически полученных доходов от реализации и аренды имущества;

С2 – сумма плановых назначений по доходам от аренды и продажи

Значение целевого индикатора определяется по данным отчета по исполнению бюджета

4

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории муниципального образования (И4).

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

И4 = Пн/ По *100%, где

Пн –площадь являющаяся объектом налогообложения

По - общая площадь территории поселения

Значение целевого индикатора определяется по данным статистической и налоговой отчетности

5

количество призванных граждан к количеству подлежащих призыву. (И5).

Человек

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

И5 = Чп/ Чо*100%, где

Ч п – количество призванных в ряды вооруженных сил

Чо- количество подлежащих призыву в ряды вооруженных сил

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности специалиста ВУС

6

Доля пожаров, в тушении которых принимали участие добровольные пожарные и граждане (И6)

%

И6 = Пдо / Побщ х 100%, где:

Пдо – количество пожаров, ликвидированных с участием добровольных пожарных охран и граждан;

Побщ – общее количество пожаров, единиц

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности ГО и ЧС.

7

Снижение количества населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий(И7)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И7 = (Nочс / Nпчс х 100%)-100%, где:

Nочс – количество граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в отчетном году, единиц;

Nпчс – количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в периоде, предшествующим отчетному, единиц.

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности ГО и ЧС.

8

Площадь отремонтированного многоквартирного жилищного фонда( И8)

кв.м.

Показатель рассчитывается по формуле:

И8=Sр, где

Sр – общая суммарная площадь отремонтированного многоквартирного жилищного фонда, в отчетном году

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности.

9

Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда(И9)

кв.м

Показатель рассчитывается по формуле:

И9=Sа, где

Sа – общая суммарная площадь аварийного жилищного фонда, ликвидированного в отчетном году

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности.

10

Экономия бюджетных средств полученная в результате установки приборов учета энергетических ресурсов и воды. (И10).

т.р.

Показатель рассчитывается по формуле:

И10 = А1-А2, где А1-расходы бюджета на коммунальные услуги по приборам учета в отчетном году;

А2 – расходы бюджета на коммунальные услуги по приборам учета в предыдущем году

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности.

11

количество построенных газопроводов

(И11)

м.

Показатель рассчитывается по формуле:

И11=Мг, где

Мг – общая протяженность построенного газопровода в отчетном году

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности.

12

количество построенных водопроводов

(И12)

м

Показатель рассчитывается по формуле:

И12=Мв, где

Мв – общая протяженность построенного водопровода в отчетном году

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности.

13

количество установленных энергосберегающих ламп к общему числу установленных светильников уличного освещения( И13)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И13 = С у / Со х 100%, где:

Су – количество установленных энергосберегающих ламп Со – общее число установленных светильников уличного освещения.

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности электрика.

14

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на благоустройство мест захоронения

( И14)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И14 = Рф / Рп х 100%, где:

Рф – фактические показатели расхода

Рп– утвержденные бюджетные назначения

Значение целевого индикатора определяется по данным отчета по исполнению бюджета

15

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятий создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения и детей в т.ч.на водных объектах(И15)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И15 = Рф / Рп х 100%, где:

Рф - фактические показатели расхода

Рп - утвержденные бюджетные назначения

Значение целевого индикатора определяется по данным отчета по исполнению бюджета

16

Протяженность отремонтированных дорогя( И16)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И16 = Пд- протяженность отремонтированных дорог

Значение целевого индикатора определяется по данным отчета по исполнению бюджета

17

Доля заключенных договоров домовладений на вывоз отходов к общему количеству домовладений

( И17)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И17 = Дф / Д0 х 100%, где:

Дф – заключено договоров

Д о– общее количество домовладений

Значение целевого индикатора определяется по данным отчета МУП

«Транспортное хозяйство»

18

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятий по благоустройству территории поселения, улучшение экологической обстановки и соблюдение санитарно-гигиенических норм (И18)

%

Показатель рассчитывается по формуле:

И(18) = Рф / Р0 х 100%, где:

Рф – фактические показатели расхода

Ро – утвержденные бюджетные назначения

Значение целевого индикатора определяется по данным отчета по исполнению бюджета

5.Сроки реализации программы

Срок реализации данной программы 10 лет с 2014 по 2023 годы.

6.Объем и источники финансирования

подпрограммы

Средства на реализацию подпрограммы из федерального, областного и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов. Сводные финансовые затраты по муниципальной подпрограмме приведены в приложении 1 к данной программе.

7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.

Повышение качества жизни населения и благополучия развития поселения.

Положительная динамика занятости населения.

Устойчивый рост развития ЛПХ и доходов населения.

Устойчивое развитие предпринимательства.

Обеспечение личной и общественной безопасности населения.

Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества.

8. Система управления реализацией подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Большеатмасского сельского поселения

Исполнители программы:

-Администрация Большеатмасского сельского поселения

Для последовательной реализации подпрограммных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Администрация Большеатмасского сельского поселения, которая совместно с исполнителями подпрограммы формирует отчет и информацию о реализации настоящей подпрограммы в установленном порядке.

Раздел 8.Подпрограмма 2 « Развитие социально-культурной сферы Большеатмасского сельского поселения и повышения привлекательности жизни в сельской местности»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

Устойчивое социально-экономическое развитие сел и деревень Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района (далее – подпрограмма)

Развитие социально-культурной сферы Большеатмасского сельского поселения и повышения привлекательности жизни в сельской местности

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Большеатмасского сельского поселения

МБУК «Большеатмасский КДЦ»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

Цель подпрограммы

Создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельской местности

Задачи подпрограммы

- формирование социально-культурного развития Большеатмасского поселения

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышения качества и доступности социальных и муниципальных услуг для населения.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего- 30 570 386,84 рублей в т. ч.

2014г- 2738723,00 рублей

2015г- 2759723,00 рублей

2016г- 2759723,00 рублей

2017г- 2513905,24 рублей

2018г- 2806648,39 рублей

2019г- 2508440,00 рублей

2020г- 4482217,38 рублей

2021г- 3609496,00 рублей

2022г- 2240806,00 рублей

2023г- 2258094,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

повышение качества жизни и благополучия населения

создание комфортных условия для занятий физической культурой и спортом

повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий,

дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, кружковой работы

привлечение молодежи в детские общественные объединения

снижение употребления ПАВ среди молодежи

1.Общая характеристика

социально- культурного развития поселения

Потребительский рынок товаров и услуг Большеатмасского сельского поселения достаточно развит. Торговая и розничная сеть продуктовыми и промышленными товарами представлена 8 торговыми точками.

Население посёлка и учреждения социальной сферы полностью телекоммуникационными сетями (в том числе и интернет), местный узел связи оборудован автоматической телефонной станцией (АТС) с выходом на междугороднее сообщение. Кроме того территория посёлка входит в зону обслуживания нескольких операторов сотовой связи.

Почтовые и банковские услуги осуществляются местным почтовым отделением и филиалом Сбербанка России, а также имеется банкомат, по которому можно не только получить требуемую сумму наличными, но и оплатить коммунальные услуги, кредит, пополнить баланс телефона. Три терминала, установленных в магазинах. Население активно пользуется достижениями технического прогресса, осваивая всё новые виды предоставляемых услуг. Работа банкомата обеспечена ежедневно.

Село Большой Атмас расположено в 185 км к югу от города Омска, в 14 км к югу от р.п. Черлак .Рядом с селом проходит автомобильная магистраль федерального значения М51 Омск – Павлодар. Организованное транспортное сообщение с городом Омском и р.п. Черлак осуществляется:

- областным транспортным предприятием «Омскоблавтотранс» рейсовыми автобусами – 1 рейс в день г.Омск и 2 рейса в день р.п.Черлак;

- индивидуальными предпринимателями – 4 маршрутных такси «Газель» с периодичностью 3 раза в день;

Для обеспечения и организации культурного досуга на территории поселения создано муниципальное учреждение Большеатмасский культурно - досуговый центр. Основным направлением центра культуры является развитие самодеятельного художественного творчества и организация досуга населения. В доме культуры работает 9 кружков художественной самодеятельности, 14 клубных объединения для людей пожилого возраста и для детей младшего и среднего возраста.. Всего в кружках художественной самодеятельности занимается 605 участников, из них 8 детских кружков в которых занимается 233 участника.

Молодёжь играет очень значительную роль в жизни Большеатмасского сельского поселения. В Большеатмасском сельском поселении - 1592 молодых людей: это учащиеся школы – 337 чел., студенты вузов и колледжей - 252 человек. Количество детей дошкольного возраста – 356 чел., количество молодёжи от 18 до 30 лет – 867 чел. В агропромышленном комплексе - 24 человек, в бюджетной сфере – 45 человек, у индивидуальных и частных предпринимателей – 343 человек. Неработающая молодёжь – 98 человек.

Приоритетные направления молодёжной политики: социально – экономическая поддержка молодёжи; поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; профилактика употребления ПАВ и патриотическое воспитание среди подростков; воспитание гражданственности и патриотизма; поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт – это опора и основа поселения. Созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно пополняется и обновляется материально-техническая база, за счёт финансовых средств, предусмотренных бюджетом поселения на развитие молодёжной политики физической культуры и спорта, а также за счёт привлечения спонсорской помощи КФХ и индивидуальных предпринимателей.

В поселение имеется крытый спортивный комплекс, большой стадион с большим футбольным полем, с хоккейной коробкой, волейбольной площадкой.

2.Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельской местности

Основная задача подпрограммы - формирование социально-культурного развития Большеатмасского поселения.

3.Система подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы развития социально-культурной сферы Большеатмасского сельского поселения и повышения привлекательности жизни в сельской местности будет осуществляться в рамках выполнение мероприятий по следующим основным направлениям.

3.1.В сфере культурно –досуговой деятельности

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

- привлечь как можно большее количество жителей в художественную самодеятельность, к организации клуба по интересам.

- сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия,

- развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения,

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

3.2. В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики предусматривается:

- развитие массового спорта;

- организация пропаганды развития физической культуры и спорта.

- участие в районных и областных соревнованиях

- проведение семинаров, конференций по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания;

- поддержка подростковых и молодежных военно-патриотических клубов;

- участие в акции «Жизнь без наркотиков»;

- участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни».

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- ведение мероприятий по оздоровлению и летней занятости детей

3.3. В сфере социальной политики

- финансирование доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

- оказание материальной помощи пострадавшим при пожаре и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- оказание помощи в софинансировании программ по строительству жилья молодым семьям.

- проведение мероприятий по организации общественных работ.

4.Целевые индикаторы подпрограммы

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых индикаторов:

№п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Формула расчета целевого индикатора

Источники данных

1

Доля привлеченных жителей в клубные формирования в текущем году по отношению к предыдущему году (П1)

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

П1 = Ч т.г / Ч п.г *100% где:

Ч т.г – численность привлеченных жителей в клубные формирования в текущем году

Ч п.г – численность привлеченных жителей в клубные формирования в прошлом году

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности МБУК «Большеатмасский КДЦ»

2

Количество оздоровленных и трудоустроенных несовершеннолетних детей( П2)

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

П2 = Ч о+Ч т где:

Ч ф – Количество оздоровленных несовершеннолетних детей

Ч п – количество трудоустроенных несовершеннолетних детей

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности специалиста по молодежной политике

3

Количество проведенных мероприятий в области молодежной политики (П3).

т.р

Показатель рассчитывается по формуле:

П3= Мф, где

Мф- количество проведенных мероприятий

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности специалиста по молодежной политике

4

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия по пенсионному обеспечению (П4).

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

П4 = Нф/ Нп *100%, где

Н ф - фактически выплачено

Н п – запланировано назначений

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности

5

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия

(П 5).

%

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

П5 = Нф/ Нп *100%, где

Н ф - фактически выплачено

Н п – запланировано назначений

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности

6

Количество трудоустроенных человек по программе (П6)

чел

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

П6 = Ч т где,

Ч т – численность трудоустроенных человек

Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской отчетности

7

Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории муниципального образования( П7)

шт

Показатель рассчитывается по формуле:

П7 = М фгде:

Мф – Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории муниципального образования

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности инструктора по спорту

8

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом ( П8)

шт

Показатель рассчитывается по формуле:

П8= Ч ф/ Ч о *100%, где

Ч ф – численность систематически занимающегося физической культурой и спортом

Ч о –общая численность поселения

Значение целевого индикатора определяется по данным отчетности инструктора по спорту

5.Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.

повышение качества жизни и благополучия населения;

создание комфортных условия для занятий физической культурой и спортом;

повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий;

дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, кружковой работы;

привлечение молодежи в детские общественные объединения;

снижение употребления ПАВ среди молодежи.

6. Система управления реализацией подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Большеатмасского сельского поселения

Исполнители программы:

-Администрация Большеатмасского сельского поселения

- МБУК « Большеатмасский культурно-досуговый центр»

Для последовательной реализации подпрограммных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является Администрация Большеатмасского сельского поселения, которая совместно с исполнителями подпрограммы формирует отчет и информацию о реализации настоящей подпрограммы в установленном порядке.

7.Сроки реализации программы

Срок реализации данной подпрограммы 10 лет. С 2014-2023годы.

8. Объем и источники финансирования

Подпрограммы

Средства на реализацию подпрограммы из федерального, областного и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов. Сводные финансовые затраты по муниципальной подпрограмме приведены в приложении 1 к данной программе.

Приложение № 1
к Муниципальной программе « Социально-экономическое развитие Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (2014-2022годы) Утверждено постановлением Администрации Большеатмасского сельского поселения № 103-п от 15.11.2013г (в редакции от 09.11.2020г. № 74-п)

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

" Устойчивое социально-экономическое развитие Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области( 2014-2023годы)"

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы Черлакского муниципального района

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы<**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы<*****>

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измерения

Значение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития экономики Большеатмасского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни в сельской местности, активизация участия сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Задача 1 муниципальной программы: Создание максимально благоприятных условий для социально- экономического развития сельской территории

Подпрограмма 1 "Развитие экономического потенциала Большеатмасского сельского поселения "
Цель подпрограммы муниципальной программы - Создание благоприятных условий для ускоренного развития сельской территории, повышения экономической эффективности и стабильности.

Задача : Формирование эффективной экономической базы,
обеспечивающей устойчивое развитие Большеатмасского поселения, последовательное повышение качества жизни населения.

Всего:

67677280,93

4 364 670,00

4 514 651,00

4 669 216,00

8215940,96

7729594,27

8 769 336,21

10 118 775,87

7 085 505,48

6 099 271,07

6 110 320,07

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

67677280,93

4 364 670,0

4 514 651,0

4 669 216,0

8215940,96

7729594,27

8 769 336,21

10 118 775,87

7 085 505,48

6 099 271,07

6 110 320,07

1.1. налоговые и неналоговые доходы

64447114,93

4 194 246,0

4 344 011,0

4 498 576,0

8054241,96

7560071,27

8 376 844,21

8 729 569,87

6 887 638,48

5 899 395,07

5 902 521,07

1.2. целевые средства из федерального бюджета

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161699,00

169523,00

177 418,0

192 096,0

197 867,0

199 876,0

207 799,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

1412184,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

215 074,0

1 197 110,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

Основное мероприятие: создание условий для эффективного управления финансами и имуществом поселения.

Всего:

31703713,38

2 393 000,0

2 519 000,0

2 509 000,0

2759086,09

3311032,58

3 166 817,2

3 508 477,5

3 959 100,0

3 829 100,0

3 749 100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11. Местный бюджет, в том числе:

31703713,38

2 393 000,0

2 519 000,0

2 509 000,0

2759086,09

3311032,58

3 166 817,2

3 508 477,5

3 959 100,0

3 829 100,0

3 749 100,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

31703713,38

2 393 000,0

2 519 000,0

2 509 000,0

2759086,09

3311032,58

3 166 817,2

3 508 477,5

3 959 100,0

3 829 100,0

3 749 100,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.

Осуществление функций руководства и управления бюджетным процессом и финансами поселения

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

30243421,90

2 388 000,0

2 504 000,0

2 504 000,0

2723174,30

2950714,27

3 114 433,3

3 081 800,0

3 659 100,0

3 659 100,0

3 659 100,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процент

54

45

50

50

55

55

60

60

60

60

1. Местный бюджет, в том числе:

30243421,90

2 388 000,0

2 504 000,0

2 504 000,0

2723174,30

2950714,27

3 114 433,3

3 081 800,0

3 659 100,0

3 659 100,0

3 659 100,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

30243421,90

2 388 000,00

2 504 000,00

2 504 000,00

2723174,30

2 950 714,27

3 114 433,33

3 081 800,00

3 659 100,00

3 659 100,00

3 659 100,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2.

Организация проведения выборов,собраний , референдумов

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

110980,67

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,00

0,0

70 980,67

10 000,0

10 000,0

10 000,0

количество жителей принявших участие в выборах , к числу занесенных в списки

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

110980,67

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,00

0,0

70 980,67

10 000,0

10 000,0

10 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

110980,67

10 000,0

0,00

0,0

70 980,67

10 000,0

10 000,0

10 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.3.

Создание и использование средств резервного фонда

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

95000,00

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

30 000,0

30 000,0

10 000,0

10 000,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

95000,00

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

30 000,0

30 000,0

10 000,0

10 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

95000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.4.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

2014

2023

Всего:

450299,02

0,0

0,0

0,0

0,0

118218,31

16 383,9

95 696,81

140 000,0

40 000,0

40 000,0

Выполнение плана по поступлению доходов от продажи и аренды муниципального имущества в бюджет поселения

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

450299,02

0,0

0,0

0,0

0,0

118218,31

16 383,9

95 696,81

140 000,0

40 000,0

40 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

450299,02

0,0

118 218,3

16 383,9

95 696,81

140 000,0

40 000,0

40 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

1.1.1.5.

Оценка земель, признания прав и регулирование отношений по земельным вопросам собственности

2014

2023

Всего:

804011,79

0,0

0,0

0,0

35911,79

242100,00

36 000,0

230 000,0

120 000,0

110 000,0

30 000,0

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории муниципального образования

процент

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

1. Местный бюджет, в том числе:

804011,79

0,0

0,0

0,0

35911,79

242100,00

36 000,0

230 000,0

120 000,0

110 000,0

30 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

804011,79

35911,79

242100,00

36 000,0

230 000,0

120 000,0

110 000,0

30 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2

Основное мероприятие: осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороне

Всего:

1999595,10

195 424,0

196 640,0

197 640,0

161 699,0

223136,10

177 418,0

192 096,0

227 867,0

209 876,0

217 799,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

1999595,10

195 424,0

196 640,0

197 640,0

161 699,0

223136,10

177 418,0

192 096,0

227 867,0

209 876,0

217 799,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

181613,10

25 000,0

26 000,0

27 000,0

0,0

53613,10

0,0

0,0

30 000,0

10 000,0

10 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161 699,0

169523,00

177 418,0

192 096,0

197 867,0

199 876,0

207 799,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.1.

осуществление первичного воинского учета

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161 699,0

169523,00

177 418,0

192 096,0

197 867,0

199 876,0

207 799,0

количество призванных граждан к количеству подлежащих призыву.

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161 699,0

169523,00

177 418,0

192 096,0

197 867,0

199 876,0

207 799,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161 699,0

169523,00

177 418,00

192 096,00

197 867,00

199 876,00

207 799,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.2.

мероприятия связанные с осуществлением первичных мер пожарной безопасности

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

131613,10

15 000,0

16 000,0

17 000,0

0,0

53613,10

0,0

0,0

20 000,0

5 000,0

5 000,0

Доля пожаров, в тушении которых принимали участие добровольные пожарные и граждане

процент

84

80

80

80

85

85

90

90

90

90

1. Местный бюджет, в том числе:

131613,10

15 000,0

16 000,0

17 000,0

0,0

53613,10

0,0

0,0

20 000,0

5 000,0

5 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

131613,10

15 000,0

16 000,0

17 000,0

0,0

53613,10

0,0

0,0

20 000,0

5 000,0

5 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.3.

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

50000,00

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

Снижение количества населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

процент

20

2

2

2

3

3

4

4

4

4

1. Местный бюджет, в том числе:

50000,00

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

50000,00

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Основное мероприятие: развитие ,обновление и модернизация инженерной инфраструктуры

Всего:

138130,60

2 500,0

2 500,0

116 500,0

0,0

2500,00

2 130,6

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

138130,60

2 500,0

2 500,0

116 500,0

0,0

2500,00

2 130,6

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

138130,60

2 500,0

2 500,0

116 500,0

0,0

2500,00

2130,60

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

24130,60

2 500,0

2 500,0

2 500,0

0,0

2500,00

2 130,6

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Экономия бюджетных средств полученная в результате установки приборов учета энергетических ресурсов и воды.

т.р.

18330,6

2500

2500

2500

0

1830,6

3000

3000

3000

3000

1. Местный бюджет, в том числе:

24130,60

2 500,0

2 500,0

2 500,0

0,0

2500,00

2 130,6

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

15130,60

2 500,0

2 500,0

2 500,0

0,0

2500,00

2 130,6

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

1.2. целевые средства из областного бюджета

1.3. переходящий остаток <***>

2. Иные источники

Строительство сооружений берегоукрепления с. Большой Атмас

2014

2015

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспеченость населеных пунктов новыми сооружениями берегоукрепления

%

100

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 12. Строительство сооружений берегоукрепления с. Малый Атмас

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспеченость населеных пунктов новыми сооружениями берегоукрепления

%

100

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.3.

Строительство и реконструкция водопроводных сетей Большеатмасского сельского поселения.

2014

2015

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

снижение удельного веса потерь воды в процессе ее приозводства и транспортировки до потребителей

%

6,7

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.3.

Замена насосного оборудования, водоразборных колонок, установка приборов учета, ремонт скважины с устройством зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны в Большеатмасском сельском поселении.

2014

2015

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

114000,00

0,0

0,0

114 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Удельный расход электроэнергии на производство ресурса в поселениях, после проведения работ

КВт*ч/м3

1. Местный бюджет, в том числе:

114000,00

0,0

0,0

114 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

114000,00

114 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.3.

Мероприятие 7. Строительство внутрипоселкового газопровода с. Малый Атмас, протяженностью 12 км.

2014

2015

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

% газификации населенных пунктов

%

100

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

1.1.4.3.

Строительство внутрипоселкового газопровода д. Первый Шаг, протяженностью 6,8 км.

2014

2015

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

% газификации населенных пунктов

%

100

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.3.

Строительство внутрипоселкового газопровода д. Малый Атмас, протяженностью 5 км.

2014

2015

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

% газификации населенных пунктов

%

100

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5.

Основное мероприятие: мероприятия в области благоустройства территории поселения

Всего:

11984415,07

763 777,0

763 777,0

763 777,0

606252,58

1064832,69

1 514 230,87

2 680 292,51

1 833 692,62

955 328,40

1 038 454,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

11984415,07

763 777,0

763 777,0

763 777,0

606252,58

1064832,69

1 514 230,9

2 680 292,51

1 833 692,62

955 328,40

1 038 454,40

1.1. налоговые и неналоговые доходы

11769341,07

763 777,0

763 777,0

763 777,0

606252,58

1064832,69

1 299 156,9

2 680 292,51

1 833 692,6

955 328,4

1 038 454,4

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

215074,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

215 074,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5.1.

Организация в границах поселения уличного освещения

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

2224046,95

100 000,0

100 000,0

100 000,0

140031,36

265631,18

300 384,41

468 000,0

440 000,0

180 000,0

130 000,0

количество установленных энергосберегающих ламп к общему числу установленных светилников уличного освещения

процент

100

10

20

40

60

80

90

95

95

100

1. Местный бюджет, в том числе:

2224046,95

100 000,0

100 000,0

100 000,0

140031,36

265631,18

300 384,41

468 000,0

440 000,0

180 000,0

130 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

2224046,95

100 000,0

100 000,0

100 000,0

140031,36

265631,18

300 384,41

468 000,0

440 000,0

180 000,0

130 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.5.2.

Мероприятия по благоустройству мест захоронения

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

175000,00

10 000,0

10 000,0

10 000,0

12 000,0

0,00

53 000,0

0,0

60 000,0

10 000,0

10 000,0

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

175000,00

10 000,0

10 000,0

10 000,0

12 000,0

0,00

53 000,0

0,0

60 000,0

10 000,0

10 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

175000,00

10 000,0

10 000,00

10 000,00

12 000,00

0,00

53 000,00

0,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.5.3.

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения и детей в т.ч.на водных объектах

2014

2023

Всего:

1777635,00

54 700,0

54 700,0

54 700,0

0,00

120000,00

113 535,0

970 000,0

330 000,00

40 000,00

40 000,0

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

1777635,00

54 700,0

54 700,0

54 700,0

0,00

120000,00

113 535,0

970 000,0

330 000,00

40 000,00

40 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

1777635,00

54 700,0

54 700,0

54 700,0

0,00

120000,00

113 535,0

970 000,00

330 000,00

40 000,00

40 000,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.5.5.

Мероприятия по благоустройству территории поселения,улучшение экологической обстановки и соблюдение санитарно-гигиенических норм

2014

2023

Всего:

7807733,12

599 077,0

599 077,0

599 077,0

454 221,22

679201,51

1 047 311,46

1 242 292,51

1 003 692,62

725 328,40

858 454,40

Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнения мероприятия

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

7807733,12

599 077,0

599 077,0

599 077,0

454 221,22

679201,51

1 047 311,46

1 242 292,51

1 003 692,62

725 328,40

858 454,40

1.1. налоговые и неналоговые доходы

7592659,12

599 077,0

599 077,0

599 077,0

454 221,22

679201,51

832 237,46

1 242 292,51

1 003 692,62

725 328,40

858 454,40

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

215074,00

215 074,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.

Основное мероприятие: Создание дорожного фона , дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них

Всего:

21851426,78

1 009 969,0

1 032 734,0

1 082 299,0

4 688 903,29

3128092,90

3 908 739,51

3 734 909,88

1 061 845,86

1 101 966,67

1 101 966,67

Протяженность отремонтированных дорог

м

14800

2807

2000

2000

2000

2 000

2000

2000

2000

2000

1. Местный бюджет, в том числе:

21851426,78

1 009 969,0

1 032 734,0

1 082 299,0

4 688 903,29

3128092,90

3 908 739,51

3 734 909,88

1 061 845,86

1 101 966,67

1 101 966,67

1.1. налоговые и неналоговые доходы

20654316,78

1 009 969,0

1 032 734,0

1 082 299,0

4 688 903,29

3128092,90

3 908 739,51

2 537 799,88

1 061 845,86

1 101 966,67

1 101 966,67

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

1197110,00

1 197 110,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6.1.

Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

6731263,43

500 000,0

500 000,0

500 000,0

711 455,15

1098093,64

771 070,6

420 644,06

670 000,00

780 000,00

780 000,00

Протяженность дорог

м

14 000

2000

2000

2000

2000

2 000

2000

2000

2000

2000

1. Местный бюджет, в том числе:

6731263,43

500 000,0

500 000,0

500 000,0

711 455,15

1098093,64

771 070,6

420 644,06

670 000,00

780 000,00

780 000,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы

6710711,57

500 000,0

500 000,0

500 000,0

690 903,29

1098093,64

771 070,6

420 644,06

670 000,00

780 000,00

780 000,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

20551,86

20 551,86

2. Иные источники

0,00

1.1.6.2

Ремонт участка автомобильной дороги от федеральной дороги М-38 Омск-Черлак-граница с Республикой Казахстан до с.Большой Атамс ул. 60 лет ВЛКСМ

2014

2017

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

5623002,00

509 969,0

532 734,0

582 299,0

3 998 000,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность отремонтированных дорог

м

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1. Местный бюджет, в том числе:

5623002,00

509 969,0

532 734,0

582 299,0

3 998 000,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

2450589,00

509 969,0

532 734,0

582 299,0

825 587,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

3172413,00

3 172 413,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.3

Ремонт автомобильной дороги в с.Большой Атмас Черлакского м.р. Омской области по ул.Советская от дома №27 до дома №37А кв.1.

2017

2018

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

1020000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1020000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность отремонтированных дорог

м

250

1. Местный бюджет, в том числе:

1020000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1020000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

51000,01

0,0

0,0

0,0

0,0

51 000,01

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

968999,99

968 999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.4

Ремонт автомобильной дороги в с.Большой Атмас по ул.Советская от дома №91/2 до дома №102/2

2017

2018

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

994999,26

0,0

0,0

0,0

0,0

994 999,26

0,0

0,0

0,0

0,0

Протяженность отремонтированных дорог

м

170

1. Местный бюджет, в том числе:

994999,26

0,0

0,0

0,0

0,0

994 999,26

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

994999,26

0,0

0,0

0,0

0,0

994 999,26

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.5

Ремонт автомобильной дороги в с.Большой Атмас по ул.Советская от дома №27 до дома №18

2018

2019

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

947625,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

947 625,00

0,0

0,0

0,0

Протяженность отремонтированных дорог

м

170

1. Местный бюджет, в том числе:

947625,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

947 625,00

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

47381,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

47 381,25

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

900243,75

0,00

900243,75

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.6

Ремонт автомобильной дороги в с.Большой Атмас (от дома № 42 по ул.Зеленая до дома № 48 ул. Комарова)

2018

2019

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

1175043,93

1 175 043,93

Протяженность отремонтированных дорог

м

250

1. Местный бюджет, в том числе:

480706,32

480 706,32

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

694337,61

694 337,61

2. Иные источники

0,00

1.1.6.7

Ремонт автомобильной дороги в с.Большой Атмас (ул.Советская (от дома № 18 до дома № 1))

2019

2020

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

1801812,24

1 801 812,24

Протяженность отремонтированных дорог

м

380

1. Местный бюджет, в том числе:

820182,04

820 182,04

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

981630,20

981 630,20

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.8

Ремонт автомобильной дороги в с.Большой Атмас (от дома № 64 по ул.Советская до дома № 63 по ул. Комарова)

2019

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

525920,40

525 920,40

140

1. Местный бюджет, в том числе:

310440,60

310 440,60

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

215479,80

215 479,80

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.1.6.9

Ремонт автомобильных дорог местного значения

2019

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

2962312,38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

1 000 000,00

971 533,18

376 845,86

306 966,67

306 966,67

Протяженность отремонтированных дорог

м

250

1. Местный бюджет, в том числе:

2962312,38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

1 000 000,00

971 533,18

376 845,86

306 966,67

306 966,67

1.1. налоговые и неналоговые доходы

1990779,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

1 000 000,00

0,00

376 845,86

306 966,67

306 966,67

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

971533,18

971 533,18

2. Иные источники

0,00

1.1.6.10

Строительство автомобильных дорог местного значения.

2014

2023

Всего:

90000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

Протяженность отремонтированных дорог

м

2000

2000

2000

2000

2000

1. Местный бюджет, в том числе:

90000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы

90000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

Итого по подпрограмме 1

Всего:

67677280,93

4 364 670,0

4 514 651,0

4 669 216,0

8215940,96

7729594,27

8 769 336,21

10 118 775,87

7 085 505,48

6 099 271,07

6 110 320,07

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

67677280,93

4 364 670,0

4 514 651,0

4 669 216,0

8215940,96

7729594,27

8 769 336,21

10 118 775,87

7 085 505,48

6 099 271,07

6 110 320,07

1.1. налоговые и неналоговые доходы

64447114,93

4 194 246,0

4 344 011,0

4 498 576,0

8054241,96

7560071,27

8 376 844,21

8 729 569,87

6 887 638,48

5 899 395,07

5 902 521,07

1.2. целевые средства из федерального бюджета

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161 699,0

169523,00

177 418,00

192 096,00

197 867,0

199 876,0

207 799,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

1412184,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

215 074,0

1 197 110,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 Развитие социально-культурной сферы Большеатмасского сельского поселения и повышения привлекательности жизни в сельской местности

Цель подпрограммы муниципальной программы - Создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельской местности

Задача: Формирование социально-культурного развития Большеатмасского поселения.

Всего:

28329130,84

2 738 723,0

2 759 723,0

2 759 723,0

2513905,24

2806648,39

4 400 600,83

4 482 217,38

3 609 496,0

2 240 806,0

2 258 094,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

28329130,84

2 738 723,0

2 759 723,0

2 759 723,0

2513905,24

2806648,39

4 400 600,83

4 482 217,38

3 609 496,0

2 240 806,0

2 258 094,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

24790265,97

2 182 245,0

2 203 245,0

2 203 245,0

2164255,69

2276103,16

4 051 488,52

3 842 093,60

3 609 496,0

2 240 806,0

2 258 094,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

3538864,87

556 478,0

556 478,0

556 478,0

349 649,6

530545,23

349 112,3

640 123,78

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Основное мероприятие :Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры

Всего:

16260317,97

2 464 723,0

2 464 723,0

2 464 723,0

2149792,66

2444709,89

2 606 379,42

2 954 297,6

2 866 669,0

1 647 979,0

1 665 267,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

16260317,97

2 464 723,0

2 464 723,0

2 464 723,0

2149792,66

2444709,89

2 606 379,42

2 954 297,60

2 866 669,0

1 647 979,0

1 665 267,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

13563300,97

1 908 245,0

1 908 245,0

1 908 245,0

1848559,66

1975989,89

2 348 749,42

2 591 394,60

2 866 669,0

1 647 979,0

1 665 267,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

2697017,00

556 478,0

556 478,0

556 478,0

301 233,0

468720,00

257 630,0

362 903,00

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1.1.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

7756035,39

1 200 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

1235676,32

1109752,72

1 340 159,35

1 638 750,17

1 549 721,40

453 159,00

470 447,00

Доля привлеченных жителей в клубные формирования в текущем году по отношению к предыдущему году

процент

7

5

5

6

8

10

10

10

10

10

1. Местный бюджет, в том числе:

7756035,39

1 200 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

1235676,32

1109752,72

1 340 159,35

1 638 750,17

1 549 721,40

453 159,00

470 447,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы

7454802,39

1 200 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

934443,32

1109752,72

1 340 159,35

1 638 750,17

1 549 721,40

453 159,00

470 447,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

301233,00

301 233,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.1.2.

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

8504282,58

1 264 723,0

1 264 723,0

1 264 723,0

914116,34

1334957,17

1 266 220,07

1 315 547,43

1 316 947,6

1 194 820,0

1 194 820,0

Доля привлеченных жителей в клубные формирования в текущем году по отношению к предыдущему году

процент

7

5

5

6

8

10

10

10

10

10

1. Местный бюджет, в том числе:

8504282,58

1 264 723,0

1 264 723,0

1 264 723,0

914116,34

1334957,17

1 266 220,07

952 644,43

1 316 947,6

1 194 820,0

1 194 820,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

6108498,58

708 245,0

708 245,0

708 245,0

914116,34

866237,17

1 008 590,07

952 644,43

1 316 947,60

1 194 820,00

1 194 820,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

2395784,00

556 478,0

556 478,0

556 478,0

0,0

468720,00

257 630,00

362 903,00

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.1.3

Организация прздничных мероприятий и юбилейных дат

2014

2023

Всего:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля населения, участвующего в мероприятиях организованных органами местного самоуправления

процент

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1. Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2

Основное мероприятие: Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышения качества и доступности социальных и муниципальных услуг для населения

Всего:

3967099,49

274 000,0

290 000,0

290 000,0

364 112,58

361938,50

1 794 221,41

1 527 919,78

742 827,0

592 827,0

592 827,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Местный бюджет, в том числе:

3967099,49

274 000,0

290 000,0

290 000,0

364 112,58

361938,50

1 794 221,41

1 527 919,78

742 827,0

592 827,0

592 827,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

3765375,40

274 000,0

290 000,0

290 000,0

315 696,03

300113,27

1 702 739,10

1 250 699,00

742 827,0

592 827,0

592 827,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

201724,09

0,0

0,0

0,0

48 416,55

61825,23

91 482,31

277 220,8

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.1.

Мероприятия летней занятости детей

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

110133,97

20 000,0

20 000,0

20 000,0

50133,97

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей

чел

1620

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1. Местный бюджет, в том числе:

110133,97

20 000,0

20 000,0

20 000,0

50133,97

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

110133,97

20 000,0

20 000,0

20 000,0

50133,97

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.2.2

Мероприятия в области молодежной политики

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

169445,64

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,00

20529,00

28 916,6

45 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

Количество проведенных мероприятий

шт

168

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1. Местный бюджет, в том числе:

169445,64

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,00

20529,00

28 916,6

45 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

169445,64

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,00

20529,00

28 916,6

45 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.2.3.

Мероприятия в области пенсионного обеспечения

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

956440,44

144 000,0

150 000,0

150 000,0

114830,28

119589,60

128 020,56

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

Обеспечение своевременных выплат

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

956440,44

144 000,0

150 000,0

150 000,0

114830,28

119589,60

128 020,56

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

956440,44

144 000,0

150 000,0

150 000,0

114830,28

119589,60

128 020,56

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.2.4.

Мероприятия по организации общественных работ

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

474530,49

20 000,0

20 000,0

20 000,0

63037,55

83074,32

155 591,62

490 680,78

112 827,0

112 827,0

112 827,0

Количество трудоустроенных человек по программе

чел

196

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. Местный бюджет, в том числе:

474530,49

20 000,0

20 000,0

20 000,0

63037,55

83074,32

155 591,62

490 680,78

112 827,0

112 827,0

112 827,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

272806,40

20 000,0

20 000,0

20 000,0

14621,00

21249,09

64 109,31

213 460,00

112 827,0

112 827,0

112 827,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

201724,09

48416,55

61825,23

91482,31

277220,78

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.2.5.

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

2086548,95

10 000,0

10 000,0

10 000,0

136110,78

138745,58

1 481 692,59

842 239,0

450 000,0

300 000,0

300 000,0

Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории муниципального образования

шт

168

24

24

24

24

24

24

24

24

24

1. Местный бюджет, в том числе:

2086548,95

10 000,0

10 000,0

10 000,0

136110,78

138745,58

1481692,59

842239,00

450000,00

300000,00

300000,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы

1809352,86

10 000,0

10 000,0

10 000,0

136110,78

82083,58

1 381 158,50

408 239,0

330 000,0

180 000,0

180 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.2.6.

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

1121196,09

50 000,0

60 000,0

60 000,0

0,0

56662,00

100 534,09

434 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процент

22

11

15

20

23

25

30

30

30

30

1. Местный бюджет, в том числе:

1121196,09

50 000,0

60 000,0

60 000,0

0,0

56662,00

100 534,09

434 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

1121196,09

50 000,0

60 000,0

60 000,0

0,0

56662,00

100 534,09

434 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3

Основное мероприятие: Мероприятия в области социальной поддержки населения по публичным нормативным мероприятиям

Всего:

10000,00

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

10000,00

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

10000,00

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

1.2.3.1.

Материальная помощь гражданам

2014

2023

Администрация Большеатмасского сельского поселения

Всего:

10000,00

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

удельный вес оказанной помощи к общему числу обратившихся граждан

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Местный бюджет, в том числе:

10000,00

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

10000,00

5 000,0

5 000,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

1.2. целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

2. Иные источники

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

30569936,84

2 738 723,0

2 759 723,0

2 759 723,0

2513905,24

2806648,39

4 400 600,83

4 482 217,38

3 609 496,00

2 240 806,00

2 258 094,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

30569936,84

2 738 723,0

2 759 723,0

2 759 723,0

2513905,24

2806648,39

4 400 600,83

4 482 217,38

3 609 496,0

2 240 806,0

2 258 094,0

1.1. налоговые и неналоговые доходы

27031071,97

2 182 245,0

2 203 245,0

2 203 245,0

2164255,69

2276103,16

4 051 488,52

3 842 093,60

3 609 496,0

2 240 806,0

2 258 094,0

1.2. целевые средства из федерального бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

3538864,87

556 478,0

556 478,0

556 478,0

349649,55

530545,23

349 112,31

640 123,78

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего:

98247217,77

7 103 393,00

7 274 374,00

7 428 939,00

10729846,20

10536242,66

13 169 937,04

14 600 993,25

10 695 001,48

8 340 077,07

8 368 414,07

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Местный бюджет, в том числе:

98247217,77

7103393,00

7274374,00

7428939,00

10729846,20

10536242,66

13169937,04

14600993,25

10695001,48

8340077,07

8368414,07

1.1. налоговые и неналоговые доходы

91478186,90

6 376 491,00

6 547 256,00

6 701 821,00

10 218 497,65

9836174,43

12 428 332,73

12 571 663,47

10 497 134,48

8 140 201,07

8 160 615,07

1.2. целевые средства из федерального бюджета

1817982,00

170 424,0

170 640,0

170 640,0

161 699,0

169523,00

177 418,00

192 096,0

197 867,0

199 876,0

207 799,0

1.2. целевые средства из областного бюджета

4951048,87

556 478,0

556 478,0

556 478,0

349 649,6

530545,23

564 186,31

1 837 233,8

0,0

0,0

0,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Заполнение формы осуществляется исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственым исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств ответственного исполнителя за организацию реализации мероприятия муниципальной программы.

<***> В случае наличия остатков неиспользуемых средств в отчетном финансовом году по соответствующему мероприятию объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 7 по строкам "Всего:" и "за счет налоговых и неналоговых доходов" по данному мероприятию объемфинансирования указывается без учета суммы остатка (в целях искоючения двойного счета).

<****> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<*****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<******> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на ее реализацию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы иуслуги.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Муниципальный вестник Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области № 48 от 12.11.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать