Основная информация

Дата опубликования: 09 октября 2020г.
Номер документа: RU55006405202000127
Текущая редакция: 8
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация Исилькульского муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2020 г. № 416

г.Исилькуль

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

(в ред. постановлений № 442 от 22.10.2020, № 7 от 15.01.2021, от 17.02.2021 № 51, от 19.02.2021 № 55, от 09.03.2021 № 76, от 10.03.2021 № 77, от 22.04.2021 № 172)

Рассмотрев проект муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» в соответствии с постановлением главы Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 г. № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» (далее – программа) согласно приложению.

2. Программа вступает в силу с 01 января 2021 года.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 31.10.2013 года № 1723 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава муниципального района А.И. Лямзин

Приложение

к постановлению

Администрации Исилькульского

муниципального района

от 09.10.2020 года № 416

(в ред. постановления № 7 от 15.01.2021, от 17.02.2021 № 51, от 09.03.2021 № 76, от 10.03.2021 № 77, от 22.04.2021 № 172)

Муниципальная программа

«Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Исилькульского муниципального района .

Отдел строительства и ЖКХ

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», экономический отдел, сектор бухгалтерского учёта и отчетности, управление образования, управление культуры, отдел имущественных отношений, отдел архитектуры и градостроительства.

Сроки реализации муниципальной программы

2021- 2026 годы

Цель муниципальной программы

Устойчивое развитие дорожно-транспортной системы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района

Задачи муниципальной программы

- полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района;

- привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг предоставляемых населению;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района;

Подпрограммы муниципальной программы

- Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района;

- Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района;

- Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области.

Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 132 943 393,65 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы позволит к 2026 году обеспечить достижение следующих основных результатов:

- поддержать межпоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог;

- увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым асфальтовым покрытием на них;

- обеспечить сельские населенные пункты в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом не менее 100 %;

- обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию 37,366 тыс. кв.м,

- обеспечить к 2026 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Исилькульского муниципального района области не менее 26,7 кв.м;
- оказать государственную поддержку за счет средств районного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов 70 семьям;
- предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;
- обеспечить перевод на отопление природным газом;

- обеспечить жилищный фонд системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечить бесперебойным надежным электроснабжением социально значимые объекты Исилькульского муниципального района Омской области;

- обеспечить безопасные условия дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского район;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15 процентов;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020

годом количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 15 процентов;

2. Сущность решаемых Программой проблем

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Протяженность автомобильных дорог межпоселкового значения находящихся в собственности Исилькульского муниципального района – 65,484 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и строительству и реконструкции автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Решение жилищно-коммунальной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Исилькульском районе и Омской области.

В 2020 году наметилась тенденция сокращения объемов жилищного строительства в Исилькульском муниципальном районе. Снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья обусловлено негативными изменениями в экономической сфере, снижением объемов ипотечного кредитования. В 2020 году общий объем ввода в эксплуатацию жилья за 9 месяцев составил 4,217 тыс. кв.м., что составляет 85,7 процентов за 9 месяцев к уровню ввода жилья в 2019 году. В 2021 году прогнозируется дальнейшее увеличение соответствующего показателя.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. В среднем уровень износа снижен до 65 процентов, но по объектам водоснабжения и водоотведения он составляет 75 - 78 процентов.

Для решения указанных проблем в Исилькульском муниципальном районе необходимо использование программно-целевого метода долгосрочного характера.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

- изменение федерального и районного законодательства;

- ухудшение экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий муниципальной программы;

- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий муниципальной программы;

- инфляция.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является устойчивое развитие дорожно-транспортной системы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации муниципальной программы. В соответствии с поставленной целью программы ориентирована на решение следующих задач:

- полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района;

- привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых населению;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района.

4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов:

- поддержать межпоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог;

- увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым асфальтовым покрытием на них;

- обеспечить сельские населенные пункты в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом не менее 100 %;

- обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию 37,366 тыс. кв. м;

- обеспечить к 2026 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Исилькульского муниципального района области не менее 26,7 кв. м;

- оказать государственную поддержку за счет средств районного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов 70 семьям;

- предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

- обеспечить перевод на отопление природным газом;

- обеспечить жилищный фонд системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечить бесперебойным надежным электроснабжением социально значимые объекты Исилькульского муниципального района Омской области;

- обеспечить безопасные условия дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского район;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15 процентов;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 15 процентов.

5. Сроки реализации Программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2021 - 2026 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и погодам ее реализации, а также обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 132 943 393,65 рублей, в том числе:

- в 2021 году – 98 510 640,46 рублей;

- в 2022 году – 12 067 919,97 рублей;

- в 2023 году – 7 160 882,40 рублей;

- в 2024 году – 5 071 316,94 рублей;

- в 2025 году – 5 071 316,94 рублей;

- в 2026 году – 5 061 316,94рублей.

Мероприятия Программы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в дорожной, жилищно-коммунальной сфере, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограммы.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией программы.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района как соисполнитель программы в ходе реализации программы выполняет следующие функции:

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министерства энергетики и ЖКК Омской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министерства энергетики и ЖКК Омской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Исполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министерства энергетики и ЖКК Омской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы;

- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

8. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы

1. Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района. Описание подпрограммы представлено в приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»;

2. Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района. Описание подпрограммы представлено в приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

3. Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области. Описание подпрограммы представлено в приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными

услугами транспортной системы

и сферы жилищно – коммунального

комплекса в Исилькульском муниципальном

районе Омской области»

(в ред. постановления № 7 от 15.01.2021, от 09.03.2021 № 76)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

«Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района»

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района

Наименования структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной подпрограммы

Отдел имущественных отношений;

МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», Экономический отдел.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2026 годы

Цель подпрограммы

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района

Задачи подпрограммы

- поддержание межпоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта, строительства (реконструкции) автомобильных дорог;

- организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- Содержание и ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- Строительство (реконструкция) автомобильных дорог;

- Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района.

Целевые индикаторы подпрограммы

- Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения;

- Протяженность отремонтированных участков дорог;

- Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

- Доля выполненных работ по разработке проектно-сметной документации

- Доля сельских населенных пунктов в границах муниципального района Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

Объем и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 25 209 998,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- поддержать межпоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог;

- обеспечить сельские населенные пункты в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом не менее 100 %.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности Исилькульского муниципального района составляет 65,484 км.

Автомобильные дороги района подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог, что приводить к увеличению дорожно-транспортных происшествий и к снижению безопасности дорожного движения в муниципальном районе. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция автомобильной дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области». В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- поддержать межпоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта, строительства (реконструкции) автомобильных дорог;

- организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021-2026 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- «Содержание и ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;

- «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог»;

- «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района».

Описание мероприятий: содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

строительство (реконструкция) автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района - комплекс мероприятий направленных на организацию транспортного обслуживания населения района, обеспечивающих устойчивое и безопасное функционирование пассажирского транспорта в границах муниципального района.

Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц и организации с участием муниципального образования в соответствии с законодательством обязаны организовать и произвести содержание автомобильных дорог в зимний и летний период, а также выполнять в летнее время года, ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них ежегодно в течении всего периода действия подпрограммы, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Основной целью реализации мероприятий является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог;

- увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым улучшенным покрытием на них;

- обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, обеспечением населения транспортным обслуживанием, носят постоянный и непрерывный характер, мероприятия имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы муниципальной программы зависит от возможностей областного, федерального и местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное исполнение всех мероприятий.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице в приложении № 1 к Подпрограмме.

- Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения.

Определяется как отношение фактического значения протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения, измеряется в процентах.

- Протяженность отремонтированных участков дорог.

Определяется как протяженность отремонтированных участков дорог в текущем году, измеряется в км.

- Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция подъезда к Хутору № 12 в Исилькульском муниципальном районе Омской области.

Определяется как объект, на который выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, измеряется в км.

- Доля выполненных работ по разработке проектной сметной документации.

Определяется как отношение фактического значения выполненных работ по разработке проектной сметной документации к общему работ по изготовлению проектной сметной документации, измеряется в процентах.

- Доля сельских населенных пунктов в границах муниципального района Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

Определяется как отношение фактического значения количества сельских населенных пунктов в границах муниципального района Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом, к общему количеству сельских населенных пунктов в границах муниципального района Омской области, измеряется в процентах.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит сохранить протяженность участков муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги и сохранить уровень загрузки согласно норматива в целом на территории района.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 25 209 998,00 рублей, в том числе:

- в 2021 году – 10 705 341,25 рублей;

- в 2022 году – 4 023 574,40 рублей;

- в 2023 году – 2 772 404,40 рублей;

- в 2024 году – 2 572 892,65 рублей;

- в 2025 году – 2 572 892,65 рублей;

- в 2026 году – 2 562 892,65 рублей.

Подпрограммой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Мероприятия подпрограммы представлены в приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- поддержать межпоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог;

- увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым улучшенным покрытием на них;

- обеспечить сельские населенные пункты в границах муниципального района регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом не менее 100 процентов.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем и соисполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района как соисполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

Исполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие сети муниципальных

межпоселковых автомобильных дорог

Исилькульского муниципального района»

Значение целевых показателей подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019 год

2020 год

Значение показателей

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Протяженность отремонтированных участков дорог

км

0

0,12

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

3

Ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция подъезда к Хутору № 12 в Исилькульском муниципальном районе Омской области

км

0

0

0

0

1,2

0

0

0

4

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации

%

0

0

0

100

0

0

0

0

5

Ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль - Каскат - Кромы-Благовещенка - Юнино", участок дороги от д. Благовещенка до трассы «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области

км

0

0

3,78

0

0

0

0

0

6

Доля сельских населенных пунктов в границах муниципального района Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными

услугами транспортной системы

и сферы жилищно – коммунального

комплекса в Исилькульском муниципальном

районе Омской области»

(в ред. постановления № 7 от 15.01.2021, от 17.02.2021 № 51, от 09.03.2021 № 76, от 10.03.2021 № 77, от 22.04.2021 № 172 )

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района»

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

«Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района»

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района

Наименования структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной подпрограммы

Отдел имущественных отношений; Отдел Архитектуры и градостроительства;

МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», Управление образования, Управления культуры, поселения района (по согласованию).

Сроки реализации подпрограммы

2021-2026 годы

Цель подпрограммы

Привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению

Задачи подпрограммы

- Создание условий для развития специализированного и муниципального жилищного фонда, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения района комфортным жильем по доступным ценам и предоставление государственной поддержки молодым семьям, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- Снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- Повышение уровня обеспеченности уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- Создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально значимых объектов Исилькульского муниципального района Омской области.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- Строительство специализированного жилищного фонда, предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию)

индивидуального жилья и предоставления молодым семьям социальных выплат

на приобретение или строительство жилья;

- Повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

- Обеспеченность уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления;

- Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая вода";

- Приобретение автономного источника электроснабжения для нужд социальной сферы

- Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая страна".

Целевые индикаторы подпрограммы

- Количество семей,

получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов;

- Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья;

- Количество молодых семей получивших

дополнительные социальные выплаты в размере не менее 5 процентов от расчетной

(средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка;

- Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости;

- Количество жилых домов муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам;

- Количество приведенных в соответствие земельных участков;

- Организация мест для временного накопления на территории Исилькульского муниципального района;

- Исполнение решения суда;

- Осуществлено содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов;

- Количество созданных мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами);

- Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами);

- Количество разработанных проектов

работ по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов);

- Доля выполненных работ по разработке проектов по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов);

- Количество проведенных мероприятий по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов);

- Количество предоставляемых услуг в год;

- Обеспечение бесперебойным водоснабжением;

- Количество переданных соглашений сельским

поселениям на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в год;

- Обеспечение бесперебойным теплоснабжением;

- Обеспечение бесперебойным газоснабжением;

- Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства;

- Количество предоставляемых субсидий;

- Количество приобретенного технологического; оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения;

- Ввод в эксплуатацию объекта инженерной инфраструктуры;

- Доля выполненных работ по разработке проектной сметной документации объектов инженерной инфраструктуры;

- Ввод в эксплуатацию объекта Строительство и реконструкция водопроводных сооружений города Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области;

- Количество приобретенных резервных источников электроснабжения за текущий год;

- Количество установленных резервных источников электроснабжения за текущий год;

Объем и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет

107 365 249,65 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов: - обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию 37,366 тыс. кв.м,

- обеспечить к 2026 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Исилькульского муниципального района области не менее 26,7 кв.м;
- оказать государственную поддержку за счет средств районного бюджета в строительстве индивидуальных
жилых домов 70 семьям;
- предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;
- обеспечить перевод на отопление природным газом;

- обеспечить жилищный фонд системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечить бесперебойным надежным электроснабжением социально значимые объекты Исилькульского муниципального района Омской области.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Решение жилищно-коммунальной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Исилькульском районе и Омской области.

В 2020 году наметилась тенденция сокращения объемов жилищного строительства в Исилькульском муниципальном районе. Снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья обусловлено негативными изменениями в экономической сфере, снижением объемов ипотечного кредитования.

В связи с этим в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В настоящее время для молодых семей жилищная проблема является первостепенной. На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий более 65 молодых семей.

В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям, в том числе молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующим условиям, предусмотренным подпрограммой.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. В среднем уровень износа снижен до 65 процентов, но по объектам водоснабжения и водоотведения он составляет 75 - 78 процентов.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области». В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- создание условий для развития специализированного и муниципального жилищного фонда, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения района комфортным жильем по доступным ценам и предоставление государственной поддержки молодым семьям, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- повышение уровня обеспеченности уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально значимых объектов Исилькульского муниципального района Омской области.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021-2026 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- Строительство специализированного жилищного фонда, предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию)индивидуального жилья и предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

- Повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

- Обеспеченность уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления;

- Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая вода";

- Приобретение автономного источника электроснабжения для нужд социальной сферы.

- Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая страна"

Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц и организации с участием муниципального образования в соответствии с законодательством обязаны организовать и выполнить вышеперечисленные мероприятия.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Основной целью реализации мероприятий является привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для развития специализированного и муниципального жилищного фонда, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения района комфортным жильем по доступным ценам и предоставление государственной поддержки молодым семьям, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- Снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- Повышение уровня обеспеченности уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- Создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально значимых объектов Исилькульского муниципального района Омской области.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с финансирование муниципальной программы зависит от возможностей областного, федерального и местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное выполнение запланированного мероприятия подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице приложения № 1 к Подпрограмме.

- Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов.

Определяется как количество семей получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов в текущем году, измеряется в единицах.

- Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.

Определяется как количество молодых семей которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья в текущем году, измеряется в единицах.

- Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка.

Определяется как количество молодых семей получивших дополнительные социальные выплаты в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка в текущем году, измеряется в единицах.

- Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Определяется как количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в текущем году, измеряется в единицах.

- Количество жилых домов муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам.

Определяется как количество жилых домов муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам в текущем году, измеряется в единицах.

- Количество (рекультивированных) приведенных в соответствие земельных участков.

Определяется как количество (рекультивированных) приведенных в соответствие земельных участков в текущем году, измеряется в единицах.

- Организация мест для временного накопления ТКО на территории Исилькульского муниципального района.

Определяется как количество организованных мест для временного накопления ТКО на территории Исилькульского муниципального района в текущем году, измеряется в единицах.

- Исполнение решения суда по ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок.

Определяется как исполнение решения суда по ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок в текущем году, измеряется в единицах.

- Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения.

Определяется как отношение фактического значения протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения, измеряется в процентах.

- Протяженность отремонтированных участков дорог.

Определяется как протяженность отремонтированных участков дорог в текущем году, измеряется в км.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в жилищной сфере, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 107 365 249,65 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 87 752 153,21 рублей;

- в 2022 году – 7 994 345,57 рублей;
- в 2023году – 4 378 478,00 рублей;
- в 2024 году – 2 413 424,29 рублей;

- в 2025 году – 2 413 424,29 рублей;

- в 2026 году – 2 413 424,29 рублей.

Мероприятия подпрограммы представлены в приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию 37,366 тыс. кв.м;

- обеспечить к 2026 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Исилькульского муниципального района области не менее 26,7 кв.м;

- оказать государственную поддержку за счет средств районного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов 70 семьям;

- предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

- обеспечить перевод на отопление природным газом;

- обеспечить жилищный фонд системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечить бесперебойным надежным электроснабжением социально значимые объекты Исилькульского муниципального района Омской области

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем и соисполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района как соисполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и Министерства энергетики и ЖКК Омской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и Министерства энергетики и ЖКК Омской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

Исполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и Министерства энергетики и ЖКК Омской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса

Исилькульского муниципального района»

(в ред. решения от 22.04.2021 № 172)

Значение целевых показателей подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019 год

2020 год

(оценка)

Значение показателей

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

Количество семей,

получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов

единиц

0

0

35

35

0

0

0

0

2

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья

единиц

6

7

6

6

6

6

6

5

3

Количество молодых семей получивших дополнительные социальные выплаты в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка

единиц

0

1

1

1

1

1

1

1

4

Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

единиц

0

2

1

0

0

1

1

3

5

Количество жилых домов муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам

единиц

0

0

0

0

0

0

1

1

6

Количество (рекультивированных) приведенных в соответствие земельных участков

единиц

0

0

4

0

0

0

0

0

7

Организация мест для временного накопления на территории Исилькульского муниципального района

единиц

0

0

1

0

0

0

0

0

8

Исполнение решения суда

единиц

0

0

1

0

0

0

0

0

9

Осуществлено содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов

единиц

0

92

115

0

0

0

0

0

10

Количество созданных мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами)

единиц

0

0

20

0

0

0

0

0

11

Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами)

%

0

0

100

0

0

0

0

0

12

Количество разработанных проектов работ по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

единиц

0

0

1

0

0

0

0

0

13

Доля выполненных работ по разработке проектов по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

%

0

0

100

0

0

0

0

0

14

Количество проведенных мероприятий по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

единиц

0

0

0

1

0

0

0

0

15

Количество предоставляемых услуг в год

единиц

1

1

1

0

0

1

1

1

16

Обеспечение бесперебойным водоснабжением

%

100

100

100

100

100

100

100

100

17

Количество переданных соглашений сельским поселениям на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в год

единиц

7

7

6

6

6

6

6

6

18

Обеспечение бесперебойным теплоснабжением

%

100

100

100

100

100

100

100

100

19

Обеспечение бесперебойным газоснабжением

%

100

100

100

100

100

100

100

100

20

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства

единиц

0

1

1

0

0

1

1

1

21

Количество предоставляемых субсидий

единиц

1

0

0

0

1

1

1

1

22

Количество приобретенного технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения

единиц

0

0

1

0

0

1

1

1

23

Ввод в эксплуатацию газового оборудования котельных д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района

%

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации на перевод угольных котельных д.Аполлоновка на газ

%

0

0

0

0

100

0

0

0

25

Ввод в эксплуатацию объекта "Скважина д.Рославка Исилькульского муниципального района

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Рославка Исилькульского муниципального района"

%

0

0

0

0

100

0

0

0

27

Ввод в эксплуатацию объекта "Скважина д.Мясники Исилькульского муниципального района"

единиц

0

0

0

0

0

1

0

0

28

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Мясники Исилькульского муниципального района"

%

0

0

0

0

100

0

0

0

29

Ввод в эксплуатацию объекта "Скважина д.Красновознесенка Исилькульского муниципального района"

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Доля выполненных работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Скважина д.Красновознесенка Исилькульского муниципального района"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Ввод в эксплуатацию объекта "Скважина д.Улендыкуль Исилькульского муниципального района"

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Улендыкуль Исилькульского муниципального района"

%

0

0

0

0

0

0

100

0

33

Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений ст.Кухарево - с.Баррикада -с.Украинка Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

0

0

0

0

1

0

0

0

34

Доля выполненных работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений ст.Кухарево - с.Баррикада - с.Украинка Исилькульского муниципального района Омской области"

%

0

0

0

100

0

0

0

0

35

Ввод в эксплуатацию объекта "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения д.Первотаровка Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

0

0

0

0

1

0

0

0

36

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения д.Первотаровка Исилькульского муниципального района Омской области"

%

0

0

0

100

0

0

0

0

37

Ввод в эксплуатацию объекта "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения п.Ленинский - п.Боровое Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

0

0

0

0

1

0

0

0

38

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения п.Ленинский - п.Боровое Исилькульского муниципального района Омской области"

%

0

0

0

100

0

0

0

0

39

Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

0

0

1

1

1

0

0

0

40

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области"

%

0

100

0

0

0

0

0

0

41

Ввод в эксплуатацию объекта Строительство и реконструкция водопроводных сооружений города Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области

единиц

0

0

1

0

0

0

0

0

42

Количество приобретенных резервных источников электроснабжения за текущий год

единиц

0

0

0

1

0

0

0

0

43

Количество установленных резервных источников электроснабжения за текущий год

единиц

0

0

0

1

0

0

0

0

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными

услугами транспортной системы

и сферы жилищно – коммунального

комплекса в Исилькульском муниципальном

районе Омской области»

(в ред. постановления № 7 от 15.01.2021)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района

Наименования структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы <*>

Отдел имущественных отношений;

МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», Управление образования, Управление культуры.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2026 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района

Задачи подпрограммы

- доведение информации жителям района о правилах безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- проведения обучающих мероприятий по правилам безопасности дорожного движения для лиц дошкольного и школьного возраста;

- организация мероприятий направленных на создание безопасности дорожного движения;

Целевые индикаторы подпрограммы

- Количество проведенных мероприятий;

- Количество приобретенного оборудования для практического обучения правилам дорожного движения лиц школьного и дошкольного возраста;

- Количество установленных дорожных знаков на дорогах находящихся в собственности муниципального района;

- Организация мест и устройство пешеходных переходов на дорогах находящихся в собственности района;

- Организация дорожного движения на автомобильных дорогах находящиеся в собственности Исилькульского муниципального района.

Объем и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 368 146,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- обеспечить безопасные условия дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского район;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15 процентов;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 15 процентов.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Проблема аварийности, связанной с эксплуатацией автомобильного транспорта (далее - аварийность), в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Исилькульском районе остается высоким и имеет тенденцию к росту.

Основная масса дорожно-транспортных происшествий происходит в Исилькульском городском поселении в г. Исилькуле, и на автомобильной дороге М-51 «Байкал» в границах Исилькульского района.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения в городе являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение пассажирских перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров или не оптимальное их расположение.

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

В процессе реализации подпрограммы Исилькульского муниципального района «Обеспечение безопасности дорожного движения в районе» (далее - Подпрограмма) предусматривается:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий;

- реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2. Цель и задачи подпрограммы

Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района». В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- доведение информации жителям района о правилах безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021 - 2026 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- «Проведения обучающих мероприятий по правилам безопасности дорожного движения для лиц дошкольного и школьного возраста»;

- «Организация мероприятий направленных на создание безопасности дорожного движения».

Описание мероприятий: создание безопасности дорожного движения – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются сохранение все норм согласно правых актов и выполнение всех вышеуказанных мероприятий.

Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц и организации с участием муниципального образования в соответствии с законодательством обязаны организовать и произвести обследования автомобильных дорог, обеспечить безопасность дорожного движения в целом на территории района в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Основной целью реализации мероприятий является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- доведение информации жителям района о правилах безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с созданием безопасности дорожного движения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий подпрограммы муниципальной программы зависит от возможностей областного, федерального и местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное исполнения мероприятия.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице приложения № 1 к Подпрограмме.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить безопасность дорожного движения в целом на территории района.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 368 146,00 рублей, в том числе:

- в 2021 году – 53 146,00 рублей;

- в 2022 году – 50 000,00 рублей;

- в 2023 году – 10 000,00 рублей;

- в 2024 году – 85 000,00 рублей;

- в 2025 году – 85 000,00 рублей;

- в 2026 году – 85 000,00 рублей.

Подпрограммой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Мероприятия подпрограммы представлены в приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- обеспечить безопасные условия дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского район;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15 процентов;

- снизить к 2026 году по сравнению с 2020 годом количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 15 процентов.

Анализ дорожно-транспортных происшествий предоставляется ежеквартально отделом ГИБДД отдела МВД России по Исилькульскому району Омской области.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем и соисполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Отдел строительства и ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района как соисполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

Исполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного движения в

Исилькульском муниципальном районе Омской области»

Значение целевых показателей подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение показателей

2019 год

2020 год

Оценка

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

Количество проведенных мероприятий

единиц

40

30

100

0

0

100

100

100

2

Количество приобретенного оборудования для практического обучения правилам дорожного движения лиц школьного и дошкольного возраста

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Количество установленных дорожных знаков на дорогах находящихся в собственности муниципального района

единиц

0

0

10

0

0

20

0

0

4

Организация мест и устройство пешеходных переходов на дорогах находящихся в собственности района

единиц

0

0

0

0

1

0

1

0

5

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах находящиеся в собственности Исилькульского муниципального района

единиц

0

0

0

1

0

0

0

1

(в ред. постановления № 7 от 15.01.2021, от 19.02.2021 № 55, от 17.02.2021 № 51, от 09.03.2021 № 76, от 10.03.2021 № 77, от 22.04.2021 № 172)

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области на 2014 - 2020 годы»

муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно – коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

№ п/п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муници-пальная  программа)

Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Источник финансирования

Всего

Наименование

Единица измере-ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель муниципальной программы "Устойчивое развитие дорожно-транспортной системы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса  района"

Задача 1 муниципальной программы  "Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района"

Наименование подпрограммы № 1 "Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района"

Цель муниципальной подпрограммы  № 1 "Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района"

1.

Задача 1 подпрограммы 1 "Поддержание межпоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них"

1.1.

Содержание и ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

  Администрация Исилькульского муниципального района, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

11 966 951,36

2 256 729,61

2 064 687,40

823 517,40

2 274 005,65

2 274 005,65

2 274 005,65

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

11 966 951,36

2 256 729,61

2 064 687,40

823 517,40

2 274 005,65

2 274 005,65

2 274 005,65

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0

0

0

0

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Содержание  автомобильных дорог межпоселкового значения  и искусственных сооружений на них

Отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

10 473 511,02

2 156 729,61

1 915 087,40

673 917,40

1 909 258,87

1 909 258,87

1 909 258,87

Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового  значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового  значения

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

10 473 511,02

2 156 729,61

1 915 087,40

673 917,40

1 909 258,87

1 909 258,87

1 909 258,87

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог межпоселкового значения  и искусственных сооружений на них 

Отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

1 493 440,34

100 000,00

149 600,00

149 600,00

364 746,78

364 746,78

364 746,78

Протяженность отремотированных участков дорог

км

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

1 493 440,34

100 000,00

149 600,00

149 600,00

364 746,78

364 746,78

364 746,78

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 подпрограммы 1 "Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта, строительства (реконструкции) автомобильных дорог"

2.1.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог

  Администрация Исилькульского муниципального района, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

210 000,00

100 000,00

60 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

210 000,00

100 000,00

60 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0

0

0

0

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0

0

0

0

2.1.1.

Реконструкция автомобильной дороги  подъезда к Хутору № 12 Исилькульского муниципального района Омской области                                                                                                                                        

Отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

110 000,00

0

60 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Реконструкция подъезда к Хутору № 12   в Исилькульском муниципальном районе Омской области

км

1,2

0

0

1,2

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

110 000,00

0

60 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1

в том числе: проектно сметная документация  и государственная экспертиза ПСД

Отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

60 000,00

0

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации

%

100

0

100

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

60 000,00

0

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль - Каскат - Кромы-Благовещенка - Юнино", участок дороги от д. Благовещенка до трассы  «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области

Отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Реконструкция  автомобильной дороги "Исилькуль - Каскат - Кромы-Благовещенка - Юнино", участок дороги от д. Благовещенка до трассы  «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области

км

3,78

3,78

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.1.

в том числе: проектно сметная документация  и государственная экспертиза ПСД

Отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта"

3.1.

Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района

экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

13 033 046,64

8 348 611,64

1 898 887,00

1 898 887,00

298 887,00

298 887,00

288 887,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

6 583 322,00

1 898 887,00

1 898 887,00

1 898 887,00

298 887,00

298 887,00

288 887,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

6 449 724,64

6 449 724,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Организация транспортного обслуживания  населения

экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

13 033 046,64

8 348 611,64

1 898 887,00

1 898 887,00

298 887,00

298 887,00

288 887,00

Доля сельских населенных пунктов в границах муниципального района Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

6 583 322,00

1 898 887,00

1 898 887,00

1 898 887,00

298 887,00

298 887,00

288 887,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

6 449 724,64

6 449 724,64

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

25 209 998,00

10 705 341,25

4 023 574,40

2 772 404,40

2 572 892,65

2 572 892,65

2 562 892,65

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

18 760 273,36

4 255 616,61

4 023 574,40

2 772 404,40

2 572 892,65

2 572 892,65

2 562 892,65

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

6 449 724,64

6 449 724,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы  "Привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению"

Наименование подпрограммы № 2 "Развитие  инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса  Исилькульского муниципального района"

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района,создание условий для развития жилищного фонда и  повышение качества услуг, предоставляемых населению"

1

Задача 1 подпрограммы 2  "создание условий для развития специализированного и муниципального жилищного фонда, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения района комфортным жильем по доступным ценам и предоставление государственной поддержки молодым семьям, в соответствии с переданными полномочиями  поселениями,  в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации"

1.1.

Строительство специализированного жилищного фонда, предоставление гражданам     социальных выплат на строительство  (реконструкцию)
  индивидуального жилья и предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение или строительство жилья

Администрация Исилькульского муниципального района, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», Администрации поселений Исилькульского района

Всего, из них расходы за счет:

11 142 630,91

9 855 630,91

370 000,00

360 000,00

185 000,00

186 000,00

186 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

1 806 000,00

529 000,00

360 000,00

360 000,00

185 000,00

186 000,00

186 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

9 316 630,91

9 316 630,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

20 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Предоставление
гражданам     
социальных    
выплат на     
строительство 
(реконструкцию) 
индивидуального
жилья.

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

310 000,00

105 000,00

105 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество семей,
получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов

единиц

70

35

35

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

10 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Предоставление   
молодым семьям   
социальных выплат
на приобретение  
или строительство
жилья

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

9 053 430,91

8 178 430,91

245 000,00

240 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья

единиц

35

6

6

6

6

6

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

1 120 000,00

250 000,00

240 000,00

240 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

7 923 430,91

7 923 430,91

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

10 000,00

5 000

5 000

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Предоставление молодым семьям дополнительных   
социальных выплат в размере не менее 5 процентов от   
расчетной (средней)        
стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1  
ребенка для погашения части  
расходов на приобретение или строительство    
жилья

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

79 200,00

24 200,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Количество    
молодых семей получивших   
дополнительные   
социальные выплаты
в размере не менее
5 процентов от   
расчетной        
(средней)        
стоимости жилья при рождении     
(усыновлении) 1  
ребенка

единиц

6

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

79 200,00

24 200,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для  внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон  в Единый государственный реестр недвижимости

Администрация Исилькульского муниципального района Отдел Архитектуры и градостроительства

Всего, из них расходы за счет:

1 698 000,00

1 548 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Количество
документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для  внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон  в Единый государственный реестр недвижимости

единиц

6

1

0

0

1

1

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

304 800,00

154 800,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 393 200,00

1 393 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда

Администрация Исилькульского муниципального района,отдел строительства и ЖКХ, отдел имушественых отношений, отдел архитектуры и градостроительства

Всего, из них расходы за счет:

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Количество  жилых домов муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам

единиц

2

0

0

0

0

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 подпрограммы 2 "Снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе"

2.1.

Повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 000 000,00

1 750 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

2 000 000,00

1 750 000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Рекультивация и землеустройство земельных участков хранения ТКО на территории Исилькульского муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество (рекультивированных) приведенных в соответствие земельных участков  

единиц

4

4

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Организация сбора, вывоза ТБО, содержание, обустройство мест (земельных участков) временного накопления ТБО  в населенных пунктах Исилькульского муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация мест для временного накопления  на территории  Исилькульского муниципального района 

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Исполнение решения суда по ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов на северо-западе г.Исилькуля

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение решения суда

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществлено содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов

единиц

115

115

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров)

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами)

единиц

20

20

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уровень обеспеченности  местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами)

%

100

100

0

0

0

0

0

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Выполнение  работ по ликвидации несанкционированного вреда окружающей среде на объекте накопления вреда "Свалка Северная                                     г. Исилькуля Омской области"

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов» 

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

150 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных мероприятий по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

единиц

1

0

1

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

400 000,00

150 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.1.

Втом числе: выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированного вреда окружающей среде на объекте накопления вреда "Свалка Северная                                     г. Исилькуля Омской области"

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество разработанных проектов  работ по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненых работ по разработке проектов по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

%

100

100

0

0

0

0

0

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая страна"

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов» 

Всего, из них расходы за счет:

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 800 000,00

3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок  в границах городов), в том числе проектно-изыскательские  и прочие работы и услуги

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, 

Всего, из них расходы за счет:

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество разработанных проектов  работ по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 800 000,00

3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1.

Втом числе: выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированного вреда окружающей среде на объекте накопления вреда "Свалка Северная                                     г. Исилькуля Омской области"

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ,

Всего, из них расходы за счет:

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненых работ по разработке проектов по ликвидации накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов)

%

100

100

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 800 000,00

3 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Задача 3 подпрограммы 2 "Повышение уровня обеспеченности уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления,  в соответствии с переданными полномочиями  поселениями,  в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации"

3.1.

Обеспеченность уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления

Администрация Исилькульского муниципального района, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», поселения Исилькульского района,  отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

27 185 489,52

9 144 393,08

7 339 345,57

4 018 478,00

2 228 424,29

2 227 424,29

2 227 424,29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

27 185 489,52

9 144 393,08

7 339 345,57

4 018 478,00

2 228 424,29

2 227 424,29

2 227 424,29

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Прочие услуги   в рамках эксплуатации объектов

   МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

670 817,00

610 817,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Количество предоставляемых услуг в год

единиц

4

1

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

670 817,00

610 817,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Организация водоснабжения

   Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

9 146 284,77

3 271 986,94

1 072 120,85

469 255,28

1 393 408,96

1 468 256,37

1 471 256,37

Обеспечение бесперебойным водоснабжением

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

9 146 284,77

3 271 986,94

1 072 120,85

469 255,28

1 393 408,96

1 468 256,37

1 471 256,37

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

   Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4 319 377,92

713 124,72

713 124,72

713 124,72

726 667,92

726 667,92

726 667,92

Количество переданных соглашений сельским  поселениям  на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в год

единиц

6

6

6

6

6

6

6

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

4 319 377,92

713 124,72

713 124,72

713 124,72

726 667,92

726 667,92

726 667,92

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

Организация теплоснабжения

   Администрация Исилькульского муниципального района, Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

15 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Обеспечение бесперебойным     теплоснабжением

%

100

0

0

0

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

15 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

Организация газоснабжения

   Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

86 751,16

83 751,16

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Обеспечение бесперебойным газоснабжением

%

100

100

0

0

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

86 751,16

83 751,16

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 

   Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 800,00

4 800,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства

единиц

4

1

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

7 800,00

4 800,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7.

Субсидии на подготовку к отопительному сезону юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг по теплоснабжению населения и учреждений Исилькульского муниципального района Омской области

   Администрация Исилькульского муниципального района, МУП АИМР ОО "Коммунальное хозяйство "Социальное"

Всего, из них расходы за счет:

103 000,00

0,00

0,00

100 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Количество предоставляемых субсидий

единиц

4

0

0

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

103 000,00

0,00

0,00

100 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8.

Приобретение  технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения  для тепловых сетей от котельных Исилькульского муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

57 500,00

50 000,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Количество приобретенного технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения

единиц

4

1

0

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

57 500,00

50 000,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.

Модернизация и перевооружение   котельных д. Аполлоновка

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию газового оборудования котельных  д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района

единиц

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации на перевод  угольных котельных д.Аполлоновка на газ 

%

100

0

0

100

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.10.

Строительство скважины д.Рославка Исилькульского муниципального района

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Скважина д.Рославка Исилькульского муниципального района

единиц

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.10.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненых работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Рославка Исилькульского муниципального района"

%

100

0

0

100

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.11.

Строительство скважины д.Мясники Исилькульского муниципального района

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

178 847,41

0,00

0,00

100 000,00

78 847,41

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Скважина д.Мясники Исилькульского муниципального района"

единиц

1

0

0

0

1

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

178 847,41

0,00

0,00

100 000,00

78 847,41

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.11.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Мясники Исилькульского муниципального района"

%

100

0

0

100

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.12.

Строительство скважины д.Красновознесенка Исилькульского муниципального района

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Скважина д.Красновознесенка  Исилькульского муниципального района"

единиц

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.12.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Красновознесенка  Исилькульского муниципального района"

%

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.13.

Строительство скважины д.Улендыкуль Исилькульского муниципального района

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Скважина д.Улендыкуль Исилькульского муниципального района"

единиц

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.13.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Скважина д.Улендыкуль  Исилькульского муниципального района"

%

100

0

0

0

0

100

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.14.

Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений ст.Кухарево - с.Баррикада -с.Украинка  Исилькульского муниципального района Омской области

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

3 106 398,00

0,00

2 259 800,00

846 598,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений ст.Кухарево - с.Баррикада -с.Украинка  Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

1

0

0

1

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

3 106 398,00

0,00

2 259 800,00

846 598,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.14.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

2 259 800,00

0,00

2 259 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненых работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений ст.Кухарево - с.Баррикада -с.Украинка  Исилькульского муниципального района Омской области"

%

100

0

100

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

2 259 800,00

0,00

2 259 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.15.

Строительство объекта  "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения д.Первотаровка  Исилькульского муниципального района Омской области"

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

1 395 800,00

0,00

895 800,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения д.Первотаровка  Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

1

0

0

1

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

1 395 800,00

0,00

895 800,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.15.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

895 800,00

0,00

895 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения д.Первотаровка  Исилькульского муниципального района Омской области"

%

100

0

100

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

895 800,00

0,00

895 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.16.

Строительство объекта  "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения п.Ленинский - п.Боровое  Исилькульского муниципального района Омской области"

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения п.Ленинский - п.Боровое  Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

1

0

0

1

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.16.1.

в том числе: разработка проектно-сметнай документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения п.Ленинский - п.Боровое  Исилькульского муниципального района Омской области"

%

100

0

100

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.17.

Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

4 716 546,24

1 728 546,24

2 398 500,00

589 500,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области"

единиц

1

1

1

1

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

4 716 546,24

1 728 546,24

2 398 500,00

589 500,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.17.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выполненных работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области"

%

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.18.

«Строительство  модульной газовой котельной по адресу: Омская область г.Исилькуль, ул.Партизанская,  132А"

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

2 681 367,02

2 681 367,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта  «Строительство  модульной газовой котельной по адресу: Омская область г.Исилькуль, ул.Партизанская,  132А"

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

2 681 367,02

2 681 367,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.18.1.

в том числе: проектно- сметная документация

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта "Чистая вода" 

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

63 002 129,22

63 002 129,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

4 026 521,21

4 026 521,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

58 975 608,01

58 975 608,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.

Строительство и реконструкция водопроводных сооружений                      г. Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области

Отдел строительства и ЖКХ,  МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

63 002 129,22

63 002 129,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта Строительство и реконструкция водопроводных сооружений города Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области

единиц

1

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

4 026 521,21

4 026 521,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

58 975 608,01

58 975 608,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.1.

в том числе:разработка проектно-сметной документации (включая проведения инженерных изысканий) и государственной экспертизы

Всего, из них расходы за счет:

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Задача 4 подпрограммы 2 "Создание условий для бесперебойного и  надежного электроснабжения социально значимых объектов Исилькульского Муниципального района Омской области"

4.1.

Приобретение автономного источника электроснабжения для нужд социальной сферы  

Администрация Исилькульского муниципального района,отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Приобретение  резервных источников электроснабжения

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных резервных источников электроснабжения за текущий год

единиц

1

0

1

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Установка резервных источников электроснабжения

Администрация Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество установленных резервных источников электроснабжения  за текущий год

единиц

1

0

1

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

107 365 249,65

87 752 153,21

7 994 345,57

4 378 478,00

2 413 424,29

2 413 424,29

2 413 424,29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

35 253 010,73

15 649 914,29

7 984 345,57

4 378 478,00

2 413 424,29

2 413 424,29

2 413 424,29

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

72 092 238,92

72 092 238,92

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

20 000,00

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы  "Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района"

Наименование подпрограммы № 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области"

Цель подпрограммы № 3 муниципальной программы "Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района"

1.

Задача 1 подпрограммы 3 "Доведение информации жителям района о правилах безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения"

1.1.

Проведения обучающих мероприятий по правилам безопасности дорожного движения для лиц дошкольного и школьного возраста                                                                                                                                 

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, Управления культуры, Управление образования

Всего, из них расходы за счет:

273 146,00

48 146,00

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

273 146,00

48 146,00

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Проведение обучающих тренировок с лицами дошкольного и школьного возраста правилам безопасности дорожного движения Управлением культуры

Управления культуры

Всего, из них расходы за счет:

15 000,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

Количество проведенных мероприятий

единиц

400

100

0

0

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

15 000,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Проведение обучающих тренировок с лицами дошкольного и школьного возраста правилам безопасности дорожного движения Управлением образования

Управление образования

Всего, из них расходы за счет:

258 146,00

48 146,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

258 146,00

48 146,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Приобретения оборудования для «Автогородка»

Управления культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенного оборудования для практического обучения правилам дорожного движения лиц школьного и дошкольного возраста

единиц

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 подпрограммы 3 "Обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района"

2.1.

Организация мероприятий направленных на создание безопасности дорожного движения                                                                                                                               

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

95 000,00

5 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

95 000,00

5 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Приобретение и установка (замена) дорожных знаков, сигнальных столбиков, знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов»

Всего, из них расходы за счет:

15 000,00

5 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Количество установленных дорожных знаков на дорогах находящихся в собственности муниципального района 

единиц

30

10

0

0

20

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

15 000,00

5 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Организация мест, пешеходных переходов на дорогах находящиеся в собственности муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

20 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

Организация мест и устройство   пешеходных переходов на дорогах находящихся в собственности района

единиц

2

0

0

1

0

1

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

20 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Актулизация дислокации дорожных знаков на автомобильные дороги, находящиеся в собственности Исилькульского муниципального района

Администрация Исилькульского муниципального района, отдел строительства и ЖКХ

Всего, из них расходы за счет:

60 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах  находящиеся в собственности Исилькульского муниципального района

единиц

2

0

1

0

0

0

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

60 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

368 146,00

53 146,00

50 000,00

10 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

368 146,00

53 146,00

50 000,00

10 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по  муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

132 943 393,65

98 510 640,46

12 067 919,97

7 160 882,40

5 071 316,94

5 071 316,94

5 061 316,94

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений не целевого характера

54 381 430,09

19 958 676,90

12 057 919,97

7 160 882,40

5 071 316,94

5 071 316,94

5 061 316,94

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

78 541 963,56

78 541 963,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

20 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № б/н от 12.10.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать