Основная информация

Дата опубликования: 06 мая 2020г.
Номер документа: RU31034007202000005
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Администрация Орликовского сельского поселения муниципального района "Чернянский район" Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Орлик

«06» мая 2020г. №7

Об утверждении муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Орликовского сельского поселения Чернянского

района Белгородской области на 2015-2020 годы»

в новой редакции

(утрат. силу в соотв. с постановлением от 26.05.2020 г. № 10/1)

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» администрация Орликовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением №19 от 23.09.2014 года в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Орликовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 декабря 2019 г. №55 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы в новой редакции».

Глава администрации

Орликовского сельского поселения М.В. Ступак

Утверждена

постановлением администрации

Орликовского сельского поселения

от 06 мая 2020г. №7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий

Орликовского сельского поселения Чернянского района

Белгородской области»

Ответственный исполнитель Администрация Орликовского сельского поселения

Руководитель Ступак М.В. (глава администрации Орликовского сельского поселения)

Ответственный за разработку:

Ведущий специалист Логачева С.В.

Телефон: 8 (47 232) 4-17-03

Адрес электронной почты:orlik@ch.belregion.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района

Белгородской области»

№ п/п

Наименование муниципальной

программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - Программа)

1.

Ответственный исполнитель

Программы

Администрация Орликовского сельского поселения

2

Соисполнители Программы

Администрация Орликовского сельского поселения

3.

Участники

Программы

Администрация Орликовского сельского поселения, МКУК «Орликовский центральный сельский Дом культуры»

4.

Подпрограммы Программы

«Благоустройство Орликовского сельского поселения».

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Орликовскомсельском поселении».

«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения»

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовского сельского поселения».

5.

Цель (цели)

Программы

Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

6.

Задачи

муниципальной программы

1.Создание условий для организации благоустройства территории Орликовского сельского поселения.

2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Орликовского сельского поселения.

3. Укрепление физического здоровья жителей Орликовского сельского поселения.

4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Орликовского сельского поселения.

7.

Сроки реализации

муниципальной

программы

Iэтап реализации - 2015-2020 годы

IIэтап реализации - 2021-2025 годы

8.

Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе за

счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 21767, 0 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2428 тыс. рублей;

2016 год - 2425тыс. рублей;

2017 год - 2740 тыс. рублей;

2018 год - 5229, 2 тыс. рублей;

2019 год - 2038 тыс. рублей;

2020 год - 1143, 4 тыс. рублей.

2021 год -1074, 4тыс. рублей;

2022 год - 1465, 8тыс. рублей;

2023 год - 1074, 4тыс. рублей;

2024 год - 1074, 4тыс. рублей;

2025 год - 1074, 4 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит

21172, 8тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2428, 0тыс. рублей;

2016 год - 2425, 0тыс. рублей;

2017 год - 2571, 0тыс. рублей;

2018 год - 5156, 2тыс. рублей;

2019 год - 2038, 0тыс. рублей;

2020 год -1143, 4 тыс. рублей.

2021 год -1074, 4тыс. рублей;

2022 год - 1113, 6тыс. рублей;

2023 год - 1074, 4тыс. рублей;

2024 год - 1074, 4тыс. рублей;

2025 год - 1074, 4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 326, 6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета составит 267, 6 тыс. рублей,

Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

9.

Показатели конечного результата реализации Программы

К 2025 году планируется:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 54 %;

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га;

- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 50 %;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 19, 3 тыс. человек.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогнозе ее развития

В составе муниципального района «Чернянский район» образовано Орликовское сельское поселение, административным центром которого является село Орлик, которое было основано в первой четверти 17 века. В состав поселения входит: села Орлик, Комаревцево, Воскресеновка, Павловка, Старохмелевое и два хутора Алпеевка и Яблоново. Администрация Орликовского сельского поселения расположена в 26 км от районного центра п.Чернянка. Климат - умеренный. Средняя температура зимой -10 - 18 С. Летом + 20 + 35 С. Количество осадков 400 - 600 мм.

Общая площадь - 10152 га; 7206 га сельхозугодий;

пашни - 5336 га;

сенокосы, пастбища - 1870 га;

леса и лесополосы - 527 га;

реки - 21 га.

Водный ресурс сельского поселения. На территории сельского округа протекает р. Орлик. Население для хозяйственных нужд использует водопроводную, колодезную воду. Водоснабжение Орликовского сельского поселения осуществляется из 8 водозаборных скважин.

Экономический потенциал сельского поселения составляет аграрный сектор. На территории Орликовского сельского поселения ведет свою деятельность агропромышленное предприятие ОАО «Орлик».

В селькохозяйственной сфере трудятся 200 человека:

- в бюджетной сфере - 85 человек;

- в сфере обслуживания - 25человек;

- за пределами поселения 277 человек, в том числе за пределами области 19 человек.

На территории сельского поселения расположено 640 домовладения:

из них 99% жилых домов газифицировано,

электрофицировано100%,

телефонозировано95%,

пользуются водой из водопроводных сетей 80%,

уличное асфальтирование 93%.

Улицы сельского поселения освещают199фонарей, которых недостаточно для нормального освещения всех улиц.

Протяженность сети автодорог составляет 25, 6 км., в том числе:

-асфальтированных дорог - 11, 371 км.;

-грунтовых дорог - 8, 3 км.

Сеть образовательных учреждений на территории сельского поселения представлена Орликовской средней школой, в которой обучается - 121 учащийся и трудоустроены 38 работников муниципального образования; детским садом «Золотая рыбка» в с.Орлик который посещают 61ребенок, трудоустроено 13 сотрудников детсада.

На территории сельского поселения имеется отделение почтовой связи, работает филиал cбербанка отделение Белгород г. Белгород.

Медицинскую помощь населению оказывают расположенные на территории два ФАПа и офис семейного врача в селе Орлик, общая численность работников составляет 10человек.

В сельском поселении имеется МКУК «Орликовский ЦСДК», два филиала районной библиотеки, храм «Казанской Иконы Божьей Матери «.

Также на территории сельского поселения имеется памятник архитектуры.

На территории Орликовского сельского поселения функционирует семь магазинов.

Численность населения на 01.01.2019 года проживающего на территории сельского поселения составляет 1398 человек:

Население в трудоспособном возрасте - 831человек (59, 5% общей численности) ;

пенсионеры -352 человек (25, 2 % общей численности) ;

дети дошкольного возраста 111 человек (7, 9% общей численности) ;

школьного возраста 104 человек (7, 4% общей численности) ;

студенты - 25 чел. (3, 0% общей численности),

многодетные семьи - 26семей.

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.

Основные демографические показатели



пп

Наименование показателя

2011год

2012

год

2013

год

2014

год

2015год

2016

год

2017

год

2018год

1.

Численность населения на начала года, чел.

1422

1444

1443

1420

1423

1408

1407

1391

2.

Родилось, чел.

8

11

12

10

6

4

7

16

3

Умерло, чел.

43

43

31

27

31

21

17

17

4.

Прибыло, чел.

63

77

46

48

19

33

9

18

5

Убыло, чел.

32

46

50

28

9

17

15

10

6.

Численность населения на конец года, чел.

1418

1443

1420

1423

1408

1407

13912

1398

7

Среднесписочная численность населения за год, чел.

1420

1443

1432

1422

1416

1407

1399

1395

8

Уровень рождаемости

5, 6

7, 6

8, 3

7

4, 2

2, 8

5

11, 4

9

Уровень смертности

30, 2

29, 7

21, 6

18, 9

21, 8

14, 9

12, 1

12, 1

10

Уровень естественного прироста

-24, 6

-22, 1

-13, 3

-11, 9

-17, 6

-12, 1

-7, 1

-0, 7

В 2018 году уровень рождаемости составил 11, 4, что 5, 8 выше, чем в 2011 году.

Уровень смертности за последние 3 года уменьшился и составил в 2018г 12, 1 человека на 1000 человек населения, что на 18, 1 ниже, чем в 2011 году.

За последние годы в сельском поселении наблюдался миграционный отток населения.

Демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, но имеет место повышение рождаемости и снижение уровня смертности населения сельского населения.

Анализ свидетельствует о имеющемся потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.

Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории сельского поселения необходимо решить следующие проблемы по обеспечению:

- техникой для благоустройства территории;

- рабочими местами для трудоустройства населения;

- квалифицированными медицинским персоналом;

- квалифицированными работниками сферы образования.

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы» Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Прогноз реализации Программы основан на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегии приоритетов Программы позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия проживания.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы

Приоритеты социально-экономического развития Орликовского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее - Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Орликовского сельского поселения относятся:

- создание условий для стабильного развития поселения;

- повышение уровня привлекательности поселения;

- укрепление физического здоровья жителей;

- повышение уровня спортивных достижений среди молодежи;

- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1.Создание условий для организации благоустройства территории Орликовского сельского поселения.

2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Орликовского сельского поселения.

3.Укрепление физического здоровья жителей Орликовского сельского поселения.

4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Орликовского сельского поселения.

По итогам реализации программы к концу 2025г планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли отдыхающих в местах для отдыха до 52%.;

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га;

- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 19 %;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 19, 6 тыс. человек.

Программа реализуется с 2015годах, 2этапа реализации муниципальной программы

Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к Программе.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Орликовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы

Перечень правовых актов Орликовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к Программе.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 4 подпрограмм

Подпрограмма 1 «Благоустройство Орликовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Орликовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах для отдыха до 54% к 2025 году.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Орликовском сельском поселении».

Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Орликовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га к 2025 году.

Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на укрепление развития здоровья жителей Орликовского сельского поселения.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация основного мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 22 % к 2025 году.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовскогосельского поселения».

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Орликовского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 19, 3 тыс. человек к 2025 году.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Орликовского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении №1 к Программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, и выделяются два этапа реализации

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице. Программы

Таблица

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на

1 этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

16003, 6

2428

2425

2740

5229, 2

2038

1143, 4

в том числе:

Областной бюджет

242

-

--

169

73

-

-

Местный бюджет

15761, 6

2428

2425

2571

5156, 2

2038

1143, 4

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

5763, 4

1074, 4

1465, 8

1074, 4

1074, 4

1074, 4

в том числе:

Местный бюджет

5411, 2

1074, 4

1113, 6

1074, 4

1074, 4

1074, 4

Областной бюджет

84, 6

0

84, 6

0

0

0

Федеральный бюджет

267, 6

267, 6

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы, подпрограмм Программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и

описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализация:

Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализа­цией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек­тивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятийПрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифици­рованных кадров.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

создание благоприятных условий;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

формирование эффективной системы управления реализацией Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;

обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.

Подпрограмма 1 «Благоустройство Орликовского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 1



п/п

Наименование

подпрограммы 1

«Благоустройство Орликовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель программы, ответственный за подпрограмму 1

Администрация Орликовского сельского поселения

2.

Участники

подпрограммы 1

Администрация Орликовского сельского поселения

3.

Цель (цели)

подпрограммы 1

Создание условий для организации благоустройства территории Орликовского сельского поселения.

4.

Задачи

подпрограммы 1

Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

5.

Сроки реализации подпрограммы 1

Iэтап реализации - 2015-2020 годы

IIэтап реализации - 2021 - 2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе

за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 10112, 8тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 9760, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 713 тыс. рублей;

2016 год - 418 тыс. рублей;

2017 год - 497 тыс. рублей;

2018 год - 484 тыс. рублей;

2019 год - 1580тыс. рублей;

2020 год - 1062, 4 тыс. рублей.

2021 год - 993, 4 тыс. рублей;

2022 год - 1032, 6 тыс. рублей;

2023 год - 993, 4 тыс. рублей;;

2024 год - 993, 4 тыс. рублей;;

2025 год - 993, 4 тыс. рублей;.

Планируемый объем финансирования подпрограммы1 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 84, 6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета составит 267, 6 тыс. рублей,

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7.

Показатели конечных результатов

подпрограммы 1

К 2025 году планируется:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 54%;

- увеличение доли посещаемости на детской площадке 36%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Природно-климатические условия Орликовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

На территории Орликовского сельского поселения за период с 2009-2013 год в рамках областного проекта «500 парков Белогорья» в с.Орлик по ул. Дворянская разбит сквер «Юбилейный» площадью 2623 кв. м. где обустроена детская площадка с набором спортивных сооружений, имеются лавочки, беседка, в сквере высажено 162 деревьев, в том числе: туи- 70 шт., можжевельника - 20 шт, ива-25шт., береза-15, каталька-30шт.

По инициативе жителей сел в 2013 году было построено две детские площадки по ул. Широкая в селе Орлик и по улице Полевая в селе Воскресеновка.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Орликовского сельского поселения, можно выделить следующие проблемы:

- не на всей территории поселения расположены места для отдыха;

- низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах;

- не бережное отношение к объектам благоустройства.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы направленные на благоустройство Орликовского сельского поселения, что позволит, повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения:

- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Орликовкого сельского поселения; - привлечение учащихся Орликовкой средней школы по направлениям благоустройство, экология

;- проведение смотров-конкурсов, направленные на благоустройство муниципального образования.

Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Орликовского сельского поселения.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Орликовского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

 обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, 2 этапа реализации подпрограммы 1.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- благоустройство территории сельского поселения.

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025 годы составит 10112, 8 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

4754, 4

713

418

497

484

1580

1062, 4

в том числе:

Местный бюджет

4754, 4

713

418

497

484

1580

1062, 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

5358, 4

993, 4

1384, 8

993, 4

993, 4

993, 4

в том числе:

Местный бюджет

5006, 2

993, 4

1032, 6

993, 4

993, 4

993, 4

областной бюджет

84, 6

84, 6

федеральный бюджет

267, 6

267, 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 1

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2025году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на 1 этапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Доля отдыхающих в местах отдыха

%

32

36

41

46

48

52

2.

Доля посещений на детской площадке

%

18

21

28

36

42

46

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на II этапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Доля отдыхающих в местах отдыха

%.

52

53

53

54

54

2.

Доля посещаемости на детской площадке

%

31

32

35

35

36

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках

концепции областного проекта «Зеленая столица»

Орликовского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 2



п/п

Наименование

подпрограммы 2

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Орликовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2

Администрация Орликовского сельского поселения

2.

Участники

подпрограммы 2

Администрация Орликовского сельского поселения

3.

Цель (цели)

подпрограммы 2

Увеличить количество зеленых насаждений на территории Орликовского сельского поселения.

4.

Задачи

подпрограммы 2

Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

5.

Сроки реализации подпрограммы 2

Iэтап реализации - 2015-2020 годы

IIэтап реализации - 2021-2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе

за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 0, 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 306 тыс. рублей.

2015 год - 00, 0 тыс. рублей;

2016 год - 00, 0 тыс. рублей;

2017 год - 00, 0 тыс. рублей;

2018 год - 00, 0 тыс. рублей;

2019 год - 00, 0 тыс. рублей;

2020 год - 00, 0 тыс. рублей;

2021 год - 00, 0 тыс. рублей;

2022 год - 00, 0 тыс. рублей;

2023 год - 00, 0 тыс. рублей;

2024 год - 00, 0 тыс. рублей;

2025 год - 00, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7.

Показатели конечных результатов

подпрограммы 2

К 2025 году планируется:

- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50 % от общей территории. Масштабная вырубка как для промышленно—хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократило объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9, 8% от общей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозионных процессов.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.

Реализация областного проекта «Зеленая столица» за период с 2011года по 2013 год было высажено 17 га.

Работники учреждений сельского поселения участвуют в сборе семян для реализации программы «Зеленая столица».

Ежегодно высаживаются цветы на территории школы и детского сада, домов культуры, ФАПов, возле памятника погибшим воинам и в сквере.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;

- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Орликовского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых насаждений на территории Орликовского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

 сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, 2этапа реализации подпрограммы 2.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

 поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении №1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 0, 00 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на Iэтапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

0, 0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Областной бюджет

0, 0

0

0

0

0

0

0

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на IIэтапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

0, 0

00, 0

00, 0

00, 0

00, 0

00, 0

в том числе:

Областной бюджет

0, 0

00, 0

00, 0

00, 0

00, 0

00, 0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 2

В результата реализации подпрограммы 2 к 2020 году планируется достижение конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей по годам подпрограммы 2 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на Iэтапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов

га

20

40

60

80

100

120

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2на II этапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов

га

22

44

66

88

120

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятия физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения».

Паспорт подпрограммы 3.



п/п

Наименование

подпрограммы 3

«Вовлечение в занятия физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3)

1.

Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3

Администрация Орликовского сельского поселения

2.

Участники

подпрограммы 3

Администрация Орликовского сельского поселения

3.

Цель (цели)

подпрограммы 3

Укрепление физического здоровья жителей Орликовского сельского поселения

4.

Задачи

подпрограммы 3

Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

5.

Сроки реализации подпрограммы 3

I этап реализации -2015-2020 годы

IIэтап реализации - 2021-2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе

за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2015-2025годах за счет всех источников финансирования составит 436, 3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 844, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 74 тыс. рублей;

2016 год - 77, 3 тыс. рублей;

2017 год - 70 тыс. рублей;

2018 год - 65 тыс. рублей;

2019 год - 72 тыс. рублей;

2020 год - 81 тыс. рублей.

2021 год - 81 тыс. рублей

2022 год - 81 тыс. рублей;

2023 год - 81 тыс. рублей

2024 год - 81 тыс. рублей

2025 год - 81 тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7.

Показатели конечных результатов

подпрограммы 3

К 2025 году планируется:

увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 23 %;

увеличение доли участий в региональных соревнованиях до 15 %.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма является стратегическим документом, стимулирующим развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в администрации сельского поселения.

Главной задачей является создание условий для роста благосостояния сельского населения, обеспечения социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание физической активности каждого гражданина.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества.

В последнее время возросла необходимость решения проблем обеспечения массовости спорта, пропаганда занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни.

В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих развитие на территории поселения такой важной сферы как физическая культура и спорт:

- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивным инвентарем по месту жительства;

- недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;

- низкий уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.

Актуальность проблемы оздоровления детей, подростков и молодежи не вызывает сомнения. В сложившейся ситуации необходимо разработать систему мер, направленную на сохранение и укрепление здоровья населения.

Решить задачи, поставленные в Подпрограмме 3, невозможно, если не будет решена проблема с кадрами в сфере физической культуры и спорта. Во всем мире количественную кадровую составляющую решают за счет развития волонтерского движения, которое активно участвует в физическом воспитании подрастающего поколения, в организации физкультурно - спортивной работы по месту жительства населения. Необходимо шире освещать через средства массовой информации физкультурно - спортивные мероприятия.

Важное значение, для успешной реализации Подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования сферы физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов.

Риск усиления разрыва между современными требованиями к состоянию материально-технической базы, техническому оснащению и управлению бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта и их фактическим состоянием может повлечь существенное снижение качества и доступности услуг в указанной сфере.

Риски связанные с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью физической культуры и спорта, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения оплаты труда работников физической культуры и спорта, обеспечения притока высококвалифицированных кадров и повышения квалификации имеющихся специалистов.

Принятие подпрограммы 3 позволит обеспечить комплексное решение проблем, связанных с развитием физической культуры и спорта на территории Орликовского сельского поселения, стимулирование деятельности, направленной на пропаганду занятий физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни среди различных категорий граждан.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Основная цель подпрограммы 3 - укрепление физического здоровья жителей Орликовского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

 вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, 2этапа реализации подпрограммы 3.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

 обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей.

В рамках реализации основных мероприятий планируется развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с поселением, что позволит вовлечь в занятия физической культурой и спортом и укрепить физическое здоровье жителей сельского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении №1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 814, 3 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на Iэтапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

439, 3

74

77, 3

70

65

72

81

в том числе:

Местный бюджет

439, 3

74

77, 3

70

65

72

81

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на IIэтапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

405

81

81

81

81

81

в том числе:

Местный бюджет

405

81

81

81

81

81

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 3

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на 1 этпе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом

%

14

15

16

17

18

19

2.

Доля участия в региональных соревнованиях

%

7

8

8

9

11

12

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на IIэтапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом

%

20

21

21

22

23

2.

Доля участников в региональных соревнований

%

14

14

15

15

15

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно - досуговой деятельности Орликовского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 4



п/п

Наименование

Подпрограммы 4

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельностиОрликовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 6)

1.

Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4

Администрация Орликовского сельского поселения

2.

Участники

подпрограммы 4

Администрация Орликовского сельского поселения, МКУК «Орликовский ЦСДК»

3.

Цель (цели)

подпрограммы 4

Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Орликовского сельского поселения.

4.

Задачи

подпрограммы 4

Обеспечение доступа населения к услугам досуга.

5.

Сроки реализации подпрограммы 4

Iэтап реализации - 2015-2020 годы

IIэтап реализации - 2021-2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе

за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2015-2025годах за счет всех источников финансирования составит 10809, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025годах за счет средств местного бюджета составит 10567, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1641 тыс. рублей;

2016 год - 1929, 7тыс. рублей;

2017 год - 2004тыс. рублей;

2018 год - 4607, 2 тыс. рублей;

2019 год - 386, 0тыс. рублей;

2020 год - 0, 0 тыс. рублей.

2021 год -0, 0 тыс. рублей;

2022 год -0, 0 тыс. рублей;

2023 год - 0, 0 тыс. рублей;

2024 год - 0, 0 тыс. рублей;

2025 год - 0, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7.

Показатели конечных результатов

подпрограммы 4

К 2025 году планируется:

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 19, 3 тыс. человек.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальное казенное учреждение культуры «Орликовский центральный сельский дом культуры» находиться на территории Орликовского сельского поселения, в его состав входят: Комаревцевский КБ, Воскресеновкий ДД.

Орликовский Дом культуры основан в 1900 году, в 2018году произведен капитальный ремонт здания.

В 2012году произведен ремонт здания Комаревцевского КБ, 2013году произведен капитальный ремонт Воскресеновского ДД.

Выполняя постановления губернатора Белгородской области и администрации муниципального района «Чернянского района» в сфере культуры, МКУК «Орликовский ЦСДК» старается использовать различные формы и методы клубной работы, чтобы претворить их в жизнь. Основными направлениями в работе учреждения культуры были и остаются:

организация повседневного досуга населения;

возрождение, сохранение традиционной народной культуры;

работа с семьей;

эстетическое воспитание молодежи;

развитие песенного, музыкального, танцевального, театрального, декоративно-прикладного творчества;

воспитание чувств патриотизма, любви к «малой Родине», ее истории и традициям;

2013 год был посвящен году экологической культуры и охраны окружающей среды

70лет Курской Битвы и Прохоровского танкового сражения

1225-летие со времени начала крещения Руси

85-летие образования Чернянского района Белгородской области.

Чернянский район, как и весь Белгородский край славен богатыми певческими, музыкальными, народными традициями, изделиями художественных мастеров. Каждый человек испытывает чувство привязанности к тому месту, в котором он родился, поэтому в каждом мероприятии Дома культуры обязательно уделялось внимание данной тематике.

Организация повседневного досуга всех категорий населения - это одно из основных направлений культурно-досуговой деятельности учреждения культуры. Сотрудники Дома культуры в составе 9 человек стараются создать необходимые условия, чтобы помочь детям, молодежи, людям среднего и преклонного возраста реализовать свои творческие способности.

Каждый житель нашего поселения найдет себе занятие по душе. На базе домов культуры осуществляют свою работу клубы по интересам. Проводятся турниры по настольному теннису, бильярду, шахматам. В своей работе учреждением используются самые разнообразные формы - это массовые тематические праздники; концерты; народные гуляния; театрализованные представления; молодёжные интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы, выставки.

В 2013 году как и в предыдущие годы, в центре внимания учреждений культуры находились вопросы модернизации материально- технической базы отрасли культуры, обеспечение многообразием и высокого качества услуг населению, сохранение и эффективное использование культурного населения села. Большинство мероприятий проводимых культурно-досуговыми учреждениями имеют системный характер и стали традиционными.

Дом культуры работает в рамках духовно-просветительского центра совместно со школой, библиотекой, детским садом, Домом Милосердия, ФАП, Воскресеновсим Домом досуга, Комаревцевским Клубом библиотекой и организовывает не только мероприятия, но и формирует культурную среду села, создает условия для творческой самореализации личности. Был разработан общий план мероприятий, посвященный этим датам. Так, многие мероприятия были проведены совместно с библиотекой и школой. Прошли тематические вечера и литературно - музыкальные часы;

«Сталинград - символ мужества и героизма»,

«Русь изначальная»,

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»,

«Нам силу дает наша верность Отчизне»,

«Сталинградский утес».

По экологии проведены конкурсно-познавательные программы,

«Земле нужна забота наших рук»,

«Мир вокруг нас» и др.

Нашему району исполнилось 85 лет, и поэтому многие мероприятия были приурочены этому событию..

«Эта земля твоя и моя»,

«Земля -слезинка на щеке Вселенной»,

«Глубинкою сильна Россия»и др.

Анализ данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами остаются некоторые нерешенные проблемы, такие как:

- пришедшая в негодность аппаратура;

- необходимость капитального ремонта Орликовского ЦСДК.

Подпрограмма 4 направлена на решение поставленной цели и задачи, что позволит обеспечить высокий уровень предоставления культурных услуг жителям сельского поселения, также предполагается изменение уровня материально - технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры управления культуры и позволит привлечь молодых специалистов.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Основная цель подпрограммы 4 - стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Орликовского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

 обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2025 годы, 2этапа реализации подпрограммы 4.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия:

 обеспечение деятельности учреждений культуры

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 4 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении №1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за 2015-2025 годы составит 10809, 9 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на 1 этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

10809, 9

1641

1929, 7

2173

4680, 2

386, 0

-

в том числе:

242

169

73

Местный бюджет

10567, 9

1641

1929, 7

2004

4607, 2

386, 0

-

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 4

Социальный эффект от реализации подпрограммы 4 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечитьсоздание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на I этапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий

тыс.

человек

15, 6

16, 5

39, 2

17, 5

18, 5

19, 6

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 на II этапе реализации



п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

2021

год

2022 год

2023 год

2024год

2025год

1.

Количества посетителей культурно-досуговых мероприятий

тыс.

человек

19, 0

19, 1

19, 2

19, 3

19, 3

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

Приложение №1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм,

основных

мероприятий

Ответственный соисполнитель, участник муниципальной программы

Сроки

реализации

Вид показателя

Наименование показателя,

единица

измерения

2013

год

(базовый)

2014

год

(оцен-ка)

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

нача-ло

завер-шение

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Доля отдыхающих в местах отдыха %

29

30

32

36

41

46

48

52

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га

17

17

20

40

60

80

100

120

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.

14, 7

14, 7

14, 7

15, 6

16, 5

17, 5

18, 5

19, 6

2.

Подпрограмма 1 «Благоустройство Орликовского сельского поселения».

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Доля отдыхающих в местах отдыха %

29

30

32

36

41

46

48

52

Доля посещаемости на детской площадке, %

17

18

18

21

28

36

42

46

2.1.

Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

2.1.1.

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Благоустройство территории сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Благоустройство скверов, ед.

0

0

1

1

1

1

1

1

Благоустройство детской площадки, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

Благоустройство родников, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

Благоустройство фонтанов, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

3.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га

17

17

20

40

60

80

100

120

3.1.

Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

3.1.1.

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранныхзон водных объектов, га

17

17

20

40

60

80

100

120

4.

Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятия физической культкрой и спортом населения Орликовского сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %

12

13

14

15

16

17

18

19

Доля участия в региональных соревнованиях, %

5

5

7

8

8

9

11

12

4.1.

3.1.Обеспечение мероприятий оздоровительной компании жителей

4.1.1.

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Обеспечение мероприятий оздоровительной компании жителей»

Администрация Орликовского сельского поселения

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, %

11

12

12

14

16

18

18

20

Количество, принявших участия в физкультурно- массовых и спортивных мероприятиях, человек

144

149

162

173

179

182

186

190

5.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовского сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселения, МКУК «Орликовский ЦСДК»

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.

14, 7

14, 7

14, 7

15, 6

16, 5

17, 5

18, 5

19, 6

5.1.

4.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга.

5.1.1.

Основное

мероприятие 4.1.1.

«Обеспечение деятельности учреждений культуры»

Администрация Орликовского сельского поселения, МКУК «Орликовский ЦСДК»

2015 год

2020 год

Прогрессивный

Количество культурно-досуговых мероприятий

ед.

250

260

265

270

275

280

285

290

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовкого сельского поселения Чернянского района Белгородской области» на II этапе реализации

Таблица 2



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм,

основных

мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

Сроки

реализации

Вид показателя

Наименование показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

нача-ло

завер-шение

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

1.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовкого сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Администрация Орликовкого сельского поселения, МКУК «ОрликовскийЦСДК»

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Прогрессивный

Прогрессивный

Прогрессивный

Доля отдыхающих в местах отдыха, %

52

53

53

54

54

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га

22

44

66

88

120

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.

19, 0

19, 1

19, 2

19, 3

19, 3

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %

20

21

21

22

22

2.

Подпрограмма 1 «Благоустройство Орликовкого сельского поселения»

Администрация Орликовкого сельского поселения

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Прогрессивный

Доля отдыхающих в местах отдыха, %

52

53

53

54

54

Доля посещаемости на детской площадке, %

31

32

35

35

36

2.1.

2.1.1

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Благоустройство территории сельского поселения»

Администрация Орликовкогосельского поселения

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Прогрессивный

Прогрессивный

Благоустройство парка, ед.

1

1

1

1

1

Благоустройство пляжных мест, ед.

1

1

1

1

1

Благоустройство детской площадки, ед.

1

1

1

1

1

Прогрессивный

Обустройство и восстановление воинских захоронений находящихся в государственной собственности

2

3.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Администрация Орликовкого сельского поселения

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га

22

44

66

88

120

3.1.

3.1.1.

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Администрация Орликовкого сельского поселения

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га

22

44

66

88

120

4.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовкого сельского поселения»

Администрация Орликовкого сельского поселения

2021год

2025 год

Прогрессивный

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.

19, 0

19, 1

19, 2

19, 3

19, 3

4.1

4.1.1

Основное

мероприятие 4.1.1.

«Обеспечение деятельности учреждений культуры»

Прогрессивный

Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

292

295

297

298

300

6.

Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовкого поселения»

Администрация Орликовкого сельского поселения

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Прогрессивный

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %

20

21

21

22

23

Доля участников в региональных соревнованиях, %

14

14

15

15

15

6.1

6.1.1

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»

Администрация Орликовкогосельского поселения

2021 год

2025 год

Прогрессивный

Прогрессивный

Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, %

25

27

28

29

30

Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях

195

198

202

205

208

Приложение №2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

N п/п

Вид нормативного правового акта

Наименование нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского Чернянского района Белгородской области»

1.

Постановление Администрации Орликовского сельского поселения

Внесение изменений в постановление Администрации Орликовского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Администрация Орликовского сельского поселения

2015-2025

(по мере необходимости)

Приложение №3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования I этап реализации

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

источники

финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Всего

21767, 0

2428

2425

2740

5229, 2

2038

1143, 4

16003, 6

Местный бюджет

21172, 8

2428

2425

2571

5156, 2

2038

1143, 4

15761, 6

Областной бюджет

326, 6

169

73

242

Федеральный бюджет

267, 6

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

«Благоустройство Орликовского сельского поселения»

Всего

10112, 8

713

418

497

484

1580

1062, 4

4754, 4

Местный бюджет

9760, 6

713

418

497

484

1580

1062, 4

4754, 4

Областной бюджет

84, 6

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

267, 6

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Благоустройство территории сельского поселения»

Всего

10112, 8

713

418

497

484

1580

1062, 4

4754, 4

Местный бюджет

9760, 6

713

418

497

484

1580

1062, 4

4754, 4

Областной бюджет

84, 6

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

267, 6

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы».

Всего

0, 0

Местный бюджет

0

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

0, 00

Федеральный бюджет

0

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

Всего

0

Местный бюджет

0

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

0

Федеральный бюджет

0

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения»

Всего

844, 3

74

77, 3

70

65

72

81

439, 3

Местный бюджет

844, 3

74

77, 3

70

65

72

81

439, 3

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

0

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»

Всего

844, 3

74

77, 3

70

65

72

81

439, 3

Местный бюджет

844, 3

74

77, 3

70

65

72

81

439, 3

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

0

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

0

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовского сельского поселения»

Всего

10809, 9

1641

1929, 7

2173

4680, 2

386

0

10809, 9

Местный бюджет

10567, 9

1641

1929, 7

2004

4608, 2

386

0

10567, 9

Областной бюджет

242

-

-

169

73

-

-

242

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

Иные источники

0

-

-

-

-

-

-

Основное

мероприятие 4.1.1.

«Обеспечение деятельности учреждений культуры»

Всего

10809, 9

1641

1929, 7

2173

4680, 2

386

10809, 9

Местный бюджет

10567, 9

1641

1929, 7

2004

4607, 2

386

10567, 9

Областной бюджет

242

-

-

169

73

-

-

242

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Иные источники

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования II этап реализации

Таблица 2

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Источники

финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на II этап реализации (2021-2025 годы)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Всего

21767, 0

1074, 4

1465, 8

1074, 4

1074, 4

1074, 4

5763, 4

Местный бюджет

21172, 8

1074, 4

1113, 6

1074, 4

1074, 4

1074, 4

5411, 2

Областной бюджет

326, 6

84, 6

0

84, 6

Федеральный бюджет

267, 6

0

267, 6

0

0

0

267, 6

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

«Благоустройство Орликовкого сельского поселения»

Всего

10112, 8

993, 4

1384, 8

993, 4

993, 4

993, 4

5358, 4

Местный бюджет

9760, 6

993, 4

1032, 6

993, 4

993, 4

993, 4

5006, 2

Областной бюджет

84, 6

0

84, 6

0

0

0

84, 6

Федеральный бюджет

267, 6

0

267, 6

0

0

0

267, 6

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Благоустройство территории сельского поселения»

Всего

10112, 8

993, 4

1384, 8

993, 4

993, 4

993, 4

5358, 4

Местный бюджет

9760, 6

993, 4

1032, 6

993, 4

993, 4

993, 4

5006, 2

Областной бюджет

84, 6

0

84, 6

0

0

0

84, 6

Федеральный бюджет

267, 6

0

267, 6

0

0

0

267, 6

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Всего

0, 0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0, 00

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Всего

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовкого сельского поселения»

Всего

10809, 9

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

10567, 9

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

242, 0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 4.1.1.

«Обеспечение деятельности уреждений культуры»

Всего

10809, 9

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

10567, 9

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

242, 0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения»

Всего

844, 3

81

81

81

81

81

405, 0

Местный бюджет

844, 3

81

81

81

81

81

405, 0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 3.1.1

«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»

Всего

844, 3

81

81

81

81

81

405, 0

Местный бюджет

844, 3

81

81

81

81

81

405, 0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

средства

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Приложение №4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации

Таблица 1

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители и участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходов (тыс. рублей), годы

Итого на I этап реализации (2015-2020 гды), тыс. рублей

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Орликовкого сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Всего, в том

числе:

913

х

х

х

21767, 0

2428

2425

2571

5156, 2

2038

1143, 4

16003, 6

Администрация Орликовского сельского поселения

913

х

х

х

21767, 0

2428

2425

2571

5156, 2

2038

1143, 4

16003, 6

Подпрограмма 1

«Благоустройство Орликовского сельского поселения»

Всего, в том

числе:

913

х

х

х

10112, 8

713

418

497

484

1580

1062, 4

5358, 4

Администрация Орликовского сельского поселения

913

0503

0112001

244

10112, 8

713

418

497

484

1580

1062, 4

5358, 4

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Благоустройство территории сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселения

913

0503

0112001

244

10112, 8

713

418

497

484

1580

1062, 4

5358, 4

Подпрограмма 2

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Администрация Орликовского сельского поселения

913

0503

0112001

244

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Всего, в том

числе:

913

0503

0112001

244

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 4

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовского сельского поселения»

Всего

913

х

х

х

10567, 9

1641

1929, 7

2004

4608, 2

386

0

10567, 9

Основное

мероприятие 4.1.1.

«Обеспечение деятельности уреждений культуры»

Администрация Орликовского сельского поселения

913

0801

0130059

10567, 9

1641

1929, 7

2004

4608, 2

386

0

10567, 9

Подпрограмма3

«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселения

913

х

х

х

844, 3

74

77, 3

70

65

72

81

439, 3

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»

Администрация Орликовского сельского поселения

913

0707

0152065

100

844, 3

74

77, 3

70

65

72

81

439, 3

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации

Таблица 2

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители и участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходов (тыс. рублей), годы

Итого на II этап реализации (2021-2025 гды), тыс. рублей

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

Всего, в том

числе:

913

х

х

х

21767, 0

1074, 4

1465, 8

1074, 4

1074, 4

1074, 4

5763, 4

Администрация Орликовского сельского поселени

913

х

х

х

21767, 0

1074, 4

1465, 8

1074, 4

1074, 4

1074, 4

5763, 4

Подпрограмма 1

«Благоустройство Орликовского сельского поселения»

Всего, в том

числе:

913

х

х

х

10112, 8

993, 4

1384, 8

993, 4

993, 4

993, 4

5358, 4

Администрация Орликовского сельского поселени

913

0503

0112001

244

10112, 8

993, 4

1384, 8

993, 4

993, 4

993, 4

5358, 4

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Благоустройство территории сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселении

913

0503

0112001

244

10112, 8

993, 4

1384, 8

993, 4

993, 4

993, 4

5358, 4

Подпрограмма 2

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Всего, в том

числе:

913

х

х

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Администрация Орликовского сельского поселении

913

0503

0112001

244

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

Администрация Орликовского сельского поселении

913

0503

0112001

244

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 4

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовского сельского поселения»

Всего

913

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 4.1.1.

«Обеспечение деятельности уреждений культуры»

Администрация Орликовского сельского поселени

913

0801

0130059

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского сельского поселения»

Администрация Орликовского сельского поселени

913

х

х

х

844, 3

81

81

81

81

81

405

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»

Администрация Орликовского сельского поселени

913

0707

0152065

100

844, 3

81

81

81

81

81

405

Приложение №5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района

на 2019год и на плановый период 2020-2025 годов для финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

N п/п

Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы

Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. рублей

2019

Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

очередной финансовый год 2020

первый год планового периода2021

второй год планового периода 2022

Все- го

в том числе

Все- го

в том числе

Все- го

в том числе

в соответ- ствии с утверж- денной программой

дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы

в соответ- ствии с утверж- денной программой

допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы

в соответ- ствии с утверж- денной программой

дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы

1.

По программе в целом

2038

1223, 4

1143, 4

80

1154, 4

1074, 4

80

1545, 8

1465, 8

80

в том числе по основным мероприятиям:

1.1

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство территории сельского поселения»

1580, 0

1072, 4

1062, 4

10

1003, 4

993, 4

10

1394, 8

1384, 8

10

1.2

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

0, 00

50, 0

0, 0

50

50, 0

0, 0

50

50, 0

0

50

1.3

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»

72

91

81

10

91

81

10

91

81

10

1.4

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

386

10

0

10

0

0

10

0

0

10

Приложение №6

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»

Сведения о методике расчета показателей конечного результата

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области»



п/п

Наименование показателя конечного результата

Единица измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Метод сбора информации

Временные характеристики показателя

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Орликовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»

-

-

-

-

1.

Доля отдыхающих в местах отдыха

%

А (Количество отдыхающих) / Б (Количество проживающих) х100

наблюдение

ежеквартально

2.

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов

га

3.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий

тыс.чел.

Внутреняя отчетность МКУК Орликовский ЦСДК

ежеквартально

5.

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом

%

А (Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом) / Б (Количество проживающих) х100

Внутреняя отчетность инструктора по Ф и спорту

ежеквартально

Подпрограмма 1 «Благоустройство Орликовского сельского поселения»

6.

Доля отдыхающих в местах отдыха

%

А (Количество отдыхающих) / Б (Количество проживающих) х100

наблюдение

ежеквартально

7.

Доля посещаемости на детской площадке

%

А (Количество посещающих) / Б (Количество проживающих) х100

наблюдение

ежеквартально

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»

-

-

-

ежеквартально -

8.

Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов

га

-

Внутренняя отчетность управления сельского хозяйства и природопользования

ежеквартально

Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Орликовского сельского поселения»

-

-

-

-

9.

Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий

тыс. чел.

-

Внутреняя отчетность МКУК Орликовский ЦСДК

ежеквартально

Подпрограмма 3 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Орликовского поселения»

-

-

-

-

Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом

%

А (Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом) / Б (Количество проживающих) х100

Внутреняя отчетность инструктора по Ф и спорту

ежеквартально

Доля участников в региональных соревнованиях

%

А (Количество участников в региональных соревнованиях) / Б (Количество проживающих) х100

Внутреняя отчетность инструктора по Ф и спорту

ежеквартально

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Обнародовано в специально установленных местах от 06.05.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать