Основная информация
Дата опубликования: | 06 мая 2020г. |
Номер документа: | RU35009205202000072 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Администрация Верховажского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Верховажского муниципального района
Вологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2020 384
от ____________№_________
с.Верховажье
О внесении изменений в постановление
администрации Верховажского муниципаль-
ного района от 02.12.2014 года № 1180
В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.04.2020 года №15 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года №77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с изменением бюджетных ассигнований, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление, утверждённое администрацией Верховажского муниципального района № 1180 от 02.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района» на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета – 215090,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 24418,1 тыс. руб.,
2016 год – 24283,8 тыс. руб.,
2017 год – 30599,4 тыс. руб.
2018 год - 37502,5 тыс. руб.
2019 год – 49096,3 тыс. руб.
2020 год – 49190,3 тыс. руб.
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) –
184909,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 24305,0 тыс. руб.
2016 год – 24221,0 тыс. руб.,
2017 год – 29159,8 тыс. руб.
2018 год - 36646,3 тыс. руб.
2019 год - 30332,0 тыс. руб.
2020 год - 40245,3 тыс. руб.
За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 113,1 тыс. руб.
2016 год - 62,8 тыс. руб.
2017 год – 1439,6 тыс. руб.
2018 год - 856,2 тыс. руб.
2019 год – 18764,3 тыс. руб.
2020 год – 8945,0 тыс. руб.
1.2. Раздел IV «»Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в новой редакции:
«IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 215090,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 24418,1 тыс. руб.,
2016 год – 24283,8 тыс. руб.,
2017 год – 30599,4 тыс. руб.
2018 год - 37502,5 тыс. руб.
2019 год – 49096,3 тыс. руб.
2020 год – 49190,3 тыс. руб.
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 184909,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 24305,0 тыс. руб.
2016 год – 24221,0 тыс. руб.,
2017 год – 29159,8 тыс. руб.
2018 год - 36646,3 тыс. руб.
2019 год - 30332,0 тыс. руб.
2020 год - 40245,3 тыс. руб.
За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 113,1 тыс. руб.
2016 год - 62,8 тыс. руб.
2017 год – 1439,6 тыс. руб.
2018 год - 856,2 тыс. руб.
2019 год – 18764,3 тыс. руб.
2020 год – 8945,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в части расходных обязательств района.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении 1 к муниципальной программе».
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – 99092,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 11644,8 тыс. руб.;
2016 год – 10881,9 тыс. руб.;
2017 год – 13518,1 тыс. руб.;
2018 год - 16035,1 тыс. руб.;
2019 год - 24315,4 тыс. руб.;
2020 год - 22696,9 тыс. руб.
из них:
- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88707,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 11631,7 тыс. руб.;
2016 год – 10869,1 тыс. руб.;
2017 год – 13247,7 тыс. руб.;
2018 год - 15966,4 тыс. руб.;
2019 год - 16297,0 тыс. руб.;
2020 год - 20695,5 тыс. руб.
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 13,1 тыс. руб.
2016 год - 12,8 тыс. руб.
2017 год – 270,4 тыс. руб.
2018 год - 68,7 тыс. руб.
2019 год – 8018,4 тыс. руб.
2020 год – 2001,4 тыс. руб.
1.6. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет бюджета составляет 99092,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 11644,8 тыс. руб.;
2016 год – 10881,9 тыс. руб.;
2017 год – 13518,1 тыс. руб.;
2018 год - 16035,1 тыс. руб.;
2019 год - 24315,4 тыс. руб.;
2020 год - 22696,9 тыс. руб.
из них:
- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88707,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 11631,7 тыс. руб.;
2016 год – 10869,1 тыс. руб.;
2017 год – 13247,7 тыс. руб.;
2018 год - 15966,4 тыс. руб.;
2019 год - 16297,0 тыс. руб.;
2020 год - 20695,5 тыс. руб.
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 13,1 тыс. руб.
2016 год - 12,8 тыс. руб.
2017 год – 270,4 тыс. руб.
2018 год - 68,7 тыс. руб.
2019 год – 8018,4 тыс. руб.
2020 год – 2001,4 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1».
1.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 – 93287,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9537,8 тыс. руб.;
2016 год – 8815,1 тыс. руб.;
2017 год – 12071,1 тыс. руб.;
2018 год – 13697,9 тыс. руб.;
2019 год – 23811,6 тыс. руб.;
2020 год – 25354,4 тыс. руб.;
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 73509,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9437,8 тыс. руб.;
2016 год – 8765,1 тыс. руб.;
2017 год – 10901,9 тыс. руб.;
2018 год – 12910,4 тыс. руб.;
2019 год – 13083,5 тыс. руб.;
2020 год – 18410,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год- 50,0 тыс. руб.;
2017 год – 1169,2 тыс. руб.;
2018 год- 787,5 тыс. руб.;
2019 год – 10728,1 тыс. руб.;
2020 год – 6943,6 тыс. руб.
1.9. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет
93287,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9537,8 тыс. руб.;
2016 год – 8815,1 тыс. руб.;
2017 год – 12071,1 тыс. руб.;
2018 год – 13697,9 тыс. руб.;
2019 год – 23811,6 тыс. руб.;
2020 год – 25354,4 тыс. руб.;
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 73509,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9437,8 тыс. руб.;
2016 год – 8765,1 тыс. руб.;
2017 год – 10901,9 тыс. руб.;
2018 год – 12910,4 тыс. руб.;
2019 год – 13083,5 тыс. руб.;
2020 год – 18410,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год- 50,0 тыс. руб.;
2017 год – 1169,2 тыс. руб.;
2018 год- 787,6 тыс. руб.;
2019 год – 10728,1 тыс. руб.;
2020 год – 6943,6 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2».
1.10. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению.
1.11. Позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета – 22710,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 969,3 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.;
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 22692,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 951,5 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 17,8 тыс. руб.
1.12. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет районного бюджета составляет 22710,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 969,3 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 22692,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 951,5 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 17,8 тыс. руб.
1.13. Приложение 3 подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования), путем размещения на информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации
Верховажского
муниципального района В.А. Бределев
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 1 к программе»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
3
4
5
6
7
8
Всего
24418,1
24283,8
30599,4
37502,5
49096,3
49190,3
215090,4
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
24418,1
24283,8
30599,4
37502,5
49096,3
49190,3
215090,4
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 2 к программе»
Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
24418,1
24283,8
30599,4
37502,5
49096,3
49190,3
215090,4
Районный бюджет
24305,0
24221,0
29159,8
36646,3
30332,0
40245,3
184909,4
Федеральный и областной бюджеты
113,1
62,8
1439,6
856,2
18764,3
8945,0
30181,0
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 3 к подпрограмме 1»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
«Культурные ценности»
Всего
11644,8
10881,9
13518,1
16035,1
24315,4
22696,9
99092,2
Управление культуры и туризма Верховажского муниципального района
11644,8
10881,9
13518,1
16035,1
24315,4
22696,9
99092,2
Основное мероприятие 1
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
7548,9
6895,7
8705,0
10519,7
11543,9
14126,9
59340,1
Основное мероприятие 2
Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
1554,1
1441,7
1768,1
2226,4
8294,8
3399,9
18685,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
2528,7
2531,7
3032,3
3219,3
4100,5
4830,1
20242,6
Основное мероприятие 4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
13,1
12,8
12,7
19,7
376,2
340,0
774,5
Основное мероприятие 5
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
50,0
50,0
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 3 к подпрограмме 2»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»
Всего
9537,8
8815,1
12071,1
13697,9
23811,6
25354,4
93287,9
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
9537,8
8815,1
12071,1
13697,9
23811,6
25354,4
93287,9
Основное мероприятие 1
«Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4635,4
4635,4
«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях района»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4597,8
5421,5
6544,9
7331,1
8476,3
32371,6
Основное мероприятие 2
«Организация досуга и реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества».
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4737,4
4167,3
6649,6
7153,0
16480,5
16878,1
56065,9
Основное мероприятие 3
«Поддержка деятельности по созданию условий для развития туристкой деятельности в Верховажском муниципальном районе».
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
15
15
Основное мероприятие 4
«Проведение конкурса творческих проектов среди учреждений культуры Верховажского муниципального района»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
50
50
Основное мероприятие 5
«Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
Основное мероприятие 6
Поддержка творческих инициатив работников учреждений в сфере культуры
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
100
50
150
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 3 к подпрограмме 3»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации государственной программы»
Всего
3235,5
4586,8
5010,2
7769,5
969,3
1139,0
22710,3
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
3235,5
4586,8
5010,2
7769,5
969,3
1139,0
22710,3
Основное
мероприятие 1
Обеспечение деятельности Управления культуры муниципального района
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4586,8
5010,2
7769,5
969,3
1139,0
19474,8
Основное
мероприятие 2
Организация и ведение бухгалтерского учета, планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
2487,0
2487,0
Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
748,5
748,5
Администрация Верховажского муниципального района
Вологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2020 384
от ____________№_________
с.Верховажье
О внесении изменений в постановление
администрации Верховажского муниципаль-
ного района от 02.12.2014 года № 1180
В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.04.2020 года №15 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года №77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с изменением бюджетных ассигнований, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление, утверждённое администрацией Верховажского муниципального района № 1180 от 02.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района» на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета – 215090,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 24418,1 тыс. руб.,
2016 год – 24283,8 тыс. руб.,
2017 год – 30599,4 тыс. руб.
2018 год - 37502,5 тыс. руб.
2019 год – 49096,3 тыс. руб.
2020 год – 49190,3 тыс. руб.
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) –
184909,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 24305,0 тыс. руб.
2016 год – 24221,0 тыс. руб.,
2017 год – 29159,8 тыс. руб.
2018 год - 36646,3 тыс. руб.
2019 год - 30332,0 тыс. руб.
2020 год - 40245,3 тыс. руб.
За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 113,1 тыс. руб.
2016 год - 62,8 тыс. руб.
2017 год – 1439,6 тыс. руб.
2018 год - 856,2 тыс. руб.
2019 год – 18764,3 тыс. руб.
2020 год – 8945,0 тыс. руб.
1.2. Раздел IV «»Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в новой редакции:
«IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Муниципальная программа предполагает финансирование в размере – 215090,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 24418,1 тыс. руб.,
2016 год – 24283,8 тыс. руб.,
2017 год – 30599,4 тыс. руб.
2018 год - 37502,5 тыс. руб.
2019 год – 49096,3 тыс. руб.
2020 год – 49190,3 тыс. руб.
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 184909,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 24305,0 тыс. руб.
2016 год – 24221,0 тыс. руб.,
2017 год – 29159,8 тыс. руб.
2018 год - 36646,3 тыс. руб.
2019 год - 30332,0 тыс. руб.
2020 год - 40245,3 тыс. руб.
За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 30181,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 113,1 тыс. руб.
2016 год - 62,8 тыс. руб.
2017 год – 1439,6 тыс. руб.
2018 год - 856,2 тыс. руб.
2019 год – 18764,3 тыс. руб.
2020 год – 8945,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в части расходных обязательств района.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении 1 к муниципальной программе».
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – 99092,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 11644,8 тыс. руб.;
2016 год – 10881,9 тыс. руб.;
2017 год – 13518,1 тыс. руб.;
2018 год - 16035,1 тыс. руб.;
2019 год - 24315,4 тыс. руб.;
2020 год - 22696,9 тыс. руб.
из них:
- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88707,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 11631,7 тыс. руб.;
2016 год – 10869,1 тыс. руб.;
2017 год – 13247,7 тыс. руб.;
2018 год - 15966,4 тыс. руб.;
2019 год - 16297,0 тыс. руб.;
2020 год - 20695,5 тыс. руб.
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 13,1 тыс. руб.
2016 год - 12,8 тыс. руб.
2017 год – 270,4 тыс. руб.
2018 год - 68,7 тыс. руб.
2019 год – 8018,4 тыс. руб.
2020 год – 2001,4 тыс. руб.
1.6. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет бюджета составляет 99092,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 11644,8 тыс. руб.;
2016 год – 10881,9 тыс. руб.;
2017 год – 13518,1 тыс. руб.;
2018 год - 16035,1 тыс. руб.;
2019 год - 24315,4 тыс. руб.;
2020 год - 22696,9 тыс. руб.
из них:
- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88707,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 11631,7 тыс. руб.;
2016 год – 10869,1 тыс. руб.;
2017 год – 13247,7 тыс. руб.;
2018 год - 15966,4 тыс. руб.;
2019 год - 16297,0 тыс. руб.;
2020 год - 20695,5 тыс. руб.
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 10384,8 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 13,1 тыс. руб.
2016 год - 12,8 тыс. руб.
2017 год – 270,4 тыс. руб.
2018 год - 68,7 тыс. руб.
2019 год – 8018,4 тыс. руб.
2020 год – 2001,4 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1».
1.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению.
1.8. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 – 93287,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9537,8 тыс. руб.;
2016 год – 8815,1 тыс. руб.;
2017 год – 12071,1 тыс. руб.;
2018 год – 13697,9 тыс. руб.;
2019 год – 23811,6 тыс. руб.;
2020 год – 25354,4 тыс. руб.;
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 73509,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9437,8 тыс. руб.;
2016 год – 8765,1 тыс. руб.;
2017 год – 10901,9 тыс. руб.;
2018 год – 12910,4 тыс. руб.;
2019 год – 13083,5 тыс. руб.;
2020 год – 18410,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год- 50,0 тыс. руб.;
2017 год – 1169,2 тыс. руб.;
2018 год- 787,5 тыс. руб.;
2019 год – 10728,1 тыс. руб.;
2020 год – 6943,6 тыс. руб.
1.9. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет
93287,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9537,8 тыс. руб.;
2016 год – 8815,1 тыс. руб.;
2017 год – 12071,1 тыс. руб.;
2018 год – 13697,9 тыс. руб.;
2019 год – 23811,6 тыс. руб.;
2020 год – 25354,4 тыс. руб.;
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 73509,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 9437,8 тыс. руб.;
2016 год – 8765,1 тыс. руб.;
2017 год – 10901,9 тыс. руб.;
2018 год – 12910,4 тыс. руб.;
2019 год – 13083,5 тыс. руб.;
2020 год – 18410,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год- 50,0 тыс. руб.;
2017 год – 1169,2 тыс. руб.;
2018 год- 787,6 тыс. руб.;
2019 год – 10728,1 тыс. руб.;
2020 год – 6943,6 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2».
1.10. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению.
1.11. Позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета – 22710,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 969,3 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.;
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 22692,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 951,5 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 17,8 тыс. руб.
1.12. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет районного бюджета составляет 22710,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 969,3 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.
из них:
за счет средств районного бюджета (собственные доходы) - 22692,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3235,5 тыс. руб.;
2016 год – 4586,8 тыс. руб.;
2017 год – 5010,2 тыс. руб.;
2018 год – 7769,5 тыс. руб.;
2019 год – 951,5 тыс. руб.;
2020 год – 1139,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 17,8 тыс. руб.
1.13. Приложение 3 подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования), путем размещения на информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации
Верховажского
муниципального района В.А. Бределев
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 1 к программе»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
3
4
5
6
7
8
Всего
24418,1
24283,8
30599,4
37502,5
49096,3
49190,3
215090,4
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
24418,1
24283,8
30599,4
37502,5
49096,3
49190,3
215090,4
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 2 к программе»
Прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
24418,1
24283,8
30599,4
37502,5
49096,3
49190,3
215090,4
Районный бюджет
24305,0
24221,0
29159,8
36646,3
30332,0
40245,3
184909,4
Федеральный и областной бюджеты
113,1
62,8
1439,6
856,2
18764,3
8945,0
30181,0
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 3 к подпрограмме 1»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
«Культурные ценности»
Всего
11644,8
10881,9
13518,1
16035,1
24315,4
22696,9
99092,2
Управление культуры и туризма Верховажского муниципального района
11644,8
10881,9
13518,1
16035,1
24315,4
22696,9
99092,2
Основное мероприятие 1
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
7548,9
6895,7
8705,0
10519,7
11543,9
14126,9
59340,1
Основное мероприятие 2
Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
1554,1
1441,7
1768,1
2226,4
8294,8
3399,9
18685,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
2528,7
2531,7
3032,3
3219,3
4100,5
4830,1
20242,6
Основное мероприятие 4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
13,1
12,8
12,7
19,7
376,2
340,0
774,5
Основное мероприятие 5
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
50,0
50,0
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 3 к подпрограмме 2»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»
Всего
9537,8
8815,1
12071,1
13697,9
23811,6
25354,4
93287,9
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
9537,8
8815,1
12071,1
13697,9
23811,6
25354,4
93287,9
Основное мероприятие 1
«Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4635,4
4635,4
«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях района»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4597,8
5421,5
6544,9
7331,1
8476,3
32371,6
Основное мероприятие 2
«Организация досуга и реализация культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных культурно-массовых и зрелищных форм, развитие самодеятельного художественного творчества».
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4737,4
4167,3
6649,6
7153,0
16480,5
16878,1
56065,9
Основное мероприятие 3
«Поддержка деятельности по созданию условий для развития туристкой деятельности в Верховажском муниципальном районе».
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
15
15
Основное мероприятие 4
«Проведение конкурса творческих проектов среди учреждений культуры Верховажского муниципального района»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
50
50
Основное мероприятие 5
«Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
Основное мероприятие 6
Поддержка творческих инициатив работников учреждений в сфере культуры
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
100
50
150
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 06.05.2020 года №384
«Приложение 3 к подпрограмме 3»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации государственной программы»
Всего
3235,5
4586,8
5010,2
7769,5
969,3
1139,0
22710,3
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
3235,5
4586,8
5010,2
7769,5
969,3
1139,0
22710,3
Основное
мероприятие 1
Обеспечение деятельности Управления культуры муниципального района
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
4586,8
5010,2
7769,5
969,3
1139,0
19474,8
Основное
мероприятие 2
Организация и ведение бухгалтерского учета, планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
2487,0
2487,0
Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой
Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района
748,5
748,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный стенд от 06.05.2020, Официальный сайт от 06.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: