Основная информация
Дата опубликования: | 06 мая 2020г. |
Номер документа: | RU31033407202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Администрация Лозновского сельского поселения муниципального района "Чернянский район" Белгородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лозное
«06» мая 2020 года №30
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» в новой редакции
В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» администрация Лозновского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области постановляет:
1. Принять в новой редакции муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» утвержденную постановлением администрации Лозновского сельского поселения 25 сентября 2014 года №4.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за главой администрации Лозновского сельского поселения.
Глава администрации
Лозновского сельского поселения Н.С. Оденчук
Утверждена
постановлением администрации
Лозновского сельского поселения
от «06» мая 2020 г. №30
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских территорий
Лозновского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
Ответственный исполнитель: Администрация Лозновского сельского поселения
Руководитель Оденчук Н.С. (глава администрации Лозновского сельского поселения)
Ответственный за разработку:
Главный специалист управляющая делами Щербак С.А.
Телефон: 8 (47 232) 4-44-23 Адрес электронной почты: loznoe1@ch.belregion.ru
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Лозновского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
№ п/п
Наименование муниципальной
программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - муниципальная программа)
1.
Ответственный муниципальной
программы
Администрация Лозновского сельского поселения
2
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Участники
муниципальной
программы
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновского центральный сельский Дом культуры»
4.
Подпрограммы
Муниципальной
программы
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Лозновском сельском поселении»
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения с. Лозное Чернянского района»
5.
Цель (цели)
муниципальной
программы
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
6.
Задачи
муниципальной
программы
1.Создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
3.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
4. Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
7.
Сроки реализации
муниципальной
программы
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
8.
Объем бюджетных ассигнований
муниципальной
программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 23712, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11683, 0 тыс. рублей;
2016 год - 2739, 7 тыс. рублей;
2017 год - 1282, 6 тыс. рублей;
2018 год - 2046, 2 тыс. рублей;
2019 год - 844, 0 тыс. рублей;
2020 год - 852, 8 тыс. рублей;
2021 год - 852, 8 тыс. рублей;
2022 год - 852, 8 тыс. рублей;
2023 год - 852, 8 тыс. рублей;
2024 год - 852, 8 тыс. рублей;
2025 год - 852, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит
10771, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 769, 0 тыс. рублей;
2016 год - 819, 7 тыс. рублей;
2017 год - 1213, 4 тыс. рублей;
2018 год - 2008, 2 тыс. рублей;
2019 год - 844, 0 тыс. рублей;
2020 год - 852, 8 тыс. рублей;
2021 год - 852, 8 тыс. рублей;
2022 год - 852, 8 тыс. рублей;
2023 год - 852, 8 тыс. рублей;
2024 год - 852, 8 тыс. рублей;
2025 год - 852, 8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 12941, 2 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
9.
Показатели конечного результата реализации Программы
К 2025 году планируется:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59%;
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 13, 7 тыс. человек;
- увеличение доли обеспечение жителей питьевой водой-100%
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогнозе ее развития
Лозновское сельское поселение входит в состав муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» принятым 20 декабря 2004 года №159.
Лозновское сельское поселение расположенное в 22 км. к юго-западу от п. Чернянка и в 81 км от областного центра - г. Белгород, а так же на расстоянии 25 км от железной дороги. Площадь Лозновского сельского поселения составляет 4010 га., площадь территории с. Лозное 353 га. Количество частных домовладений - 332. Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 6, 895 км.
В Лозновском сельском поселении проживает 699 человек, что составляет 2.5% населения Чернянского района. Из них экономически активного населения 416 человек.
Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.
Основные демографические показатели
№п/п
Наименование показателя
2010
2011
2012
2013
1.
Численность населения на начала года чел.
748
724
727
757
2.
Родилось, чел.
2
7
3
5
3.
Умерло, чел.
11
16
4
7
4.
Прибыло, чел.
10
15
40
18
5.
Убыло, чел.
25
14
9
29
6.
Численность населения на конец года, чел.
724
727
744
741
7.
Среднесписочная численность населения за год, чел.
725
738
748
748
В 2013 году уровень рождаемости составил 6, 6 человека на 1000 человек населения, что на 0, 47% ниже чем в 2011 году.
Уровень смертности за последние 3 года уменьшился и составил 12, 85 человека на 1000 человек населения, что на 0, 13% ниже, чем в 2011 году.
Естественная убыль населения по администрации за анализируемый период уменьшилась по сравнению с 2011годом 9, 79человек на 1000 человек населения.
В 2013 году миграция населения по итогам года в целом составила 23, 8человек на 1000человек населения, а миграционная убыль в этом же году составила 38, 3 человека на 1000 человек населения.
Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности населения.
На территории Лозновского сельского поселения имеется МБОУ СОШ с. Лозное, Лозновский Дом Культуры, ДОУ «Ручеек», библиотека, почтовое отделение, ФАП, два магазина всех форм собственности. В центре села имеется парк, в парке уложена тротуарная дорожка, установлены скамейки, высажены туи, можжевельник, тюльпаны и пионы. На территории парка находится памятник и мемориальные доски участникам ВОВ.
Согласно ФЗ №131 №»Об общих принципах местного самоуправления» и Устава Лозновского сельского поселения структуру органов местного самоуправления составляют:
- земское собрание состоящее из 7 депутатов, глава сельского поселения и администрация сельского поселения.
Администрация сельского поселения осуществляет организацию решения вопросов местного значения и имеет следующие подведомственные учреждения:
---- Аппарат управления - 5 чел
---- Дом досуга - 3 чел
Администрация сельского поселения осуществляет работу по ведению военноучетного стола, ЗАГСа, ведёт похозяйственный учёт, осуществляет работу с населением и исполняет прочие услуги.
В соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Земского собрания Лозновского сельского поселения в 2010 году территория Лозновского сельского поселения представлена следующими селами:
С. Лозное
Лозновское сельское поселение расположено в центре Среднерусской возвышенности. Характеризуется сильной расчлененностью рельефа овражно-балочной сетью. По территории поселения протекает единственная крупная река Халань (протяженность в границах поселения - 4.2 км) с правым притоком рекой Халанкой. На этих реках расположены поверхностные водоемы площадью 42 га и 17, 6 га.
Климат Лозновского сельского поселения умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха (по данным многолетних наблюдений метеостанции Новый Оскол) составляет + 6, 3С. Средняя температура января -8, 5 С, самого теплого июля +19.3С.
Экономическую основу сельского поселения составляет сельское хозяйство: разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направления, выращивание зерновых и масленичных культур.
Общая площадь поселения 4010 га распределена следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения 3233 га, населенных пунктов - 353 га, промышленности и специального назначения -18 га, лесного фонда -215 га, земли запаса - 191 га.
Территория поселения застроена одноэтажными домами. Из всего жилого фонда оборудовано: водопроводом - 100%,
отоплением - 100%,
газом - 100%.
Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения необходимо решить следующие проблемы:
- строительство ДК,
- строительство детской площадки,
- обустройство родника,
- реконструкция памятника,
- реконструкция сетей водоснабжения.
Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.
В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения».
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Лозновского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы
Приоритеты социально-экономического развития Лозновского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее - Стратегия района).
К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Лозновского сельского поселения относятся:
- создание условий для стабильного развития поселения;
- повышение уровня привлекательности поселения;
- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.
Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1.Создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
3. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
4. Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
По итогам реализации программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59 %
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 13, 7 тыс. человек.
- увеличение доли обеспечения жителей питьевой водой до100%.
Программа реализуется с 2015 года, 2 этапа реализации программы не выделяются.
Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программы.
Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Лозновского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень правовых актов Лозновского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к Программе.
Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 4 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
-увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59 % к 2025году
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Лозновском сельском поселении».
Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га к 2025 году.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-массовых мероприятий до 13, 7 тыс. человек к 2025 году.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района».
Подпрограмма направлена на улучшение качественных показателей питьевой воды, водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение для качественных показателей питьевой воды для комфортного проживания населения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
- увеличение доли жителей, обеспечения питьевой водой до 100% к 2025 году.
Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Лозновского сельского поселения.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении №1 к муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемые объемы финансирования Программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Таблица
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
19448, 3
11683
2739, 7
1282, 6
2046, 2
844
852, 8
в том числе:
Областной бюджет
12941, 2
10914
1920
69, 2
38, 0
-
-
Местный бюджет
6507, 1
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Объем финансирования муниципальной программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и
описание мер управления рисками реализации Программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализация:
Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:
создание благоприятных условий;
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.
Программа1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 1
№
п/п
Наименование
подпрограммы 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 1
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 1
Создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
4.
Задачи
Подпрограммы 1
Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
5.
Сроки реализации подпрограммы 1
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7454, 9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 7454, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 93, 0 тыс. рублей;
2016 год - 136, 0 тыс. рублей;
2017 год - 388, 1 тыс. рублей;
2018 год - 878, 0тыс. рублей;
2019 год - 843, 0 тыс. рублей;
2020 год - 852, 8 тыс. рублей;
2021 год - 852, 8 тыс. рублей;
2022 год - 852, 8 тыс. рублей;
2023 год - 852, 8 тыс. рублей;
2024 год - 852, 8 тыс. рублей;
2025 год - 852, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 1
К 2025 году планируется:
-увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59%
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Природно-климатические условия Лозновского сельского поселения, его географическое положение создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий.
Администрацией Лозновского сельского поселения производится определенная работа для комфортного проживания и отдыха населения. На прилегающей территории администрации Лозновского сельского поселения имеется парк, в котором высажены туи, можжевельник, разбиты цветники, имеются скамейки для отдыхающих.
В 2015 году планируется установить детскую площадку, обустроить зону отдыха на роднике, расчистить территорию родника, установить беседку, высадить цветники.
Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Лозновского сельского поселения, можно выделить несколько проблем. Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территории Лозновского сельского поселения:
-приобретение и установку детской площадки;
-устройство фонтана;
-увеличить количество осветительных приборов;
-увеличить количество зеленых насаждений;
-для нормального роста и развития газонов установить дождевальные установки;
-создать декоративные цветники;
- низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах;
- не бережное отношение к объектам благоустройства.
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы направленные на благоустройство Лозновского сельского поселения, что позволит повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.
Подпрограмма направлена на обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения и включает в себя увеличение насаждений декоративных растений, ремонт скамеек, содержание территории парка, создание многофункциональной системы зеленых насаждений для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта, повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Лозновского сельского поселения.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы№1
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:
- благоустройство территории сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025 годы составит 7454, 9 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
3190, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
в том числе:
Местный бюджет
3190, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
в том числе:
Местный бюджет
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1
Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.
Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
42
45
50
52
53
59
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022 год
2023
год
2024
год
2025
год
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
42
45
50
52
53
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица» в
Лозновском сельском поселении»
Паспорт подпрограммы 2
№
п/п
Наименование
подпрограммы 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Лозновского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 2
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Цель (цели)
Подпрограммы 2
Увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 2
Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
5.
Сроки реализации подпрограммы 2
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 98, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 98, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 98, 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 2
К 2025 году планируется:
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».
Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории. Масштабная выручка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозийных процессов.
Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.
Для успешной его реализации, а также оперативного решения возникающих вопросов, распоряжением губернатора области от 19 февраля 2010 года №91-р созданы рабочие группы по каждому направлению проекта.
Реализация областного проекта «Зеленая столица» за период с 2011года по 2013 год было посажено 17, 6 га, осенью 2013 г. - на 1, 2га были высажены желуди и 200 шт. яблонь.
Работники учреждений сельского поселения участвуют в сборе семян для реализации программы «Зеленая столица».
В текущем году план посадки лесных насаждений на меловых склонах эрозийно-опасных участках составляет 4, 5га. Задача проекта - увеличение лесных насаждений на эрозийно-опасных участках.
Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:
- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;
- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Лозновского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
- сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 2.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы №2
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:
поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 98, 0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
98, 0
98, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
в том числе:
Областной бюджет
98, 0
98, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0, 00
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
в том числе:
Областной бюджет
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2
В результата реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение следующего конечного результата:
- обеспечить увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га.
Кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
5
10
15
20
25
30
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022 год
2023
год
2024 год
2025
год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
5
10
15
20
25
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 3
№
п/п
Наименование
Подпрограммы 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3)
1.
Соисполнитель программы, ответственный за подпрограмму 3
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 3
Администрация Лозновского сельского поселения
МКУК «Лозновского центральный сельский Дом культуры»
3.
Цель (цели)
подпрограммы 3
Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения
4.
Задачи
подпрограммы 3
Обеспечение доступа населения к услугам досуга
5.
Сроки реализации подпрограммы 3
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5343, 4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 3316, 2тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 676, 0 тыс. рублей;
2016 год - 683, 7 тыс. рублей;
2017 год - 825, 3 тыс. рублей;
2018 год - 1130, 2 тыс. рублей;
2019 год - 1, 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 2027, 2 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 3
К 2025 году планируется:
- увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий до 13, 7 тыс. человек;
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признан основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности и сохранении национальной самобытности народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.
Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в администрации Лозновского сельского поселения, дальнейшему ее развитию, сохранении. Накопленного культурного наследия.
Основным учреждением культуры на территории Лозновского сельского поселения долгие годы является МКУК «Лозновский ЦСДК», на базе которого реализуется работа самодеятельных и народных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые мероприятия. В 2015 году запланировано начать строительство нового Дома культуры.
В то же время предполагается ведение активной работы на базе действующего МКУК «Лозновский ЦСДК» направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов, вовлечение в культурную жизнь жителей сельского поселения всех возрастов. Штат МКУК «Лозновского ЦСДК» состоит из 3х человек - директор ДК, художественный руководитель, руководитель кружка ДПТ. В ДК имеется 12 клубных формирований их посещаемость в 2013 году составило 119 человек.
Занятие в коллективах декоративно-прикладного искусства (бисероплетение, соломка, соленое тесто) технология изготовления предметов прикладного искусства, организация выставок.
-в коллективах хореографического искусства изучение истории хореографии, разучивание танцев танцевальным коллективом «Колокольчик».
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организации культуры, создание условий для развития творчества.
Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы 3, приходится на исполнение задач поставленными перед учреждениями культуры сельского поселения. Програмно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.
Анализ данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами остаются некоторые нерешенные проблемы, такие как:
-пришедшая в негодность аппаратура;
-нехватка квалифицированных специалистов;
-строительство нового ДК.
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг населению учреждению культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.
Подпрограмма 3 направлена на решение поставленной цели и задачи, что позволит обеспечить высокий уровень предоставления культурных услуг жителям сельского поселения, также предполагается изменение уровня материально - технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры управления культуры и позволит привлечь молодых специалистов.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Основная цель подпрограммы 3 - стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
Достижение цели включает в себя решение следующих задач:
обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 3.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:
обеспечение деятельности учреждений культуры
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 5343, 4 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
5343, 4
676
2603, 7
894, 5
1168, 2
1
0
в том числе:
Местный бюджет
3316, 2
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
Областной бюджет
2027, 2
1920
69, 2
38
0
0
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3
Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность
посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.
человек
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
13, 7
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022 год
2023
год
2024 год
2025
год
1.
Численность
посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.
человек
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 4
№
п/п
Наименование
подпрограммы 4
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
(далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 4
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 4
Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
4.
Задачи
подпрограммы 4
Обеспечение качества показателей воды для комфортного проживания населения
5.
Сроки реализации подпрограммы 4
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составил 10816, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 10816 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10816, 0 тыс. рублей;
2016 год - 0, 0 тыс. рублей;
2017 год - 0, 0 тыс. рублей;
2018 год - 0, 0 тыс. рублей;
2019 год - 0, 0 тыс. рублей;
2020 год - 0, 0 тыс. рублей;
2021 год - 0, 0 тыс. рублей;
2022 год - 0, 0 тыс. рублей;
2023 год - 0, 0 тыс. рублей;
2024 год - 0, 0 тыс. рублей;
2025 год - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 4
К 2025 году планируется:
-увеличение доли жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой до 100%,
-увеличение количества новых абонентов до 100%
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основным источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Лозновского сельского поселения являются подземные воды. Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. В связи с тем, что Участок водозабора находится на водоразделе, где мела и мергели практически безводны, в качестве эксплуатационного принимается альб-сеноманский водоносный горизонт. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.
В настоящее время на территории Лозновского сельского поселения имеется централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от трёх артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Скважины находятся в 4, 5 км на северо-запад от села. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с минерализацией 0, 5-0, 8 г/л, общей жесткостью 5-6 мг-экв/л. По аналогии с ближайшими скважинами в воде может быть повышенное содержание железа от 0, 7-1, 0 до 2, 5 мг/л и сероводорода. Природной геохимической особенностью подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернянского района является сверхнормативное содержание железа, часто обусловленное наличием железобактерий. Бактерии коррозируют трубопроводы и выделяют окисленное железо в питьевую воду, что придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, провоцирует аллергические реакции и раздражение кожи.
Основное развитие строительства водопроводных сетей и скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70 - 80, а иногда и 100 процентов.
В систему водообеспечения входит подъем подземной воды из скважины и далее к населенному пункту с помощью водонапорной башни.
Станций 2-го подъема, емкостей для подземных вод (резервуаров на станциях подъема), станций водоочистки (в частности станции обезжелезивания) нет.
В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка.
Данное предприятие предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.
Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение Лозновского сельского поселения Чернянского района базируется на эксплуатационных запасах подземных вод повсеместно распространенных меловых отложений Альб-Сеноманского, Турон-Маастрихтского и Черноярско-Старооскольского водоносных горизонтов. Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения:
- альб-сеноманский (глубина до воды - 14-120 м, удельный дебит - 0, 26-3, 8 л/с/м2) ;
- турон-маастрихтский) глубина до воды - 23-42 м, удельный дебит - 0, 04-3, 32 л/с/м2) ;
- черноярско-старооскольский (глубина до воды - 30-46 м, удельный дебит - 0, 05-1, 5 л/с/м2).
Все скважины базируются на питании альб-сеноманского водоносного горизонта, родники - палеоген-неогенового горизонта.
Подземные воды формируются из инфильтрации атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. Подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта имеет гидравлическую связь с вышезалегающими аллювиальными отложениями, поверхностными водами и подвержены поверхностному загрязнению.
Сеноман-альбский водоносный горизонт является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов. Он является основным источником для централизованного водоснабжения.
Проблема качества на источниках централизованного водоснабжения ряда сел района обусловлена преимущественно слабой защищенностью эксплуатируемых в районе водоносных горизонтов в мело-мергельной толще и песках альб-сеномана в условиях значительной нагрузки территории источниками органического загрязнения - объектами животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах района от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале - преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.
На период эксплуатации скважин согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-04 и других нормативных актов должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО) :
1 зона ЗСО колеблется от 30 до 60 м.;
2 зона ЗСО колеблется от 69 до 141 м.
Охранные зоны третьего пояса рассчитаны с учетом того, что если за его пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора в течение расчетного времени - 10 000 суток.
На водозаборных сооружениях согласно действующим нормативным документам СНиП 2.04.02 - 84, СанПиН 2.1.4.027-95 должны быть предусмотрены три пояса санитарной защиты: 1 пояс - строгого режима, 2 пояс - пояс ограничений хозяйственной деятельности, с целью исключения загрязнения подземных вод (устанавливается по бактериальным показателям) и третий пояс - по хозяйственным показателям.
На существующих водозаборных сооружениях Лозновского сельского поселения проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разработан в проекте реконструкции сетей водоснабжения.
Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района №669 от 23 августа 2005 года, в муниципальную собственность поселений переданы все объекты водопользования. В собственность Лозновского сельского поселения согласно акту приема-передачи муниципального имущества МО «Чернянский район» от 01 октября 2007 года переданы водопроводные сети, 3 скважины, 2 водонапорные башни.
Проблемы: Изношенность сетей приводит к потерям в виде утечек не учтенного расхода воды. Наряду с острой проблемой износа основного оборудования водозаборных сооружений, была и остается на сегодняшний день проблема обеспечения санитарных требований и обеспечение подачи населению качественной воды.
Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Устройства для учета поднимаемой воды отсутствуют.
В Лозновском сельском поселении отсутствует система водоотведения жилой и общественной застройки. Население использует септики и выгребные ямы для канализования частной застройки. Отсутствие очистных сооружений влияет на окружающую среду. Это особенно касается подземных источников питьевой воды.
Выводы:
1. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин требующих ремонта. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и жесткости.
2. Станций водоподготовки не имеется.
3. Водопроводная сеть в неудовлетворительном состоянии и требует замены.
4. Водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется установка новых.
Анализ существующих проблем
1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.
Раздел 2. Цель, (цели) задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основная цель подпрограммы 4 - Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой. Достижение цели включает в себя решения следующих задач:
-увеличение доли жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой до 100%,
-увеличение количества новых абонентов до 100%
Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2025 годы, два этапа реализации.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы №4
Достижение цели и решение задачи подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия:
Реконструкция сетей водоснабжения.
В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Лозновского сельского поселения позволит:
обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов Лозновского сельского поселения;
улучшить качественные показатели питьевой воды;
обеспечить бесперебойное водоснабжение Лозновского сельского поселения;
сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Лозновского сельского поселения
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на 2015-2025 годы составит 10816, 0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
10816
10816
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
10816
10816
0
0
0
0
0
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4
В результате реализации подпрограммы 4 к 2025 году планируется достижение следующего конечного результата:
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения Лозновского сельского поселения планируется:
- провести реконструкцию сетей водоснабжения;
-выполнить строительство станции водоподготовки, станции обезжелезивания, насосной станции второго подъема с подземными резервуарами чистой воды;
- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Приложение №1
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица 1
№
п/п
Наимено-вание му-ниципаль-ной про-граммы, подпро-грамм,
основных
мероприя-тий
Ответст-венный исполни-тель, со-исполни-тель, участник муници-пальной програм-мы
Сроки
реализации
Вид пока-
зателя
Наименова-ние показа-теля,
единица
измерения
2013
год
(базовый)
2014
год
(оцен-ка)
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
нача-ло
завер-шение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Муници-пальная программа «Устойчи-вое разви-тие сельс-ких терри-торий Лоз-новского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Админи-страция Лозновс-кого сель-ского по-селения,
МКУК
«Лознов-ский ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес-
сивный
Прогрес-
сивный
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
42
42
45
50
52
53
59
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродук-тивных угодий и водоохран-ных зон
водных объектов, га
14, 5
4, 5
5
10
15
20
25
30
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек
12, 6
12, 68
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
13, 7
2.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновско-го сельс-кого поселе-ния»
Администрация Лозновс-кого сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
42
42
45
50
52
53
59
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
2.1.1.
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Прогрес-сивный
Благоустройство парков,
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Благоустройство родников, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
3.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Лозновского сельс-кого посе-ления
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
14, 5
4, 5
5
10
15
20
25
30
3.1
Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3.1.1
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Администрация Лозновского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
14, 5
4, 5
5
10
15
20
25
30
4.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельнос-ти Лозновс-кого сельс-кого посе-ления»
Администрация Лозновс-кого сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Численность посетителей культурно-массовых мероприя-тий, тыс. человек.
12, 6
12, 68
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
13, 7
4.1
3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
4.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК Лозновский ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Количество культурно-досуговых мероприя-тий, ед.
292
300
300
310
312
315
318
320
5.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения Лозновского сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Доля жителей обеспеченных питьевой водой
-
100%
5.1
4.1.Реконструкция сетей водоснабжения.
5.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
Реконструкция сетей водоснабжения
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
К-во новых абонентов
3
4
5
5
5
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№
п/п
Наименование муниципальной программы, под-программ,
основных
мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Сроки
реализации
Вид пока-
зателя
Наименова-ние показа-теля,
единица
измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
нача-ло
завер-шение
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельс-ких территорий Лозновского сельского посе-ления Чернян-ского района Белгородской области»
Администрация Лозновского сельского по-селения,
МКУК
«Лозновский ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрес-
сивный
Прогрес-
сивный
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
45
50
52
53
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродук-тивных угодий и водоохран-ных зон
водных объектов, га
5
10
15
20
25
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
2.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сель-ского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
45
50
52
53
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
2.1.1.
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
2021 год
2025
год
Прогрес-сивный
Прогрес-сивный
Благоустройство парков,
ед.
1
1
1
1
1
Благоустройство родников, ед.
1
1
1
1
1
3.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Лозновского сельского посе-ления
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
15
20
25
3.1
Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3.1.1
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Администрация Лозновского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
15
20
25
4.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского посе-ления»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек.
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
4.1
3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
4.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК Лозновский ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Количество культурно-досуговых мероприя-тий, ед.
300
310
312
315
318
5.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения Лозновского сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2021 год
2025 год
Доля жителей обеспеченных питьевой водой
5.1
4.1.Реконструкция сетей водоснабжения.
5.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
Реконструкция сетей водоснабжения
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2021 год
2025 год
К-во новых абонентов
Приложение №2
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
N п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского Чернянского района Белгородской области»
1.
Постановление Администрации Лозновского сельского поселения
Внесение изменений в постановление Админист-рации Лозновского сельского поселения «Об утверждении Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского Чернянского района Белгородской области»
Администрация Лозновского сельского поселения
2015-2025
(по мере необходимости)
Приложение №3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования I этап реализации
Таблица 1
Статус
Наименование
муниципальной про-граммы,
подпрограммы, ос-новные мероприятия
Источники финансирова-ния
Общий объ-ем финан-сирования,
тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на I этапе реализации (2015-2020 годы)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
23712, 3
11683
2739, 7
1282, 6
2046, 2
844
852, 8
19448, 3
Местный бюджет
10771, 1
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
6507, 1
Областной бюджет
12941, 2
10914
1920
69, 2
38
0
0
12941, 2
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Всего
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Местный бюджет
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Местный бюджет
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
98
98
0
0
0
0
0
98
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
98
0
0
0
0
0
98
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Всего
98
98
0
0
0
0
0
98
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
98
0
0
0
0
0
98
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Всего
5343, 4
676
2603, 7
894, 5
1168, 2
1
0
5343, 4
Местный бюджет
3316, 2
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Областной бюджет
2027, 2
0
1920
69, 2
38
0
0
2027, 2
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Всего
5343, 4
676
2603, 7
894, 5
1168, 2
1
0
5343, 4
Местный бюджет
3316, 2
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Областной бюджет
2027, 2
0
1920
69, 2
38
0
0
2027, 2
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
Подпрограмма 4
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
(далее - подпрограмма 4)
Всего
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
Всего
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования II этап реализации
Таблица 2
Статус
Наименование
муниципальной про-граммы,
подпрограммы, ос-новные мероприятия
Источники финансирова-ния
Общий объ-ем финан-сирования,
тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на II этапе реализации (2015-2020 годы)
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
23712, 3
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Местный бюджет
10771, 1
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Всего
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Местный бюджет
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Местный бюджет
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
98
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Всего
98
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Всего
5343, 4
0
0
0
0
0
Местный бюджет
3316, 2
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2027, 2
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Всего
5343, 4
0
0
0
0
0
Местный бюджет
3316, 2
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2027, 2
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
(далее - подпрограмма 4)
Всего
10816
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
Всего
10816
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Приложение №4
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий
объем
финан-сирова-ния, тыс.рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого за I этап реализации (2015-2020 годы), тыс. рублей
ГРБС
КЦСР
ЦСР
ВР
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муници-пальная про-грамма
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
6507, 1
Админи-страция Лозновс-кого сельско-го посе-ления
907
х
х
х
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
6507, 1
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы».
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Основное
мероприятие 1.1..1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Подпрограмма3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий
объем
финан-сирова-ния, тыс.рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого за II этап реализации (2020-2025 годы), тыс. рублей
ГР
БС
КЦ
СР
ЦС
Р
ВР
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муници-пальная про-грамма
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Админи-страция Лозновс-кого сельско-го посе-ления
907
х
х
х
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы».
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Основное
мероприятие 1.1..1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
0
Подпрограмма3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
0
0
0
0
0
0
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
0
0
0
0
0
0
Приложение 5
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
ь сельских территорий
Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов для финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
N п/п
Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы
Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. рублей
2019 год
Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополнительно еобходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы
1.
По программе в целом
844
952, 8
852, 8
100
982, 8
852, 8
130
982, 8
852, 8
130
в том числе по основным мероприятиям:
1.1
Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории сельского поселения»
844
952, 8
852, 8
100
982, 8
852, 8
130
982, 8
852, 8
130
Приложение №6
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Сведения о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
№
п/п
Наименование показателя конечного результата
Единица измерения
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Метод сбора информации
Временные характеристики показателя
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
-
-
-
-
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
2.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
3.
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.чел.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения»
4.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
-
-
-
-
5.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
-
-
-
-
6.
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс. чел.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лозное
«06» мая 2020 года №30
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» в новой редакции
В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» администрация Лозновского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области постановляет:
1. Принять в новой редакции муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» утвержденную постановлением администрации Лозновского сельского поселения 25 сентября 2014 года №4.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за главой администрации Лозновского сельского поселения.
Глава администрации
Лозновского сельского поселения Н.С. Оденчук
Утверждена
постановлением администрации
Лозновского сельского поселения
от «06» мая 2020 г. №30
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских территорий
Лозновского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
Ответственный исполнитель: Администрация Лозновского сельского поселения
Руководитель Оденчук Н.С. (глава администрации Лозновского сельского поселения)
Ответственный за разработку:
Главный специалист управляющая делами Щербак С.А.
Телефон: 8 (47 232) 4-44-23 Адрес электронной почты: loznoe1@ch.belregion.ru
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Лозновского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
№ п/п
Наименование муниципальной
программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - муниципальная программа)
1.
Ответственный муниципальной
программы
Администрация Лозновского сельского поселения
2
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Участники
муниципальной
программы
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновского центральный сельский Дом культуры»
4.
Подпрограммы
Муниципальной
программы
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Лозновском сельском поселении»
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения с. Лозное Чернянского района»
5.
Цель (цели)
муниципальной
программы
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
6.
Задачи
муниципальной
программы
1.Создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
3.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
4. Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
7.
Сроки реализации
муниципальной
программы
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
8.
Объем бюджетных ассигнований
муниципальной
программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 23712, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11683, 0 тыс. рублей;
2016 год - 2739, 7 тыс. рублей;
2017 год - 1282, 6 тыс. рублей;
2018 год - 2046, 2 тыс. рублей;
2019 год - 844, 0 тыс. рублей;
2020 год - 852, 8 тыс. рублей;
2021 год - 852, 8 тыс. рублей;
2022 год - 852, 8 тыс. рублей;
2023 год - 852, 8 тыс. рублей;
2024 год - 852, 8 тыс. рублей;
2025 год - 852, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит
10771, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 769, 0 тыс. рублей;
2016 год - 819, 7 тыс. рублей;
2017 год - 1213, 4 тыс. рублей;
2018 год - 2008, 2 тыс. рублей;
2019 год - 844, 0 тыс. рублей;
2020 год - 852, 8 тыс. рублей;
2021 год - 852, 8 тыс. рублей;
2022 год - 852, 8 тыс. рублей;
2023 год - 852, 8 тыс. рублей;
2024 год - 852, 8 тыс. рублей;
2025 год - 852, 8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 12941, 2 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
9.
Показатели конечного результата реализации Программы
К 2025 году планируется:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59%;
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 13, 7 тыс. человек;
- увеличение доли обеспечение жителей питьевой водой-100%
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогнозе ее развития
Лозновское сельское поселение входит в состав муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» принятым 20 декабря 2004 года №159.
Лозновское сельское поселение расположенное в 22 км. к юго-западу от п. Чернянка и в 81 км от областного центра - г. Белгород, а так же на расстоянии 25 км от железной дороги. Площадь Лозновского сельского поселения составляет 4010 га., площадь территории с. Лозное 353 га. Количество частных домовладений - 332. Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 6, 895 км.
В Лозновском сельском поселении проживает 699 человек, что составляет 2.5% населения Чернянского района. Из них экономически активного населения 416 человек.
Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.
Основные демографические показатели
№п/п
Наименование показателя
2010
2011
2012
2013
1.
Численность населения на начала года чел.
748
724
727
757
2.
Родилось, чел.
2
7
3
5
3.
Умерло, чел.
11
16
4
7
4.
Прибыло, чел.
10
15
40
18
5.
Убыло, чел.
25
14
9
29
6.
Численность населения на конец года, чел.
724
727
744
741
7.
Среднесписочная численность населения за год, чел.
725
738
748
748
В 2013 году уровень рождаемости составил 6, 6 человека на 1000 человек населения, что на 0, 47% ниже чем в 2011 году.
Уровень смертности за последние 3 года уменьшился и составил 12, 85 человека на 1000 человек населения, что на 0, 13% ниже, чем в 2011 году.
Естественная убыль населения по администрации за анализируемый период уменьшилась по сравнению с 2011годом 9, 79человек на 1000 человек населения.
В 2013 году миграция населения по итогам года в целом составила 23, 8человек на 1000человек населения, а миграционная убыль в этом же году составила 38, 3 человека на 1000 человек населения.
Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности населения.
На территории Лозновского сельского поселения имеется МБОУ СОШ с. Лозное, Лозновский Дом Культуры, ДОУ «Ручеек», библиотека, почтовое отделение, ФАП, два магазина всех форм собственности. В центре села имеется парк, в парке уложена тротуарная дорожка, установлены скамейки, высажены туи, можжевельник, тюльпаны и пионы. На территории парка находится памятник и мемориальные доски участникам ВОВ.
Согласно ФЗ №131 №»Об общих принципах местного самоуправления» и Устава Лозновского сельского поселения структуру органов местного самоуправления составляют:
- земское собрание состоящее из 7 депутатов, глава сельского поселения и администрация сельского поселения.
Администрация сельского поселения осуществляет организацию решения вопросов местного значения и имеет следующие подведомственные учреждения:
---- Аппарат управления - 5 чел
---- Дом досуга - 3 чел
Администрация сельского поселения осуществляет работу по ведению военноучетного стола, ЗАГСа, ведёт похозяйственный учёт, осуществляет работу с населением и исполняет прочие услуги.
В соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Земского собрания Лозновского сельского поселения в 2010 году территория Лозновского сельского поселения представлена следующими селами:
С. Лозное
Лозновское сельское поселение расположено в центре Среднерусской возвышенности. Характеризуется сильной расчлененностью рельефа овражно-балочной сетью. По территории поселения протекает единственная крупная река Халань (протяженность в границах поселения - 4.2 км) с правым притоком рекой Халанкой. На этих реках расположены поверхностные водоемы площадью 42 га и 17, 6 га.
Климат Лозновского сельского поселения умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха (по данным многолетних наблюдений метеостанции Новый Оскол) составляет + 6, 3С. Средняя температура января -8, 5 С, самого теплого июля +19.3С.
Экономическую основу сельского поселения составляет сельское хозяйство: разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направления, выращивание зерновых и масленичных культур.
Общая площадь поселения 4010 га распределена следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения 3233 га, населенных пунктов - 353 га, промышленности и специального назначения -18 га, лесного фонда -215 га, земли запаса - 191 га.
Территория поселения застроена одноэтажными домами. Из всего жилого фонда оборудовано: водопроводом - 100%,
отоплением - 100%,
газом - 100%.
Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения необходимо решить следующие проблемы:
- строительство ДК,
- строительство детской площадки,
- обустройство родника,
- реконструкция памятника,
- реконструкция сетей водоснабжения.
Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.
В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения».
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Лозновского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы
Приоритеты социально-экономического развития Лозновского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее - Стратегия района).
К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Лозновского сельского поселения относятся:
- создание условий для стабильного развития поселения;
- повышение уровня привлекательности поселения;
- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.
Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1.Создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
3. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
4. Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
По итогам реализации программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59 %
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 13, 7 тыс. человек.
- увеличение доли обеспечения жителей питьевой водой до100%.
Программа реализуется с 2015 года, 2 этапа реализации программы не выделяются.
Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программы.
Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Лозновского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень правовых актов Лозновского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к Программе.
Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 4 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
-увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59 % к 2025году
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Лозновском сельском поселении».
Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га к 2025 году.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-массовых мероприятий до 13, 7 тыс. человек к 2025 году.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района».
Подпрограмма направлена на улучшение качественных показателей питьевой воды, водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение для качественных показателей питьевой воды для комфортного проживания населения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
- увеличение доли жителей, обеспечения питьевой водой до 100% к 2025 году.
Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Лозновского сельского поселения.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении №1 к муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемые объемы финансирования Программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Таблица
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
19448, 3
11683
2739, 7
1282, 6
2046, 2
844
852, 8
в том числе:
Областной бюджет
12941, 2
10914
1920
69, 2
38, 0
-
-
Местный бюджет
6507, 1
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Объем финансирования муниципальной программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и
описание мер управления рисками реализации Программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализация:
Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:
создание благоприятных условий;
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.
Программа1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 1
№
п/п
Наименование
подпрограммы 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 1
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 1
Создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
4.
Задачи
Подпрограммы 1
Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
5.
Сроки реализации подпрограммы 1
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7454, 9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 7454, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 93, 0 тыс. рублей;
2016 год - 136, 0 тыс. рублей;
2017 год - 388, 1 тыс. рублей;
2018 год - 878, 0тыс. рублей;
2019 год - 843, 0 тыс. рублей;
2020 год - 852, 8 тыс. рублей;
2021 год - 852, 8 тыс. рублей;
2022 год - 852, 8 тыс. рублей;
2023 год - 852, 8 тыс. рублей;
2024 год - 852, 8 тыс. рублей;
2025 год - 852, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 1
К 2025 году планируется:
-увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 59%
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Природно-климатические условия Лозновского сельского поселения, его географическое положение создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий.
Администрацией Лозновского сельского поселения производится определенная работа для комфортного проживания и отдыха населения. На прилегающей территории администрации Лозновского сельского поселения имеется парк, в котором высажены туи, можжевельник, разбиты цветники, имеются скамейки для отдыхающих.
В 2015 году планируется установить детскую площадку, обустроить зону отдыха на роднике, расчистить территорию родника, установить беседку, высадить цветники.
Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Лозновского сельского поселения, можно выделить несколько проблем. Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территории Лозновского сельского поселения:
-приобретение и установку детской площадки;
-устройство фонтана;
-увеличить количество осветительных приборов;
-увеличить количество зеленых насаждений;
-для нормального роста и развития газонов установить дождевальные установки;
-создать декоративные цветники;
- низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах;
- не бережное отношение к объектам благоустройства.
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы направленные на благоустройство Лозновского сельского поселения, что позволит повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.
Подпрограмма направлена на обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения и включает в себя увеличение насаждений декоративных растений, ремонт скамеек, содержание территории парка, создание многофункциональной системы зеленых насаждений для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта, повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Лозновского сельского поселения.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Лозновского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы№1
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:
- благоустройство территории сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025 годы составит 7454, 9 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
3190, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
в том числе:
Местный бюджет
3190, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
в том числе:
Местный бюджет
4264, 0
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1
Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.
Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
42
45
50
52
53
59
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022 год
2023
год
2024
год
2025
год
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
42
45
50
52
53
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица» в
Лозновском сельском поселении»
Паспорт подпрограммы 2
№
п/п
Наименование
подпрограммы 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Лозновского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 2
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Цель (цели)
Подпрограммы 2
Увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 2
Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
5.
Сроки реализации подпрограммы 2
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 98, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 98, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 98, 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 2
К 2025 году планируется:
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».
Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории. Масштабная выручка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозийных процессов.
Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.
Для успешной его реализации, а также оперативного решения возникающих вопросов, распоряжением губернатора области от 19 февраля 2010 года №91-р созданы рабочие группы по каждому направлению проекта.
Реализация областного проекта «Зеленая столица» за период с 2011года по 2013 год было посажено 17, 6 га, осенью 2013 г. - на 1, 2га были высажены желуди и 200 шт. яблонь.
Работники учреждений сельского поселения участвуют в сборе семян для реализации программы «Зеленая столица».
В текущем году план посадки лесных насаждений на меловых склонах эрозийно-опасных участках составляет 4, 5га. Задача проекта - увеличение лесных насаждений на эрозийно-опасных участках.
Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:
- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;
- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Лозновского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых насаждений на территории Лозновского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
- сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 2.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы №2
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:
поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 98, 0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
98, 0
98, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
в том числе:
Областной бюджет
98, 0
98, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0, 00
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
в том числе:
Областной бюджет
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
00, 0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2
В результата реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение следующего конечного результата:
- обеспечить увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 30 га.
Кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
5
10
15
20
25
30
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022 год
2023
год
2024 год
2025
год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
5
10
15
20
25
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 3
№
п/п
Наименование
Подпрограммы 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3)
1.
Соисполнитель программы, ответственный за подпрограмму 3
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 3
Администрация Лозновского сельского поселения
МКУК «Лозновского центральный сельский Дом культуры»
3.
Цель (цели)
подпрограммы 3
Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения
4.
Задачи
подпрограммы 3
Обеспечение доступа населения к услугам досуга
5.
Сроки реализации подпрограммы 3
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5343, 4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 3316, 2тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 676, 0 тыс. рублей;
2016 год - 683, 7 тыс. рублей;
2017 год - 825, 3 тыс. рублей;
2018 год - 1130, 2 тыс. рублей;
2019 год - 1, 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 2027, 2 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 3
К 2025 году планируется:
- увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий до 13, 7 тыс. человек;
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признан основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности и сохранении национальной самобытности народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.
Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в администрации Лозновского сельского поселения, дальнейшему ее развитию, сохранении. Накопленного культурного наследия.
Основным учреждением культуры на территории Лозновского сельского поселения долгие годы является МКУК «Лозновский ЦСДК», на базе которого реализуется работа самодеятельных и народных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые мероприятия. В 2015 году запланировано начать строительство нового Дома культуры.
В то же время предполагается ведение активной работы на базе действующего МКУК «Лозновский ЦСДК» направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов, вовлечение в культурную жизнь жителей сельского поселения всех возрастов. Штат МКУК «Лозновского ЦСДК» состоит из 3х человек - директор ДК, художественный руководитель, руководитель кружка ДПТ. В ДК имеется 12 клубных формирований их посещаемость в 2013 году составило 119 человек.
Занятие в коллективах декоративно-прикладного искусства (бисероплетение, соломка, соленое тесто) технология изготовления предметов прикладного искусства, организация выставок.
-в коллективах хореографического искусства изучение истории хореографии, разучивание танцев танцевальным коллективом «Колокольчик».
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организации культуры, создание условий для развития творчества.
Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы 3, приходится на исполнение задач поставленными перед учреждениями культуры сельского поселения. Програмно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.
Анализ данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами остаются некоторые нерешенные проблемы, такие как:
-пришедшая в негодность аппаратура;
-нехватка квалифицированных специалистов;
-строительство нового ДК.
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг населению учреждению культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.
Подпрограмма 3 направлена на решение поставленной цели и задачи, что позволит обеспечить высокий уровень предоставления культурных услуг жителям сельского поселения, также предполагается изменение уровня материально - технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры управления культуры и позволит привлечь молодых специалистов.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Основная цель подпрограммы 3 - стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Лозновского сельского поселения.
Достижение цели включает в себя решение следующих задач:
обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 3.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:
обеспечение деятельности учреждений культуры
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 5343, 4 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
5343, 4
676
2603, 7
894, 5
1168, 2
1
0
в том числе:
Местный бюджет
3316, 2
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
Областной бюджет
2027, 2
1920
69, 2
38
0
0
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3
Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность
посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.
человек
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
13, 7
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022 год
2023
год
2024 год
2025
год
1.
Численность
посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.
человек
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 4
№
п/п
Наименование
подпрограммы 4
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
(далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4
Администрация Лозновского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 4
Администрация Лозновского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 4
Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
4.
Задачи
подпрограммы 4
Обеспечение качества показателей воды для комфортного проживания населения
5.
Сроки реализации подпрограммы 4
I этап реализации - 2015-2020 годы
II этап реализации - 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составил 10816, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 10816 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10816, 0 тыс. рублей;
2016 год - 0, 0 тыс. рублей;
2017 год - 0, 0 тыс. рублей;
2018 год - 0, 0 тыс. рублей;
2019 год - 0, 0 тыс. рублей;
2020 год - 0, 0 тыс. рублей;
2021 год - 0, 0 тыс. рублей;
2022 год - 0, 0 тыс. рублей;
2023 год - 0, 0 тыс. рублей;
2024 год - 0, 0 тыс. рублей;
2025 год - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 4
К 2025 году планируется:
-увеличение доли жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой до 100%,
-увеличение количества новых абонентов до 100%
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основным источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Лозновского сельского поселения являются подземные воды. Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. В связи с тем, что Участок водозабора находится на водоразделе, где мела и мергели практически безводны, в качестве эксплуатационного принимается альб-сеноманский водоносный горизонт. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.
В настоящее время на территории Лозновского сельского поселения имеется централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от трёх артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Скважины находятся в 4, 5 км на северо-запад от села. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с минерализацией 0, 5-0, 8 г/л, общей жесткостью 5-6 мг-экв/л. По аналогии с ближайшими скважинами в воде может быть повышенное содержание железа от 0, 7-1, 0 до 2, 5 мг/л и сероводорода. Природной геохимической особенностью подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернянского района является сверхнормативное содержание железа, часто обусловленное наличием железобактерий. Бактерии коррозируют трубопроводы и выделяют окисленное железо в питьевую воду, что придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, провоцирует аллергические реакции и раздражение кожи.
Основное развитие строительства водопроводных сетей и скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70 - 80, а иногда и 100 процентов.
В систему водообеспечения входит подъем подземной воды из скважины и далее к населенному пункту с помощью водонапорной башни.
Станций 2-го подъема, емкостей для подземных вод (резервуаров на станциях подъема), станций водоочистки (в частности станции обезжелезивания) нет.
В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка.
Данное предприятие предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.
Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение Лозновского сельского поселения Чернянского района базируется на эксплуатационных запасах подземных вод повсеместно распространенных меловых отложений Альб-Сеноманского, Турон-Маастрихтского и Черноярско-Старооскольского водоносных горизонтов. Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения:
- альб-сеноманский (глубина до воды - 14-120 м, удельный дебит - 0, 26-3, 8 л/с/м2) ;
- турон-маастрихтский) глубина до воды - 23-42 м, удельный дебит - 0, 04-3, 32 л/с/м2) ;
- черноярско-старооскольский (глубина до воды - 30-46 м, удельный дебит - 0, 05-1, 5 л/с/м2).
Все скважины базируются на питании альб-сеноманского водоносного горизонта, родники - палеоген-неогенового горизонта.
Подземные воды формируются из инфильтрации атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. Подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта имеет гидравлическую связь с вышезалегающими аллювиальными отложениями, поверхностными водами и подвержены поверхностному загрязнению.
Сеноман-альбский водоносный горизонт является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов. Он является основным источником для централизованного водоснабжения.
Проблема качества на источниках централизованного водоснабжения ряда сел района обусловлена преимущественно слабой защищенностью эксплуатируемых в районе водоносных горизонтов в мело-мергельной толще и песках альб-сеномана в условиях значительной нагрузки территории источниками органического загрязнения - объектами животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах района от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале - преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.
На период эксплуатации скважин согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-04 и других нормативных актов должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО) :
1 зона ЗСО колеблется от 30 до 60 м.;
2 зона ЗСО колеблется от 69 до 141 м.
Охранные зоны третьего пояса рассчитаны с учетом того, что если за его пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора в течение расчетного времени - 10 000 суток.
На водозаборных сооружениях согласно действующим нормативным документам СНиП 2.04.02 - 84, СанПиН 2.1.4.027-95 должны быть предусмотрены три пояса санитарной защиты: 1 пояс - строгого режима, 2 пояс - пояс ограничений хозяйственной деятельности, с целью исключения загрязнения подземных вод (устанавливается по бактериальным показателям) и третий пояс - по хозяйственным показателям.
На существующих водозаборных сооружениях Лозновского сельского поселения проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разработан в проекте реконструкции сетей водоснабжения.
Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района №669 от 23 августа 2005 года, в муниципальную собственность поселений переданы все объекты водопользования. В собственность Лозновского сельского поселения согласно акту приема-передачи муниципального имущества МО «Чернянский район» от 01 октября 2007 года переданы водопроводные сети, 3 скважины, 2 водонапорные башни.
Проблемы: Изношенность сетей приводит к потерям в виде утечек не учтенного расхода воды. Наряду с острой проблемой износа основного оборудования водозаборных сооружений, была и остается на сегодняшний день проблема обеспечения санитарных требований и обеспечение подачи населению качественной воды.
Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Устройства для учета поднимаемой воды отсутствуют.
В Лозновском сельском поселении отсутствует система водоотведения жилой и общественной застройки. Население использует септики и выгребные ямы для канализования частной застройки. Отсутствие очистных сооружений влияет на окружающую среду. Это особенно касается подземных источников питьевой воды.
Выводы:
1. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин требующих ремонта. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и жесткости.
2. Станций водоподготовки не имеется.
3. Водопроводная сеть в неудовлетворительном состоянии и требует замены.
4. Водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется установка новых.
Анализ существующих проблем
1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.
Раздел 2. Цель, (цели) задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основная цель подпрограммы 4 - Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой. Достижение цели включает в себя решения следующих задач:
-увеличение доли жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой до 100%,
-увеличение количества новых абонентов до 100%
Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2025 годы, два этапа реализации.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы №4
Достижение цели и решение задачи подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия:
Реконструкция сетей водоснабжения.
В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Лозновского сельского поселения позволит:
обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов Лозновского сельского поселения;
улучшить качественные показатели питьевой воды;
обеспечить бесперебойное водоснабжение Лозновского сельского поселения;
сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Лозновского сельского поселения
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на 2015-2025 годы составит 10816, 0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
10816
10816
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
10816
10816
0
0
0
0
0
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4
В результате реализации подпрограммы 4 к 2025 году планируется достижение следующего конечного результата:
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения Лозновского сельского поселения планируется:
- провести реконструкцию сетей водоснабжения;
-выполнить строительство станции водоподготовки, станции обезжелезивания, насосной станции второго подъема с подземными резервуарами чистой воды;
- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Приложение №1
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица 1
№
п/п
Наимено-вание му-ниципаль-ной про-граммы, подпро-грамм,
основных
мероприя-тий
Ответст-венный исполни-тель, со-исполни-тель, участник муници-пальной програм-мы
Сроки
реализации
Вид пока-
зателя
Наименова-ние показа-теля,
единица
измерения
2013
год
(базовый)
2014
год
(оцен-ка)
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
нача-ло
завер-шение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Муници-пальная программа «Устойчи-вое разви-тие сельс-ких терри-торий Лоз-новского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Админи-страция Лозновс-кого сель-ского по-селения,
МКУК
«Лознов-ский ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес-
сивный
Прогрес-
сивный
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
42
42
45
50
52
53
59
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродук-тивных угодий и водоохран-ных зон
водных объектов, га
14, 5
4, 5
5
10
15
20
25
30
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек
12, 6
12, 68
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
13, 7
2.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновско-го сельс-кого поселе-ния»
Администрация Лозновс-кого сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
42
42
45
50
52
53
59
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
2.1.1.
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Прогрес-сивный
Благоустройство парков,
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Благоустройство родников, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
3.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Лозновского сельс-кого посе-ления
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
14, 5
4, 5
5
10
15
20
25
30
3.1
Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3.1.1
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Администрация Лозновского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
14, 5
4, 5
5
10
15
20
25
30
4.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельнос-ти Лозновс-кого сельс-кого посе-ления»
Администрация Лозновс-кого сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Численность посетителей культурно-массовых мероприя-тий, тыс. человек.
12, 6
12, 68
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
13, 7
4.1
3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
4.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК Лозновский ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Количество культурно-досуговых мероприя-тий, ед.
292
300
300
310
312
315
318
320
5.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения Лозновского сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
Доля жителей обеспеченных питьевой водой
-
100%
5.1
4.1.Реконструкция сетей водоснабжения.
5.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
Реконструкция сетей водоснабжения
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2015 год
2020 год
Прогрес-сивный
К-во новых абонентов
3
4
5
5
5
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№
п/п
Наименование муниципальной программы, под-программ,
основных
мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Сроки
реализации
Вид пока-
зателя
Наименова-ние показа-теля,
единица
измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
нача-ло
завер-шение
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельс-ких территорий Лозновского сельского посе-ления Чернян-ского района Белгородской области»
Администрация Лозновского сельского по-селения,
МКУК
«Лозновский ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрес-
сивный
Прогрес-
сивный
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
45
50
52
53
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродук-тивных угодий и водоохран-ных зон
водных объектов, га
5
10
15
20
25
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
2.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сель-ского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Доля отдыхающих в местах отдыха %
42
45
50
52
53
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
2.1.1.
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
2021 год
2025
год
Прогрес-сивный
Прогрес-сивный
Благоустройство парков,
ед.
1
1
1
1
1
Благоустройство родников, ед.
1
1
1
1
1
3.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Лозновского сельского посе-ления
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
15
20
25
3.1
Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3.1.1
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Администрация Лозновского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
15
20
25
4.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского посе-ления»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек.
12, 8
13, 0
13, 1
13, 4
13, 7
4.1
3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
4.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК Лозновский ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрес-сивный
Количество культурно-досуговых мероприя-тий, ед.
300
310
312
315
318
5.
Подпрограмма 4 «Реконструкция сетей водоснабжения Лозновского сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2021 год
2025 год
Доля жителей обеспеченных питьевой водой
5.1
4.1.Реконструкция сетей водоснабжения.
5.1.1
Основное
мероприятие 4.1.1.
Реконструкция сетей водоснабжения
Администрация Лозновского сельского поселения, Реконструкция сетей водоснабжения
2021 год
2025 год
К-во новых абонентов
Приложение №2
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
N п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского Чернянского района Белгородской области»
1.
Постановление Администрации Лозновского сельского поселения
Внесение изменений в постановление Админист-рации Лозновского сельского поселения «Об утверждении Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского Чернянского района Белгородской области»
Администрация Лозновского сельского поселения
2015-2025
(по мере необходимости)
Приложение №3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования I этап реализации
Таблица 1
Статус
Наименование
муниципальной про-граммы,
подпрограммы, ос-новные мероприятия
Источники финансирова-ния
Общий объ-ем финан-сирования,
тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на I этапе реализации (2015-2020 годы)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
23712, 3
11683
2739, 7
1282, 6
2046, 2
844
852, 8
19448, 3
Местный бюджет
10771, 1
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
6507, 1
Областной бюджет
12941, 2
10914
1920
69, 2
38
0
0
12941, 2
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Всего
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Местный бюджет
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Местный бюджет
7454, 9
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
98
98
0
0
0
0
0
98
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
98
0
0
0
0
0
98
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Всего
98
98
0
0
0
0
0
98
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
98
0
0
0
0
0
98
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Всего
5343, 4
676
2603, 7
894, 5
1168, 2
1
0
5343, 4
Местный бюджет
3316, 2
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Областной бюджет
2027, 2
0
1920
69, 2
38
0
0
2027, 2
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Всего
5343, 4
676
2603, 7
894, 5
1168, 2
1
0
5343, 4
Местный бюджет
3316, 2
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Областной бюджет
2027, 2
0
1920
69, 2
38
0
0
2027, 2
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
Подпрограмма 4
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
(далее - подпрограмма 4)
Всего
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
Всего
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
10816
0
0
0
0
0
10816
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования II этап реализации
Таблица 2
Статус
Наименование
муниципальной про-граммы,
подпрограммы, ос-новные мероприятия
Источники финансирова-ния
Общий объ-ем финан-сирования,
тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на II этапе реализации (2015-2020 годы)
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
23712, 3
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Местный бюджет
10771, 1
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения»
Всего
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Местный бюджет
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Местный бюджет
7454, 9
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
98
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
Всего
98
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
98
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
Всего
5343, 4
0
0
0
0
0
Местный бюджет
3316, 2
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2027, 2
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Всего
5343, 4
0
0
0
0
0
Местный бюджет
3316, 2
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2027, 2
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Реконструкция сетей водоснабжения с.Лозное Чернянского района Лозновского сельского поселения»
(далее - подпрограмма 4)
Всего
10816
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
Обеспечение жителей Лозновского сельского поселения питьевой водой.
Всего
10816
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
10816
0
0
0
0
0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Приложение №4
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий
объем
финан-сирова-ния, тыс.рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого за I этап реализации (2015-2020 годы), тыс. рублей
ГРБС
КЦСР
ЦСР
ВР
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муници-пальная про-грамма
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
6507, 1
Админи-страция Лозновс-кого сельско-го посе-ления
907
х
х
х
769
819, 7
1213, 4
2008, 2
844
852, 8
6507, 1
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы».
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Основное
мероприятие 1.1..1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
93
136
388, 1
878
843
852, 8
3190, 9
Подпрограмма3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
676
683, 7
825, 3
1130, 2
1
0
3316, 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий
объем
финан-сирова-ния, тыс.рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого за II этап реализации (2020-2025 годы), тыс. рублей
ГР
БС
КЦ
СР
ЦС
Р
ВР
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муници-пальная про-грамма
«Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Админи-страция Лозновс-кого сельско-го посе-ления
907
х
х
х
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Подпрограмма 1
«Благоустройство Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы».
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
Основное
мероприятие 1.1..1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Лозновского сельского поселения
907
0503
0110120010
244
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
852, 8
0
Подпрограмма3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Всего, в том
числе:
907
х
х
х
0
0
0
0
0
0
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Лозновского сельского поселения, МКУК «Лозновский ЦСДК»
907
0801
0130100590
244
0
0
0
0
0
0
Приложение 5
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
ь сельских территорий
Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов для финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
N п/п
Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы
Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. рублей
2019 год
Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополнительно еобходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы
1.
По программе в целом
844
952, 8
852, 8
100
982, 8
852, 8
130
982, 8
852, 8
130
в том числе по основным мероприятиям:
1.1
Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории сельского поселения»
844
952, 8
852, 8
100
982, 8
852, 8
130
982, 8
852, 8
130
Приложение №6
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Сведения о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
№
п/п
Наименование показателя конечного результата
Единица измерения
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Метод сбора информации
Временные характеристики показателя
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лозновского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
-
-
-
-
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
2.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
3.
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.чел.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Лозновского сельского поселения»
4.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
-
-
-
-
5.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Лозновского сельского поселения»
-
-
-
-
6.
Численность посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс. чел.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Обнародовано в специально установленных местах от 06.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: