Основная информация

Дата опубликования: 02 декабря 2020г.
Номер документа: RU36043415202000041
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: 396028ГЛАВА КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата подписи: 10.12.2020 9:56:42

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2020 № 77

с. Карачун

О внесении изменения в постановление администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 № 161 (в редакции постановлений от 02.08.2016 № 162, от 26.01.2017 № 07, от 19.12.2017 № 134, от 11.10.2018 № 108, от 17.06.2019 № 47, от 14.10.2019 № 89, от 22.01.2020 № 03) «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 08.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 08.10.2019 № 85 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области», администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 № 161 (в редакции постановлений от 02.08.2016 № 162, от 26.01.2017 № 07, от 19.12.2017 № 134, от 11.10.2018 № 108, от 17.06.2019 № 47, от 14.10.2019 № 89, от 22.01.2020 № 03) «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»:

1.1. Приложение - Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу следующее постановление:

2.1. Постановление администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 22.01.2020 № 03 «О внесении изменений в постановление администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 № 161 «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном статьей 46 Устава Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения

В.А. Щербаков

Приложение

к постановлению администрации

Карачунского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 02.12.2020 № 77

(Новая редакция)

Муниципальная программа

«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения

Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района

Воронежской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

(далее Программа)

Исполнитель муниципальной программы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области  

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1: «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы».

1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

1.2. Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

1.3. Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

1.4. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

1.5. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Подпрограмма 2: «Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах».

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2.2. Обеспечение пожарной безопасности.

2.3. Мероприятия по долевому финансированию выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 3: «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

3.1. Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

3.2. Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах поселений.

3.3. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.

3.4. Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ.

3.5. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Подпрограмма 4: «Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

4.1. Содержание системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек.

4.2. Повышение общего уровня благоустройства поселений.

4.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.

4.4. Строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4.5. Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма 5: «Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области».

5.1. Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры.

5.2. Организация культурного досуга населения.

5.3.Организация библиотечного обслуживания населения.

Подпрограмма 6: «Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области».

6.1. Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области.

Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации Карачунского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение бесперебойного функционирования администрации Карачунского сельского поселения по решению вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Карачунского сельского поселения и повышение уровня жизни населения;

2. Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории сельского поселения, на осуществление местного самоуправления.

Целевые индикаторы и   показатели муниципальной программы

В количественном выражении:

- количество рабочих мест на территории сельского поселения;

- среднегодовая численность постоянного населения;

в качественном выражении:

-повышение качества жизни населения сельского поселения;

-улучшение позиций, занимаемых сельским поселением в рейтинге муниципальных образований района.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1

Объем финансирования муниципальной программы составляет 146   457,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 12   905,92 тыс. рублей;

- областной бюджет – 33   880,03 тыс. рублей;

- районный бюджет – 35   051,63 тыс. рублей;

- местный бюджет – 64   619,67 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 7 480,19 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 58,60 тыс. рублей;

- областной бюджет – 137,29 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1 728,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 555,50 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 6 234,07 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 66,70 тыс. рублей;

- областной бюджет – 664,56 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1 113,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 389,81 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 7 084,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 68,90 тыс. рублей;

- областной бюджет – 243,91 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2 660,00тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 111,99 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 35 892,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 11 047,18 тыс. рублей;

- областной бюджет – 13 051,85 тыс. рублей;

- районный бюджет – 7 947,90 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 845,24 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 21 295,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 75,30 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2 768,97 тыс. рублей;

- районный бюджет – 9 573,99 тыс. рублей;

- местный бюджет – 8 877,11 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 15   317,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 78,80 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5   655,44 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1   787,64 тыс. рублей;

- местный бюджет – 7   795,83 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 14   367,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 88,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3   354,86 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1   989,30 тыс. рублей;

- местный бюджет – 8   935,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 17   577,36 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1   140,94 тыс. рублей;

- областной бюджет – 7   604,42 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1 900,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 6 932,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 7   014,86 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 91,50 тыс. рублей;

- областной бюджет – 199,36 тыс. рублей;

- районный бюджет –2   061,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4   663,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 7   149,36 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 95,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 199,36 тыс. рублей;

- районный бюджет –2   145,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4   710,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 7   043,75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 95,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет –2 145,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4   803,75 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В количественном выражении:

- увеличение количества рабочих мест до 60 за счет строительства сельскохозяйственных предприятий на территории сельского поселения;

- увеличение среднегодовой численности постоянного населения до 600 чел.;

в качественном выражении:

-повышение качества жизни населения сельского поселения;

-улучшение позиций, занимаемых сельским поселением в рейтинге муниципальных образований района.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- основной социальный приоритет – повышение качества жизни населения за счет снижения уровня бедности и повышения качества среды обитания;

- основной экономический приоритет – развитие эффективной экономики на базе привлечения инвестиций и совершенствование социальной инфраструктуры.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Исходя из основных приоритетов, целью реализации настоящей программы является создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации Карачунского сельского поселения.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

В количественном выражении:

- количество рабочих мест на территории сельского поселения;

- среднегодовой численности постоянного населения;

в качественном выражении:

-повышение качества жизни населения сельского поселения;

-улучшение позиций, занимаемых сельским поселением в рейтинге муниципальных образований района.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1.

Для достижения цели программы планируется решение следующих задач:

1.Обеспечение бесперебойного функционирования администрации Карачунского сельского поселения по решению вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Карачунского сельского поселения и повышение уровня жизни населения;

2. Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории сельского поселения, на осуществление местного самоуправления.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

В количественном выражении:

- увеличение количества рабочих мест до 60 за счет строительства сельскохозяйственных предприятий на территории сельского поселения;

- увеличение среднегодовой численности постоянного населения до 600 чел.;

В качественном выражении:

-повышение качества жизни населения сельского поселения;

-улучшение позиций, занимаемых сельским поселением в рейтинге муниципальных образований района. Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться итогом согласованных действий администрации Карачунского сельского поселения, частного бизнеса и общества в целом.

1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы определен на период с 01.01.2014 года по 31.12.2024 года.

Программа реализуется в один этап.

Раздел 2. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм.

1. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»;

2. «Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»;

3. «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»;

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»;

5. «Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»;

6. «Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области».

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

На создание благоприятных условий для населения направлены соответствующие мероприятия:

- подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» - в части финансового и материально-технического обеспечения администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами; исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Воронежской области; обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории сельского поселения на осуществление местного самоуправления; обеспечение соответствия нормативной правовой базы муниципального образования действующему законодательству.

- подпрограммы «Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» - в части утверждения и реализации мер, направленных на создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- подпрограммы «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» - в части реализации мер, направленных на достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения в сельском поселении;

- подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» в части реализации мер, направленных на создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения.

- подпрограммы «Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» и подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области» в части реализации мер, направленных на обеспечение условий для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Реализация основных мероприятий вне подпрограмм муниципальной программой не предусмотрена.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов. Кроме того, на реализацию мероприятий программы планируется привлечь средства юридических и физических лиц.

Расходы местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» приведены в приложениях 2 и 3.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы.

В целях управления рисками в процессе реализации программы предусмотрено:

- управление программой на основе координации действий исполнителей муниципальной программы;

- четкое и детальное планирование мероприятий программы и осуществление мониторинга их выполнения.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе сопоставления:

1. Фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

2. Фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм;

3. Количества фактически выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится исполнителем ежегодно.

Подпрограммы муниципальной Программы

Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»

(далее - Подпрограмма 1)

Исполнитель Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы

1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

2. Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

3. Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

4. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

5. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Цель Подпрограммы

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения.

Задачи Подпрограммы

1. Организация бюджетного процесса.

2. Укрепление собственной доходной базы сельского поселения.

3. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля.

Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы

1. Доля привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения.

2. Удельный вес фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от земельного налога с физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по земельному налогу с физических лиц на 1 января текущего года.

3. Удельный вес фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января текущего года.

4. Уровень взаимодействия органов местного самоуправления с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

5. Реализация проектов в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях.

Этапы и сроки реализации  Подпрограммы программы

2014-2024 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 25   286,72 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 876,70 тыс. рублей;

- областной бюджет – 775,66 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2 387,59 тыс. рублей;

- местный бюджет – 21   246,77 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 1 641,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 58,60 тыс. рублей;

- областной бюджет –101,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 437,97 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 044,97 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 2 872,75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 66,70 тыс. рублей;

- областной бюджет –559,66 тыс. рублей;

- районный бюджет – 390,43 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 855,96 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 1 802,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 68,90 тыс. рублей;

- областной бюджет –115,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1 089,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 529,87 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 2 072,36 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 68,30 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 470,19 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 533,87 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 2 839,89 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –75,30 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 764,59 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 2   363,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –78,80 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2   284,87 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 2 592,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 88,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2   504,50 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 2   238,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 90,60 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2   147,50 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 2   246,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 91,50 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2   154,50 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 2   308,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 95,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2   213,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 2   308,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 95,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2   213,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации Подпрограммы

1. Снижение доли привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения до 5 %.

2. Увеличение удельного веса фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от земельного налога с физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по земельному налогу с физических лиц на 1 января текущего года до 50 %.

3. Увеличение удельного веса фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января текущего года до 50 %.

4. Увеличение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) до 100 %.

5. Увеличение количества проектов, реализуемых в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях до 5.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения является грамотное проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов местного бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств сельского поселения.

Приоритетом в налоговой политике сельского поселения является обеспечение экономического роста и повышение налогового администрирования, в части:

- усиления контроля над полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджет сельского поселения;

- активизации мероприятий по выявлению и постановке на налоговый учет предприятий, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения;

- осуществления взаимодействия с налогоплательщиками сельского поселения по вопросам взыскания сложившейся недоимки и недопущения возникновения задолженности по текущим платежам.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Главная цель Подпрограммы 1 заключается в обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения.

Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться путем решения намеченных задач:

1. Организация бюджетного процесса.

2. Укрепление собственной доходной базы сельского поселения.

3. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 1 характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Доля привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения;

2. Удельный вес фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от земельного налога с физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по земельному налогу с физических лиц на 1 января текущего года.

3. Удельный вес фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января текущего года.

4. Уровень взаимодействия органов местного самоуправления с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

5. Реализация проектов в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам программы будут:

1. Снижение доли привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения до 5 %.

2. Увеличение удельного веса фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от земельного налога с физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по земельному налогу с физических лиц на 1 января текущего года до 50 %.

3. Увеличение удельного веса фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января текущего года до 50 %.

4. Увеличение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) до 100 %.

5. Увеличение количества проектов реализуемых в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях до 5.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 1.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

2. Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

3. Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

4. Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

5. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Исполнитель мероприятия – администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает три мероприятия.

Мероприятие 1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Мероприятие 1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Мероприятие 1.3. Иные бюджетные ассигнования.

Содержание мероприятия: Обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Ожидаемые результаты: финансовое и материально-техническое обеспечение администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами, обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории сельского поселения на осуществление местного самоуправления.

Основное мероприятие 2. Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Исполнитель мероприятия – администрация сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Согласно п. 1 ст. 81 БК РФ в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусматривается создание резервного фонда администрации сельского поселения. Средства резервных фондов направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия (п. 4 ст. 81 БК РФ).

Основное мероприятие включает одно мероприятие.

Мероприятие 2.1. Иные бюджетные ассигнования.

Основное мероприятие 3. Расходы на выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Исполнитель мероприятия – администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает одно мероприятие.

Мероприятие 3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Содержание мероприятия: выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Ожидаемые результаты: финансовое и материально-техническое обеспечение администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами.

Основное мероприятие 4. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Исполнитель мероприятия – администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает два мероприятия.

Мероприятие 4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Мероприятие 4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Содержание мероприятия: Расходы Карачунского сельского поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Ожидаемые результаты: исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Воронежской области.

Основное мероприятие 5. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Исполнитель мероприятия – администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Основное мероприятие включает одно мероприятие.

Мероприятие 5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Содержание мероприятия: Выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Меры нормативно-правового регулирования обусловлены объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и призвано обеспечить на территории сельского поселения благоприятные условия проживания для населения.

Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов.

Объемы финансирования в разрезе источников приведены в Приложении 2 и 3.

Объем ассигнований из местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию основных мероприятий подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования подпрограммы не будет осуществлен ряд мероприятий подпрограммы (выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области), а финансирование ряда мероприятий будет сокращено (расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области).

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

1. Снижение доли привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения до 5 %.

2. Увеличение удельного веса фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от земельного налога с физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по земельному налогу с физических лиц на 1 января текущего года до 50 %.

3. Увеличение удельного веса фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января текущего года до 50 %.

4. Увеличение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) до 100 %.

5. Увеличение количества проектов реализуемых в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях до 5.

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» (далее - Подпрограмма 2)

Исполнитель Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы

1. Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Софинансирование выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области».

Цель Подпрограммы

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС.

Задачи Подпрограммы

1. Повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС;

2. Создание запасов средств индивидуальной защиты;

3. Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории сельского поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы

1. Доля объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты.

2. Количество добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения.

3. Уровень информирования населения о возникновении ЧС.

Этапы и сроки реализации  Подпрограммы программы

2014-2024 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 1   253,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 13,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 415,95 тыс. рублей;

- местный бюджет – 824,49 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 440,95 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –3,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 415,95 тыс. рублей;

- местный бюджет – 22,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 58,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –5,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 53,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 56,87 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –5,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 51,87 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 41,86 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 41,86 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 46,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 46,68 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 161,99  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 161,99 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 134,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 134,50 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 104,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 104,20 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 68,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 68,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 70,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 70,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 70,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 70,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение доли объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты до 100%.

2. Увеличение количества добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения до 2.

3. Увеличение уровня информирования населения о возникновении ЧС до 100 %.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д. В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий ЧС природного и техногенного характера.

На территории сельского поселения сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи:

- с несоответствием существующей системы реагирования на ЧС с требованиями законодательства;

- недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб;

- низкой информированностью населения о порядке и правилах действий при происшествиях и ЧС.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, образовалось большое количество мест массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической угрозы - все это предъявляет более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РС ЧС Воронежской области при ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- эффективно использовать средства бюджета сельского поселения для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- обеспечить информирование и оповещение населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Воронежской области в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Цели Подпрограммы 2 заключаются в:

1. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС.

Достижение целей Подпрограммы 2 будет осуществляться путем решения намеченных задач:

1. Повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС;

2. Создание запасов средств индивидуальной защиты;

3. Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории сельского поселения.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 2 характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение доли объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты до 100%.

2. Увеличение количества добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения до 2.

3. Увеличение уровня информирования населения о возникновении ЧС до 100 %.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будет:

1. Увеличение доли объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты до 100%.

2. Увеличение количества добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения до 2.

3. Увеличение уровня информирования населения о возникновении ЧС до 100 %.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 1.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Долевое финансирование выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области». Мероприятие выполнено в 2014 году.

Основное мероприятие 1. Расходы Карачунского сельского поселения в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Исполнитель мероприятия – администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает два мероприятия.

Мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Содержание мероприятия: Расходы Карачунского сельского поселения в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Ожидаемые результаты: увеличение доли объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты; создание запасов средств индивидуальной защиты; создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории сельского поселения

Основное мероприятие 2. Долевое финансирование выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области».

Исполнитель мероприятия – администрация сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателя «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах».

Основное мероприятие включает одно мероприятие, выполненное в 2014 году.

Мероприятие 2.1. Мероприятия по долевому финансированию выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области»..

Содержание мероприятия: Строительство пожарной части в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области.

Ожидаемые результаты:  Повышение уровня информирования и сокращение времени ликвидации ЧС.

Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Меры нормативно-правового регулирования обусловлены объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и призвано обеспечить на территории сельского поселения благоприятные условия проживания для населения.

Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования в разрезе источников приведены в Приложении 2 и 3.

Объем ассигнований из местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию основных мероприятий подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования подпрограммы не будет осуществлен ряд мероприятий подпрограммы (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд), а финансирование ряда мероприятий будет сокращено (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.).

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

1. Увеличение доли объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты до 100%.

2. Увеличение количества добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения до 2.

3. Увеличение уровня информирования населения о возникновении ЧС до 100 %.

Подпрограмма 3 «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 3)

Исполнитель Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы

1. Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

2. Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах поселений.

3. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.

4. Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ.

5. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Цель Подпрограммы

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Развитие градостроительной деятельности.

Задачи Подпрограммы

- поддержание дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции дорог местного значения;

- развитие градостроительной деятельности.

Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы

1. Доля дорог местного значения с твердым покрытием, %.

2. Протяженность отремонтированных дорог местного значения, км.

Этапы и сроки реализации  Подпрограммы программы

2014-2024 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 69   102,57 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 12   029,22 тыс. рублей;

- областной бюджет – 27   913,22 тыс. рублей;

- районный бюджет – 24   861,41 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4   298,72 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 1 637,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс.рублей;

- местный бюджет – 1 637,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 72,45 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 72,45 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 1 763,45 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет –0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 763,45 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 27 877,61 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 10 978,88 тыс. рублей;

- областной бюджет – 12 999,75 тыс. рублей;

- районный бюджет – 3 859,48 тыс. рублей;

- местный бюджет – 39,50 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 12 343,79 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2 662,80 тыс. рублей;

- районный бюджет – 9 573,99 тыс. рублей;

- местный бюджет – 107,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 4   624,39 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3 237,83 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1   187,64 тыс. рублей;

- местный бюджет – 198,92 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 5   169,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3 180,40 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1   989,30 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 9 202,98 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1050,34 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5 782,64 тыс. рублей;

- районный бюджет – 1 900,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 00,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 2   095,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 24,90 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2 061,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 2 169,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 24,90 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2 145,00 тыс. рублей;

- местный бюджет –00,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 2 145,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2 145,00 тыс. рублей;

- местный бюджет –00,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием до 70 %.

2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения до 10 км.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта – автомобильный наиболее доступен, а автомобильные дороги – доступны абсолютно всем гражданам страны, водителям транспортных средств, пассажирам и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства автомобильных дорог, их реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание также требуют больших затрат.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В современных социально-экономических условиях большое значение имеет состояние дорог местного значения. Улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации.

Основные цели Подпрограммы 3 заключаются в развитии современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и развитии градостроительной деятельности.

Достижение целей Подпрограммы 3 будет осуществляться путем решением намеченных задач:

- поддержанием дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранением протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции дорог местного значения;

- развитием градостроительной деятельности.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 3 характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием.

2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут:

1. Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием до 70 %.

2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения до 10 км.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 1.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы планируется реализация три основных мероприятия:

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений.

2. Передача полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах поселений

3. Градостроительное проектирование.

Содержание мероприятий:

1. Расходы, связанные с развитием сети автомобильных дорог общего пользования в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

2. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.

Ожидаемые результаты:

1. Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием до 70 %.

2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения до 10 км.

Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Меры нормативно-правового регулирования обусловлены объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и призвано обеспечить на территории сельского поселения благоприятные условия проживания для населения.

Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов.

Объемы финансирования в разрезе источников приведены в Приложении 2 и 3.

Объем ассигнований из местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию основных мероприятий подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования подпрограммы не будет осуществлен ряд мероприятий подпрограммы (строительство, ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселений, градостроительное проектирование), а финансирование ряда мероприятий будет сокращено (содержание автомобильных дорог общего пользования и мостов в границах поселений).

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

1. Увеличение доли дорог местного значения с твердым покрытием до 70 %.

2. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения до 10 км.

Подпрограмма 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

(далее - Подпрограмма 4)

Исполнитель Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия Подпрограммы

1. Содержание системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек.

2. Повышение общего уровня благоустройства поселений.

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.

4. Строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5. Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства.

Цель муниципальной Подпрограммы

Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка.

Задачи муниципальной Подпрограммы

1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту уличного освещения и внешнего благоустройства.

2. Содержание мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм.

3. Повышения надежности и качества услуг по электро-,тепло-, водоснабжению.

4. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

1. Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению, %.

2. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %.

3. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода %.

4. Содержание мест захоронения (кладбищ).

Этапы и сроки реализации Подпрограммы программы

2014-2024 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 37   203,94 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5   178,15 тыс. рублей;

- районный бюджет – 3 790,46 тыс. рублей;

- местный бюджет – 28   235,33 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 2 549,71 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 33,29 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 516,42 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 2 344,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 99,90 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 244,74 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 2 527,34 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 123,91 тыс. рублей;

- районный бюджет – 933,45 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 469,98 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 4 482,19 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 52,10 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2 857,01 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 573,08 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 4 935,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 106,17 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 829,23 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 6   499,63 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2   417,61 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4   082,02 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 4   432,86 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 174,46 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4   258,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 5   011,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1   821,78 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3   190,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 1   545,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 174,46 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   371,30 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 1   477,51 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 174,46 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   303,05 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 1   397,05 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   397,05 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение доли домовладений, подключенных к центральному водоснабжению до 100 %.

2. Рост уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 100 %.

3. Рост доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода до 100 %.

4. Увеличение количества мест захоронения (кладбищ) до 4.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Проведение реформы инфраструктурных отраслей российской экономики является на текущем этапе развития одной из наиболее важных задач социально-экономических преобразований, проводимых в Российской Федерации. Жилищно-коммунальный сектор отечественной экономики, возможно, - самый важный и сложный участок реформирования и развития, где особенно остро сталкиваются рыночные и административные подходы, где трудно найти компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью.

Нарастающий морально-технический износ объектов коммунальной инфраструктуры приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его модернизации, что в свою очередь ведет к росту рисков возникновения крупных системных аварий.

Коренные изменения в проводимой жилищно-коммунальной политике востребованы сегодня как обществом, так и властью. Главная цель преобразований жилищно-коммунального сектора российской экономики декларируется просто и предельно понятно: создание условий для приведения жилищного фонда в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан и обеспечение качественного, надежного и доступного предоставления им жилищно-коммунальных услуг.

Одним из условий улучшения жизни населения поселения является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, то есть улучшение внешнего вида территории сельского поселения.

В настоящее время главным приоритетом данной Подпрограммы 4 является: обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка - это основная цель данной Подпрограммы.

Для достижения поставленной в Подпрограмме 4 цели необходимо реализовать следующие задачи:

1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального фонда, уличного освещения и внешнего благоустройства.

2. Содержание мест захоронения и обеспечение соблюдения санитарных норм.

3. Повышение надежности и качества услуг по электро-, тепло-, водоснабжению.

4. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут:

Увеличение доли домовладений, подключенных к центральному водоснабжению до 100 %.

2. Рост уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 100 %.

3. Рост доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода до 100 %.

4. Увеличение количества мест захоронения (кладбищ) до 4.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 1.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы планируется реализация пять основных мероприятий:

1. Содержание системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек.

2. Повышение общего уровня благоустройства поселений.

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.

4. Строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5. Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства

Содержание мероприятий:

1. Расходы Карачунского сельского поселения на содержание системы уличного освещения 2. Расходы Карачунского сельского поселения по повышению общего уровня благоустройства поселения.

3. Расходы Карачунского сельского поселения по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении.

4. Строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5. Расходы Карачунского сельского поселения по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемые результаты:

1. Увеличение доли домовладений, подключенных к центральному водоснабжению до 100 %.

2. Рост уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 100 %.

3. Рост доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода до 100 %.

4. Увеличение количества мест захоронения (кладбищ) до 4.

Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Меры нормативно-правового регулирования обусловлены объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно:

- Жилищного кодекса РФ,

- Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Правилами благоустройства Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.05.2012 № 92.

Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 4 в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Объемы финансирования в разрезе источников приведены в Приложении 2 и 3.

Объем ассигнований из местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

1. Увеличение доли домовладений, подключенных к центральному водоснабжению до 100 %.

2. Рост уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 100 %.

3. Рост доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода до 100 %.

4. Увеличение количества мест захоронения (кладбищ) до 4.

Подпрограмма 5 «Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 5)

Исполнитель

Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы

1. Передача полномочий по обеспечению выплаты заработной платы работникам учреждений культуры.

2. Организация культурного досуга населения.

3.Организация библиотечного обслуживания населения.

Цель Подпрограммы

Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп.

Задачи Подпрограммы

1. Создание условий для развития местного традиционного самодеятельного творчества и ремесел;

2. Реализация вопросов местного значения в сфере культуры;

3. Рациональное использование бюджетных средств, поиск новых источников финансирования, переход к стратегии планового увеличения финансирования;

4. Сохранение и развитие материально-технической и информационной инфраструктуры культуры.

Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы

1. Количество оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей.

2. Участие творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях.

Этапы и сроки реализации  Подпрограммы программы

2014-2024 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 12   958,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 3 340,24 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9   618,67 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 1 141,82 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 806,45 тыс. рублей;

- местный бюджет – 335,37 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 822,66 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 659,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 163,26 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 871,21 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 574,39 тыс. рублей;

- местный бюджет – 296,82 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 1 356,93 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 700,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 656,93 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 1 035,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 035,30 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 1   573,14 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 600,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 973,14 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 1   937,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет –0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   937,20 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 993,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет –0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 993,60 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 1   032,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет –0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   032,40 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 1   097,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет –0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   097,35 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 1   097,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет –0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1   097,30 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение количества оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей до 10.

2. Рост участия творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях до 10 мероприятий в год.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, условие сплоченности и жизнеспособности целого народа. Вот почему сохранение нематериальных ценностей – одна из главных задач, стоящих перед обществом. Основной задачей русской культуры всегда было формирование мировоззрения и просвещение населения, а не только развлекательная деятельность.

Реализация системных мероприятий позволит восстановить в обществе традиционное русское понимание культуры, как прочного фундамента социального развития территории.

Учреждения культуры в Карачунском сельском поселении представлены:

- Сельский клуб с. Карачун;

- Сельская библиотека с. Карачун;

- Сельский клуб с. Глушицы;

- Сельская библиотека с. Глушицы;

Подпрограмма 5 представляет собой согласованный по ресурсам, исполнению и срокам реализации комплекс социально-культурных и материально-технических мероприятий.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью Подпрограммы 5 является сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства и обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп.

В соответствии с целью Программы определены следующие задачи:

- сохранение и развитие материально-технической и информационной инфраструктуры учреждений культуры;

- создание условий для развития местного самодеятельного творчества и ремесел;

- реализация вопросов местного значения в сфере культуры и досуга;

- поддержка и сохранение наиболее самобытных коллективов художественного творчества, отдельных исполнителей, одаренных детей;

- рациональное использование средств бюджета Карачунского сельского поселения, переход к стратегии планового увеличения финансирования.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут:

1. Увеличение количества оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей до 10.

2. Рост участия творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях до 10 мероприятий в год.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы планируется реализация трех основных мероприятий:

1. Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области.

2. Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения.

3. Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения. Реализация данного мероприятия прекращена в 2019 году в связи с внесением изменений в Устав сельского поселения.

Содержание мероприятий: Расходы Карачунского сельского поселения на организацию культурного досуга населения.

Ожидаемые результаты:

1. Увеличение количества оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей до 10.

2. Рост участия творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях до 10 мероприятий в год.

Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

При реализации Подпрограммы органы местного самоуправления руководствуются:

- «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1-ФЗ;

- Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- законом Воронежской области «О культуре» от 12.10.2006 № 90-ОЗ (в ред. от 30.03.2009 №13-ОЗ, от 30.03.2009 №22-ОЗ);

- законом Воронежской области от 07.06.2006 № 72-ОЗ «О народных художественных промыслах в Воронежской области».

Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств районного и местного бюджета.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в Приложении 2 и 3.

Объем ассигнований из местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию основных мероприятий подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

1. Увеличение количества оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей до 10.

2. Рост участия творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях до 10 мероприятий в год.

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области»

(далее - Подпрограмма 6)

Исполнитель

Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной Подпрограммы

Администрация Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы

Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

Цель Подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи Подпрограммы

1. Вовлечение жителей сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

2. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в сельском поселении;

3. Укрепление и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом по месту жительства граждан.

Основные целевые показатели и индикаторы Подпрограммы

Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы программы

2014-2024 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 651,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 255,98 тыс. рублей;

- местный бюджет – 395,69 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год:

Всего 68,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 68,43 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2015 год:

Всего 63,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 63,17 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2016 год:

Всего 63,16 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 63,16 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2017 год:

Всего 61,22 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 61,22 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2018 год:

Всего 94,31 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 94,31 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2019 год:

Всего 94,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 94,88 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2020 год:

Всего 100,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 100,80 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2021 год:

Всего 26,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 26,70 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2022 год:

Всего 26,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 26,80 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2023 год:

Всего 26,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 26,20 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

2024 год:

Всего 26,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 26,00 тыс. рублей;

- внебюджетные фонды – 0,00 тыс. рублей;

- средства юридических лиц – 0,00 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Рост доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения до 30%.

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

В сельском поселении спортивные сооружения имеются в недостаточном количестве, требуют ремонта, или необходимо строительство новых спортивных объектов.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Современная концепция развития физической культуры и спорта основывается на том, что существует объективная потребность в широком охвате молодого поколения и его вовлечении к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данная политика может дать положительный эффект лишь в том случае, если она осуществляется как приоритетная отрасль социально-экономической политики сельского поселения.

Основной целью Подпрограммы 6 является создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи данной Подпрограммы:

1. Вовлечение жителей сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

2. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в сельском поселении;

3. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет:

Рост доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения до 30%.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 1.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2024 годы.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы планируется реализация одного основного мероприятия: Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области.

Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Правовой основой реализации Подпрограммы является:

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограммой не предусмотрено.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств районного и местного бюджета.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующего показателя, характеризующего эффективность реализации подпрограммы:

Рост доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения до 30%.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: 396028ГЛАВА КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата подписи: 10.12.2020 9:56:42

Приложение № 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Карачунского сельского поселения

Рамонского муниципального района Воронежской области

№  п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Ед.  изм.

Значения показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная Программа «Создание благоприятных условий для населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

Целевые индикаторы и показатели программы

1

Количество рабочих мест территории сельского поселения

шт.

45

45

38

38

38

38

35

40

50

55

60

2

Среднегодовая численность постоянного населения

чел.

610

594

595

597

584

578

584

581

593

597

600

Подпрограмма 1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

Целевые индикаторы и показатели программы

1.1.

Доля привлеченных средств из бюджетов всех уровней (без учета акцизов) в общем объеме доходов бюджета сельского поселения

%

-

-

-

-

-

41,1

41,4

5,1

5

5

5

1.2.

Удельный вес фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от земельного налога с физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по земельному налогу с физических лиц на 1 января текущего года

%

-

-

-

-

-

0

0

5

30

40

50

1.3.

Удельный вес фактически отработанной недоимки, поступившей в бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период к общему объему недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января текущего года

%

-

-

-

-

-

0

0

5

30

40

50

1.4.

Уровень взаимодействия органов местного самоуправления с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

%

-

-

-

0

100

100

100

100

100

100

100

1.5.

Количество проектов, реализуемых в рамках развития инициативного бюджетирования посредством поддержки местных инициатив и проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в сельских поселениях

шт.

0

0

1

1

0

3

3

5

4

4

5

1.6.

Количество военнообязанных в сельском поселении

чел.

126

113

113

114

116

115

115

115

118

118

118

118

1.7.

Количество пенсионеров, замещавших выборные и муниципальные должности в сельском поселении

Чел.

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Подпрограмма 2. Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

2.1.

Доля объектов муниципальной собственности, оборудованных системами противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией), в общем количестве объектов муниципальной собственности, которые должны быть оборудованы системами противопожарной защиты

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

Уровень информирования населения о возникновении ЧС

%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

100

2.3.

Количество добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Подпрограмма 3. Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

3.1.

Доля дорог местного значения с твердым покрытием

%

58

59

60

61

62

63

65

65

66

69

70

3.2.

Протяженность отремонтированных дорог местного значения

км

2,2

2,3

2,13

0,4

3,8

1,488

3,0

4,0

5,0

7,0

10,0

Подпрограмма 4. Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

4.1.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода

%

30

30

30

30

30

30

30

100

100

100

100

4.2.

Увеличение количества мест захоронения (кладбищ)

шт.

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4.3.

Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению

%

83

83

84

88

89

95

95

96

97

98

100

4.4.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

%

89

89

89

89

94

99,7

90

92

98

99

100

Подпрограмма 5. Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

5.1.

Количество оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчете на 1000 жителей

шт.

5

5

5

5

5

5,3

5,3

7

8

9

10

5.2.

Участие творческих коллективов сельских поселений в районных, областных, всероссийских мероприятиях

шт.

1

0

1

4

7

7

7

8

9

9

10

Подпрограмма 6. Развитие физической культуры и спорта в Карачунском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

6.1.

Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения

%

-

0

1

3

5

5,3

5,3

5,6

15

25

30

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: 396028ГЛАВА КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата подписи: 10.12.2020 9:56:42

Приложение № 2

к Программе

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

Статус

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Создание благоприятных условий для населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

146457,25

7480,19

6234,07

7084,8

35892,18

21295,42

15317,7

14367,56

17577,36

7014,86

7149,36

7043,75

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

146457,25

7480,19

6234,07

7084,8

35892,18

21295,42

15317,7

14367,56

17577,36

7014,86

7149,36

7043,75

Подпрограмма 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

всего

25286,72

1641,88

2872,75

1802,77

2072,36

2839,89

2363,67

2592,5

2238,1

2246

2308,4

2308,4

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

25286,72

1641,88

2872,75

1802,77

2072,36

2839,89

2363,67

2592,5

2238,1

2246

2308,4

2308,4

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

12893,53

943,90

942,95

874,05

970,19

1040,83

1233,21

1461,60

1337,30

1329,10

1380,20

1380,20

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

12893,53

943,90

942,95

874,05

970,19

1040,83

1233,21

1461,60

1337,30

1329,10

1380,20

1380,20

Основное мероприятие 1.2

Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

Основное мероприятие 1.3

Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

9172,45

599,64

1530,65

734,45

903,01

1451,24

835,56

807,90

565,20

578,40

583,20

583,20

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

9172,45

599,64

1530,65

734,45

903,01

1451,24

835,56

807,90

565,20

578,40

583,20

583,20

Основное мероприятие 1.4

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

всего

876,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

88,00

90,60

91,50

95,00

95,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

876,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

88,00

90,60

91,50

95,00

95,00

Основное мероприятие 1.5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

2344,04

39,74

332,45

125,37

130,86

272,52

216,10

235,00

245,00

247,00

250,00

250,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

2344,04

39,74

332,45

125,37

130,86

272,52

216,10

235,00

245,00

247,00

250,00

250,00

Подпрограмма 2

Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

всего

1253,44

440,95

58,40

56,87

41,86

46,67

161,99

134,50

104,20

68,00

70,00

70,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

1253,44

440,95

58,40

56,87

41,86

46,67

161,99

134,50

104,20

68,00

70,00

70,00

Основное мероприятие 2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

всего

215,79

25,00

5,00

5,00

0,00

0,00

111,29

69,50

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

215,79

25,00

5,00

5,00

0,00

0,00

111,29

69,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение пожарной безопасности

всего

621,70

0,00

53,40

51,87

41,86

46,67

50,70

65,00

104,20

68,00

70,00

70,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

621,70

0,00

53,40

51,87

41,86

46,67

50,70

65,00

104,20

68,00

70,00

70,00

Основное мероприятие 2.3

Мероприятия по долевому финансированию выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего

415,95

415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

415,95

415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

69102,57

1637,40

72,45

1763,45

27877,61

12343,79

4624,39

5169,70

9202,98

2095,90

2169,90

2145,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

69102,57

1637,40

72,45

1763,45

27877,61

12343,79

4624,39

5169,70

9202,98

2095,90

2169,90

2145,00

Основное мероприятие 3.1.

Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

67093,05

1637,40

72,45

1725,83

27838,11

12236,79

4425,47

5169,70

7636,30

2061,00

2145,00

2145,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

67093,05

1637,40

72,45

1725,83

27838,11

12236,79

4425,47

5169,70

7636,30

2061,00

2145,00

2145,00

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах поселений

всего

77,12

0,00

0,00

37,62

39,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

77,12

0,00

0,00

37,62

39,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.3.

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

всего

325,92

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

198,92

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

325,92

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

198,92

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.4.

Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ

всего

74,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,90

24,90

24,90

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

74,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,90

24,90

24,90

0,00

Основное мероприятие 3.5.

Мероприятия направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий

всего

1531,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1531,78

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

1531,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1531,78

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

37203,94

2549,71

2344,64

2527,34

4482,20

4935,46

6499,63

4432,86

5011,78

1545,76

1477,51

1397,05

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

37203,94

2549,71

2344,64

2527,34

4482,20

4935,46

6499,63

4432,86

5011,78

1545,76

1477,51

1397,05

Основное мероприятие 4.1.

Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек

всего

2369,28

162,50

193,42

218,91

187,37

258,62

334,62

214,46

214,46

220,46

222,46

142,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

2369,28

162,50

193,42

218,91

187,37

258,62

334,62

214,46

214,46

220,46

222,46

142,00

Основное мероприятие 4.2.

Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений

всего

12,00

7,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

12,00

7,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3.

Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения

всего

25602,47

2380,21

2146,22

2308,43

2437,82

2997,47

3297,82

3852,10

2347,00

1325,30

1255,05

1255,05

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

25602,47

2380,21

2146,22

2308,43

2437,82

2997,47

3297,82

3852,10

2347,00

1325,30

1255,05

1255,05

Основное мероприятие 4.4.

Мероприятия по строительству реконструкции и приобретению в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства

всего

3536,38

0,00

0,00

0,00

1857,01

1679,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

3536,38

0,00

0,00

0,00

1857,01

1679,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.5

Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства

всего

5683,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2867,19

366,30

2450,32

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

5683,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2867,19

366,30

2450,32

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

12958,91

1141,82

822,66

871,21

1356,93

1035,30

1573,14

1937,20

993,60

1032,40

1097,35

1097,30

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

12958,91

1141,82

822,66

871,21

1356,93

1035,30

1573,14

1937,20

993,60

1032,40

1097,35

1097,30

Основное мероприятие 5.1

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

9416,06

806,45

659,40

574,39

1027,46

657,09

689,87

1100,30

903,10

957,60

1020,20

1020,20

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

9416,06

806,45

659,40

574,39

1027,46

657,09

689,87

1100,30

903,10

957,60

1020,20

1020,20

Основное мероприятие 5.2

Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения

всего

3500,75

325,37

156,16

282,82

318,47

378,21

883,27

836,90

90,50

74,80

77,15

77,10

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

3500,75

325,37

156,16

282,82

318,47

378,21

883,27

836,90

90,50

74,80

77,15

77,10

Основное мероприятие 5.3

Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения

всего

42,10

10,00

7,10

14,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

42,10

10,00

7,10

14,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Развитие физической культуры и спорта в Карачунским сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

651,67

68,43

63,17

63,16

61,22

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

651,67

68,43

63,17

63,16

61,22

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

Основное мероприятие 6.1

Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

всего

651,67

68,43

63,17

63,16

61,22

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

в том числе по ГРБС:

Администрация сельского поселения

651,67

68,43

63,17

63,16

61,22

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: 396028ГЛАВА КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата подписи: 10.12.2020 9:56:42

Приложение № 3

к Программе

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного и местного бюджетов на реализацию муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Всего

Оценка расходов по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

«Создание благоприятных условий для населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего, в том числе:

146457,25

7480,19

6234,07

7084,80

35892,18

21295,42

15317,70

14367,56

17577,36

7014,86

7149,36

7043,75

федеральный бюджет

12905,92

58,60

66,70

68,90

11047,18

75,30

78,80

88,00

1140,94

91,50

95,00

95,00

областной бюджет

33880,03

137,29

664,56

243,91

13051,86

2768,97

5655,44

3354,86

7604,42

199,36

199,36

0,00

районный бюджет

35051,63

1728,80

1113,00

2660,00

7947,90

9573,99

1787,64

1989,30

1900,00

2061,00

2145,00

2145,00

местный бюджет

64619,67

5555,50

4389,81

4111,99

3845,24

8877,16

7795,82

8935,40

6932,00

4663,00

4710,00

4803,75

Подпрограмма 1

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»

всего, в том числе:

25286,72

1641,88

2872,75

1802,77

2072,36

2839,89

2363,67

2592,50

2238,10

2246,00

2308,40

2308,40

федеральный бюджет

876,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

88,00

90,60

91,50

95,00

95,00

областной бюджет

775,66

101,00

559,66

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

2387,59

437,97

390,43

1089,00

470,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

21246,77

1044,31

1855,96

529,87

1533,87

2764,59

2284,87

2504,50

2147,50

2154,50

2213,40

2213,40

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

12893,53

943,90

942,95

874,05

970,19

1040,83

1233,21

1461,60

1337,30

1329,10

1380,20

1380,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

321,00

101,00

105,00

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1698,59

437,97

290,43

500,00

470,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

10873,94

404,93

547,52

259,05

500,00

1040,83

1233,21

1461,60

1337,30

1329,10

1380,20

1380,20

Основное мероприятие 1.2

Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

Основное мероприятие 1.3

Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

9172,45

599,64

1530,65

734,45

903,01

1451,24

835,56

807,90

565,20

578,40

583,20

583,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

454,66

0,00

454,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

689,00

0,00

100,00

589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

8028,79

599,64

975,99

145,45

903,01

1451,24

835,56

807,90

565,20

578,40

583,20

583,20

Основное мероприятие 1.4

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

всего, в том числе:

876,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

88,00

90,60

91,50

95,00

95,00

федеральный бюджет

876,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

88,00

90,60

91,50

95,00

95,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

2344,04

39,74

332,45

125,37

130,86

272,52

216,10

235,00

245,00

247,00

250,00

250,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

2344,04

39,74

332,45

125,37

130,86

272,52

216,10

235,00

245,00

247,00

250,00

250,00

Подпрограмма 2

«Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

всего, в том числе:

1253,44

440,95

58,40

56,87

41,86

46,67

161,99

134,50

104,20

68,00

70,00

70,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

13,00

3,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

415,95

415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

824,49

22,00

53,40

51,87

41,86

46,67

161,99

134,50

104,20

68,00

70,00

70,00

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров

всего, в том числе:

215,79

25,00

5,00

5,00

0,00

0,00

111,29

69,50

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

13,00

3,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

202,79

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111,29

69,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение пожарной безопасности

всего, в том числе:

621,70

0,00

53,40

51,87

41,86

46,67

50,70

65,00

104,20

68,00

70,00

70,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

621,70

0,00

53,40

51,87

41,86

46,67

50,70

65,00

104,20

68,00

70,00

70,00

Основное мероприятие 2.3

Мероприятия по долевому финансированию выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Здание хозяйственного назначения в п. Комсомольский Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего, в том числе:

415,95

415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

415,95

415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

«Развитие и функционирование дорожного хозяйства, и развитие градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего, в том числе:

69102,57

1637,40

72,45

1763,45

27877,61

12343,79

4624,39

5169,70

9202,98

2095,90

2169,90

2145,00

федеральный бюджет

12029,22

0,00

0,00

0,00

10978,88

0,00

0,00

0,00

1050,34

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27913,22

0,00

0,00

0,00

12999,75

2662,80

3237,83

3180,40

5782,64

24,90

24,90

0,00

районный бюджет

24861,41

0,00

0,00

0,00

3859,48

9573,99

1187,64

1989,30

1900,00

2061,00

2145,00

2145,00

местный бюджет

4298,72

1637,40

72,45

1763,45

39,50

107,00

198,92

0,00

470,00

10,00

0,00

0,00

в том числе:

Основное мероприятие 3.1

Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Карачунского сельского поселения

всего, в том числе:

67093,05

1637,40

72,45

1725,83

27838,11

12236,79

4425,47

5169,70

7636,30

2061,00

2145,00

2145,00

федеральный бюджет

10978,88

0,00

0,00

0,00

10978,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

27817,08

0,00

0,00

0,00

12999,75

2662,80

3237,83

3180,40

5736,30

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

24861,41

0,00

0,00

0,00

3859,48

9573,99

1187,64

1989,30

1900,00

2061,00

2145,00

2145,00

местный бюджет

3435,68

1637,40

72,45

1725,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах поселений

всего, в том числе:

77,12

0,00

0,00

37,62

39,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

77,12

0,00

0,00

37,62

39,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.3

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

всего, в том числе:

325,92

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

198,92

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

325,92

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

198,92

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.4

Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ

всего, в том числе:

74,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,90

24,90

24,90

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

74,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,90

24,90

24,90

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.5

Мероприятия направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий

всего, в том числе:

1531,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1531,78

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1050,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1050,34

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,44

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

«Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего, в том числе:

37203,94

2549,71

2344,64

2527,34

4482,20

4935,46

6499,63

4432,86

5011,78

1545,76

1477,51

1397,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5178,15

33,29

99,90

123,91

52,11

106,17

2417,61

174,46

1821,78

174,46

174,46

0,00

районный бюджет

3790,46

0,00

0,00

933,45

2857,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

28235,33

2516,42

2244,74

1469,98

1573,08

4829,29

4082,02

4258,40

3190,00

1371,30

1303,05

1397,05

в том числе:

Основное мероприятие 4.1

Мероприятия по содержанию системы уличного освещения

всего, в том числе:

2369,28

162,50

193,42

218,91

187,37

258,62

334,62

214,46

214,46

220,46

222,46

142,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1315,03

33,29

99,90

123,91

52,11

106,17

201,81

174,46

174,46

174,46

174,46

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1054,25

129,21

93,52

95,00

135,26

152,45

132,81

40,00

40,00

46,00

48,00

142,00

Основное мероприятие 4.2

Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в сельском поселении

всего, в том числе:

12,00

7,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

12,00

7,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3

Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения

всего, в том числе:

25602,47

2380,21

2146,22

2308,43

2437,82

2997,47

3297,82

3852,10

2347,00

1325,30

1255,05

1255,05

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1933,45

0,00

0,00

933,45

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

23669,02

2380,21

2146,22

1374,98

1437,82

2997,47

3297,82

3852,10

2347,00

1325,30

1255,05

1255,05

Основное мероприятие 4.4

Мероприятия по строительству, реконструкции и приобретению в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства

всего, в том числе:

3536,38

0,00

0,00

0,00

1857,01

1679,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1857,01

0,00

0,00

0,00

1857,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1679,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1679,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.5

Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства

всего, в том числе:

5683,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2867,19

366,30

2450,32

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3863,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2215,80

0,00

1647,32

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1820,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651,39

366,30

803,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

«Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего, в том числе:

12958,91

1141,82

822,66

871,21

1356,93

1035,30

1573,14

1937,20

993,60

1032,40

1097,35

1097,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

3340,24

806,45

659,40

574,39

700,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

9618,67

335,37

163,26

296,82

656,93

1035,30

973,14

1937,20

993,60

1032,40

1097,35

1097,30

в том числе:

Основное мероприятие 5.1

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

9416,06

806,45

659,40

574,39

1027,46

657,09

689,87

1100,30

903,10

957,60

1020,20

1020,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

2740,24

806,45

659,40

574,39

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

6675,82

0,00

0,00

0,00

327,46

657,09

689,87

1100,30

903,10

957,60

1020,20

1020,20

Основное мероприятие 5.2

Мероприятия по организации культурного досуга населения

всего, в том числе:

3500,75

325,37

156,16

282,82

318,47

378,21

883,27

836,90

90,50

74,80

77,15

77,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

2900,75

325,37

156,16

282,82

318,47

378,21

283,27

836,90

90,50

74,80

77,15

77,10

Основное мероприятие 5.3

Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения

всего, в том числе:

42,10

10,00

7,10

14,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

42,10

10,00

7,10

14,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

«Развитие физической культуры и спорта в Карачунского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области»

всего, в том числе:

651,67

68,43

63,17

63,16

61,22

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

255,98

68,43

63,17

63,16

61,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

395,69

0,00

0,00

0,00

0,00

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

в том числе:

Основное мероприятие 6.1

Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

всего, в том числе:

651,67

68,43

63,17

63,16

61,22

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

255,98

68,43

63,17

63,16

61,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

395,69

0,00

0,00

0,00

0,00

94,31

94,88

100,80

26,70

26,80

26,20

26,00

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность: 396028ГЛАВА КАРАЧУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата подписи: 10.12.2020 9:56:42

Приложение № 4

к Программе

План реализации муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

по состоянию на 2021 год

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год, тыс. руб.

начала реализации мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

9

1

Подпрограмма 1.

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

Осуществление финансирования расходов администрации сельского поселения, обеспечивающего реализацию Программы

2238,10

2

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

1337,30

3

Основное мероприятие 1.2.

Управление резервным фондом администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

39,00

4

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение других расходных обязательств администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

565,20

5

Основное мероприятие 1.4.

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

90,60

6

Основное мероприятие 1.5.

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

245,00

7

Подпрограмма 2.

«Защита населения и территории Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

Обеспечение своевременного гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении чрезвычайной ситуации и обеспечение пожарной безопасности

104,20

8

Основное мероприятие 2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

0,00

9

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение пожарной безопасности

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

104,20

10

Подпрограмма 3.

«Развитие и функционирование дорожного хозяйства, и развитие градостроительной деятельности Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

Поддержание дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги. Устойчивое развитие сельского поселения в области градостроения с учетом особенностей его формирования.

9202,98

11

Основное мероприятие 3.1

Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

7636,3

12

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах поселений

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

0,00

13

Основное мероприятие 3.3.

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

10,00

14

Основное мероприятие 3.4

Мероприятия по организации и проведению оплачиваемых общественных работ

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

24,9

15

Основное мероприятие 3.5

Мероприятия направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

1531,78

16

Подпрограмма 4.

«Жилищно-коммунальное хозяйство Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения

5011,78

17

Основное мероприятие 4.1.

Мероприятия по содержанию системы уличного освещения

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

214,46

18

Основное мероприятие 4.2.

Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в сельском поселении

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

0,00

19

Основное мероприятие 4.3.

Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

2347,00

20

Основное мероприятие 4.4.

Мероприятия строительству, реконструкции и приобретению в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

0,00

21

Основное мероприятие 4.5.

Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

2450,32

22

Подпрограмма 5.

«Развитие культуры Карачунского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения

993,60

23

Основное мероприятие 5.1

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

903,10

24

Основное мероприятие 5.2.

Мероприятия по организации культурного досуга населения

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

90,50

Подпрограмма 6.

«Развитие физической культуры и спорта в Карачунского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области»

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом

26,70

Основное мероприятие 6.1

Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области

Администрация сельского поселения

01.01.2021 г.

31.12.2021 г.

26,70

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать