Основная информация

Дата опубликования: 02 октября 2020г.
Номер документа: RU52020705202000252
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 821

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 1288

На основании решения Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 30 июля 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2019 года №131 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года № 1220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», в целях обеспечения качественного управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов администрация Воскресенского муниципального района постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1288 (в редакции постановлений администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области: от 20.03.2019 № 298, от 28.06.2019 № 628 , от 10.10.2019 №962, от 12.02.2020 №103, от 29.05.2020 №442) изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.Управлению финансов администрации Воскресенского муниципального района при формировании бюджета на 2019-2024 годы предусматривать выделение средств на реализацию Программы.

Объём финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

3.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Г. Герасимова.

Глава местного самоуправления района

Н.В. Горячев

Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 2 октября 2020 года № 821

Муниципальная программа

«Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»

(далее - МП)

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»

Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года №3612-1(ред. от 28.11.2015);

- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года №78 - ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 28.11.2015, 30.12.2015) «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года №54 (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 августа 1996 года №126 (ред. от 30.12.2008) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

- Закон Нижегородской области от 25 апреля 1997 года №70-З "О молодежной политике в Нижегородской области";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года №179 (ред. от 22.11.2012) «Об утверждении положений о музейном фонде Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73 (ред. от 28.07.2012, 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 04.06.2007г. №329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О физической культуре и спорте в РФ».

- Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №147-3 (ред. от 02.12.2015) «О библиотечном деле в Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2008 г. №624 (ред. от 19.05.2009, 19.01.2015) «Об обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области №934 от 21 ноября 2011 года "Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года";

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской - области»;

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 №289 (ред. от 31.12.2015 №919) «Об утверждении государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия объектов культурного наследия в Нижегородской области»;

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области».

Муниципальный заказчик-координатор программы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Подпрограммы программы (при наличии)

1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе»

2. «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»

3. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Соисполнители программы

Воскресенский Центр культуры и досуга (далее ЦКД), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств (далее ДШИ).

Цели программы

- сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского района;

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;

- формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Задачи программы

- развитие дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно – досуговой деятельности;

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта;

- создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон;

- повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района;

- продвижение туристского продукта района на российский и международный рынки туристских услуг.

Сроки и этапы реализации программы

2019-2024 годы

Программа реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования

(тыс. руб.)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего за период реализации

Программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

71163,24

72978,21

69777,3

80378,1

80378,1

80378,1

455053,04

Областной бюджет

992,24

4785,64

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

27052,08

Федеральный бюджет

105,88

144,4

0

0

0

0

250,28

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

72261,36

77908,25

78813,3

84457,5

84457,5

84457,5

482355,41

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

47722,04

47725,89

45175,95

55625,54

55625,54

55625,54

307500,5

Областной бюджет

992,24

4785,64

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

27052,08

Федеральный бюджет

105,88

144,4

0

0

0

0

250,28

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

48820,16

52655,93

54211,95

59704,94

59704,94

59704,94

334802,86

Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Подпрограмма 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

58,0

95,05

0

0

0

0

153,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

58,0

95,05

0

0

0

0

153,05

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07

Индикаторы достижения цели Программы

- повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры - число высококвалифицированных работников в сфере культуры;

- доля высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников;

- доля муниципальных учреждений культуры Воскресенского района, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг.

Подпрограммы 1

- число обучающихся в Детской школе искусств.

- охват населения района участием в клубных формированиях;

- посещаемость государственных и муниципальных музеев;

- посещаемость общедоступных библиотек;

-количество платных культурно-досуговых мероприятий;

- число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

Подпрограммы 2

-мероприятия, проведенные для молодежи района;

-молодые люди, получившие услуги в рамках Подпрограммы 2;

- акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах;

- участники акций;

- спортивно-массовые мероприятия;

-участники мероприятий.

Подпрограммы 3

- количество туристов, посещающих Воскресенский район

- количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район

- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма

Показатели непосредственных результатов

1.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры района, улучшение культурного обслуживания населения района, развитие самодеятельного творчества, улучшение качества предоставления муниципальных услуг.

2.Проведение культурно-массовых мероприятий позволит увеличить охват населения района участием в клубных формированиях.

3.При увеличении объема музейного фонда возрастёт посещаемость государственных и муниципальных музеев.

4.При увеличении объема библиотечного фонда возрастёт посещаемость общедоступных библиотек района.

5.При оснащении ДШИ оборудованием, музыкальными инструментами для учебного процесса возрастёт число учащихся.

6.При увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

7.Создание системы информационного обеспечения молодежи, повышение деловой и социальной активности молодежи, увеличение объема, повышение качества оказания услуг для молодежи, увеличение занимающихся физической культурой и спортом.

8.Количество вновь созданных объектов показа

9.Количество проведенных событийных мероприятий

10.Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа

11.Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации

12.Количество специалистов в сфере туризма, прошедших переподготовку и повышение квалификации

13.Количество вновь разработанных туристских маршрутов

14.Количество изданных рекламно-информационных материалов

15.Количество созданных фильмов, видео-роликов, видеосюжетов

16.Количество проведенных рекламно-информационных туров

17.Количество профессиональных туристских выставок, в которых Воскресенский район принял участие

18.Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

19.Количество вновь созданных койко-мест в коллективных средствах размещения

2.Текст программы

2.1.Содержание проблемы

Сфера культуры Воскресенского муниципального района сочетает в себе богатство традиций и большой потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводимой в Нижегородской области, сфера культуры Воскресенского района претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Принят стандарт качества муниципальных услуг, включающий в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников муниципальных учреждений культуры Воскресенского района.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества услуг, усиление контроля за результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.

Результаты деятельности учреждений культуры Воскресенского района за ряд последних лет показывают, что большинство из них адаптировалось к новым условиям функционирования.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была сформирована в 1960-80-е годы. Срок эксплуатации 56 % зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-40 лет.

Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Вместе с тем, в отрасли существует ряд проблем, требующих дальнейшего программного вмешательства: социальный норматив по комплектованию библиотек (250 книг на 1 тысячу жителей) выполняется не в полном объеме. Негативная тенденция наблюдается с подпиской периодических изданий для библиотек района: количество наименований периодических изданий ежегодно уменьшается, в связи с уменьшением бюджетного финансирования. Ощущается нехватка фондового, экспозиционного оборудования в музеях района. Ограничены площади фондохранилищ и помещений для организации выставочной деятельности музеев. Процесс комплектования, приобретения и реставрации музейных предметов носит непостоянный характер. Для активизации деятельности музеев района необходимо создание единой информационной сети.

Требует программного вмешательства участие творческих коллективов района в престижных фестивалях и конкурсах профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей.

Остро стоит проблема приобретения музыкальных инструментов в ДШИ. Для полноценного осуществления образовательного процесса необходима закупка современного компьютерного оборудования, внедрение новых информационных технологий. Внедрение в работу электронных образовательных ресурсов и закупка инструментов приведут к изменениям результатов образования, расширению возможностей реализации индивидуальных образовательных программ, что в конечном итоге приведёт к увеличению количества обучающихся.

Наблюдается опережение темпов износа недвижимых объектов культурного наследия по сравнению с темпами их восстановления. Слабая материально-техническая база учреждений культуры района, многие учреждения требуют ремонта, необходимо обновление материально-технической базы, приобретение современного компьютерного оборудования. Износ и вместимость имеющегося автотранспорта ограничивает участие творческих коллективов, творческой молодежи района принимать участие в зональных, областных и региональных фестивалях и конкурсах.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит увеличить:

- число посетителей общедоступных библиотек района;

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- число новых музейных экспозиций;

- число посетителей в музеях района;

- число участников районных фестивалей и конкурсов;

- число участников районных выставок самодеятельного народного творчества;

- количественный охват зрителя культурно-досуговыми мероприятиями;

- число обучающихся в детской школе искусств;

- количество площадей оснащённых системами АПС и ОПС, с заменённой электропроводки;

- уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг.

- количество туристов и экскурсантов, посещающих Воскресенский район

В настоящее время в Воскресенском муниципальном районе созданы организационные основы государственной молодежной политики и выработан механизм ее реализации через определение приоритетов деятельности, привлечение финансовых и организационных ресурсов, совершенствование системы логически последовательных и взаимосвязанных действий.

Сильные стороны сферы молодежной политики Воскресенского муниципального района:

- достаточно богатый опыт реализации молодёжной политики на территории муниципального района;

- актуальность и востребованность молодежной политики в районе;

- наличие команды единомышленников, позитивное взаимодействие со всеми социальными партнерами;

- вовлечение молодежи нетрадиционными формами проведения мероприятий;

- повышение уровня информированности молодежи через СМИ, а также через социальную сеть В Контакте (группа Воскресенская молодежь) и официальный сайт министерства молодежной политики (НМОЛОДЕЖЬ.РФ.);

- поддержка молодежных инициатив из местного бюджета и продвижение их посредством СМИ.

В районе действует Молодежная палата при Земском собрании.

В 2018 году охват муниципальной молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью, составил 47 добровольцев, имеющих волонтерскую книжку.

Слабой стороной молодежной политики района является снижение численности молодого населения Воскресенского муниципального района. Негативное влияние на развитие молодежной политики оказывает социальная апатия у молодежи.

На основании проведенного анализа выявлены основные акценты молодежной политики:

- необходимость внедрения модели государственно-общественной молодежной политики, основанной на государственно-общественном партнерстве и участии в развитии молодежной политики самой молодежи;

- формирование "новых молодежных общностей" активно-созидательного характера, как альтернатива негативным влияниям в молодежной среде;

- активизация влияния государства на институты стихийной социализации молодежи (средства массовой информации и так далее), с целью формирования позитивных ценностей, усиления традиционных институтов;

- определение поддержки семьи как стратегического направления в формировании муниципальной молодежной политики.

Воскресенский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события. В районе представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры.

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности Воскресенского района как туристской дестинации и, как результат, препятствующими реализации его туристского потенциала, являются:

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (отсутствие или недостаточность средств размещения и предприятий питания, объектов досуга, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры);

- неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа и низкий уровень благоустроенности территории;

- недостаточные меры государственной поддержки для привлечения инвесторов на долгосрочные проекты;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- отсутствием системы механизмов регулирования и перераспределения туристско-экскурсионных и рекреационных потоков на озеро Светлояр и территорию парка при растущем не организованном и не регулируемом потоке.

Вышеперечисленный комплекс внешних и внутренних проблем в сочетании с растущим спросом требует системного подхода в развитии территории Воскресенского района.

Эти негативные тенденции можно нивелировать через реализацию заложенных в Программе задач при полном ресурсном обеспечении, взаимодействии всех органов власти, молодежных и детских общественных объединений, активном участии самой молодежи, расширении практики социального партнерства с молодыми гражданами, вовлечении их в процесс выработки и принятия решений, использовании общественных инициатив.

Таким образом, сфера культуры муниципального района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Программа позволит улучшить материально-техническую базу учреждений культуры района, самодеятельного творчества, привлечь дополнительные средства.

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения района.

2.2.Цели и задачи программы

Основными целями МП являются:

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского района;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;

- формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока;

- создание условий для реализации МП.             

Задачи МП:

- развитие дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно – досуговой деятельности;

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта;

- создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон;

- повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района;

- продвижение туристского продукта района на российский и международный рынки туристских услуг.

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

№п/п

Наименование этапа

Период реализации

Промежуточные результаты

1.

Основной (программа реализуется в 1 этап)

2019 – 2024

В результате реализации мероприятий будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил и успешного функционирования объектов культуры.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 4-х Подпрограмм

Таблица 1



Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Муниципальный заказчик-координатор программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программа. «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»

Цели муниципальной программы:

1.Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях.

2.Сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.

3.Сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского района.

4.Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе.

5.Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям.

6.Формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока

Всего

72261,36

77908,25

78813,3

84457,5

84457,5

84457,5

482355,41

Федеральный бюджет

105,88

144,4

0

0

0

0

250,28

Областной бюджет

992,24

4785,64

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

27052,08

Бюджет муниципального района

71163,24

72978,21

69777,3

80378,1

80378,1

80378,1

455053,04

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе»

Всего, в т.ч.

48820,16

52655,93

54211,95

59704,94

59704,94

59704,94

334802,86

Федеральный бюджет

105,88

144,4

0

0

0

0

250,28

Областной бюджет

992,24

4785,64

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

27052,08

Бюджет муниципального района

47722,04

47725,89

45175,95

55625,54

55625,54

55625,54

307500,5

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.Развитие библиотечного дела

Всего, в т. ч

15741,4

16866,67

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

107774,18

Федеральный бюджет

5,88

44,4

0

0

0

0

50,28

Областной бюджет

526,36

55,8

0

0

0

0

582,16

Бюджет муниципального района

15209,16

16766,47

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

107141,74

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Сохранение и развитие материально- технической базы библиотек:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего, в т.ч

313,47

0

0

0

0

0

313,47

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

313,47

0

0

0

0

0

313,47

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.1

-проведение ремонтных работ;

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

22,85

0

0

0

0

0

22,85

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

22,85

0

0

0

0

0

22,85

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.2

-приобретение компьютерного оборудования, книжных стеллажей, выставочных витрин, читательских столов.

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

290,62

0

0

0

0

0

290,62

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

290,62

0

0

0

0

0

290,62

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.

Кап.вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

8,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,46

Федеральный бюджет

5,88

0

0

0

0

0

5,88

Областной бюджет

2,06

0

0

0

0

0

2,06

Бюджет муниципального района

0,52

0

0

0

0

0

0,52

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

15334,47

16762,57

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

107263,15

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

439,3

0

0

0

0

0

439,3

Бюджет муниципального района

14895,17

16762,57

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

106823,85

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

Всего

85,0

40,2

0

0

0

0

125,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

85,0

40,2

0

0

0

0

125,2

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего

0

63,9

0

0

0

0

63,9

Федеральный бюджет

0

44,4

0

0

0

0

44,4

Областной бюджет

0

15,6

0

0

0

0

15,6

Бюджет муниципального района

0

3,9

0

0

0

0

3,9

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Всего

9771,13

9577,2

10157,7

10820,2

10820,2

10820,2

61966,63

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

401,74

4694,7

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

26370,64

Бюджет муниципального района

9369,39

4882,50

1121,7

6740,8

6740,8

6740,8

35595,99

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1.

Сохранение и развитие материально- технической базы МКОУ ДО ДШИ:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ

Всего

412,4

0

0

0

0

0

412,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

412,4

0

0

0

0

0

412,4

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.1.1

Проведение ремонтных работ

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ

Всего

69,94

0

0

0

0

0

69,94

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

69,94

0

0

0

0

0

69,94

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.1.2.

приобретение музыкальных инструментов и оборудования, шкафов и полок для инструментов

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

342,46

0

0

0

0

0

342,46

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

342,46

0

0

0

0

0

342,46

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.2

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное).

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.3.

Создание условий для выявления и творческого развития, одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.4.

Повышение профессионального уровня преподавателей, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.5.

Расходы за счёт средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

Всего

261,64

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261,64

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

261,64

0

0

0

0

0

261,64

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.6.

Расходы на обеспечение деятельности МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

9097,09

9577,2

10157,7

10820,2

10820,2

10820,2

61292,59

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

140,1

4694,7

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

26109,0

Бюджет муниципального района

8956,99

4882,50

1121,7

6740,8

6740,8

6740,8

35183,59

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3.Развитие музейного дела

Всего

13881,77

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

99476,97

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

29,0

0

0

0

0

0

29,0

Бюджет муниципального района

13852,77

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

99447,97

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1

Сохранение и развитие материально- технической базы МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Град Китеж»:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

1018,57

0

0

0

0

0

1018,57

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

1018,57

0

0

0

0

0

1018,57

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.1.

проведение ремонтных работ;

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

43,44

0

0

0

0

0

43,44

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

43,44

0

0

0

0

0

43,44

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.2

приобретение выставочного и фондового оборудования

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

975,13

0

0

0

0

0

975,13

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

975,13

0

0

0

0

0

975,13

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2.

Создание новых экспозиций и выставочных проектов.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3.

Обеспечение сохранности фондов (расходы за счет средств из фонда поддержки территорий)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

29,0

0

0

0

0

0

29,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

29,0

0

0

0

0

0

29,0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.4.

Развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.5.

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных музеев

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

Всего

12834,2

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

98429,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

12834,2

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

98429,4

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.6..

Расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений за счёт средств Федерального бюджета

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Развитие культурно – досуговой деятельности

Всего

9425,86

10401,46

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

65410,13

Федеральный бюджет

100,0

100,0

0

0

0

0

200,0

Областной бюджет

35,14

35,14

0

0

0

0

70,28

Бюджет муниципального района

9290,72

10266,32

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

65139,85

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1

Сохранение и развитие материально- технической базы Воскресенского Центра культуры и досуга:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

660,55

0

0

0

0

0

660,55

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

660,55

0

0

0

0

0

660,55

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.1

-проведение ремонтных работ;

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

3,57

0

0

0

0

0

3,57

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

3,57

0

0

0

0

0

3,57

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.2.

приобретение оборудования, костюмов.

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

656,98

0

0

0

0

0

656,98

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

656,98

0

0

0

0

0

656,98

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.3.

приобретение автотранспорта

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2

Поддержка фестивальной деятельности.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3

Поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных Домов культуры

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

8621,39

10035,97

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

64240,17

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

8621,39

10035,97

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

64240,17

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.5.

Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.6

Организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

221,57

0

0

0

0

221,57

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

221,57

0

0

0

0

221,57

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.7

Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего

143,92

143,91

0

0

0

0

287,83

Федеральный бюджет

100,0

100,0

0

0

0

0

200,0

Областной бюджет

35,14

35,13

0

0

0

0

70,28

Бюджет муниципального района

8,78

8,78

0

0

0

0

17,56

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 5. Предупреждение распространения, профилактика диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего

0

174,95

0

0

0

0

174,95

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

174,95

0

0

0

0

174,95

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «ДШИ»

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры молодежной политики и спорта

Всего:

0

23,6

0

0

0

0

23,6

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципальный

0

23,6

0

0

0

0

23,6

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ДК

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры молодежной политики и спорта

Всего:

0

23,88

0

0

0

0

23,88

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципальный

0

23,88

0

0

0

0

23,88

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры молодежной политики и спорта

Всего:

0

75,26

0

0

0

0

75,26

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципальный

0

75,26

0

0

0

0

75,26

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.4

Расходы на обеспечение деятельности библиотек

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры молодежной политики и спорта

Всего:

0

52,21

0

0

0

0

52,21

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципальный

0

52,21

0

0

0

0

52,21

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»

Всего

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.Организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи

Всего

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Районный проект "Дворовая практика" (организация деятельности студентов для работы с детьми и молодежью по месту жительства в каникулярный период)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2.Выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности

Всего

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Фотокросс

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Творческие мероприятия (по отдельному плану)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3.

Участие в межрегиональном фестивале позитивных молодежных субкультур "WAFEst" в рамках межрегионального молодежного форума "Сердце Поволжья"

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

Прочие источники

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

Задача 3.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.3.1.

Акции "За здоровый образ жизни!"

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4.Увеличение числа молодежи, включенной в социально значимые проекты общественных организаций Нижегородской области

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1.

Акция "Молодой избиратель" (совместное участие с общественными организациями, изготовление атрибутики)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Летний молодежный региональный образовательный лагерь "Песок" в рамках межрегионального молодежного форума "Сердце Поволжья"

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 5.Военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов

Всего

135,23

0,0

0

0

0

0

135,23

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

135,23

0,0

0

0

0

0

135,23

Прочие источники

0

0

0

0

2.5.1.

Содействие в развитии работы военно-патриотических клубов (оказание финансовой помощи на проводимые мероприятия и покупку материально-технической базы)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.5.2.

Патриотические акции (по отдельному плану)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

135,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,23

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

135,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,23

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 6.Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом

Всего

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Прочие источники

0

2.6.1.

Мероприятия в области спорта и физической культуры

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 7.Проведение практических мероприятий, направленных на решение экологических проблем, существующих в районе

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.7.1.

Проведение экологических мероприятий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

Подпрограмма 3«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего, в т.ч.

58,0

95,05

0

0

0

0

153,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

58,0

95,05

0

0

0

0

153,05

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1

Создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0,0

0

0

0

0

0,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Создание новых объектов показа

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Проведение событийных мероприятий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2

Повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района

Всего, в т.ч.

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1

Расширение действующих и создание новых экспозиций объектов показа

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.

Переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере туризма

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.3..

Разработка туристских маршрутов

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3

Продвижение туристского продукта района на российский и международный рынки туристских услуг

Всего, в т.ч.

0

95,05

0

0

0

0

95,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

95,05

0

0

0

0

95,05

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.1

Размещение информации о достопримечательностях района на информационных ресурсах и поисковых системах

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2.

Подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов: путеводителей и карт по району

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

15,05

0

0

0

0

15,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

15,05

0

0

0

0

15,05

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.3.

Создание серии фильмов, видео-роликов, видеосюжетов (с тиражированием на нескольких языках) о музеях, природном парке, кластере и размещение на нижегородских, федеральных, зарубежных каналах РФ

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.4.

Размещение информации в профессиональных изданиях: «Туристские ресурсы», «Турбизнес», «ТППП», и т.д. и интернет порталах: Федерального агентства по туризму, общественных объединений (разм.в электронных изданиях)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.5.

Изготовление и установка знаков туристской навигации

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

80,0

0

0

0

0

80,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

80,0

0

0

0

0

80,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4.«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления отдела культуры

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

2344,76

2346,17

2341,7

2341,7

2341,7

2341,7

14057,73

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

2344,76

2346,17

2341,7

2341,7

2341,7

2341,7

14057,73

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

20109,31

22262,79

22259,65

22410,86

22410,86

22410,86

131864,33

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

20109,31

22262,79

22259,65

22410,86

22410,86

22410,86

131864,33

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета муниципального района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования муниципальной программы учитывается как прогноз со финансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения муниципальной программы.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования

Объем финансирования

Всего

В том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

250,28

250,28

105,88

105,88

144,4

144,4

0

0

0

0

Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

27052,08

2,06

27050,02

992,24

2,06

990,18

4785,64

4785,64

9036,0

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

4079,4

4079,4

4079,4

Бюджет муниципального района, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

455053,04

2265,71

452787,33

71163,24

2265,71

68897,53

72978,21       

72978,21

69777,3

69777,3

80378,1

80378,1

80378,1

80378,1

80378,1

80378,1

Прочие источники, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

Всего

482355,41

72261,36

77908,25

78813,3

84457,5

84457,5

84457,5

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)

Индикаторы целей программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации Программы.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

№п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

На момент разработки программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

По окончании реализации программы 2024

Без программного вмешательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа. «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»

Индикаторы

1

Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры

руб.

15078,8

23343,79

24083,56

23343,79

23343,79

23343,79

23343,79

23343,79

21744,70

2

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников

%

41,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

49,0

45,0

3

Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры

%

40

43

44

45

46

47

48

48

43

4

Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг

%

82

90

91

91,5

92

92,5

93

93

90

Непосредственный результат

1

Увеличение средней заработной платы работников культуры

Рубли

15078,8

23343,79

24083,56

23343,79

23343,79

23343,79

23343,79

23343,79

21744,70

2

Увеличение числа высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников

чел.

54

61

62

64

65

67

68

68

62

3

Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры

%

40

43

44

45

46

47

48

48

43

4

Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг

%

82

90

91

91,5

92

92,5

93

93

90

Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе».

Индикаторы

1

Охват населения района участием в клубных формированиях

на тыс. чел.

127

139

140

140,5

141

141,5

142

142

139

2

Посещаемость

государственных и муниципальных музеев

на тыс. чел.

1050

1670

1720

1770

1800

1820

1850

1850

1700

3

Посещаемость общедоступных библиотек района

на тыс. чел.

7280

7310

7340

7370

7390

7400

7420

7420

7310

4

Количество платных культурно-досуговых мероприятий

единиц

1090

1160

1165

1170

1175

1180

1190

1190

1160

5

Число обучающихся в ДШИ

чел.

180

190

200

200

200

200

200

200

180

Непосредственный результат

1

Увеличение числа участников клубных формирований

чел.

2610

2760

2770

2776

2780

2800

2810

2810

2760

2

Увеличение количества посетителей муниципальных музеев

чел.

21300

33000

34000

35000

35500

36000

36500

36500

33000

3

Посещаемость общедоступных библиотек района

чел.

140400

144500

145000

145700

146000

146200

146500

146500

144500

4

Увеличение количества обучающихся в ДШИ

чел.

180

190

200

200

200

200

200

200

180

Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»

Индикаторы

1

Мероприятия, проведенные для молодежи района

шт.

45

47

50

53

56

59

62

62

53

2

Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы

чел.

1614

1614

2421

3780

3800

3820

3840

3840

1500

3

Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах

шт.

5

10

11

12

13

14

15

15

13

4

Участники акций

чел.

300

330

360

390

420

450

480

480

420

5

Спортивно-массовые мероприятия

шт.

20

25

30

35

40

45

50

50

40

6

Участники мероприятий

чел.

500

650

800

950

1100

1250

1400

1400

1100

Непосредственный результат

1

Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой

чел.

2614

2880

3563

4221

4350

4480

4530

4530

1500

2

Численность населения Воскресенского муниципального района, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них

чел.

4500

5000

5500

6000

6200

6500

6800

6800

4200

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

Индикаторы:

1.

Количество туристов, посещающих Воскресенский район

тыс.чел.

14,2

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

20,5

15,5

2.

Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район

тыс.чел.

22,8

24,0

25,2

26,7

28,0

29,0

31,0

31,0

24,0

3.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма

млн.руб.

16,3

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

22,0

17,0

Непосредственные результаты:

1.

Количество вновь созданных объектов показа

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Количество проведенных событийных мероприятий

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.

Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5.

Количество специалистов в сфере туризма, прошедших переподготовку и повышение квалификации

чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Количество вновь разработанных туристских маршрутов

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Количество изданных рекламно-информационных материалов

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8.

Количество созданных фильмов, видео-роликов, видеосюжетов

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Количество проведенных рекламно-информационных туров

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10.

Количество профессиональных туристских выставок, в которых Воскресенский район принял участие

шт.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

шт.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

12.

Количество вновь созданных койко-мест в коллективных средствах размещения

шт.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Программа направлена на развитие сети учреждений культуры района, реализацию их творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс различные слои и группы населения Воскресенского муниципального района.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит обеспечить:

- сохранение сети клубных учреждений, библиотек, музеев путем укрепления материально-технической базы, подготовки кадров;

- обеспечение реального доступа населения к культурным ценностям через компьютеризацию библиотек, клубных учреждений, музеев;

- обеспечение районных библиотек и библиотек поселений новой литературой; открытие интернет-сайтов в учреждениях культуры района;

- продвижение коллективного и индивидуального творчества через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- обеспечение клубных учреждений, библиотек, музеев района специалистами, соответствующими современному уровню культурного обслуживания населения;

- сохранение и бережное использование объектов историко-культурного наследия, охрана памятников истории и культуры, обеспечение сохранности исторических фондов через модернизацию материальной базы учреждений культуры и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности.

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 2 при полном ресурсном обеспечении с учетом взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных поселений, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии самой молодежи будет выражаться:

- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Воскресенского муниципального района;

- в содействии занятости и повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда.

2.7.1.Общественная эффективность

Таблица 4

Наименование индикаторов целей

На момент разработки программы

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Охват населения района участием

в клубных формированиях на

1000 чел. населения (А)

127

139

140

140,5

141

141,5

142

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий (В)

4070

4900

4910

4920

4930

4940

4950

Общественная эффективность Эо=А/В

0,031

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,029

Рост эффективности показывает, что поддержка самодеятельных коллективов, мастеров-умельцев, творческой молодёжи и юных дарований будет способствовать формированию толерантного отношения к традициям, праздникам и обрядам жителей района.

2.7.2.Общественная эффективность

Таблица 5

Наименование индикаторов целей

На момент разработки программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Посещаемость государственных и муниципальных музеев на 1000 чел. населения (А)

1050

1670

1720

1770

1800

1820

1850

Объем музейного фонда (В)

7030

7050

7080

7100

7120

7140

7160

Общественная эффективность Эо=А/В

0,15

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,26

Рост общественно-экономической эффективности показывает, что при создании новых и реконструкции музейных экспозиций, реконструкции помещений, увеличение предметов музейного фонда увеличится посещаемость музеев за счет исторической ценности и значимости предметов.

2.7.3.Общественная эффективность

Таблица 6

Наименование индикаторов целей

На момент разработки программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Посещаемость общедоступных библиотек района на 1000 чел. населения (А)

7280

7310

7340

7370

7390

7400

7420

Объем библиотечного фонда (В)

119800

119850

119900

119950

120000

120050

120100

Общественная эффективность Эо=А/В

0,060

0,060

0,061

0,0482

0,061

0,062

0,062

Рост эффективности показывает, что при увеличении комплектования библиотечных фондов библиотек, адресной поддержки на подписку периодических изданий библиотек, создание профильных сельских информационных центров, введением новых технологий увеличится посещаемость библиотек.

2.7.4.Общественная эффективность

Таблица 7

Наименование индикаторов целей

На момент разработки программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Число обучающихся в ДШИ, чел. (А)

180

190

200

200

200

200

200

Приобретение оборудования, музыкальных инструментов (В)

1

1

1

1

1

1

1

Общественная эффективность Эо=А/В

180

190

190

200

200

200

200

2.7.5.Общественная эффективность

Таблица 8

Наименование индикаторов целей

На момент реализации Подпрограммы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях, чел (А)

2614

2880

3563

4221

4350

4480

4530

Рост числа населения, участвующего в мероприятиях Подпрограммы, проводимых молодежью, чел (В)

4500

5000

5500

6000

6200

6500

6800

Общественная эффективность Эо=А/В

0,58

0,58

0,65

0,70

0,70

0,69

0,67

2.7.6.Экономическая эффективность

Таблица 9

Наименование индикаторов целей

На момент разработки программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. (А)

1090

1160

1165

1170

1175

1180

1190

Число посещений платных культурно-досуговых мероприятий, чел. (В)

30124

30134

30144

30154

30164

30174

30184

Экономическая эффективность Эо=А/В

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

Рост эффективности показывает, что при увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий, увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

Оценка экономической эффективности реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе на 2019-2024 годы» не проводится, так как мероприятия, ориентированные на молодежь, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Воскресенского муниципального района.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы

Обстоятельства, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

2.8.1. Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2.8.2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий;

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы.

2.8.3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

2.8.4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических занятий;

- развитие институтов молодежного самоуправления (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи;

- проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей;

- привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ.

Муниципальная подпрограмма

«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе»

(далее – подпрограмма 1)

1.Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы 1

Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе

Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года №3612-1(ред. от 28.11.2015);

- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года №78 - ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 28.11.2015, 30.12.2015) «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года №54 (ред.01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 августа 1996 года №126 (ред. от 30.12.2008) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года №179 (ред. от 22.11.2012) «Об утверждении положений о музейном фонде Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73 (ред. от 28.07.2012, 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №147-3 (ред. от 02.12.2015) «О библиотечном деле в Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2008 г. №624 (ред. от 19.05.2009, 19.01.2015) «Об обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры на территории Нижегородской области»;

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской - области»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 №289 (ред. от 31.12.2015 №919) «Об утверждении государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия объектов культурного наследия в Нижегородской области».

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Воскресенский Центр культуры и досуга (далее ЦКД), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств (далее ДШИ).

Цели подпрограммы 1

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе;

Задачи подпрограммы 1

- развитие дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

-развитие культурно – досуговой деятельности;

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в один этап 2019-2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1

Источники финансирования

(тыс. руб.)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего за период реализации

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

47722,04

47725,89

45175,95

55625,54

55625,54

55625,54

307500,5

Областной бюджет

992,24

4785,64

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

27052,08

Федеральный бюджет

105,88

144,4

0

0

0

0

250,28

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

48820,16

52655,93

54211,95

59704,94

59704,94

59704,94

334802,86

Индикаторы достижения цели

Подпрограммы 1

- число обучающихся в Детской школе искусств.

- охват населения района участием в клубных формированиях;

- посещаемость государственных и муниципальных музеев;

- посещаемость общедоступных библиотек;

-количество платных культурно-досуговых мероприятий;

- число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

Показатели непосредственных результатов

1.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры района, улучшение культурного обслуживания населения района, развитие самодеятельного творчества, улучшение качества предоставления муниципальных услуг.

2.Проведение культурно-массовых мероприятий позволит увеличить охват населения района участием в клубных формированиях.

3.При увеличении объема музейного фонда возрастёт посещаемость государственных и муниципальных музеев.

4.При увеличении объема библиотечного фонда возрастёт посещаемость общедоступных библиотек района.

5.При оснащении ДШИ оборудованием, музыкальными инструментами для учебного процесса возрастёт число учащихся.

6.При увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

2.Текст Подпрограммы 1

2.1.Содержание проблемы

В отрасли существует ряд проблем, требующих дальнейшего программного вмешательства. Социальный норматив по комплектованию библиотек (250 книг на 1 тысячу жителей) выполняется не в полном объеме. Негативная тенденция наблюдается с подпиской периодических изданий для библиотек района. Количество наименований периодических изданий ежегодно уменьшается, в связи с уменьшением бюджетного финансирования. Ощущается нехватка фондового, экспозиционного оборудования в музеях района. Ограничены площади фондохранилищ и помещений для организации выставочной деятельности музеев. Процесс комплектования, приобретения и реставрации музейных предметов носит непостоянный характер. Для активизации деятельности музеев района необходимо создание единой информационной сети.

Требует программного вмешательства участие творческих коллективов района в престижных фестивалях и конкурсах профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей.

Наблюдается опережение темпов износа недвижимых объектов культурного наследия по сравнению с темпами их восстановления. Слабая материально-техническая база учреждений культуры района, многие учреждения требуют ремонта, необходимо обновление материально-технической базы, приобретение современного компьютерного оборудования. Износ и вместимость имеющегося автотранспорта ограничивает участие творческих коллективов, творческой молодежи района принимать участие в зональных, областных и региональных фестивалях и конкурсах.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит увеличить:

- число посетителей общедоступных библиотек района;

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- число новых музейных экспозиций;

- число посетителей в музеях района;

- число участников районных фестивалей и конкурсов;

- число участников районных выставок самодеятельного народного творчества;

- количественный охват зрителя культурно-досуговыми мероприятиями;

- количество площадей оснащённых системами АПС и ОПС, заменённой электропроводки;

- уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг.

Программа позволит улучшить материально-техническую базу учреждений культуры района, самодеятельного творчества, привлечь дополнительные средства.

2.2.Цели и задачи Подпрограммы 1

Основными целями Подпрограммы 1 являются:

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе.

Задачи Подпрограммы 1:

- развитие дополнительного образования в сфере культуры

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно – досуговой деятельности.

2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Таблица 1

№п/п

Наименование этапа

Период реализации

Ожидаемые результаты

1.

Основной (подпрограмма реализуется в 1 этап)

2019 – 2024

В результате реализации мероприятий будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил и успешного функционирования объектов культуры.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2



Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Муниципальный заказчик-координатор программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе»

Всего, в т.ч.

48820,16

52655,93

54211,95

59704,94

59704,94

59704,94

334802,86

Федеральный бюджет

105,88

144,4

0

0

0

0

250,28

Областной бюджет

992,24

4785,64

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

27052,08

Бюджет муниципального района

47722,04

47725,89

45175,95

55625,54

55625,54

55625,54

307500,5

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.Развитие библиотечного дела

Всего, в т. ч

15741,4

16866,67

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

107774,18

Федеральный бюджет

5,88

44,4

0

0

0

0

50,28

Областной бюджет

526,36

55,8

0

0

0

0

582,16

Бюджет муниципального района

15209,16

16766,47

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

107141,74

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Сохранение и развитие материально- технической базы библиотек:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего, в т.ч

313,47

0

0

0

0

0

313,47

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

313,47

0

0

0

0

0

313,47

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.1

-проведение ремонтных работ;

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

22,85

0

0

0

0

0

22,85

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

22,85

0

0

0

0

0

22,85

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.2

риобретение компьютерного оборудования, книжных стеллажей, выставочных витрин, читательских столов.

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

290,62

0

0

0

0

0

290,62

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

290,62

0

0

0

0

0

290,62

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.

Кап.вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

8,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,46

Федеральный бюджет

5,88

0

0

0

0

0

5,88

Областной бюджет

2,06

0

0

0

0

0

2,06

Бюджет муниципального района

0,52

0

0

0

0

0

0,52

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенская МЦБС»

Всего

15334,47

16762,57

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

107263,15

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

439,3

0

0

0

0

0

439,3

Бюджет муниципального района

14895,17

16762,87

17878,44

19095,89

19095,89

19095,89

106823,85

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

Всего

85,0

40,2

0

0

0

0

125,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

85,0

40,2

0

0

0

0

125,2

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего

0

63,9

0

0

0

0

63,9

Федеральный бюджет

0

44,4

0

0

0

0

44,4

Областной бюджет

0

15,6

0

0

0

0

15,6

Бюджет муниципального района

0

3,9

0

0

0

0

3,9

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Всего

9771,13

9577,2

10157,7

10820,2

10820,2

10820,2

61966,63

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

401,74

4694,7

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

26370,64

Бюджет муниципального района

9369,39

4882,50

1121,7

6740,8

6740,8

6740,8

35595,99

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1.

Сохранение и развитие материально- технической базы МКОУ ДО ДШИ:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ

Всего

412,4

0

0

0

0

0

412,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

412,4

0

0

0

0

0

412,4

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.1.1

Проведение ремонтных работ

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО Воскресенская ДШИ

Всего

69,94

0

0

0

0

0

69,94

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

69,94

0

0

0

0

0

69,94

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.1.2.

приобретение музыкальных инструментов и оборудования, шкафов и полок для инструментов.

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

342,46

0

0

0

0

0

342,46

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

342,46

0

0

0

0

0

342,46

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.2

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное).

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.3.

Создание условий для выявления и творческого развития, одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.4.

Повышение профессионального уровня преподавателей, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Областной бюджет

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

Прочие источники

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.2.5.

Расходы за счёт средств фонда на поддержку территорий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

Всего

261,64

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261,64

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

261,64

0

0

0

0

0

261,64

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.2.6.

Расходы на обеспечение деятельности МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКОУ ДО ДШИ

Всего

9097,09

9577,2

10157,7

10820,2

10820,2

10820,2

61292,59

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

140,1

4694,7

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

26109,0

Бюджет муниципального района

8956,99

4882,5

1121,7

6740,8

6740,8

6740,8

35183,59

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3.Развитие музейного дела

Всего

13881,77

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

99476,97

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

29,0

0

0

0

0

0

29,0

Бюджет муниципального района

13852,77

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

99447,97

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1

Сохранение и развитие материально- технической базы МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Град Китеж»:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

1018,57

0

0

0

0

0

1018,57

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

1018,57

0

0

0

0

0

1018,57

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.1.

проведение ремонтных работ;

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

43,44

0

0

0

0

0

43,44

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

43,44

0

0

0

0

0

43,44

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.2

приобретение выставочного и фондового оборудования.

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

975,13

0

0

0

0

0

975,13

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

975,13

0

0

0

0

0

975,13

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2.

Создание новых экспозиций и выставочных проектов.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3.

Обеспечение сохранности фондов (расходы за счет средств из фонда поддержки территорий)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

29,0

0

0

0

0

0

29,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

29,0

0

0

0

0

0

29,0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.4.

Развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.5.

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных музеев

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта,

Всего

12834,2

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

98429,4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

12834,2

15635,65

15978,27

17993,76

17993,76

17993,76

98429,4

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3.6.

Расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений за счёт средств Федерального бюджета

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Развитие культурно – досуговой деятельности

Всего

9425,86

10401,46

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

65410,13

Федеральный бюджет

100,0

100,0

0

0

0

0

200,0

Областной бюджет

35,14

35,14

0

0

0

0

70,28

Бюджет муниципального района

9290,72

10266,32

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

65139,85

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1

Сохранение и развитие материально- технической базы Воскресенского Центра культуры и досуга:

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

660,55

0

0

0

0

0

660,55

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

660,55

0

0

0

0

0

660,55

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.1

проведение ремонтных работ;

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

3,57

0

0

0

0

0

3,57

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

3,57

0

0

0

0

0

3,57

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.2.

приобретение оборудования, костюмов.

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

656,98

0

0

0

0

0

656,98

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

656,98

0

0

0

0

0

656,98

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1.3.

приобретение автотранспорта

Кап. вложения

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2

Поддержка фестивальной деятельности.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3

Поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных Домов культуры

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

8621,39

10035,97

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

64240,17

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

8621,39

10035,97

10197,54

11795,09

11795,09

11795,09

64240,17

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.5.

Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.6

Организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района.

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Центр культуры и досуга

Всего

0

221,57

0

0

0

0

221,57

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

221,57

0

0

0

0

221,57

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

1.4.7

Расходы бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего

143,92

143,92

0

0

0

0

287,84

Федеральный бюджет

100,0

100,0

0

0

0

0

200,0

Областной бюджет

35,14

35,14

0

0

0

0

70,28

Бюджет муниципального района

8,78

8,78

0

0

0

0

17,56

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 5. Предупреждение распространения, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции COVID-19

Всего

0

174,95

0

0

0

0

174,95

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

174,95

0

0

0

0

174,95

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета муниципального района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП.

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе»

Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

250,28

5,88

244,4

105,88

5,88

100,0

144,4

144,4

0

0

0

0

Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

27052,08

2,06

27050,02

992,24

2,06

990,18

4785,64

4785,64

9036,0

9036,0

4079,4

4079,4

4079,4

4079,4

4079,4

4079,4

Бюджет муниципального района, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

307500,5

2265,71

305234,79

47722,04

2265,71

45456,33

47725,89

47725,89

45175,95

45175,95

55625,54

55625,54

55625,54

55625,54

55625,54

55625,54

Прочие источники, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

334802,86

48820,16

52655,93

54211,95

59704,94

59704,94

59704,94

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

№п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

На момент разработки программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

По окончании реализации программы

2024

Без программного вмешательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе».

Индикаторы

1

Охват населения района участием в клубных формированиях

на тыс. чел.

127

139

140

140,5

141

141,5

142

142

139

2

Посещаемость государственных и муниципальных музеев

на тыс. чел.

1050

1670

1720

1770

1800

1820

1850

1850

1700

3

Посещаемость общедоступных библиотек района

на тыс. чел.

7280

7310

7340

7370

7390

7400

7420

7420

7310

4

Количество платных культурно-досуговых мероприятий

единиц

1090

1160

1165

1170

1175

1180

1190

1190

1160

5

Число обучающихся в ДШИ

чел.

180

190

200

200

200

200

200

200

180

Непосредственный результат

6

Увеличение числа участников клубных формирований

чел.

2610

2760

2770

2776

2780

2800

2810

2810

2760

7

Увеличение количества посетителей муниципальных музеев

чел.

21300

33000

34000

35000

35500

36000

36500

36500

33000

8

Посещаемость общедоступных библиотек района

чел.

140400

144500

145000

145700

146000

146200

146500

146500

144500

9

Увеличение количества обучающихся в ДШИ

чел.

180

190

200

200

200

200

200

200

180

2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на развитие сети учреждений культуры района, реализацию их творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс различные слои и группы населения Воскресенского муниципального района.

Реализация программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит обеспечить:

- сохранение сети клубных учреждений, библиотек, музеев путем укрепления материально-технической базы, подготовки кадров;

- обеспечение реального доступа населения к культурным ценностям через компьютеризацию библиотек, клубных учреждений, музеев;

- обеспечение районных библиотек и библиотек поселений новой литературой;

- открытие интернет-сайтов в учреждениях культуры района;

- обеспечение клубных учреждений, библиотек, музеев района специалистами, соответствующими современному уровню культурного обслуживания населения;

- сохранение и бережное использование объектов историко-культурного наследия, охрана памятников истории и культуры, обеспечение сохранности исторических фондов через модернизацию материальной базы учреждений культуры и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности.

2.7.1.Общественная эффективность

Таблица 6

Наименование индикаторов целей

На момент разработки Подпрограммы 1

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Охват населения района участием в клубных формированиях на 1000 чел. населения (А)

127

139

140

140,5

141

141,5

142

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий (В)

4070

4900

4910

4920

4930

4940

4950

Общественная эффективность Эо=А/В

0,031

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,029

Рост эффективности показывает, что поддержка самодеятельных коллективов, мастеров-умельцев, творческой молодёжи и юных дарований будет способствовать формированию толерантного отношения к традициям, праздникам и обрядам жителей района.

2.7.2.Общественная эффективность

Таблица 7

Наименование индикаторов целей

На момент разработки Подпрограммы 1

2019 год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

Посещаемость государственных и муниципальных музеев на 1000 чел. населения (А)

1050

1670

1720

1770

1800

1820

1850

Объем музейного фонда (В)

7030

7050

7080

7100

7120

7140

7160

Общественная эффективность Эо=А/В

0,15

0,23

0,24

0,25

0,25

0,25

0,26

Рост общественно-экономической эффективности показывает, что при создании новых и реконструкции музейных экспозиций, реконструкции помещений, увеличении предметов музейного фонда увеличится посещаемость музеев за счет исторической ценности и значимости предметов.

2.7.3.Общественная эффективность

Таблица 8

Наименование индикаторов целей

На момент разработки Подпрограммы 1

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Посещаемость общедоступных библиотек района на 1000 чел. населения (А)

7280

7310

7340

7370

7390

7400

7420

Объем библиотечного фонда (В)

119800

119850

119900

119950

120000

120050

120100

Общественная эффективность Эо=А/В

0,060

0,060

0,061

0,0482

0,061

0,062

0,062

Рост эффективности показывает, что при увеличении комплектования библиотечных фондов библиотек, адресной поддержки на подписку периодических изданий библиотек, создание профильных сельских информационных центров, введением новых технологий увеличится посещаемость библиотек.

2.7.4.Общественная эффективность

Таблица 9

Наименование индикаторов целей

На момент разработки Подпрограммы 1

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Число обучающихся в ДШИ, чел. (А)

180

190

200

200

200

200

200

Приобретение оборудования, музыкальных инструментов (В)

1

1

1

1

1

1

1

Общественная эффективность Эо=А/В

180

190

200

200

200

200

200

В связи с отсутствием площадей согласно требований СанПиН, увеличение количества учащихся более 180 человек не допустимо

2.7.5.Экономическая эффективность

Таблица 10

Наименование индикаторов целей

На момент разработки программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. (А)

1090

1160

1165

1170

1175

1180

1190

Число посещений платных культурно-досуговых мероприятий, чел. (В)

30124

30134

30144

30154

30164

30174

30184

Экономическая эффективность Эо=А/В

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

Рост эффективности показывает, что при увеличении количества платных культурно-досуговых мероприятий, увеличивается число посещений платных культурно-досуговых мероприятий.

Оценка экономической эффективности реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2020 годы» не проводится, так как мероприятия, ориентированные на молодежь, являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Воскресенского муниципального района.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 1

Обстоятельства, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

2.10.1. Финансовые риски:

- сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2.10.2. Организационные риски:

- пассивность участия в реализации Программы исполнителей программных мероприятий;

- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы.

2.10.3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

2.10.4. Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических занятий.

Муниципальная подпрограмма

"Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе

(далее – Подпрограмма 2)

1.Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы 2

Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе

Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)

- Закон Нижегородской области от 25 апреля 1997 года №70-З "О молодежной политике в Нижегородской области";

- Постановление Правительства Нижегородской области №934 от 21 ноября 2011 года "Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года";

- Федеральный Закон от 04.06.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О физической культуре и спорте в РФ».

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Воскресенский Центр культуры и досуга (далее ЦКД), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств (далее ДШИ).

Цели подпрограммы

создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям

Задачи подпрограммы

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап 2019-2024 годы

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 2

Источники финансирования

(тыс. руб.)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего за период реализации

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Индикаторы достижения цели

Подпрограммы 2

-мероприятия, проведенные для молодежи района;

-молодые люди, получившие услуги в рамках Подпрограммы 2;

- акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах;

- участники акций;

- спортивно-массовые мероприятия;

-участники мероприятий.

Показатели непосредственных результатов

Создание системы информационного обеспечения молодежи, повышение деловой и социальной активности молодежи, увеличение объема, повышение качества оказания услуг для молодежи, увеличение занимающихся физической культурой и спортом.

2.Текст Подпрограммы 2

2.1.Содержание проблемы

В настоящее время в Воскресенском муниципальном районе созданы организационные основы государственной молодежной политики и выработан механизм ее реализации через определение приоритетов деятельности, привлечение финансовых и организационных ресурсов, совершенствование системы логически последовательных и взаимосвязанных действий.

Сильные стороны сферы молодежной политики Воскресенского муниципального района:

- богатый опыт реализации молодёжной политики на территории муниципального района;

- актуальность и востребованность молодёжной политики в районе;

- наличие команды единомышленников, позитивное взаимодействие со всеми социальными партнерами;

- вовлечение молодежи нетрадиционными формами проведения мероприятий;

- повышение уровня информированности молодежи через СМИ, а также через социальную сеть ВКонтакте (группа Воскресенская молодежь) и официальный сайт министерства молодежной политики (НМОЛОДЕЖЬ.РФ.);

- поддержка молодежных инициатив из местного бюджета и продвижение их посредством СМИ.

В районе действует Молодежная палата при Земском собрании.

В 2018 году охват муниципальной молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью, составил 47 добровольцев, имеющих волонтерскую книжку.

Слабыми сторонами молодежной политики района является снижение численности молодого населения Воскресенского муниципального района. Негативное влияние на развитие молодежной политики оказывает социальная апатия у молодежи.

На основании проведенного анализа выявлены основные акценты молодежной политики:

- необходимость внедрения модели государственно-общественной молодежной политики, основанной на государственно-общественном партнерстве и участии в развитии молодежной политики самой молодежи;

- формирование "новых молодежных общностей" активно-созидательного характера как альтернативы негативным влияниям в молодежной среде;

- активизация влияния государства на институты стихийной социализации молодежи (средства массовой информации и так далее) с целью формирования позитивных ценностей, усиления традиционных институтов их формирования;

- определение поддержки семьи как стратегического направления в формировании муниципальной молодежной политики.

Эти негативные тенденции можно нивелировать через реализацию заложенных в Программе задач при полном ресурсном обеспечении, взаимодействии всех органов власти, молодежных и детских общественных объединений, активном участии самой молодежи, расширении практики социального партнерства с молодыми гражданами, вовлечении их в процесс выработки и принятия решений, использовании общественных инициатив.

2.2.Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью подпрограммы является создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной сред;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально-значимые проекты общественных организаций Нижегородской области;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется с 2019 по 2024 годы в один этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1



Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Муниципальный заказчик-координатор программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»

Всего

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

929,13

548,3

0

0

0

0

1477,43

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.Организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи

Всего

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Районный проект "Дворовая практика" (организация деятельности студентов для работы с детьми и молодежью по месту жительства в каникулярный период)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2.Выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности

Всего

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Фотокросс

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Творческие мероприятия (по отдельному плану)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

70,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3.

Участие в межрегиональном фестивале позитивных молодежных субкультур "WAFEst" в рамках межрегионального молодежного форума "Сердце Поволжья"

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

Прочие источники

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

Задача 3.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.3.1.

Акции "За здоровый образ жизни!"

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4.Увеличение числа молодежи, включенной в социально значимые проекты общественных организаций Нижегородской области

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1.

Акция "Молодой избиратель" (совместное участие с общественными организациями, изготовление атрибутики)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Летний молодежный региональный образовательный лагерь "Песок" в рамках межрегионального молодежного форума "Сердце Поволжья"

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0

0

0

0

0

0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 5.Военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотических клубов

Всего

135,23

0,0

0

0

0

0

135,23

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

135,23

0,0

0

0

0

0

135,23

Прочие источники

0

0

0

0

2.5.1.

Содействие в развитии работы военно-патриотических клубов (оказание финансовой помощи на проводимые мероприятия и покупку материально-технической базы)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.5.2.

Патриотические акции (по отдельному плану)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

135,23

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

135,23

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

135,23

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

135,23

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 6.Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом

Всего

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Прочие источники

0

2.6.1.

Мероприятия в области спорта и физической культуры

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

723,9

448,3

0

0

0

0

1172,2

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

Задача 7.Проведение практических мероприятий, направленных на решение экологических проблем, существующих в районе

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.7.1.

Проведение экологических мероприятий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Администрация Воскресенского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

2.5.Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Структура финансирования, тыс. руб.

Таблица 2

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»

Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

1477,43

1477,43

929,13

929,13

548,3

548,3

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

1477,43

929,13

548,3

0

0

0

0

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)

Индикаторы целей программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации Программы.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

№п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

На момент разработки программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

По окончании реализации программы 2024

Без программного вмешательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе»

Индикаторы

1

Мероприятия, проведенные для молодежи района

шт.

45

47

50

53

56

59

62

62

53

2

Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы

чел.

1614

1614

2421

3780

3800

3820

3840

3840

1500

3

Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах

шт.

5

10

11

12

13

14

15

15

13

4

Участники акций

чел.

300

330

360

390

420

450

480

480

420

5

Спортивно-массовые мероприятия

шт.

20

25

30

35

40

45

50

50

40

6

Участники мероприятий

чел.

500

650

800

950

1100

1250

1400

1400

1100

Непосредственный результат

7

Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой

чел.

2614

2880

3563

4221

4350

4480

4530

4530

1500

8

Численность населения Воскресенского муниципального района, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них

чел.

4500

5000

5500

6000

6200

6500

6800

6800

4200

2.7.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 2 при полном ресурсном обеспечении с учетом взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных поселений, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии самой молодежи будет выражаться:

- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Воскресенского муниципального района;

- в содействии занятости и повышении конкурентоспособности молодежи на рынке труда.

2.7.1.Общественная эффективность

Таблица 6

Название

Значения

Значение показателей по годам

На момент реализации Подпрограммы 2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях Подпрограммы 2 (А)

чел.

2614

2880

3563

4221

4350

4480

4530

Рост числа населения, участвующего в мероприятиях Подпрограммы 2, проводимых молодежью (В)

чел.

4500

5000

5500

6000

6200

6500

6800

Общественная эффективность (Эо = А / В)

0,58

0,58

0,65

0,70

0,72

0,69

0,67

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 2, и мероприятия по их снижению

1.Финансовые риски:

- существенное сокращение объемов финансирования Подпрограммы 2;

- замедление экономического роста в стране в целом, по Нижегородской области и в Воскресенском муниципального района,

2.Организационные риски:

- дефицит квалифицированных управленческих кадров;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- вызванный изменениями экономической конъюнктуры, резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.

Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправления (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ.

Муниципальная Подпрограмма 3

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

1.Паспорт Подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3

Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области

Основание для разработки подпрограммы 3

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года №644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года №8-З «О туристской деятельности на территории Нижегородской области»;

- постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 года №290 «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области»;

- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 3

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Цели подпрограммы 3

Формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока.

Задачи подпрограммы 3

1. создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон;

2. повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района;

3. продвижение туристского продукта района на российский и международный рынки туристских услуг.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2019 – 2024 годы

Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования подпрограммы 3

Источники финансирования

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего за период реализации

Бюджет муниципального района

58,0

95,05

0,0

0,0

0,0

0,0

153,05

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

58,0

95,05

0,0

0,0

0,0

0,0

153,05

Индикаторы достижения цели подпрограммы 3

Количество туристов, посещающих Воскресенский район

Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма

Показатели непосредственных результатов подпрограммы 3

Количество вновь созданных объектов показа

Количество проведенных событийных мероприятий

Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа

Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации

Количество специалистов в сфере туризма, прошедших переподготовку и повышение квалификации

Количество вновь разработанных туристских маршрутов

Количество изданных рекламно-информационных материалов

Количество созданных фильмов, видео-роликов, видеосюжетов

Количество проведенных рекламно-информационных туров

Количество профессиональных туристских выставок, в которых Воскресенский район принял участие

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

Количество вновь созданных койко-мест в коллективных средствах размещения

2.Текст подпрограммы 3.

1.Содержание проблемы.

Актуальность разработки и принятия подпрограммы 3 обусловлена необходимостью продолжения комплекса мероприятий по формированию туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния нации. В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

ЮНЕСКО признает туризм одним из главных факторов культурного и гуманитарного развития, способствующего сохранению мира и сближению народов путем ведения "диалога между культурами".

Нижегородская область, по оценкам международных экспертов, входит в десятку наиболее перспективных субъектов Российской Федерации, в которых туризм может стать одной из основных бюджетообразующих отраслей.

В Стратегии развития Нижегородской области туризм вошел во вторую группу приоритетов. Воскресенский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, проходят важные спортивные и культурные события. В районе представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры.

За последние пять лет объем оказанных услуг отрасли вырос с 11,7 до 16,3 млн. руб. Количество туристов (т.е. граждан, совершивших не менее одной ночевки в коллективных средствах размещения района) выросло с 8,8 до 14,2 тыс. человек. Если к этому числу прибавить экскурсантов, посещающих оз. Светлояр, музеи и др. достопримечательные места района, людей отдыхающих в объектах размещения по системе B&B, то ежегодно общий поток в Воскресенский район достигает 37 тыс. человек.

Туристский потенциал Воскресенского района обладает рядом конкурентных преимуществ, позволяющих создавать и развивать на этой территории района конкурентоспособный туристско-рекреационный кластер.

Туристские ресурсы Воскресенского района

1.Ресурсы в сегменте культурно-познавательного туризма:

- озеро Светлояр – уникальный памятник природного и культурного наследия федерального значения, известное благодаря легенде о невидимом граде Китеже. Легенда о граде Китеже легла в основу сюжетов более 100 произведений живописи, музыки, литературы и многих других видов искусства. В последние 8 лет легенда стала активно набирать популярность за пределами Российской Федерации, формируя тем самым новый «китежский» бренд страны за рубежом. Интерпретацию легенды о граде Китеже в постановке известного современного режиссера Дмитрия Чернякова с 2004 года увидели ведущие театры и оперы мира, а именно: знаменитая Парижская опера (Франция), театр «Лисео» в Барселоне (Испания), театр «Ла Скала» в Милане (Италия), музыкальный театр в Амстердаме (Голландия), Кеннеди-центр в Нью-Йорке (США). В 2013 году режиссер «Китежа» Д. Черняков дебютировал в знаменитом американском Метрополитене. В России опера по легенде о граде Китеже была поставлена в 2001 году Д. Черняковым в Мариинском театре в С.-Петербурге.

- Русенихинское городище - памятник археологии федерального значения, где найдены предметы быта периода ананьинской культуры (I-ое тыс. до. н.э. –I-ое тыс. н.э., (река Ветлуга – одна из красивейших рек России, место обитания редкого вида динозавров, внесенного учеными в научную классификацию древних рептилий - «ветлугозавр, ангустифронс» - живших 250 млн.лет. назад.

- комплекс Троицкой церкви – памятник федерального значения XVIII века.

- историческое село Владимирское (имевшее статус «историческое поселение»).

- Тридцать шесть памятников истории, архитектуры среди них восемь храмов и церквей из которых церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Владимирское (1766 г.). Шесть усадеб, среди них уникальная усадьба Левашовых в деревне Галибиха - лучший образец деревянного провинциального модерна в усадебном стиле, связанная с жизнью А. Дельвига.

- места, связанные с историей активного распространения в XVII-XVIII вв. в заволжской части Нижегородского Поволжья старообрядчества.

2.Ресурсы экологического и приключенческого туризма:

На территории района находится 19 ООПТ федерального, регионального и местного значения, среди них наиболее известные:

- первый и единственный в области природный парк регионального значения «Воскресенское Поветлужье».

- озеро Светлояр (памятник природы федерального значения) площадью 12 га, глубиной 37 м, происхождение которого до сих пор не установлено. Ценность озера многогранна. Озеро необычно по своим гидрохимическим особенностям: его вода отличается исключительной чистотой и прозрачностью, оно также представляет интерес и с точки зрения изучения жизни биоценозов, произрастания и обитания редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу России.

- комплексный заказник «Журавлиный».

- часть заповедника «Керженский» и биосферного резервата «Нижегородское Заволжье».

- действует 2 конефермы в с. Благовещенское и с. Троицкое и 1 фаунпарк «Ноев ковчег» в с. Троицкое, где собраны редкие виды животных и птиц.

- священные рощи и священные деревья (деревья-патриархи) финно-угорских народов: апшатнерская липа (более 200 лет), священная марийская роща, юронгская лиственница (более 300 лет), дуб-патриарх (более 500 лет) и другие.

3.Ресурсы рекреационного и сельского туризма:

- 70 км. береговой линии реки Ветлуги. Большая часть рекреационной территории района расположена в бассейне реки Ветлуга, одного из крупных притоков (левого) реки Волги. Протяженность реки в пределах района - 70 км. Левый берег низменный, правый - высокий (перепад до 100 метров над уровнем моря).

- более 200 мелких рек и ручьев, относящихся к бассейну реки Ветлуги наиболее известны из которых Люнда, Уста, Ижма, Юронга, Перенга и др. В поймах рек Ветлуга и Уста много озер-стариц.

- крупные озера: Светлое, площадью 53,0 га, Нестиары — 29,9 га;

- лесные ресурсы (73,8 % территории), обеспечивающие экологическую устойчивость и высокий рекреационный потенциал.

Анализ проблем, препятствующих развитию туризма

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности Воскресенского района как туристской дестинации и, как результат, препятствующими реализации его туристского потенциала, являются:

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (отсутствие или недостаточность средств размещения и предприятий питания, объектов досуга, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры);

- неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа и низкий уровень благоустроенности территории;

- недостаточные меры государственной поддержки для привлечения инвесторов на долгосрочные проекты;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- отсутствием системы механизмов регулирования и перераспределения туристско-экскурсионных и рекреационных потоков на озеро Светлояр и территорию парка при растущем не организованном и не регулируемом потоке.

Вышеперечисленный комплекс внешних и внутренних проблем в сочетании с растущим спросом требует системного подхода в развитии территории Воскресенского района.

Способы решения выявленных проблем и эффективного использования туристского потенциала

Наиболее эффективным способом решения выявленных проблем в сфере туризма является применение метода стратегического и программно-целевого планирования.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов финансового обеспечения реализации программы выявил необходимость привлечения средств: бюджета Нижегородской области, федерального бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории района требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль "туризм" носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.

Сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает Воскресенский район, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма в районе.

Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационных комплексов и инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности районного турпродукта в средне- и долгосрочной перспективе.

Таким образом, реализация программы является наиболее эффективным способом развития туристско-рекреационного комплекса в Воскресенском районе, создания конкурентоспособного рынка туристских услуг, повышения уровня и качества жизни местного населения, решения значимых задач социально-экономического развития района.

2.2.Цели и задачи подпрограммы 3

Цель программы - формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока.

Задачи программы

- создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон;

- повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района;

- продвижение туристского продукта района на российский и международный рынки туристских услуг.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 реализуется за 2019 - 2024 годы в один этап.

Таблица 1

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы



Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Муниципальный заказчик-координатор программы

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 3«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего, в т.ч.

58,0

95,05

0

0

0

0

153,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

58,0

95,05

0

0

0

0

153,05

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1

Создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0,0

0

0

0

0

0,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Создание новых объектов показа

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Проведение событийных мероприятий

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0,0

0

0

0

0

0,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0,0

0

0

0

0

0,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2

Повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района

Всего, в т.ч.

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1

Расширение действующих и создание новых экспозиций объектов показа

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.

Переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере туризма

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.3.

Разработка туристских маршрутов

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

58,0

0

0

0

0

0

58,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3

Продвижение туристского продукта района на российский и международный рынки туристских услуг

Всего, в т.ч.

0

95,05

0

0

0

0

95,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

95,05

0

0

0

0

95,05

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.1

Размещение информации о достопримечательностях района на информационных ресурсах и поисковых системах

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2.

Подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов: путеводителей и карт по району

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

15,05

0

0

0

0

15,05

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

15,05

0

0

0

0

15,05

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.3.

Создание серии фильмов, видео-роликов, видеосюжетов (с тиражированием на нескольких языках) о музеях, природном парке, кластере и размещение на нижегородских, федеральных, зарубежных каналах РФ

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3.4.

Размещение информации в профессиональных изданиях: «Туристские ресурсы», «Турбизнес», «ТППП», и т.д. и интернет порталах: Федерального агентства по туризму, общественных объединений (разм.в электронных изданиях)

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

3.2.5.

Изготовление и установка знаков туристской навигации

Прочие расходы

2019-2024

Отдел культуры, молодежной политики и спорта

Всего, в т.ч.

0

80,0

0

0

0

0

80,0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

80,0

0

0

0

0

80,0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

2.5.Объемы и источники финансирования подпрограммы 3

Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования

Объем финансирования

Всего

В том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Бюджет муниципального района, в т.ч.:

- капитальные вложения

- прочие расходы

153,05

153,05

58,0

58,0

95,05

95,05

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники, в том числе:

- капитальные вложения

- прочие расходы

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

153,05

58,0

95,05

0

0

0

0

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3 (индикаторы достижения задач)

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

На момент разработки подпрограммы 3

1 год реализации подпрограммы 3 (2019 год)

2 год реализации подпрограммы 3 (2020 год)

3 год реализации подпрограммы 3 (2021) год)

4 год реализации подпрограммы 3 (2022 год)

4 год реализации подпрограммы 3 (2023 год)

4 год реализации подпрограммы 3 (20224год)

По окончании реализации подпрограммы 3

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации подпрограммы 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»

Индикаторы:

1.

Количество туристов, посещающих Воскресенский район

тыс.чел.

14,2

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

20,5

15,5

2.

Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район

тыс.чел.

22,8

24,0

25,2

26,7

28,0

29,0

31,0

31,0

24,0

3.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма

млн.руб.

16,3

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

22,0

17,0

Непосредственные результаты:

1.

Количество вновь созданных объектов показа

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Количество проведенных событийных мероприятий

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.

Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5.

Количество специалистов в сфере туризма, прошедших переподготовку и повышение квалификации

чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Количество вновь разработанных туристских маршрутов

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Количество изданных рекламно-информационных материалов

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8.

Количество созданных фильмов, видео-роликов, видеосюжетов

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Количество проведенных рекламно-информационных туров

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10.

Количество профессиональных туристских выставок, в которых Воскресенский район принял участие

шт.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

шт.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

12.

Количество вновь созданных койко-мест в коллективных средствах размещения

шт.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Эффективность подпрограммы 3 зависит от полноты выполнения мероприятий.

Общественно-экономическая эффективность реализации подпрограммы 3:

На момент разработки Подпрограммы 3

1 год реализации Подпрограммы 3

2 год реализации Подпрограммы 3

3 год реализации Подпрограммы 3

4 год реализации Подпрограммы 3

5 год реализации Подпрограммы 3

6 год реализации Подпрограммы 3

Индикатор цели подпрограммы 3 (А):

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, млн.руб.

16,3

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

Затраты (В):

Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия подпрограммы 3, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В), руб.

0

0

0

0

0

0

0

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы 3, и мероприятия по их снижению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие факторы, негативно влияющие на её реализацию:

Негативные правовые факторы связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данных негативных факторов планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере туризма.

Негативные финансовые факторы связаны с возникновением бюджетного дефицита и, вследствие этого, недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения негативных финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования.

Негативные административные факторы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли туризма, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3

Основными условиями минимизации негативных административных факторов являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Негативные кадровые факторы обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение негативного влияния данных факторов предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Муниципальная подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее-Подпрограмма 4)

1.Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 3

Обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Воскресенский Центр культуры и досуга (далее ЦКД), МКУК «Воскресенская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Воскресенская МЦБС»), МКУК «Воскресенский Народный краеведческий музей», МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж», МКОУ ДО Воскресенская детская школа искусств (далее ДШИ).

Цели подпрограммы

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы

- обеспечение эффективного управления в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

реализуется в один этап 2019-2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы 4

Источники финансирования

(тыс. руб.)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего за период реализации

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы», тыс. руб.

Бюджет муниципального района

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07



2.6.Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" (тыс. руб.)

Таблица 3

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

057

0804

0940000000

22454,07

24608,97

24601,35

24752,56

24752,56

24752,56

145922,07

057

0804

0940100000

2344,76

2346,17

2341,7

2341,7

2341,7

2341,7

14058,23

057

0804

0940120190

2344,76

2346,17

2341,7

2341,7

2341,7

2341,7

14058,23

057

0804

0940120190

121

1758,72

1763,77

1758,22

1758,22

1758,22

1758,22

10555,37

057

0804

0940120190

122

3,25

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

25,75

057

0804

0940120190

129

530,83

530,7

530,98

530,98

530,98

530,98

3185,45

057

0804

0940120190

242

26,2

32,5

26,2

26,2

26,2

26,2

163,5

057

0804

0940120190

244

22,42

15,2

21,8

21,8

21,8

21,8

124,82

057

0804

0940120190

852

3,34

0

0

0

0

0

3,34

057

0804

0940200000

20109,31

22262,8

22259,65

22410,86

22410,86

22410,86

131864,34

057

0804

0940245590

242

49,28

192,4

66,9

66,9

66,9

66,9

509,28

057

0804

0940245590

244

18,57

16,8

12,0

12,0

12,0

12,0

83,37

057

0804

0940245590

111

15410,08

16978,5

17034,99

17151,12

17151,12

17151,12

100876,93

057

1004

0940245590

112

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

6,0

057

0804

0940245590

119

4631,38

5073,8

5144,56

5179,64

5179,64

5179,64

36388,66

                                                      
Список сокращений

МКУК «Воскресенская МЦБС»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Воскресенская меж поселенческая централизованная библиотечная система»

МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий музей»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Воскресенский районный Народный краеведческий музей»

МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,

Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»

МКОУ ДО Воскресенская ДШИ

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Воскресенская детская школа искусств

Воскресенский ЦКД

Воскресенский Центр культуры и досуга

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Воскресенского муниципального района www.voskesenskoe-adm.ru от 02.10.2020
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать