Основная информация
Дата опубликования: | 01 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU52087515202000185 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 21
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2020 №1008
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2017 №1869 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»»
В целях корректировки плана мероприятий администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 21.12.2017 №1869 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области», утвержденной постановлением, (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт программы
Муниципальный заказчик-координатор программы
Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители программы
Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Подпрограммы программы
1. «Дополнительное образование»
2. «Наследие»
3. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
4. «Развитие физической культуры и спорта»
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цели программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства.
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности туристской индустрии городского округа город Чкаловск, повышение ее роли в социально-экономическом развитии городского округа.
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
Задачи программы
- Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры.
- Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, изобразительного искусства.
- Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
- Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства.
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Чкаловск Нижегородской области.
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск.
- Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск.
- Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров.
- Увеличение численности населения, особенно детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом.
- Формированию у населения городского округа город Чкаловск, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни.
- Обеспеченность информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта.
- Пропаганда здорового образа жизни путем проведения спортивно-массовых мероприятий.
- Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2018-2022 годов.
Программа реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации
Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» – 741 576,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 120 741,7 тыс. руб., в т.ч. БГО – 112 016,5 тыс. руб., ОБ – 7 990.0 тыс. руб.; ФБ – 735,2; ПИ – 0; БП – 0.
2019 год – 142 584,3 тыс. руб., в т.ч. БГО – 125 452,3 тыс. руб.; ОБ – 10 535,3; ФБ – 6 596,7; ПИ – 0; БП – 0.
2020 год – 157 400,2 тыс. руб., в т.ч. БГО – 123 693,1 тыс. руб.; ОБ – 28 078,2; ФБ – 5628,9; ПИ – 0; БП – 0.
2021 год – 154 287,1 тыс. руб., в т.ч. БГО – 135 771,4 тыс. руб.; ОБ – 17 986,8; ФБ – 528,9; ПИ – 0; БП – 0.
2022 год – 166 563,1 тыс. руб., в т.ч. БГО – 146 286,4 тыс. руб.; ОБ – 19 731,5 тыс. руб.; ФБ – 545,2; ПИ – 0; БП – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» – 117 140,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 646,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 17 612,9 тыс. руб.; ОБ – 1034,0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 21 442,6 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 21 077,6 тыс. руб.; ОБ – 365,0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 25 153,2 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 23 809,4 тыс. руб.; ОБ – 1343,8; ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 25 203,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 25 203,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 26 695,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 26 695,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Наследие» – 561 404,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 92 305,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 85 593,7 тыс. руб.; ОБ – 5 977,0 тыс. руб.; ФБ – 735,2; ПИ – 0, БП – 0.
2019 год – 107 674,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 93 043,2 тыс. руб.; ОБ – 8 034,2 тыс. руб.; ФБ – 6 596,7; ПИ – 0, БП – 0.
2020 год – 117 993,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 87 232,0 тыс. руб.; ОБ – 25 132,2 ФБ – 5 628,9; ПИ – 0, БП – 0.
2021 год – 116 500,7 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 97 985,0 тыс. руб.; ОБ – 17 986,8, ФБ – 528,9; ПИ – 0, БП – 0.
2022 год – 126 931,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 106 654,3 тыс. руб.; ОБ – 19 731,5, ФБ – 545,2; ПИ – 0, БП – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» – 4 986,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 2 188,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 588,9 тыс. руб.; ОБ – 1600,0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 2 232,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 630,6 тыс. руб.; ОБ – 1 602,2, ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 230,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 230,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 230,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 230,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» – 22 977,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 3 643,5 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 2 987,3 тыс. руб.; ОБ – 656,2 тыс. руб., ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 4 931,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 395,7 тыс. руб.; ОБ – 536,1 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 4 753,3 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 753,3 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 4 800,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 800,4 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 4 848,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 848,4 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 35 066,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 6 040,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 5 717,6 тыс. руб.; ОБ – 322,8 тыс. руб., ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 6 346,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 6 346,9 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 7 267,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 7 267,8 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 7 552,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 7 552,9 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 7 858.6 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 7 858.6 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации Программы
Индикатор 1
Количество учащихся в ДШИ
ед.
550
Индикатор 2
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России
ед. записей
5775
Индикатор 3
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Чкаловск
ед.
4570
Непосредственный результат 2
Количество человек, посетивших мероприятия
чел.
107200
Индикатор 1.1 Количество работников ДШИ, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
чел.
12
Непосредственный результат 1.1
Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах
чел
435
Индикатор 2.1.
Количество работников КДУ, библиотек, музеев, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
чел
23
Индикатор 2.2
Количество проведенных мероприятий
ед.
2535
Индикатор 2.3
Число учреждений культуры г.о.г.Чкаловск, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
ед.
9
Непосредственный результат 2.1
Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках
чел.
7737
Непосредственный результат 2.2
Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Чкаловск
чел.
85400
Индикатор 3.1
Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления городского округа город Чкаловск
ед.
17
Непосредственный результат 3.1
Количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ город Чкаловск
чел.
91900
Индикатор 4.1
Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями:
- спортивными залами
ед.
15
- плоскостными сооружениями
ед.
25
Непосредственный результат 4.1
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
5990
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»
%
100
».
1.2. Таблицу 1 «План реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1. План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятия
Объем финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Цель Программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства; совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
Всего в т.ч.
120 741,7
142 584,3
157 400,2
154 287,1
166 563,1
741 576,4
ФБ
735,2
6 596,7
5628,9
528,9
545,2
14 034,9
ОБ
7 990,0
10 535,3
28 078,2
17 986,8
19 731,5
84 321,8
БГО
112 016,5
125 452,3
123 693,1
135 771,4
146 286,4
643 219,7
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1 343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования
Прочие расходы
2019-2022
МБУДО ДШИ
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Наследие»
Всего в т.ч.
92 305,9
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
561 404,8
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
14 034,9
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
76 861,7
БГО
85 593,7
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
470 508,2
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры
Прочие расходы
2019-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
86 642,0
95 937,7
104 247,4
111 202,4
118 642,7
516 672,2
ФБ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
ОБ
5 278,1
6 218,1
22 299,0
17 801,0
17 165,6
68 761,8
БГО
81 263,9
89719,6
81 948,4
93 401,4
101 477,1
447 810,4
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А1 Федеральный проект «Культурная среда»
Прочие расходы
2019-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
0,0
393,2
5000,0
0,0
0,0
5 393,2
ФБ
0,0
261,9
5000,0
0,0
0,0
5261,9
ОБ
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
94,0
БГО
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
37,3
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Сохранение и развитие материально-технической базы
Прочие расходы
2019-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
4583,9
4 254,5
7 429,1
4 314,7
7 304,7
27 886,9
ФБ
635,2
734,8
628,9
528,9
545,2
3 073,0
ОБ
379,9
994,4
2600,2
185,8
2 565,9
6 726,2
БГО
3 568,8
2 525,3
4200,0
3 600,0
4 193,6
18 087,7
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Прочие расходы
2018-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
1080,0
1 488,7
1316,6
983,6
983,6
5852,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
319,0
727,7
233,0
0,0
0,0
1279,7
БГО
761,0
761,0
1083,6
983,6
983,6
4 572,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А3 Федеральный проект «Цифровая культура»
Прочие расходы
2019-2022
МБУК ЦКС
Всего в т.ч.
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ФБ
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего в т.ч.
105,0
2188,9
2 232,8
230,0
230,0
4 986,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
1600,0
1602,2
0,0
0,0
3202,2
БГО
105,0
588,9
630,6
230,0
230,0
1 784,5
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития туристической отрасли
Прочие расходы
2018-2022
Отдел культуры, туризма и спорта
Всего в т.ч.
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
900,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
900,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Реконструкция волнозащитной дамбы в городе Чкаловске Нижегородской области
Прочие расходы
2019-2022
Администрация г.о.г.Чкаловск
Всего в т.ч.
0,0
2 083,9
2 002,8
0,0
0,0
4 086,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
1600,0
1602,2
0,0
0,0
3202,2
БГО
0,0
483,9
400,6
0,0
0,0
884,5
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»
Всего в т.ч.
3 643,5
4 931,8
4 753,3
4 800,4
4848,4
22 977,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
656,2
536,1
0,0
0,0
0,0
1 192,3
БГО
2 987,3
4 395,7
4 753,3
4 800,4
4848,4
21 785,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта
Прочие расходы
2018-2022
МБУ ФСК «Спартак»
Всего в т.ч.
2410,5
3 672,7
4 025,3
4 072,4
4 120,4
18 301,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
136,2
0,0
0,0
0,0
0,0
136,2
БГО
2 274,3
3 672,7
4 025,3
4 072,4
4 120,4
18 165,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
Прочие расходы
2018-2022
МБУ ФСК «Спартак
Всего в т.ч.
587,0
597,0
502,0
602,0
602,0
2 890,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
587,0
597,0
502,0
602,0
602,0
2 890,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы
Прочие расходы
2018-2022
МБУ ФСК «Спартак
Всего в т.ч.
646,0
662,1
226,0
126,0
126,0
1 786,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
520,0
536,1
0,0
0,0
0,0
1 056,1
БГО
126,0
126,0
226,0
126,0
126,0
730,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
35066,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
322,8
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
34 743,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности отдела культуры, туризма и спорта
Прочие расходы
2018-2022
Отдел культуры, туризма и спорта
Всего в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
35 066,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
322,8
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
67 552,9
7 858,6
34 743,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников
Наименование программы и подпрограмм
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»
Всего, в т.ч.
120 741,7
142 584,3
157 400,2
154 287,1
166 563,1
БГО
112 016,5
125 452,3
123 693,1
135 771,4
146 286,4
ОБ
7 990,0
10 535,3
28 078,2
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор отдел культуры, туризма и спорта всего, в т.ч.
120 716,3
140 500,4
155 397,4
154 287,1
166 563,1
БГО
111 991,1
124 968,4
123 292,5
135 771,4
146 286,4
ОБ
7 990,0
8 935,3
26 476,0
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области. Соисполнитель 1
25,4
2083,9
2 002,8
0
0
БГО
25,4
483,9
400,6
0
0
ОБ
0
1600,0
1 602,2
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Дополнительное образование»
Всего, в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
ОБ
1 034,0
365,0
1343,8
0
0
ФБ
0
0
0,0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
ОБ
1 034,0
365,0
1 343,8
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего, в т.ч.
92 305,9
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
БГО
85 593,7
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта всего, в т.ч.
92 280,5
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
БГО
85 568,3
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Соисполнитель 1 Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
25,4
0
0
0
0
БГО
25,4
0
0
0
0
ОБ
0
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего, в т.ч.
105,0
2188,9
2 232,8
230,0
230,0
БГО
105,0
588,9
630,6
230,0
230,0
ОБ
0
1600,0
1602,2
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
БГО
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
ОБ
0
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Соисполнитель 1 Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
0
2 083,9
2 002,8
0
0
БГО
0
483,9
400,6
0
0
ОБ
0
1600,0
1602,2
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Развитие физической культуры и спорта»
Всего, в т.ч.
3 643,5
4 931,8
4 753,3
4 800,4
4 848,4
БГО
2 987,3
4 395,7
4 753,3
4 800,4
4 848,4
ОБ
656,2
536,1
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
3 643,5
4 931,8
4 753,3
4 800,4
4 848,4
БГО
2 987,3
4 395,7
4 753,3
4 800,4
4848,4
ОБ
656,2
536,1
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7552,9
7 858,6
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
7552,9
7 858,6
ОБ
322,8
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
ОБ
322,8
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
».
1.4. В подпрограмме 1 «Дополнительное образование»:
1.4.1.В паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» – 117 140,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 646,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 17 612,9 тыс. руб.; ОБ – 1034,0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 21 442,6 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 21 077,6 тыс. руб.; ОБ – 365,0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 25 153,2 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 23 809,4 тыс. руб.; ОБ – 1343,8; ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 25 203,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 25 203,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 26 695,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 26 695,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
».
1.4.2. п.3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
1
«3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
Наименование мероприятия
Исполнители мероприятий
Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Непосредственный результат (краткое описание
Объем финансирования
начала реализации
окончания реализации
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма 1
«Дополнительное образование»
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1 343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры
МБУ ДО ДШИ
Прочие расходы
2018
2021
Увеличится число учащихся
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1
1.5. В подпрограмме 2 «Наследие»:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы «Наследие» – 561 404,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 92 305,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 85 593,7 тыс. руб.; ОБ – 5 977,0 тыс. руб.; ФБ – 735,2, ПИ – 0, БП – 0.
2019 год – 107 674,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 93 043,2 тыс. руб.; ОБ – 8 034,2 тыс. руб.; ФБ – 6 596,7, ПИ – 0, БП – 0.
2020 год – 117 993,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 87 232,0 тыс. руб.; ОБ – 25 132,2 ФБ – 5 628,9, ПИ – 0, БП – 0
2021 год – 116 500,7 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 97 985,0 тыс. руб.; ОБ – 17 986,8, ФБ – 528,9, ПИ – 0, БП – 0.
2022 год – 126 931,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 106 654,3 тыс. руб.; ОБ – 19 731,5, ФБ – 545,2, ПИ – 0, БП – 0.
».
1.5.2. п.3.2.2.4. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
1
«3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего в т.ч.
92 305,9
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
561 404,8
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
14 034,9
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
76 861,7
БГО
85 593,7
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
470 508,2
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры
Прочие расходы
2018-
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
86 642,0
95 937,7
104 247,4
111 202,4
118 642,7
516 672,2
ФБ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
ОБ
5 278,1
6 218,1
22 299,0
17 801,0
17 165,6
68 761,8
БГО
81 263,9
89719,6
81 948,4
93 401,4
101 477,1
447 810,4
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А1 Федеральный проект «Культурная среда»
Прочие расходы
2019
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
0,0
393,2
5000,0
0,0
0,0
5 393,2
ФБ
0,0
261,9
5000,0
0,0
0,0
5261,9
ОБ
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
94,0
БГО
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
37,3
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2. Сохранение и развитие материально-технической базы
Прочие расходы
2018
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
4583,9
4 254,5
7 429,1
4 314,7
7 304,7
27 886,9
ФБ
635,2
734,8
628,9
528,9
545,2
3 073,0
ОБ
379,9
994,4
2600,2
185,8
2 565,9
6 726,2
БГО
3 568,8
2 525,3
4200,0
3 600,0
4 193,6
18 087,7
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Прочие расходы
2018
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
1080,0
1 488,7
1316,6
983,6
983,6
5852,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
319,0
727,7
233,0
0,0
0,0
1279,7
БГО
761,0
761,0
1083,6
983,6
983,6
4 572,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А3 Федеральный проект «Цифровая культура»
Прочие расходы
2019
2021
МБУК ЦКС
Всего в т.ч.
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ФБ
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Обнародовать настоящее постановление в МБУК ЦБС.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области Л.Е.Владимирову.
Глава администрации
городского округа
В.А.Быченков
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 21
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2020 №1008
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2017 №1869 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»»
В целях корректировки плана мероприятий администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 21.12.2017 №1869 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области», утвержденной постановлением, (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт программы
Муниципальный заказчик-координатор программы
Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители программы
Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Подпрограммы программы
1. «Дополнительное образование»
2. «Наследие»
3. «Развитие внутреннего и въездного туризма»
4. «Развитие физической культуры и спорта»
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цели программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства.
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности туристской индустрии городского округа город Чкаловск, повышение ее роли в социально-экономическом развитии городского округа.
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
Задачи программы
- Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры.
- Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, изобразительного искусства.
- Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
- Повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства.
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Чкаловск Нижегородской области.
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск.
- Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск.
- Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров.
- Увеличение численности населения, особенно детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом.
- Формированию у населения городского округа город Чкаловск, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни.
- Обеспеченность информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта.
- Пропаганда здорового образа жизни путем проведения спортивно-массовых мероприятий.
- Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2018-2022 годов.
Программа реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации
Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» – 741 576,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 120 741,7 тыс. руб., в т.ч. БГО – 112 016,5 тыс. руб., ОБ – 7 990.0 тыс. руб.; ФБ – 735,2; ПИ – 0; БП – 0.
2019 год – 142 584,3 тыс. руб., в т.ч. БГО – 125 452,3 тыс. руб.; ОБ – 10 535,3; ФБ – 6 596,7; ПИ – 0; БП – 0.
2020 год – 157 400,2 тыс. руб., в т.ч. БГО – 123 693,1 тыс. руб.; ОБ – 28 078,2; ФБ – 5628,9; ПИ – 0; БП – 0.
2021 год – 154 287,1 тыс. руб., в т.ч. БГО – 135 771,4 тыс. руб.; ОБ – 17 986,8; ФБ – 528,9; ПИ – 0; БП – 0.
2022 год – 166 563,1 тыс. руб., в т.ч. БГО – 146 286,4 тыс. руб.; ОБ – 19 731,5 тыс. руб.; ФБ – 545,2; ПИ – 0; БП – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» – 117 140,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 646,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 17 612,9 тыс. руб.; ОБ – 1034,0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 21 442,6 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 21 077,6 тыс. руб.; ОБ – 365,0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 25 153,2 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 23 809,4 тыс. руб.; ОБ – 1343,8; ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 25 203,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 25 203,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 26 695,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 26 695,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Наследие» – 561 404,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 92 305,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 85 593,7 тыс. руб.; ОБ – 5 977,0 тыс. руб.; ФБ – 735,2; ПИ – 0, БП – 0.
2019 год – 107 674,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 93 043,2 тыс. руб.; ОБ – 8 034,2 тыс. руб.; ФБ – 6 596,7; ПИ – 0, БП – 0.
2020 год – 117 993,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 87 232,0 тыс. руб.; ОБ – 25 132,2 ФБ – 5 628,9; ПИ – 0, БП – 0.
2021 год – 116 500,7 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 97 985,0 тыс. руб.; ОБ – 17 986,8, ФБ – 528,9; ПИ – 0, БП – 0.
2022 год – 126 931,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 106 654,3 тыс. руб.; ОБ – 19 731,5, ФБ – 545,2; ПИ – 0, БП – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» – 4 986,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 2 188,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 588,9 тыс. руб.; ОБ – 1600,0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 2 232,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 630,6 тыс. руб.; ОБ – 1 602,2, ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 230,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 230,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 230,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 230,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» – 22 977,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 3 643,5 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 2 987,3 тыс. руб.; ОБ – 656,2 тыс. руб., ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 4 931,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 395,7 тыс. руб.; ОБ – 536,1 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 4 753,3 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 753,3 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 4 800,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 800,4 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 4 848,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 4 848,4 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 35 066,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 6 040,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 5 717,6 тыс. руб.; ОБ – 322,8 тыс. руб., ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 6 346,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 6 346,9 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 7 267,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 7 267,8 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 7 552,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 7 552,9 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 7 858.6 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 7 858.6 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации Программы
Индикатор 1
Количество учащихся в ДШИ
ед.
550
Индикатор 2
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России
ед. записей
5775
Индикатор 3
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Чкаловск
ед.
4570
Непосредственный результат 2
Количество человек, посетивших мероприятия
чел.
107200
Индикатор 1.1 Количество работников ДШИ, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
чел.
12
Непосредственный результат 1.1
Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах
чел
435
Индикатор 2.1.
Количество работников КДУ, библиотек, музеев, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
чел
23
Индикатор 2.2
Количество проведенных мероприятий
ед.
2535
Индикатор 2.3
Число учреждений культуры г.о.г.Чкаловск, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
ед.
9
Непосредственный результат 2.1
Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках
чел.
7737
Непосредственный результат 2.2
Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Чкаловск
чел.
85400
Индикатор 3.1
Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления городского округа город Чкаловск
ед.
17
Непосредственный результат 3.1
Количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ город Чкаловск
чел.
91900
Индикатор 4.1
Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями:
- спортивными залами
ед.
15
- плоскостными сооружениями
ед.
25
Непосредственный результат 4.1
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
5990
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»
%
100
».
1.2. Таблицу 1 «План реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1. План реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятия
Объем финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Цель Программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства; совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
Всего в т.ч.
120 741,7
142 584,3
157 400,2
154 287,1
166 563,1
741 576,4
ФБ
735,2
6 596,7
5628,9
528,9
545,2
14 034,9
ОБ
7 990,0
10 535,3
28 078,2
17 986,8
19 731,5
84 321,8
БГО
112 016,5
125 452,3
123 693,1
135 771,4
146 286,4
643 219,7
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1 343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования
Прочие расходы
2019-2022
МБУДО ДШИ
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Наследие»
Всего в т.ч.
92 305,9
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
561 404,8
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
14 034,9
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
76 861,7
БГО
85 593,7
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
470 508,2
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры
Прочие расходы
2019-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
86 642,0
95 937,7
104 247,4
111 202,4
118 642,7
516 672,2
ФБ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
ОБ
5 278,1
6 218,1
22 299,0
17 801,0
17 165,6
68 761,8
БГО
81 263,9
89719,6
81 948,4
93 401,4
101 477,1
447 810,4
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А1 Федеральный проект «Культурная среда»
Прочие расходы
2019-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
0,0
393,2
5000,0
0,0
0,0
5 393,2
ФБ
0,0
261,9
5000,0
0,0
0,0
5261,9
ОБ
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
94,0
БГО
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
37,3
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Сохранение и развитие материально-технической базы
Прочие расходы
2019-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
4583,9
4 254,5
7 429,1
4 314,7
7 304,7
27 886,9
ФБ
635,2
734,8
628,9
528,9
545,2
3 073,0
ОБ
379,9
994,4
2600,2
185,8
2 565,9
6 726,2
БГО
3 568,8
2 525,3
4200,0
3 600,0
4 193,6
18 087,7
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Прочие расходы
2018-2022
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
1080,0
1 488,7
1316,6
983,6
983,6
5852,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
319,0
727,7
233,0
0,0
0,0
1279,7
БГО
761,0
761,0
1083,6
983,6
983,6
4 572,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А3 Федеральный проект «Цифровая культура»
Прочие расходы
2019-2022
МБУК ЦКС
Всего в т.ч.
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ФБ
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего в т.ч.
105,0
2188,9
2 232,8
230,0
230,0
4 986,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
1600,0
1602,2
0,0
0,0
3202,2
БГО
105,0
588,9
630,6
230,0
230,0
1 784,5
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития туристической отрасли
Прочие расходы
2018-2022
Отдел культуры, туризма и спорта
Всего в т.ч.
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
900,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
900,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Реконструкция волнозащитной дамбы в городе Чкаловске Нижегородской области
Прочие расходы
2019-2022
Администрация г.о.г.Чкаловск
Всего в т.ч.
0,0
2 083,9
2 002,8
0,0
0,0
4 086,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
1600,0
1602,2
0,0
0,0
3202,2
БГО
0,0
483,9
400,6
0,0
0,0
884,5
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»
Всего в т.ч.
3 643,5
4 931,8
4 753,3
4 800,4
4848,4
22 977,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
656,2
536,1
0,0
0,0
0,0
1 192,3
БГО
2 987,3
4 395,7
4 753,3
4 800,4
4848,4
21 785,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта
Прочие расходы
2018-2022
МБУ ФСК «Спартак»
Всего в т.ч.
2410,5
3 672,7
4 025,3
4 072,4
4 120,4
18 301,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
136,2
0,0
0,0
0,0
0,0
136,2
БГО
2 274,3
3 672,7
4 025,3
4 072,4
4 120,4
18 165,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
Прочие расходы
2018-2022
МБУ ФСК «Спартак
Всего в т.ч.
587,0
597,0
502,0
602,0
602,0
2 890,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
587,0
597,0
502,0
602,0
602,0
2 890,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы
Прочие расходы
2018-2022
МБУ ФСК «Спартак
Всего в т.ч.
646,0
662,1
226,0
126,0
126,0
1 786,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
520,0
536,1
0,0
0,0
0,0
1 056,1
БГО
126,0
126,0
226,0
126,0
126,0
730,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
35066,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
322,8
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
34 743,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности отдела культуры, туризма и спорта
Прочие расходы
2018-2022
Отдел культуры, туризма и спорта
Всего в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
35 066,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
322,8
0,0
0,0
0,0
0,0
322,8
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
67 552,9
7 858,6
34 743,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников
Наименование программы и подпрограмм
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»
Всего, в т.ч.
120 741,7
142 584,3
157 400,2
154 287,1
166 563,1
БГО
112 016,5
125 452,3
123 693,1
135 771,4
146 286,4
ОБ
7 990,0
10 535,3
28 078,2
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор отдел культуры, туризма и спорта всего, в т.ч.
120 716,3
140 500,4
155 397,4
154 287,1
166 563,1
БГО
111 991,1
124 968,4
123 292,5
135 771,4
146 286,4
ОБ
7 990,0
8 935,3
26 476,0
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области. Соисполнитель 1
25,4
2083,9
2 002,8
0
0
БГО
25,4
483,9
400,6
0
0
ОБ
0
1600,0
1 602,2
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Дополнительное образование»
Всего, в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
ОБ
1 034,0
365,0
1343,8
0
0
ФБ
0
0
0,0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
ОБ
1 034,0
365,0
1 343,8
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего, в т.ч.
92 305,9
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
БГО
85 593,7
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта всего, в т.ч.
92 280,5
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
БГО
85 568,3
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
ФБ
735,2
6 596,7
5628,9
528,9
545,2
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Соисполнитель 1 Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
25,4
0
0
0
0
БГО
25,4
0
0
0
0
ОБ
0
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Всего, в т.ч.
105,0
2188,9
2 232,8
230,0
230,0
БГО
105,0
588,9
630,6
230,0
230,0
ОБ
0
1600,0
1602,2
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
БГО
105,0
105,0
230,0
230,0
230,0
ОБ
0
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Соисполнитель 1 Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
0
2 083,9
2 002,8
0
0
БГО
0
483,9
400,6
0
0
ОБ
0
1600,0
1602,2
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Развитие физической культуры и спорта»
Всего, в т.ч.
3 643,5
4 931,8
4 753,3
4 800,4
4 848,4
БГО
2 987,3
4 395,7
4 753,3
4 800,4
4 848,4
ОБ
656,2
536,1
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
3 643,5
4 931,8
4 753,3
4 800,4
4 848,4
БГО
2 987,3
4 395,7
4 753,3
4 800,4
4848,4
ОБ
656,2
536,1
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7552,9
7 858,6
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
7552,9
7 858,6
ОБ
322,8
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
Муниципальный заказчик-координатор
Отдел культуры, туризма и спорта
всего, в т.ч.
6 040,4
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
БГО
5 717,6
6 346,9
7 267,8
7 552,9
7 858,6
ОБ
322,8
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
БП
0
0
0
0
0
ПИ
0
0
0
0
0
».
1.4. В подпрограмме 1 «Дополнительное образование»:
1.4.1.В паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» – 117 140,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 646,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 17 612,9 тыс. руб.; ОБ – 1034,0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0.
2019 год – 21 442,6 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 21 077,6 тыс. руб.; ОБ – 365,0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2020 год – 25 153,2 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 23 809,4 тыс. руб.; ОБ – 1343,8; ФБ – 0, ПИ – 0.
2021 год – 25 203,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 25 203,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
2022 год – 26 695,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 26 695,1 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0.
».
1.4.2. п.3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
1
«3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
Наименование мероприятия
Исполнители мероприятий
Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Непосредственный результат (краткое описание
Объем финансирования
начала реализации
окончания реализации
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма 1
«Дополнительное образование»
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1 343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры
МБУ ДО ДШИ
Прочие расходы
2018
2021
Увеличится число учащихся
Всего в т.ч.
18 646,9
21 442,6
25 153,2
25 203,1
26 695,1
117 140,9
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 034,0
365,0
1343,8
0,0
0,0
2742,8
БГО
17 612,9
21 077,6
23 809,4
25 203,1
26 695,1
114 398,1
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1
1.5. В подпрограмме 2 «Наследие»:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы «Наследие» – 561 404,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 92 305,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 85 593,7 тыс. руб.; ОБ – 5 977,0 тыс. руб.; ФБ – 735,2, ПИ – 0, БП – 0.
2019 год – 107 674,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 93 043,2 тыс. руб.; ОБ – 8 034,2 тыс. руб.; ФБ – 6 596,7, ПИ – 0, БП – 0.
2020 год – 117 993,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 87 232,0 тыс. руб.; ОБ – 25 132,2 ФБ – 5 628,9, ПИ – 0, БП – 0
2021 год – 116 500,7 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 97 985,0 тыс. руб.; ОБ – 17 986,8, ФБ – 528,9, ПИ – 0, БП – 0.
2022 год – 126 931,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 106 654,3 тыс. руб.; ОБ – 19 731,5, ФБ – 545,2, ПИ – 0, БП – 0.
».
1.5.2. п.3.2.2.4. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
1
«3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего в т.ч.
92 305,9
107 674,1
117 993,1
116 500,7
126 931,0
561 404,8
ФБ
735,2
6 596,7
5 628,9
528,9
545,2
14 034,9
ОБ
5 977,0
8 034,2
25 132,2
17 986,8
19 731,5
76 861,7
БГО
85 593,7
93 043,2
87 232,0
97 985,0
106 654,3
470 508,2
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры
Прочие расходы
2018-
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
86 642,0
95 937,7
104 247,4
111 202,4
118 642,7
516 672,2
ФБ
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
ОБ
5 278,1
6 218,1
22 299,0
17 801,0
17 165,6
68 761,8
БГО
81 263,9
89719,6
81 948,4
93 401,4
101 477,1
447 810,4
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А1 Федеральный проект «Культурная среда»
Прочие расходы
2019
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
0,0
393,2
5000,0
0,0
0,0
5 393,2
ФБ
0,0
261,9
5000,0
0,0
0,0
5261,9
ОБ
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
94,0
БГО
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
37,3
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2. Сохранение и развитие материально-технической базы
Прочие расходы
2018
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
4583,9
4 254,5
7 429,1
4 314,7
7 304,7
27 886,9
ФБ
635,2
734,8
628,9
528,9
545,2
3 073,0
ОБ
379,9
994,4
2600,2
185,8
2 565,9
6 726,2
БГО
3 568,8
2 525,3
4200,0
3 600,0
4 193,6
18 087,7
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Прочие расходы
2018
2021
Учреждения культуры
Всего в т.ч.
1080,0
1 488,7
1316,6
983,6
983,6
5852,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
319,0
727,7
233,0
0,0
0,0
1279,7
БГО
761,0
761,0
1083,6
983,6
983,6
4 572,8
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.А3 Федеральный проект «Цифровая культура»
Прочие расходы
2019
2021
МБУК ЦКС
Всего в т.ч.
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ФБ
0,0
5600,0
0,0
0,0
0,0
5600,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Обнародовать настоящее постановление в МБУК ЦБС.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области Л.Е.Владимирову.
Глава администрации
городского округа
В.А.Быченков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 9 от 30.09.2020, Официальный сайт администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области www.gorodchkalovsk.ru от 07.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: