Основная информация
Дата опубликования: | 13 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52016815202000071 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Новоуспенского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 С. НОВОУСПЕНСКОЕ № 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НОВОУСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки проекта решения сельского Совета Новоуспенского сельсовета "О бюджете поселения на 2021 год" администрация Новоуспенского сельсовета постановляет:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Новоуспенского сельсовета на 2021– 2023 годы. (Прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Л.А.Ганзий
Приложение 1
к постановлению администрации
Новоуспенского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13.11.2020 г. № 59
Основные параметры среднесрочного финансового плана Новоуспенского сельсовета на 2021- 2023 годы
Показатель
Единицы измерения
Отчетный год
2019
Ожидаемое исполнение текущий год
2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Объем ВП
млн.рублей
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении
%
104,3
103,2
104,0
103,8
103,9
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении
%
104,8
103,6
103,09
104,3
104,3
Доходы бюджета поселения
тыс.рублей
4485,1
5015,0
4896,1
5091,9
5295,6
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
тыс.рублей
0
Средства для исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления поселения
тыс.рублей
4796,0
5631,2
4896,1
5091,9
5295,6
Действующие расходные обязательства органов местного самоуправления (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств)
тыс.рублей
4796,0
5631,2
4896,1
5091,9
5295,6
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств органов местного самоуправления района
тыс.рублей
в том числе:
расходы на досрочное погашение муниципального долга поселения
тыс.рублей
Расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района, учреждений финансируемых за счет бюджета поселения
тыс.рублей
другие принимаемые обязательства бюджета поселения
тыс.рублей
Справочно:
Верхний предел муниципального долга Новоуспенского сельсовета на конец года
тыс.рублей
Долговая нагрузка на бюджет поселения на конец года (отношение муниципального долга к доходам)
%
Приложение 2
к постановлению администрации
Новоуспенского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13.11.2020 г. № 59
Среднесрочный финансовый план Новоуспенского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Таблица 1
Основные параметры бюджетной системы Новоуспенского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Показатели
Отчетный год
2019
Текущий год
(оценка) 2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Бюджет Новоуспенского сельсовета
Доходы всего,
в том числе:
4485,1
5015,0
4896,1
5091,9
5295,6
налоговые и неналоговые доходы
557,1
538,6
678,9
706,1
734,3
безвозмездные поступления
2599,4
4476,4
4217,2
4385,8
4561,3
Расходы всего
4796,0
5631,2
4896,1
5091,9
5295,6
Дефицит (-), профицит (+)
-310,9
-616,2
Приложение 3
к постановлению администрации
Новоуспенского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13.11.2020 г. № 59
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым Статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 г.г.
(тыс.рублей)
(тыс.рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2021
Сумма
2022
Сумма
2023
Всего расходов
4896,1
5091,9
5295,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
0000000000
1698,5
1766,4
1837,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
7700000000
1302,00
1354,1
1408,2
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
1302,00
1354,1
1408,2
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
1302,00
1354,1
1408,2
Содержание аппарата управления
01
04
7770100000
1295,9
1347,8
1401,6
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
7770100190
668,5
695,3
723,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770100190
100
271,9
282,8
294,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальный ) нужд
01
04
7770100190
200
391,6
407,3
423,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
5,0
5,2
5,4
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
7770108000
627,4
652,5
678,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770108000
100
627,4
652,5
678,6
Прочие непрограмные расходы
01
04
7770300000
000
6,1
6,3
6,5
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
000
6,1
6,3
6,5
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
6,1
6,3
6,5
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного надзора)
01
06
0000000000
000
188,2
195,7
203,6
Непрограмные расходы
01
06
7700000000
000
188,2
195,7
203,6
Непрограмное направление деятельности
01
06
7770000000
000
188,2
195,7
203,6
Прочие непрограмные расходы
01
06
7770300000
000
188,2
195,7
203,6
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
000
188,2
195,7
203,6
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
500
188,2
195,7
203,6
Резервные фонды
01
11
1,0
1,0
1,1
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,0
1,1
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,0
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
7770300000
1,0
1,0
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770320000
1,0
1,0
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770320000
800
1,0
1,0
1,1
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0000000000
207,3
215,6
224,2
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
207,3
215,6
224,2
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
207,3
215,6
224,2
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
207,3
215,6
224,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
207,3
215,6
224,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
137,5
143,0
148,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
7770200590
200
69,8
72,6
75,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
0000000000
000
64,7
67,3
70,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
0000000000
000
64,7
67,3
70,0
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
64,7
67,3
70,0
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
64,7
67,3
70,0
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
64,7
67,3
70,0
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
64,7
67,3
70,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
54,9
57,1
59,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
9,8
10,2
10,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
0000000000
1181,56
1228,8
1277,9
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
0000000000
1181,5
1228,8
1277,9
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Новоуспенского сельсовета"
03
10
0100000000
1181,5
1228,8
1277,9
Мероприятия в рамках муниципальной программы Пожарная безопасность на территории Новоуспенского сельсовета
03
10
0110000000
1181,5
1228,8
1277,9
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
1181,5
1228,8
1277,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
1181,5
1228,8
1277,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
960,0
998,4
1038,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
221,5
230,4
239,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
0000000000
289,00
300,6
312,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0000000000
289,00
300,6
312,6
Непрограммные расходы
04
09
7700000000
289,00
300,6
312,6
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
289,00
300,6
312,6
Прочие непрограммные расходы
04
09
7770300000
289,00
300,6
312,6
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
289,00
300,6
312,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
7770302030
200
289,00
300,6
312,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
0000000000
381,8
397,1
412,9
Благоустройство
05
03
0000000000
381,8
397,1
412,9
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
381,8
397,1
412,9
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
381,8
397,1
412,9
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
381,8
397,1
412,9
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
172,00
178,9
186,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325010
200
172,00
178,9
186,0
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
209,8
218,2
226,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
05
03
7770325050
200
209,8
218,2
226,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
0000000000
1280,6
1331,7
1385,1
Культура
08
01
0000000000
1280,6
1331,7
1385,1
Муниципальная программа "Развитие культуры Новоуспенского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области"
08
01
0200000000
940,1
977,6
1016,8
Подпрограмма Развитие культуры Новоуспенского сельсовета Ветлужского муниципального района
08
01
0210000000
940,1
977,6
1016,8
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
28,6
29,7
30,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210125220
8,6
8,9
9,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
8,6
8,9
9,3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
000
20,0
20,8
21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд08
08
01
02101L4670
200
20,00
20,8
21,6
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
911,5
948,0
985,9
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
911,5
948,0
985,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
519,9
540,7
562,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
386,6
402,1
418,1
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
5,0
5,2
5,4
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
340,5
354,1
368,3
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
340,5
354,1
368,3
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
340,5
354,1
368,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
340,5
354,1
368,3
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
340,5
354,1
368,3
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 С. НОВОУСПЕНСКОЕ № 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НОВОУСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки проекта решения сельского Совета Новоуспенского сельсовета "О бюджете поселения на 2021 год" администрация Новоуспенского сельсовета постановляет:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Новоуспенского сельсовета на 2021– 2023 годы. (Прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Л.А.Ганзий
Приложение 1
к постановлению администрации
Новоуспенского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13.11.2020 г. № 59
Основные параметры среднесрочного финансового плана Новоуспенского сельсовета на 2021- 2023 годы
Показатель
Единицы измерения
Отчетный год
2019
Ожидаемое исполнение текущий год
2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Объем ВП
млн.рублей
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении
%
104,3
103,2
104,0
103,8
103,9
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении
%
104,8
103,6
103,09
104,3
104,3
Доходы бюджета поселения
тыс.рублей
4485,1
5015,0
4896,1
5091,9
5295,6
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
тыс.рублей
0
Средства для исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления поселения
тыс.рублей
4796,0
5631,2
4896,1
5091,9
5295,6
Действующие расходные обязательства органов местного самоуправления (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств)
тыс.рублей
4796,0
5631,2
4896,1
5091,9
5295,6
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств органов местного самоуправления района
тыс.рублей
в том числе:
расходы на досрочное погашение муниципального долга поселения
тыс.рублей
Расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района, учреждений финансируемых за счет бюджета поселения
тыс.рублей
другие принимаемые обязательства бюджета поселения
тыс.рублей
Справочно:
Верхний предел муниципального долга Новоуспенского сельсовета на конец года
тыс.рублей
Долговая нагрузка на бюджет поселения на конец года (отношение муниципального долга к доходам)
%
Приложение 2
к постановлению администрации
Новоуспенского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13.11.2020 г. № 59
Среднесрочный финансовый план Новоуспенского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Таблица 1
Основные параметры бюджетной системы Новоуспенского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Показатели
Отчетный год
2019
Текущий год
(оценка) 2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Бюджет Новоуспенского сельсовета
Доходы всего,
в том числе:
4485,1
5015,0
4896,1
5091,9
5295,6
налоговые и неналоговые доходы
557,1
538,6
678,9
706,1
734,3
безвозмездные поступления
2599,4
4476,4
4217,2
4385,8
4561,3
Расходы всего
4796,0
5631,2
4896,1
5091,9
5295,6
Дефицит (-), профицит (+)
-310,9
-616,2
Приложение 3
к постановлению администрации
Новоуспенского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13.11.2020 г. № 59
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым Статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 г.г.
(тыс.рублей)
(тыс.рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2021
Сумма
2022
Сумма
2023
Всего расходов
4896,1
5091,9
5295,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
0000000000
1698,5
1766,4
1837,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
7700000000
1302,00
1354,1
1408,2
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
1302,00
1354,1
1408,2
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
1302,00
1354,1
1408,2
Содержание аппарата управления
01
04
7770100000
1295,9
1347,8
1401,6
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
7770100190
668,5
695,3
723,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770100190
100
271,9
282,8
294,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальный ) нужд
01
04
7770100190
200
391,6
407,3
423,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
5,0
5,2
5,4
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
7770108000
627,4
652,5
678,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770108000
100
627,4
652,5
678,6
Прочие непрограмные расходы
01
04
7770300000
000
6,1
6,3
6,5
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
000
6,1
6,3
6,5
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
6,1
6,3
6,5
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного надзора)
01
06
0000000000
000
188,2
195,7
203,6
Непрограмные расходы
01
06
7700000000
000
188,2
195,7
203,6
Непрограмное направление деятельности
01
06
7770000000
000
188,2
195,7
203,6
Прочие непрограмные расходы
01
06
7770300000
000
188,2
195,7
203,6
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
000
188,2
195,7
203,6
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
500
188,2
195,7
203,6
Резервные фонды
01
11
1,0
1,0
1,1
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,0
1,1
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,0
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
7770300000
1,0
1,0
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770320000
1,0
1,0
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770320000
800
1,0
1,0
1,1
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0000000000
207,3
215,6
224,2
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
207,3
215,6
224,2
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
207,3
215,6
224,2
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
207,3
215,6
224,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
207,3
215,6
224,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
137,5
143,0
148,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
7770200590
200
69,8
72,6
75,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
0000000000
000
64,7
67,3
70,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
0000000000
000
64,7
67,3
70,0
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
64,7
67,3
70,0
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
64,7
67,3
70,0
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
64,7
67,3
70,0
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
64,7
67,3
70,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
54,9
57,1
59,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
9,8
10,2
10,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
0000000000
1181,56
1228,8
1277,9
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
0000000000
1181,5
1228,8
1277,9
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Новоуспенского сельсовета"
03
10
0100000000
1181,5
1228,8
1277,9
Мероприятия в рамках муниципальной программы Пожарная безопасность на территории Новоуспенского сельсовета
03
10
0110000000
1181,5
1228,8
1277,9
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
1181,5
1228,8
1277,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
1181,5
1228,8
1277,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
960,0
998,4
1038,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
221,5
230,4
239,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
0000000000
289,00
300,6
312,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0000000000
289,00
300,6
312,6
Непрограммные расходы
04
09
7700000000
289,00
300,6
312,6
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
289,00
300,6
312,6
Прочие непрограммные расходы
04
09
7770300000
289,00
300,6
312,6
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
289,00
300,6
312,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
7770302030
200
289,00
300,6
312,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
0000000000
381,8
397,1
412,9
Благоустройство
05
03
0000000000
381,8
397,1
412,9
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
381,8
397,1
412,9
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
381,8
397,1
412,9
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
381,8
397,1
412,9
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
172,00
178,9
186,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325010
200
172,00
178,9
186,0
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
209,8
218,2
226,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
05
03
7770325050
200
209,8
218,2
226,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
0000000000
1280,6
1331,7
1385,1
Культура
08
01
0000000000
1280,6
1331,7
1385,1
Муниципальная программа "Развитие культуры Новоуспенского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области"
08
01
0200000000
940,1
977,6
1016,8
Подпрограмма Развитие культуры Новоуспенского сельсовета Ветлужского муниципального района
08
01
0210000000
940,1
977,6
1016,8
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
28,6
29,7
30,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210125220
8,6
8,9
9,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
8,6
8,9
9,3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
000
20,0
20,8
21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд08
08
01
02101L4670
200
20,00
20,8
21,6
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
911,5
948,0
985,9
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
911,5
948,0
985,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
519,9
540,7
562,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
386,6
402,1
418,1
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
5,0
5,2
5,4
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
340,5
354,1
368,3
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
340,5
354,1
368,3
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
340,5
354,1
368,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
340,5
354,1
368,3
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
340,5
354,1
368,3
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 87 от 13.11.2020 обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: