Основная информация
Дата опубликования: | 01 декабря 2020г. |
Номер документа: | RU16000202001695 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.12.2020 № 1086
О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275, от 03.06.2019 № 464, от 06.06.2019 № 476, от 20.09.2019 № 854, от 27.01.2020 № 24, от 28.05.2020 № 437) (далее – Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 484 076,043 млн.рублей:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
56 861,687
10 488,906
45 245,708
255,073
872,0
2019
59 366,927
15 494,401
42 394,521
497,605
980,4
2020
48 125,241
9 612,0
35 159,03
2 323,111
1 031,1
2021
39 306,582
9 858,3
26 675,682
2 772,6
–
2022
38 121,767
7 900,0
29 567,967
653,8
–
2023
36 292,495
7 500,0
28 292,495
500,0
–
2024
36 361,895
7 500,0
28 361,895
500,0
–
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;
увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;
увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;
увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности до 53,7 процента;
увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;
увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;
сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;
сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты»;
в разделе 1 Программы:
подраздел «Прогноз развития железнодорожного транспорта» изложить в следующей редакции:
«Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта
Наименование
показателя
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)
млн.че-ловек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,4
6,5
4,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Пассажирооборот (пригородное сообщение)
млн.
пасс./км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
264,1
266,0
191,9
263,7
263,7
263,7
263,7
Перевозка грузов
млн.тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,88
15,1
15,4
16,0
16,0
16,0
16,0»;
подраздел «Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы» изложить в следующей редакции:
«Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта
Наименование показателя
Единица измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Обслужено пассажиров (международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма»)
млн.чело-век
2,4
2,2
2,34
3,26
3,96
4,37
2,44
3,66
4,21
4,46
4,61
Обслужено грузов (международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма»)
тонн
4 123,6
3 121,2
3 047,2
3 643,2
4 308,9
4 125,9
3 306,8
5 201,8
5 934,2
6 275,7
6 619,46
Объем пассажирских перевозок в 2024 году по отношению к 2014 году увеличится в два раза.»;
таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта
Наименование
показателя
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Перевозка пассажиров
млн.че- ловек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
Пассажирооборот
млн.
пасс./км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
7,5
7,78
7,96
8,15
8,51
8,73»;
таблицу 15 изложить в следующей редакции:
«Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского
транспорта общего пользования
Наименование
показателя
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Перевозка
пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))
млн.чело-век
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
185,0
194,2
204,0
214,2
216,2
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))
млн.
пасс.км
2 098,1
2 098,4
2 098,6
2 098,5
2 098,5
1 379,2
1 379,2
1 379,2
1 089,5
1 144,0
1 201,2
1 261,2
1 324,3
Перевозка пассажиров троллейбусами
млн.чело-век
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,1
27,98
20,4
21,4
22,5
27,5
27,6
Пассажирооборот троллейбусов
млн.
пасс.км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
83,0
83,0
70,4
74,0
77,6
81,5
83,0
Перевозка пассажиров трамваями
млн.чело-век
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
42,0
42,6
34,0
35,7
37,5
39,4
41,3
Пассажирооборот трамваев
млн.
пасс.км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
162,5
162,5
90,1
94,6
99,3
104,3
109,5
Перевозка пассажиров метрополитеном
млн.чело-век
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
20,3
21,3
22,4
23,5
24,7
Пассажирооборот метрополитена
млн.пасс. км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
147,9
155,3
163,0
171,2
179,8»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 484 076,043 млн.рублей, в том числе по годам:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
56 861,687
10 488,906
45 245,708
255,073
872,0
2019
59 366,927
15 494,401
42 394,521
497,605
980,4
2020
48 125,241
9 612,0
35 159,03
2 323,111
1 031,1
2021
39 306,582
9 858,3
26 675,682
2 772,6
–
2022
38 121,767
7 900,0
29 567,967
653,8
–
2023
36 292,495
7 500,0
28 292,495
500,0
–
2024
36 361,895
7 500,0
28 361,895
500,0
–
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.»;
приложения № 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров – 6,7 млн.человек;
пассажирооборот – 263,7 млн.пасс.киллометров;
перевозка грузов – 16,0 млн.тонн»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров – 0,33 млн.человек;
пассажирооборот – 8,73 млн.пасс.км»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров – 4,61 млн.человек;
обслужено грузов – 6 619,46 тонны»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров автобусами – 216,2 млн.человек;
пассажирооборот автобусов – 1 324,3 млн.пасс.километров;
перевозка пассажиров троллейбусами – 27,6 млн.человек;
пассажирооборот троллейбусов – 83,0 млн.пасс.километров;
перевозка пассажиров трамваями – 41,3 млн.человек;
пассажирооборот трамваев – 109,5 млн.пасс.километров;
перевозка пассажиров метрополитеном – 24,7 млн.человек»;
в подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»:
в паспорте подпрограммы:
строку «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 439 403,292 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета – 109 352,739 млн.рублей;
бюджета Республики Татарстан – 322 640,931 млн.рублей, в том числе 67 398,25 млн.рублей (в 2016 году – 7 388,04 млн.рублей, в 2017 году – 22 010,21 млн.рублей, в 2018 году – 20 000,0 млн.рублей, в 2019 году – 9 000,0 млн.рублей, в 2020 году – 9 000,0 млн.рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов – 6 112,6 млн.рублей;
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 1 297,022 млн.рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
из внебюджетных источников (Федераль-ного фонда развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
–
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
54 795,719
10 475,423
43 257,539
872,0
190,757
2019
54 599,368
15 443,177
38 018,286
980,4
157,505
2020
42 580,911
9 612,0
31 920,3
1 031,1
17,511
2021
33 352,124
9 612,0
23 740,124
–
–
2022
34 129,83
7 500,0
26 629,83
–
–
2023
33 221,805
7 500,0
25 721,805
–
–
2024
33 291,205
7 500,0
25 791,205
–
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году:
доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 50 процентов;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,4 процента;
доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности – 53,7 процента»;
приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.Песошин
Приложение № 1
к государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2020 № ______)
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Индикаторы оценки конечных
результатов, единица измерения
Значения индикаторов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения
потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на
перевозку грузов железнодорожным транспортом
«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,4
6,5
4,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Пассажирооборот железнодорож-ного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
264,1
266
191,9
263,7
263,7
263,7
263,7
Перевозка грузов, млн.тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,88
15,1
15,4
16,0
16,0
16,0
16,0
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок
«Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –
2024 годы»
Перевозка пассажиров, млн.человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
Пассажирооборот, млн.пасс.км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
7,5
7,78
7,96
8,15
8,51
8,73
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»
Обслужено пассажиров, млн.че-ловек
1,8
2,2
2,4
2,2
2,34
3,26
3,96
4,37
2,44
3,66
4,21
4,46
4,61
Обслужено грузов, тонн
5 628,8
4 726
4 123,6
3 121,2
3 047,2
3 643,2
4 308,9
4 057,8
3 306,8
5 201,8
5 934,2
6 275,7
6 619,46
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
185,0
194,2
204,0
214,2
216,2
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км
2 098,1
2 098,4
2 098,6
2 098,5
2 098,5
1 379,2
1 379,2
1 379,2
1 089,5
1 144,0
1 201,2
1 261,2
1 324,3
Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,1
27,98
20,4
21,4
22,5
27,5
27,6
Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
83,0
83,0
70,4
74,0
77,6
81,5
83,0
Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
42,0
42,6
34,0
35,7
37,5
39,4
41,3
Пассажирооборот трамваев,
млн.пасс.км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
162,5
162,5
90,1
94,6
99,3
104,3
109,5
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
20,3
21,3
22,4
23,5
24,7
Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
147,9
155,3
163,0
171,2
179,8
Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия
«Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн.тонн
0
0
43
42
41
40,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82,0
Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек
0
0
80
79,3
78,5
77,7
78,3
84,0
86,0
88,0
90,0
91,0
92,0
Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц
0
0
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 –
2024 годы»
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
45,6
45,7
45,8
46,0
46,1
46,2
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности, %
-
-
-
-
-
48,6
48,6
50,3
51,0
51,7
52,4
53,1
53,7
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %
74,3
75,7
77,9
79,9
81,0
81,8
82,6
82,9
83,1
83,1
83,2
83,3
83,4
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»
Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
23 июля 2014 года № 196, %
40
80
85
91
91
92
94
96
98
100
100
100
100
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 –
2024 годы»
Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполне-ния, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
91,58
105,8
97,8
100
100,2
100,5
100
100,8
80,5
95
100
102
103
Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
97,24
106,41
107
107
100
100,1
100
104
100
100
101
102
104
Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 – 2024 годы»
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-тической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц
62
82
91
161
192
220
250
270
300
330
352
375
400
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц
262
262
539
648
687
704
723
849
870
900
920
943
960
____________________________________
Приложение № 2
к государственной программе «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2020 № _______)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн.рублей
источники финансирования
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
«Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
4 058,686
416,868
380,64
284,79
308,7
330,35
434,138
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
3 189,1
7,5
1 189,3
1 992,3
всего
7 247,786
416,868
388,14
284,79
308,7
330,35
434,138
1 569,94
2 372,94
380,64
380,64
380,64
«Развитие речного
транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
136,224
100,0
36,224
бюджет
Республики Татарстан
1 280,102
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
152,016
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 416,326
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
188,24
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
«Развитие
воздушного транспорта
и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
1 404,925
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
246,3
400,0
бюджет
Республики Татарстан
2 656,774
552,6
47,923
288,598
248,353
369,869
568,305
356,93
56,049
56,049
56,049
56,049
внебюджетные средства
1 424,832
88,2
40,94
12,0
28,876
64,316
340,1
766,3
80,3
3,8
всего
5 486,531
640,8
328,345
735,358
333,129
447,668
923,405
1 123,23
382,649
459,849
56,049
56,049
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
160,0
160,0
бюджет
Республики Татарстан
25 270,354
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,0
1 082,487
3 142,819
2 313,151
2 309,336
2 309,759
1 942,312
1 942,312
внебюджетные средства
1 260,0
50,0
10,0
350,0
500,0
350,0
всего
26 690,354
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
1 082,487
3 142,819
2 663,151
2 809,336
2 659,759
1 942,312
1 942,312
«Развитие сети логистических центров в Республике Татар-стан на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
«Совершенст-вование, развитие и сохранение сети ав-томобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
109 352,739
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 475,423
15 443,177
9 612,0
9 612,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
бюджет
Республики Татарстан
322 640,931
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
43 257,539
38 018,286
31 920,3
23 740,124
26 629,83
25 721,805
25 791,205
муниципальные дорожные фонды
6 112,6
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
1 031,1
внебюджетные средства
1 297,022
408,5
331,314
191,435
190,757
157,505
17,511
всего
439 403,292
33 021,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
54 795,719
54 599,368
42 580,911
33 352,124
34 129,83
33 221,805
33 291,205
«Совершенствование го-сударственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 го-ды»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
841,429
70,238
73,499
76,24
79,175
89,671
78,957
72,217
73,741
75,897
75,897
75,897
внебюджетные средства
всего
841,429
70,238
73,499
76,24
79,175
89,671
78,957
72,217
73,741
75,897
75,897
75,897
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
111 567,358
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 488,906
15 494,401
9 612,0
9 858,3
7 900,0
7 500,0
7 500,0
бюджет
Республики Татарстан
357 725,131
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,23
45 245,708
42 394,521
35 159,03
26 675,682
29 567,967
28 292,495
28 361,895
внебюджетные средства
8 670,954
88,2
506,94
353,314
220,311
255,073
497,605
2 323,111
2 772,6
653,8
500,0
500,0
бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)
6 112,6
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
1 031,1
всего
484 076,043
38 207,508
38 437,312
43 154,98
49 839,649
56 861,687
59 366,927
48 125,241
39 306,582
38 121,767
36 292,495
36 361,895
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2020 № ______)
Оценка бюджетной эффективности государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Итого за 2014 –2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
45 245,7
42 394,5
35 159,0
26 675,7
29 568,0
28 292,5
28 361,9
357 725,1
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 673,1
3 828,1
3 130,6
2 583,3
2 509,7
2 396,2
2 400,6
31 583,4
из них налоги, в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 528,6
3 684,0
2 986,5
2 439,2
2 365,6
2 252,1
2 256,5
30 039,5
Налог на добавленную стоимость
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 270,9
2 370,9
1 922,0
1 569,8
1 522,4
1 449,4
1 452,2
19 332,4
Налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 257,7
1 313,1
1 064,5
869,4
843,2
802,7
804,3
10 707,1
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
144,5
141,1
144,1
144,1
144,1
144,1
144,1
1 543,9
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
8,8
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 488,9
15 494,4
9 612,0
9 858,3
7 900,0
7 500,0
7 500,0
111 567,4
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 051,6
14 670,7
11 892,6
9 713,4
9 420,6
8 968,5
8 985,7
119 624,2
из них налоги, в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 051,6
14 670,7
11 892,6
9 713,4
9 420,6
8 968,5
8 985,7
119 624,2
Налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 673,8
9 056,0
7 341,1
5 995,9
5 815,2
5 536,1
5 546,7
73 842,1
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
5 223,6
5 453,7
4 421,0
3 610,9
3 502,0
3 334,0
3 340,4
44 469,4
НДФЛ
Налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
154,2
161,0
130,5
106,6
103,4
98,4
98,6
1 312,7
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
8,5
8,5
9,6
11,0
12,6
13,1
10,7
8,7
8,4
8,0
8,1
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
107,2
Приложение № 4
к государственной программе
«Развитие транспортной
системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2020 № ______)
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры
№
п/п
Наименование мероприятия
Наименование муниципального образования
Адрес объекта
Мощность проекта
(кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест
и т.д.)
Ответственное министерство, ведомство
Источники финансирования
Финансирование, млн.рублей
(в текущих ценах)
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
Зеленодольский муниципальный
район
г.Зелено-дольск
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные средства
381,6
189,3
192,3
всего
381,6
189,3
192,3
2.
Организация внутригородского коль-цевого железнодорожного сообщения в г.Казани
муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Рес-публики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджет-ные средства
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
всего
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
3.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на проспекте Сююмбике по проспекту Мира, проспекту Набережночелнинский до улицы Низаметдинова (остановка трамвая «Пединститут»)
муниципальное образование г.Набереж-ные Челны
г.Набе-режные Челны
протяженность пути – 104 км
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Рес-публики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
530,0
530,0
530,0
внебюджет-ные средства
всего
530,0
530,0
4.
Строительство трамвайной линии по пр.Строите-
лей – пр.Мира до разворотного коль-ца на ул.Южной в г.Нижнекамске
Нижне-камский муниципальный район
г.Нижне-камск
протяжен-ность пути – 10 км
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
1 050,0
350,0
350,0
350,0
всего
1 050,0
350,0
350,0
350,0
5.
Строительство метрополитена в г.Казани
муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-мунального хозяйства
Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
внебюджетные средства
всего
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6.
Строительство Свияжского меж-регионального мультимодального логистического центра
Зеленодоль-ский муни-ципальный район
п.Нижние Вязовые
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджет-ные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
7.
Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок дороги от ул.Тех-ническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого казанского кольца на территории муниципального образования г.Казани Республики Татарстан
муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
3 198,353
944,949
403,050
1 850,354
внебюджет-ные средства
всего
3 198,353
944,949
403,050
1 850,354
Приложение № 3
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2020 № ______)
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети
автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» государственной программы «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн.рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной
классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
итого 2014 – 2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на
2014 – 2024 годы» – всего,
33 021,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
54 795,719
54 599,368
42 580,911
33 352,124
34 129,83
33 221,805
33 291,205
439 403,292
в том числе:
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики
Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 945,423
11 705,817
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
93 439,611
II. Региональная программа – всего, в том числе:
712
0409
1360355
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
44 978,296
41 913,151
34 049,811
25 852,124
26 629,83
25 721,805
25 791,205
339 851,081
Основное мероприятие 1 «Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360355
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 572,27
4 757,812
6 000,0
5 921,879
5 918,495
2 500,0
2 500,0
43 097,426
из них:
Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»
712
0409
1360355
414
2 087,37
738,4
687,0
300,0
303,301
4 116,071
Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360355
414
1 255,1
956,8
2 211,9
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360355
244
19 138,934
19 566,455
14 820,999
9 417,197
17 686,652
20 641,969
13 383,575
13 650,6
14 448,5
16 964,643
16 964,643
176 684,167
Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»
712
0409
1360355
244
181,5
386,6
333,8
694,0
437,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
4 032,9
Основное мероприятие 4 «Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан» –всего
712
0409
1365390
244
568,9
390,5
959,4
712
0409
1365420
414
3 655,8
3 060,0
6 715,8
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Татарстан – всего,
712
0409
136R1539
6 062,32
4 555,8
5 186,7
5 167,2
5 167,2
5 236,6
31 375,82
в том числе:
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации;
712
0409
136R1539
1 200,0
800,0
2 028,4
1 000,0
1 000,0
6 028,4
712
0409
136R1Д53
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
11 000,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации;
712
0409
136R1539
625,0
730,0
680,0
680,0
680,0
3 395,0
712
0409
136R1Д53
630,8
730,0
680,0
680,0
680,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
7 480,8
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации;
712
0409
136R1539
432,0
432,0
432,0
1 296,0
712
0409
136R1Д53
48,0
48,0
48,0
480,0
480,0
480,0
1 584,0
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог;
712
0409
136R1539
596,96
596,96
712
0409
136R1Д53
596,96
715,8
1 346,7
1 327,2
1 327,2
1 396,6
6 710,46
Основное мероприятие 5 «Содержание и управление дорожным хозяйством»
712
0409
1360315
684,872
692,544
717,322
703,716
712,035
706,711
692,925
692,945
695,635
689,962
689,962
7 678,629
Основное мероприятие 6 «Развитие дорожной инфраструктуры моногородов»
712
0409
136035
414
0
408,5
331,314
191,435
190,757
157,505
17,511
1 297,022
712
0409
136035
414
0
21,5
160,814
16,937
62,582
149,834
411,667
Основное мероприятие 7 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы»
712
0409
1367235
600
7 388,04
22 010,21
20 000,0
9 000,0
9 000,0
67 398,25
Основное мероприятие 8 «Реализация иных мероприятий подпрограммы»
713
0409
1360355
500
200,0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего,
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
2 112,0
2 112,0
15 913,128
в том числе:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
712
0409
иные межбюджетные трансферты
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
2 112,0
2 112,0
15 913,128
Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
712
0409
1360356
414
408,5
331,314
191,435
190,757
157,505
17,511
1 297,022
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
1 031,1
6 112,6
Примечание. В строке «III. Cуммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
__________
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.12.2020 № 1086
О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275, от 03.06.2019 № 464, от 06.06.2019 № 476, от 20.09.2019 № 854, от 27.01.2020 № 24, от 28.05.2020 № 437) (далее – Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 484 076,043 млн.рублей:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
56 861,687
10 488,906
45 245,708
255,073
872,0
2019
59 366,927
15 494,401
42 394,521
497,605
980,4
2020
48 125,241
9 612,0
35 159,03
2 323,111
1 031,1
2021
39 306,582
9 858,3
26 675,682
2 772,6
–
2022
38 121,767
7 900,0
29 567,967
653,8
–
2023
36 292,495
7 500,0
28 292,495
500,0
–
2024
36 361,895
7 500,0
28 361,895
500,0
–
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;
увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;
увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;
увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности до 53,7 процента;
увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;
увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;
сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;
сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты»;
в разделе 1 Программы:
подраздел «Прогноз развития железнодорожного транспорта» изложить в следующей редакции:
«Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта
Наименование
показателя
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)
млн.че-ловек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,4
6,5
4,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Пассажирооборот (пригородное сообщение)
млн.
пасс./км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
264,1
266,0
191,9
263,7
263,7
263,7
263,7
Перевозка грузов
млн.тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,88
15,1
15,4
16,0
16,0
16,0
16,0»;
подраздел «Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы» изложить в следующей редакции:
«Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта
Наименование показателя
Единица измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Обслужено пассажиров (международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма»)
млн.чело-век
2,4
2,2
2,34
3,26
3,96
4,37
2,44
3,66
4,21
4,46
4,61
Обслужено грузов (международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма»)
тонн
4 123,6
3 121,2
3 047,2
3 643,2
4 308,9
4 125,9
3 306,8
5 201,8
5 934,2
6 275,7
6 619,46
Объем пассажирских перевозок в 2024 году по отношению к 2014 году увеличится в два раза.»;
таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта
Наименование
показателя
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Перевозка пассажиров
млн.че- ловек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
Пассажирооборот
млн.
пасс./км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
7,5
7,78
7,96
8,15
8,51
8,73»;
таблицу 15 изложить в следующей редакции:
«Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского
транспорта общего пользования
Наименование
показателя
Единица измерения
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Перевозка
пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))
млн.чело-век
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
185,0
194,2
204,0
214,2
216,2
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))
млн.
пасс.км
2 098,1
2 098,4
2 098,6
2 098,5
2 098,5
1 379,2
1 379,2
1 379,2
1 089,5
1 144,0
1 201,2
1 261,2
1 324,3
Перевозка пассажиров троллейбусами
млн.чело-век
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,1
27,98
20,4
21,4
22,5
27,5
27,6
Пассажирооборот троллейбусов
млн.
пасс.км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
83,0
83,0
70,4
74,0
77,6
81,5
83,0
Перевозка пассажиров трамваями
млн.чело-век
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
42,0
42,6
34,0
35,7
37,5
39,4
41,3
Пассажирооборот трамваев
млн.
пасс.км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
162,5
162,5
90,1
94,6
99,3
104,3
109,5
Перевозка пассажиров метрополитеном
млн.чело-век
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
20,3
21,3
22,4
23,5
24,7
Пассажирооборот метрополитена
млн.пасс. км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
147,9
155,3
163,0
171,2
179,8»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 484 076,043 млн.рублей, в том числе по годам:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
56 861,687
10 488,906
45 245,708
255,073
872,0
2019
59 366,927
15 494,401
42 394,521
497,605
980,4
2020
48 125,241
9 612,0
35 159,03
2 323,111
1 031,1
2021
39 306,582
9 858,3
26 675,682
2 772,6
–
2022
38 121,767
7 900,0
29 567,967
653,8
–
2023
36 292,495
7 500,0
28 292,495
500,0
–
2024
36 361,895
7 500,0
28 361,895
500,0
–
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.»;
приложения № 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров – 6,7 млн.человек;
пассажирооборот – 263,7 млн.пасс.киллометров;
перевозка грузов – 16,0 млн.тонн»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров – 0,33 млн.человек;
пассажирооборот – 8,73 млн.пасс.км»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров – 4,61 млн.человек;
обслужено грузов – 6 619,46 тонны»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
перевозка пассажиров автобусами – 216,2 млн.человек;
пассажирооборот автобусов – 1 324,3 млн.пасс.километров;
перевозка пассажиров троллейбусами – 27,6 млн.человек;
пассажирооборот троллейбусов – 83,0 млн.пасс.километров;
перевозка пассажиров трамваями – 41,3 млн.человек;
пассажирооборот трамваев – 109,5 млн.пасс.километров;
перевозка пассажиров метрополитеном – 24,7 млн.человек»;
в подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»:
в паспорте подпрограммы:
строку «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 439 403,292 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета – 109 352,739 млн.рублей;
бюджета Республики Татарстан – 322 640,931 млн.рублей, в том числе 67 398,25 млн.рублей (в 2016 году – 7 388,04 млн.рублей, в 2017 году – 22 010,21 млн.рублей, в 2018 году – 20 000,0 млн.рублей, в 2019 году – 9 000,0 млн.рублей, в 2020 году – 9 000,0 млн.рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов – 6 112,6 млн.рублей;
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 1 297,022 млн.рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
из внебюджетных источников (Федераль-ного фонда развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
–
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
54 795,719
10 475,423
43 257,539
872,0
190,757
2019
54 599,368
15 443,177
38 018,286
980,4
157,505
2020
42 580,911
9 612,0
31 920,3
1 031,1
17,511
2021
33 352,124
9 612,0
23 740,124
–
–
2022
34 129,83
7 500,0
26 629,83
–
–
2023
33 221,805
7 500,0
25 721,805
–
–
2024
33 291,205
7 500,0
25 791,205
–
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году:
доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 50 процентов;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,4 процента;
доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности – 53,7 процента»;
приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.Песошин
Приложение № 1
к государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2020 № ______)
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Индикаторы оценки конечных
результатов, единица измерения
Значения индикаторов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения
потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на
перевозку грузов железнодорожным транспортом
«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,4
6,5
4,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Пассажирооборот железнодорож-ного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
264,1
266
191,9
263,7
263,7
263,7
263,7
Перевозка грузов, млн.тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,88
15,1
15,4
16,0
16,0
16,0
16,0
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок
«Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –
2024 годы»
Перевозка пассажиров, млн.человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
Пассажирооборот, млн.пасс.км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
7,5
7,78
7,96
8,15
8,51
8,73
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»
Обслужено пассажиров, млн.че-ловек
1,8
2,2
2,4
2,2
2,34
3,26
3,96
4,37
2,44
3,66
4,21
4,46
4,61
Обслужено грузов, тонн
5 628,8
4 726
4 123,6
3 121,2
3 047,2
3 643,2
4 308,9
4 057,8
3 306,8
5 201,8
5 934,2
6 275,7
6 619,46
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
185,0
194,2
204,0
214,2
216,2
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км
2 098,1
2 098,4
2 098,6
2 098,5
2 098,5
1 379,2
1 379,2
1 379,2
1 089,5
1 144,0
1 201,2
1 261,2
1 324,3
Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,1
27,98
20,4
21,4
22,5
27,5
27,6
Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
83,0
83,0
70,4
74,0
77,6
81,5
83,0
Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
42,0
42,6
34,0
35,7
37,5
39,4
41,3
Пассажирооборот трамваев,
млн.пасс.км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
162,5
162,5
90,1
94,6
99,3
104,3
109,5
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
20,3
21,3
22,4
23,5
24,7
Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
147,9
155,3
163,0
171,2
179,8
Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия
«Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн.тонн
0
0
43
42
41
40,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82,0
Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек
0
0
80
79,3
78,5
77,7
78,3
84,0
86,0
88,0
90,0
91,0
92,0
Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц
0
0
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 –
2024 годы»
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
45,6
45,7
45,8
46,0
46,1
46,2
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности, %
-
-
-
-
-
48,6
48,6
50,3
51,0
51,7
52,4
53,1
53,7
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %
74,3
75,7
77,9
79,9
81,0
81,8
82,6
82,9
83,1
83,1
83,2
83,3
83,4
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»
Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
23 июля 2014 года № 196, %
40
80
85
91
91
92
94
96
98
100
100
100
100
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 –
2024 годы»
Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполне-ния, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
91,58
105,8
97,8
100
100,2
100,5
100
100,8
80,5
95
100
102
103
Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
97,24
106,41
107
107
100
100,1
100
104
100
100
101
102
104
Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 – 2024 годы»
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-тической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц
62
82
91
161
192
220
250
270
300
330
352
375
400
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц
262
262
539
648
687
704
723
849
870
900
920
943
960
____________________________________
Приложение № 2
к государственной программе «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2020 № _______)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн.рублей
источники финансирования
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
«Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
4 058,686
416,868
380,64
284,79
308,7
330,35
434,138
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
3 189,1
7,5
1 189,3
1 992,3
всего
7 247,786
416,868
388,14
284,79
308,7
330,35
434,138
1 569,94
2 372,94
380,64
380,64
380,64
«Развитие речного
транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
136,224
100,0
36,224
бюджет
Республики Татарстан
1 280,102
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
152,016
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 416,326
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
188,24
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
«Развитие
воздушного транспорта
и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
1 404,925
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
246,3
400,0
бюджет
Республики Татарстан
2 656,774
552,6
47,923
288,598
248,353
369,869
568,305
356,93
56,049
56,049
56,049
56,049
внебюджетные средства
1 424,832
88,2
40,94
12,0
28,876
64,316
340,1
766,3
80,3
3,8
всего
5 486,531
640,8
328,345
735,358
333,129
447,668
923,405
1 123,23
382,649
459,849
56,049
56,049
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
160,0
160,0
бюджет
Республики Татарстан
25 270,354
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,0
1 082,487
3 142,819
2 313,151
2 309,336
2 309,759
1 942,312
1 942,312
внебюджетные средства
1 260,0
50,0
10,0
350,0
500,0
350,0
всего
26 690,354
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
1 082,487
3 142,819
2 663,151
2 809,336
2 659,759
1 942,312
1 942,312
«Развитие сети логистических центров в Республике Татар-стан на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
«Совершенст-вование, развитие и сохранение сети ав-томобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
109 352,739
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 475,423
15 443,177
9 612,0
9 612,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
бюджет
Республики Татарстан
322 640,931
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
43 257,539
38 018,286
31 920,3
23 740,124
26 629,83
25 721,805
25 791,205
муниципальные дорожные фонды
6 112,6
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
1 031,1
внебюджетные средства
1 297,022
408,5
331,314
191,435
190,757
157,505
17,511
всего
439 403,292
33 021,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
54 795,719
54 599,368
42 580,911
33 352,124
34 129,83
33 221,805
33 291,205
«Совершенствование го-сударственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 го-ды»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
841,429
70,238
73,499
76,24
79,175
89,671
78,957
72,217
73,741
75,897
75,897
75,897
внебюджетные средства
всего
841,429
70,238
73,499
76,24
79,175
89,671
78,957
72,217
73,741
75,897
75,897
75,897
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
111 567,358
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 488,906
15 494,401
9 612,0
9 858,3
7 900,0
7 500,0
7 500,0
бюджет
Республики Татарстан
357 725,131
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,23
45 245,708
42 394,521
35 159,03
26 675,682
29 567,967
28 292,495
28 361,895
внебюджетные средства
8 670,954
88,2
506,94
353,314
220,311
255,073
497,605
2 323,111
2 772,6
653,8
500,0
500,0
бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)
6 112,6
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
1 031,1
всего
484 076,043
38 207,508
38 437,312
43 154,98
49 839,649
56 861,687
59 366,927
48 125,241
39 306,582
38 121,767
36 292,495
36 361,895
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2020 № ______)
Оценка бюджетной эффективности государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Итого за 2014 –2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
45 245,7
42 394,5
35 159,0
26 675,7
29 568,0
28 292,5
28 361,9
357 725,1
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 673,1
3 828,1
3 130,6
2 583,3
2 509,7
2 396,2
2 400,6
31 583,4
из них налоги, в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 528,6
3 684,0
2 986,5
2 439,2
2 365,6
2 252,1
2 256,5
30 039,5
Налог на добавленную стоимость
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 270,9
2 370,9
1 922,0
1 569,8
1 522,4
1 449,4
1 452,2
19 332,4
Налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 257,7
1 313,1
1 064,5
869,4
843,2
802,7
804,3
10 707,1
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
144,5
141,1
144,1
144,1
144,1
144,1
144,1
1 543,9
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
8,8
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 488,9
15 494,4
9 612,0
9 858,3
7 900,0
7 500,0
7 500,0
111 567,4
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 051,6
14 670,7
11 892,6
9 713,4
9 420,6
8 968,5
8 985,7
119 624,2
из них налоги, в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 051,6
14 670,7
11 892,6
9 713,4
9 420,6
8 968,5
8 985,7
119 624,2
Налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 673,8
9 056,0
7 341,1
5 995,9
5 815,2
5 536,1
5 546,7
73 842,1
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
5 223,6
5 453,7
4 421,0
3 610,9
3 502,0
3 334,0
3 340,4
44 469,4
НДФЛ
Налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
154,2
161,0
130,5
106,6
103,4
98,4
98,6
1 312,7
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
8,5
8,5
9,6
11,0
12,6
13,1
10,7
8,7
8,4
8,0
8,1
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
107,2
Приложение № 4
к государственной программе
«Развитие транспортной
системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2020 № ______)
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры
№
п/п
Наименование мероприятия
Наименование муниципального образования
Адрес объекта
Мощность проекта
(кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест
и т.д.)
Ответственное министерство, ведомство
Источники финансирования
Финансирование, млн.рублей
(в текущих ценах)
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
Зеленодольский муниципальный
район
г.Зелено-дольск
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные средства
381,6
189,3
192,3
всего
381,6
189,3
192,3
2.
Организация внутригородского коль-цевого железнодорожного сообщения в г.Казани
муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Рес-публики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджет-ные средства
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
всего
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
3.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на проспекте Сююмбике по проспекту Мира, проспекту Набережночелнинский до улицы Низаметдинова (остановка трамвая «Пединститут»)
муниципальное образование г.Набереж-ные Челны
г.Набе-режные Челны
протяженность пути – 104 км
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Рес-публики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
530,0
530,0
530,0
внебюджет-ные средства
всего
530,0
530,0
4.
Строительство трамвайной линии по пр.Строите-
лей – пр.Мира до разворотного коль-ца на ул.Южной в г.Нижнекамске
Нижне-камский муниципальный район
г.Нижне-камск
протяжен-ность пути – 10 км
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
1 050,0
350,0
350,0
350,0
всего
1 050,0
350,0
350,0
350,0
5.
Строительство метрополитена в г.Казани
муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-мунального хозяйства
Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
внебюджетные средства
всего
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6.
Строительство Свияжского меж-регионального мультимодального логистического центра
Зеленодоль-ский муни-ципальный район
п.Нижние Вязовые
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджет-ные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
7.
Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок дороги от ул.Тех-ническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого казанского кольца на территории муниципального образования г.Казани Республики Татарстан
муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
3 198,353
944,949
403,050
1 850,354
внебюджет-ные средства
всего
3 198,353
944,949
403,050
1 850,354
Приложение № 3
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2020 № ______)
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети
автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» государственной программы «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн.рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной
классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
итого 2014 – 2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на
2014 – 2024 годы» – всего,
33 021,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
54 795,719
54 599,368
42 580,911
33 352,124
34 129,83
33 221,805
33 291,205
439 403,292
в том числе:
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики
Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 945,423
11 705,817
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
93 439,611
II. Региональная программа – всего, в том числе:
712
0409
1360355
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
44 978,296
41 913,151
34 049,811
25 852,124
26 629,83
25 721,805
25 791,205
339 851,081
Основное мероприятие 1 «Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360355
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 572,27
4 757,812
6 000,0
5 921,879
5 918,495
2 500,0
2 500,0
43 097,426
из них:
Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»
712
0409
1360355
414
2 087,37
738,4
687,0
300,0
303,301
4 116,071
Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360355
414
1 255,1
956,8
2 211,9
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360355
244
19 138,934
19 566,455
14 820,999
9 417,197
17 686,652
20 641,969
13 383,575
13 650,6
14 448,5
16 964,643
16 964,643
176 684,167
Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»
712
0409
1360355
244
181,5
386,6
333,8
694,0
437,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
4 032,9
Основное мероприятие 4 «Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан» –всего
712
0409
1365390
244
568,9
390,5
959,4
712
0409
1365420
414
3 655,8
3 060,0
6 715,8
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Татарстан – всего,
712
0409
136R1539
6 062,32
4 555,8
5 186,7
5 167,2
5 167,2
5 236,6
31 375,82
в том числе:
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации;
712
0409
136R1539
1 200,0
800,0
2 028,4
1 000,0
1 000,0
6 028,4
712
0409
136R1Д53
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
11 000,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации;
712
0409
136R1539
625,0
730,0
680,0
680,0
680,0
3 395,0
712
0409
136R1Д53
630,8
730,0
680,0
680,0
680,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
7 480,8
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации;
712
0409
136R1539
432,0
432,0
432,0
1 296,0
712
0409
136R1Д53
48,0
48,0
48,0
480,0
480,0
480,0
1 584,0
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог;
712
0409
136R1539
596,96
596,96
712
0409
136R1Д53
596,96
715,8
1 346,7
1 327,2
1 327,2
1 396,6
6 710,46
Основное мероприятие 5 «Содержание и управление дорожным хозяйством»
712
0409
1360315
684,872
692,544
717,322
703,716
712,035
706,711
692,925
692,945
695,635
689,962
689,962
7 678,629
Основное мероприятие 6 «Развитие дорожной инфраструктуры моногородов»
712
0409
136035
414
0
408,5
331,314
191,435
190,757
157,505
17,511
1 297,022
712
0409
136035
414
0
21,5
160,814
16,937
62,582
149,834
411,667
Основное мероприятие 7 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы»
712
0409
1367235
600
7 388,04
22 010,21
20 000,0
9 000,0
9 000,0
67 398,25
Основное мероприятие 8 «Реализация иных мероприятий подпрограммы»
713
0409
1360355
500
200,0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего,
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
2 112,0
2 112,0
15 913,128
в том числе:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
712
0409
иные межбюджетные трансферты
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
2 112,0
2 112,0
15 913,128
Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
712
0409
1360356
414
408,5
331,314
191,435
190,757
157,505
17,511
1 297,022
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
1 031,1
6 112,6
Примечание. В строке «III. Cуммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
__________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.12.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: