Основная информация

Дата опубликования: 01 декабря 2020г.
Номер документа: RU16000202001695
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2020 № 1086

О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275, от 03.06.2019 № 464, от 06.06.2019 № 476, от 20.09.2019 № 854, от 27.01.2020 № 24, от 28.05.2020 № 437) (далее – Программа), следующие изменения:

в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 484 076,043 млн.рублей:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

56 861,687

10 488,906

45 245,708

255,073

872,0

2019

59 366,927

15 494,401

42 394,521

497,605

980,4

2020

48 125,241

9 612,0

35 159,03

2 323,111

1 031,1

2021

39 306,582

9 858,3

26 675,682

2 772,6



2022

38 121,767

7 900,0

29 567,967

653,8



2023

36 292,495

7 500,0

28 292,495

500,0



2024

36 361,895

7 500,0

28 361,895

500,0



Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;

увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;

увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;

увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности до 53,7 процента;

увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;

увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;

сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;

сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты»;

в разделе 1 Программы:

подраздел «Прогноз развития железнодорожного транспорта» изложить в следующей редакции:

«Прогноз развития железнодорожного транспорта

Таблица 12

Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта

Наименование

показателя

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)

млн.че-ловек

7,9

8,0

6,8

6,9

6,4

6,07

6,4

6,5

4,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Пассажирооборот (пригородное сообщение)

млн.

пасс./км

297,2

318,5

276,2

291,4

270,4

250,4

264,1

266,0

191,9

263,7

263,7

263,7

263,7

Перевозка грузов

млн.тонн

16,3

15,7

15,2

15,2

14,8

15,2

15,88

15,1

15,4

16,0

16,0

16,0

16,0»;

подраздел «Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы» изложить в следующей редакции:

«Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы

Таблица 13 

Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта

Наименование показателя

Единица измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Обслужено пассажиров (международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма»)

млн.чело-век

2,4

2,2

2,34

3,26

3,96

4,37

2,44

3,66

4,21

4,46

4,61

Обслужено грузов (международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма»)

тонн

4 123,6

3 121,2

3 047,2

3 643,2

4 308,9

4 125,9

3 306,8

5 201,8

5 934,2

6 275,7

6 619,46

Объем пассажирских перевозок в 2024 году по отношению к 2014 году увеличится в два раза.»;

таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта

Наименование

показателя

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Перевозка пассажиров

млн.че-  ловек

0,5

0,4

0,37

0,36

0,36

0,33

0,33

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

Пассажирооборот

млн.

пасс./км

15,7

13,8

12,11

12,24

10,37

7,97

8,9

7,5

7,78

7,96

8,15

8,51

8,73»;

таблицу 15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 15 

Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского

транспорта общего пользования

Наименование

показателя

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Перевозка

пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))

млн.чело-век

276,4

276,6

276,8

276,7

276,9

216,3

216,2

216,2

185,0

194,2

204,0

214,2

216,2

Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))

млн.

пасс.км

2 098,1

2 098,4

2 098,6

2 098,5

2 098,5

1 379,2

1 379,2

1 379,2

1 089,5

1 144,0

1 201,2

1 261,2

1 324,3

Перевозка пассажиров троллейбусами

млн.чело-век

23,4

26,1

26,3

25,1

26,8

27,1

27,1

27,98

20,4

21,4

22,5

27,5

27,6

Пассажирооборот троллейбусов

млн.

пасс.км

81,0

90,4

91,2

86,7

97,1

92,0

83,0

83,0

70,4

74,0

77,6

81,5

83,0

Перевозка пассажиров трамваями

млн.чело-век

50,8

53,7

53,3

56,5

52,6

47,86

42,0

42,6

34,0

35,7

37,5

39,4

41,3

Пассажирооборот трамваев

млн.

пасс.км

198,9

200,6

196,5

204,1

189,2

174,79

162,5

162,5

90,1

94,6

99,3

104,3

109,5

Перевозка пассажиров метрополитеном

млн.чело-век

21,4

31,3

29,8

28,7

27,2

26,25

27,17

27,2

20,3

21,3

22,4

23,5

24,7

Пассажирооборот метрополитена

млн.пасс. км

145,6

212,6

202,5

195,2

216,3

178,52

184,76

184,94

147,9

155,3

163,0

171,2

179,8»;

раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 484 076,043 млн.рублей, в том числе по годам:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

56 861,687

10 488,906

45 245,708

255,073

872,0

2019

59 366,927

15 494,401

42 394,521

497,605

980,4

2020

48 125,241

9 612,0

35 159,03

2 323,111

1 031,1

2021

39 306,582

9 858,3

26 675,682

2 772,6



2022

38 121,767

7 900,0

29 567,967

653,8



2023

36 292,495

7 500,0

28 292,495

500,0



2024

36 361,895

7 500,0

28 361,895

500,0



Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.»;

приложения № 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:

перевозка пассажиров – 6,7 млн.человек;

пассажирооборот – 263,7 млн.пасс.киллометров;

перевозка грузов – 16,0 млн.тонн»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:

перевозка пассажиров – 0,33 млн.человек;

пассажирооборот – 8,73 млн.пасс.км»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:

обслужено пассажиров – 4,61 млн.человек;

обслужено грузов – 6 619,46 тонны»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:

перевозка пассажиров автобусами – 216,2 млн.человек;

пассажирооборот автобусов – 1 324,3 млн.пасс.километров;

перевозка пассажиров троллейбусами – 27,6 млн.человек;

пассажирооборот троллейбусов – 83,0 млн.пасс.километров;

перевозка пассажиров трамваями – 41,3 млн.человек;

пассажирооборот трамваев – 109,5 млн.пасс.километров;

перевозка пассажиров метрополитеном – 24,7 млн.человек»;

в подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»:

в паспорте подпрограммы:

строку «Объемы и источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 439 403,292 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:

федерального бюджета – 109 352,739 млн.рублей;

бюджета Республики Татарстан – 322 640,931 млн.рублей, в том числе 67 398,25 млн.рублей (в 2016 году – 7 388,04 млн.рублей, в 2017 году – 22 010,21 млн.рублей, в 2018 году – 20 000,0 млн.рублей, в 2019 году – 9 000,0 млн.рублей, в 2020 году – 9 000,0 млн.рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы;

муниципальных дорожных фондов – 6 112,6 млн.рублей;

из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 1 297,022 млн.рублей.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

из внебюджетных источников (Федераль-ного фонда развития моногородов), планируемые к привлечению

2014

33 021,367

10 426,591

21 911,176

683,6



2015

33 737,494

8 976,922

23 671,372

680,7

408,5

2016

38 789,566

11 106,118

26 567,034

785,1

331,314

2017

47 883,903

11 200,508

35 412,26

1 079,7

191,435

2018

54 795,719

10 475,423

43 257,539

872,0

190,757

2019

54 599,368

15 443,177

38 018,286

980,4

157,505

2020

42 580,911

9 612,0

31 920,3

1 031,1

17,511

2021

33 352,124

9 612,0

23 740,124





2022

34 129,83

7 500,0

26 629,83





2023

33 221,805

7 500,0

25 721,805





2024

33 291,205

7 500,0

25 791,205





Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году:

доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 50 процентов;

удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,4 процента;

доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности – 53,7 процента»;

приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.Песошин

Приложение № 1

к государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2020 № ______)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Наименование подпрограммы

Индикаторы оценки конечных

результатов, единица  измерения

Значения индикаторов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения
потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан

Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на
перевозку грузов железнодорожным транспортом

«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек

7,9

8,0

6,8

6,9

6,4

6,07

6,4

6,5

4,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Пассажирооборот железнодорож-ного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км

297,2

318,5

276,2

291,4

270,4

250,4

264,1

266

191,9

263,7

263,7

263,7

263,7

Перевозка грузов, млн.тонн

16,3

15,7

15,2

15,2

14,8

15,2

15,88

15,1

15,4

16,0

16,0

16,0

16,0

Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок

«Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –
2024 годы»

Перевозка пассажиров, млн.человек

0,5

0,4

0,37

0,36

0,36

0,33

0,33

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

Пассажирооборот, млн.пасс.км

15,7

13,8

12,11

12,24

10,37

7,97

8,9

7,5

7,78

7,96

8,15

8,51

8,73

Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации

«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»

Обслужено пассажиров, млн.че-ловек

1,8

2,2

2,4

2,2

2,34

3,26

3,96

4,37

2,44

3,66

4,21

4,46

4,61

Обслужено грузов, тонн

5 628,8

4 726

4 123,6

3 121,2

3 047,2

3 643,2

4 308,9

4 057,8

3 306,8

5 201,8

5 934,2

6 275,7

6 619,46

Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов

«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»

Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек

276,4

276,6

276,8

276,7

276,9

216,3

216,2

216,2

185,0

194,2

204,0

214,2

216,2

Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км

2 098,1

2 098,4

2 098,6

2 098,5

2 098,5

1 379,2

1 379,2

1 379,2

1 089,5

1 144,0

1 201,2

1 261,2

1 324,3

Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек

23,4

26,1

26,3

25,1

26,8

27,1

27,1

27,98

20,4

21,4

22,5

27,5

27,6

Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км

81,0

90,4

91,2

86,7

97,1

92,0

83,0

83,0

70,4

74,0

77,6

81,5

83,0

Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек

50,8

53,7

53,3

56,5

52,6

47,86

42,0

42,6

34,0

35,7

37,5

39,4

41,3

Пассажирооборот трамваев,

млн.пасс.км

198,9

200,6

196,5

204,1

189,2

174,79

162,5

162,5

90,1

94,6

99,3

104,3

109,5

Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек

21,4

31,3

29,8

28,7

27,2

26,25

27,17

27,2

20,3

21,3

22,4

23,5

24,7

Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км

145,6

212,6

202,5

195,2

216,3

178,52

184,76

184,94

147,9

155,3

163,0

171,2

179,8

Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия

«Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн.тонн

0

0

43

42

41

40,5

79

79,5

80

80,5

81

81,5

82,0

Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек

0

0

80

79,3

78,5

77,7

78,3

84,0

86,0

88,0

90,0

91,0

92,0

Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц

0

0

4

5

6

7

8

9

10

10

11

11

12

Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети

«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 –
2024 годы»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

45,6

45,7

45,8

46,0

46,1

46,2

46,4

46,9

47,5

48,2

48,8

49,4

50,0

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности, %

-

-

-

-

-

48,6

48,6

50,3

51,0

51,7

52,4

53,1

53,7

Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %

74,3

75,7

77,9

79,9

81,0

81,8

82,6

82,9

83,1

83,1

83,2

83,3

83,4

Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы

«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»

Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование и оценку уязвимости, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию и оценке уязвимости в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
23 июля 2014 года № 196, %

40

80

85

91

91

92

94

96

98

100

100

100

100

Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан

«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 –
2024 годы»

Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполне-ния, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %

91,58

105,8

97,8

100

100,2

100,5

100

100,8

80,5

95

100

102

103

Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %

97,24

106,41

107

107

100

100,1

100

104

100

100

101

102

104

Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 – 2024 годы»

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-тической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц

62

82

91

161

192

220

250

270

300

330

352

375

400

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц

262

262

539

648

687

704

723

849

870

900

920

943

960

____________________________________

Приложение № 2

к государственной программе «Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2020 № _______)

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Наименование подпрограммы

Финансирование мероприятий по годам, млн.рублей

источники финансирования

всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

«Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 –
2024 годы»

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

4 058,686

416,868

380,64

284,79

308,7

330,35

434,138

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

внебюджетные средства

3 189,1

7,5

1 189,3

1 992,3

всего

7 247,786

416,868

388,14

284,79

308,7

330,35

434,138

1 569,94

2 372,94

380,64

380,64

380,64

«Развитие речного
транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –
2024 годы»

федеральный бюджет

136,224

100,0

36,224

бюджет

Республики Татарстан

1 280,102

153,203

62,877

83,512

133,742

115,792

152,016

115,792

115,792

115,792

115,792

115,792

внебюджетные средства

всего

1 416,326

153,203

162,877

83,512

133,742

115,792

188,24

115,792

115,792

115,792

115,792

115,792

«Развитие
воздушного транспорта
и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»

федеральный бюджет

1 404,925

239,482

434,76

55,9

13,483

15,0

246,3

400,0

бюджет

Республики Татарстан

2 656,774

552,6

47,923

288,598

248,353

369,869

568,305

356,93

56,049

56,049

56,049

56,049

внебюджетные средства

1 424,832

88,2

40,94

12,0

28,876

64,316

340,1

766,3

80,3

3,8

всего

5 486,531

640,8

328,345

735,358

333,129

447,668

923,405

1 123,23

382,649

459,849

56,049

56,049

«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

160,0

160,0

бюджет

Республики Татарстан

25 270,354

2 707,515

3 244,149

3 175,514

1 101,0

1 082,487

3 142,819

2 313,151

2 309,336

2 309,759

1 942,312

1 942,312

внебюджетные средства

1 260,0

50,0

10,0

350,0

500,0

350,0

всего

26 690,354

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,0

1 082,487

3 142,819

2 663,151

2 809,336

2 659,759

1 942,312

1 942,312

«Развитие сети логистических центров в Республике Татар-стан на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

513,47

220,662

292,808

бюджет

Республики Татарстан

976,855

976,855

внебюджетные средства

1 500,0

200,0

300,0

500,0

500,0

всего

2 990,325

1 197,517

292,808

200,0

300,0

500,0

500,0

«Совершенст-вование, развитие и сохранение сети ав-томобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

109 352,739

10 426,591

8 976,922

11 106,118

11 200,508

10 475,423

15 443,177

9 612,0

9 612,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

бюджет

Республики Татарстан

322 640,931

21 911,176

23 671,372

26 567,034

35 412,26

43 257,539

38 018,286

31 920,3

23 740,124

26 629,83

25 721,805

25 791,205

муниципальные дорожные фонды

6 112,6

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

1 031,1

внебюджетные средства

1 297,022

408,5

331,314

191,435

190,757

157,505

17,511

всего

439 403,292

33 021,367

33 737,494

38 789,566

47 883,903

54 795,719

54 599,368

42 580,911

33 352,124

34 129,83

33 221,805

33 291,205

«Совершенствование го-сударственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 го-ды»

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

841,429

70,238

73,499

76,24

79,175

89,671

78,957

72,217

73,741

75,897

75,897

75,897

внебюджетные средства

всего

841,429

70,238

73,499

76,24

79,175

89,671

78,957

72,217

73,741

75,897

75,897

75,897

Итого по государственной программе

федеральный бюджет

111 567,358

10 647,253

9 769,212

11 540,878

11 256,408

10 488,906

15 494,401

9 612,0

9 858,3

7 900,0

7 500,0

7 500,0

бюджет

Республики Татарстан

357 725,131

26 788,455

27 480,46

30 475,688

37 283,23

45 245,708

42 394,521

35 159,03

26 675,682

29 567,967

28 292,495

28 361,895

внебюджетные средства

8 670,954

88,2

506,94

353,314

220,311

255,073

497,605

2 323,111

2 772,6

653,8

500,0

500,0

бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)

6 112,6

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

1 031,1

всего

484 076,043

38 207,508

38 437,312

43 154,98

49 839,649

56 861,687

59 366,927

48 125,241

39 306,582

38 121,767

36 292,495

36 361,895

Приложение № 3

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2020 № ______)

Оценка бюджетной эффективности государственной программы

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

  (млн.рублей)

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого за 2014 –2024 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Эффективность для бюджета Республики Татарстан

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

26 788,5

27 480,5

30 475,6

37 283,2

45 245,7

42 394,5

35 159,0

26 675,7

29 568,0

28 292,5

28 361,9

357 725,1

Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,

2 473,0

2 527,1

2 818,8

3 242,9

3 673,1

3 828,1

3 130,6

2 583,3

2 509,7

2 396,2

2 400,6

31 583,4

из них налоги, в том числе:

2 371,0

2 385,2

2 678,0

3 092,8

3 528,6

3 684,0

2 986,5

2 439,2

2 365,6

2 252,1

2 256,5

30 039,5

Налог на добавленную стоимость

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

НДФЛ

1 525,9

1 535,0

1 723,5

1 990,4

2 270,9

2 370,9

1 922,0

1 569,8

1 522,4

1 449,4

1 452,2

19 332,4

Налог на прибыль организаций

845,1

850,2

954,5

1 102,4

1 257,7

1 313,1

1 064,5

869,4

843,2

802,7

804,3

10 707,1

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

102,0

141,9

140,8

150,1

144,5

141,1

144,1

144,1

144,1

144,1

144,1

1 543,9

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

8,8

Эффективность для федерального бюджета

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

10 647,3

9 769,2

11 540,9

11 256,4

10 488,9

15 494,4

9 612,0

9 858,3

7 900,0

7 500,0

7 500,0

111 567,4

Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

14 051,6

14 670,7

11 892,6

9 713,4

9 420,6

8 968,5

8 985,7

119 624,2

из них налоги, в том числе:

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

14 051,6

14 670,7

11 892,6

9 713,4

9 420,6

8 968,5

8 985,7

119 624,2

Налог на добавленную стоимость

5 828,3

5 863,3

6 583,0

7 602,7

8 673,8

9 056,0

7 341,1

5 995,9

5 815,2

5 536,1

5 546,7

73 842,1

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

3 509,9

3 531,0

3 964,4

4 578,5

5 223,6

5 453,7

4 421,0

3 610,9

3 502,0

3 334,0

3 340,4

44 469,4

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

103,6

104,2

117,0

135,2

154,2

161,0

130,5

106,6

103,4

98,4

98,6

1 312,7

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

8,5

8,5

9,6

11,0

12,6

13,1

10,7

8,7

8,4

8,0

8,1

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

107,2

Приложение № 4

к государственной программе

«Развитие транспортной

системы Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2020 № ______)

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию

и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры



п/п

Наименование мероприятия

Наименование муниципального образования

Адрес объекта

Мощность проекта
(кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест
и т.д.)

Ответственное министерство, ведомство

Источники финансирования

Финансирование, млн.рублей

(в текущих ценах)

всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол

Зеленодольский муниципальный

район

г.Зелено-дольск

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татар-стан

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные средства

381,6

189,3

192,3

всего

381,6

189,3

192,3

2.

Организация внутригородского коль-цевого железнодорожного сообщения в г.Казани

муниципальное образование г.Казани

г.Казань

Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Рес-публики Татар-стан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

внебюджет-ные средства

2 807,5

7,5

1 000,0

1 800,0

всего

2 807,5

7,5

1 000,0

1 800,0

3.

Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на проспекте Сююмбике по проспекту Мира, проспекту Набережночелнинский до улицы Низаметдинова (остановка трамвая «Пединститут»)

муниципальное образование г.Набереж-ные Челны

г.Набе-режные Челны

протяженность пути – 104 км

Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Рес-публики Татар-стан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

530,0

530,0

530,0

внебюджет-ные средства

всего

530,0

530,0

4.

Строительство трамвайной линии по пр.Строите-
лей – пр.Мира до разворотного коль-ца на ул.Южной в г.Нижнекамске

Нижне-камский муниципальный район

г.Нижне-камск

протяжен-ность пути –      10 км

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

внебюджетные средства

1 050,0

350,0

350,0

350,0

всего

1 050,0

350,0

350,0

350,0

5.

Строительство метрополитена в г.Казани

муниципальное образование г.Казани

г.Казань

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-мунального хозяйства
Республики Татарстан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

10 887,284

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

110,88

0,0

2 749,119

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

внебюджетные средства

всего

10 887,284

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

110,88

0,0

2 749,119

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6.

Строительство Свияжского меж-регионального мультимодального логистического центра

Зеленодоль-ский муни-ципальный район

п.Нижние Вязовые

Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Республики Татарстан

федеральный бюджет

513,47

220,662

292,808

бюджет

Республики Татарстан

976,855

976,855

внебюджет-ные средства

1 500,0

200,0

300,0

500,0

500,0

всего

2 990,325

1 197,517

292,808

200,0

300,0

500,0

500,0

7.

Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок дороги от ул.Тех-ническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого казанского кольца на территории муниципального образования г.Казани Республики Татарстан

муниципальное образование г.Казани

г.Казань

Министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Республики Татарстан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

3 198,353

944,949

403,050

1 850,354

внебюджет-ные средства

всего

3 198,353

944,949

403,050

1 850,354

Приложение № 3

к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______2020 № ______)

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети

автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» государственной программы «Развитие транспортной системы

Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

(млн.рублей)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Код бюджетной

классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

итого 2014 – 2024 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на
2014 – 2024 годы» – всего,

33 021,367

33 737,493

38 789,567

47 883,903

54 795,719

54 599,368

42 580,911

33 352,124

34 129,83

33 221,805

33 291,205

439 403,292

в том числе:

I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики

Татарстан

10 426,591

6 414,494

9 071,778

9 375,508

8 945,423

11 705,817

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

93 439,611

II. Региональная программа – всего, в том числе:

712

0409

1360355

21 911,176

26 642,299

28 932,689

37 428,695

44 978,296

41 913,151

34 049,811

25 852,124

26 629,83

25 721,805

25 791,205

339 851,081

Основное мероприятие 1 «Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

712

0409

1360355

414

2 087,37

5 002,9

4 737,1

1 099,6

2 572,27

4 757,812

6 000,0

5 921,879

5 918,495

2 500,0

2 500,0

43 097,426

из них:

Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»

712

0409

1360355

414

2 087,37

738,4

687,0

300,0

303,301

4 116,071

Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

712

0409

1360355

414

1 255,1

956,8

2 211,9

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

712

0409

1360355

244

19 138,934

19 566,455

14 820,999

9 417,197

17 686,652

20 641,969

13 383,575

13 650,6

14 448,5

16 964,643

16 964,643

176 684,167

Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»

712

0409

1360355

244

181,5

386,6

333,8

694,0

437,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

4 032,9

Основное мероприятие 4 «Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан» –всего

712

0409

1365390

244

568,9

390,5

959,4

712

0409

1365420

414

3 655,8

3 060,0

6 715,8

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Татарстан – всего,

712

0409

136R1539

6 062,32

4 555,8

5 186,7

5 167,2

5 167,2

5 236,6

31 375,82

в том числе:

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации;

712

0409

136R1539

1 200,0

800,0

2 028,4

1 000,0

1 000,0

6 028,4

712

0409

136R1Д53

1 200,0

800,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

11 000,0

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации;

712

0409

136R1539

625,0

730,0

680,0

680,0

680,0

3 395,0

712

0409

136R1Д53

630,8

730,0

680,0

680,0

680,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

7 480,8

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации;

712

0409

136R1539

432,0

432,0

432,0

1 296,0

712

0409

136R1Д53

48,0

48,0

48,0

480,0

480,0

480,0

1 584,0

реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог;

712

0409

136R1539

596,96

596,96

712

0409

136R1Д53

596,96

715,8

1 346,7

1 327,2

1 327,2

1 396,6

6 710,46

Основное мероприятие 5 «Содержание и управление дорожным хозяйством»

712

0409

1360315

684,872

692,544

717,322

703,716

712,035

706,711

692,925

692,945

695,635

689,962

689,962

7 678,629

Основное мероприятие 6 «Развитие дорожной инфраструктуры моногородов»

712

0409

136035

414

0

408,5

331,314

191,435

190,757

157,505

17,511

1 297,022

712

0409

136035

414

0

21,5

160,814

16,937

62,582

149,834

411,667

Основное мероприятие 7 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 –    2020 годы»

712

0409

1367235

600

7 388,04

22 010,21

20 000,0

9 000,0

9 000,0

67 398,25

Основное мероприятие 8 «Реализация иных мероприятий подпрограммы»

713

0409

1360355

500

200,0

200,0

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего,

712

0409

2 562,428

2 034,34

1 825,0

1 530,0

3 737,36

2 112,0

2 112,0

15 913,128

в том числе:

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)

712

0409

иные межбюджетные трансферты

712

0409

2 562,428

2 034,34

1 825,0

1 530,0

3 737,36

2 112,0

2 112,0

15 913,128

Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

712

0409

1360356

414

408,5

331,314

191,435

190,757

157,505

17,511

1 297,022

III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

1 031,1

6 112,6

Примечание. В строке «III. Cуммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

__________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.12.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать