Основная информация
Дата опубликования: | 06 июля 2020г. |
Номер документа: | RU38028005202000012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Бугульдейского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
06.07.2020 г. № 75
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН
БУГУЛЬДЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Бугульдейского муниципального образования за 2019 год, в соответствии с со ст.264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Бугульдейском муниципальном образовании, руководствуясь ст. 56, 58 Устава Бугульдейского муниципального образования, Дума поселения
РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Бугульдейского МО за 2019 год по доходам сумме 18301,7 тыс. рублей, в т.ч. межбюджетные трансферты в сумме 16159,9 тыс. руб.; по расходам - в сумме 18301,6 тыс. руб.; по размеру профицита - в сумме 0,1 тыс. руб. со следующими показателями:
1) по доходам по классификации доходов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении средств резервного фонда за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет о муниципальных внутренних заимствованиях за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2. Данное решение опубликовать в Бюллетене нормативно-правовых актов и на официальном сайте Бугульдейского муниципального образования.
Глава Бугульдейского
муниципального образования
А.В. Анисимов
Приложение № 1
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
План на 2019 год
Исполнение на 01.01.2020г.
исполнения к плану
ГАД
доходов
бюджета поселения
ДОХОДЫ, ВСЕГО
18127.4
18301,7
100,9
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02010 01 0000 110
173,0
205,1
118,5
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02020 01 0000 110
0,0
-8,0
0,0
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02030 01 0000 110
0,0
13,4
0,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
000
1 03 02000 01 0000 110
880,9
878,0
99,7
Единый сельхозналог БМО
182
1 05 03010 01 0000 110
19,00
18,0
94,7
Налог на имущество Физических лиц
182
1 06 01030 10 0000 110
190,0
198,1
104,2
Земельный налог
182
1 06 06033 10 0000 110
210,0
302,9
144,2
Земельный налог
182
1 06 06043 10 1000 110
400,0
438,0
109,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений
900
1 11 05035 10 0000 120
92,8
108,6
117,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
918
2 02 15001 10 0000 151
98,7
98,7
100,00
Дотации из районного фонда финансовой поддержки
918
2 02 15001 10 0000 151
10453,5
10453,5
100,00
Прочие субсидии бюджетам
918
2 02 29999 10 0000 151
457,3
457,34
100,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
918
2 02 35118 10 0000 151
115,1
115,1
100,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
918
2 02 30024 10 0000 151
36,4
34,6
95,00
Приложение № 2
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2019 ГОД
Функциональная статья
Рз
ПР
Уточненный план года
фатическое исполнение за 2019 год
испол-нения к уточненному плану
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5042,0
4910,3
97,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
613,0
612,8
100,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
4428,3
4296,8
97,0
Резервный фонд
01
11
0,0
0,0
0,0
Субвенция по госполномочиям
01
13
0,7
0,7
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
115,1
115,1
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
115,1
115,1
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
133,8
133,8
100,0
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
133,8
133,8
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1850,6
1296,8
70,1
Общеэкономические вопросы
04
01
36,4
34,6
95,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1723,2
1171,3
68,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
91,0
90,9
99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1030,9
782,1
75,9
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
650,5
424,0
65,2
Благоустройство
05
03
380,4
358,1
94,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08
10588,3
10481,5
99,0
Культура
08
01
10588,3
10481,5
99,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
368,0
337,5
91,7
Пенсионное обеспечение
10
01
368,0
337,5
91,7
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
0,7
0,7
100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,7
0,7
100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
14
243,8
243,8
100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
243,8
243,8
100,0
ИТОГО РАСХОДОВ
19373,2
18301,6
94,5
Приложение № 3
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ
ЗА 2019 ГОД
Функциональная статья
КЦСР
КФСР
КВР
Уточненный план года
фактическое исполнение за 2019 год
испол-ненияк плану
Муниципальная программа "Развитие культуры в Бугульдейском МО на 2015-2021 годы
5000000000
10588,3
10481,5
99,0
Подпрограмма "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
5010000000
3932,6
3866,2
98,3
Основное мероприятие: Организация досуга населения в Бугульдейском МО
5016100000
3932,6
3866,2
100,0
Реализация направлений расходов подпрограммы "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
5016129999
3932,6
3866,2
100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
5016129999
0801
100
3258,6
3200,9
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5016129999
0801
200
674,0
665,3
98,7
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Бугульдейского МО"
5020000000
6655,7
6615,3
99,4
Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию
5026100000
1655,7
1615,3
100,0
Реализация направлений расходов подпрограммы "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
5026129999
1655,7
1615,3
100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
5026129999
0801
100
1400,7
1373,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5026129999
0801
200
255,0
241,8
94,8
Софинансирование расходных обязательств Бугульдейского МО на создание модельных муниципальных библиотек
502A154540
5000,0
5000,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
502A154540
0801
200
5000,0
5000,0
100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 г.г.
6800000000
5824,00
5660,00
97,2
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО" на 2014-2020 годы
6810000000
5042,00
4910,30
97,4
Основное мероприятие :"Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
6816100000
5041,30
4909,60
97,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
6816120100
4195,80
4084,30
97,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
6816120100
0102
100
613,0
612,8
100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
6816120100
0104
100
3582,8
3471,5
96,9
Функционирование местных администраций
6816120100
845,5
825,3
97,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6816120100
0104
200
839,5
820,0
97,7
Иные бюджетные ассигнования
6816120100
0104
800
6,0
5,3
88,3
Основное мероприятие:Обслуживание государственного и муниципального долга
6816200000
0,7
0,7
100,0
Обслуживание Государственного (муниципального) долга
6816229999
0,7
0,7
100,0
Обслуживание муниципального долга
6816229999
1301
700
0,7
0,7
100,0
Подпрограмма Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" на 2014-2020 годы
6830000000
133,8
133,8
100,0
Основное мероприятие: "Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" на 2014-2020 годы
6836100000
133,8
133,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6836129999
133,8
133,8
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6836129999
0309
200
133,8
133,8
100,0
Подпрограмма "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению"
6850000000
36,4
34,6
95,1
Основное мероприятие: "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению" на 2014 - 2020 годы
6850100000
36,4
34,6
95,1
Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению
6850173110
36,4
34,6
95,1
Расходы на выплаты персоналу
6850173110
0401
100
34,4
32,6
94,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6850173110
0401
200
2,0
2,0
100,0
Подпрограмма "Выплата пенсии муниципальным служащим"
6860000000
368,0
337,5
91,7
Основное мероприятие :"Выплата пенсии муниципальным служащим" на 2015 - 2020 годы
6866600000
368,0
337,5
91,7
Выплата пенсии муниципальным служащим
6866623060
368,0
337,5
91,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
6866623060
1001
300
368,0
337,5
91,7
Подпрограмма "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ"
6870000000
243,8
243,8
100,0
Основное мероприятие :"Передаваемые полномочия другим бюджетам бюджетной системы РФ"
6870100000
243,8
243,8
100,0
Передаваемые полномочия другим бюджетам бюджетной системы РФ
6870120100
243,8
243,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты
6870120100
1403
500
243,8
243,8
100,0
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО" на 2014 - 2020 годы
6900000000
2845,10
2044,30
71,9
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы
6910000000
1723,20
1171,30
68,0
Основное мероприятие: "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы
6916100000
1723,20
1171,30
68,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6916129999
1723,2
1171,3
68,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6916129999
0409
200
1723,2
1171,3
68,0
Подпрограмма "Водоснабжение на территории Бугульдейского МО
6920000000
650,5
424,0
65,2
Модернизация водонапорной башни
6920100000
276,8
276,8
100,0
Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив
69201S2370
276,8
276,8
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
69201S2370
0502
200
276,8
276,8
100,0
Основное мероприятие: Анализ гидрологических материалов на водокачке п.Бугульдейка
6926100000
333,7
127,2
38,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6926129999
333,7
127,2
38,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6926129999
0502
200
253,7
47,2
18,6
Иные бюджетные ассигнования
6926129999
0502
800
80,0
80,0
100,0
Основное мероприятие: Субсидии юридическим лицам
6926200000
40,0
20,0
50,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6926229999
40,0
20,0
50,0
Иные бюджетные ассигнования
6926229999
0502
800
40,0
20,0
50,0
Подпрограмма "Ликвидация несанкционированной свалки в БМО" на 2014-2020 годы
6930000000
130,7
108,4
82,9
Основное мероприятие:"Ликвидация несанкционированной свалки в БМО" на 2014-2020 годы
6936100000
130,7
108,4
82,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6936129999
130,7
108,4
82,9
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6936129999
0503
200
100,7
78,4
77,9
Иные бюджетные ассигнования
6936129999
0503
800
30
30
100,0
Подпрограмма "Благоустройство территории Бугульдейского муниципального образования"
6946100000
249,7
249,7
100,0
Субсидия бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
69461S2870
249,7
249,7
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
69461S2870
0503
200
249,7
249,7
100,0
Подпрограмма Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области
6960000000
30
30
100,0
Основное мероприятие:Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов
6966100000
30,0
30,0
100,0
Реализация направлений расходов на внесение изменений в ген.план
6966129999
30,0
30,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
6966129999
0412
800
30,0
30,0
100,0
Подпрограмма Установка сотовой связи
6970000000
61,0
60,9
99,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6976129999
61
60,9
99,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6976129999
0412
200
61
60,9
99,8
Непрограммный бюджет
9000000000
115,8
115,8
100,0
Осуществление первичного воинского учёта
90А0000000
115,1
115,1
100,0
Расходы на выплату персоналу
90А0051180
0203
100
107,6
107,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
90А0051180
0203
200
7,5
7,5
100,0
Мероприятие: Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
91А0600000
0,7
0,7
100,0
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
91А0673150
0,7
0,7
100,0
Реализация направлений расходов направленных на Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
91А0673150
0113
200
0,7
0,7
100,0
19373,2
18301,6
Приложение № 4
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2019 ГОД
Функциональная статья
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
Уточненный план года
Администрация Бугульдейского муниципального образования - администрация сельского поселения
918
19373,2
Общегосударственные расходы
918
0100
5042,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
918
0102
613,0
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0102
68.0.00.00000
613,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0102
68.1.00.00000
613,0
Основное мероприятие :"Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0102
68.1.61.00000
613,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
918
0102
68.1.61.20100
613,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0102
68.1.61.20100
100
613,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
918
0104
4428,3
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0104
68.0.00.00000
4428,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0104
68.1.00.00000
4428,3
Основное мероприятие :"Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0104
68.1.61.00000
4428,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
918
0104
68.1.61.20100
4428,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0104
68.1.61.20100
100
3582,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0104
68.1.61.20100
200
839,5
Иные бюджетные ассигнования
918
0104
68.1.61.20100
800
6,0
Другие общегосударственные вопросы
918
0113
0,7
Непрограммные расходы
918
0113
91.0.00.00000
0,7
Непрограммные расходы Администрации БМО
918
0113
91.А.00.00000
0,7
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
918
0113
91.А.06.00000
0,7
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
918
0113
91.А.06.73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0113
91.А.06.73150
200
0,7
Национальная оборона
918
0200
115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
918
0203
115,1
Осуществление первичного воинского учёта
918
0203
90.А.00.00000
115,1
Расходы на выплаты персоналу
918
0203
90.А.00.51180
100
107,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0203
90.А.00.51180
200
7,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
918
0300
133,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
918
0309
133,8
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0309
68.0.00.00000
133,8
Подпрограмма Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"
918
0309
68.3.00.00000
133,80
Основное мероприятие: "Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" на 2014-2021 годы
918
0309
68.3.61.00000
133,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0309
68.3.61.29999
133,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0309
68.3.61.29999
200
133,8
Национальная экономика
918
0400
1850,6
Общеэкономические вопросы
918
0401
36,4
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0401
68.0.00.00000
36,4
Подпрограмма "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению"
918
0401
68.5.00.00000
36,4
Основное мероприятие: "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению"
918
0401
68.5.01.00000
36,4
Субвенции бюджетам поселений на осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению
918
0401
68.5.01.73110
36,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0401
68.5.01.73110
100
34,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0401
68.5.01.73110
200
2,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
918
0409
1723,2
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0409
69.0.00.00000
1723,2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
918
0409
69.1.00.00000
1723,2
Основное мероприятие: "Дорожное хозяйство" на 2014-2021 годы
918
0409
69.1.61.00000
1723,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0409
69.1.61.29999
1723,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0409
69.1.61.29999
200
1723,2
Другие вопросы в области национальной экономики
918
0412
91,0
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0412
69.0.00.00000
91,0
Подпрограмма Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области
918
0412
69.6.00.00000
30,0
Основное мероприятие: Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов
918
0412
69.6.61.00000
30,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0412
69.6.61.29999
30,0
Иные бюджетные ассигнования
918
0412
69.6.61.29999
800
30,0
Подпрограмма Установка сотовой связи
918
0412
69.7.00.00000
61
Реализация направлений расходов на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов
919
0412
69.7.61.29999
61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0412
69.7.61.29999
200
61
Жилищно-коммунальное хозяйство
918
0500
1030,9
Коммунальное хозяйство
918
0502
650,5
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0502
69.0.00.00000
650,5
Подпрограмма "Водоснабжение на территории Бугульдейского МО
918
0502
69.2.00.00000
650,5
Модернизация водонапорной башни
918
0502
69.2.01.00000
276,8
Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив
918
0502
69.2.01.S2370
276,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
918
0502
69.2.01.S2370
276,8
Основное мероприятие: Анализ гидрологических материалов на водокачке п.Бугульдейка
918
0502
69.2.61.00000
333,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0502
69.2.61.29999
333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0502
69.2.61.29999
200
253,7
Иные бюджетные ассигнования
918
0502
69.2.61.29999
800
80,0
Основное мероприятие: Субсидии юридическим лицам
918
0502
69.2.62.00000
40,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0502
69.2.62.29999
40,0
Иные бюджетные ассигнования
918
0502
69.2.62.29999
800
40,0
Благоустройство
918
0503
380,4
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0503
69.0.00.00000
380,4
Подпрограмма "Ликвидация несанкционированнойсвлки в БМО" на 2014-2020 годы
918
0503
69.3.00.00000
130,7
Основное мероприятие:"Ликвидация несанкционированной свлки в БМО" на 2014-2020 годы
918
0503
69.3.61.00000
130,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0503
69.3.61.29999
130,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0503
69.3.61.29999
200
100,7
Иные бюджетные ассигнования
918
0503
69.3.61.29999
800
30
Подпрограмма "Благоустройство территории Бугульдейского муниципального образования"
918
0503
69.4.00.00000
249,7
Подпрограмма "Благоустройство территории Бугульдейского муниципального образования"
918
0503
69.4.61.00000
249,7
Субсидия бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
918
0503
69.4.61.S2870
249,7
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
918
0503
69.4.61.S2870
200
249,7
Культура, кинематография
918
0800
10588,3
Культура
918
0801
10588,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в Бугульдейском МО на 2015-2021 годы
918
0801
50.0.00.00000
10588,3
Подпрограмма "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
918
0801
50.1.00.00000
3932,6
Основное мероприятие: Организация досуга населения в Бугульдейском МО
918
0801
50.1.61.00000
3932,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0801
50.1.61.29999
3932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0801
50.1.61.29999
100
3258,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0801
50.1.61.29999
200
674,0
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Бугульдейского МО"
918
0801
50.2.00.00000
6655,7
Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию
918
0801
50.2.61.00000
1655,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0801
50.2.61.29999
1655,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0801
50.2.61.29999
100
1400,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0801
50.2.61.29999
200
255,0
Основное мероприятие: Создание модельных муниципальных библиотек
918
0801
50.2.А1.00000
5000,0
Софинансирование расходных обязательств Бугульдейского МО на создание модельных муниципальных библиотек
918
0801
50.2.А1.54540
5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0801
50.2.А1.54540
200
5000,0
Социальная политика
918
1000
368,0
Пенсионное обеспечение
918
1001
368,0
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
1001
68.0.00.00000
368,0
Подпрограмма "Выплата пенсии муниципальным служащим"
918
1001
68.6.00.00000
368,0
Основное мероприятие :"Выплата пенсии муниципальным служащим"
918
1001
68.6.66.00000
368,0
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области
918
1001
68.6.66.23060
368,0
Пособия, компенсации и прочие социальные выплаты гражданам
918
1001
68.6.66.23060
300
368,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
918
1300
0,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
918
1301
0,7
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
1301
68.0.00.00000
0,7
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
1301
68.1.00.00000
0,7
Основное мероприятие: Обслуживание государственного и муниципального долга
918
1301
68.1.62.00000
0,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
1301
68.1.62.29999
0,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга
918
1301
68.1.62.29999
700
0,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
918
1400
243,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
918
1403
243,8
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
1403
68.0.00.00000
243,8
Подпрограмма "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ"
918
1403
68.7.00.00000
243,8
Основное мероприятие :"Передаваемые полномочия другим бюджетам бюджетной системы РФ"
918
1403
68.7.01.00000
243,8
Функционирование местных администраций
918
1403
68.7.01.20100
243,8
Межбюджетные трансферты
918
1403
68.7.01.20100
500
243,8
ВСЕГО расходов:
19373,2
Приложение № 5
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
Отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
за 2019 год
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
Уточненный план года
фактическое исполнение за 2019 год
1
2
3
4
5
ИТОГО
500
000 90 00 00 00 00 0000 000
1245,8
-0,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
520
000 01 00 00 00 00 0000 000
98,2
-386,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 000
484,7
0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 700
484,7
0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 10 0000 710
484,7
0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
520
000 01 03 00 00 00 0000 000
-386,5
-386,5
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 000
-386,5
-386,5
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0
0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 800
-386,5
-386,5
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 10 0000 710
0,0
0,0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 10 0000 810
-386,5
-386,5
Изменение остатков средств
700
000 01 00 00 00 00 0000 000
1147,6
386,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
700
000 01 05 00 00 00 0000 000
1147,6
386,4
Увеличение остатков средств бюджетов
710
000 01 05 00 00 00 0000 500
-18610,3
-19670,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000 01 05 02 00 00 0000 500
-18610,3
-19670,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000 01 05 02 01 00 0000 510
-18610,3
-19670,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
710
000 01 05 02 01 10 0000 510
-18610,3
-19670,0
Уменьшение остатков средств бюджетов
720
000 01 05 00 00 00 0000 600
19757,9
20056,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000 01 05 02 00 00 0000 600
19757,9
20056,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000 01 05 02 01 00 0000 610
19757,9
20056,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
720
000 01 05 02 01 10 0000 610
19757,9
20056,4
Приложение № 6
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
№ п/п
Реквизиты распоряжений главы МО
Направление средств
ГРБС
Сумма по распоряжению (тыс. руб.)
Исполнено (тыс. руб.)
1
-
-
Администрация Бугульдейского муниципального образования
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на 2019 год
0,00
0,00
Нераспределенный остаток
0,00
0,00
Приложение № 7
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
ОТЧЕТ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Виды долговых обязательств
2019 год
Объем привлечения
Объем погашения
Объем заимствований,всего
0,00
386,50
в том числе:
1.Кредиты кредитных организацийввалюте Российской Федерации
0,00
0,00
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
386,50
06.07.2020 г. № 75
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН
БУГУЛЬДЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Бугульдейского муниципального образования за 2019 год, в соответствии с со ст.264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Бугульдейском муниципальном образовании, руководствуясь ст. 56, 58 Устава Бугульдейского муниципального образования, Дума поселения
РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Бугульдейского МО за 2019 год по доходам сумме 18301,7 тыс. рублей, в т.ч. межбюджетные трансферты в сумме 16159,9 тыс. руб.; по расходам - в сумме 18301,6 тыс. руб.; по размеру профицита - в сумме 0,1 тыс. руб. со следующими показателями:
1) по доходам по классификации доходов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении средств резервного фонда за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет о муниципальных внутренних заимствованиях за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2. Данное решение опубликовать в Бюллетене нормативно-правовых актов и на официальном сайте Бугульдейского муниципального образования.
Глава Бугульдейского
муниципального образования
А.В. Анисимов
Приложение № 1
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
План на 2019 год
Исполнение на 01.01.2020г.
исполнения к плану
ГАД
доходов
бюджета поселения
ДОХОДЫ, ВСЕГО
18127.4
18301,7
100,9
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02010 01 0000 110
173,0
205,1
118,5
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02020 01 0000 110
0,0
-8,0
0,0
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02030 01 0000 110
0,0
13,4
0,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
000
1 03 02000 01 0000 110
880,9
878,0
99,7
Единый сельхозналог БМО
182
1 05 03010 01 0000 110
19,00
18,0
94,7
Налог на имущество Физических лиц
182
1 06 01030 10 0000 110
190,0
198,1
104,2
Земельный налог
182
1 06 06033 10 0000 110
210,0
302,9
144,2
Земельный налог
182
1 06 06043 10 1000 110
400,0
438,0
109,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений
900
1 11 05035 10 0000 120
92,8
108,6
117,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
918
2 02 15001 10 0000 151
98,7
98,7
100,00
Дотации из районного фонда финансовой поддержки
918
2 02 15001 10 0000 151
10453,5
10453,5
100,00
Прочие субсидии бюджетам
918
2 02 29999 10 0000 151
457,3
457,34
100,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
918
2 02 35118 10 0000 151
115,1
115,1
100,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
918
2 02 30024 10 0000 151
36,4
34,6
95,00
Приложение № 2
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2019 ГОД
Функциональная статья
Рз
ПР
Уточненный план года
фатическое исполнение за 2019 год
испол-нения к уточненному плану
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5042,0
4910,3
97,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
613,0
612,8
100,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
4428,3
4296,8
97,0
Резервный фонд
01
11
0,0
0,0
0,0
Субвенция по госполномочиям
01
13
0,7
0,7
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
115,1
115,1
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
115,1
115,1
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
133,8
133,8
100,0
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
133,8
133,8
100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1850,6
1296,8
70,1
Общеэкономические вопросы
04
01
36,4
34,6
95,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1723,2
1171,3
68,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
91,0
90,9
99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1030,9
782,1
75,9
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
650,5
424,0
65,2
Благоустройство
05
03
380,4
358,1
94,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08
10588,3
10481,5
99,0
Культура
08
01
10588,3
10481,5
99,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
368,0
337,5
91,7
Пенсионное обеспечение
10
01
368,0
337,5
91,7
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
0,7
0,7
100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,7
0,7
100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
14
243,8
243,8
100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
243,8
243,8
100,0
ИТОГО РАСХОДОВ
19373,2
18301,6
94,5
Приложение № 3
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ
ЗА 2019 ГОД
Функциональная статья
КЦСР
КФСР
КВР
Уточненный план года
фактическое исполнение за 2019 год
испол-ненияк плану
Муниципальная программа "Развитие культуры в Бугульдейском МО на 2015-2021 годы
5000000000
10588,3
10481,5
99,0
Подпрограмма "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
5010000000
3932,6
3866,2
98,3
Основное мероприятие: Организация досуга населения в Бугульдейском МО
5016100000
3932,6
3866,2
100,0
Реализация направлений расходов подпрограммы "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
5016129999
3932,6
3866,2
100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
5016129999
0801
100
3258,6
3200,9
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5016129999
0801
200
674,0
665,3
98,7
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Бугульдейского МО"
5020000000
6655,7
6615,3
99,4
Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию
5026100000
1655,7
1615,3
100,0
Реализация направлений расходов подпрограммы "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
5026129999
1655,7
1615,3
100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
5026129999
0801
100
1400,7
1373,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5026129999
0801
200
255,0
241,8
94,8
Софинансирование расходных обязательств Бугульдейского МО на создание модельных муниципальных библиотек
502A154540
5000,0
5000,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
502A154540
0801
200
5000,0
5000,0
100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 г.г.
6800000000
5824,00
5660,00
97,2
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО" на 2014-2020 годы
6810000000
5042,00
4910,30
97,4
Основное мероприятие :"Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
6816100000
5041,30
4909,60
97,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
6816120100
4195,80
4084,30
97,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
6816120100
0102
100
613,0
612,8
100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
6816120100
0104
100
3582,8
3471,5
96,9
Функционирование местных администраций
6816120100
845,5
825,3
97,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6816120100
0104
200
839,5
820,0
97,7
Иные бюджетные ассигнования
6816120100
0104
800
6,0
5,3
88,3
Основное мероприятие:Обслуживание государственного и муниципального долга
6816200000
0,7
0,7
100,0
Обслуживание Государственного (муниципального) долга
6816229999
0,7
0,7
100,0
Обслуживание муниципального долга
6816229999
1301
700
0,7
0,7
100,0
Подпрограмма Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" на 2014-2020 годы
6830000000
133,8
133,8
100,0
Основное мероприятие: "Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" на 2014-2020 годы
6836100000
133,8
133,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6836129999
133,8
133,8
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6836129999
0309
200
133,8
133,8
100,0
Подпрограмма "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению"
6850000000
36,4
34,6
95,1
Основное мероприятие: "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению" на 2014 - 2020 годы
6850100000
36,4
34,6
95,1
Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению
6850173110
36,4
34,6
95,1
Расходы на выплаты персоналу
6850173110
0401
100
34,4
32,6
94,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6850173110
0401
200
2,0
2,0
100,0
Подпрограмма "Выплата пенсии муниципальным служащим"
6860000000
368,0
337,5
91,7
Основное мероприятие :"Выплата пенсии муниципальным служащим" на 2015 - 2020 годы
6866600000
368,0
337,5
91,7
Выплата пенсии муниципальным служащим
6866623060
368,0
337,5
91,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
6866623060
1001
300
368,0
337,5
91,7
Подпрограмма "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ"
6870000000
243,8
243,8
100,0
Основное мероприятие :"Передаваемые полномочия другим бюджетам бюджетной системы РФ"
6870100000
243,8
243,8
100,0
Передаваемые полномочия другим бюджетам бюджетной системы РФ
6870120100
243,8
243,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты
6870120100
1403
500
243,8
243,8
100,0
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО" на 2014 - 2020 годы
6900000000
2845,10
2044,30
71,9
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы
6910000000
1723,20
1171,30
68,0
Основное мероприятие: "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы
6916100000
1723,20
1171,30
68,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6916129999
1723,2
1171,3
68,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6916129999
0409
200
1723,2
1171,3
68,0
Подпрограмма "Водоснабжение на территории Бугульдейского МО
6920000000
650,5
424,0
65,2
Модернизация водонапорной башни
6920100000
276,8
276,8
100,0
Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив
69201S2370
276,8
276,8
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
69201S2370
0502
200
276,8
276,8
100,0
Основное мероприятие: Анализ гидрологических материалов на водокачке п.Бугульдейка
6926100000
333,7
127,2
38,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6926129999
333,7
127,2
38,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6926129999
0502
200
253,7
47,2
18,6
Иные бюджетные ассигнования
6926129999
0502
800
80,0
80,0
100,0
Основное мероприятие: Субсидии юридическим лицам
6926200000
40,0
20,0
50,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6926229999
40,0
20,0
50,0
Иные бюджетные ассигнования
6926229999
0502
800
40,0
20,0
50,0
Подпрограмма "Ликвидация несанкционированной свалки в БМО" на 2014-2020 годы
6930000000
130,7
108,4
82,9
Основное мероприятие:"Ликвидация несанкционированной свалки в БМО" на 2014-2020 годы
6936100000
130,7
108,4
82,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6936129999
130,7
108,4
82,9
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6936129999
0503
200
100,7
78,4
77,9
Иные бюджетные ассигнования
6936129999
0503
800
30
30
100,0
Подпрограмма "Благоустройство территории Бугульдейского муниципального образования"
6946100000
249,7
249,7
100,0
Субсидия бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
69461S2870
249,7
249,7
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
69461S2870
0503
200
249,7
249,7
100,0
Подпрограмма Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области
6960000000
30
30
100,0
Основное мероприятие:Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов
6966100000
30,0
30,0
100,0
Реализация направлений расходов на внесение изменений в ген.план
6966129999
30,0
30,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
6966129999
0412
800
30,0
30,0
100,0
Подпрограмма Установка сотовой связи
6970000000
61,0
60,9
99,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
6976129999
61
60,9
99,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
6976129999
0412
200
61
60,9
99,8
Непрограммный бюджет
9000000000
115,8
115,8
100,0
Осуществление первичного воинского учёта
90А0000000
115,1
115,1
100,0
Расходы на выплату персоналу
90А0051180
0203
100
107,6
107,6
100,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
90А0051180
0203
200
7,5
7,5
100,0
Мероприятие: Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
91А0600000
0,7
0,7
100,0
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
91А0673150
0,7
0,7
100,0
Реализация направлений расходов направленных на Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
91А0673150
0113
200
0,7
0,7
100,0
19373,2
18301,6
Приложение № 4
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2019 ГОД
Функциональная статья
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
Уточненный план года
Администрация Бугульдейского муниципального образования - администрация сельского поселения
918
19373,2
Общегосударственные расходы
918
0100
5042,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
918
0102
613,0
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0102
68.0.00.00000
613,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0102
68.1.00.00000
613,0
Основное мероприятие :"Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0102
68.1.61.00000
613,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
918
0102
68.1.61.20100
613,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0102
68.1.61.20100
100
613,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
918
0104
4428,3
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0104
68.0.00.00000
4428,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0104
68.1.00.00000
4428,3
Основное мероприятие :"Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
0104
68.1.61.00000
4428,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями
918
0104
68.1.61.20100
4428,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0104
68.1.61.20100
100
3582,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0104
68.1.61.20100
200
839,5
Иные бюджетные ассигнования
918
0104
68.1.61.20100
800
6,0
Другие общегосударственные вопросы
918
0113
0,7
Непрограммные расходы
918
0113
91.0.00.00000
0,7
Непрограммные расходы Администрации БМО
918
0113
91.А.00.00000
0,7
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
918
0113
91.А.06.00000
0,7
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
918
0113
91.А.06.73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0113
91.А.06.73150
200
0,7
Национальная оборона
918
0200
115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
918
0203
115,1
Осуществление первичного воинского учёта
918
0203
90.А.00.00000
115,1
Расходы на выплаты персоналу
918
0203
90.А.00.51180
100
107,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0203
90.А.00.51180
200
7,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
918
0300
133,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
918
0309
133,8
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0309
68.0.00.00000
133,8
Подпрограмма Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"
918
0309
68.3.00.00000
133,80
Основное мероприятие: "Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" на 2014-2021 годы
918
0309
68.3.61.00000
133,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0309
68.3.61.29999
133,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0309
68.3.61.29999
200
133,8
Национальная экономика
918
0400
1850,6
Общеэкономические вопросы
918
0401
36,4
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
0401
68.0.00.00000
36,4
Подпрограмма "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению"
918
0401
68.5.00.00000
36,4
Основное мероприятие: "Осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению"
918
0401
68.5.01.00000
36,4
Субвенции бюджетам поселений на осуществление госполномочий по водоотведению и водоснабжению
918
0401
68.5.01.73110
36,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0401
68.5.01.73110
100
34,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0401
68.5.01.73110
200
2,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
918
0409
1723,2
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0409
69.0.00.00000
1723,2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
918
0409
69.1.00.00000
1723,2
Основное мероприятие: "Дорожное хозяйство" на 2014-2021 годы
918
0409
69.1.61.00000
1723,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0409
69.1.61.29999
1723,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0409
69.1.61.29999
200
1723,2
Другие вопросы в области национальной экономики
918
0412
91,0
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0412
69.0.00.00000
91,0
Подпрограмма Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области
918
0412
69.6.00.00000
30,0
Основное мероприятие: Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов
918
0412
69.6.61.00000
30,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0412
69.6.61.29999
30,0
Иные бюджетные ассигнования
918
0412
69.6.61.29999
800
30,0
Подпрограмма Установка сотовой связи
918
0412
69.7.00.00000
61
Реализация направлений расходов на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов
919
0412
69.7.61.29999
61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0412
69.7.61.29999
200
61
Жилищно-коммунальное хозяйство
918
0500
1030,9
Коммунальное хозяйство
918
0502
650,5
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0502
69.0.00.00000
650,5
Подпрограмма "Водоснабжение на территории Бугульдейского МО
918
0502
69.2.00.00000
650,5
Модернизация водонапорной башни
918
0502
69.2.01.00000
276,8
Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив
918
0502
69.2.01.S2370
276,8
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
918
0502
69.2.01.S2370
276,8
Основное мероприятие: Анализ гидрологических материалов на водокачке п.Бугульдейка
918
0502
69.2.61.00000
333,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0502
69.2.61.29999
333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0502
69.2.61.29999
200
253,7
Иные бюджетные ассигнования
918
0502
69.2.61.29999
800
80,0
Основное мероприятие: Субсидии юридическим лицам
918
0502
69.2.62.00000
40,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0502
69.2.62.29999
40,0
Иные бюджетные ассигнования
918
0502
69.2.62.29999
800
40,0
Благоустройство
918
0503
380,4
Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики Бугульдейского МО"
918
0503
69.0.00.00000
380,4
Подпрограмма "Ликвидация несанкционированнойсвлки в БМО" на 2014-2020 годы
918
0503
69.3.00.00000
130,7
Основное мероприятие:"Ликвидация несанкционированной свлки в БМО" на 2014-2020 годы
918
0503
69.3.61.00000
130,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0503
69.3.61.29999
130,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0503
69.3.61.29999
200
100,7
Иные бюджетные ассигнования
918
0503
69.3.61.29999
800
30
Подпрограмма "Благоустройство территории Бугульдейского муниципального образования"
918
0503
69.4.00.00000
249,7
Подпрограмма "Благоустройство территории Бугульдейского муниципального образования"
918
0503
69.4.61.00000
249,7
Субсидия бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
918
0503
69.4.61.S2870
249,7
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
918
0503
69.4.61.S2870
200
249,7
Культура, кинематография
918
0800
10588,3
Культура
918
0801
10588,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в Бугульдейском МО на 2015-2021 годы
918
0801
50.0.00.00000
10588,3
Подпрограмма "Организация культурного досуга в Бугульдейском МО"
918
0801
50.1.00.00000
3932,6
Основное мероприятие: Организация досуга населения в Бугульдейском МО
918
0801
50.1.61.00000
3932,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0801
50.1.61.29999
3932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0801
50.1.61.29999
100
3258,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0801
50.1.61.29999
200
674,0
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Бугульдейского МО"
918
0801
50.2.00.00000
6655,7
Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию
918
0801
50.2.61.00000
1655,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
0801
50.2.61.29999
1655,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
918
0801
50.2.61.29999
100
1400,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0801
50.2.61.29999
200
255,0
Основное мероприятие: Создание модельных муниципальных библиотек
918
0801
50.2.А1.00000
5000,0
Софинансирование расходных обязательств Бугульдейского МО на создание модельных муниципальных библиотек
918
0801
50.2.А1.54540
5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
918
0801
50.2.А1.54540
200
5000,0
Социальная политика
918
1000
368,0
Пенсионное обеспечение
918
1001
368,0
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
1001
68.0.00.00000
368,0
Подпрограмма "Выплата пенсии муниципальным служащим"
918
1001
68.6.00.00000
368,0
Основное мероприятие :"Выплата пенсии муниципальным служащим"
918
1001
68.6.66.00000
368,0
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области
918
1001
68.6.66.23060
368,0
Пособия, компенсации и прочие социальные выплаты гражданам
918
1001
68.6.66.23060
300
368,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
918
1300
0,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
918
1301
0,7
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
1301
68.0.00.00000
0,7
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Бугульдейского МО"
918
1301
68.1.00.00000
0,7
Основное мероприятие: Обслуживание государственного и муниципального долга
918
1301
68.1.62.00000
0,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммных расходов государственных органов Иркутской области
918
1301
68.1.62.29999
0,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга
918
1301
68.1.62.29999
700
0,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
918
1400
243,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
918
1403
243,8
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальной политики Бугульдейского МО" на 2014 - 2021 годы
918
1403
68.0.00.00000
243,8
Подпрограмма "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ"
918
1403
68.7.00.00000
243,8
Основное мероприятие :"Передаваемые полномочия другим бюджетам бюджетной системы РФ"
918
1403
68.7.01.00000
243,8
Функционирование местных администраций
918
1403
68.7.01.20100
243,8
Межбюджетные трансферты
918
1403
68.7.01.20100
500
243,8
ВСЕГО расходов:
19373,2
Приложение № 5
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
Отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
за 2019 год
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ
Уточненный план года
фактическое исполнение за 2019 год
1
2
3
4
5
ИТОГО
500
000 90 00 00 00 00 0000 000
1245,8
-0,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
520
000 01 00 00 00 00 0000 000
98,2
-386,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 000
484,7
0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 700
484,7
0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 10 0000 710
484,7
0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
520
000 01 03 00 00 00 0000 000
-386,5
-386,5
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 000
-386,5
-386,5
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0
0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 800
-386,5
-386,5
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 10 0000 710
0,0
0,0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 10 0000 810
-386,5
-386,5
Изменение остатков средств
700
000 01 00 00 00 00 0000 000
1147,6
386,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
700
000 01 05 00 00 00 0000 000
1147,6
386,4
Увеличение остатков средств бюджетов
710
000 01 05 00 00 00 0000 500
-18610,3
-19670,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000 01 05 02 00 00 0000 500
-18610,3
-19670,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000 01 05 02 01 00 0000 510
-18610,3
-19670,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
710
000 01 05 02 01 10 0000 510
-18610,3
-19670,0
Уменьшение остатков средств бюджетов
720
000 01 05 00 00 00 0000 600
19757,9
20056,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000 01 05 02 00 00 0000 600
19757,9
20056,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000 01 05 02 01 00 0000 610
19757,9
20056,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
720
000 01 05 02 01 10 0000 610
19757,9
20056,4
Приложение № 6
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА БЮДЖЕТА БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
№ п/п
Реквизиты распоряжений главы МО
Направление средств
ГРБС
Сумма по распоряжению (тыс. руб.)
Исполнено (тыс. руб.)
1
-
-
Администрация Бугульдейского муниципального образования
0,00
0,00
Бюджетные ассигнования на 2019 год
0,00
0,00
Нераспределенный остаток
0,00
0,00
Приложение № 7
Решением Думы Бугульдейского МО
от 06.07.2020 г. № 75
ОТЧЕТ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Виды долговых обязательств
2019 год
Объем привлечения
Объем погашения
Объем заимствований,всего
0,00
386,50
в том числе:
1.Кредиты кредитных организацийввалюте Российской Федерации
0,00
0,00
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
386,50
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бюллетень нормативно-правовых актов № 71 от 06.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: