Основная информация
Дата опубликования: | 29 ноября 2013г. |
Номер документа: | RU91000201301389 |
Текущая редакция: | 21 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 года №524-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)
(в редакции постановлений Правительства Камчатского края от 20.02.2014 №93-П, от 30.04.2014 №202-П, от 16.12.2014 №527-П, от 18.02.2015 №67-П, от 01.07.2015 №237-П, от 17.03.2016 №82-П, от 06.06.2016 №220-П, от 29.11.2016 №466-П, от 17.02.2017 №63-П, от 10.07.2017 №268-П, от 04.12.2017 №506-П, от 12.02.2018 №62-П, от 03.05.2018 №175-П, от 30.07.2018 №322-П, от 21.06.2019 №274-П, от 07.10.2019 №428-П, от 17.07.2020 №286-П, от 03.12.2020 №489-П, от 21.05.2021 №192-П, от 23.06.2021 №266-П)
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.03.2016 №82-П)
1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» (далее - Программа) согласно приложению.
(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра здравоохранения Камчатского края, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №524-П
Государственная программа Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Министерство здравоохранения Камчатского края
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Иные участники Программы
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
государственные унитарные предприятия Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг; государственные бюджетные учреждения Камчатского края";
Подпрограммы Программы
1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
3) подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли";
4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";
5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";
8) подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
9) подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края";
10) подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования";
11) подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Цель Программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Программы
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения в Камчатском крае;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению в Камчатском крае, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в здравоохранение Камчатского края;
10) финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые показатели
(индикаторы) Программы
1) смертность населения Камчатского края от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) пункт 5 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) смертность от всех причин среди сельского населения;
9) число посещений врача среди сельского населения;
10) уровень госпитализации среди сельского населения;
11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
15) обеспеченность врачами;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
17) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
(пункт 17 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
18) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
(пункт 18 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
19) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае.
(пункт 19 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
21) пункт 21 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
Этапы и сроки реализации
Программы
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 206 951 920,36078 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 18 508 963,63550 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;
2017 год - 290 313,30100 тыс. руб.;
2018 год - 663 587,37000 тыс. руб.;
2019 год - 2 055 654,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 075 771,45000 тыс. руб.;
2021 год - 4 326 480,34279 тыс. руб.;
2022 год - 1 908 272,50000 тыс. руб.;
2023 год - 5 186 395,70000 тыс. руб.;
2024 год - 179 498,94000 тыс. руб.;
2025 год - 72 448,04000 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 61 125 287,01998 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;
2017 год - 4 837 376,02063 тыс. руб.;
2018 год - 5 258 223,13210 тыс. руб.;
2019 год - 5 453 646,94876 тыс. руб.;
2020 год - 6 482 499,70845 тыс. руб.;
2021 год - 5 568 509,65980 тыс. руб.;
2022 год - 4 698 311,40911 тыс. руб.;
2023 год - 5 308 088,98700 тыс. руб.;
2024 год - 5 208 768,82641 тыс. руб.;
2025 год - 4 858 266,72641 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 127 317 669,70530 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 647 454,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -
33 826 006,80000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 311 960,8500 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;
2017 год - 7 769 846,51000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 001 288,370000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. руб.;
2019 год - 11 196 426,71009 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,80000 тыс. руб.;
2020 год - 12 293 476,50521 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 629 028,70000 тыс. руб.;
2021 год - 12 132 058,70000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 789 263,60000 тыс. руб.;
2022 год - 12 618 240,30000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 901 203,80000 тыс. руб.;
2023 год - 13 330 191,10000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.;
2024 год - 13 787 977,74000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.;
2025 год - 14 339 496,85000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 9,7 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 4,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 168 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от туберкулеза до 6,9 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 13 случаев на 1000 населения;
8) увеличение числа посещений врача до 8,7 случаев на 1 сельского жителя в год;
9) обеспечение уровня госпитализации до 19,6 случаев на 100 человек сельского населения;
10) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,1 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 62,8 на 10 тыс. населения;
12) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/2;
13) обеспечение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не ниже 200% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
14) обеспечение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
15) обеспечение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет;
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 1
Иные участники Подпрограммы 1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, в том числе за счет:
2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
3) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
4) повышения доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
5) снижения уровня смертности от инфекционных заболеваний;
6) снижения заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
7) снижения уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) снижение стоматологической заболеваемости;
4) проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста;
5) реализация программы "Модернизация первичного звена здравоохранения.
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 1
1) число граждан, прошедших профилактические осмотры;
2) доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;
3) число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;
4) доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
9) количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
11) розничные продажи сигарет и папирос на душу населения;
12) розничные продажи алкогольной продукции на душу населения;
13) обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой;
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);
30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;
31) смертность от самоубийств;
32) уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;
34) смертность мужчин трудоспособного возраста;
35) смертность женщин трудоспособного возраста;
36) доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 1
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 13 988 323,23477 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 571 502,61596 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;
2017 год - 135 749,90000 тыс. руб.;
2018 год - 149 625,17000 тыс. руб.;
2019 год - 281 522,40000 тыс. руб.;
2020 год - 585 266,66042 тыс. руб.;
2021 год - 843 494,15721 тыс. руб.;
2022 год - 494 343,53012 тыс. руб.;
2023 год - 535 029,27404 тыс. руб.;
2024 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
2025 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 7 889 051,58881 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;
2017 год - 449 165,55806 тыс. руб.;
2018 год - 594 707,30922 тыс. руб.;
2019 год - 769 514,05964 тыс. руб.;
2020 год - 944 187,64587 тыс. руб.;
2021 год - 793 518,14744 тыс. руб.;
2022 год - 803 639,37733 тыс. руб.;
2023 год - 817 331,05041 тыс. руб.;
2024 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2025 год - 574 935,81912 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 527 769,03000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 64 878,91000 тыс. руб.;
2020 год - 140 452,90000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1
1) увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,220 млн. человек;
2) увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, составит не менее 25%;
3) увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 302 человека;
4) увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 70%;
5) увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 97%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 35%;
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 4,4 тысяч посещений в смену;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 91%";
9) увеличение количества медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 23 единиц;
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 0 единиц;
11) уменьшение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до уровня, устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации для Камчатского края;
12) уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 5,94 литров;
13) увеличение обращаемости в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни до 34,4 тыс. человек;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3%;
15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;
16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;
17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;
18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;
19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 81%;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,59%;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 25,67%;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 99%;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99%;
30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;
31) снижение смертности от самоубийств до 6,3 случаев на 100 тыс. населения;
32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93%;
33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 35%;
34) уменьшение смертности мужчин трудоспособного возраста до 597 случаев на 100 тыс. населения;
35) уменьшение смертности женщин трудоспособного возраста до 231 на 100 тыс. населения;
36) увеличение доли лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95%;
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 2
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 919 005,97339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 372 712,37499 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;
2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;
2020 год - 1 547 709,39466 тыс. руб.;
2021 год - 128 816,36429 тыс. руб.;
2022 год - 166 122,80000 тыс. руб.;
2023 год - 64 005,60000 тыс. руб.;
2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;
2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 25 647 812,58840 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;
2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;
2019 год - 2 077 853,37765 тыс. руб.;
2020 год - 2 834 577,65324 тыс. руб.;
2021 год - 2 091 827,23667 тыс. руб.;
2022 год - 2 032 068,37726 тыс. руб.;
2023 год - 2 020 261,07726 тыс. руб.;
2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Иные участники Подпрограммы 2
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы 2
государственные бюджетные учреждения Камчатского края";
Отсутствуют
Цели Подпрограммы 2
1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению для обеспечения:
2) снижения смертности от туберкулеза;
3) повышения продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;
4) увеличения сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
5) развития комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
6) снижения смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
7) снижения смертности от злокачественных новообразований;
8) снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;
9) снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
10) обеспечения безопасности и качества донорской крови и ее компонентов;
11) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
12) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания.
Задачи Подпрограммы 2
1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;
2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
3) реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
4) реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;
9) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
10) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
11) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
12) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
13) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
14) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
15) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет;
16) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
17) смертность от инфаркта миокарда;
18) смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;
19) больничная летальность от инфаркта миокарда;
20) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;
21) отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;
22) количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
23) доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 2
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 916 815,80910 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 370 522,21070 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;
2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;
2020 год - 1 547 709,39466 тыс. руб.;
2021 год - 126 626,20000 тыс. руб.;
2022 год - 166 122,80000 тыс. руб.;
2023 год - 64 005,60000 тыс. руб.;
2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;
2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 25 647 812,58840 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;
2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;
2019 год - 2 077 853,37765 тыс. руб.;
2020 год - 2 834 577,65324 тыс. руб.;
2021 год - 2 091 827,23667 тыс. руб.;
2022 год - 2 032 068,37726 тыс. руб.;
2023 год - 2 020 261,07726 тыс. руб.;
2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.".
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60%;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 66,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 10,13 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 13,57 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,92%;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 61%;
12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 16,5%;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4%;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
16) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;
17) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10%;
18) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания до 63,5%;
19) уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 31,1 случая на 100 тыс. населения;
20) уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 62,4 случая на 100 тыс. населения;
21) уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 7,9%;
22) уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13,7;
23) увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 63%;
24) увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1123 ед.;
25) увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 3
Иные участники Подпрограммы 3
отсутствую
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения Камчатского края, в том числе жителей ее отдаленных населенных пунктов за счет обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, совершенствования системы контрольно-надзорных функций и повышения эффективности развития здравоохранения Камчатского края посредством использования информационных систем и технологий
Задачи Подпрограммы 3
1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;
2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;
3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;
4) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 3
2014-2025 годы
Целевые показатели индикаторы) Подпрограммы 3
1) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
2) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;
3) доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края;
4) количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;
7) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
8) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения;
9) удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
10) удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
11) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
12) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 8 413 802,49618 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 727 812,74158 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2018 год - 30 141,10000 тыс. руб.;
2019 год - 58 609,00000 тыс. руб.;
2020 год - 508 291,79908 тыс. руб.;
2021 год - 48 957,17850 тыс. руб.;
2022 год - 24 953,30000 тыс. руб.;
2023 год - 17 986,10000 тыс. руб.;
2024 год - 21 302,83200 тыс. руб.;
2025 год - 3 432,83200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 5 996 137,79502 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;
2017 год - 587 569,12613 тыс. руб.;
2018 год - 416 403,52271 тыс. руб.;
2019 год - 624 670,86387 тыс. руб.;
2020 год - 622 018,28651 тыс. руб.;
2021 год - 615 899,7525 тыс. руб.;
2022 год - 556 213,23590 тыс. руб.;
2023 год - 557 769,7459 тыс. руб.;
2024 год - 549 099,01760 тыс. руб.;
2025 год - 514 399,01760 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) -1 689 851,95958 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 220 857,39000 тыс. руб.;
2018 год - 242 811,13000 тыс. руб.;
2019 год - 347 393,02238 тыс. руб.;
2020 год - 315 269,24720 тыс. руб.;
2021 год - 176 475,90000 тыс. руб.;
2022 год - 96 986,53000 тыс. руб.;
2023 год - 97 985,60000 тыс. руб.;
2024 год - 94 153,50000 тыс. руб.;
2025 год - 97 919,64000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 118 тыс. человек;
2) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;
3) увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;
4) увеличение количества автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края до 3510 единиц;
5) увеличение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, до 100%;
7) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 100%;
8) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;
9) достижение удельного расхода электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 50,23 кВт*ч/кв.м;
10) достижение удельного расхода тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 0,143 Гкал/кв.м;
11) обеспечение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100%;
12) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4
Министерство здравоохранения
Камчатского края
Участники
Подпрограммы 4
Иные участники Подпрограммы 4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, улучшение состояния их здоровья;
2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
3) снижение материнской, младенческой и детской смертности
Задачи Подпрограммы 4
1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;
2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям;
3) развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват новорожденных неонатальным скринингом;
3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;
4) смертность детей в возрасте 0-1 год;
5) смертность детей возрасте 0-4 года;
6) смертность детей в возрасте 0-17 лет;
7) доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае;
8) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы;
9) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;
10) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;
11) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения;
12) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;
13) охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами;
14) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям");
15) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 4
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 320 123,22352 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 363 200,49494 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 48 887,10000 тыс. руб.;
2019 год - 26 466,40000 тыс. руб.;
2020 год - 284 855,59494 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 2 918 552,91858 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;
2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;
2017 год - 220 605,77195 тыс. руб.;
2018 год - 219 736,90206 тыс. руб.;
2019 год - 281 818,79673 тыс. руб.;
2020 год - 412 921,57202 тыс. руб.;
2021 год - 258 092,013 тыс. руб.;
2022 год - 208 481,14517 тыс. руб.;
2023 год - 208 141,72593 тыс. руб.;
2024 год - 214 872,01840 тыс. руб.;
2025 год - 214 872,01840 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
4) снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
6) снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 47,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;
7) увеличение доли посещений детьми медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае до 52%;
8) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 93%;
9) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 93%;
10) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 93%;
11) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 95%;
12) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 93%;
13) увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%;
14) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%;
15) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского кря, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 5
Иные участники Подпрограммы 5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 5
1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;
2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 5
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 196 992,80800 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 22 200,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 22 200,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета составляет - 174 792,80800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 11 403,00000 тыс. руб.;
2018 год - 12 935,60000 тыс. руб.;
2019 год - 13 453,00000 тыс. руб.;
2020 год - 15 634,00000 тыс. руб.;
2021 год - 15 634,00000 тыс. руб.;
2022 год - 13 601,58000 тыс. руб.;
2023 год - 13 601,58000 тыс. руб.;
2024 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2025 год - 18 523, 02400 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
1) увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов - не менее 45 %;
2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, - не менее 24 %;
3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85 %;
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 6
Иные участники Подпрограммы 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы 6
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи Подпрограммы 6
1) создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
2) развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем";
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 6
1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых;
2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 6
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет - 1 735 801,04938 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 79 603,03288 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 11 587,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 111,60000 тыс. руб.;
2020 год - 30 497,73288 тыс. руб.;
2021 год - 9 153,50000 тыс. руб.;
2022 год - 9 126,20000 тыс. руб.;
2023 год - 9 126,20000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 656 198,01650 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;
2017 год - 121 315,13000 тыс. руб.;
2018 год - 141 624,98970 тыс. руб.;
2019 год - 150 409,66000 тыс. руб.;
2020 год - 152 030,66966 тыс. руб.;
2021 год - 156 000,37000 тыс. руб.;
2022 год - 154 057,23000 тыс. руб.;
2023 год - 154 299,23000 тыс. руб.;
2024 год - 157 142,21921 тыс. руб.;
2025 год - 157 142,21921 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 6
1) увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 25 коек на 100 тыс. взрослого населения;
2) увеличение обеспеченности паллиативными койками детей не менее чем до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения »
(далее - Подпрограмма 7)
(наименование подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 7
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 7
Иные участники Подпрограммы 7
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 7
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
Обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами
Задачи Подпрограммы 7
1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 7
11) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
3) доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
4) укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
5) укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
6) число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 7
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 176 009,45325 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 194 788,13000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 888,13000 тыс. руб.;
2019 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 47 500,00000 тыс. руб.;
2021 год - 41 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 41 800,00000 тыс. руб.;
2023 год - 41 800,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 938 924,82325 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;
2017 год - 355 487,17510 тыс. руб.;
2018 год - 358 803,64534 тыс. руб.;
2019 год - 380 591,83000 тыс. руб.;
2020 год - 437 461,44950 тыс. руб.;
2021 год - 257 870,15000 тыс. руб.;
2022 год - 228 099,01411 тыс. руб.;
2023 год - 334 508,23200 тыс. руб.;
2024 год - 354 690,12504 тыс. руб.;
2025 год - 284 590,12504 тыс. руб.;
бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 296,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2017 год - 14 120,50000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 13 800,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края - 320,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2019 год - 800,00000 тыс. руб.;
2020 год - 26,00000 тыс. руб.;
2021 год - 50,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 7
1) увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,8 человек на 10 тыс. населения;
2) увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 125,6 человек на 10 тыс. населения;
3) увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 90%;
4) увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%;
5) увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 100%;
6) увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 5 210 человек;
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее - Подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 8
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 8
Иные участники Подпрограммы 8
Отсутствуют
государственные унитарные предприятия Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
государственные бюджетные учреждения Камчатского края";
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 8
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 8
Гарантированное и своевременное обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях
Задачи
Подпрограммы 8
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 8
1) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);
2) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 8
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 8
общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 8 424 338,49926 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 320 292,96750 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;
2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;
2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;
2018 год - 5 418,70000 тыс. руб.;
2019 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2020 год - 40 127,10000 тыс. руб.;
2021 год - 35 504,80000 тыс. руб.;
2022 год - 35 200,90000 тыс. руб.;
2023 год - 35 568,40000 тыс. руб.;
2024 год - 28 014,45600 тыс. руб.;
2025 год - 28 014,45600 тыс. руб.;
краевого бюджета - 8 104 045,53176 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;
2017 год - 746 843,95008 тыс. руб.;
2018 год - 804 821,05307 тыс. руб.;
2019 год - 848 027,80000 тыс. руб.;
2020 год - 983 712,93382 тыс. руб.;
2021 год - 651 600,19563 тыс. руб.;
2022 год - 205 588,17787 тыс. руб.;
2023 год - 276 110,96711 тыс. руб.;
2024 год - 946 496,14400 тыс. руб.;
2025 год - 946 496,14400 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 8
1) повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, за счет средств краевого бюджета, до 100 процентов;
2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, до 100 процентов
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
(далее - Подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 9
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 9
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы 9
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 9
повышение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, обеспечение условий для поступательного и устойчивого развития системы здравоохранения Камчатского края
Задачи Подпрограммы 9
1) обеспечение строительства и реконструкции объектов здравоохранения Камчатского края;
2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
3) приобретение нежилых помещений для нужд здравоохранения Камчатского края.
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 9
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 14 462 749,76241 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 570 222,60863 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год - 261 862,37000 тыс. руб.;
2019 год - 1 470 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,000000 тыс. руб.;
2021 год - 3 218 754,34279 тыс. руб.;
2022 год - 1 136 725,76988 тыс. руб.;
2023 год - 4 482 880,12596 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 868 106,89378 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;
2017 год - 146 456,88905 тыс. руб.;
2018 год - 146 628,09500 тыс. руб.;
2019 год - 239 673,16087 тыс. руб.;
2020 год - 11 288,22410 тыс. руб.;
2021 год - 656 920,66756 тыс. руб.;
2022 год - 424 673,58447 тыс. руб.;
2023 год - 854 175,69139 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 4 295, 64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг.
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы «А» «Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования» (далее - Подпрограмма «А»)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы «А»
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы «А»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы «А»
отсутствуют
Цель Подпрограммы «А»
обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества
Задачи Подпрограммы «А»
финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы «А»
1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;
2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;
3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;
4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;
5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;
6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы «А»
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы «А»
общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет 112 096 481,13572 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.;
2017 год - 7 534 868,62000 тыс. руб.;
2018 год - 8 757 477,24000 тыс. руб.;
2019 год - 10 783 354,77771 тыс. руб.;
2020 год - 11 837 728,35801 тыс. руб.;
2021 год - 11 955 532,80000 тыс. руб.;
2022 год - 12 521 253,77000 тыс. руб.;
2023 год - 13 232 205,50000 тыс. руб.;
2024 год - 13 693 824,24000 тыс. руб.;
2025 год - 14 241 577,21000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы «А»
1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;
2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;
3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 5,66%;
4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,29%;
5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 9,97%;
6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 50,22%
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма Б)
(наименование подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Б
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы Б
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б
отсутствуют
Цель Подпрограммы Б
повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах
Задачи Подпрограммы Б
1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи;
2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
3) пункт 3 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б
1) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;
2) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);
3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;
4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б
в один этап с 2017 года по 2025 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 218 292,72490 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 286 628,66902 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;
2018 год - 130 985,10000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 9 323,16802 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 931 664,05588 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 157 778,98345 тыс. руб.;
2018 год - 287 967,53770 тыс. руб.;
2019 год - 67 634,40000 тыс. руб.;
2020 год - 68 667,27373 тыс. руб.;
2021 год - 71 147,12700 тыс. руб.;
2022 год - 71 889,68700 тыс. руб.;
2023 год - 71 889,68700 тыс. руб.;
2024 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2025 год - 67 344,68000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б
1) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 95%;
2) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 95%;
3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 85%;
4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 100%;
5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 98%
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации
Программы
1.1. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, основные приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы включают в себя:
1) формирование культуры здорового образа жизни в Камчатском крае;
2) внедрение инновационных технологий в здравоохранении Камчатского края;
3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением в здравоохранении Камчатского края.
1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения в Камчатском крае;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению в Камчатском крае, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в здравоохранение Камчатского края;
10) финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.
1.5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.
1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
1.7. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Камчатского края, в соответствии с Порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Камчатского края, в целях достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4, Подпрограммы 6, Подпрограммы 7 и Подпрограммы 8, в том числе:
а) основного мероприятия 1.1 "Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей";
б) основного мероприятия 1.2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска";
в) основного мероприятия 1.6 "N 1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
г) основного мероприятия 1.7 "РЗ Региональный проект "Старшее поколение";
д) основного мероприятия 2.1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем";
е) основного мероприятия 2.2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи";
ж) основного мероприятия 2.3 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови";
з) основного мероприятия 2.4 "N 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
и) основного мероприятия 2.5 "N 3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями";
к) основного мероприятия 3.1 "Обеспечение деятельности системы здравоохранения";
л) основного мероприятия 3.2 "Развитие информатизации в здравоохранении";
м) основного мероприятия 3.3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края";
н) основного мероприятия 4.1 "Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения";
о) основного мероприятия 4.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи детям";
п) основного мероприятия 6.1 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
р) основного мероприятия 7.1 "Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников";
с) основного мероприятия 7.2 "Меры социальной поддержки медицинских работников";
т) основного мероприятия 8.1 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
у) основного мероприятия 1.9 "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края.
(пункт «у» части 1.7 раздела 1 дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
1.8. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии на финансовое обеспечение расходов, юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг, а также государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края, в целях достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 5 и Подпрограммы 8, в том числе:
а) основного мероприятия 5.1 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
б) основного мероприятия 8.1 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".
2. Обобщенная характеристика
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
2.1. Программа не предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий.
3. Методика оценки эффективности реализации Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
3.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в Программу, проводится по указанной методике с использованием соответствующих подпрограмме плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе.
Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
1.
Смертность населения Камчатского края от всех причин
случаев на 1000 населения
11,5
11,4
11,3
11,5
11,5
10,6
10,3
10,2
10
9,9
9,8
9,7
2.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
25,6
25,6
25,6
25,6
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,5
10,3
10
8,8
8,5
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
616,50
615,5
614,5
588
585
529,3
512,6
495,9
479,2
462,5
450
450
5.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
180,1
174,7
169,5
188,4
186,5
169,2
169
168,8
168,6
168,4
168,1
168
6.
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
14,5
14,3
14,2
7,5
7,4
7,3
7,2
7,15
7,1
7,05
7
6,9
7.
Смертность от всех причин среди сельского населения
случаев на 1000 сельского населения
Х
Х
14,4
14,3
14,2
14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2
13
8.
Число посещений врача среди сельского населения
на 1 сельского жителя в год
Х
Х
8,8
8,9
9
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
9.
Уровень госпитализации среди сельского населения
случаев на 100 человек сельского населения
Х
Х
28,9
28,9
28,9
20,6
19,7
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
10.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
76,7
70
63,3
56,6
50
46
42,6
42,5
42,4
42,3
42,2
42,1
11.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
42,6
43,7
46
49,2
52,7
56,2
62,8
62,8
12.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,3
1/2,2
1/2,1
1/2,1
1/2
1/2
1/2
13.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
160,2
150,7
194,3
180
200
200
200
200
200
200
200
200
14.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
89,2
83,9
109,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
51
52,4
65,1
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,5
70
70,5
69,3
69,6
71,6
72,6
73
74
74,5
75
76
17.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
15,2
13,8
11,4
15
14,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литр
12,4
11
10,6
10,2
9,8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
19.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
41
40
39
38
37
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
20.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
20,5
20
19,1
18,4
17
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
21.
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток
процент
Х
Х
79
80
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
млн. человек
Х
Х
Х
Х
Х
0,151
0,156
0,16
0,165
0,183
0,214
0,22
1.2.
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
процент
Х
Х
Х
Х
Х
25,1
25,1
25,1
25Д
25,1
25
25
1.3.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
человек
X
X
X
X
X
268
261
210
234
257
279
346
1.4.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
19
28
38
47
56
65
70
1.5.
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
процент
Х
Х
Х
Х
Х
74,1
78,1
82,6
86,6
90,6
94,6
97
1.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
13,3
20
22,2
26,7
28,9
33,3
35
1.7.
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
тысяч посещений в смену
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
4,4
4,4
4,4
4,4
1.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты
процент
X
X
X
X
X
90
90
90
90
90
91
91
1.9.
Количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
8
12
14
16
18
20
23
1.10.
Число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения
тысяч штук
Х
Х
Х
Х
Х
*
*
*
*
*
*
1.12.
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
литр
Х
Х
Х
Х
Х
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
1.13.
Обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни
тысяча человек
Х
Х
Х
Х
Х
31,426
31,926
32,426
32,926
33,426
33,926
34,4
1.14.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
72
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
81,10
81,15
81,20
81,25
81,30
1.15.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Заболеваемость краснухой
случаев на Г00 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1.20.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.23.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.24.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.25.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
1.26.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
25,4
25,05
24,7
24,35
24,01
23,67
23,34
23,19
23,04
22,89
22,74
22,59
1.27.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
26,59
26,36
26,13
25,9
25,67
1.28.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94
95
95,5
96
96,5
97
98
98
98
99
99
99
1.29.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
97
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
1.30.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процент
Х
Х
3
2,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.31.
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
19,9
19,2
18,6
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
1.32.
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процент
Х
Х
80
84
87
89
90
91
91
92
92,5
93
1.33.
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
процент
Х
Х
21
23
25
27
30
31
32
33
34
35
1.34.
Смертность мужчин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
768
729,7
691,4
658,8
630,6
597,4
597
1.35.
Смертность женщин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
252,8
249,1
245,4
241,7
236,7
231,8
231
1.36.
Доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
1.37.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,8
85
85
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.38.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97
97
97
97
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.39.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
Х
Х
17
18
19
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.40.
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс. человек
Х
Х
14,5
17,4
20,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.41.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)
процент
25
25
25
25
25
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.42.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
Х
35,7
Х
Х
32,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.43.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.44.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
Х
38,9
Х
Х
37,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.45.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.46.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
Х
69,6
Х
Х
61,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.47.
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
Х
Х
6
5,5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.48.
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
Х
Х
5,1
4,8
4,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.49.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания
процент
52
52,7
53,5
54,3
55,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
48,1
52,5
56,9
61,5
66
70,3
75
75
75
75
75
75
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
20,5
21
21,5
22
22,5
60
60
60
60
60
60
60
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,6
62,20
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
65,9
66
66,2
66,5
66,7
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,6
8,77
8,94
9,12
9,3
9,49
9,68
9,77
9,86
9,95
10,04
10,13
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
13,05
13,18
13,31
13,44
13,57
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,8
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
20,76
20,80
20,84
20,88
20,92
2.9.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
48
50,5
51
51,5
52
51
53,2
54,8
56,4
57,2
60,1
62
2.10.
Одногодичная летальность больных злокачественными образованиями
процент
19
19
19
19
19
20,3
20,2
19
18,3
17,6
16,9
15,6
2.11.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
90
90,5
91
91,5
92
92,5
92,8
93
93
93
93
93
2.12.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
4,2
4Д
4Д
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.13.
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.14.
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
Х
Х
5
10
30
50
70
70
70
70
70
70
2.15.
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
Х
Х
40
45,7
34,3
28,4
15,5
12
10
10
10
10
2.16.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями, на I - II стадии заболевания
процент
X
X
X
X
X
54,8
57,2
57,7
59,6
61,4
63,2
65
2.17.
Смертность от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
38,8
37,4
36
34,6
33,1
32,1
31,1
2.18.
Смертности от острого нарушения мозгового кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
78,3
75,4
72,5
69,7
66,8
64,6
62,4
2.19.
Больничная летальность от инфаркта миокарда
процент
X
X
X
X
X
11,7
11
10,7
9,8
8,9
7,9
7,9
2.20.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
процент
X
X
X
X
X
18,5
17,8
17,9
16,6
15,3
13,9
13
2.21.
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
процент
Х
Х
Х
Х
Х
43
46,5
50
53,5
57
60
63
2.22.
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
единиц
X
X
X
X
X
769
832
736
848
961
1073
1123
2.23.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,1
70,3
76,5
82,7
88,8
95
95
2.24.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
292
290
287
287
285
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.25.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
147,2
147,2
147,2
147,2
147.2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.26.
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
10
30
60
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
тысяч человек
Х
Х
Х
Х
Х
32,3
55,59
75,93
91,3
108,49
113,1
118
3.2.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
процент
X
X
X
X
X
33
65
100
100
100
100
100
3.3.
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
7
22
40
64
97
100
100
3.4.
Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
2984
3336
3510
3510
3510
3510
3510
3.5.
Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных
процент
Х
Х
Х
Х
Х
24
64
100,
100
100
100
100
3.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
33
65
95
100
100
100
100
3.7.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
22
40
64
97
100
100
100
3.8.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения
процент
55
60
65
75
80
90
100
100
О
О
т*Н
100
100
100
3.9.
Удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
кВт*ч/кв.м
Х
38,31
37,16
36,05
34,96
56,74
55,04
53,39
51,79
50,23
50,23
50,23
3.10.
Удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв.м
Х
0,13
0,126
0,122
0,119
0,161
0,156
0,152
0,147
0,143
0,143
0,143
3.11.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
Х
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.14.
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
85
90
95
95,5
96
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.15.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
5
10
15
25
30
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.16
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
4
4
5
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.17.
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
3
3
3
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.18.
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
5,7
28,8
38,5
53,8
67,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.19.
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
25
40
60
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.20.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
50
70
80
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.21.
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
5
3
3
1
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.22.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
10
5
5
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.23.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
45
30
15
12
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.24.
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
10
25
30
50
65
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.25.
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.26.
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
5
9
9
9
9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.27.
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
25
30
30
35
45
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.28.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.29.
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
45
50
55
60
65
70
70
75
80
80
85
85
4.2.
Охват новорожденных неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.3.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.4.
Смертность детей в возрасте 0-1 год
случаев на 1000 родившихся живыми
Х
Х
Х
Х
Х
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,5
4,5
4.5.
Смертность детей в возрасте 0 - 4 года
случаев на 1000 родившихся живыми
X
X
X
X
X
6,5
6,4
6,2
5,9
5,7
5,6
5,5
4.6.
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
89
86
85
83
81
62
61
57
53
50
48,1
47,6
4.7.
Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
X
X
X
X
49
48,5
49
49,6
50,1
50,6
51,5
52
4.8.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы
процент
Х
Х
Х
Х
Х
40
50
60
70
80
90
93
4.9.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
65
70
80
90
93
4.10.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
70
80
85
90
93
4.11.
Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
4.12.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ
процент
Х
Х
Х
Х
Х
85
85
90
90
90
90
93
4.13.
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
процент
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99
99
99
99
99
4.14.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.15.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.16.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,3
5,5
5,4
5,2
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.17.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
74
74,5
74,5
75
75,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.18.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края
0,23
0,22
0,22
0,21
0,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.19.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
27,1
27,6
27,3
26,5
25,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.20.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
7
8
9
10
11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.21.
Доля детей в возрасте 0-17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций в Камчатском крае, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
Х
Х
Х
Х
1,75
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
13
17
21
26
31
36
36
36
36
36
36
45
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
6
9
12
15
17
21
21
21
23
23
23
24
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент
73
74
75
78
80
82
82
83
83
84
84
85
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
0,85
1,7
4,4
6,1
7
8,5
10
13
15
18
22
25
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
1,6
1,68
1,76
1,84
1,92
2
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
23
23,5
24,2
24,9
25,8
27,8
27,8
7.2.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
99,7
102,8
105,4
110,6
114,4
120,2
125,6
7.3.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов
процент
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
20
39,2
58
76,4
90
7.4.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
73,2
75
78,1
81,3
86,1
95
95
7.5.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,5
65,6
67,6
70,7
85,1
100
100
7.6.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
человек
X
X
X
X
X
850
1380
3873
4319
4764
5210
5210
7.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
человек
350
237
339
300
320
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.8.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
10
10
10
10
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.9.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
15
15
15
15
15
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.10.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
человек
950
860
900
1010
950
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.11.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
4
15
35
60
90
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.12.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
97
98
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.13.
Доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
20
40
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.14.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
41,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.15.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.2.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"
9.1.
Увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
1
1
0
0
9.2.
Ввод новых площадей в медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
3
3
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.3.
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.4.
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение
процент
Х
1
1,5
2
2,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
10.1.
Уровень финансового обеспечения ТП ОМС
процент
Х
Х
100
100
100
100
100
100
О
О
100
100
100
10.2.
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования
процент
Х
Х
95
96
97
98
98
98
98
98
98
98
10.3.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5
4,9
5,1
6,16
5,78
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
10.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
26,6
26,1
30,2
32,15
33,79
33,29
33,29
33,29
33,29
33,29
10.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5,8
6Д
6,1
10,26
10,05
9,97
9,97
9,97
9,97
9,97
10.6.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
48,8
45,4
45,9
50,48
49,50
50,22
50,22
50,22
50,22
50,22
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
11.1.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.2.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.3.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии
процент
Х
Х
75
75,1
75,2
75,5
77
78
79
80
82
85
11.4.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
Х
Х
90
99
100
100
100
100
100
100
100
100
11.5.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
90
92
94
96
98
11.6.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
278,4
272,5
265
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.7.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
13,8
16,5
16,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения
процент
Х
Х
75
75,5
76
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.9.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда
процент
Х
Х
75
75,5
77
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
(таблица приложения 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(таблица приложения 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(приложение 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.26 и 1.27 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение иммунизации населения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.14 - 1.25, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости населения
Показатели 1.34 и 1.35 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.
Повышение уровня заболеваемости у населения
Показатели 1.1 - 1.10 таблицы 1 Приложения к Программе
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Снижение смертности у лиц пожилого возраста
Повышение уровня смертности
Показатель 1.36 таблицы приложения 1 к Программе
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Снижение состояния здоровья населения
Показатели 1.11 - 1.13, 1.34 и 1.35 таблицы к Программе
1.9.
Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2021
2025
Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
Снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 1.7; 1.9 - 1.10
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях
Повышение смертности населения от социально значимых заболеваний
Показатели 2.1 - 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности населения от прочих заболеваний;
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели 2.17 и 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Своевременное оказание медицинской помощи населению
Повышение смертности населения
Показатели 2.11 - 2.15 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Показатели 2.19 - 2.23 таблицы 1 приложения к Программе
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Повышение смертности населения от онкологических заболеваний
Показатели 2.9, 2.10 и 2.16 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 3.13 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.3 - 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.8 - 3.12 таблицы приложения 1 к Программе
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Показатели 4.1 и 4.13 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Повышение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.2 и 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2018
2018
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.11, 4.12, 4.14 и 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.4 - 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 5.1- 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание эффективной службы паллиативной помощи
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек"
Снижение состояния здоровья у населения
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Показатели 7.3 и 7.6 таблицы приложения 1 к Программе
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 7.1 и 7.2 таблицы приложения 1 к Программе
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами
Увеличение дефицита кадров в государственных медицинских организациях Камчатского края
Показатели 7.4 и 7.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
8.2.
N 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2020
2025
Обеспечение населения Камчатского края, перенесшего острые сердечно-сосудистые заболевания необходимыми лекарственными препаратами
Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
9.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
9.2.
Развитие государственно - частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
А.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Камчатского края
2016
2025
Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин
Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Б.1.
Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2025
Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.2.
Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.З.
Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Увеличение показателей смертности населения
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1,054
1,053
1,052
1,051
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
206 951 920,36078
10 579 5 50,40748
11 994 7 82,44907
12 476 471,65647
12 897 535,83163
14 923 098,87210
18 705 727,65885
21 851 747,66366
22 027 048,70259
19 224 824,20911
23 824 675,78700
19 176 245,50641
19 27 0 211,61641
за счет средств федерального бюджета
18 508 963,63550
301 680,83306
275 718,45865
173 142,70000
290 313,30100
663 587,37000
2 055 654,00000
3 075 771,45000
4 326 480,34279
1 908 272,50000
5 186 395,70000
179 498,94000
72 448,04000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
61 125 287,01998
3 965 908,72442
4734816,54042
4 750 870,33647
4 837 376,02063
5 258 223,13210
5 453 646,94876
6 482 499,70845
5 568 509,65980
4698 311,40911
5 308 088,98700
5 208 768,82641
4 858 266,72641
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
127 317 669,70530
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 552 458,62000
7 769 846,51000
9 001 288,37000
11 196 426,71009
12 293 476,50521
12 132 058,70000
12 618 240,30000
13 330 191,10000
13 787 977,74000
14 339 496,85000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
33 826 006,80000
2 475 814,00000
2 921 173,20000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2819732,70000
2 535 049,80000
2 629 028,70000
2 789 263,60000
2 901 203,80000
3 017 818,40000
3 017 818,40000
3 017 818,40000
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
647 454,00000
419 554,00000
0,00000
0,00000
227 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
13 988 323,23477
1 645 712,31877
1 899 683,37834
605 147,58966
584 915,45806
744 332,47922
1 1 15 915,36964
1 669 907,20629
1 637 012,30465
1 297 982,90745
1 352 360,32445
823 027,99912
612 325,89912
за счет средств федерального бюджета
814
3 571 502,61596
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
281 522,40000
585 266,66042
843 494,15721
494 343,53012
535 029,27404
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
814
7 889 051,58881
397 562,38460
506 228,72834
452 623,58966
449 165,55806
594 7 07,30922
769 514,05964
944 187,64587
793 518,14744
803 639,37733
817 331,05041
785 637,91912
574 935,81912
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 5 27 7 69,03000
1 097 289,07000
1 225 148,15000
0,00000
0,00000
0,00000
64 878,91000
140 452,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
54 406,46044
9 824,86065
13 553,99000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
2 699,46000
1 299,59583
721,64000
627,82680
627,82680
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
43 811,57044
2 589,86065
10 194,10000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
2 699,46000
1 299,59583
721,64000
627,82680
627,82680
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового
Всего, в том числе:
26 375,57133
7 993,20000
12 054,09000
1 464,28133
800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
832,00000
832,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
15 780,68133
758,20000
8 694,20000
1 464,28133
800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
832,00000
832,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и
Всего, в том числе:
4 951,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
208,00000
208,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 951,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
208,00000
208,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
23 078,99968
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
1 699,46000
499,59583
721,64000
627,82680
627,82680
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
23 078,99968
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
1 699,46000
499,59583
721,64000
627,82680
627,82680
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
8 863 146,12166
1 477 137,04907
1 717 360,48834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
616 521,40964
1 044 772,83979
458 985,40000
460 981,80000
468 306,40000
572 128,38072
572 128,38072
за счет средств федерального бюджета
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
6 075 440,42124
387 082,97907
495 572,22834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
551 642,49964
633 788,37937
458 985,40000
460 981,80000
468 306,40000
572 128,38072
572 128,38072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 517 174,14000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
64 878,91000
140 452,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
8 175 524,91966
1 424 812,02707
1 663 348,14834
396 325,11937
386 649,84638
536 3 24,90763
561 521,40964
987 024,83979
398 327,50000
397 921,60000
402 747,80000
510 260,86072
510 260,86072
за счет средств федерального бюджета
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 387 819,21924
334 757,95707
441 559,88834
396 325,11937
386 649,84638
536 3 24,90763
496 642,49964
576 040,37937
398 327,50000
397 921,60000
402 747,80000
510 260,86072
510 260,86072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 517 174,14000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
64 878,91000
140 452,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категории граждан
Всего, в том числе:
687 621,20200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
55 000,00000
57 748,00000
60 657,90000
63 060,20000
65 558,60000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
687 621,20200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
55 000,00000
57 748,00000
60 657,90000
63 060,20000
65 558,60000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
1 567 156,73905
158 750,40905
168 768,90000
152 524,00000
137 126,60000
150 484,57000
135 855,00000
149 961,70000
146 301,80000
146 301,80000
146 301,80000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств федерального бюджета
814
1 556 568,69417
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
135 855,00000
149 961,70000
146 301,80000
146 301,80000
146 301,80000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
814
10 588,04488
7 889,54488
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
60 882,42200
14 815,40000
14 948,00000
10 821,20000
2 753,40000
1 685,97000
2 970,60000
2 890,70000
2 812,80000
2 812,80000
2 812,80000
779,37600
779,37600
за счет средств федерального бюджета
814
57 746,92200
14 378,40000
14 485,60000
10 821,20000
1 376,70000
826,57000
2 970,60000
2 890,70000
2 812,80000
2 812,80000
2 812,80000
779,37600
779,37600
за счет средств краевого бюджета
814
3 135,50000
437,00000
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
1 498 821,77217
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
132 884,40000
147 071,00000
143 489,00000
143 489,00000
143 489,00000
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств федерального бюджета
814
1 498 821,77217
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
132 884,40000
147 071,00000
143 489,00000
143 489,00000
143 489,00000
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
2 446 194,13067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
357 403,20000
473 831,27067
473 733,32000
465 262,12000
465 262,12000
210702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
733 468,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
145 351,10000
164 731,60000
162 631,60000
136 956,80000
123 796,90000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 712726,13067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
212 052,10000
309 099,67067
311 101,72000
328 305,32000
341 465,22000
210702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1.
Мероприятие №1.1.
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее
Всего, в том числе:
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.2.
Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Всего, в том числе:
2 431 372,93067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
356 053,20000
473 831,27067
460 262,12000
465 262,12000
465 262,12000
210702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
719 996,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
145 351,10000
164 731,60000
149 160,40000
136 956,80000
123 796,90000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 711 376,13067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210702,10000
309 099,67067
311 101,72000
328 305,32000
341 465,22000
210702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.3.
Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
57,10000
57,10000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
57,10000
57,10000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.1.
Мероприятие РЗ. 1. Проведение мероприятии по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
Всего, в том числе:
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
57,10000
57,10000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Всего, в том числе:
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.1.
Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.9.
Региональная программа 1.6. "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 053 770,38295
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
557 213,04465
224 752,26065
271 805,07765
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 010404,96137
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
534 503,65721
211 027,83012
264 873,47404
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
43 365,42158
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 709,38744
13 724,43053
6 931,60361
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.9.1.
Мероприятие 1.6.1. "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 053 770,38295
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
557 213,04465
224 752,26065
271 805,07765
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 010404,96137
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
534 503,65721
211 027,83012
264 873,47404
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
43 365,42158
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 709,38744
13 724,43053
6 931,60361
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
34 919 005,97339
5 345 381,86940
5 645 137,36027
2 151 652,04650
2 041 496,13681
2 289 786,37730
2 268 834,07765
4 382 287,04790
2 220 643,60096
2 198 191,17726
2 084 266,67726
2 207 7 55,25104
2 083 574,35104
за счет средств федерального бюджета
814
2 372 712,37499
122 971,01339
38 980,25865
786,40000
745,70000
15 191,90000
190 980,70000
1 547 709,39466
128 816,36429
166 122,80000
64 005,60000
92 791,57200
3 610,67200
за счет средств краевого бюджета
814
25 647 812,58840
1 912 837,1 1601
2 017 249,83162
2 150 865,64650
2 040 750,43681
2 274 594,47730
2 077 853,37765
2 834 577,65324
2 091 827,23667
2 032 068,37726
2 020 261,07726
2 114 963,67904
2 079 963,67904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
6 898 481,01000
3 309 573,74000
3 588 907,27000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
16 888 605,41058
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 17 0 077,27652
1 298 942,59423
1 420 871,17301
1 373 208,98071
1 511 829,84937
1 404 246,82467
1 405 427,06382
1 410 215,16382
1 429716,99104
1 429716,99104
за счет средств федерального бюджета
814
255 680,50690
84 748,10000
38 980,25865
786,40000
745,70000
14 905,12231
2 385,73033
98 863,37652
3 173,30000
3 065,10000
3 065,10000
2481,15954
2481,15954
за счет средств краевого бюджета
814
15 831 991,14368
1 012778,83134
1 096 911,55236
1 169 290,87652
1 298 196,89423
1 405 966,05070
1 370 823,25038
1 412 966,47285
1 401 073,52467
1 402 361,96382
1 407 150,06382
1 427 235,83150
1 427 235,83150
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
2 015 894,87221
132 385,42280
139 308,67400
172 805,77402
174 8 97,27300
185 852,44600
183 081,03900
218 189,90382
144 709,52967
143 910,42967
143 094,32967
188 830,02528
188 830,02528
за счет средств федерального бюджета
814
25 049,38800
386,10000
883,90000
786,40000
341,20000
927,00000
921,10000
16 383,70000
834,70000
834,70000
834,70000
957,94400
957,94400
за счет средств краевого бюджета
814
1 990 845,48421
131 999,32280
138 424,77400
172 019,37402
174 556,07300
184 925,44600
182 159,93900
201 806,20382
143 874,82967
143 075,72967
142 259,62967
187 872,08128
187 872,08128
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
2 195 592,68862
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
193 618,85538
202 508,29920
207 147,90000
207 348,70000
207 713,60000
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 195 592,68862
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
193 618,85538
202 508,29920
207 147,90000
207 348,70000
207 713,60000
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
6713 619,19142
537 253,28302
549 296,71527
504 232,54125
512 622,57476
543 400,60004
568 999,97138
551 817,59448
583 509,94500
584 918,88415
589 378,78415
594 094,14896
594 094,14896
за счет средств федерального бюджета
814
128 697,27476
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
404,50000
983,16764
422,49596
2 030,96091
578,60000
470,20000
470,20000
439,39580
439,39580
за счет средств краевого бюджета
814
6 584 921,91666
452 891,28302
511 200,35662
504 232,54125
512 218,07476
542 417,43240
568 577,47542
549 786,63357
582 931,34500
584 448,68415
588 908,58415
593 654,75316
593 654,75316
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
4 048 523,44356
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
362 124,35645
381 820,60188
394 984,75000
394 753,05000
394 799,65000
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств федерального бюджета
2 758,89347
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 758,89347
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 045 764,55009
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
362 124,35645
379 061,70841
394 984,75000
394 753,05000
394 799,65000
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
1 440 635,61760
396 726,59985
491 193,80607
51 189,74381
117 796,79317
117 551,24671
22 921,94150
112 680,39273
27 421,60000
27 578,20000
27 7 83,40000
23 895,94688
23 895,94688
за счет средств федерального бюджета
99 174,95067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 994,95467
1 042,13437
77 689,82214
1 760,00000
1 760,20000
1 760,20000
1 083,81974
1 083,81974
за счет средств краевого бюджета
814
540 526,90693
49 238,36985
37 748,27607
51 189,74381
117 796,79317
104 556,29204
21 879,80713
34 990,57059
25 661,60000
25 818,00000
26 023,20000
22 812,12714
22 812,12714
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
474 3 39,59717
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 8 27,41180
42 462,81700
44 813,05726
46 473,10000
46 917,80000
47 445,40000
44412,91608
44412,91608
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
474 3 39,59717
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 8 27,41180
42 462,81700
44 813,05726
46 473,10000
46 917,80000
47 445,40000
44412,91608
44412,91608
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
12 570 038,75417
2 961 981,95053
3 204 436,80582
497 828,04827
476 162,91827
552 274,48486
498 617,65894
2 081 707,57471
468 073,87629
444 922,81344
448 171,21344
467 930,70480
467 930,70480
за счет средств федерального бюджета
954 802,82752
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
1 086,06967
943 866,19096
3 894,96429
1 704,90000
1 704,90000
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
814
6 417 939,45665
477 701,99053
491 420,29582
497 828,04827
476 162,91827
551 987,70717
497 531,58927
1 137 841,38375
464 178,91200
443 217,91344
446 466,31344
466 801,19234
466 801,19234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 1 97 296,47000
2 484 279,96000
2713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
10 354 529,77721
2 924 917,19359
3 159 944,70582
441 179,47994
426 606,81827
490 642,08486
440 083,95894
481 407,32619
402 596,80000
389 863,20000
393 111,60000
402 088,30480
402 088,30480
за счет средств федерального бюджета
38 782,1 1927
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
1 086,06967
30 035,64700
1 704,80000
1 704,90000
1 704,90000
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
814
5 1 18 451,18794
440 637,23359
446 928,19582
441 179,47994
426 606,81827
490 355,30717
438 997,88927
451 371,67919
400 892,00000
388 158,30000
391 406,70000
400 958,79234
400 958,79234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 1 97 296,47000
2 484 279,96000
2713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
680 788,03215
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
58 533,70000
67 7 69,46800
63 286,91200
55 059,61344
55 059,61344
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
680 788,03215
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
58 533,70000
67 7 69,46800
63 286,91200
55 059,61344
55 059,61344
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Оказание медицинской помощи при иных инфекционных заболеваниях, в том числе представляющих опасность для окружающих
Всего, в том числе:
1 534 720,94481
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 532 530,78052
2 190,16429
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
916 020,70825
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
913 830,54396
2 190,16429
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
618 700,23656
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
618 700,23656
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
4 335 571,16398
938 384,75753
851 363,21344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
173 498,53800
433 985,27916
166 574,80000
166 488,50000
166 644,70000
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств федерального бюджета
814
245 445,54057
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
207 222,62718
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 189 874,84341
422 356,29414
428 917,98344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
173 498,53800
226 762,65198
166 574,80000
166 488,50000
166 644,70000
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
2 902 563,37973
696 673,76049
623 182,86593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
95 750,63800
356 519,63586
89 753,50000
89 834,70000
90 049,50000
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств федерального бюджета
207 222,62718
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
207 222,62718
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 795 089,97255
218 868,21049
200 737,63593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
95 750,63800
149 297,00868
89 753,50000
89 834,70000
90 049,50000
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной эвакуацию
Всего, в том числе:
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
852 019,51067
5 3 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
77 747,90000
77 465,64330
76 821,30000
76 653,80000
76 595,20000
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
852 019,51067
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
77 747,90000
77 465,64330
76 821,30000
76 653,80000
76 595,20000
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
359 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
57 906,70000
81 042,50000
33 152,60000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
299 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
37 906,70000
61 042,50000
33 152,60000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
60 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.1.
Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
Всего, в том числе:
359 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
57 906,70000
81 042,50000
33 152,60000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
299 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
37 906,70000
61 042,50000
33 152,60000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
60 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими
Всего, в том числе:
764 836,64466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
174 096,90000
298 605,04466
123 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
616 829,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
138 096,90000
241 597,90000
83 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
148 007,14466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
36 000,00000
57 007,14466
40 000,00000
0,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Всего, в том числе:
97 007,14466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
57 007,14466
40 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
97 007,14466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
57 007,14466
40 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.2.
Мероприятие №3.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
667 8 29,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
174 096,90000
241 597,90000
83 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
616 829,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
138 096,90000
241 597,90000
83 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
51 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
36 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Региональный проект R 3 "Безопасность дорожного движения"
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.1.
Мероприятие 2.6.1. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
8 413 802,49618
314 699,18486
320751,89947
328 102,14197
811 107,11613
689 355,75271
1 030 672,88625
1 445 579,33279
841 332,83100
678 153,06590
673 741,44590
664 555,34960
615 751,48960
за счет средств федерального бюджета
814
727 812,74158
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
30 141,10000
58 609,00000
508 291,79908
48 957,17850
24 953,30000
17 986,10000
21 302,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
814
5 996 137,79502
310 644,48486
316 997,79947
324 452,94197
587 569,12613
416 403,52271
624 670,86387
622 018,28651
615 899,75250
556 213,23590
557 769,74590
549 099,01760
514 399,01760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 689 851,95958
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242811,13000
347 393,02238
315 269,24720
176 475,90000
96 986,53000
97 985,60000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
6 791 944,96288
228 981,95511
236 904,35540
237 272,99384
703 298,29799
528 619,92387
812 774,47999
1 127 475,59888
686 362,67000
554 324,39590
556 905,77590
557 629,18800
561 395,32800
за счет средств федерального бюджета
814
354 176,04158
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
3 195,00000
321 188,79908
1 866,47850
1 877,30000
1 903,10000
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
814
4 747 916,96172
224 927,25511
233 150,25540
233 623,79384
479 7 60,30799
282 667,69387
462 186,45761
491 017,55260
508 020,29150
455 460,56590
457 017,07590
460 042,85600
460 042,85600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 689 851,95958
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242811,13000
347 393,02238
315 269,24720
176 475,90000
96 986,53000
97 985,60000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
5 245 366,16027
1 15 1 17,26500
109 085,85000
120 843,45320
586 057,75923
405 221,58172
679 310,64199
987 965,78078
557 232,65445
425 118,93295
427 5 30,11295
414 057,99400
417 824,13400
за счет средств федерального бюджета
814
344 768,82158
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
3 195,00000
311 781,57908
1 866,47850
1 877,30000
1 903,10000
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
814
3 210 745,37911
1 11 062,56500
105 331,75000
117 194,25320
362 519,76923
159 269,35172
328 722,61961
360 914,95450
378 890,27595
326 255,10295
327 641,41295
316 471,66200
316 471,66200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 689 851,95958
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
347 393,02238
315 269,24720
176 475,90000
96 986,53000
97 985,60000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
1 326 125,52725
85 61 1,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
114 625,28800
123 642,01210
113 148,02000
1 13 221,53000
1 13 391,73000
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств федерального бюджета
9 407,22000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 407,22000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 316718,30725
85 61 1,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
114 625,28800
114 234,79210
113 148,02000
1 13 221,53000
1 13 391,73000
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
220 453,27536
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
18 838,55000
15 867,80600
15 981,99555
15 983,93295
15 983,93295
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
220 453,27536
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
18 838,55000
15 867,80600
15 981,99555
15 983,93295
15 983,93295
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
912 373,04578
8 5 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
146 5 05,72707
107 5 69,74626
55 896,64973
67 378,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
885 373,04578
8 5 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
119 5 05,72707
107 5 69,74626
55 896,64973
67 378,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
756 422,61334
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
86 510,89790
50 510,10971
60 728,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
756 422,61334
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
86 510,89790
50 510,10971
60 728,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
155 950,43244
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
46 315,47190
21 058,84836
5 386,54002
6 650,00000
0,00000
0,00000
551,20000
551,20000
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
128 950,43244
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
19 315,47190
21 058,84836
5 386,54002
6 650,00000
0,00000
0,00000
551,20000
551,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятии
Всего, в том числе:
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Всего, в том числе:
576 429,35629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90 814,00000
226 243,63029
87 591,84200
63 101,44200
56 108,44200
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
346 636,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
55 414,00000
187 103,00000
47 090,70000
23 076,00000
16 083,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
229 792,65629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 400,00000
39 140,63029
40 501,14200
40 025,44200
40 025,44200
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.1.
Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Всего, в том числе:
576 429,35629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90 814,00000
226 243,63029
87 591,84200
63 101,44200
56 108,44200
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
346 636,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
55 414,00000
187 103,00000
47 090,70000
23 076,00000
16 083,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
229 792,65629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 400,00000
39 140,63029
40 501,14200
40 025,44200
40 025,44200
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
7 320 123,22352
2 1 21 741,30749
2 358 708,64861
239 922,20882
220 605,77195
268 624,00206
308 285,19673
697 777,16696
258 092,01300
208 481,14517
208 141,72593
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств федерального бюджета
814
363 200,49494
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
48 887,10000
26 466,40000
284 855,59494
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 918 552,91858
223 447,50749
215 641,23861
239 922,20882
220 605,77195
219 736,90206
281 818,79673
412 921,57202
258 092,01300
208 481,14517
208 141,72593
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 038 369,81000
1 895 302,40000
2 1 43 067,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
1 534 208,96631
608 244,83303
718 037,73406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
63 591,10551
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
814
45 657,72827
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 032,82827
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
243 674,49804
34 806,17303
44 974,75406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
19 558,27724
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
1 528 981,97131
606 244,83303
715 019,73406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
63 591,10551
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
45 657,72827
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 032,82827
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
238 447,50304
32 806,17303
41 956,75406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
19 558,27724
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстракорпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 588 822,28558
1 513 496,47446
1 640 670,91455
190 994,63048
206 220,05248
213 300,82469
214 630,61572
558 767,48540
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
814
235 207,36667
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
0,00000
210 105,86667
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 560 121,84891
188 641,33446
170 666,48455
190 994,63048
206 220,05248
189 565,82469
214 630,61572
348 661,61873
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего, в том числе:
6 809,53548
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 443,03548
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 582 012,75010
1 511 226,73898
1 639 225,11455
189 447,63048
204 673,05248
213 300,82469
214 630,61572
558 767,48540
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
233 840,86667
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
0,00000
210 105,86667
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 554 678,81343
187 738,09898
169 220,68455
189 447,63048
204 673,05248
189 565,82469
214 630,61572
348 661,61873
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделении медицинских организаций Камчатского края
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1.
Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделении медицинских организации в Камчатском крае медицинскими изделиями
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
№4 Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Всего, в том числе:
157 917,60606
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
82 499,03001
75 418,57605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
57 183,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 466,40000
30 716,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
100 734,30606
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
56 032,63001
44 701,67605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1.
Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации
Всего, в том числе:
131 232,63001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 699,03001
49 533,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
57 183,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 466,40000
30 716,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
74 049,33001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
55 232,63001
18 816,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2.
Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организации
Всего, в том числе:
26 684,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800,00000
25 884,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
26 684,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800,00000
25 884,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.3.
Мероприятие №4.3 Обучение специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
196 992,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
37 834,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
174 792,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
15 634,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
196 992,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
37 834,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
174 792,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
15 634,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
116 108,45640
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
7 657,00000
8 852,70000
8 852,70000
7 701,84900
7 701,84900
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
116 108,45640
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
7 657,00000
8 852,70000
8 852,70000
7 701,84900
7 701,84900
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
80 884,35160
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
5 796,00000
28 981,30000
6781,30000
5 899,73100
5 899,73100
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств федерального бюджета
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
58 684,35160
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
5 796,00000
6781,30000
6781,30000
5 899,73100
5 899,73100
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
1 735 801,04938
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000
153 212,78970
160 521,26000
182 528,40254
165 153,87000
163 183,43000
163 425,43000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств федерального бюджета
79 603,03288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
10 111,60000
30 497,73288
9 153,50000
9 126,20000
9 126,20000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 656 198,01650
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000
141 624,98970
150 409,66000
152 030,66966
156 000,37000
154 057,23000
154 299,23000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
1 721 498,41238
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
160 521,26000
182 528,40254
165 153,87000
163 183,43000
163 425,43000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств федерального бюджета
79 603,03288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
10 111,60000
30 497,73288
9 153,50000
9 126,20000
9 126,20000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
1 641 895,37950
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
150 409,66000
152 030,66966
156 000,37000
154 057,23000
154 299,23000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
1 669 448,26196
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
149 877,46000
171 691,45254
155 518,60000
153 576,90000
153 818,90000
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств федерального бюджета
31 790,43288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
0,00000
20 202,63288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 637 657,82908
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
149 877,46000
151 488,81966
155 518,60000
153 576,90000
153 818,90000
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания
Всего, в том числе:
26 024,78686
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 258,80000
4 267,38000
3 794,18180
3 782,86453
3 782,86453
569,34800
569,34800
за счет средств федерального бюджета
23 641,77496
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 795,85130
4 054,01002
3 604,47016
3 593,72174
3 593,72174
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 383,01 190
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
462,94870
213,36998
189,71164
189,14279
189,14279
569,34800
569,34800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.3.
Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому
Всего, в том числе:
26 025,36356
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 385,00000
6 569,57000
5 841,08820
5 823,66547
5 823,66547
291,18721
291,18721
за счет средств федерального бюджета
24 170,82504
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 315,74870
6 241,08998
5 549,02984
5 532,47826
5 532,47826
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 854,53852
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
69,25130
328,48002
292,05836
291,18721
291,18721
291,18721
291,18721
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.1.
Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
4 176 009,45325
271 983,63210
300 593,20812
400 546,23690
369 607,67510
369 691,77534
393 391,83000
484 987,44950
299 720,15000
269 899,01411
376 308,23200
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств федерального бюджета
194 788,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
12 000,00000
47 500,00000
41 800,00000
41 800,00000
41 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
3 938 924,82325
266 483,63210
293 593,20812
386 746,23690
355 487,17510
358 803,64534
380 591,83000
437 461,44950
257 870,15000
228 099,01411
334 508,23200
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
42 296,50000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
14 120,50000
1 000,00000
800,00000
26,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 883 793,59139
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144 777,52518
152 735,81009
165 925,40000
159 871,61653
174 980,65000
173 456,80000
173 856,00000
172913,01144
172913,01144
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 881 597,09139
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144457,02518
151 735,81009
165 125,40000
159 845,61653
174 930,65000
173 456,80000
173 856,00000
172913,01144
172913,01144
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 196,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
800,00000
26,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
1 861 229,99900
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 076,06967
147 415,81009
164 725,40000
159 750,39653
173 480,65000
172 106,30000
172 505,50000
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 859 033,49900
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
139 755,56967
146415,81009
163 925,40000
159 724,39653
173 430,65000
172 106,30000
172 505,50000
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
2 196,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
800,00000
26,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
11 861,57239
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
1 200,00000
121,22000
1 500,00000
1 350,50000
1 350,50000
514,70744
514,70744
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
11 861,57239
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
1 200,00000
121,22000
1 500,00000
1 350,50000
1 350,50000
514,70744
514,70744
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 375 253,1 1575
150 420,47772
171 257,19579
259 081,63690
224 830,14992
216 955,96525
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 325 264,98575
144 920,47772
164 257,19579
245 281,63690
211 030,14992
207 067,83525
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
817 981,64530
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94716,59871
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
817 981,64530
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94716,59871
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
557 271,47045
54 321,93400
79 775,47000
168 445,15011
132 489,54980
122 239,36654
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
507 283,34045
48 821,93400
72 775,47000
154 645,15011
1 18 689,54980
1 12 351,23654
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
№5 Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Всего, в том числе:
916 962,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
114 032,60000
318 096,20000
1 15 839,50000
96 442,21411
202 452,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
184 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 000,00000
47 500,00000
41 800,00000
41 800,00000
41 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
732 062,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
102 032,60000
270 596,20000
74 039,50000
54 642,21411
160 652,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.1.
Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего, в том числе:
911 962,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
109 032,60000
318 096,20000
1 15 839,50000
96 442,21411
202 452,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
184 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 000,00000
47 500,00000
41 800,00000
41 800,00000
41 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
727 062,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
97 032,60000
270 596,20000
74 039,50000
54 642,21411
160 652,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.2.
Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
8 424 338,49926
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
853 991,70000
1 023 840,03382
687 104,99563
240 789,07787
311 679,36711
974 510,60000
974 510,60000
за счет средств федерального бюджета
814
320 292,96750
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
5 963,90000
40 1 27,10000
35 504,80000
35 200,90000
35 568,40000
28 014,45600
28 014,45600
за счет средств краевого бюджета
814
8 104 045,53176
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
848 027,80000
983 712,93382
651 600,19563
205 588,17787
276 110,96711
946 496,14400
946 496,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
8 267 5 20,69926
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
853 991,70000
1 000 880,03382
656 781,59563
211 981,87787
282 872,16711
951 550,60000
951 550,60000
за счет средств федерального бюджета
814
168 435,36750
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
5 963,90000
18 315,10000
6 697,60000
6 393,70000
6 761,20000
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
814
8 099 085,33176
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
848 027,80000
982 564,93382
650 083,99563
205 588,17787
276 110,96711
945 348,14400
945 348,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
6 928 487,78154
419422,10810
529 416,05073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
739 068,70000
833 445,74759
520 688,48530
98 588,86977
168 747,22789
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств федерального бюджета
814
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
6 884 263,18154
419422,10810
485 191,45073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
739 068,70000
833 445,74759
520 688,48530
98 588,86977
168 747,22789
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
1 339 032,91772
51 631,65450
87 201,49500
108 713,55306
93 779,18137
111 340,98431
114 923,00000
167 434,28623
136 093,1 1033
1 13 393,00810
114 124,93922
120 198,85280
120 198,85280
за счет средств федерального бюджета
814
124 210,76750
20 802,85550
20 453,00000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
5 963,90000
18 315,10000
6 697,60000
6 393,70000
6 761,20000
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
814
1 214 822,15022
30 828,79900
66 748,49500
92 530,45306
88 962,48137
105 922,28431
108 959,10000
149 119,18623
129 395,51033
106 999,30810
107 363,73922
1 13 996,39680
1 13 996,39680
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.2.
№2 Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
156 817,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 960,00000
30 323,40000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
22 960,00000
22 960,00000
за счет средств федерального бюджета
814
151 857,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
21 812,00000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
21 812,00000
21 812,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 960,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 516,20000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 148,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.2.1
Мероприятие №2.1. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнении у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Всего, в том числе:
156 817,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 960,00000
30 323,40000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
22 960,00000
22 960,00000
за счет средств федерального бюджета
814
151 857,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
21 812,00000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
21 812,00000
21 812,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 960,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 516,20000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 148,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
14 462 749,76241
307 458,61230
723 756,04754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
1 709 673,16087
11 288,22410
3 875 675,01035
1 561 399,35435
5 337 055,81735
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
10 570 222,60863
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
1 470 000,00000
0,00000
3 218 754,34279
1 136 725,76988
4482 880,12596
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
3 868 106,89378
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
239 673,16087
11 288,22410
656 920,66756
424 673,58447
854 175,69139
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
14 438 329,50241
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
1 709 673,16087
11 288,22410
3 875 675,01035
1 561 399,35435
5 337 055,81735
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
10 570 222,60863
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
1 470 000,00000
0,00000
3 218 754,34279
1 136 725,76988
4482 880,12596
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
3 868 106,89378
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
239 673,16087
11 288,22410
656 920,66756
424 673,58447
854 175,69139
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
2 633 1 16,18778
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
162 273,16087
2 653,96010
456 170,61035
651 399,35435
596 312,81735
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 532 855,83863
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
313 249,94279
636 725,76988
582 880,12596
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
1 100 260,34915
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
162 273,16087
2 653,96010
142 920,66756
14 673,58447
13 432,69139
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 19 015,98217
2 422,88627
142 920,66756
14 673,58447
13 432,69139
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
43 257,17870
231,07383
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
1 1 805 213,31463
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
404 754,46500
1 547 400,00000
8 634,26400
3 419 504,40000
910 000,00000
4 740 743,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
9 037 366,77000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
1 470 000,00000
0,00000
2 905 504,40000
500 000,00000
3 900 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812,814
2 7 67 846,54463
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
142 892,09500
77 400,00000
8 634,26400
514 000,00000
410 000,00000
840 743,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
14 166,03149
0,00000
15,00000
77 400,00000
0,00000
514 000,00000
410 000,00000
840 743,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
241 424,31500
79 606,45300
142 877,09500
0,00000
8 634,26400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
13 685 096,96100
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2819732,70000
2 535 049,76100
2 629 028,70000
2 736 680,52700
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
25 640 629,76100
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2819732,70000
2 535 049,76100
2 629 028,70000
1 1 955 532,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1.
Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
11 1 208 939,30436
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
10778 141,57635
1 1 618 492,35801
1 1 952 782,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
11 1 208 939,30436
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
10778 141,57635
1 1 618 492,35801
1 1 952 782,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе:
622 912,63136
0,00000
0,00000
377 534,12000
234715,31000
1 700,00000
5 213,20136
1 000,00000
2 750,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
622 912,63136
0,00000
0,00000
377 534,12000
234715,31000
1 700,00000
5 213,20136
1 000,00000
2 750,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.4.
Мероприятие А.1.4. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
264 629,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
0,00000
218 236,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
264 629,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
0,00000
218 236,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
1 218 292,72490
0,00000
0,00000
0,00000
304 099,38445
418 952,63770
67 634,40000
77 990,44175
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
814
286 628,66902
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
0,00000
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
931 664,05588
0,00000
0,00000
0,00000
157 778,98345
287 967,53770
67 634,40000
68 667,27373
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Всего, в том числе:
622 699,59629
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
77 990,44175
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
613 376,42827
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
68 667,27373
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
622 699,59629
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
77 990,44175
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
613 376,42827
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
68 667,27373
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
355 887,15770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
355 887,15770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 года №524-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)
(в редакции постановлений Правительства Камчатского края от 20.02.2014 №93-П, от 30.04.2014 №202-П, от 16.12.2014 №527-П, от 18.02.2015 №67-П, от 01.07.2015 №237-П, от 17.03.2016 №82-П, от 06.06.2016 №220-П, от 29.11.2016 №466-П, от 17.02.2017 №63-П, от 10.07.2017 №268-П, от 04.12.2017 №506-П, от 12.02.2018 №62-П, от 03.05.2018 №175-П, от 30.07.2018 №322-П, от 21.06.2019 №274-П, от 07.10.2019 №428-П, от 17.07.2020 №286-П, от 03.12.2020 №489-П, от 21.05.2021 №192-П, от 23.06.2021 №266-П)
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.03.2016 №82-П)
1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» (далее - Программа) согласно приложению.
(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра здравоохранения Камчатского края, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №524-П
Государственная программа Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель
Программы
Министерство здравоохранения Камчатского края
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Иные участники Программы
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
государственные унитарные предприятия Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг; государственные бюджетные учреждения Камчатского края";
Подпрограммы Программы
1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";
3) подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли";
4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";
5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";
8) подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
9) подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края";
10) подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования";
11) подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Цель Программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Программы
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения в Камчатском крае;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению в Камчатском крае, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в здравоохранение Камчатского края;
10) финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые показатели
(индикаторы) Программы
1) смертность населения Камчатского края от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) пункт 5 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) смертность от всех причин среди сельского населения;
9) число посещений врача среди сельского населения;
10) уровень госпитализации среди сельского населения;
11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
15) обеспеченность врачами;
16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
17) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
(пункт 17 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
18) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
(пункт 18 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
19) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае.
(пункт 19 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
21) пункт 21 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
Этапы и сроки реализации
Программы
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 206 951 920,36078 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 18 508 963,63550 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;
2017 год - 290 313,30100 тыс. руб.;
2018 год - 663 587,37000 тыс. руб.;
2019 год - 2 055 654,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 075 771,45000 тыс. руб.;
2021 год - 4 326 480,34279 тыс. руб.;
2022 год - 1 908 272,50000 тыс. руб.;
2023 год - 5 186 395,70000 тыс. руб.;
2024 год - 179 498,94000 тыс. руб.;
2025 год - 72 448,04000 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 61 125 287,01998 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;
2017 год - 4 837 376,02063 тыс. руб.;
2018 год - 5 258 223,13210 тыс. руб.;
2019 год - 5 453 646,94876 тыс. руб.;
2020 год - 6 482 499,70845 тыс. руб.;
2021 год - 5 568 509,65980 тыс. руб.;
2022 год - 4 698 311,40911 тыс. руб.;
2023 год - 5 308 088,98700 тыс. руб.;
2024 год - 5 208 768,82641 тыс. руб.;
2025 год - 4 858 266,72641 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 127 317 669,70530 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 647 454,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -
33 826 006,80000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 311 960,8500 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;
2017 год - 7 769 846,51000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 001 288,370000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. руб.;
2019 год - 11 196 426,71009 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,80000 тыс. руб.;
2020 год - 12 293 476,50521 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 629 028,70000 тыс. руб.;
2021 год - 12 132 058,70000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 789 263,60000 тыс. руб.;
2022 год - 12 618 240,30000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 901 203,80000 тыс. руб.;
2023 год - 13 330 191,10000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.;
2024 год - 13 787 977,74000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.;
2025 год - 14 339 496,85000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 9,7 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 4,2 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 168 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от туберкулеза до 6,9 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 13 случаев на 1000 населения;
8) увеличение числа посещений врача до 8,7 случаев на 1 сельского жителя в год;
9) обеспечение уровня госпитализации до 19,6 случаев на 100 человек сельского населения;
10) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,1 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 62,8 на 10 тыс. населения;
12) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/2;
13) обеспечение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не ниже 200% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
14) обеспечение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
15) обеспечение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет;
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 1
Иные участники Подпрограммы 1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, в том числе за счет:
2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
3) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
4) повышения доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
5) снижения уровня смертности от инфекционных заболеваний;
6) снижения заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
7) снижения уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) снижение стоматологической заболеваемости;
4) проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста;
5) реализация программы "Модернизация первичного звена здравоохранения.
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 1
1) число граждан, прошедших профилактические осмотры;
2) доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;
3) число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;
4) доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
9) количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
11) розничные продажи сигарет и папирос на душу населения;
12) розничные продажи алкогольной продукции на душу населения;
13) обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой;
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);
30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;
31) смертность от самоубийств;
32) уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;
34) смертность мужчин трудоспособного возраста;
35) смертность женщин трудоспособного возраста;
36) доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 1
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 13 988 323,23477 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 571 502,61596 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;
2017 год - 135 749,90000 тыс. руб.;
2018 год - 149 625,17000 тыс. руб.;
2019 год - 281 522,40000 тыс. руб.;
2020 год - 585 266,66042 тыс. руб.;
2021 год - 843 494,15721 тыс. руб.;
2022 год - 494 343,53012 тыс. руб.;
2023 год - 535 029,27404 тыс. руб.;
2024 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
2025 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 7 889 051,58881 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;
2017 год - 449 165,55806 тыс. руб.;
2018 год - 594 707,30922 тыс. руб.;
2019 год - 769 514,05964 тыс. руб.;
2020 год - 944 187,64587 тыс. руб.;
2021 год - 793 518,14744 тыс. руб.;
2022 год - 803 639,37733 тыс. руб.;
2023 год - 817 331,05041 тыс. руб.;
2024 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2025 год - 574 935,81912 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 527 769,03000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 64 878,91000 тыс. руб.;
2020 год - 140 452,90000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1
1) увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,220 млн. человек;
2) увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, составит не менее 25%;
3) увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 302 человека;
4) увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 70%;
5) увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 97%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 35%;
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 4,4 тысяч посещений в смену;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 91%";
9) увеличение количества медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 23 единиц;
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 0 единиц;
11) уменьшение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до уровня, устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации для Камчатского края;
12) уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 5,94 литров;
13) увеличение обращаемости в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни до 34,4 тыс. человек;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3%;
15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;
16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;
17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;
18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;
19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 81%;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,59%;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 25,67%;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 99%;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99%;
30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;
31) снижение смертности от самоубийств до 6,3 случаев на 100 тыс. населения;
32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93%;
33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 35%;
34) уменьшение смертности мужчин трудоспособного возраста до 597 случаев на 100 тыс. населения;
35) уменьшение смертности женщин трудоспособного возраста до 231 на 100 тыс. населения;
36) увеличение доли лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95%;
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 2
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 919 005,97339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 372 712,37499 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;
2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;
2020 год - 1 547 709,39466 тыс. руб.;
2021 год - 128 816,36429 тыс. руб.;
2022 год - 166 122,80000 тыс. руб.;
2023 год - 64 005,60000 тыс. руб.;
2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;
2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 25 647 812,58840 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;
2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;
2019 год - 2 077 853,37765 тыс. руб.;
2020 год - 2 834 577,65324 тыс. руб.;
2021 год - 2 091 827,23667 тыс. руб.;
2022 год - 2 032 068,37726 тыс. руб.;
2023 год - 2 020 261,07726 тыс. руб.;
2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Иные участники Подпрограммы 2
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы 2
государственные бюджетные учреждения Камчатского края";
Отсутствуют
Цели Подпрограммы 2
1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению для обеспечения:
2) снижения смертности от туберкулеза;
3) повышения продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;
4) увеличения сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;
5) развития комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
6) снижения смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
7) снижения смертности от злокачественных новообразований;
8) снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;
9) снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
10) обеспечения безопасности и качества донорской крови и ее компонентов;
11) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
12) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания.
Задачи Подпрограммы 2
1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;
2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
3) реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
4) реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;
9) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
10) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
11) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
12) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
13) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
14) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
15) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет;
16) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
17) смертность от инфаркта миокарда;
18) смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;
19) больничная летальность от инфаркта миокарда;
20) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;
21) отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;
22) количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
23) доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 2
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 916 815,80910 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 370 522,21070 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;
2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;
2020 год - 1 547 709,39466 тыс. руб.;
2021 год - 126 626,20000 тыс. руб.;
2022 год - 166 122,80000 тыс. руб.;
2023 год - 64 005,60000 тыс. руб.;
2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;
2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 25 647 812,58840 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;
2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;
2019 год - 2 077 853,37765 тыс. руб.;
2020 год - 2 834 577,65324 тыс. руб.;
2021 год - 2 091 827,23667 тыс. руб.;
2022 год - 2 032 068,37726 тыс. руб.;
2023 год - 2 020 261,07726 тыс. руб.;
2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.".
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60%;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 66,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 10,13 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 13,57 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,92%;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 61%;
12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 16,5%;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4%;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
16) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;
17) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10%;
18) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания до 63,5%;
19) уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 31,1 случая на 100 тыс. населения;
20) уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 62,4 случая на 100 тыс. населения;
21) уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 7,9%;
22) уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13,7;
23) увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 63%;
24) увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1123 ед.;
25) увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 3
Иные участники Подпрограммы 3
отсутствую
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения Камчатского края, в том числе жителей ее отдаленных населенных пунктов за счет обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, совершенствования системы контрольно-надзорных функций и повышения эффективности развития здравоохранения Камчатского края посредством использования информационных систем и технологий
Задачи Подпрограммы 3
1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;
2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;
3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;
4) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 3
2014-2025 годы
Целевые показатели индикаторы) Подпрограммы 3
1) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
2) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;
3) доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края;
4) количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;
7) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
8) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения;
9) удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
10) удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
11) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
12) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 8 413 802,49618 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 727 812,74158 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2018 год - 30 141,10000 тыс. руб.;
2019 год - 58 609,00000 тыс. руб.;
2020 год - 508 291,79908 тыс. руб.;
2021 год - 48 957,17850 тыс. руб.;
2022 год - 24 953,30000 тыс. руб.;
2023 год - 17 986,10000 тыс. руб.;
2024 год - 21 302,83200 тыс. руб.;
2025 год - 3 432,83200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 5 996 137,79502 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;
2017 год - 587 569,12613 тыс. руб.;
2018 год - 416 403,52271 тыс. руб.;
2019 год - 624 670,86387 тыс. руб.;
2020 год - 622 018,28651 тыс. руб.;
2021 год - 615 899,7525 тыс. руб.;
2022 год - 556 213,23590 тыс. руб.;
2023 год - 557 769,7459 тыс. руб.;
2024 год - 549 099,01760 тыс. руб.;
2025 год - 514 399,01760 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) -1 689 851,95958 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 220 857,39000 тыс. руб.;
2018 год - 242 811,13000 тыс. руб.;
2019 год - 347 393,02238 тыс. руб.;
2020 год - 315 269,24720 тыс. руб.;
2021 год - 176 475,90000 тыс. руб.;
2022 год - 96 986,53000 тыс. руб.;
2023 год - 97 985,60000 тыс. руб.;
2024 год - 94 153,50000 тыс. руб.;
2025 год - 97 919,64000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 118 тыс. человек;
2) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;
3) увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;
4) увеличение количества автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края до 3510 единиц;
5) увеличение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, до 100%;
7) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 100%;
8) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;
9) достижение удельного расхода электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 50,23 кВт*ч/кв.м;
10) достижение удельного расхода тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 0,143 Гкал/кв.м;
11) обеспечение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100%;
12) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4
Министерство здравоохранения
Камчатского края
Участники
Подпрограммы 4
Иные участники Подпрограммы 4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, улучшение состояния их здоровья;
2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
3) снижение материнской, младенческой и детской смертности
Задачи Подпрограммы 4
1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;
2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям;
3) развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват новорожденных неонатальным скринингом;
3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;
4) смертность детей в возрасте 0-1 год;
5) смертность детей возрасте 0-4 года;
6) смертность детей в возрасте 0-17 лет;
7) доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае;
8) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы;
9) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;
10) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;
11) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения;
12) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;
13) охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами;
14) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям");
15) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 4
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 320 123,22352 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 363 200,49494 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 48 887,10000 тыс. руб.;
2019 год - 26 466,40000 тыс. руб.;
2020 год - 284 855,59494 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 2 918 552,91858 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;
2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;
2017 год - 220 605,77195 тыс. руб.;
2018 год - 219 736,90206 тыс. руб.;
2019 год - 281 818,79673 тыс. руб.;
2020 год - 412 921,57202 тыс. руб.;
2021 год - 258 092,013 тыс. руб.;
2022 год - 208 481,14517 тыс. руб.;
2023 год - 208 141,72593 тыс. руб.;
2024 год - 214 872,01840 тыс. руб.;
2025 год - 214 872,01840 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
4) снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
6) снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 47,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;
7) увеличение доли посещений детьми медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае до 52%;
8) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 93%;
9) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 93%;
10) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 93%;
11) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 95%;
12) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 93%;
13) увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%;
14) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%;
15) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского кря, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 5
Иные участники Подпрограммы 5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 5
1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;
2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 5
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 196 992,80800 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 22 200,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 22 200,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета составляет - 174 792,80800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 11 403,00000 тыс. руб.;
2018 год - 12 935,60000 тыс. руб.;
2019 год - 13 453,00000 тыс. руб.;
2020 год - 15 634,00000 тыс. руб.;
2021 год - 15 634,00000 тыс. руб.;
2022 год - 13 601,58000 тыс. руб.;
2023 год - 13 601,58000 тыс. руб.;
2024 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2025 год - 18 523, 02400 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
1) увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов - не менее 45 %;
2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, - не менее 24 %;
3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85 %;
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 6
Иные участники Подпрограммы 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы 6
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи Подпрограммы 6
1) создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
2) развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем";
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 6
1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых;
2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 6
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет - 1 735 801,04938 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 79 603,03288 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 11 587,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 111,60000 тыс. руб.;
2020 год - 30 497,73288 тыс. руб.;
2021 год - 9 153,50000 тыс. руб.;
2022 год - 9 126,20000 тыс. руб.;
2023 год - 9 126,20000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 656 198,01650 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;
2017 год - 121 315,13000 тыс. руб.;
2018 год - 141 624,98970 тыс. руб.;
2019 год - 150 409,66000 тыс. руб.;
2020 год - 152 030,66966 тыс. руб.;
2021 год - 156 000,37000 тыс. руб.;
2022 год - 154 057,23000 тыс. руб.;
2023 год - 154 299,23000 тыс. руб.;
2024 год - 157 142,21921 тыс. руб.;
2025 год - 157 142,21921 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 6
1) увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 25 коек на 100 тыс. взрослого населения;
2) увеличение обеспеченности паллиативными койками детей не менее чем до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения »
(далее - Подпрограмма 7)
(наименование подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 7
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы 7
Иные участники Подпрограммы 7
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
государственные бюджетные учреждения Камчатского края
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 7
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
Обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами
Задачи Подпрограммы 7
1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 7
11) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
3) доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
4) укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
5) укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
6) число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 7
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 176 009,45325 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 194 788,13000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 888,13000 тыс. руб.;
2019 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 47 500,00000 тыс. руб.;
2021 год - 41 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 41 800,00000 тыс. руб.;
2023 год - 41 800,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 938 924,82325 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;
2017 год - 355 487,17510 тыс. руб.;
2018 год - 358 803,64534 тыс. руб.;
2019 год - 380 591,83000 тыс. руб.;
2020 год - 437 461,44950 тыс. руб.;
2021 год - 257 870,15000 тыс. руб.;
2022 год - 228 099,01411 тыс. руб.;
2023 год - 334 508,23200 тыс. руб.;
2024 год - 354 690,12504 тыс. руб.;
2025 год - 284 590,12504 тыс. руб.;
бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 296,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2017 год - 14 120,50000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 13 800,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края - 320,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2019 год - 800,00000 тыс. руб.;
2020 год - 26,00000 тыс. руб.;
2021 год - 50,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 7
1) увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,8 человек на 10 тыс. населения;
2) увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 125,6 человек на 10 тыс. населения;
3) увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 90%;
4) увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%;
5) увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 100%;
6) увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 5 210 человек;
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее - Подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 8
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 8
Иные участники Подпрограммы 8
Отсутствуют
государственные унитарные предприятия Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
государственные бюджетные учреждения Камчатского края";
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 8
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 8
Гарантированное и своевременное обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях
Задачи
Подпрограммы 8
1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;
2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 8
1) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);
2) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 8
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 8
общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 8 424 338,49926 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 320 292,96750 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;
2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;
2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;
2018 год - 5 418,70000 тыс. руб.;
2019 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2020 год - 40 127,10000 тыс. руб.;
2021 год - 35 504,80000 тыс. руб.;
2022 год - 35 200,90000 тыс. руб.;
2023 год - 35 568,40000 тыс. руб.;
2024 год - 28 014,45600 тыс. руб.;
2025 год - 28 014,45600 тыс. руб.;
краевого бюджета - 8 104 045,53176 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;
2017 год - 746 843,95008 тыс. руб.;
2018 год - 804 821,05307 тыс. руб.;
2019 год - 848 027,80000 тыс. руб.;
2020 год - 983 712,93382 тыс. руб.;
2021 год - 651 600,19563 тыс. руб.;
2022 год - 205 588,17787 тыс. руб.;
2023 год - 276 110,96711 тыс. руб.;
2024 год - 946 496,14400 тыс. руб.;
2025 год - 946 496,14400 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 8
1) повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, за счет средств краевого бюджета, до 100 процентов;
2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, до 100 процентов
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
(далее - Подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 9
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники
Подпрограммы 9
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы 9
Отсутствуют
Цель Подпрограммы 9
повышение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, обеспечение условий для поступательного и устойчивого развития системы здравоохранения Камчатского края
Задачи Подпрограммы 9
1) обеспечение строительства и реконструкции объектов здравоохранения Камчатского края;
2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
3) приобретение нежилых помещений для нужд здравоохранения Камчатского края.
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 9
2014-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 14 462 749,76241 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 570 222,60863 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год - 261 862,37000 тыс. руб.;
2019 год - 1 470 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,000000 тыс. руб.;
2021 год - 3 218 754,34279 тыс. руб.;
2022 год - 1 136 725,76988 тыс. руб.;
2023 год - 4 482 880,12596 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 3 868 106,89378 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;
2017 год - 146 456,88905 тыс. руб.;
2018 год - 146 628,09500 тыс. руб.;
2019 год - 239 673,16087 тыс. руб.;
2020 год - 11 288,22410 тыс. руб.;
2021 год - 656 920,66756 тыс. руб.;
2022 год - 424 673,58447 тыс. руб.;
2023 год - 854 175,69139 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 4 295, 64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг.
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
Подпрограммы «А» «Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования» (далее - Подпрограмма «А»)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы «А»
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы «А»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы «А»
отсутствуют
Цель Подпрограммы «А»
обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества
Задачи Подпрограммы «А»
финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы «А»
1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;
2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;
3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;
4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;
5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;
6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы «А»
2014-2025 годы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы «А»
общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет 112 096 481,13572 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.;
2017 год - 7 534 868,62000 тыс. руб.;
2018 год - 8 757 477,24000 тыс. руб.;
2019 год - 10 783 354,77771 тыс. руб.;
2020 год - 11 837 728,35801 тыс. руб.;
2021 год - 11 955 532,80000 тыс. руб.;
2022 год - 12 521 253,77000 тыс. руб.;
2023 год - 13 232 205,50000 тыс. руб.;
2024 год - 13 693 824,24000 тыс. руб.;
2025 год - 14 241 577,21000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы «А»
1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;
2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;
3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 5,66%;
4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,29%;
5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 9,97%;
6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 50,22%
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма Б)
(наименование подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Б
Министерство здравоохранения Камчатского края
Участники Подпрограммы Б
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б
отсутствуют
Цель Подпрограммы Б
повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах
Задачи Подпрограммы Б
1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи;
2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
3) пункт 3 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б
1) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;
2) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);
3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;
4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б
в один этап с 2017 года по 2025 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 218 292,72490 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 286 628,66902 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;
2018 год - 130 985,10000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 9 323,16802 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 931 664,05588 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 157 778,98345 тыс. руб.;
2018 год - 287 967,53770 тыс. руб.;
2019 год - 67 634,40000 тыс. руб.;
2020 год - 68 667,27373 тыс. руб.;
2021 год - 71 147,12700 тыс. руб.;
2022 год - 71 889,68700 тыс. руб.;
2023 год - 71 889,68700 тыс. руб.;
2024 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2025 год - 67 344,68000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б
1) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 95%;
2) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 95%;
3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 85%;
4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 100%;
5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 98%
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации
Программы
1.1. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, основные приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы включают в себя:
1) формирование культуры здорового образа жизни в Камчатском крае;
2) внедрение инновационных технологий в здравоохранении Камчатского края;
3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением в здравоохранении Камчатского края.
1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения в Камчатском крае;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению в Камчатском крае, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в здравоохранение Камчатского края;
10) финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.
1.5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.
1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
1.7. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Камчатского края, в соответствии с Порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Камчатского края, в целях достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4, Подпрограммы 6, Подпрограммы 7 и Подпрограммы 8, в том числе:
а) основного мероприятия 1.1 "Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей";
б) основного мероприятия 1.2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска";
в) основного мероприятия 1.6 "N 1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
г) основного мероприятия 1.7 "РЗ Региональный проект "Старшее поколение";
д) основного мероприятия 2.1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем";
е) основного мероприятия 2.2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи";
ж) основного мероприятия 2.3 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови";
з) основного мероприятия 2.4 "N 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
и) основного мероприятия 2.5 "N 3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями";
к) основного мероприятия 3.1 "Обеспечение деятельности системы здравоохранения";
л) основного мероприятия 3.2 "Развитие информатизации в здравоохранении";
м) основного мероприятия 3.3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края";
н) основного мероприятия 4.1 "Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения";
о) основного мероприятия 4.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи детям";
п) основного мероприятия 6.1 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";
р) основного мероприятия 7.1 "Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников";
с) основного мероприятия 7.2 "Меры социальной поддержки медицинских работников";
т) основного мероприятия 8.1 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
у) основного мероприятия 1.9 "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края.
(пункт «у» части 1.7 раздела 1 дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
1.8. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии на финансовое обеспечение расходов, юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг, а также государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края, в целях достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 5 и Подпрограммы 8, в том числе:
а) основного мероприятия 5.1 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";
б) основного мероприятия 8.1 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".
2. Обобщенная характеристика
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
2.1. Программа не предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий.
3. Методика оценки эффективности реализации Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
3.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в Программу, проводится по указанной методике с использованием соответствующих подпрограмме плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе.
Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
1.
Смертность населения Камчатского края от всех причин
случаев на 1000 населения
11,5
11,4
11,3
11,5
11,5
10,6
10,3
10,2
10
9,9
9,8
9,7
2.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
25,6
25,6
25,6
25,6
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,5
10,3
10
8,8
8,5
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
616,50
615,5
614,5
588
585
529,3
512,6
495,9
479,2
462,5
450
450
5.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
180,1
174,7
169,5
188,4
186,5
169,2
169
168,8
168,6
168,4
168,1
168
6.
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
14,5
14,3
14,2
7,5
7,4
7,3
7,2
7,15
7,1
7,05
7
6,9
7.
Смертность от всех причин среди сельского населения
случаев на 1000 сельского населения
Х
Х
14,4
14,3
14,2
14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2
13
8.
Число посещений врача среди сельского населения
на 1 сельского жителя в год
Х
Х
8,8
8,9
9
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
9.
Уровень госпитализации среди сельского населения
случаев на 100 человек сельского населения
Х
Х
28,9
28,9
28,9
20,6
19,7
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
10.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
76,7
70
63,3
56,6
50
46
42,6
42,5
42,4
42,3
42,2
42,1
11.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
42,6
43,7
46
49,2
52,7
56,2
62,8
62,8
12.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,3
1/2,2
1/2,1
1/2,1
1/2
1/2
1/2
13.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
160,2
150,7
194,3
180
200
200
200
200
200
200
200
200
14.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
89,2
83,9
109,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
51
52,4
65,1
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,5
70
70,5
69,3
69,6
71,6
72,6
73
74
74,5
75
76
17.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
15,2
13,8
11,4
15
14,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литр
12,4
11
10,6
10,2
9,8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
19.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
41
40
39
38
37
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
20.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
20,5
20
19,1
18,4
17
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
21.
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток
процент
Х
Х
79
80
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
млн. человек
Х
Х
Х
Х
Х
0,151
0,156
0,16
0,165
0,183
0,214
0,22
1.2.
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
процент
Х
Х
Х
Х
Х
25,1
25,1
25,1
25Д
25,1
25
25
1.3.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
человек
X
X
X
X
X
268
261
210
234
257
279
346
1.4.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
19
28
38
47
56
65
70
1.5.
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
процент
Х
Х
Х
Х
Х
74,1
78,1
82,6
86,6
90,6
94,6
97
1.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
13,3
20
22,2
26,7
28,9
33,3
35
1.7.
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
тысяч посещений в смену
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
4,4
4,4
4,4
4,4
1.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты
процент
X
X
X
X
X
90
90
90
90
90
91
91
1.9.
Количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
8
12
14
16
18
20
23
1.10.
Число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения
тысяч штук
Х
Х
Х
Х
Х
*
*
*
*
*
*
1.12.
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
литр
Х
Х
Х
Х
Х
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
1.13.
Обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни
тысяча человек
Х
Х
Х
Х
Х
31,426
31,926
32,426
32,926
33,426
33,926
34,4
1.14.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
72
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
81,10
81,15
81,20
81,25
81,30
1.15.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Заболеваемость краснухой
случаев на Г00 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1.20.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.23.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.24.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.25.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
1.26.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
25,4
25,05
24,7
24,35
24,01
23,67
23,34
23,19
23,04
22,89
22,74
22,59
1.27.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
26,59
26,36
26,13
25,9
25,67
1.28.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94
95
95,5
96
96,5
97
98
98
98
99
99
99
1.29.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
97
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
1.30.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процент
Х
Х
3
2,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.31.
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
19,9
19,2
18,6
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
1.32.
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процент
Х
Х
80
84
87
89
90
91
91
92
92,5
93
1.33.
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
процент
Х
Х
21
23
25
27
30
31
32
33
34
35
1.34.
Смертность мужчин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
768
729,7
691,4
658,8
630,6
597,4
597
1.35.
Смертность женщин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
252,8
249,1
245,4
241,7
236,7
231,8
231
1.36.
Доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
1.37.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,8
85
85
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.38.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97
97
97
97
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.39.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
Х
Х
17
18
19
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.40.
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс. человек
Х
Х
14,5
17,4
20,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.41.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)
процент
25
25
25
25
25
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.42.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
Х
35,7
Х
Х
32,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.43.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.44.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
Х
38,9
Х
Х
37,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.45.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.46.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
Х
69,6
Х
Х
61,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.47.
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
Х
Х
6
5,5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.48.
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
Х
Х
5,1
4,8
4,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.49.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания
процент
52
52,7
53,5
54,3
55,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
48,1
52,5
56,9
61,5
66
70,3
75
75
75
75
75
75
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
20,5
21
21,5
22
22,5
60
60
60
60
60
60
60
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,6
62,20
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
65,9
66
66,2
66,5
66,7
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,6
8,77
8,94
9,12
9,3
9,49
9,68
9,77
9,86
9,95
10,04
10,13
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
13,05
13,18
13,31
13,44
13,57
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,8
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
20,76
20,80
20,84
20,88
20,92
2.9.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
48
50,5
51
51,5
52
51
53,2
54,8
56,4
57,2
60,1
62
2.10.
Одногодичная летальность больных злокачественными образованиями
процент
19
19
19
19
19
20,3
20,2
19
18,3
17,6
16,9
15,6
2.11.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
90
90,5
91
91,5
92
92,5
92,8
93
93
93
93
93
2.12.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
4,2
4Д
4Д
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.13.
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.14.
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
Х
Х
5
10
30
50
70
70
70
70
70
70
2.15.
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
Х
Х
40
45,7
34,3
28,4
15,5
12
10
10
10
10
2.16.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями, на I - II стадии заболевания
процент
X
X
X
X
X
54,8
57,2
57,7
59,6
61,4
63,2
65
2.17.
Смертность от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
38,8
37,4
36
34,6
33,1
32,1
31,1
2.18.
Смертности от острого нарушения мозгового кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
78,3
75,4
72,5
69,7
66,8
64,6
62,4
2.19.
Больничная летальность от инфаркта миокарда
процент
X
X
X
X
X
11,7
11
10,7
9,8
8,9
7,9
7,9
2.20.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
процент
X
X
X
X
X
18,5
17,8
17,9
16,6
15,3
13,9
13
2.21.
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
процент
Х
Х
Х
Х
Х
43
46,5
50
53,5
57
60
63
2.22.
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
единиц
X
X
X
X
X
769
832
736
848
961
1073
1123
2.23.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,1
70,3
76,5
82,7
88,8
95
95
2.24.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
292
290
287
287
285
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.25.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
147,2
147,2
147,2
147,2
147.2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.26.
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
10
30
60
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
тысяч человек
Х
Х
Х
Х
Х
32,3
55,59
75,93
91,3
108,49
113,1
118
3.2.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
процент
X
X
X
X
X
33
65
100
100
100
100
100
3.3.
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
7
22
40
64
97
100
100
3.4.
Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
2984
3336
3510
3510
3510
3510
3510
3.5.
Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных
процент
Х
Х
Х
Х
Х
24
64
100,
100
100
100
100
3.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
33
65
95
100
100
100
100
3.7.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
22
40
64
97
100
100
100
3.8.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения
процент
55
60
65
75
80
90
100
100
О
О
т*Н
100
100
100
3.9.
Удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
кВт*ч/кв.м
Х
38,31
37,16
36,05
34,96
56,74
55,04
53,39
51,79
50,23
50,23
50,23
3.10.
Удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв.м
Х
0,13
0,126
0,122
0,119
0,161
0,156
0,152
0,147
0,143
0,143
0,143
3.11.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
Х
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.14.
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
85
90
95
95,5
96
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.15.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
5
10
15
25
30
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.16
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
4
4
5
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.17.
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
3
3
3
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.18.
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
5,7
28,8
38,5
53,8
67,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.19.
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
25
40
60
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.20.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
50
70
80
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.21.
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
5
3
3
1
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.22.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
10
5
5
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.23.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
45
30
15
12
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.24.
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
10
25
30
50
65
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.25.
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.26.
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
5
9
9
9
9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.27.
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
25
30
30
35
45
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.28.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.29.
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
45
50
55
60
65
70
70
75
80
80
85
85
4.2.
Охват новорожденных неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.3.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.4.
Смертность детей в возрасте 0-1 год
случаев на 1000 родившихся живыми
Х
Х
Х
Х
Х
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,5
4,5
4.5.
Смертность детей в возрасте 0 - 4 года
случаев на 1000 родившихся живыми
X
X
X
X
X
6,5
6,4
6,2
5,9
5,7
5,6
5,5
4.6.
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
89
86
85
83
81
62
61
57
53
50
48,1
47,6
4.7.
Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
X
X
X
X
49
48,5
49
49,6
50,1
50,6
51,5
52
4.8.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы
процент
Х
Х
Х
Х
Х
40
50
60
70
80
90
93
4.9.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
65
70
80
90
93
4.10.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
70
80
85
90
93
4.11.
Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
4.12.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ
процент
Х
Х
Х
Х
Х
85
85
90
90
90
90
93
4.13.
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
процент
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99
99
99
99
99
4.14.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.15.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.16.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,3
5,5
5,4
5,2
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.17.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
74
74,5
74,5
75
75,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.18.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края
0,23
0,22
0,22
0,21
0,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.19.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
27,1
27,6
27,3
26,5
25,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.20.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
7
8
9
10
11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.21.
Доля детей в возрасте 0-17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций в Камчатском крае, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
Х
Х
Х
Х
1,75
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
13
17
21
26
31
36
36
36
36
36
36
45
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
6
9
12
15
17
21
21
21
23
23
23
24
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент
73
74
75
78
80
82
82
83
83
84
84
85
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
0,85
1,7
4,4
6,1
7
8,5
10
13
15
18
22
25
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
1,6
1,68
1,76
1,84
1,92
2
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
23
23,5
24,2
24,9
25,8
27,8
27,8
7.2.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
99,7
102,8
105,4
110,6
114,4
120,2
125,6
7.3.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов
процент
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
20
39,2
58
76,4
90
7.4.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
73,2
75
78,1
81,3
86,1
95
95
7.5.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,5
65,6
67,6
70,7
85,1
100
100
7.6.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
человек
X
X
X
X
X
850
1380
3873
4319
4764
5210
5210
7.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
человек
350
237
339
300
320
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.8.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
10
10
10
10
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.9.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
15
15
15
15
15
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.10.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
человек
950
860
900
1010
950
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.11.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
4
15
35
60
90
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.12.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
97
98
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.13.
Доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
20
40
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.14.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
41,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.15.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.2.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"
9.1.
Увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
1
1
0
0
9.2.
Ввод новых площадей в медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
3
3
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.3.
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.4.
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение
процент
Х
1
1,5
2
2,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
10.1.
Уровень финансового обеспечения ТП ОМС
процент
Х
Х
100
100
100
100
100
100
О
О
100
100
100
10.2.
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования
процент
Х
Х
95
96
97
98
98
98
98
98
98
98
10.3.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5
4,9
5,1
6,16
5,78
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
10.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
26,6
26,1
30,2
32,15
33,79
33,29
33,29
33,29
33,29
33,29
10.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5,8
6Д
6,1
10,26
10,05
9,97
9,97
9,97
9,97
9,97
10.6.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
48,8
45,4
45,9
50,48
49,50
50,22
50,22
50,22
50,22
50,22
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
11.1.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.2.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.3.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии
процент
Х
Х
75
75,1
75,2
75,5
77
78
79
80
82
85
11.4.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
Х
Х
90
99
100
100
100
100
100
100
100
100
11.5.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
90
92
94
96
98
11.6.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
278,4
272,5
265
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.7.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
13,8
16,5
16,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения
процент
Х
Х
75
75,5
76
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.9.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда
процент
Х
Х
75
75,5
77
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
(таблица приложения 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(таблица приложения 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(приложение 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.26 и 1.27 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение иммунизации населения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.14 - 1.25, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости населения
Показатели 1.34 и 1.35 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.
Повышение уровня заболеваемости у населения
Показатели 1.1 - 1.10 таблицы 1 Приложения к Программе
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Снижение смертности у лиц пожилого возраста
Повышение уровня смертности
Показатель 1.36 таблицы приложения 1 к Программе
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Снижение состояния здоровья населения
Показатели 1.11 - 1.13, 1.34 и 1.35 таблицы к Программе
1.9.
Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2021
2025
Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
Снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 1.7; 1.9 - 1.10
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях
Повышение смертности населения от социально значимых заболеваний
Показатели 2.1 - 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности населения от прочих заболеваний;
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели 2.17 и 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Своевременное оказание медицинской помощи населению
Повышение смертности населения
Показатели 2.11 - 2.15 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Показатели 2.19 - 2.23 таблицы 1 приложения к Программе
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Повышение смертности населения от онкологических заболеваний
Показатели 2.9, 2.10 и 2.16 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 3.13 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.3 - 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.8 - 3.12 таблицы приложения 1 к Программе
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Показатели 4.1 и 4.13 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Повышение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.2 и 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2018
2018
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.11, 4.12, 4.14 и 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.4 - 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 5.1- 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание эффективной службы паллиативной помощи
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек"
Снижение состояния здоровья у населения
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Показатели 7.3 и 7.6 таблицы приложения 1 к Программе
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 7.1 и 7.2 таблицы приложения 1 к Программе
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами
Увеличение дефицита кадров в государственных медицинских организациях Камчатского края
Показатели 7.4 и 7.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
8.2.
N 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2020
2025
Обеспечение населения Камчатского края, перенесшего острые сердечно-сосудистые заболевания необходимыми лекарственными препаратами
Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
9.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
9.2.
Развитие государственно - частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
А.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Камчатского края
2016
2025
Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин
Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Б.1.
Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2025
Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.2.
Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.З.
Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Увеличение показателей смертности населения
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1,054
1,053
1,052
1,051
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
1,048
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
206 951 920,36078
10 579 5 50,40748
11 994 7 82,44907
12 476 471,65647
12 897 535,83163
14 923 098,87210
18 705 727,65885
21 851 747,66366
22 027 048,70259
19 224 824,20911
23 824 675,78700
19 176 245,50641
19 27 0 211,61641
за счет средств федерального бюджета
18 508 963,63550
301 680,83306
275 718,45865
173 142,70000
290 313,30100
663 587,37000
2 055 654,00000
3 075 771,45000
4 326 480,34279
1 908 272,50000
5 186 395,70000
179 498,94000
72 448,04000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
61 125 287,01998
3 965 908,72442
4734816,54042
4 750 870,33647
4 837 376,02063
5 258 223,13210
5 453 646,94876
6 482 499,70845
5 568 509,65980
4698 311,40911
5 308 088,98700
5 208 768,82641
4 858 266,72641
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
127 317 669,70530
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 552 458,62000
7 769 846,51000
9 001 288,37000
11 196 426,71009
12 293 476,50521
12 132 058,70000
12 618 240,30000
13 330 191,10000
13 787 977,74000
14 339 496,85000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
33 826 006,80000
2 475 814,00000
2 921 173,20000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2819732,70000
2 535 049,80000
2 629 028,70000
2 789 263,60000
2 901 203,80000
3 017 818,40000
3 017 818,40000
3 017 818,40000
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
647 454,00000
419 554,00000
0,00000
0,00000
227 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
13 988 323,23477
1 645 712,31877
1 899 683,37834
605 147,58966
584 915,45806
744 332,47922
1 1 15 915,36964
1 669 907,20629
1 637 012,30465
1 297 982,90745
1 352 360,32445
823 027,99912
612 325,89912
за счет средств федерального бюджета
814
3 571 502,61596
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
281 522,40000
585 266,66042
843 494,15721
494 343,53012
535 029,27404
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
814
7 889 051,58881
397 562,38460
506 228,72834
452 623,58966
449 165,55806
594 7 07,30922
769 514,05964
944 187,64587
793 518,14744
803 639,37733
817 331,05041
785 637,91912
574 935,81912
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 5 27 7 69,03000
1 097 289,07000
1 225 148,15000
0,00000
0,00000
0,00000
64 878,91000
140 452,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
54 406,46044
9 824,86065
13 553,99000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
2 699,46000
1 299,59583
721,64000
627,82680
627,82680
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
43 811,57044
2 589,86065
10 194,10000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
2 699,46000
1 299,59583
721,64000
627,82680
627,82680
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового
Всего, в том числе:
26 375,57133
7 993,20000
12 054,09000
1 464,28133
800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
832,00000
832,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
15 780,68133
758,20000
8 694,20000
1 464,28133
800,00000
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
832,00000
832,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и
Всего, в том числе:
4 951,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
208,00000
208,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 951,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
208,00000
208,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
23 078,99968
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
1 699,46000
499,59583
721,64000
627,82680
627,82680
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
23 078,99968
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
1 699,46000
499,59583
721,64000
627,82680
627,82680
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
8 863 146,12166
1 477 137,04907
1 717 360,48834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
616 521,40964
1 044 772,83979
458 985,40000
460 981,80000
468 306,40000
572 128,38072
572 128,38072
за счет средств федерального бюджета
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
6 075 440,42124
387 082,97907
495 572,22834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
551 642,49964
633 788,37937
458 985,40000
460 981,80000
468 306,40000
572 128,38072
572 128,38072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 517 174,14000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
64 878,91000
140 452,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
8 175 524,91966
1 424 812,02707
1 663 348,14834
396 325,11937
386 649,84638
536 3 24,90763
561 521,40964
987 024,83979
398 327,50000
397 921,60000
402 747,80000
510 260,86072
510 260,86072
за счет средств федерального бюджета
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
270 531,56042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 387 819,21924
334 757,95707
441 559,88834
396 325,11937
386 649,84638
536 3 24,90763
496 642,49964
576 040,37937
398 327,50000
397 921,60000
402 747,80000
510 260,86072
510 260,86072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 517 174,14000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
64 878,91000
140 452,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категории граждан
Всего, в том числе:
687 621,20200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
55 000,00000
57 748,00000
60 657,90000
63 060,20000
65 558,60000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
687 621,20200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
55 000,00000
57 748,00000
60 657,90000
63 060,20000
65 558,60000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
1 567 156,73905
158 750,40905
168 768,90000
152 524,00000
137 126,60000
150 484,57000
135 855,00000
149 961,70000
146 301,80000
146 301,80000
146 301,80000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств федерального бюджета
814
1 556 568,69417
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
135 855,00000
149 961,70000
146 301,80000
146 301,80000
146 301,80000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
814
10 588,04488
7 889,54488
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
60 882,42200
14 815,40000
14 948,00000
10 821,20000
2 753,40000
1 685,97000
2 970,60000
2 890,70000
2 812,80000
2 812,80000
2 812,80000
779,37600
779,37600
за счет средств федерального бюджета
814
57 746,92200
14 378,40000
14 485,60000
10 821,20000
1 376,70000
826,57000
2 970,60000
2 890,70000
2 812,80000
2 812,80000
2 812,80000
779,37600
779,37600
за счет средств краевого бюджета
814
3 135,50000
437,00000
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
1 498 821,77217
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
132 884,40000
147 071,00000
143 489,00000
143 489,00000
143 489,00000
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств федерального бюджета
814
1 498 821,77217
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
132 884,40000
147 071,00000
143 489,00000
143 489,00000
143 489,00000
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
2 446 194,13067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
357 403,20000
473 831,27067
473 733,32000
465 262,12000
465 262,12000
210702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
733 468,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
145 351,10000
164 731,60000
162 631,60000
136 956,80000
123 796,90000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 712726,13067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
212 052,10000
309 099,67067
311 101,72000
328 305,32000
341 465,22000
210702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1.
Мероприятие №1.1.
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее
Всего, в том числе:
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 471,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.2.
Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Всего, в том числе:
2 431 372,93067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
356 053,20000
473 831,27067
460 262,12000
465 262,12000
465 262,12000
210702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
719 996,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
145 351,10000
164 731,60000
149 160,40000
136 956,80000
123 796,90000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 711 376,13067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
210702,10000
309 099,67067
311 101,72000
328 305,32000
341 465,22000
210702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.3.
Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
57,10000
57,10000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
57,10000
57,10000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.1.
Мероприятие РЗ. 1. Проведение мероприятии по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
Всего, в том числе:
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
529,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
316,30000
41,80000
57,10000
57,10000
57,10000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Всего, в том числе:
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.1.
Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.9.
Региональная программа 1.6. "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 053 770,38295
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
557 213,04465
224 752,26065
271 805,07765
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 010404,96137
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
534 503,65721
211 027,83012
264 873,47404
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
43 365,42158
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 709,38744
13 724,43053
6 931,60361
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.9.1.
Мероприятие 1.6.1. "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 053 770,38295
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
557 213,04465
224 752,26065
271 805,07765
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 010404,96137
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
534 503,65721
211 027,83012
264 873,47404
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
43 365,42158
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 709,38744
13 724,43053
6 931,60361
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
34 919 005,97339
5 345 381,86940
5 645 137,36027
2 151 652,04650
2 041 496,13681
2 289 786,37730
2 268 834,07765
4 382 287,04790
2 220 643,60096
2 198 191,17726
2 084 266,67726
2 207 7 55,25104
2 083 574,35104
за счет средств федерального бюджета
814
2 372 712,37499
122 971,01339
38 980,25865
786,40000
745,70000
15 191,90000
190 980,70000
1 547 709,39466
128 816,36429
166 122,80000
64 005,60000
92 791,57200
3 610,67200
за счет средств краевого бюджета
814
25 647 812,58840
1 912 837,1 1601
2 017 249,83162
2 150 865,64650
2 040 750,43681
2 274 594,47730
2 077 853,37765
2 834 577,65324
2 091 827,23667
2 032 068,37726
2 020 261,07726
2 114 963,67904
2 079 963,67904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
6 898 481,01000
3 309 573,74000
3 588 907,27000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
16 888 605,41058
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 17 0 077,27652
1 298 942,59423
1 420 871,17301
1 373 208,98071
1 511 829,84937
1 404 246,82467
1 405 427,06382
1 410 215,16382
1 429716,99104
1 429716,99104
за счет средств федерального бюджета
814
255 680,50690
84 748,10000
38 980,25865
786,40000
745,70000
14 905,12231
2 385,73033
98 863,37652
3 173,30000
3 065,10000
3 065,10000
2481,15954
2481,15954
за счет средств краевого бюджета
814
15 831 991,14368
1 012778,83134
1 096 911,55236
1 169 290,87652
1 298 196,89423
1 405 966,05070
1 370 823,25038
1 412 966,47285
1 401 073,52467
1 402 361,96382
1 407 150,06382
1 427 235,83150
1 427 235,83150
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
2 015 894,87221
132 385,42280
139 308,67400
172 805,77402
174 8 97,27300
185 852,44600
183 081,03900
218 189,90382
144 709,52967
143 910,42967
143 094,32967
188 830,02528
188 830,02528
за счет средств федерального бюджета
814
25 049,38800
386,10000
883,90000
786,40000
341,20000
927,00000
921,10000
16 383,70000
834,70000
834,70000
834,70000
957,94400
957,94400
за счет средств краевого бюджета
814
1 990 845,48421
131 999,32280
138 424,77400
172 019,37402
174 556,07300
184 925,44600
182 159,93900
201 806,20382
143 874,82967
143 075,72967
142 259,62967
187 872,08128
187 872,08128
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
2 195 592,68862
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
193 618,85538
202 508,29920
207 147,90000
207 348,70000
207 713,60000
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 195 592,68862
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
193 618,85538
202 508,29920
207 147,90000
207 348,70000
207 713,60000
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
6713 619,19142
537 253,28302
549 296,71527
504 232,54125
512 622,57476
543 400,60004
568 999,97138
551 817,59448
583 509,94500
584 918,88415
589 378,78415
594 094,14896
594 094,14896
за счет средств федерального бюджета
814
128 697,27476
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
404,50000
983,16764
422,49596
2 030,96091
578,60000
470,20000
470,20000
439,39580
439,39580
за счет средств краевого бюджета
814
6 584 921,91666
452 891,28302
511 200,35662
504 232,54125
512 218,07476
542 417,43240
568 577,47542
549 786,63357
582 931,34500
584 448,68415
588 908,58415
593 654,75316
593 654,75316
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
4 048 523,44356
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
362 124,35645
381 820,60188
394 984,75000
394 753,05000
394 799,65000
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств федерального бюджета
2 758,89347
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 758,89347
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 045 764,55009
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
362 124,35645
379 061,70841
394 984,75000
394 753,05000
394 799,65000
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
1 440 635,61760
396 726,59985
491 193,80607
51 189,74381
117 796,79317
117 551,24671
22 921,94150
112 680,39273
27 421,60000
27 578,20000
27 7 83,40000
23 895,94688
23 895,94688
за счет средств федерального бюджета
99 174,95067
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 994,95467
1 042,13437
77 689,82214
1 760,00000
1 760,20000
1 760,20000
1 083,81974
1 083,81974
за счет средств краевого бюджета
814
540 526,90693
49 238,36985
37 748,27607
51 189,74381
117 796,79317
104 556,29204
21 879,80713
34 990,57059
25 661,60000
25 818,00000
26 023,20000
22 812,12714
22 812,12714
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
474 3 39,59717
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 8 27,41180
42 462,81700
44 813,05726
46 473,10000
46 917,80000
47 445,40000
44412,91608
44412,91608
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
474 3 39,59717
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 8 27,41180
42 462,81700
44 813,05726
46 473,10000
46 917,80000
47 445,40000
44412,91608
44412,91608
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
12 570 038,75417
2 961 981,95053
3 204 436,80582
497 828,04827
476 162,91827
552 274,48486
498 617,65894
2 081 707,57471
468 073,87629
444 922,81344
448 171,21344
467 930,70480
467 930,70480
за счет средств федерального бюджета
954 802,82752
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
1 086,06967
943 866,19096
3 894,96429
1 704,90000
1 704,90000
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
814
6 417 939,45665
477 701,99053
491 420,29582
497 828,04827
476 162,91827
551 987,70717
497 531,58927
1 137 841,38375
464 178,91200
443 217,91344
446 466,31344
466 801,19234
466 801,19234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 1 97 296,47000
2 484 279,96000
2713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
10 354 529,77721
2 924 917,19359
3 159 944,70582
441 179,47994
426 606,81827
490 642,08486
440 083,95894
481 407,32619
402 596,80000
389 863,20000
393 111,60000
402 088,30480
402 088,30480
за счет средств федерального бюджета
38 782,1 1927
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
1 086,06967
30 035,64700
1 704,80000
1 704,90000
1 704,90000
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
814
5 1 18 451,18794
440 637,23359
446 928,19582
441 179,47994
426 606,81827
490 355,30717
438 997,88927
451 371,67919
400 892,00000
388 158,30000
391 406,70000
400 958,79234
400 958,79234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 1 97 296,47000
2 484 279,96000
2713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
680 788,03215
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
58 533,70000
67 7 69,46800
63 286,91200
55 059,61344
55 059,61344
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
680 788,03215
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
58 533,70000
67 7 69,46800
63 286,91200
55 059,61344
55 059,61344
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Оказание медицинской помощи при иных инфекционных заболеваниях, в том числе представляющих опасность для окружающих
Всего, в том числе:
1 534 720,94481
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 532 530,78052
2 190,16429
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
916 020,70825
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
913 830,54396
2 190,16429
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
618 700,23656
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
618 700,23656
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
4 335 571,16398
938 384,75753
851 363,21344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
173 498,53800
433 985,27916
166 574,80000
166 488,50000
166 644,70000
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств федерального бюджета
814
245 445,54057
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
207 222,62718
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 189 874,84341
422 356,29414
428 917,98344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
173 498,53800
226 762,65198
166 574,80000
166 488,50000
166 644,70000
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
2 902 563,37973
696 673,76049
623 182,86593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
95 750,63800
356 519,63586
89 753,50000
89 834,70000
90 049,50000
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств федерального бюджета
207 222,62718
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
207 222,62718
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 795 089,97255
218 868,21049
200 737,63593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
95 750,63800
149 297,00868
89 753,50000
89 834,70000
90 049,50000
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной эвакуацию
Всего, в том числе:
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
852 019,51067
5 3 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
77 747,90000
77 465,64330
76 821,30000
76 653,80000
76 595,20000
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
852 019,51067
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
77 747,90000
77 465,64330
76 821,30000
76 653,80000
76 595,20000
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
359 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
57 906,70000
81 042,50000
33 152,60000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
299 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
37 906,70000
61 042,50000
33 152,60000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
60 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.1.
Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
Всего, в том числе:
359 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
57 906,70000
81 042,50000
33 152,60000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
299 954,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
49 412,00000
56 159,30000
37 906,70000
61 042,50000
33 152,60000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
60 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими
Всего, в том числе:
764 836,64466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
174 096,90000
298 605,04466
123 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
616 829,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
138 096,90000
241 597,90000
83 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
148 007,14466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
36 000,00000
57 007,14466
40 000,00000
0,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Всего, в том числе:
97 007,14466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
57 007,14466
40 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
97 007,14466
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
57 007,14466
40 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.2.
Мероприятие №3.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
667 8 29,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
174 096,90000
241 597,90000
83 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
616 829,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
138 096,90000
241 597,90000
83 841,40000
100 310,30000
26 083,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
51 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
36 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Региональный проект R 3 "Безопасность дорожного движения"
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.1.
Мероприятие 2.6.1. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
8 413 802,49618
314 699,18486
320751,89947
328 102,14197
811 107,11613
689 355,75271
1 030 672,88625
1 445 579,33279
841 332,83100
678 153,06590
673 741,44590
664 555,34960
615 751,48960
за счет средств федерального бюджета
814
727 812,74158
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
30 141,10000
58 609,00000
508 291,79908
48 957,17850
24 953,30000
17 986,10000
21 302,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
814
5 996 137,79502
310 644,48486
316 997,79947
324 452,94197
587 569,12613
416 403,52271
624 670,86387
622 018,28651
615 899,75250
556 213,23590
557 769,74590
549 099,01760
514 399,01760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 689 851,95958
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242811,13000
347 393,02238
315 269,24720
176 475,90000
96 986,53000
97 985,60000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
6 791 944,96288
228 981,95511
236 904,35540
237 272,99384
703 298,29799
528 619,92387
812 774,47999
1 127 475,59888
686 362,67000
554 324,39590
556 905,77590
557 629,18800
561 395,32800
за счет средств федерального бюджета
814
354 176,04158
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
3 195,00000
321 188,79908
1 866,47850
1 877,30000
1 903,10000
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
814
4 747 916,96172
224 927,25511
233 150,25540
233 623,79384
479 7 60,30799
282 667,69387
462 186,45761
491 017,55260
508 020,29150
455 460,56590
457 017,07590
460 042,85600
460 042,85600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 689 851,95958
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242811,13000
347 393,02238
315 269,24720
176 475,90000
96 986,53000
97 985,60000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
5 245 366,16027
1 15 1 17,26500
109 085,85000
120 843,45320
586 057,75923
405 221,58172
679 310,64199
987 965,78078
557 232,65445
425 118,93295
427 5 30,11295
414 057,99400
417 824,13400
за счет средств федерального бюджета
814
344 768,82158
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
3 195,00000
311 781,57908
1 866,47850
1 877,30000
1 903,10000
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
814
3 210 745,37911
1 11 062,56500
105 331,75000
117 194,25320
362 519,76923
159 269,35172
328 722,61961
360 914,95450
378 890,27595
326 255,10295
327 641,41295
316 471,66200
316 471,66200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 689 851,95958
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
347 393,02238
315 269,24720
176 475,90000
96 986,53000
97 985,60000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
1 326 125,52725
85 61 1,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
114 625,28800
123 642,01210
113 148,02000
1 13 221,53000
1 13 391,73000
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств федерального бюджета
9 407,22000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 407,22000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 316718,30725
85 61 1,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
114 625,28800
114 234,79210
113 148,02000
1 13 221,53000
1 13 391,73000
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
220 453,27536
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
18 838,55000
15 867,80600
15 981,99555
15 983,93295
15 983,93295
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
220 453,27536
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
18 838,55000
15 867,80600
15 981,99555
15 983,93295
15 983,93295
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
912 373,04578
8 5 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
146 5 05,72707
107 5 69,74626
55 896,64973
67 378,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
885 373,04578
8 5 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
119 5 05,72707
107 5 69,74626
55 896,64973
67 378,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
756 422,61334
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
86 510,89790
50 510,10971
60 728,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
756 422,61334
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
86 510,89790
50 510,10971
60 728,31900
60 7 27,22800
60 7 27,22800
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
155 950,43244
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
46 315,47190
21 058,84836
5 386,54002
6 650,00000
0,00000
0,00000
551,20000
551,20000
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
128 950,43244
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
19 315,47190
21 058,84836
5 386,54002
6 650,00000
0,00000
0,00000
551,20000
551,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятии
Всего, в том числе:
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
133 055,13123
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
19 514,66000
35 963,45389
0,00000
0,00000
0,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Всего, в том числе:
576 429,35629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90 814,00000
226 243,63029
87 591,84200
63 101,44200
56 108,44200
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
346 636,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
55 414,00000
187 103,00000
47 090,70000
23 076,00000
16 083,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
229 792,65629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 400,00000
39 140,63029
40 501,14200
40 025,44200
40 025,44200
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.1.
Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Всего, в том числе:
576 429,35629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90 814,00000
226 243,63029
87 591,84200
63 101,44200
56 108,44200
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
346 636,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
55 414,00000
187 103,00000
47 090,70000
23 076,00000
16 083,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
229 792,65629
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 400,00000
39 140,63029
40 501,14200
40 025,44200
40 025,44200
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
7 320 123,22352
2 1 21 741,30749
2 358 708,64861
239 922,20882
220 605,77195
268 624,00206
308 285,19673
697 777,16696
258 092,01300
208 481,14517
208 141,72593
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств федерального бюджета
814
363 200,49494
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
48 887,10000
26 466,40000
284 855,59494
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 918 552,91858
223 447,50749
215 641,23861
239 922,20882
220 605,77195
219 736,90206
281 818,79673
412 921,57202
258 092,01300
208 481,14517
208 141,72593
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 038 369,81000
1 895 302,40000
2 1 43 067,41000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
1 534 208,96631
608 244,83303
718 037,73406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
63 591,10551
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
814
45 657,72827
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 032,82827
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
243 674,49804
34 806,17303
44 974,75406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
19 558,27724
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
1 528 981,97131
606 244,83303
715 019,73406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
63 591,10551
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
45 657,72827
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 032,82827
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
238 447,50304
32 806,17303
41 956,75406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
10706,50100
19 558,27724
11 294,24400
10 663,57617
10 672,35693
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстракорпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 588 822,28558
1 513 496,47446
1 640 670,91455
190 994,63048
206 220,05248
213 300,82469
214 630,61572
558 767,48540
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
814
235 207,36667
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
0,00000
210 105,86667
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 560 121,84891
188 641,33446
170 666,48455
190 994,63048
206 220,05248
189 565,82469
214 630,61572
348 661,61873
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего, в том числе:
6 809,53548
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 443,03548
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 582 012,75010
1 511 226,73898
1 639 225,11455
189 447,63048
204 673,05248
213 300,82469
214 630,61572
558 767,48540
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
233 840,86667
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
0,00000
210 105,86667
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 554 678,81343
187 738,09898
169 220,68455
189 447,63048
204 673,05248
189 565,82469
214 630,61572
348 661,61873
246 7 97,76900
197 817,56900
197 469,36900
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделении медицинских организаций Камчатского края
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1.
Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделении медицинских организации в Камчатском крае медицинскими изделиями
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
№4 Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Всего, в том числе:
157 917,60606
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
82 499,03001
75 418,57605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
57 183,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 466,40000
30 716,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
100 734,30606
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
56 032,63001
44 701,67605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1.
Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации
Всего, в том числе:
131 232,63001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
81 699,03001
49 533,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
57 183,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 466,40000
30 716,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
74 049,33001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
55 232,63001
18 816,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2.
Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организации
Всего, в том числе:
26 684,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800,00000
25 884,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
26 684,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
800,00000
25 884,97605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.3.
Мероприятие №4.3 Обучение специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
196 992,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
37 834,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
174 792,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
15 634,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
196 992,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
37 834,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
174 792,80800
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
13 453,00000
15 634,00000
15 634,00000
13 601,58000
13 601,58000
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
116 108,45640
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
7 657,00000
8 852,70000
8 852,70000
7 701,84900
7 701,84900
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
116 108,45640
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
7 657,00000
8 852,70000
8 852,70000
7 701,84900
7 701,84900
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
80 884,35160
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
5 796,00000
28 981,30000
6781,30000
5 899,73100
5 899,73100
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств федерального бюджета
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
58 684,35160
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
5 796,00000
6781,30000
6781,30000
5 899,73100
5 899,73100
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
1 735 801,04938
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000
153 212,78970
160 521,26000
182 528,40254
165 153,87000
163 183,43000
163 425,43000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств федерального бюджета
79 603,03288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
10 111,60000
30 497,73288
9 153,50000
9 126,20000
9 126,20000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 656 198,01650
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000
141 624,98970
150 409,66000
152 030,66966
156 000,37000
154 057,23000
154 299,23000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
1 721 498,41238
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
160 521,26000
182 528,40254
165 153,87000
163 183,43000
163 425,43000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств федерального бюджета
79 603,03288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
10 111,60000
30 497,73288
9 153,50000
9 126,20000
9 126,20000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
1 641 895,37950
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
150 409,66000
152 030,66966
156 000,37000
154 057,23000
154 299,23000
157 142,21921
157 142,21921
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
1 669 448,26196
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
149 877,46000
171 691,45254
155 518,60000
153 576,90000
153 818,90000
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств федерального бюджета
31 790,43288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
0,00000
20 202,63288
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 637 657,82908
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
149 877,46000
151 488,81966
155 518,60000
153 576,90000
153 818,90000
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания
Всего, в том числе:
26 024,78686
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 258,80000
4 267,38000
3 794,18180
3 782,86453
3 782,86453
569,34800
569,34800
за счет средств федерального бюджета
23 641,77496
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 795,85130
4 054,01002
3 604,47016
3 593,72174
3 593,72174
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 383,01 190
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
462,94870
213,36998
189,71164
189,14279
189,14279
569,34800
569,34800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.3.
Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому
Всего, в том числе:
26 025,36356
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 385,00000
6 569,57000
5 841,08820
5 823,66547
5 823,66547
291,18721
291,18721
за счет средств федерального бюджета
24 170,82504
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 315,74870
6 241,08998
5 549,02984
5 532,47826
5 532,47826
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 854,53852
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
69,25130
328,48002
292,05836
291,18721
291,18721
291,18721
291,18721
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.1.
Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
4 176 009,45325
271 983,63210
300 593,20812
400 546,23690
369 607,67510
369 691,77534
393 391,83000
484 987,44950
299 720,15000
269 899,01411
376 308,23200
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств федерального бюджета
194 788,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
12 000,00000
47 500,00000
41 800,00000
41 800,00000
41 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
3 938 924,82325
266 483,63210
293 593,20812
386 746,23690
355 487,17510
358 803,64534
380 591,83000
437 461,44950
257 870,15000
228 099,01411
334 508,23200
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
42 296,50000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
14 120,50000
1 000,00000
800,00000
26,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 883 793,59139
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144 777,52518
152 735,81009
165 925,40000
159 871,61653
174 980,65000
173 456,80000
173 856,00000
172913,01144
172913,01144
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 881 597,09139
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144457,02518
151 735,81009
165 125,40000
159 845,61653
174 930,65000
173 456,80000
173 856,00000
172913,01144
172913,01144
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 196,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
800,00000
26,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
1 861 229,99900
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 076,06967
147 415,81009
164 725,40000
159 750,39653
173 480,65000
172 106,30000
172 505,50000
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 859 033,49900
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
139 755,56967
146415,81009
163 925,40000
159 724,39653
173 430,65000
172 106,30000
172 505,50000
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
2 196,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
800,00000
26,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
11 861,57239
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
1 200,00000
121,22000
1 500,00000
1 350,50000
1 350,50000
514,70744
514,70744
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
11 861,57239
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
1 200,00000
121,22000
1 500,00000
1 350,50000
1 350,50000
514,70744
514,70744
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 375 253,1 1575
150 420,47772
171 257,19579
259 081,63690
224 830,14992
216 955,96525
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 325 264,98575
144 920,47772
164 257,19579
245 281,63690
211 030,14992
207 067,83525
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
817 981,64530
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94716,59871
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
817 981,64530
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94716,59871
1 13 433,83000
7 019,63297
8 900,00000
0,00000
0,00000
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
557 271,47045
54 321,93400
79 775,47000
168 445,15011
132 489,54980
122 239,36654
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
507 283,34045
48 821,93400
72 775,47000
154 645,15011
1 18 689,54980
1 12 351,23654
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
№5 Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Всего, в том числе:
916 962,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
114 032,60000
318 096,20000
1 15 839,50000
96 442,21411
202 452,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
184 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 000,00000
47 500,00000
41 800,00000
41 800,00000
41 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
732 062,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
102 032,60000
270 596,20000
74 039,50000
54 642,21411
160 652,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.1.
Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего, в том числе:
911 962,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
109 032,60000
318 096,20000
1 15 839,50000
96 442,21411
202 452,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
184 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 000,00000
47 500,00000
41 800,00000
41 800,00000
41 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814,822
727 062,74611
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
97 032,60000
270 596,20000
74 039,50000
54 642,21411
160 652,23200
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.2.
Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
8 424 338,49926
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
853 991,70000
1 023 840,03382
687 104,99563
240 789,07787
311 679,36711
974 510,60000
974 510,60000
за счет средств федерального бюджета
814
320 292,96750
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
5 963,90000
40 1 27,10000
35 504,80000
35 200,90000
35 568,40000
28 014,45600
28 014,45600
за счет средств краевого бюджета
814
8 104 045,53176
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
848 027,80000
983 712,93382
651 600,19563
205 588,17787
276 110,96711
946 496,14400
946 496,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
8 267 5 20,69926
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
853 991,70000
1 000 880,03382
656 781,59563
211 981,87787
282 872,16711
951 550,60000
951 550,60000
за счет средств федерального бюджета
814
168 435,36750
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
5 963,90000
18 315,10000
6 697,60000
6 393,70000
6 761,20000
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
814
8 099 085,33176
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
848 027,80000
982 564,93382
650 083,99563
205 588,17787
276 110,96711
945 348,14400
945 348,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
6 928 487,78154
419422,10810
529 416,05073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
739 068,70000
833 445,74759
520 688,48530
98 588,86977
168 747,22789
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств федерального бюджета
814
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
6 884 263,18154
419422,10810
485 191,45073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
739 068,70000
833 445,74759
520 688,48530
98 588,86977
168 747,22789
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
1 339 032,91772
51 631,65450
87 201,49500
108 713,55306
93 779,18137
111 340,98431
114 923,00000
167 434,28623
136 093,1 1033
1 13 393,00810
114 124,93922
120 198,85280
120 198,85280
за счет средств федерального бюджета
814
124 210,76750
20 802,85550
20 453,00000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
5 963,90000
18 315,10000
6 697,60000
6 393,70000
6 761,20000
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
814
1 214 822,15022
30 828,79900
66 748,49500
92 530,45306
88 962,48137
105 922,28431
108 959,10000
149 119,18623
129 395,51033
106 999,30810
107 363,73922
1 13 996,39680
1 13 996,39680
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.2.
№2 Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
156 817,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 960,00000
30 323,40000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
22 960,00000
22 960,00000
за счет средств федерального бюджета
814
151 857,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
21 812,00000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
21 812,00000
21 812,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 960,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 516,20000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 148,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.2.1
Мероприятие №2.1. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнении у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Всего, в том числе:
156 817,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 960,00000
30 323,40000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
22 960,00000
22 960,00000
за счет средств федерального бюджета
814
151 857,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
21 812,00000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
28 8 07,20000
21 812,00000
21 812,00000
за счет средств краевого бюджета
814
4 960,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 516,20000
0,00000
0,00000
1 148,00000
1 148,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
14 462 749,76241
307 458,61230
723 756,04754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
1 709 673,16087
11 288,22410
3 875 675,01035
1 561 399,35435
5 337 055,81735
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
10 570 222,60863
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
1 470 000,00000
0,00000
3 218 754,34279
1 136 725,76988
4482 880,12596
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
3 868 106,89378
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
239 673,16087
11 288,22410
656 920,66756
424 673,58447
854 175,69139
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
14 438 329,50241
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
1 709 673,16087
11 288,22410
3 875 675,01035
1 561 399,35435
5 337 055,81735
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
10 570 222,60863
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
1 470 000,00000
0,00000
3 218 754,34279
1 136 725,76988
4482 880,12596
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
3 868 106,89378
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
239 673,16087
11 288,22410
656 920,66756
424 673,58447
854 175,69139
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
2 633 1 16,18778
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
162 273,16087
2 653,96010
456 170,61035
651 399,35435
596 312,81735
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 532 855,83863
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
313 249,94279
636 725,76988
582 880,12596
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
1 100 260,34915
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
162 273,16087
2 653,96010
142 920,66756
14 673,58447
13 432,69139
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 19 015,98217
2 422,88627
142 920,66756
14 673,58447
13 432,69139
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
43 257,17870
231,07383
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
1 1 805 213,31463
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
404 754,46500
1 547 400,00000
8 634,26400
3 419 504,40000
910 000,00000
4 740 743,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
9 037 366,77000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
1 470 000,00000
0,00000
2 905 504,40000
500 000,00000
3 900 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812,814
2 7 67 846,54463
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
142 892,09500
77 400,00000
8 634,26400
514 000,00000
410 000,00000
840 743,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
14 166,03149
0,00000
15,00000
77 400,00000
0,00000
514 000,00000
410 000,00000
840 743,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
241 424,31500
79 606,45300
142 877,09500
0,00000
8 634,26400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
13 685 096,96100
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2819732,70000
2 535 049,76100
2 629 028,70000
2 736 680,52700
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112096 481,13572
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
10 783 354,77771
1 1 837 728,35801
1 1 955 532,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
25 640 629,76100
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2819732,70000
2 535 049,76100
2 629 028,70000
1 1 955 532,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1.
Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
11 1 208 939,30436
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
10778 141,57635
1 1 618 492,35801
1 1 952 782,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
11 1 208 939,30436
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
10778 141,57635
1 1 618 492,35801
1 1 952 782,80000
12 521 253,77000
13 232 205,50000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе:
622 912,63136
0,00000
0,00000
377 534,12000
234715,31000
1 700,00000
5 213,20136
1 000,00000
2 750,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
622 912,63136
0,00000
0,00000
377 534,12000
234715,31000
1 700,00000
5 213,20136
1 000,00000
2 750,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.4.
Мероприятие А.1.4. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
264 629,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
0,00000
218 236,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
264 629,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
0,00000
218 236,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
1 218 292,72490
0,00000
0,00000
0,00000
304 099,38445
418 952,63770
67 634,40000
77 990,44175
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
814
286 628,66902
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
0,00000
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
931 664,05588
0,00000
0,00000
0,00000
157 778,98345
287 967,53770
67 634,40000
68 667,27373
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Всего, в том числе:
622 699,59629
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
77 990,44175
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
613 376,42827
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
68 667,27373
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
622 699,59629
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
77 990,44175
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 323,16802
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
613 376,42827
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
67 634,40000
68 667,27373
71 147,12700
71 889,68700
71 889,68700
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
355 887,15770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
355 887,15770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)
(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)
(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)
(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: