Основная информация

Дата опубликования: 29 ноября 2013г.
Номер документа: RU91000201301389
Текущая редакция: 21
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 года №524-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)

(в редакции постановлений Правительства Камчатского края от 20.02.2014 №93-П, от 30.04.2014 №202-П, от 16.12.2014 №527-П, от 18.02.2015 №67-П, от 01.07.2015 №237-П, от 17.03.2016 №82-П, от 06.06.2016 №220-П, от 29.11.2016 №466-П, от 17.02.2017 №63-П, от 10.07.2017 №268-П, от 04.12.2017 №506-П, от 12.02.2018 №62-П, от 03.05.2018 №175-П, от 30.07.2018 №322-П, от 21.06.2019 №274-П, от 07.10.2019 №428-П, от 17.07.2020 №286-П, от 03.12.2020 №489-П, от 21.05.2021 №192-П, от 23.06.2021 №266-П)

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(преамбула в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.03.2016 №82-П)

1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» (далее - Программа) согласно приложению.

(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра здравоохранения Камчатского края, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №524-П

Государственная программа Камчатского края

«Развитие здравоохранения Камчатского края»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель

Программы

Министерство здравоохранения Камчатского края

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Участники Программы

Иные участники Программы

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

государственные унитарные предприятия Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг; государственные бюджетные учреждения Камчатского края";

Подпрограммы Программы

1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";

2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

3) подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли";

4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";

5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";

6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";

7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";

8) подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";

9) подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края";

10) подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования";

11) подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

Цель Программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Программы

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) совершенствование системы лекарственного обеспечения в Камчатском крае;

9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению в Камчатском крае, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в здравоохранение Камчатского края;

10) финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Целевые показатели

(индикаторы) Программы

1) смертность населения Камчатского края от всех причин;

2) материнская смертность;

3) младенческая смертность;

4) смертность от болезней системы кровообращения;

5) пункт 5 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П

6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

7) смертность от туберкулеза;

8) смертность от всех причин среди сельского населения;

9) число посещений врача среди сельского населения;

10) уровень госпитализации среди сельского населения;

11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;

13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;

14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

15) обеспеченность врачами;

16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

17) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

(пункт 17 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

18) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

(пункт 18 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

19) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае.

(пункт 19 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

21) пункт 21 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П

Этапы и сроки реализации

Программы

2014-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 206 951 920,36078 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 18 508 963,63550 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;

2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;

2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;

2017 год - 290 313,30100 тыс. руб.;

2018 год - 663 587,37000 тыс. руб.;

2019 год - 2 055 654,00000 тыс. руб.;

2020 год - 3 075 771,45000 тыс. руб.;

2021 год - 4 326 480,34279 тыс. руб.;

2022 год - 1 908 272,50000 тыс. руб.;

2023 год - 5 186 395,70000 тыс. руб.;

2024 год - 179 498,94000 тыс. руб.;

2025 год - 72 448,04000 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 61 125 287,01998 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;

2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;

2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;

2017 год - 4 837 376,02063 тыс. руб.;

2018 год - 5 258 223,13210 тыс. руб.;

2019 год - 5 453 646,94876 тыс. руб.;

2020 год - 6 482 499,70845 тыс. руб.;

2021 год - 5 568 509,65980 тыс. руб.;

2022 год - 4 698 311,40911 тыс. руб.;

2023 год - 5 308 088,98700 тыс. руб.;

2024 год - 5 208 768,82641 тыс. руб.;

2025 год - 4 858 266,72641 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 127 317 669,70530 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 647 454,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -

33 826 006,80000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 311 960,8500 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;

2017 год - 7 769 846,51000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2018 год - 9 001 288,370000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. руб.;

2019 год - 11 196 426,71009 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,80000 тыс. руб.;

2020 год - 12 293 476,50521 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 629 028,70000 тыс. руб.;

2021 год - 12 132 058,70000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское

страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 789 263,60000 тыс. руб.;

2022 год - 12 618 240,30000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 901 203,80000 тыс. руб.;

2023 год - 13 330 191,10000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.;

2024 год - 13 787 977,74000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.;

2025 год - 14 339 496,85000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Программы

1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 9,7 случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 4,2 случаев на 1000 родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 168 случаев на 100 тыс. населения;

6) снижение смертности от туберкулеза до 6,9 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 13 случаев на 1000 населения;

8) увеличение числа посещений врача до 8,7 случаев на 1 сельского жителя в год;

9) обеспечение уровня госпитализации до 19,6 случаев на 100 человек сельского населения;

10) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,1 случаев на 100 тыс. населения;

11) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 62,8 на 10 тыс. населения;

12) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/2;

13) обеспечение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не ниже 200% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

14) обеспечение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

15) обеспечение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет;

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 1

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

Иные участники Подпрограммы 1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

государственные бюджетные учреждения Камчатского края

Программно-целевые

инструменты Подпрограммы 1

Отсутствуют

Цели Подпрограммы 1

1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, в том числе за счет:

2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

3) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

4) повышения доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;

5) снижения уровня смертности от инфекционных заболеваний;

6) снижения заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;

7) снижения уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения

Задачи Подпрограммы 1

1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

3) снижение стоматологической заболеваемости;

4) проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста;

5) реализация программы "Модернизация первичного звена здравоохранения.

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 1

1) число граждан, прошедших профилактические осмотры;

2) доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;

3) число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;

4) доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края;

5) доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;

6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);

7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;

8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;

9) количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";

10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

11) розничные продажи сигарет и папирос на душу населения;

12) розничные продажи алкогольной продукции на душу населения;

13) обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни;

14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

15) заболеваемость дифтерией;

16) заболеваемость корью;

17) заболеваемость краснухой;

18) заболеваемость эпидемическим паротитом;

19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);

30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;

31) смертность от самоубийств;

32) уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;

34) смертность мужчин трудоспособного возраста;

35) смертность женщин трудоспособного возраста;

36) доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 1

2014-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 13 988 323,23477 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 571 502,61596 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;

2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;

2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;

2017 год - 135 749,90000 тыс. руб.;

2018 год - 149 625,17000 тыс. руб.;

2019 год - 281 522,40000 тыс. руб.;

2020 год - 585 266,66042 тыс. руб.;

2021 год - 843 494,15721 тыс. руб.;

2022 год - 494 343,53012 тыс. руб.;

2023 год - 535 029,27404 тыс. руб.;

2024 год - 37 390,08000 тыс. руб.;

2025 год - 37 390,08000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 7 889 051,58881 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;

2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;

2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;

2017 год - 449 165,55806 тыс. руб.;

2018 год - 594 707,30922 тыс. руб.;

2019 год - 769 514,05964 тыс. руб.;

2020 год - 944 187,64587 тыс. руб.;

2021 год - 793 518,14744 тыс. руб.;

2022 год - 803 639,37733 тыс. руб.;

2023 год - 817 331,05041 тыс. руб.;

2024 год - 785 637,91912 тыс. руб.;

2025 год - 574 935,81912 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 527 769,03000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;

2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 64 878,91000 тыс. руб.;

2020 год - 140 452,90000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 1

1) увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,220 млн. человек;

2) увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, составит не менее 25%;

3) увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 302 человека;

4) увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 70%;

5) увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 97%;

6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 35%;

7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 4,4 тысяч посещений в смену;

8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 91%";

9) увеличение количества медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 23 единиц;

10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 0 единиц;

11) уменьшение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до уровня, устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации для Камчатского края;

12) уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 5,94 литров;

13) увеличение обращаемости в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни до 34,4 тыс. человек;

14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3%;

15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;

16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;

17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;

18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;

19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;

20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;

21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;

22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;

23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;

24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;

25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 81%;

26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,59%;

27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 25,67%;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 99%;

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99%;

30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;

31) снижение смертности от самоубийств до 6,3 случаев на 100 тыс. населения;

32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93%;

33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 35%;

34) уменьшение смертности мужчин трудоспособного возраста до 597 случаев на 100 тыс. населения;

35) уменьшение смертности женщин трудоспособного возраста до 231 на 100 тыс. населения;

36) увеличение доли лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95%;

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 2

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 2

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 919 005,97339 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 372 712,37499 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 786,40000 тыс. руб.;

2017 год - 745,70000 тыс. руб.;

2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;

2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;

2020 год - 1 547 709,39466 тыс. руб.;

2021 год - 128 816,36429 тыс. руб.;

2022 год - 166 122,80000 тыс. руб.;

2023 год - 64 005,60000 тыс. руб.;

2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;

2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;

краевого бюджета - 25 647 812,58840 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;

2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;

2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;

2019 год - 2 077 853,37765 тыс. руб.;

2020 год - 2 834 577,65324 тыс. руб.;

2021 год - 2 091 827,23667 тыс. руб.;

2022 год - 2 032 068,37726 тыс. руб.;

2023 год - 2 020 261,07726 тыс. руб.;

2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;

2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

Иные участники Подпрограммы 2

Программно-целевые инструменты

Подпрограммы 2

государственные бюджетные учреждения Камчатского края";

Отсутствуют

Цели Подпрограммы 2

1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению для обеспечения:

2) снижения смертности от туберкулеза;

3) повышения продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;

4) увеличения сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;

5) развития комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;

6) снижения смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

7) снижения смертности от злокачественных новообразований;

8) снижения времени ожидания скорой медицинской помощи;

9) снижения смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

10) обеспечения безопасности и качества донорской крови и ее компонентов;

11) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;

12) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания.

Задачи Подпрограммы 2

1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;

2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

3) реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

4) реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;

9) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

10) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;

11) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;

12) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

13) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;

14) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

15) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет;

16) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;

17) смертность от инфаркта миокарда;

18) смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;

19) больничная летальность от инфаркта миокарда;

20) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;

21) отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;

22) количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;

23) доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 2

2014-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 34 916 815,80910 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 370 522,21070 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 786,40000 тыс. руб.;

2017 год - 745,70000 тыс. руб.;

2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;

2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;

2020 год - 1 547 709,39466 тыс. руб.;

2021 год - 126 626,20000 тыс. руб.;

2022 год - 166 122,80000 тыс. руб.;

2023 год - 64 005,60000 тыс. руб.;

2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;

2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;

краевого бюджета - 25 647 812,58840 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;

2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;

2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;

2019 год - 2 077 853,37765 тыс. руб.;

2020 год - 2 834 577,65324 тыс. руб.;

2021 год - 2 091 827,23667 тыс. руб.;

2022 год - 2 032 068,37726 тыс. руб.;

2023 год - 2 020 261,07726 тыс. руб.;

2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;

2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.".

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;

2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60%;

3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 66,7 лет;

4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 10,13 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 13,57 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,92%;

11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 61%;

12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 16,5%;

13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;

14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4%;

15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;

16) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;

17) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10%;

18) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания до 63,5%;

19) уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 31,1 случая на 100 тыс. населения;

20) уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 62,4 случая на 100 тыс. населения;

21) уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 7,9%;

22) уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13,7;

23) увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 63%;

24) увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1123 ед.;

25) увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли»

(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 3

Иные участники Подпрограммы 3

отсутствую

государственные бюджетные учреждения Камчатского края

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения Камчатского края, в том числе жителей ее отдаленных населенных пунктов за счет обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, совершенствования системы контрольно-надзорных функций и повышения эффективности развития здравоохранения Камчатского края посредством использования информационных систем и технологий

Задачи Подпрограммы 3

1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;

2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;

3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;

4) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 3

2014-2025 годы

Целевые показатели индикаторы) Подпрограммы 3

1) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

3) доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края;

4) количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;

5) доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных;

6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;

7) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

8) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения;

9) удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

10) удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

11) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;

12) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 8 413 802,49618 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 727 812,74158 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;

2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2018 год - 30 141,10000 тыс. руб.;

2019 год - 58 609,00000 тыс. руб.;

2020 год - 508 291,79908 тыс. руб.;

2021 год - 48 957,17850 тыс. руб.;

2022 год - 24 953,30000 тыс. руб.;

2023 год - 17 986,10000 тыс. руб.;

2024 год - 21 302,83200 тыс. руб.;

2025 год - 3 432,83200 тыс. руб.;

краевого бюджета - 5 996 137,79502 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;

2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;

2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;

2017 год - 587 569,12613 тыс. руб.;

2018 год - 416 403,52271 тыс. руб.;

2019 год - 624 670,86387 тыс. руб.;

2020 год - 622 018,28651 тыс. руб.;

2021 год - 615 899,7525 тыс. руб.;

2022 год - 556 213,23590 тыс. руб.;

2023 год - 557 769,7459 тыс. руб.;

2024 год - 549 099,01760 тыс. руб.;

2025 год - 514 399,01760 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) -1 689 851,95958 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 220 857,39000 тыс. руб.;

2018 год - 242 811,13000 тыс. руб.;

2019 год - 347 393,02238 тыс. руб.;

2020 год - 315 269,24720 тыс. руб.;

2021 год - 176 475,90000 тыс. руб.;

2022 год - 96 986,53000 тыс. руб.;

2023 год - 97 985,60000 тыс. руб.;

2024 год - 94 153,50000 тыс. руб.;

2025 год - 97 919,64000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 118 тыс. человек;

2) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;

3) увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;

4) увеличение количества автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края до 3510 единиц;

5) увеличение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;

6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, до 100%;

7) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 100%;

8) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;

9) достижение удельного расхода электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 50,23 кВт*ч/кв.м;

10) достижение удельного расхода тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 0,143 Гкал/кв.м;

11) обеспечение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100%;

12) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 4

Министерство здравоохранения

Камчатского края

Участники

Подпрограммы 4

Иные участники Подпрограммы 4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

государственные бюджетные учреждения Камчатского края

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, улучшение состояния их здоровья;

2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П

3) снижение материнской, младенческой и детской смертности

Задачи Подпрограммы 4

1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;

2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям;

3) развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

2) охват новорожденных неонатальным скринингом;

3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;

4) смертность детей в возрасте 0-1 год;

5) смертность детей возрасте 0-4 года;

6) смертность детей в возрасте 0-17 лет;

7) доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае;

8) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы;

9) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;

10) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;

11) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения;

12) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;

13) охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами;

14) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям");

15) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 4

2014-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 320 123,22352 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 363 200,49494 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 48 887,10000 тыс. руб.;

2019 год - 26 466,40000 тыс. руб.;

2020 год - 284 855,59494 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 2 918 552,91858 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;

2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;

2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;

2017 год - 220 605,77195 тыс. руб.;

2018 год - 219 736,90206 тыс. руб.;

2019 год - 281 818,79673 тыс. руб.;

2020 год - 412 921,57202 тыс. руб.;

2021 год - 258 092,013 тыс. руб.;

2022 год - 208 481,14517 тыс. руб.;

2023 год - 208 141,72593 тыс. руб.;

2024 год - 214 872,01840 тыс. руб.;

2025 год - 214 872,01840 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;

2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;

2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;

3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;

4) снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

5) снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 5,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

6) снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 47,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

7) увеличение доли посещений детьми медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае до 52%;

8) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 93%;

9) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 93%;

10) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 93%;

11) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 95%;

12) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 93%;

13) увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%;

14) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%;

15) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского кря, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

(далее - Подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 5

Иные участники Подпрограммы 5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 5

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 5

1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;

2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 5

2014-2025 годы

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 196 992,80800 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 22 200,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 22 200,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета составляет - 174 792,80800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;

2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;

2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;

2017 год - 11 403,00000 тыс. руб.;

2018 год - 12 935,60000 тыс. руб.;

2019 год - 13 453,00000 тыс. руб.;

2020 год - 15 634,00000 тыс. руб.;

2021 год - 15 634,00000 тыс. руб.;

2022 год - 13 601,58000 тыс. руб.;

2023 год - 13 601,58000 тыс. руб.;

2024 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;

2025 год - 18 523, 02400 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 5

1) увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов - не менее 45 %;

2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, - не менее 24 %;

3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85 %;

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

(далее - Подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 6

Иные участники Подпрограммы 6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

государственные бюджетные учреждения Камчатского края

Программно-целевые инструменты

Подпрограммы 6

Отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи Подпрограммы 6

1) создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;

2) развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем";

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 6

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 6

2014-2025 годы

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет - 1 735 801,04938 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 79 603,03288 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 11 587,80000 тыс. руб.;

2019 год - 10 111,60000 тыс. руб.;

2020 год - 30 497,73288 тыс. руб.;

2021 год - 9 153,50000 тыс. руб.;

2022 год - 9 126,20000 тыс. руб.;

2023 год - 9 126,20000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1 656 198,01650 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;

2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;

2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;

2017 год - 121 315,13000 тыс. руб.;

2018 год - 141 624,98970 тыс. руб.;

2019 год - 150 409,66000 тыс. руб.;

2020 год - 152 030,66966 тыс. руб.;

2021 год - 156 000,37000 тыс. руб.;

2022 год - 154 057,23000 тыс. руб.;

2023 год - 154 299,23000 тыс. руб.;

2024 год - 157 142,21921 тыс. руб.;

2025 год - 157 142,21921 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 6

1) увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 25 коек на 100 тыс. взрослого населения;

2) увеличение обеспеченности паллиативными койками детей не менее чем до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения »

(далее - Подпрограмма 7)

(наименование подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 7

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы 7

Иные участники Подпрограммы 7

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

государственные бюджетные учреждения Камчатского края

Программно-целевые

инструменты Подпрограммы 7

Отсутствуют

Цель Подпрограммы 7

Обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами

Задачи Подпрограммы 7

1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;

2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 7

11) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;

3) доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;

4) укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);

5) укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);

6) число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 7

2014-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 176 009,45325 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 194 788,13000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 9 888,13000 тыс. руб.;

2019 год - 12 000,00000 тыс. руб.;

2020 год - 47 500,00000 тыс. руб.;

2021 год - 41 800,00000 тыс. руб.;

2022 год - 41 800,00000 тыс. руб.;

2023 год - 41 800,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 3 938 924,82325 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;

2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;

2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;

2017 год - 355 487,17510 тыс. руб.;

2018 год - 358 803,64534 тыс. руб.;

2019 год - 380 591,83000 тыс. руб.;

2020 год - 437 461,44950 тыс. руб.;

2021 год - 257 870,15000 тыс. руб.;

2022 год - 228 099,01411 тыс. руб.;

2023 год - 334 508,23200 тыс. руб.;

2024 год - 354 690,12504 тыс. руб.;

2025 год - 284 590,12504 тыс. руб.;

бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 296,50000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;

2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;

2017 год - 14 120,50000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 13 800,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края - 320,50000 тыс. руб.;

2018 год - 1 000,00000 тыс. руб.;

2019 год - 800,00000 тыс. руб.;

2020 год - 26,00000 тыс. руб.;

2021 год - 50,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 7

1) увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,8 человек на 10 тыс. населения;

2) увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 125,6 человек на 10 тыс. населения;

3) увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 90%;

4) увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%;

5) увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 100%;

6) увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 5 210 человек;

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее - Подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 8

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 8

Иные участники Подпрограммы 8

Отсутствуют

государственные унитарные предприятия Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);

государственные бюджетные учреждения Камчатского края";

Программно-целевые

инструменты Подпрограммы 8

Отсутствуют

Цель Подпрограммы 8

Гарантированное и своевременное обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях

Задачи

Подпрограммы 8

1) реализация прав отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены меры государственной социальной помощи, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях;

2) дополнительное обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами государственных учреждений здравоохранения Камчатского края для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 8

1) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники);

2) уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 8

2014-2025 годы

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 8

общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 8 424 338,49926 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 320 292,96750 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;

2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;

2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;

2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;

2018 год - 5 418,70000 тыс. руб.;

2019 год - 5 963,90000 тыс. руб.;

2020 год - 40 127,10000 тыс. руб.;

2021 год - 35 504,80000 тыс. руб.;

2022 год - 35 200,90000 тыс. руб.;

2023 год - 35 568,40000 тыс. руб.;

2024 год - 28 014,45600 тыс. руб.;

2025 год - 28 014,45600 тыс. руб.;

краевого бюджета - 8 104 045,53176 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;

2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;

2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;

2017 год - 746 843,95008 тыс. руб.;

2018 год - 804 821,05307 тыс. руб.;

2019 год - 848 027,80000 тыс. руб.;

2020 год - 983 712,93382 тыс. руб.;

2021 год - 651 600,19563 тыс. руб.;

2022 год - 205 588,17787 тыс. руб.;

2023 год - 276 110,96711 тыс. руб.;

2024 год - 946 496,14400 тыс. руб.;

2025 год - 946 496,14400 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 8

1) повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации, за счет средств краевого бюджета, до 100 процентов;

2) обеспечение потребности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в диагностических средствах и лекарственных препаратах для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологии, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов, до 100 процентов

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»

(далее - Подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 9

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 9

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые инструменты

Подпрограммы 9

Отсутствуют

Цель Подпрограммы 9

повышение доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, обеспечение условий для поступательного и устойчивого развития системы здравоохранения Камчатского края

Задачи Подпрограммы 9

1) обеспечение строительства и реконструкции объектов здравоохранения Камчатского края;

2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П

3) приобретение нежилых помещений для нужд здравоохранения Камчатского края.

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 9

увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 9

2014-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9

общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 14 462 749,76241 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 570 222,60863 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,000000 тыс. руб.;

2018 год - 261 862,37000 тыс. руб.;

2019 год - 1 470 000,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,000000 тыс. руб.;

2021 год - 3 218 754,34279 тыс. руб.;

2022 год - 1 136 725,76988 тыс. руб.;

2023 год - 4 482 880,12596 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 3 868 106,89378 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;

2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;

2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;

2017 год - 146 456,88905 тыс. руб.;

2018 год - 146 628,09500 тыс. руб.;

2019 год - 239 673,16087 тыс. руб.;

2020 год - 11 288,22410 тыс. руб.;

2021 год - 656 920,66756 тыс. руб.;

2022 год - 424 673,58447 тыс. руб.;

2023 год - 854 175,69139 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 4 295, 64000 тыс. руб.;

2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 9

увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг.

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы 9 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт

Подпрограммы «А» «Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования» (далее - Подпрограмма «А»)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы «А»

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы «А»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

Программно-целевые

инструменты Подпрограммы «А»

отсутствуют

Цель Подпрограммы «А»

обеспечение застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц бесплатной медицинской помощью, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС), гарантированного объема и надлежащего качества

Задачи Подпрограммы «А»

финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы «А»

1) уровень финансового обеспечения ТП ОМС;

2) степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования;

3) доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС;

5) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС;

6) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы «А»

2014-2025 годы

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы «А»

общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет 112 096 481,13572 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.;

2017 год - 7 534 868,62000 тыс. руб.;

2018 год - 8 757 477,24000 тыс. руб.;

2019 год - 10 783 354,77771 тыс. руб.;

2020 год - 11 837 728,35801 тыс. руб.;

2021 год - 11 955 532,80000 тыс. руб.;

2022 год - 12 521 253,77000 тыс. руб.;

2023 год - 13 232 205,50000 тыс. руб.;

2024 год - 13 693 824,24000 тыс. руб.;

2025 год - 14 241 577,21000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы «А»

1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;

2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;

3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 5,66%;

4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,29%;

5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 9,97%;

6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 50,22%

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы А в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма Б)

(наименование подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

Ответственный исполнитель Подпрограммы Б

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники Подпрограммы Б

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б

отсутствуют

Цель Подпрограммы Б

повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах

Задачи Подпрограммы Б

1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи;

2) пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П

3) пункт 3 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б

1) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;

2) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);

3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;

4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;

5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б

в один этап с 2017 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б

общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 218 292,72490 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 286 628,66902 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;

2018 год - 130 985,10000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 9 323,16802 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 931 664,05588 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 157 778,98345 тыс. руб.;

2018 год - 287 967,53770 тыс. руб.;

2019 год - 67 634,40000 тыс. руб.;

2020 год - 68 667,27373 тыс. руб.;

2021 год - 71 147,12700 тыс. руб.;

2022 год - 71 889,68700 тыс. руб.;

2023 год - 71 889,68700 тыс. руб.;

2024 год - 67 344,68000 тыс. руб.;

2025 год - 67 344,68000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б

1) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 95%;

2) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 95%;

3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 85%;

4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 100%;

5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 98%

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(паспорт подпрограммы Б в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации

Программы

1.1. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, основные приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы включают в себя:

1) формирование культуры здорового образа жизни в Камчатском крае;

2) внедрение инновационных технологий в здравоохранении Камчатского края;

3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением в здравоохранении Камчатского края.

1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) совершенствование системы лекарственного обеспечения в Камчатском крае;

9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению в Камчатском крае, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в здравоохранение Камчатского края;

10) финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.

1.5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.

1.7. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Камчатского края, в соответствии с Порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Камчатского края, в целях достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4, Подпрограммы 6, Подпрограммы 7 и Подпрограммы 8, в том числе:

а) основного мероприятия 1.1 "Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей";

б) основного мероприятия 1.2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска";

в) основного мероприятия 1.6 "N 1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";

г) основного мероприятия 1.7 "РЗ Региональный проект "Старшее поколение";

д) основного мероприятия 2.1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем";

е) основного мероприятия 2.2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи";

ж) основного мероприятия 2.3 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови";

з) основного мероприятия 2.4 "N 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";

и) основного мероприятия 2.5 "N 3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями";

к) основного мероприятия 3.1 "Обеспечение деятельности системы здравоохранения";

л) основного мероприятия 3.2 "Развитие информатизации в здравоохранении";

м) основного мероприятия 3.3 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края";

н) основного мероприятия 4.1 "Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения";

о) основного мероприятия 4.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи детям";

п) основного мероприятия 6.1 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";

р) основного мероприятия 7.1 "Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников";

с) основного мероприятия 7.2 "Меры социальной поддержки медицинских работников";

т) основного мероприятия 8.1 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";

у) основного мероприятия 1.9 "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края.

(пункт «у» части 1.7 раздела 1 дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

1.8. В рамках реализации Программы из краевого бюджета предоставляются субсидии на финансовое обеспечение расходов, юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания санаторно-курортных услуг, а также государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края, в целях достижения результатов основных мероприятий Подпрограммы 5 и Подпрограммы 8, в том числе:

а) основного мероприятия 5.1 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";

б) основного мероприятия 8.1 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".

2. Обобщенная характеристика

мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа не предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий.

3. Методика оценки эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

СРгп - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс - степень реализации контрольных событий;

КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

                                          , где

             

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СРгп - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс - степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

3.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в Программу, проводится по указанной методике с использованием соответствующих подпрограмме плановых и фактически достигнутых целевых индикаторов, приведенных в приложении 1 к Программе.

Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

1.

Смертность населения Камчатского края от всех причин

случаев на 1000 населения

11,5

11,4

11,3

11,5

11,5

10,6

10,3

10,2

10

9,9

9,8

9,7

2.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

25,6

25,6

25,6

25,6

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

3.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

10,5

10,3

10

8,8

8,5

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,4

4,2

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

616,50

615,5

614,5

588

585

529,3

512,6

495,9

479,2

462,5

450

450

5.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

180,1

174,7

169,5

188,4

186,5

169,2

169

168,8

168,6

168,4

168,1

168

6.

Смертность от туберкулеза

случаев на 100 тыс. населения

14,5

14,3

14,2

7,5

7,4

7,3

7,2

7,15

7,1

7,05

7

6,9

7.

Смертность от всех причин среди сельского населения

случаев на 1000 сельского населения

Х

Х

14,4

14,3

14,2

14,2

14

13,8

13,6

13,4

13,2

13

8.

Число посещений врача среди сельского населения

на 1 сельского жителя в год

Х

Х

8,8

8,9

9

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

9.

Уровень госпитализации среди сельского населения

случаев на 100 человек сельского населения

Х

Х

28,9

28,9

28,9

20,6

19,7

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

10.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

76,7

70

63,3

56,6

50

46

42,6

42,5

42,4

42,3

42,2

42,1

11.

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)

единиц

38,3

39,3

40,4

41,5

42,6

43,7

46

49,2

52,7

56,2

62,8

62,8

12.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

единиц

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,3

1/2,2

1/2,1

1/2,1

1/2

1/2

1/2

13.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае

процент

160,2

150,7

194,3

180

200

200

200

200

200

200

200

200

14.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае

процент

89,2

83,9

109,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае

процент

51

52,4

65,1

80

100

100

100

100

100

100

100

100

16.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,5

70

70,5

69,3

69,6

71,6

72,6

73

74

74,5

75

76

17.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

15,2

13,8

11,4

15

14,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литр

12,4

11

10,6

10,2

9,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

19.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

41

40

39

38

37

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

20,5

20

19,1

18,4

17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21.

Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток

процент

Х

Х

79

80

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн. человек

Х

Х

Х

Х

Х

0,151

0,156

0,16

0,165

0,183

0,214

0,22

1.2.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

процент

Х

Х

Х

Х

Х

25,1

25,1

25,1

25Д

25,1

25

25

1.3.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

человек

X

X

X

X

X

268

261

210

234

257

279

346

1.4.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края

процент

Х

Х

Х

Х

Х

19

28

38

47

56

65

70

1.5.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

процент

Х

Х

Х

Х

Х

74,1

78,1

82,6

86,6

90,6

94,6

97

1.6.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

13,3

20

22,2

26,7

28,9

33,3

35

1.7.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

тысяч посещений в смену

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

4,4

4,4

4,4

4,4

1.8.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты

процент

X

X

X

X

X

90

90

90

90

90

91

91

1.9.

Количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

8

12

14

16

18

20

23

1.10.

Число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

1.11.

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения

тысяч штук

Х

Х

Х

Х

Х

*

*

*

*

*

*

1.12.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения

литр

Х

Х

Х

Х

Х

9,9

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

1.13.

Обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни

тысяча человек

Х

Х

Х

Х

Х

31,426

31,926

32,426

32,926

33,426

33,926

34,4

1.14.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

72

73,88

75,32

76,76

78,20

79,64

81,08

81,10

81,15

81,20

81,25

81,30

1.15.

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.16.

Заболеваемость корью

случаев на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.17.

Заболеваемость краснухой

случаев на Г00 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.18.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.19.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1.20.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.21.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.22.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.23.

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.24.

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.25.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

75,5

76

76,5

77

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

81

1.26.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

25,4

25,05

24,7

24,35

24,01

23,67

23,34

23,19

23,04

22,89

22,74

22,59

1.27.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

29,73

29,23

28,73

27,24

27,76

27,29

26,82

26,59

26,36

26,13

25,9

25,67

1.28.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94

95

95,5

96

96,5

97

98

98

98

99

99

99

1.29.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

процент

97

98

98

98

98

98

98

98

98

99

99

99

1.30.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

процент

Х

Х

3

2,5

1,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.31.

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

19,9

19,2

18,6

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

1.32.

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

Х

Х

80

84

87

89

90

91

91

92

92,5

93

1.33.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

процент

Х

Х

21

23

25

27

30

31

32

33

34

35

1.34.

Смертность мужчин трудоспособного возраста

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

768

729,7

691,4

658,8

630,6

597,4

597

1.35.

Смертность женщин трудоспособного возраста

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

252,8

249,1

245,4

241,7

236,7

231,8

231

1.36.

Доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции

процент

Х

Х

Х

Х

Х

95

95

95

95

95

95

95

1.37.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

84,8

85

85

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.38.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97

97

97

97

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.39.

Охват диспансеризацией взрослого населения

процент

Х

Х

17

18

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.40.

Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией

тыс. человек

Х

Х

14,5

17,4

20,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.41.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)

процент

25

25

25

25

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.42.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

Х

35,7

Х

Х

32,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.43.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

Х

47,1

Х

Х

42,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.44.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

Х

38,9

Х

Х

37,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.45.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

Х

47,1

Х

Х

42,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.46.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

Х

69,6

Х

Х

61,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.47.

Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

единиц

Х

Х

6

5,5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.48.

Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)

единиц

Х

Х

5,1

4,8

4,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.49.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания

процент

52

52,7

53,5

54,3

55,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

48,1

52,5

56,9

61,5

66

70,3

75

75

75

75

75

75

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

20,5

21

21,5

22

22,5

60

60

60

60

60

60

60

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

61,6

62,20

62,7

63,4

64,1

64,9

65,7

65,9

66

66,2

66,5

66,7

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,6

8,77

8,94

9,12

9,3

9,49

9,68

9,77

9,86

9,95

10,04

10,13

2.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

9,23

9,42

9,61

9,80

9,99

10,19

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

11,46

11,69

11,92

12,16

12,41

12,65

12,92

13,05

13,18

13,31

13,44

13,57

2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,23

9,42

9,61

9,8

9,99

10,19

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар

процент

20,97

20,93

20,89

20,85

20,81

20,76

20,72

20,76

20,80

20,84

20,88

20,92

2.9.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

48

50,5

51

51,5

52

51

53,2

54,8

56,4

57,2

60,1

62

2.10.

Одногодичная летальность больных злокачественными образованиями

процент

19

19

19

19

19

20,3

20,2

19

18,3

17,6

16,9

15,6

2.11.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

90

90,5

91

91,5

92

92,5

92,8

93

93

93

93

93

2.12.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

4,2





4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.13.

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.14.

Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах

процент

Х

Х

5

10

30

50

70

70

70

70

70

70

2.15.

Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

процент

Х

Х

40

45,7

34,3

28,4

15,5

12

10

10

10

10

2.16.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями, на I - II стадии заболевания

процент

X

X

X

X

X

54,8

57,2

57,7

59,6

61,4

63,2

65

2.17.

Смертность от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

38,8

37,4

36

34,6

33,1

32,1

31,1

2.18.

Смертности от острого нарушения мозгового кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

78,3

75,4

72,5

69,7

66,8

64,6

62,4

2.19.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

процент

X

X

X

X

X

11,7

11

10,7

9,8

8,9

7,9

7,9

2.20.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

процент

X

X

X

X

X

18,5

17,8

17,9

16,6

15,3

13,9

13

2.21.

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

процент

Х

Х

Х

Х

Х

43

46,5

50

53,5

57

60

63

2.22.

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

единиц

X

X

X

X

X

769

832

736

848

961

1073

1123

2.23.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

процент

Х

Х

Х

Х

Х

64,1

70,3

76,5

82,7

88,8

95

95

2.24.

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

292

290

287

287

285

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.25.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на 100 тыс. населения

147,2

147,2

147,2

147,2

147.2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.26.

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

процент

Х

Х

10

30

60

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

3.1.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

тысяч человек

Х

Х

Х

Х

Х

32,3

55,59

75,93

91,3

108,49

113,1

118

3.2.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

X

X

X

X

X

33

65

100

100

100

100

100

3.3.

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края

процент

Х

Х

Х

Х

Х

7

22

40

64

97

100

100

3.4.

Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

2984

3336

3510

3510

3510

3510

3510

3.5.

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных

процент

Х

Х

Х

Х

Х

24

64

100,

100

100

100

100

3.6.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

33

65

95

100

100

100

100

3.7.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

22

40

64

97

100

100

100

3.8.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения

процент

55

60

65

75

80

90

100

100

О

О

т*Н

100

100

100

3.9.

Удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади

кВт*ч/кв.м

Х

38,31

37,16

36,05

34,96

56,74

55,04

53,39

51,79

50,23

50,23

50,23

3.10.

Удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади

Гкал/кв.м

Х

0,13

0,126

0,122

0,119

0,161

0,156

0,152

0,147

0,143

0,143

0,143

3.11.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования

процент

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.12.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

Х

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.13.

Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.14.

Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ

процент

85

90

95

95,5

96

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.15.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

5

10

15

25

30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.16

Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

4

4

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.17.

Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

3

3

3

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.18.

Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня

процент

5,7

28,8

38,5

53,8

67,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.19.

Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь

процент

Х

25

40

60

80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.20.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь

процент

Х

50

70

80

80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.21.

Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации

срок предоставления отчетности, не более дней

5

3

3

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.22.

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации

срок предоставления отчетности, не более дней

10

5

5

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.23.

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности

срок предоставления отчетности, не более дней

45

30

15

12

10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.24.

Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процент

10

25

30

50

65

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.25.

Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ

случай

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.26.

Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края

единиц

5

9

9

9

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.27.

Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места

единиц

25

30

30

35

45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.28.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.29.

Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае

процент

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

45

50

55

60

65

70

70

75

80

80

85

85

4.2.

Охват новорожденных неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

4.3.

Охват новорожденных аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

4.4.

Смертность детей в возрасте 0-1 год

случаев на 1000 родившихся живыми

Х

Х

Х

Х

Х

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,5

4,5

4.5.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года

случаев на 1000 родившихся живыми

X

X

X

X

X

6,5

6,4

6,2

5,9

5,7

5,6

5,5

4.6.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста

89

86

85

83

81

62

61

57

53

50

48,1

47,6

4.7.

Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае

процент

X

X

X

X

49

48,5

49

49,6

50,1

50,6

51,5

52

4.8.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы

процент

Х

Х

Х

Х

Х

40

50

60

70

80

90

93

4.9.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз

процент

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

65

70

80

90

93

4.10.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

70

80

85

90

93

4.11.

Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

95

95

95

95

95

95

95

4.12.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ

процент

Х

Х

Х

Х

Х

85

85

90

90

90

90

93

4.13.

Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

процент

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99

99

99

99

99

4.14.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

процент

Х

Х

Х

Х

5

20

95

95

95

95

95

95

4.15.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

процент

Х

Х

Х

Х

5

20

95

95

95

95

95

95

4.16.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,3

5,5

5,4

5,2

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.17.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

74

74,5

74,5

75

75,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.18.

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края

0,23

0,22

0,22

0,21

0,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.19.

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

27,1

27,6

27,3

26,5

25,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.20.

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.21.

Доля детей в возрасте 0-17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций в Камчатском крае, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в Камчатском крае

процент

Х

Х

Х

Х

1,75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

13

17

21

26

31

36

36

36

36

36

36

45

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

6

9

12

15

17

21

21

21

23

23

23

24

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов

процент

73

74

75

78

80

82

82

83

83

84

84

85

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. взрослого населения

0,85

1,7

4,4

6,1

7

8,5

10

13

15

18

22

25

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. детского населения

1,6

1,68

1,76

1,84

1,92

2

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек на 10 тысяч населения

Х

Х

Х

Х

Х

23

23,5

24,2

24,9

25,8

27,8

27,8

7.2.

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края

человек на 10 тысяч населения

Х

Х

Х

Х

Х

99,7

102,8

105,4

110,6

114,4

120,2

125,6

7.3.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

процент

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

20

39,2

58

76,4

90

7.4.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

73,2

75

78,1

81,3

86,1

95

95

7.5.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

64,5

65,6

67,6

70,7

85,1

100

100

7.6.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

человек

X

X

X

X

X

850

1380

3873

4319

4764

5210

5210

7.7.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования

человек

350

237

339

300

320

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.8.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

человек

10

10

10

10

10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.9.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

человек

15

15

15

15

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.10.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях

человек

950

860

900

1010

950

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.11.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

4

15

35

60

90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.12.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Камчатского края

процент

97

98

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.13.

Доля аккредитованных специалистов

процент

0

0

0

20

40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.14.

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)

единиц

38,3

39,3

40,4

41,5

41,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.15.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

единиц

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.2.

Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"

9.1.

Увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

количество

зданий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

1

1

0

0

9.2.

Ввод новых площадей в медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края края для оказания медицинских услуг

количество

зданий

Х

3

3

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.3.

Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.4.

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение

процент

Х

1

1,5

2

2,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

территориальной программы обязательного медицинского страхования

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

10.1.

Уровень финансового обеспечения ТП ОМС

процент

Х

Х

100

100

100

100

100

100

О

О

100

100

100

10.2.

Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования

процент

Х

Х

95

96

97

98

98

98

98

98

98

98

10.3.

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

5

4,9

5,1

6,16

5,78

5,66

5,66

5,66

5,66

5,66

10.4.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

26,6

26,1

30,2

32,15

33,79

33,29

33,29

33,29

33,29

33,29

10.5.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

5,8



6,1

10,26

10,05

9,97

9,97

9,97

9,97

9,97

10.6.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

48,8

45,4

45,9

50,48

49,50

50,22

50,22

50,22

50,22

50,22

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

11.1.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи

процент

Х

Х

85

85,5

86

86,5

88

89

91

93

94

95

11.2.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)

процент

Х

Х

85

85,5

86

86,5

88

89

91

93

94

95

11.3.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии

процент

Х

Х

75

75,1

75,2

75,5

77

78

79

80

82

85

11.4.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

Х

Х

90

99

100

100

100

100

100

100

100

100

11.5.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи

процент

Х

Х

85

85,5

86

86,5

88

90

92

94

96

98

11.6.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. трудоспособного населения

Х

Х

278,4

272,5

265

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11.7.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. трудоспособного населения

Х

Х

13,8

16,5

16,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11.8.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения

процент

Х

Х

75

75,5

76

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11.9.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда

процент

Х

Х

75

75,5

77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(таблица приложения 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(таблица приложения 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(приложение 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.26 и 1.27 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Повышение иммунизации населения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.14 - 1.25, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе

1.4.

Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2018

Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией

Повышение уровня заболеваемости населения

Показатели 1.34 и 1.35 таблицы приложения 1 к Программе

1.5.

Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2018

Снижение стоматологической заболеваемости у детей

Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6.

№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.

Повышение уровня заболеваемости у населения

Показатели 1.1 - 1.10 таблицы 1 Приложения к Программе

1.7.

РЗ Региональный проект "Старшее поколение"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Снижение смертности у лиц пожилого возраста

Повышение уровня смертности

Показатель 1.36 таблицы приложения 1 к Программе

1.8.

Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Снижение состояния здоровья населения

Показатели 1.11 - 1.13, 1.34 и 1.35 таблицы к Программе

1.9.

Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2021

2025

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 1.7; 1.9 - 1.10

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях

Повышение смертности населения от социально значимых заболеваний

Показатели 2.1 - 2.8 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Снижение смертности населения от прочих заболеваний;

повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Показатели 2.17 и 2.18 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Своевременное оказание медицинской помощи населению

Повышение смертности населения

Показатели 2.11 - 2.15 таблицы приложения 1 к Программе

2.4.

№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний

Показатели 2.19 - 2.23 таблицы 1 приложения к Программе

2.5.

№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Повышение смертности населения от онкологических заболеваний

Показатели 2.9, 2.10 и 2.16 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

3.1.

Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатель 3.13 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Развитие информатизации в здравоохранении

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.3 - 3.5 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.8 - 3.12 таблицы приложения 1 к Программе

3.4.

№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Создание трехуровневой системы службы родовспоможения

Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Показатели 4.1 и 4.13 таблицы приложения 1 к Программе

4.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет

Повышение смертности детей в возрасте 0-17 лет

Показатели 4.2 и 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2018

2018

Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики

Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет

Показатели 4.11, 4.12, 4.14 и 4.15 таблицы приложения 1 к Программе

4.4.

№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики

Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет

Показатели 4.4 - 4.15 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

5.1.

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 5.1- 5.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Создание эффективной службы паллиативной помощи

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.2.

Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек"

Снижение состояния здоровья у населения

Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Показатели 7.3 и 7.6 таблицы приложения 1 к Программе

7.2.

Меры социальной поддержки медицинских работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края

Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 7.1 и 7.2 таблицы приложения 1 к Программе

7.3.

№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами

Увеличение дефицита кадров в государственных медицинских организациях Камчатского края

Показатели 7.4 и 7.5 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе

8.2.

N 2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2020

2025

Обеспечение населения Камчатского края, перенесшего острые сердечно-сосудистые заболевания необходимыми лекарственными препаратами

Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний

Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

9.1.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Повышение доступности оказания медицинской помощи населению

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению

Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе

9.2.

Развитие государственно - частного партнерства

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

А.1.

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Камчатского края

2016

2025

Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин

Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

Б.1.

Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2025

Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций

Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин

Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе

Б.2.

Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2018

Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем

Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин

Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе

Б.З.

Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2018

Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Увеличение показателей смертности населения

Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе

(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(таблица приложения 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Приложение 3

к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

тыс. руб.

N
п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,054

1,053

1,052

1,051

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

Всего, в том числе:

206 951 920,36078

10 579 5 50,40748

11 994 7 82,44907

12 476 471,65647

12 897 535,83163

14 923 098,87210

18 705 727,65885

21 851 747,66366

22 027 048,70259

19 224 824,20911

23 824 675,78700

19 176 245,50641

19 27 0 211,61641

за счет средств федерального бюджета

18 508 963,63550

301 680,83306

275 718,45865

173 142,70000

290 313,30100

663 587,37000

2 055 654,00000

3 075 771,45000

4 326 480,34279

1 908 272,50000

5 186 395,70000

179 498,94000

72 448,04000

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

61 125 287,01998

3 965 908,72442

4734816,54042

4 750 870,33647

4 837 376,02063

5 258 223,13210

5 453 646,94876

6 482 499,70845

5 568 509,65980

4698 311,40911

5 308 088,98700

5 208 768,82641

4 858 266,72641

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

127 317 669,70530

6 311 960,85000

6 984 247,45000

7 552 458,62000

7 769 846,51000

9 001 288,37000

11 196 426,71009

12 293 476,50521

12 132 058,70000

12 618 240,30000

13 330 191,10000

13 787 977,74000

14 339 496,85000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего

33 826 006,80000

2 475 814,00000

2 921 173,20000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2819732,70000

2 535 049,80000

2 629 028,70000

2 789 263,60000

2 901 203,80000

3 017 818,40000

3 017 818,40000

3 017 818,40000

за счет МБТ ТФОМС Камчатского края

647 454,00000

419 554,00000

0,00000

0,00000

227 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

13 988 323,23477

1 645 712,31877

1 899 683,37834

605 147,58966

584 915,45806

744 332,47922

1 1 15 915,36964

1 669 907,20629

1 637 012,30465

1 297 982,90745

1 352 360,32445

823 027,99912

612 325,89912

за счет средств федерального бюджета

814

3 571 502,61596

150 860,86417

168 306,50000

152 524,00000

135 749,90000

149 625,17000

281 522,40000

585 266,66042

843 494,15721

494 343,53012

535 029,27404

37 390,08000

37 390,08000

за счет средств краевого бюджета

814

7 889 051,58881

397 562,38460

506 228,72834

452 623,58966

449 165,55806

594 7 07,30922

769 514,05964

944 187,64587

793 518,14744

803 639,37733

817 331,05041

785 637,91912

574 935,81912

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 5 27 7 69,03000

1 097 289,07000

1 225 148,15000

0,00000

0,00000

0,00000

64 878,91000

140 452,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

54 406,46044

9 824,86065

13 553,99000

7 009,67029

9 139,31168

3 287,40159

2 699,46000

1 299,59583

721,64000

627,82680

627,82680

2 807,43840

2 807,43840

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

43 811,57044

2 589,86065

10 194,10000

7 009,67029

9 139,31168

3 287,40159

2 699,46000

1 299,59583

721,64000

627,82680

627,82680

2 807,43840

2 807,43840

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового

Всего, в том числе:

26 375,57133

7 993,20000

12 054,09000

1 464,28133

800,00000

800,00000

800,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

832,00000

832,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

15 780,68133

758,20000

8 694,20000

1 464,28133

800,00000

800,00000

800,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

832,00000

832,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и

Всего, в том числе:

4 951,88943

936,26065

500,00000

499,80000

2 199,87302

199,95576

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

208,00000

208,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 951,88943

936,26065

500,00000

499,80000

2 199,87302

199,95576

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

208,00000

208,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

23 078,99968

895,40000

999,90000

5 045,58896

6 139,43866

2 287,44583

1 699,46000

499,59583

721,64000

627,82680

627,82680

1 767,43840

1 767,43840

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

23 078,99968

895,40000

999,90000

5 045,58896

6 139,43866

2 287,44583

1 699,46000

499,59583

721,64000

627,82680

627,82680

1 767,43840

1 767,43840

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Всего, в том числе:

8 863 146,12166

1 477 137,04907

1 717 360,48834

445 613,91937

438 649,54638

590 560,50763

616 521,40964

1 044 772,83979

458 985,40000

460 981,80000

468 306,40000

572 128,38072

572 128,38072

за счет средств федерального бюджета

270 531,56042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

270 531,56042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

6 075 440,42124

387 082,97907

495 572,22834

445 613,91937

438 649,54638

590 560,50763

551 642,49964

633 788,37937

458 985,40000

460 981,80000

468 306,40000

572 128,38072

572 128,38072

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 517 174,14000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

64 878,91000

140 452,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

8 175 524,91966

1 424 812,02707

1 663 348,14834

396 325,11937

386 649,84638

536 3 24,90763

561 521,40964

987 024,83979

398 327,50000

397 921,60000

402 747,80000

510 260,86072

510 260,86072

за счет средств федерального бюджета

270 531,56042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

270 531,56042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 387 819,21924

334 757,95707

441 559,88834

396 325,11937

386 649,84638

536 3 24,90763

496 642,49964

576 040,37937

398 327,50000

397 921,60000

402 747,80000

510 260,86072

510 260,86072

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 517 174,14000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

64 878,91000

140 452,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категории граждан

Всего, в том числе:

687 621,20200

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

51 999,70000

54 235,60000

55 000,00000

57 748,00000

60 657,90000

63 060,20000

65 558,60000

61 867,52000

61 867,52000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

687 621,20200

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

51 999,70000

54 235,60000

55 000,00000

57 748,00000

60 657,90000

63 060,20000

65 558,60000

61 867,52000

61 867,52000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

1 567 156,73905

158 750,40905

168 768,90000

152 524,00000

137 126,60000

150 484,57000

135 855,00000

149 961,70000

146 301,80000

146 301,80000

146 301,80000

37 390,08000

37 390,08000

за счет средств федерального бюджета

814

1 556 568,69417

150 860,86417

168 306,50000

152 524,00000

135 749,90000

149 625,17000

135 855,00000

149 961,70000

146 301,80000

146 301,80000

146 301,80000

37 390,08000

37 390,08000

за счет средств краевого бюджета

814

10 588,04488

7 889,54488

462,40000

0,00000

1 376,70000

859,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами

Всего, в том числе:

60 882,42200

14 815,40000

14 948,00000

10 821,20000

2 753,40000

1 685,97000

2 970,60000

2 890,70000

2 812,80000

2 812,80000

2 812,80000

779,37600

779,37600

за счет средств федерального бюджета

814

57 746,92200

14 378,40000

14 485,60000

10 821,20000

1 376,70000

826,57000

2 970,60000

2 890,70000

2 812,80000

2 812,80000

2 812,80000

779,37600

779,37600

за счет средств краевого бюджета

814

3 135,50000

437,00000

462,40000

0,00000

1 376,70000

859,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

1 498 821,77217

136 482,46417

153 820,90000

141 702,80000

134 373,20000

148 798,60000

132 884,40000

147 071,00000

143 489,00000

143 489,00000

143 489,00000

36 610,70400

36 610,70400

за счет средств федерального бюджета

814

1 498 821,77217

136 482,46417

153 820,90000

141 702,80000

134 373,20000

148 798,60000

132 884,40000

147 071,00000

143 489,00000

143 489,00000

143 489,00000

36 610,70400

36 610,70400

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

2 446 194,13067

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

357 403,20000

473 831,27067

473 733,32000

465 262,12000

465 262,12000

210702,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

733 468,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

145 351,10000

164 731,60000

162 631,60000

136 956,80000

123 796,90000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 712726,13067

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

212 052,10000

309 099,67067

311 101,72000

328 305,32000

341 465,22000

210702,10000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.1.

Мероприятие №1.1.

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее

Всего, в том числе:

13 471,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 471,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

13 471,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 471,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.2.

Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

Всего, в том числе:

2 431 372,93067

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

356 053,20000

473 831,27067

460 262,12000

465 262,12000

465 262,12000

210702,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

719 996,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

145 351,10000

164 731,60000

149 160,40000

136 956,80000

123 796,90000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 711 376,13067

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210702,10000

309 099,67067

311 101,72000

328 305,32000

341 465,22000

210702,10000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.3.

Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

РЗ Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе:

529,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

316,30000

41,80000

57,10000

57,10000

57,10000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

529,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

316,30000

41,80000

57,10000

57,10000

57,10000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.1.

Мероприятие РЗ. 1. Проведение мероприятии по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста

Всего, в том числе:

529,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

316,30000

41,80000

57,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

529,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

316,30000

41,80000

57,10000

57,10000

57,10000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.

Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

Всего, в том числе:

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.1.

Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Всего, в том числе:

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.

Региональная программа 1.6. "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"

Всего, в том числе:

1 053 770,38295

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

557 213,04465

224 752,26065

271 805,07765

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 010404,96137

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

534 503,65721

211 027,83012

264 873,47404

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

43 365,42158

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 709,38744

13 724,43053

6 931,60361

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.1.

Мероприятие 1.6.1. "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"

Всего, в том числе:

1 053 770,38295

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

557 213,04465

224 752,26065

271 805,07765

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 010404,96137

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

534 503,65721

211 027,83012

264 873,47404

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

43 365,42158

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 709,38744

13 724,43053

6 931,60361

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего, в том числе:

34 919 005,97339

5 345 381,86940

5 645 137,36027

2 151 652,04650

2 041 496,13681

2 289 786,37730

2 268 834,07765

4 382 287,04790

2 220 643,60096

2 198 191,17726

2 084 266,67726

2 207 7 55,25104

2 083 574,35104

за счет средств федерального бюджета

814

2 372 712,37499

122 971,01339

38 980,25865

786,40000

745,70000

15 191,90000

190 980,70000

1 547 709,39466

128 816,36429

166 122,80000

64 005,60000

92 791,57200

3 610,67200

за счет средств краевого бюджета

814

25 647 812,58840

1 912 837,1 1601

2 017 249,83162

2 150 865,64650

2 040 750,43681

2 274 594,47730

2 077 853,37765

2 834 577,65324

2 091 827,23667

2 032 068,37726

2 020 261,07726

2 114 963,67904

2 079 963,67904

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

6 898 481,01000

3 309 573,74000

3 588 907,27000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Всего, в том числе:

16 888 605,41058

1 445 015,16134

1 589 337,34101

1 17 0 077,27652

1 298 942,59423

1 420 871,17301

1 373 208,98071

1 511 829,84937

1 404 246,82467

1 405 427,06382

1 410 215,16382

1 429716,99104

1 429716,99104

за счет средств федерального бюджета

814

255 680,50690

84 748,10000

38 980,25865

786,40000

745,70000

14 905,12231

2 385,73033

98 863,37652

3 173,30000

3 065,10000

3 065,10000

2481,15954

2481,15954

за счет средств краевого бюджета

814

15 831 991,14368

1 012778,83134

1 096 911,55236

1 169 290,87652

1 298 196,89423

1 405 966,05070

1 370 823,25038

1 412 966,47285

1 401 073,52467

1 402 361,96382

1 407 150,06382

1 427 235,83150

1 427 235,83150

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД гепатиты В, С)

Всего, в том числе:

2 015 894,87221

132 385,42280

139 308,67400

172 805,77402

174 8 97,27300

185 852,44600

183 081,03900

218 189,90382

144 709,52967

143 910,42967

143 094,32967

188 830,02528

188 830,02528

за счет средств федерального бюджета

814

25 049,38800

386,10000

883,90000

786,40000

341,20000

927,00000

921,10000

16 383,70000

834,70000

834,70000

834,70000

957,94400

957,94400

за счет средств краевого бюджета

814

1 990 845,48421

131 999,32280

138 424,77400

172 019,37402

174 556,07300

184 925,44600

182 159,93900

201 806,20382

143 874,82967

143 075,72967

142 259,62967

187 872,08128

187 872,08128

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи

Всего, в том числе:

2 195 592,68862

130 706,83764

143 869,96487

148 594,36624

166 893,15165

184 144,87092

193 618,85538

202 508,29920

207 147,90000

207 348,70000

207 713,60000

201 523,07136

201 523,07136

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 195 592,68862

130 706,83764

143 869,96487

148 594,36624

166 893,15165

184 144,87092

193 618,85538

202 508,29920

207 147,90000

207 348,70000

207 713,60000

201 523,07136

201 523,07136

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего, в том числе:

6713 619,19142

537 253,28302

549 296,71527

504 232,54125

512 622,57476

543 400,60004

568 999,97138

551 817,59448

583 509,94500

584 918,88415

589 378,78415

594 094,14896

594 094,14896

за счет средств федерального бюджета

814

128 697,27476

84 362,00000

38 096,35865

0,00000

404,50000

983,16764

422,49596

2 030,96091

578,60000

470,20000

470,20000

439,39580

439,39580

за счет средств краевого бюджета

814

6 584 921,91666

452 891,28302

511 200,35662

504 232,54125

512 218,07476

542 417,43240

568 577,47542

549 786,63357

582 931,34500

584 448,68415

588 908,58415

593 654,75316

593 654,75316

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

4 048 523,44356

222 549,60108

237 507,65080

262 683,05620

294 284,36465

349 094,59754

362 124,35645

381 820,60188

394 984,75000

394 753,05000

394 799,65000

376 960,88248

376 960,88248

за счет средств федерального бюджета

2 758,89347

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 758,89347

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 045 764,55009

222 549,60108

237 507,65080

262 683,05620

294 284,36465

349 094,59754

362 124,35645

379 061,70841

394 984,75000

394 753,05000

394 799,65000

376 960,88248

376 960,88248

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

1 440 635,61760

396 726,59985

491 193,80607

51 189,74381

117 796,79317

117 551,24671

22 921,94150

112 680,39273

27 421,60000

27 578,20000

27 7 83,40000

23 895,94688

23 895,94688

за счет средств федерального бюджета

99 174,95067

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 994,95467

1 042,13437

77 689,82214

1 760,00000

1 760,20000

1 760,20000

1 083,81974

1 083,81974

за счет средств краевого бюджета

814

540 526,90693

49 238,36985

37 748,27607

51 189,74381

117 796,79317

104 556,29204

21 879,80713

34 990,57059

25 661,60000

25 818,00000

26 023,20000

22 812,12714

22 812,12714

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.6.

Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

474 3 39,59717

25 393,41695

28 160,53000

30 571,79500

32 448,43700

40 8 27,41180

42 462,81700

44 813,05726

46 473,10000

46 917,80000

47 445,40000

44412,91608

44412,91608

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

474 3 39,59717

25 393,41695

28 160,53000

30 571,79500

32 448,43700

40 8 27,41180

42 462,81700

44 813,05726

46 473,10000

46 917,80000

47 445,40000

44412,91608

44412,91608

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

12 570 038,75417

2 961 981,95053

3 204 436,80582

497 828,04827

476 162,91827

552 274,48486

498 617,65894

2 081 707,57471

468 073,87629

444 922,81344

448 171,21344

467 930,70480

467 930,70480

за счет средств федерального бюджета

954 802,82752

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

286,77769

1 086,06967

943 866,19096

3 894,96429

1 704,90000

1 704,90000

1 129,51246

1 129,51246

за счет средств краевого бюджета

814

6 417 939,45665

477 701,99053

491 420,29582

497 828,04827

476 162,91827

551 987,70717

497 531,58927

1 137 841,38375

464 178,91200

443 217,91344

446 466,31344

466 801,19234

466 801,19234

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

5 1 97 296,47000

2 484 279,96000

2713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

10 354 529,77721

2 924 917,19359

3 159 944,70582

441 179,47994

426 606,81827

490 642,08486

440 083,95894

481 407,32619

402 596,80000

389 863,20000

393 111,60000

402 088,30480

402 088,30480

за счет средств федерального бюджета

38 782,1 1927

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

286,77769

1 086,06967

30 035,64700

1 704,80000

1 704,90000

1 704,90000

1 129,51246

1 129,51246

за счет средств краевого бюджета

814

5 1 18 451,18794

440 637,23359

446 928,19582

441 179,47994

426 606,81827

490 355,30717

438 997,88927

451 371,67919

400 892,00000

388 158,30000

391 406,70000

400 958,79234

400 958,79234

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

5 1 97 296,47000

2 484 279,96000

2713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

680 788,03215

37 064,75694

44 492,10000

56 648,56833

49 556,10000

61 632,40000

58 533,70000

67 7 69,46800

63 286,91200

55 059,61344

55 059,61344

65 842,40000

65 842,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

680 788,03215

37 064,75694

44 492,10000

56 648,56833

49 556,10000

61 632,40000

58 533,70000

67 7 69,46800

63 286,91200

55 059,61344

55 059,61344

65 842,40000

65 842,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.3.

Мероприятие 2.2.3. Оказание медицинской помощи при иных инфекционных заболеваниях, в том числе представляющих опасность для окружающих

Всего, в том числе:

1 534 720,94481

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 532 530,78052

2 190,16429

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

916 020,70825

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

913 830,54396

2 190,16429

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

618 700,23656

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

618 700,23656

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

4 335 571,16398

938 384,75753

851 363,21344

483 746,72171

266 390,62431

316 640,71943

173 498,53800

433 985,27916

166 574,80000

166 488,50000

166 644,70000

185 926,65520

185 926,65520

за счет средств федерального бюджета

814

245 445,54057

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

207 222,62718

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 189 874,84341

422 356,29414

428 917,98344

483 746,72171

266 390,62431

316 640,71943

173 498,53800

226 762,65198

166 574,80000

166 488,50000

166 644,70000

185 926,65520

185 926,65520

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1.

Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

2 902 563,37973

696 673,76049

623 182,86593

207 564,29691

204 474,72383

239 254,81631

95 750,63800

356 519,63586

89 753,50000

89 834,70000

90 049,50000

104 752,47120

104 752,47120

за счет средств федерального бюджета

207 222,62718

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

207 222,62718

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 795 089,97255

218 868,21049

200 737,63593

207 564,29691

204 474,72383

239 254,81631

95 750,63800

149 297,00868

89 753,50000

89 834,70000

90 049,50000

104 752,47120

104 752,47120

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной эвакуацию

Всего, в том числе:

542 765,36019

150 030,63388

174 237,37151

218 497,35480

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

542 765,36019

150 030,63388

174 237,37151

218 497,35480

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови

Всего, в том числе:

852 019,51067

5 3 457,44977

53 942,97600

57 685,07000

61 915,90048

77 385,90312

77 747,90000

77 465,64330

76 821,30000

76 653,80000

76 595,20000

81 174,18400

81 174,18400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

852 019,51067

53 457,44977

53 942,97600

57 685,07000

61 915,90048

77 385,90312

77 747,90000

77 465,64330

76 821,30000

76 653,80000

76 595,20000

81 174,18400

81 174,18400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Всего, в том числе:

359 954,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49 412,00000

56 159,30000

57 906,70000

81 042,50000

33 152,60000

82 280,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

299 954,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49 412,00000

56 159,30000

37 906,70000

61 042,50000

33 152,60000

62 280,90000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

60 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

20 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.1.

Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в том числе:

359 954,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49 412,00000

56 159,30000

57 906,70000

81 042,50000

33 152,60000

82 280,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

299 954,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49 412,00000

56 159,30000

37 906,70000

61 042,50000

33 152,60000

62 280,90000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

60 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

20 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими

Всего, в том числе:

764 836,64466

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

174 096,90000

298 605,04466

123 841,40000

100 310,30000

26 083,00000

41 900,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

616 829,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

138 096,90000

241 597,90000

83 841,40000

100 310,30000

26 083,00000

26 900,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

148 007,14466

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36 000,00000

57 007,14466

40 000,00000

0,00000

0,00000

15 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.1.

Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

Всего, в том числе:

97 007,14466

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

57 007,14466

40 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

97 007,14466

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

57 007,14466

40 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.2.

Мероприятие №3.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

Всего, в том числе:

667 8 29,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

174 096,90000

241 597,90000

83 841,40000

100 310,30000

26 083,00000

41 900,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

616 829,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

138 096,90000

241 597,90000

83 841,40000

100 310,30000

26 083,00000

26 900,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

51 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

Региональный проект R 3 "Безопасность дорожного движения"

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.1.

Мероприятие 2.6.1. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:

8 413 802,49618

314 699,18486

320751,89947

328 102,14197

811 107,11613

689 355,75271

1 030 672,88625

1 445 579,33279

841 332,83100

678 153,06590

673 741,44590

664 555,34960

615 751,48960

за счет средств федерального бюджета

814

727 812,74158

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

30 141,10000

58 609,00000

508 291,79908

48 957,17850

24 953,30000

17 986,10000

21 302,83200

3 432,83200

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

814

5 996 137,79502

310 644,48486

316 997,79947

324 452,94197

587 569,12613

416 403,52271

624 670,86387

622 018,28651

615 899,75250

556 213,23590

557 769,74590

549 099,01760

514 399,01760

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

1 689 851,95958

0,00000

0,00000

0,00000

220 857,39000

242811,13000

347 393,02238

315 269,24720

176 475,90000

96 986,53000

97 985,60000

94 153,50000

97 919,64000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Всего, в том числе:

6 791 944,96288

228 981,95511

236 904,35540

237 272,99384

703 298,29799

528 619,92387

812 774,47999

1 127 475,59888

686 362,67000

554 324,39590

556 905,77590

557 629,18800

561 395,32800

за счет средств федерального бюджета

814

354 176,04158

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

3 141,10000

3 195,00000

321 188,79908

1 866,47850

1 877,30000

1 903,10000

3 432,83200

3 432,83200

за счет средств краевого бюджета

814

4 747 916,96172

224 927,25511

233 150,25540

233 623,79384

479 7 60,30799

282 667,69387

462 186,45761

491 017,55260

508 020,29150

455 460,56590

457 017,07590

460 042,85600

460 042,85600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

1 689 851,95958

0,00000

0,00000

0,00000

220 857,39000

242811,13000

347 393,02238

315 269,24720

176 475,90000

96 986,53000

97 985,60000

94 153,50000

97 919,64000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе:

5 245 366,16027

1 15 1 17,26500

109 085,85000

120 843,45320

586 057,75923

405 221,58172

679 310,64199

987 965,78078

557 232,65445

425 118,93295

427 5 30,11295

414 057,99400

417 824,13400

за счет средств федерального бюджета

814

344 768,82158

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

3 141,10000

3 195,00000

311 781,57908

1 866,47850

1 877,30000

1 903,10000

3 432,83200

3 432,83200

за счет средств краевого бюджета

814

3 210 745,37911

1 11 062,56500

105 331,75000

117 194,25320

362 519,76923

159 269,35172

328 722,61961

360 914,95450

378 890,27595

326 255,10295

327 641,41295

316 471,66200

316 471,66200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

1 689 851,95958

0,00000

0,00000

0,00000

220 857,39000

242 811,13000

347 393,02238

315 269,24720

176 475,90000

96 986,53000

97 985,60000

94 153,50000

97 919,64000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

1 326 125,52725

85 61 1,39950

107 452,60300

100 197,17044

101 602,43876

105 558,59385

114 625,28800

123 642,01210

113 148,02000

1 13 221,53000

1 13 391,73000

123 837,37080

123 837,37080

за счет средств федерального бюджета

9 407,22000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 407,22000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 316718,30725

85 61 1,39950

107 452,60300

100 197,17044

101 602,43876

105 558,59385

114 625,28800

114 234,79210

113 148,02000

1 13 221,53000

1 13 391,73000

123 837,37080

123 837,37080

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе:

220 453,27536

28 253,29061

20 365,90240

16 232,37020

15 638,10000

17 839,74830

18 838,55000

15 867,80600

15 981,99555

15 983,93295

15 983,93295

19 733,82320

19 733,82320

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

220 453,27536

28 253,29061

20 365,90240

16 232,37020

15 638,10000

17 839,74830

18 838,55000

15 867,80600

15 981,99555

15 983,93295

15 983,93295

19 733,82320

19 733,82320

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

912 373,04578

8 5 717,22975

70 557,54407

79 982,43666

89 918,61404

146 5 05,72707

107 5 69,74626

55 896,64973

67 378,31900

60 7 27,22800

60 7 27,22800

43 696,16160

43 696,16160

за счет средств федерального бюджета

27 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

885 373,04578

8 5 717,22975

70 557,54407

79 982,43666

89 918,61404

119 5 05,72707

107 5 69,74626

55 896,64973

67 378,31900

60 7 27,22800

60 7 27,22800

43 696,16160

43 696,16160

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

756 422,61334

28 377,22975

63 992,86334

72 223,39400

86 145,16527

100 190,25517

86 510,89790

50 510,10971

60 728,31900

60 7 27,22800

60 7 27,22800

43 144,96160

43 144,96160

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

756 422,61334

28 377,22975

63 992,86334

72 223,39400

86 145,16527

100 190,25517

86 510,89790

50 510,10971

60 728,31900

60 7 27,22800

60 7 27,22800

43 144,96160

43 144,96160

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

155 950,43244

57 340,00000

6 564,68073

7 759,04266

3 773,44877

46 315,47190

21 058,84836

5 386,54002

6 650,00000

0,00000

0,00000

551,20000

551,20000

за счет средств федерального бюджета

27 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

128 950,43244

57 340,00000

6 564,68073

7 759,04266

3 773,44877

19 315,47190

21 058,84836

5 386,54002

6 650,00000

0,00000

0,00000

551,20000

551,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

133 055,13123

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

19 514,66000

35 963,45389

0,00000

0,00000

0,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

133 055,13123

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

19 514,66000

35 963,45389

0,00000

0,00000

0,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятии

Всего, в том числе:

133 055,13123

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

19 514,66000

35 963,45389

0,00000

0,00000

0,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

133 055,13123

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

19 514,66000

35 963,45389

0,00000

0,00000

0,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Всего, в том числе:

576 429,35629

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90 814,00000

226 243,63029

87 591,84200

63 101,44200

56 108,44200

52 570,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

346 636,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55 414,00000

187 103,00000

47 090,70000

23 076,00000

16 083,00000

17 870,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

229 792,65629

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 400,00000

39 140,63029

40 501,14200

40 025,44200

40 025,44200

34 700,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1.

Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений

Всего, в том числе:

576 429,35629

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90 814,00000

226 243,63029

87 591,84200

63 101,44200

56 108,44200

52 570,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

346 636,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55 414,00000

187 103,00000

47 090,70000

23 076,00000

16 083,00000

17 870,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

229 792,65629

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 400,00000

39 140,63029

40 501,14200

40 025,44200

40 025,44200

34 700,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

7 320 123,22352

2 1 21 741,30749

2 358 708,64861

239 922,20882

220 605,77195

268 624,00206

308 285,19673

697 777,16696

258 092,01300

208 481,14517

208 141,72593

214 872,01840

214 872,01840

за счет средств федерального бюджета

814

363 200,49494

2 991,40000

0,00000

0,00000

0,00000

48 887,10000

26 466,40000

284 855,59494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 918 552,91858

223 447,50749

215 641,23861

239 922,20882

220 605,77195

219 736,90206

281 818,79673

412 921,57202

258 092,01300

208 481,14517

208 141,72593

214 872,01840

214 872,01840

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

4 038 369,81000

1 895 302,40000

2 1 43 067,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

1 534 208,96631

608 244,83303

718 037,73406

48 927,57834

14 385,71947

16 597,86180

10706,50100

63 591,10551

11 294,24400

10 663,57617

10 672,35693

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств федерального бюджета

814

45 657,72827

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44 032,82827

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

243 674,49804

34 806,17303

44 974,75406

48 927,57834

14 385,71947

16 597,86180

10706,50100

19 558,27724

11 294,24400

10 663,57617

10 672,35693

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

1 528 981,97131

606 244,83303

715 019,73406

48 718,58334

14 385,71947

16 597,86180

10706,50100

63 591,10551

11 294,24400

10 663,57617

10 672,35693

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств федерального бюджета

45 657,72827

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44 032,82827

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

238 447,50304

32 806,17303

41 956,75406

48 718,58334

14 385,71947

16 597,86180

10706,50100

19 558,27724

11 294,24400

10 663,57617

10 672,35693

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2. Экстракорпоральное оплодотворение

Всего, в том числе:

5 226,99500

2 000,00000

3 018,00000

208,99500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 226,99500

2 000,00000

3 018,00000

208,99500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

5 588 822,28558

1 513 496,47446

1 640 670,91455

190 994,63048

206 220,05248

213 300,82469

214 630,61572

558 767,48540

246 7 97,76900

197 817,56900

197 469,36900

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств федерального бюджета

814

235 207,36667

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

23 735,00000

0,00000

210 105,86667

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 560 121,84891

188 641,33446

170 666,48455

190 994,63048

206 220,05248

189 565,82469

214 630,61572

348 661,61873

246 7 97,76900

197 817,56900

197 469,36900

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего, в том числе:

6 809,53548

2 269,73548

1 445,80000

1 547,00000

1 547,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 443,03548

903,23548

1 445,80000

1 547,00000

1 547,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

5 582 012,75010

1 511 226,73898

1 639 225,11455

189 447,63048

204 673,05248

213 300,82469

214 630,61572

558 767,48540

246 7 97,76900

197 817,56900

197 469,36900

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств федерального бюджета

233 840,86667

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23 735,00000

0,00000

210 105,86667

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 554 678,81343

187 738,09898

169 220,68455

189 447,63048

204 673,05248

189 565,82469

214 630,61572

348 661,61873

246 7 97,76900

197 817,56900

197 469,36900

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделении медицинских организаций Камчатского края

Всего, в том числе:

39 174,36557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

38 725,31557

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

25 152,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 152,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

14 022,26557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 573,21557

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.1.

Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделении медицинских организации в Камчатском крае медицинскими изделиями

Всего, в том числе:

39 174,36557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

38 725,31557

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

25 152,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 152,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

14 022,26557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 573,21557

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

№4 Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Всего, в том числе:

157 917,60606

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

82 499,03001

75 418,57605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

57 183,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26 466,40000

30 716,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

100 734,30606

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

56 032,63001

44 701,67605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.1.

Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации

Всего, в том числе:

131 232,63001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81 699,03001

49 533,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

57 183,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26 466,40000

30 716,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

74 049,33001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55 232,63001

18 816,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.2.

Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организации

Всего, в том числе:

26 684,97605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

800,00000

25 884,97605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

26 684,97605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

800,00000

25 884,97605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.3.

Мероприятие №4.3 Обучение специалистов

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

196 992,80800

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

13 453,00000

37 834,00000

15 634,00000

13 601,58000

13 601,58000

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств федерального бюджета

22 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

174 792,80800

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

13 453,00000

15 634,00000

15 634,00000

13 601,58000

13 601,58000

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего, в том числе:

196 992,80800

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

13 453,00000

37 834,00000

15 634,00000

13 601,58000

13 601,58000

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств федерального бюджета

22 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

174 792,80800

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

13 453,00000

15 634,00000

15 634,00000

13 601,58000

13 601,58000

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.1.

Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

116 108,45640

7 262,40000

21 727,66000

8 179,50000

8 505,00000

8 588,60000

7 657,00000

8 852,70000

8 852,70000

7 701,84900

7 701,84900

10 539,59920

10 539,59920

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

116 108,45640

7 262,40000

21 727,66000

8 179,50000

8 505,00000

8 588,60000

7 657,00000

8 852,70000

8 852,70000

7 701,84900

7 701,84900

10 539,59920

10 539,59920

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения

Всего, в том числе:

80 884,35160

0,00000

1 647,74000

2 666,70000

2 898,00000

4 347,00000

5 796,00000

28 981,30000

6781,30000

5 899,73100

5 899,73100

7 983,42480

7 983,42480

за счет средств федерального бюджета

22 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

58 684,35160

0,00000

1 647,74000

2 666,70000

2 898,00000

4 347,00000

5 796,00000

6781,30000

6781,30000

5 899,73100

5 899,73100

7 983,42480

7 983,42480

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

1 735 801,04938

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

121 315,13000

153 212,78970

160 521,26000

182 528,40254

165 153,87000

163 183,43000

163 425,43000

157 142,21921

157 142,21921

за счет средств федерального бюджета

79 603,03288

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 587,80000

10 111,60000

30 497,73288

9 153,50000

9 126,20000

9 126,20000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 656 198,01650

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

121 315,13000

141 624,98970

150 409,66000

152 030,66966

156 000,37000

154 057,23000

154 299,23000

157 142,21921

157 142,21921

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

1 721 498,41238

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

153 212,78970

160 521,26000

182 528,40254

165 153,87000

163 183,43000

163 425,43000

157 142,21921

157 142,21921

за счет средств федерального бюджета

79 603,03288

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 587,80000

10 111,60000

30 497,73288

9 153,50000

9 126,20000

9 126,20000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 812

1 641 895,37950

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

141 624,98970

150 409,66000

152 030,66966

156 000,37000

154 057,23000

154 299,23000

157 142,21921

157 142,21921

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

1 669 448,26196

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

153 212,78970

149 877,46000

171 691,45254

155 518,60000

153 576,90000

153 818,90000

156 281,68400

156 281,68400

за счет средств федерального бюджета

31 790,43288

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 587,80000

0,00000

20 202,63288

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 637 657,82908

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

141 624,98970

149 877,46000

151 488,81966

155 518,60000

153 576,90000

153 818,90000

156 281,68400

156 281,68400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания

Всего, в том числе:

26 024,78686

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 258,80000

4 267,38000

3 794,18180

3 782,86453

3 782,86453

569,34800

569,34800

за счет средств федерального бюджета

23 641,77496

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 795,85130

4 054,01002

3 604,47016

3 593,72174

3 593,72174

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 383,01 190

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

462,94870

213,36998

189,71164

189,14279

189,14279

569,34800

569,34800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.3.

Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому

Всего, в том числе:

26 025,36356

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 385,00000

6 569,57000

5 841,08820

5 823,66547

5 823,66547

291,18721

291,18721

за счет средств федерального бюджета

24 170,82504

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 315,74870

6 241,08998

5 549,02984

5 532,47826

5 532,47826

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 854,53852

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

69,25130

328,48002

292,05836

291,18721

291,18721

291,18721

291,18721

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем

Всего, в том числе:

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.1.

Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек

Всего, в том числе:

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

4 176 009,45325

271 983,63210

300 593,20812

400 546,23690

369 607,67510

369 691,77534

393 391,83000

484 987,44950

299 720,15000

269 899,01411

376 308,23200

354 690,12504

284 590,12504

за счет средств федерального бюджета

194 788,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 888,13000

12 000,00000

47 500,00000

41 800,00000

41 800,00000

41 800,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

3 938 924,82325

266 483,63210

293 593,20812

386 746,23690

355 487,17510

358 803,64534

380 591,83000

437 461,44950

257 870,15000

228 099,01411

334 508,23200

354 690,12504

284 590,12504

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

42 296,50000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

14 120,50000

1 000,00000

800,00000

26,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

1 883 793,59139

121 563,15438

129 336,01233

141 464,60000

144 777,52518

152 735,81009

165 925,40000

159 871,61653

174 980,65000

173 456,80000

173 856,00000

172913,01144

172913,01144

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 881 597,09139

121 563,15438

129 336,01233

141 464,60000

144457,02518

151 735,81009

165 125,40000

159 845,61653

174 930,65000

173 456,80000

173 856,00000

172913,01144

172913,01144

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 196,50000

0,00000

0,00000

0,00000

320,50000

1 000,00000

800,00000

26,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

1 861 229,99900

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

140 076,06967

147 415,81009

164 725,40000

159 750,39653

173 480,65000

172 106,30000

172 505,50000

172 398,30400

172 398,30400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 859 033,49900

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

139 755,56967

146415,81009

163 925,40000

159 724,39653

173 430,65000

172 106,30000

172 505,50000

172 398,30400

172 398,30400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

2 196,50000

0,00000

0,00000

0,00000

320,50000

1 000,00000

800,00000

26,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов

Всего, в том числе:

10 702,02000

0,00000

0,00000

2 877,00000

3 825,02000

4 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

10 702,02000

0,00000

0,00000

2 877,00000

3 825,02000

4 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

11 861,57239

1 202,00200

751,50000

1 160,00000

876,43551

1 320,00000

1 200,00000

121,22000

1 500,00000

1 350,50000

1 350,50000

514,70744

514,70744

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

11 861,57239

1 202,00200

751,50000

1 160,00000

876,43551

1 320,00000

1 200,00000

121,22000

1 500,00000

1 350,50000

1 350,50000

514,70744

514,70744

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

1 375 253,1 1575

150 420,47772

171 257,19579

259 081,63690

224 830,14992

216 955,96525

1 13 433,83000

7 019,63297

8 900,00000

0,00000

0,00000

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств федерального бюджета

9 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 325 264,98575

144 920,47772

164 257,19579

245 281,63690

211 030,14992

207 067,83525

1 13 433,83000

7 019,63297

8 900,00000

0,00000

0,00000

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

817 981,64530

96 098,54372

91 481,72579

90 636,48679

92 340,60012

94716,59871

1 13 433,83000

7 019,63297

8 900,00000

0,00000

0,00000

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

817 981,64530

96 098,54372

91 481,72579

90 636,48679

92 340,60012

94716,59871

1 13 433,83000

7 019,63297

8 900,00000

0,00000

0,00000

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

557 271,47045

54 321,93400

79 775,47000

168 445,15011

132 489,54980

122 239,36654

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

9 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,822

507 283,34045

48 821,93400

72 775,47000

154 645,15011

1 18 689,54980

1 12 351,23654

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

814

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

№5 Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Всего, в том числе:

916 962,74611

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

114 032,60000

318 096,20000

1 15 839,50000

96 442,21411

202 452,23200

70 100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

184 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 000,00000

47 500,00000

41 800,00000

41 800,00000

41 800,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

732 062,74611

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

102 032,60000

270 596,20000

74 039,50000

54 642,21411

160 652,23200

70 100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.1.

Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего, в том числе:

911 962,74611

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

109 032,60000

318 096,20000

1 15 839,50000

96 442,21411

202 452,23200

70 100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

184 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 000,00000

47 500,00000

41 800,00000

41 800,00000

41 800,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,822

727 062,74611

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

97 032,60000

270 596,20000

74 039,50000

54 642,21411

160 652,23200

70 100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.2.

Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

8 424 338,49926

471 053,76260

616 617,54573

708 340,41335

751 660,65008

810 239,75307

853 991,70000

1 023 840,03382

687 104,99563

240 789,07787

311 679,36711

974 510,60000

974 510,60000

за счет средств федерального бюджета

814

320 292,96750

20 802,85550

64 677,60000

16 183,10000

4 816,70000

5 418,70000

5 963,90000

40 1 27,10000

35 504,80000

35 200,90000

35 568,40000

28 014,45600

28 014,45600

за счет средств краевого бюджета

814

8 104 045,53176

450 250,90710

551 939,94573

692 157,31335

746 843,95008

804 821,05307

848 027,80000

983 712,93382

651 600,19563

205 588,17787

276 110,96711

946 496,14400

946 496,14400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

8 267 5 20,69926

471 053,76260

616 617,54573

708 340,41335

751 660,65008

810 239,75307

853 991,70000

1 000 880,03382

656 781,59563

211 981,87787

282 872,16711

951 550,60000

951 550,60000

за счет средств федерального бюджета

814

168 435,36750

20 802,85550

64 677,60000

16 183,10000

4 816,70000

5 418,70000

5 963,90000

18 315,10000

6 697,60000

6 393,70000

6 761,20000

6 202,45600

6 202,45600

за счет средств краевого бюджета

814

8 099 085,33176

450 250,90710

551 939,94573

692 157,31335

746 843,95008

804 821,05307

848 027,80000

982 564,93382

650 083,99563

205 588,17787

276 110,96711

945 348,14400

945 348,14400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1

Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников

Всего, в том числе:

6 928 487,78154

419422,10810

529 416,05073

599 626,86029

657 881,46871

698 898,76876

739 068,70000

833 445,74759

520 688,48530

98 588,86977

168 747,22789

831 351,74720

831 351,74720

за счет средств федерального бюджета

814

44 224,60000

0,00000

44 224,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

6 884 263,18154

419422,10810

485 191,45073

599 626,86029

657 881,46871

698 898,76876

739 068,70000

833 445,74759

520 688,48530

98 588,86977

168 747,22789

831 351,74720

831 351,74720

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2.

Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Всего, в том числе:

1 339 032,91772

51 631,65450

87 201,49500

108 713,55306

93 779,18137

111 340,98431

114 923,00000

167 434,28623

136 093,1 1033

1 13 393,00810

114 124,93922

120 198,85280

120 198,85280

за счет средств федерального бюджета

814

124 210,76750

20 802,85550

20 453,00000

16 183,10000

4 816,70000

5 418,70000

5 963,90000

18 315,10000

6 697,60000

6 393,70000

6 761,20000

6 202,45600

6 202,45600

за счет средств краевого бюджета

814

1 214 822,15022

30 828,79900

66 748,49500

92 530,45306

88 962,48137

105 922,28431

108 959,10000

149 119,18623

129 395,51033

106 999,30810

107 363,73922

1 13 996,39680

1 13 996,39680

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.2.

№2 Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Всего, в том числе:

156 817,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 960,00000

30 323,40000

28 8 07,20000

28 8 07,20000

22 960,00000

22 960,00000

за счет средств федерального бюджета

814

151 857,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

21 812,00000

28 8 07,20000

28 8 07,20000

28 8 07,20000

21 812,00000

21 812,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 960,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 148,00000

1 516,20000

0,00000

0,00000

1 148,00000

1 148,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.2.1

Мероприятие №2.1. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнении у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Всего, в том числе:

156 817,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22 960,00000

30 323,40000

28 8 07,20000

28 8 07,20000

22 960,00000

22 960,00000

за счет средств федерального бюджета

814

151 857,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

21 812,00000

28 8 07,20000

28 8 07,20000

28 8 07,20000

21 812,00000

21 812,00000

за счет средств краевого бюджета

814

4 960,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 148,00000

1 516,20000

0,00000

0,00000

1 148,00000

1 148,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

14 462 749,76241

307 458,61230

723 756,04754

381 496,18150

146 456,88905

408 490,46500

1 709 673,16087

11 288,22410

3 875 675,01035

1 561 399,35435

5 337 055,81735

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

10 570 222,60863

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

261 862,37000

1 470 000,00000

0,00000

3 218 754,34279

1 136 725,76988

4482 880,12596

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

3 868 106,89378

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

146 456,88905

146 628,09500

239 673,16087

11 288,22410

656 920,66756

424 673,58447

854 175,69139

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

14 438 329,50241

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

146 456,88905

408 490,46500

1 709 673,16087

11 288,22410

3 875 675,01035

1 561 399,35435

5 337 055,81735

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

10 570 222,60863

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

261 862,37000

1 470 000,00000

0,00000

3 218 754,34279

1 136 725,76988

4482 880,12596

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

3 868 106,89378

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

146 456,88905

146 628,09500

239 673,16087

11 288,22410

656 920,66756

424 673,58447

854 175,69139

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1.

Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

2 633 1 16,18778

276 357,97230

291 456,04140

125 905,83501

66 850,43605

3 736,00000

162 273,16087

2 653,96010

456 170,61035

651 399,35435

596 312,81735

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 532 855,83863

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

313 249,94279

636 725,76988

582 880,12596

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

1 100 260,34915

276 357,97230

291 456,04140

125 905,83501

66 850,43605

3 736,00000

162 273,16087

2 653,96010

142 920,66756

14 673,58447

13 432,69139

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 19 015,98217

2 422,88627

142 920,66756

14 673,58447

13 432,69139

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

125 905,83501

66 850,43605

3 736,00000

43 257,17870

231,07383

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.2.

Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

1 1 805 213,31463

26 805,00000

412 175,38614

255 590,34649

79 606,45300

404 754,46500

1 547 400,00000

8 634,26400

3 419 504,40000

910 000,00000

4 740 743,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

9 037 366,77000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

261 862,37000

1 470 000,00000

0,00000

2 905 504,40000

500 000,00000

3 900 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,814

2 7 67 846,54463

26 805,00000

412 175,38614

255 590,34649

79 606,45300

142 892,09500

77 400,00000

8 634,26400

514 000,00000

410 000,00000

840 743,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

14 166,03149

0,00000

15,00000

77 400,00000

0,00000

514 000,00000

410 000,00000

840 743,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

241 424,31500

79 606,45300

142 877,09500

0,00000

8 634,26400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.1.

Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

Всего, в том числе:

112096 481,13572

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

10 783 354,77771

1 1 837 728,35801

1 1 955 532,80000

12 521 253,77000

13 232 205,50000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

112096 481,13572

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

10 783 354,77771

1 1 837 728,35801

1 1 955 532,80000

12 521 253,77000

13 232 205,50000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

13 685 096,96100

0,00000

0,00000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2819732,70000

2 535 049,76100

2 629 028,70000

2 736 680,52700

2 846 147,74808

2 846 147,74808

2 846 147,74808

2 846 147,74808

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.

Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

112096 481,13572

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

10 783 354,77771

1 1 837 728,35801

1 1 955 532,80000

12 521 253,77000

13 232 205,50000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

112096 481,13572

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

10 783 354,77771

1 1 837 728,35801

1 1 955 532,80000

12 521 253,77000

13 232 205,50000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

25 640 629,76100

0,00000

0,00000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2819732,70000

2 535 049,76100

2 629 028,70000

1 1 955 532,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.1.

Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае

Всего, в том числе:

11 1 208 939,30436

0,00000

0,00000

7 124 804,40000

7 290 080,21000

8 755 777,24000

10778 141,57635

1 1 618 492,35801

1 1 952 782,80000

12 521 253,77000

13 232 205,50000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

11 1 208 939,30436

0,00000

0,00000

7 124 804,40000

7 290 080,21000

8 755 777,24000

10778 141,57635

1 1 618 492,35801

1 1 952 782,80000

12 521 253,77000

13 232 205,50000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.2.

Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

Всего, в том числе:

622 912,63136

0,00000

0,00000

377 534,12000

234715,31000

1 700,00000

5 213,20136

1 000,00000

2 750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

622 912,63136

0,00000

0,00000

377 534,12000

234715,31000

1 700,00000

5 213,20136

1 000,00000

2 750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.4.

Мероприятие А.1.4. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

264 629,20000

0,00000

0,00000

36 320,10000

10 073,10000

0,00000

0,00000

218 236,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

264 629,20000

0,00000

0,00000

36 320,10000

10 073,10000

0,00000

0,00000

218 236,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

1 218 292,72490

0,00000

0,00000

0,00000

304 099,38445

418 952,63770

67 634,40000

77 990,44175

71 147,12700

71 889,68700

71 889,68700

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств федерального бюджета

814

286 628,66902

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

130 985,10000

0,00000

9 323,16802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

931 664,05588

0,00000

0,00000

0,00000

157 778,98345

287 967,53770

67 634,40000

68 667,27373

71 147,12700

71 889,68700

71 889,68700

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.

Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае

Всего, в том числе:

622 699,59629

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

67 634,40000

77 990,44175

71 147,12700

71 889,68700

71 889,68700

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств федерального бюджета

9 323,16802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 323,16802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

613 376,42827

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

67 634,40000

68 667,27373

71 147,12700

71 889,68700

71 889,68700

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.1.

Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи

Всего, в том числе:

622 699,59629

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

67 634,40000

77 990,44175

71 147,12700

71 889,68700

71 889,68700

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств федерального бюджета

9 323,16802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 323,16802

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

613 376,42827

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

67 634,40000

68 667,27373

71 147,12700

71 889,68700

71 889,68700

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.

Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Всего, в том числе:

595 593,12861

0,00000

0,00000

0,00000

239 705,97091

355 887,15770

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

277 305,50100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

130 985,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

318 287,62761

0,00000

0,00000

0,00000

93 385,56991

224 902,05770

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.1.

Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

595 593,12861

0,00000

0,00000

0,00000

239 705,97091

355 887,15770

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

277 305,50100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

130 985,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

318 287,62761

0,00000

0,00000

0,00000

93 385,56991

224 902,05770

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.

Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.1.

Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 №63-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №268-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №506-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.02.2018 №62-П)

(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.05.2018 №175-П)

(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №322-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.06.2019 №274-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №428-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.07.2020 №286-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 03.12.2020 №489-П)

(приложения 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2021 №192-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.06.2021 №266-П)

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать