Основная информация

Дата опубликования: 29 июля 2020г.
Номер документа: RU52062712202000204
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020 № 402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2014 № 403

В связи с участием дошкольных организаций Тонкинского муниципального района Нижегородской области в государственной программе «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 180 и в целях уточнения финансирования, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 31.07.2014 № 403 (с изменениями от 08.08.2019 № 362, от 30.12.2019 № 682) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» строку 7 изложить в следующей редакции:

«

7. Объемы бюджетных ассигнований
(в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 1 564 510,94 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.:

2015 год – 127 142,44;

2016 год – 235 621,20;

2017 год – 233 201,80;

2018 год – 273 908,20;

2019 год – 160 961,90;

2020 год – 180 706,00;

2021 год – 179 051,90;

2022 год – 173 917,50;

2023 год – 0,00.

Подпрограмма 1:

2015 год – 98 229,93;

2016 год –107 946,40;

2017 год –113 557,70;

2018 год –108 232,20;

2019 год –119 754,30;

2020 год –127 613,70;

2021 год – 133 434,00;

2022 год – 138 443,20;

Итого: 946 038,13.

Подпрограмма 2:

2015 год – 7 878,37;

2016 год – 8 462,60;

2017 год – 9 536,10;

2018 год – 10 203,90;

2019 год – 10 373,20;

2020 год – 11 397,60;

2021 год – 11 171,80;

2022 год – 11 171,80;

Итого: 80 195,37.

Подпрограмма 3:

2015 год – 0,00;

2016 год – 0,00;

2017 год – 0,00;

2018 год – 515,10;

2019 год – 523,70;

2020 год – 537,70;

2021 год – 548,20;

2022 год – 559,50;

Итого: 2 684,20.

Подпрограмма 4:

2015 год – 15,00;

2016 год – 6,20;

2017 год – 12,00;

2018 год – 19,50;

2019 год – 20,00;

2020 год – 20,00;

2021 год – 30,00;

2022 год – 30,00;

Итого: 152,70.

Подпрограмма 5:

2015 год – 6 973,81;

2016 год – 363,80;

2017 год – 2 369,20;

2018 год – 5 125,50;

2019 год – 8 652,90;

2020 год – 16 319,00;

2021 год – 8 170,80;

2022 год – 994,00;

Итого: 48 969,01.

Подпрограмма 6:

2015 год – 0,00;

2016 год – 0,00;

2017 год – 0,00;

2018 год – 449,80;

2019 год – 618,9;

2020 год – 468,70;

2021 год – 468,70;

2022 год – 468,70;

Итого: 2 474,80.

Подпрограмма 7:

2015 год – 657,53;

2016 год – 396,60;

2017 год – 0,00;

2018 год – 0,00;

2019 год – 0,00;

2020 год – 0,00;

Итого: 1 054,13.

Подпрограмма 8:

2015 год – 13 387,80;

2016 год – 15 148,20;

2017 год – 15 717,80;

2018 год – 17 865,60;

2019 год – 19 918,90;

2020 год – 22 242,30;

2021 год – 22 128,40;

2022 год – 22 150,30;

Итого: 148 559,30.

Подпрограмма 9:

2015 год – 0,00;

2016 год – 103 297,40;

2017 год – 91 973,10;

2018 год – 131 380,60;

2019 год – 1 000,00;

2020 год – 2 000,00;

2021 год – 3 000,00;

Итого: 332 651,10.

Подпрограмма 10:

2015 год – 0,00;

2016 год – 0,00;

2017 год – 35,90;

2018 год – 116,00;

2019 год – 100,00;

2020 год – 107,00;

2021 год – 100,00;

2022 год – 100,00;

Итого: 558,90

».

1.2. В разделе 1 «Паспорт Программы» строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохраниться на уровне 100%.

2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет увеличится до 99,5%.

3. Удельный вес численности учащихся ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 72%.

4. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования увеличится до 70%.

5. Доля ДОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ДОО увеличится до 15%.

6. Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО увеличится до 15%.

7. Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, увеличится до 80%.

8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%.

9. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста увеличится до 68%.

10. Удельный вес числа ОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО увеличится до 85%.

11. Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО увеличится до 100%.

12. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 95%.

13. Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 90%.

14. Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района увеличится до 90%.

15. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности увеличится до 90%.

16. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 10%.

17. Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации увеличится до 100%.

18. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет в общей численности увеличится до 24%.

19. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района сохранится на уровне 100%.

20. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе сохранится на уровне не менее 100%.

21. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ОДО к среднемесячной заработной плате учителей в Тонкинском муниципальном районе достигнет 100%.

22. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится до 95%.

23. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 1%.

24. Доля обученных специалистов по требуемым в районе специальностям увеличится до 100%.

25. Доля муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, составит 100%.

26. Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%.

27. Доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме, увеличится до 100%.

28. Доля ДОО, соответствующая основным современным требованиям, в общем количестве ДОО увеличится до 20%

29. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью увеличится до 65%.

30. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи увеличится до 55%.

31. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи увеличится до 25%.

32. Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи увеличится до 10%.

33. Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района увеличится до 90%.

34. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

С= Чсерт/Чвсего, где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Показатели непосредственных результатов:

1. Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет увеличится до 80%.

2. Число учащихся в ОБОО, приходящихся на одного учителя, составит 10 человек.

3. Количество учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, сохранится на уровне 534 человек ежегодно.

4. Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания составит 67 ежегодно.

5. Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 650 человек ежегодно.

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет увеличится до 50%.

7. Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х.

8. Количество подготовленных специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений увеличится до 4.

9. Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности, увеличится до 30 человек.

10. Количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 2 единиц.

11. Количество детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, региона увеличится до 300.

12. Количество групп патриотической тематики в социальных сетях увеличится до 2.

13. Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» в 2020 году составит 18,540 тыс. руб.

14. Численность педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет включительно увеличится до 37 человек.

15. Численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности увеличится до 120 человек.

16. Обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями увеличится до 100%.

17. Приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования составит 100 комплектов.

18. Приобретение для учащихся подведомственных ОО 2 единиц автобусов.

19. Численность детей, направляемых из Тонкинского муниципального района в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократится до 0 человек.

20. Численность обученных специалистов по требуемым в Тонкинском муниципальном районе специальностям увеличится до 9 человек.

21. Численность муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, увеличится до 53 человек.

22. Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы составит не менее 1 единицы ежегодно.

23. Общее количество введенных объектов общеобразовательных организаций составит 1 единица.

24. Число новых мест в общеобразовательных организациях составит 400 мест.

25. Число новых мест в дошкольных образовательных организациях составит 80 мест.

26. Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации составит 1 человек.

27. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде составит 300 человек.

28. Количество молодежных общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных объединений увеличится до 4.

29. Число молодых людей, охваченных деятельностью волонтерских бригад Тонкинского муниципального района увеличится до 100 человек.

30. Количество мероприятий и проектов, предлагаемых органами местного самоуправления по работе с молодежью увеличится до 40.

31. Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов увеличится до 2.

32. Количество молодежных групп в социальных сетях увеличится до 2

».

1.3. В разделе 2 «Текст Программы»:

1.3.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3.2. Таблицу 2 подраздела 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.3. Подраздел 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие общего образования»:

1.4.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 1:

2015 год – 98 229,93;

2016 год –107 946,40;

2017 год –113 557,70;

2018 год –108 232,20;

2019 год –119 754,30;

2020 год –127 613,70;

2021 год – 133 434,00;

2022 год – 138 443,20.

Итого: 947 211,43

».

1.4.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохраниться на уровне 100%.

2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет увеличится до 99,5%.

3. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования сохраниться на уровне 70%.

4. Доля ДОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ДОО увеличится до 15%.

5. Удельный вес численности учащихся ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся увеличится до 95%.

6. Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО увеличится до 20%.

7. Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, увеличится до 90%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет составит 80%.

2. Число учащихся в ОБОО, приходящихся на одного учителя составит 10 человек.

3. Количество учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня составит 534

».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»:

1.5.1 Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 2:

2015 год – 7 878,37;

2016 год – 8 462,60;

2017 год – 9 536,10;

2018 год – 10 203,90;

2019 год – 10 373,20;

2020 год – 11 397,60;

2021 год – 11 171,80;

2022 год – 11 171,80.

Итого: 80 195,37

».

1.5.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели:

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%.

2. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста увеличится до 68%.

3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Ежегодное проведение 67 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания.

2. Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 650 человек ежегодно.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет увеличится до 50%

».

1.6. В подпрограмме 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности»:

1.6.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 3:

2015 год – 0,00;

2016 год – 0,00;

2017 год – 0,00;

2018 год – 515,10;

2019 год – 523,70;

2020 год – 537,70;

2021 год – 548,20;

2022 год – 559,50.

Итого: 2 684,20

».

1.6.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Удельный вес числа ОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%.

2. Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%.

Показатель непосредственных результатов:

3. Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х.

».

1.7. В подпрограмме 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области к военной службе»:

1.7.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 4:

2015 год – 15,00;

2016 год – 6,20;

2017 год – 12,00;

2018 год – 19,50;

2019 год – 20,00;

2020 год – 20,00;

2021 год – 30,00;

2022 год – 30,00.

Итого: 152,70

».

1.7.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 95%.

2. Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 90%.

3. Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района увеличится до 90%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности, увеличится до 30 человек.

2. Количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 2 единиц.

3. Количество детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, региона увеличится до 300.

4. Количество групп патриотической тематики в социальных сетях увеличится до 2

».

1.8. В подпрограмме 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»:

1.8.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 5:

2015 год – 6 973,81;

2016 год – 363,80;

2017 год – 2 369,20;

2018 год – 5 125,50;

2019 год – 8 652,90;

2020 год – 16 319,00;

2021 год – 8 170,80;

2022 год – 994,00.

Итого: 48 969,01

».

1.8.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и ООДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и ООДОД увеличится до 90%.

2. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 10%.

3. Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации увеличится до 100%.

4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет в общей численности увеличится до 24%.

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района сохранится на уровне 100%.

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе сохранится на уровне 100%.

7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ООДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Тонкинском муниципальном районе достигнет 100%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» в 2020 году составит 23,349 тыс. руб.

2. Численность педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет включительно увеличится до 37 человек.

3. Численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности увеличится до 120 человек.

4. Обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями увеличится до 100%.

6. Приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования составит 100 комплектов.

7. Приобретение для учащихся подведомственных ОБОО 2 единиц автобусов

».

1.9. В подпрограмме 6 «Социально - правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»:

1.9.1 Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 6:

2015 год – 0,00;

2016 год – 0,00;

2017 год – 0,00;

2018 год – 449,80;

2019 год – 618,9;

2020 год – 468,70;

2021 год – 468,70;

2022 год – 468,70.

Итого: 2 474,80

».

1.9.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится до 95%.

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 1%.

Показатель непосредственных результатов:

3.Численность детей, направляемых из Тонкинского муниципального района в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократится до 0 человек

».

1.10. В подпрограмме 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

1.10.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 8:

2015 год – 13 387,80;

2016 год – 15 148,20;

2017 год – 15 717,80;

2018 год – 17 865,60;

2019 год – 19 918,90;

2020 год – 22 242,30;

2021 год – 22 128,40;

2022 год – 22 150,30.

Итого: 148 559,30

».

1.10.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикатор достижения цели

- удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%.

Показатель непосредственных результатов

- количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 1 ежегодно)

».

1.10.3. В тексте подпрограммы пункт 4.2.4. «Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.11. В подпрограмме 9 «Создание новых мест в образовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 год и на период до 2025»:

1.11.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 9:

2015 год – 0,00;

2016 год – 103 297,40;

2017 год – 91 973,10;

2018 год – 131 380,60;

2019 год – 1 000,00;

2020 год – 2 000,00;

2021 год – 3 000,00.

Итого: 332 651,10

».

1.11.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме увеличится до 100%.

2. Доля ДОО, соответствующая основным современным требованиям, в общем количестве ДОО увеличится до 20%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Общее количество введенных объектов ОБОО составит 1 единица.
2. Число новых мест в ОБОО составит 400 мест.

3. Число новых мест в дошкольных образовательных организациях составит 80 мест

».

1.12. В подпрограмме 10 «Развитие молодежной политики»:

1.12.1. Строку 6 паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы счет средств бюджета в ценах соответствующих лет составляет в тыс. руб.:

Подпрограмма 10:

2015 год – 0,00;

2016 год – 0,00;

2017 год – 35,90;

2018 год – 116,00;

2019 год – 100,00;

2020 год – 108,00;

2021 год – 100,00;

2022 год – 100,00.

Итого: 558,90

».

1.12.2. Строку 7 паспорта подпрограммы «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции:

«

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10

Индикаторы достижения цели:

1. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью увеличится до 65%.

2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи увеличится до 55%.

3. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи увеличится до 25%.

4. Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи увеличится до 10%.

5. Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района увеличится до 90%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации составит 1 человек.

2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде составит 300 человек.

3. Количество молодежных общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных объединений увеличится до 4.

4. Число молодых людей, охваченных деятельностью волонтерских бригад Тонкинского муниципального района увеличится до 100 человек.

5. Количество мероприятий и проектов, предлагаемых органами местного самоуправления по работе с молодежью увеличится до 40.

6. Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов увеличится до 2.

7. Количество молодежных групп в социальных сетях увеличится до 2

».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

А.В.Баев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 29.07.2020 № 402

«2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Цель Программы: формирование на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина

127142,44

235621,2

233201,8

273908,20

160961,90

180706,00

179051,90

173917,50

0

0

0

1564510,94

Подпрограмма «Развитие общего образования»

98229,93

107946,4

113557,7

108232,20

119754,30

127613,70

133434,00

138443,20

0

0

0

947211,43

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития

Прочие расходы

2015-2020

УО

966,40

1130,00

929,50

923,70

907,70

1402,30

1402,30

1402,30

0

0

0

9064,20

2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников ОБОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0

0

0

26,00

3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Прочие расходы

2015-2020

УО

4,00

7,3

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0

0

0

17,30

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

Прочие расходы

2015-2020

ОУО,

ОБОО

(по согласованию)

55,00

341,25

55,60

256,30

98,00

448,0

102,90

467,90

107,10

471,50

110,00

487,00

110,00

475,50

110,00

475,50

0

0

0

748,60

3422,95

5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

5.1. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015-2020

ОБОО (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

5.2. Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

ОБОО

6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

39,00

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0

0

0

291,00

7. Обеспечение деятельности ОО, подведомственных Управлению образования, на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2015-2020

ОБОО (по согласованию), ДОО (по согласованию)

8511,25

7275,63

10578,10

13307,20

12686,2

14113,6

17618,80

15418,00

18047,70

25486,00

26898,30

17133,90

26958,10

23816,00

28983,30

26800,00

0

0

0

0

0

0

150281,75

143350,33

8. Субвенции на исполнение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Прочие расходы

2015-2020

ОБОО (по согласованию),

ДОО (по согласованию)

53197,60

27878,80

58155,90

24456,00

57858,60

27384,80

51372,10

22270,80

51187,20

23492,10

57743,50

23781,70

56824,40

23790,70

56824,40

23790,70

0

0

0

0

0

0

443163,70

196845,60

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

7878,37

8462,60

9536,10

10203,90

10373,20

11397,60

11171,80

11171,80

0

0

0

80195,37

1. Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области, развитие системы дополни тельного образования на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2015-2020

ООДОД (по согласованию)

5856,64

6238,00

7067,50

7576,80

6095,70

5687,10

1587,00

1054,00

0

0

0

41162,74

2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Прочие расходы

2015-2020

УО,

ООДОД (по согласованию)

65,00

48,00

7,50

29,0

16,90

12,00

20,00

15,10

18,00

12,00

20,00

33,00

18,00

12,00

18,00

12,00

0

0

0

0

0

0

183,40

173,10

3. Содействие интеллектуальному, духовно- нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Прочие расходы

2015-2020

УО,

ООДОД (по согласованию)

70,00

10,00

22,00

31,00

2,00

30,00

4,40

138,80

4,00

30,00

7,00

70,00

4,00

30,00

4,00

30,00

0

0

0

0

0

0

117,40

369,80

4. Профилактика асоциальных явлений в детской среде, формирование здорового образа жизни

Прочие расходы

2015-2020

УО,

ООДОД (по согласованию)

12,00

0,00

0,00

18,80

7,00

16,00

7,00

21,0

6,00

15,00

16,00

10,00

6,00

15,00

6,00

15,00

0

0

0

0

0

0

60,00

110,80

5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий

Прочие расходы

2015-2020

УО,

ООДОД (по согласованию)

10,00

131,76

8,00

102,00

12,90

181,50

20,00

106,30

8,00

229,30

20,00

147,70

20,00

100,00

20,00

100,00

0

0

0

0

0

0

118,90

1098,56

6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

Прочие расходы

2015-2020

ООДОД (по согласованию)

6,58

13,20

14,00

11,20

10,00

30,00

10,00

10,00

0

0

0

104,98

7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

8. Организация мероприятий для обучающихся ОО – победителей и призеров муниципальных, областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

30,00

40,20

32,00

20,00

20,00

20,00

0

0

0

162,20

9. Организация отдыха и оздоровления детей

Прочие расходы

2015-2020

УО

УО

УО

ООДОД (по согласованию)

1469,69

135,00

31,70

1775,60

152,50

60,00

1506,10

5,00

142,20

483,0

1963,40

176,00

93,00

1545,5

171,10

516,00

1634,10

190,70

100,00

1634,10

190,70

100,00

1634,10

190,70

100,00

0

0

0

13162,59

5,00

1348,90

1483,70

10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2015-2020

УО,

учреждения социальной защиты населения (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Прочие расходы

2015-2020

ОУО (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности

Прочие расходы

2015-2020

УО,

ООДОД (по согласованию)

31,00

1,00

5,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,70

0,00

12,00

0,00

29,00

0,00

12,00

0

12,00

0

0

0

0

0

0

36,00

86,70

13.Обеспечение функционирования модели персонифицированного образования детей

Прочие расходы

2019-2020

1668,6

3383,00

7413,00

7946,00

0

0

0

20410,60

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

0,00

0,00

0,00

515,10

523,70

537,70

548,20

559,50

0

0

0

2684,20

1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления

Прочие расходы

2015-2020

УО, ОО (по согласованию) (при условии участия)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

515,10

523,70

537,70

548,20

559,50

0

0

0

2684,20

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе»

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

20,00

30,00

30,00

0

0

0

152,70

1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

2. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации

Прочие расходы

2015-2020

районные СМИ (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0

0

0

30,00

4. Развитие системы военно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста

Прочие расходы

2015-2020

УО

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

10,00

20,00

20,00

0

0

0

122,70

5. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

6. Организация познавательных и исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

6973,81

363,80

2369,20

5125,50

8652,90

16319,00

8170,80

994,00

0

0

0

48969,01

1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

1.1. Переподготовка педагогических кадров системы образования на базе ГБОУДПО «НИРО»

Прочие расходы

2015-2020

ОО (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

1.2. Введение эффективного контракта в системе образования

Прочие расходы

2015-2020

ОО (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

3. Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО

Прочие расходы

2015-2020

УО

95,00

107,80

29,40

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

0

0

0

382,20

4. Укрепление материально- технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, планов мероприятий планов антитеррористической направленности, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

Прочие расходы

2015-2020

ДОО (по согласованию),

ОБОО (по согласованию),

ООДОД (по согласованию)

296,91

6564,10

17,80

100,00

156,00

1435,80

62,90

1587,90

2585,40

57,80

314,10

6548,70

886,00

7208,00

7524,60

470,80

7176,80

0

0

0

0

42993,61

4.1. Противопожарные мероприятия

ДОО (по согласованию),

ОБОО (по согласованию),

ООДОД (по согласованию)

0,00

0,00

308,70

279,20

63,30

336,10

280,75

60,00

294,20

337,00

37,20

283,10

516,10

48,00

336,10

304,20

60,00

336,10

304,20

60,00

0

0

0

1894,30

2021,45

328,50

4.2. Антитеррористические мероприятия

ДОО (по согласованию),

ОБОО (по согласованию),

ООДОД (по согласованию)

0,00

0,00

108,20

77,40

4,30

129,65

51,90

6,00

137,90

63,40

4,40

85,60

146,80

6,00

256,50

7,20

152,40

104,10

7,20

0

0

0

613,75

700,10

35,10

Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

0

0

2474,80

1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

1.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

1.2. Осуществление Управлением образования полномочий по по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

0

0

2474,80

2. Создание условий для личностного развития детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

Подпрограмма «Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

657,53

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

1054,13

1. Обучение специалистов по требуемым в районе специальностям

Прочие расходы

2015-2020

ОМСУ (по согласованию)

527,50

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

924,10

2. Повышение квалификации муниципальных служащих

Прочие расходы

2015-2020

ОМСУ (по согласованию)

130,03

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

130,03

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

13387,80

15148,20

15717,80

17865,60

19918,90

22242,30

22128,40

22150,30

0

0

0

148559,30

Подпрограмма «Создание новых мест в образовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 год и на период до 2025»

0,00

103297,40

91973,10

131380,60

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

0

0

0

332651,10

1. Организация работ по строительству пристроев к ОБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2015-2017

МОНО (по согласованию),

ОМСУ (по согласованию)

0,00

103297,40

90238,50

131127,40

0,00

0,00

00,00

0,00

0

0

0

324663,30

2. Организация работ по строительству ДОО

Прочие расходы

2018-2020

МОНО (по согласованию),

ОМСУ (по согласованию)

0,00

0,00

1734,60

253,20

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

0

0

0

7987,80

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

0,00

0,00

35,90

116,00

100,00

107,00

100,00

100,00

0

0

0

558,90

1. Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно- аналитической деятельности

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

12,00

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0

0

0

39,00

2. Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики

Прочие расходы

2015-2020

УО,

ООДОД (по согласованию)

0,00

0,00

2,30

69,00

85,00

6,8

63,20

6,80

65,70

6,80

68,30

0

0

0

176,70

197,20

3. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

7,60

10,00

8,00

12,00

12,00

12,00

0

0

0

61,60

4. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

8,00

12,00

2,00

20,00

10,50

7,90

0

0

0

60,40

5. Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения

Прочие расходы

2015-2020

УО

0,00

0,00

6,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,000

0

0

0

24,00

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 29.07.2020 № 402

«2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.5.1. Индикаторы достижения цели

Подпрограмма «Развитие общего образования»

1.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

98,6

99

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,5

3.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

70

70

70

70

70

72

72

72

4.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования

%

60

70

70

70

70

70

70

70

5.

Доля ДОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ДОО

%

0

0

0

0

0

15

15

15

6.

Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО

%

0

0

0

0

0

15

15

15

7.

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано

%

20

20

30

40

50

60

70

80

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

8.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

%

84

84

84

84

84

84

84

85

9.

Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста

%

67

67

67

67

67

67

67

68

10.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

25

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

11.

Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО

%

30

40

50

60

70

75

80

85

12.

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО

%

30

40

75

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе»

13.

Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся

%

85

85

90

90

90

95

95

95

14.

Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве допризывной молодежи

%

85

85

85

85

85

90

90

90

15.

Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района

%

70

70

75

80

85

90

90

90

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области «

16.             

Удельный вес численности руководящих и педагогических работников ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности

%

17

30

50

70

75

80

85

90

17.             

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников

%

6

6

6

6

6

6

8

10

18.             

Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации

%

87

88

90

92

94

96

98

100

19.

Удельный вес численности педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет в общей численности

%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

20.             

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Тонкинского муниципального района

%

104,8

100

100

100

100

100

100

100

21.

Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Тонкинском муниципальном районе

%

101,8

100

100

100

100

100

100

100

22.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных ООДОД к среднемесячной заработной плате педагогических работников ОБОО в Тонкинском муниципальном районе

%

75,8

80

85

90

100

100

100

100

Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области «

23.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

84,0

85,0

85,0

87,0

89,0

91,0

93,0

95,0

24.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет

%

2,1

2,0

1,9

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

Подпрограмма «Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области «

25.

Доля обученных специалистов по требуемым в районе специальностям

%

100

100

100

100

0

0

0

0

26.

Доля муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации

%

100

100

100

100

0

0

0

0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

27.             

Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года»

28.

Доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме

%

100

100

78

78

78

100

100

100

29.

Доля ДОО, соответствующая основным современным требованиям, в общем количестве ДОО

%

0

0

0

0

0

0

0

20

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

30.

Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью

%

Х

Х

Х

Х

50

55

60

65

31.

Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи

%

Х

Х

Х

Х

40

45

50

55

32.

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи

%

Х

Х

Х

Х

10

15

20

25

33.

Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи

%

Х

Х

Х

Х

Х

10

10

10

34.

Доля информированных о мероприятиях муниципальной программы граждан в общей численности граждан муниципального района

%

Х

Х

Х

Х

Х

90

90

90

2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы

Подпрограмма «Развитие общего образования»

1.

Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет

%

78

78

78

78

78

79

79

80

2.

Число учеников в муниципальных ОБОО, приходящихся на одного учителя

человек

8,9

9,6

9,9

9,9

9,9

10,0

10,0

10,0

3.

Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

человек

534

534

534

534

534

534

534

534

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

4.

Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания

единицы

67

67

67

67

67

67

67

67

5.

Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей

человек

650

650

650

650

650

650

650

650

6

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

50

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

7.

Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования

единицы

1

1

2

2

2

3

3

3

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе»

8.

Количество подготовленных специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений

человек

1

1

1

1

1

4

4

4

9.

Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности

человек

15

15

15

15

15

15

15

30

10.

Количество общественных объединений военно-патриотической направленности

единицы

1

1

1

1

1

1

1

2

11.

Количество детей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, региона

человек

300

300

300

300

300

300

300

300

12.

Количество групп патриотической тематики в социальных сетях

единицы

0

0

0

0

0

1

1

1

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области «

13.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование»

тыс. руб.

13,938

16,148

16,431

16,768

19,077

20,886

22,451

23,349

14.

Численность педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО в возрасте до 35 лет включительно

человек

27

29

31

33

33

35

35

37

15.

Численность руководящих и педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности

человек

100

100

110

110

110

120

120

120

16.

Обеспечение учащихся муниципальных ОБОО учебными пособиями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

17.

Приобретение для учащихся муниципальных ОБОО бланков документов об уровне образования

комплектов

100

100

100

100

100

100

100

100

18.

Приобретение для учащихся подведомственных ОО автобусов

единиц

1

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

19.

Сокращение численности детей, направляемых из района в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

20.

Численность обученных специалистов по требуемым в районе специальностям

человек

3

2

4

1

0

0

0

9

21.

Численность муниципальных служащих, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации

человек

26

17

0

0

0

53

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

22.

Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы

единицы

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 9 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года»

23.

Общее количество введенных объектов ОБОО

единицы

0

0

0

0

1

0

0

0

24.

Число новых мест в ОБОО

места

0

0

0

0

400

0

0

0

25.

Число новых мест в ДОО

места

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

80

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

26.

Количество специалистов, курирующих вопросы молодежной политики, прошедших курсы повышения квалификации

человек

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

27.

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде

человек

Х

Х

Х

Х

300

300

300

300

28.

Количество молодежных общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных объединений

единицы

Х

Х

Х

Х

Х

4

4

4

29.

Число молодых людей, охваченных деятельностью волонтерских бригад Тонкинского муниципального района

человек

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

30.

Количество мероприятий и проектов, предлагаемых органами местного самоуправления по работе с молодежью

единицы

Х

Х

Х

Х

Х

30

35

40

31.

Количество действующих студенческих трудовых разнопрофильных отрядов

единицы

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

32.

Количество молодежных групп в социальных сетях

единицы

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 29.07.2020 № 402

«2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.7.1. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета

Таблица 4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Муниципальная программа

«Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего

127142,44

235621,20

233201,80

273908,20

160961,90

180706,00

179051,90

173917,50

0

1564510,94

УО

120050,81

131927,20

141228,70

142527,60

159961,90

178706,00

176051,90

173717,50

0

1224371,61

Соисполнители

7091,63

103694,00

91973,10

131380,60

1000,00

2000,00

3000,00

-

0

340139,33

Подпрограмма 1

«Развитие общего образования»

Всего

98229,93

107946,40

113557,70

108232,20

119754,30

127613,70

133434,00

138443,20

0

947211,43

УО

98229,93

107946,40

113557,70

108232,20

119754,30

127613,70

133434,00

138443,20

0

947211,43

Соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Всего

7878,37

8462,60

9536,10

10203,90

10373,20

11397,60

11171,80

11171,80

0

80195,37

УО

7878,37

8462,60

9536,10

10203,90

10373,20

11397,60

11171,80

11171,80

0

80195,37

Соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма 3

«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

Всего

0,00

0,00

0,00

515,10

527,70

537,70

548,20

559,50

0

2684,20

УО

0,00

0,00

0,00

515,10

527,70

537,70

548,20

559,50

0

2684,20

Соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма 4

«Патриотическое воспитание и подготовка граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области к военной службе»

Всего

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

20,00

30,,0

30,00

0

152,70

УО

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

20,00

30,,0

30,00

0

152,70

Соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма 5

«Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

6973,81

363,80

2369,20

5125,50

8652,90

16319,00

8170,80

994,00

00

48969,01

УО

539,71

363,80

2369,20

5125,50

8652,90

16319,00

8170,80

994,00

00

42534,91

Соисполнители

6434,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6434,10

Подпрограмма 6

«Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

2474,80

УО

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

2474,80

Подпрограмма 7

«Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего

657,53

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1054,13

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Соисполнители

657,53

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1054,13

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

13387,80

15148,20

15717,80

17865,60

19918,90

22242,30

22128,40

22150,30

0

148559,30

УО

13387,80

15148,20

15717,80

17865,60

19918,90

22242,30

22128,40

22150,30

0

148559,30

Соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма 9

«Создание новых мест в образовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 год и на период до 2025»

Всего

0,00

103297,40

91973,10

131380,60

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

0

332651,10

УО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Соисполнители

0,00

103297,40

90440,80

131380,60

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

0

332651,10

Подпрограмма 10

«Развитие молодежной политики»

Всего

0,00

0,00

35,90

116,00

100,00

107,00

100,00

100,00

0

558,90

УО

0,00

0,00

35,90

116,00

100,00

107,00

100,00

100,00

0

558,90

Соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2.7.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Таблица 5

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

Муниципальная программа «Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего

127142,44

235621,20

233201,80

273908,20

160961,90

180706,00

179051,90

173717,50

0

1564510,94

Местный бюджет

25222,92

51502,20

56480,60

64091,90

77334,00

84253,80

88750,10

90681,20

0

538316,72

Областной бюджет

101919,52

184119,00

176721,20

209816,30

83983,90

96452,20

90301,80

83236,30

0

1026194,22

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Всего

98229,93

107946,40

113557,70

108232,20

119754,30

127613,70

133434,00

138443,20

0

947211,43

Местный бюджет

16187,13

24113,50

27384,80

32674,20

44167,30

44686,20

51416,60

56425,80

0

297055,53

Областной бюджет

82042,80

83832,90

86172,90

75558,00

75587,00

82927,50

82017,40

82017,40

0

650155,90

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития

Всего

966,40

1130,00

929,50

923,70

907,70

1402,30

1402,30

1402,30

0

9064,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Областной бюджет

966,40

1130,00

929,50

923,70

907,70

1402,30

1402,30

1402,30

0

9064,20

2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников ОБОО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

Всего

0,00

0,00

0,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0

26,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0

26,00

3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Всего

4,00

7,30

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0

17,30

Местный бюджет

4,00

7,30

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0

17,30

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

Всего

396,25

311,90

546,00

570,80

578,60

597,00

585,50

585,50

0

4171,55

Местный бюджет

396,25

311,90

546,00

570,80

578,60

597,00

585,50

585,50

0

4171,55

5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

5.1. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

5.2. Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

Всего

0,00

0,00

39,00

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0

291,00

Местный бюджет

0,00

0,00

39,00

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0

291,00

7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Всего

15786,88

23885,30

26799,80

33036,80

43533,70

44032,20

50774,10

55783,30

0

293632,08

Местный бюджет

15786,88

23794,30

26799,80

32045,40

43533,70

44032,20

50774,10

55783,30

0

292549,68

Областной бюджет

0,00

91,00

0,00

991,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1082,40

8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Всего

81076,40

82611,90

85243,40

73642,90

74679,30

81525,20

80615,10

80615,10

0

640009,30

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Областной бюджет

81076,40

82611,90

85243,40

73642,90

74679,30

81525,20

80615,10

80615,10

0

640009,30

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Всего

7878,37

8462,60

9536,10

10203,90

10373,20

11397,60

11171,80

11171,80

0

80195,37

Местный бюджет

2651,93

7706,30

8860,90

9370,30

9628,50

11206,90

10981,10

10981,10

0

71387,03

Областной бюджет

5226,44

756,30

675,20

833,60

744,70

190,70

190,70

190,70

0

8808,34

1. Формирование единого воспитательного пространства в Тонкинском муниципальном районе развитие системы дополнительного образования на основе муниципального задания

Всего

5856,64

6238,00

7067,50

7576,80

6095,70

5687,10

1587,00

1054,00

0

41162,74

Местный бюджет

765,20

6113,00

7067,50

7500,30

5938,10

5687,10

1587,00

1054,00

0

35712,20

Областной бюджет

5091,44

125,00

0,00

76,50

157,60

0,00

0,00

0,00

0

5450,54

2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Всего

113,00

36,50

28,90

35,10

30,00

53,00

30,00

0,00

0

326,50

Местный бюджет

113,00

36,50

28,90

35,10

30,00

53,00

30,00

0,00

0

326,50

3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Всего

80,00

53,00

32,00

143,20

34,00

77,00

34,00

34,00

0

487,20

Местный бюджет

80,00

53,00

32,00

87,10

34,00

77,00

34,00

34,00

0

431,10

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

56,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0

56,10

4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Всего

12,00

18,80

23,00

28,00

21,00

26,00

21,00

21,00

0

170,80

Местный бюджет

12,00

18,80

23,00

28,00

21,00

26,00

21,00

21,00

0

170,80

5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий

Всего

141,76

110,00

194,40

126,30

237,30

167,70

120,00

120,00

0

1217,46

Местный бюджет

141,76

110,00

144,40

126,30

237,30

167,70

120,00

120,00

0

1167,46

Областной бюджет

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

50,00

6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

Всего

6,58

13,20

14,00

11,20

10,00

30,00

10,00

10,00

0

104,98

Местный бюджет

6,58

13,20

14,00

11,20

10,00

30,00

10,00

10,00

0

104,98

7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использования наркотических средств

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

8. Организация мероприятий для обучающихся ОО – победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских общественных объединений, советов старшеклассников

Всего

0,00

0,00

30,00

40,20

32,00

20,00

20,00

20,00

0

162,20

Местный бюджет

0,00

0,00

30,00

40,20

32,00

20,00

20,00

20,00

0

162,20

9. Организация отдыха и оздоровления детей

Всего

1636,39

1988,10

2136,30

2232,40

2232,60

1924,80

1924,80

1934,80

0

16000,19

Местный бюджет

1501,39

1356,80

1511,10

1531,40

1645,50

1734,10

1734,10

1734,10

0

12748,49

Областной бюджет

135,00

631,30

625,20

701,00

587,10

190,7

190,7

190,7

0

3251,70

10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности

Всего

32,00

5,00

10,00

10,70

12,00

29,00

12,00

12,00

0

122,70

Местный бюджет

32,00

5,00

10,00

10,70

12,00

29,00

12,00

12,00

0

122,70

13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего

1668,60

3383,00

7413,00

7946,00

0

20410,60

Местный бюджет

1668,60

3383,00

7413,00

7946,00

0

20410,60

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

Всего

0,00

0,00

0,00

515,10

523,70

537,70

548,20

559,50

0

2684,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

515,10

523,70

537,70

548,20

559,50

0

2684,20

1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне района, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

Всего

0,00

0,00

0,00

515,10

523,70

537,70

548,20

559,50

0

2684,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

515,10

523,70

537,70

548,20

559,50

0

2684,20

3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе»

Всего

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

20,00

30,00

30,00

0

152,70

Местный бюджет

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

20,00

30,00

30,00

0

152,70

1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0

30,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0

30,00

4. Развитие системы военно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста

Всего

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

10,00

20,00

20,00

0

122,70

Местный бюджет

15,00

6,20

12,00

19,50

20,00

10,00

20,00

20,00

0

122,70

5. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

6. Организация познавательных и исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

6973,81

363,80

2369,20

5125,50

8652,90

16319,00

8170,80

994,00

0

48969,01

Областной

бюджет

4650,38

256,00

391,50

2791,60

6153,60

12327,60

7076,80

0,00

0

33647,48

Местный бюджет

2323,43

107,80

1977,70

2333,90

2499,30

3991,40

1094,00

994,00

0

15321,53

1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1.1. Переподготовка педагогических кадров системы образования на базе ГБОУДПО «НИРО»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1.2. Введение эффективного контракта в системе образования

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

3.Муниципальные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия ОО

Всего

95,00

107,80

29,40

30,0

30,00

30,00

30,00

30,00

0

382,20

Местный бюджет

95,00

107,80

29,40

30,0

30,00

30,00

30,00

30,00

0

382,20

4. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

Всего

6878,81

256,00

1498,70

4231,10

7748,80

15203,40

7176,80

0,00

0

42993,61

Областной

бюджет

4650,38

256,00

391,50

2791,60

6153,60

12327,60

7076,80

0

0

33647,48

Местный бюджет

2228,43

0,00

1107,20

1439,50

1595,20

2875,80

100,00

0

0

9346,13

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

4.1. Противопожарные мероприятия

Всего

0,00

0,00

651,20

676,85

668,40

847,20

700,30

700,30

0

4244,25

Местный бюджет

0,00

0,00

651,20

676,85

668,40

847,20

700,30

700,30

0

4244,25

4.2. Антитеррористические мероприятия

Всего

0,00

0,00

189,90

213,60

205,70

238,40

263,70

263,70

0

1348,95

Местный бюджет

0,00

0,00

189,90

213,60

205,70

238,40

263,70

263,70

0

1348,95

Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

2474,80

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

2474,80

1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1.2. Осуществление УО полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Всего

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

2474,80

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

449,80

618,90

468,70

468,70

468,70

0

2474,80

2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Подпрограмма «Кадры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего

657,53

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1054,13

Местный бюджет

657,53

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1054,13

1. Обучение специалистов по требуемым в районе специальностям

Всего

527,50

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

924,10

Местный бюджет

527,50

396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

924,10

2. Повышение квалификации муниципальных служащих

Всего

130,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

130,03

Местный бюджет

130,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

130,03

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

13387,80

15148,20

15717,80

17865,60

19918,90

22242,30

22128,40

22150,30

0

148559,30

Областной

бюджет

9999,90

1076,40

817,90

691,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0

12585,40

Местный бюджет

3387,90

14071,80

14899,90

17174,40

19918,90

22242,30

22128,40

22150,30

0

135973,90

Подпрограмма «Создание новых мест в образовательных организациях Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2016 год и на период до 2025»

Всего

0,00

103297,40

91973,10

131380,60

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

0

332651,10

Областной

бюджет

0,00

98197,40

88663,70

128977,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

315838,10

Местный бюджет

0,00

5100,00

3309,40

2403,60

1000,00

2000,00

3000,00

0,00

0

16813,00

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

Всего

0,00

0,00

35,90

116,00

100,00

107,00

100,00

100,00

0

558,90

Местный бюджет

0,00

0,00

35,90

116,00

100,00

107,00

100,00

100,00

0

558,90

1. Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно- аналитической деятельности

Всего

0,00

0,00

12,0

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0

39,00

Местный бюджет

0,00

0,00

12,0

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0

39,00

2. Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики

Всего

0,00

0,00

2,30

69,00

85,00

70,00

72,50

75,10

0

373,90

Местный бюджет

0,00

0,00

2,30

69,00

85,00

70,00

72,50

75,10

0

373,90

3. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи

Всего

0,00

0,00

7,60

10,00

8,00

12,00

12,00

12,00

0

61,60

Местный бюджет

0,00

0,00

7,60

10,00

8,00

12,00

12,00

12,00

0

61,60

4. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде

Всего

0,00

0,00

8,00

12,00

2,00

20,00

10,50

7,90

0

60,40

Местный бюджет

0,00

0,00

8,00

12,00

2,00

20,00

10,50

7,90

0

60,40

5. Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения

Всего

0,00

0,00

6,00

10,00

2,00

2,00

2,00

0

0

24,00

Местный бюджет

0,00

0,00

6,00

10,00

2,00

2,00

2,00

0

0

24,00

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

от 29.07.2020 № 402

«3.8.3. Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 8

Обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование Программы, подпрограммы

Код бюджетной квалификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИТОГО

Муниципальная программа (всего)

Развитие образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области

074

0709

13387,80

15148,20

15717,80

17865,60

19918,90

22242,30

22128,4

22150,3

148559,3

Всего по аппарату

074

0709

000

2983,30

2816,20

3212,10

2424,40

2449,90

2567,10

2567,70

2567,70

21588,40

Всего ХЭС,ИДК, ЦБ

074

0709

0180146590

000

10404,50

12332,00

12505,70

15441,20

17469,00

19675,20

19560,70

19582,60

126970,90

ХЭС

074

0709

0180146590

000

5757,70

6842,50

7028,70

9611,60

11173,00

13107,50

13200,00

13200,00

79921,00

ИДК

074

0709

0180146590

000

2650,60

3615,10

3583,70

3644,40

3914,60

4079,80

3872,80

3894,70

29255,70

ЦБ

074

0709

0180146590

000

1996,20

1874,40

1893,30

2185,20

2381,40

2487,90

2487,90

2487,90

17794,20

1.1. Фонд оплаты труда с начислениями аппарат

074

0709

0130273010

0160173020

0180100190

120

384,40

374,70

2176,80

362,00

379,68

2035,30

394,80

401,50

2394,20

0,00

0,00

2424,40

0,00

0,00

2449,90

0,00

0,00

2567,10

0,00

0,00

2567,70

0,00

0,00

2567,70

1141,20

1155,88

19183,10

1.2. фонд оплаты труда с начислениями

074

0709

0180146590

110

9102,20

10131,70

11482,70

13789,70

15701,10

17546,60

17524,40

17524,40

112802,80

ХЭС

074

0709

0180146590

4894,80

5807,80

6614,90

8714,10

10114,00

11899,40

11869,40

11869,40

71783,80

ИДК

074

0709

0180146590

2215,20

2449,60

2974,50

2905,30

3286,70

3250,00

3241,80

3241,80

23564,90

ЦБ

074

0709

0180146590

1992,20

1874,30

1893,30

2170,30

2300,40

2413,20

2413,20

2413,020

17470,10

1.3. Прочие расходы аппарат

074

0709

0130273010

0160173020

120,240

35,10

12,30

0,00

39,22

5,50

16,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,60

67,62

1.4. Прочие расходы

074

0709

0180146590

240,850

1302,30

2200,30

1023,00

1651,50

1767,90

2128,60

2036,30

2058,20

14168,10

ХЭС

074

0709

0180146590

862,90

1034,70

413,80

897,50

1059,00

1208,10

1330,60

1330,60

8137,20

ИДК

074

0709

0180146590

435,40

1165,50

609,20

739,10

627,90

829,80

631,00

652,90

5690,80

ЦБ

074

0709

0180146590

4,00

0,10

0,00

14,90

81,00

74,70

74,70

74,70

324,10

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области www.tonkino.ru от 29.07.2020, Сетевое издание Тонкинской районной газеты "Красное знамя.ru" от 29.07.2020
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040), 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать