Основная информация
Дата опубликования: | 27 мая 2020г. |
Номер документа: | RU52020705202000158 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 МАЯ 2020 ГОДА № 429
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2018 ГОДА №1292
В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства района администрация Воскресенского муниципального района постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 №1292 (в редакции постановлений администрации Воскресенского муниципального района от 21.03.2019 №315, 31.05.2019 № 541, 21.06.2019 №599, 15.10.2019 №977 17.12.2019 №1184, 04.02.2020 №75, 27.02.2020 №169, 18.03.2020 №246), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального района (Поздышева Э.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.Е.Пайкова.
Глава местного самоуправления района
Н.В.Горячев
Приложение
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 27 мая 2020 года № 429
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Воскресенского муниципального района»
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование (МП)
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Муниципальный заказчик– координатор программы
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Подпрограммы программы
1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли.
2.Повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов и за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
3.Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.
4.Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.
Соисполнители программы
МУП ЖКХ «Водоканал», структурные подразделения администрации района
Цели программы
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг
Задачи программы
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки;
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
Сроки и этапы реализации программы
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Источники финансирования
Годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
3184,5
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
245751,5
Всего
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
254284,8
Подпрограмма 1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Всего
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Подпрограмма 2.Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Всего
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Подпрограмма 3.Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Всего
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Индикаторы достижения цели
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ снизится с 53,0 до 46,0%
Показатели непосредственных результатов
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты:
1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли.
2.Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере 20080 Гкал.
3.Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере 470 тыс.м3.
4.Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере 124 тыс.м3.
5.Обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед.
6.Обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
7.Обеспечить снижение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды с 6 до 3 проб.
2.Текст программы
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи программы
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки;
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
2.3.Сроки и этапы реализации программы
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель программы:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Всего, в т.ч.
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
254284,8
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
3184,5
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
245751,5
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли».
Всего, в т.ч.
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Мероприятие 1.1
Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях (30 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Бюджет муниципального района
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Мероприятие 1.2
Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения (20 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Бюджет муниципального района
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Мероприятие 1.3
Расходы на погашение кредита
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Бюджет муниципального района
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Мероприятие 1.4
Ремонт кровли школьной котельной д.Галибиха
Кап. вложения
2019
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Бюджет муниципального района
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Мероприятие 1.5
Расходы на погашение убытков (в части погашения задолженности по НДФЛ)
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Бюджет муниципального района
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Мероприятие 1.6
Расходы на погашение просроченной задолженности по электроэнергии
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1703
0
0
0
0
1703
Бюджет муниципального района
0
1703
0
0
0
0
1703
Мероприятие 1.7
Расходы на погашение убытков по бане
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
50
0
0
0
0
0
50,0
Бюджет муниципального района
50
0
0
0
0
0
50,0
Мероприятие 1.8
Приобретение экскаватора
Кап. вложения
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Бюджет муниципального района
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Мероприятие 1.9
Переоборудование автомобиля ГАЗ-33 (демонтаж бункера ТКО, установка ассенизаторского оборудования)
Кап. вложения
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
250
0
0
0
0
250,0
Бюджет муниципального района
0
250
0
0
0
0
250,0
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».
Всего, в т.ч.
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях р.п. Воскресенское и сельских поселений
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Бюджет муниципального района
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Мероприятие 2.2
Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов
Прочие расходы
2019- 2024
КУМИ администрации района
Всего, в т.ч.
100
113
0
0
122
128
463,0
Бюджет муниципального района
100
113
0
0
122
128
463,0
Мероприятие 2.3
Промывка централизованной системы водоотведения р.п. Воскресенское
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
150
150
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
150
150
0
0
0
0
300,0
Подпрограмма 3. «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности».
Всего, в т.ч.
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Мероприятие 3.1.
Лабораторный контроль качества питьевой воды
Прочие расходы
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Бюджет муниципального района
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Мероприятие 3.2.
Проектные работы зон санитарной охраны источников водоснабжения
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
190
200
0
0
0
0
390,0
Бюджет муниципального района
190
200
0
0
0
0
390,0
Мероприятие 3.3.
Лицензирование скважин
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
300
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
0
300
0
0
0
0
300,0
Мероприятие 3.4.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Реконструкция очистных сооружений канализации р.п.Воскресенское)
Кап. вложения
2019-2022
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
8982,4
3926,4
0
181866,7
0
0
194775,5
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
449,1
3926,4
0
181866,7
0
0
186242,2
Мероприятие 3.5.
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Кап. вложения
2020
Управление финансов администрации района
Всего, в т.ч.
0
100
0
0
0
0
100,0
Бюджет муниципального района
0
100
0
0
0
0
100,0
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансовой основой реализации МП являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс.руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Областной бюджет, в том числе:
-капитальные вложения
-прочие расходы
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
8533,3
8533,3
0
245751,5
239213,4
6538,1
8533,3
8533,3
0
3184,5
1486,4
1698,2
0
0
0
25250,3
21460,4
3789,9
0
0
0
15000
15000,0
0,0
0
0
0
196866,7
196866,7
0,0
0
0
0
2722
2200
522
0
0
0
2728
2200
528
ВСЕГО
254284,8
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2019-2024 годы
1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
ед.
12
11
10
9
8
7
7
7
16
2
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
50
50
80
3
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ
%
53
51
50
49
48
47
46
46,0
60
4
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
5
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
6
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
1.1
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
51
51
80
1.2
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ
%
53
51
50
49
48
47
46
46
60
1.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
1.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
1.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»
2.1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
ед.
12
11
10
9
8
7
7
7
16
2.2
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
51
51
80
2.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
2.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
2.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
Подпрограмма 3 «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности»
3.1
Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды
шт.
80
80
80
80
80
80
80
80
20
3.2
Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды
шт.
6
5
5
4
4
3
3
3
10
3.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
3.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
3.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
51
Затраты (В):
Объем расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию мероприятий программы, тыс.руб.
3087
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,023
0,005
0,002
0,004
0,0003
0,020
0,020
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию программы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, %
53
51
50
49
48
47
46
Затраты (В):
Объем расходов на аварийно-восстановительные работы, тыс. руб.
553
950
15750
15000
15000
2000
2000
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,096
0,053
0,003
0,003
0,003
0,024
0,023
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы.
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед.
12
11
10
9
8
7
7
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений, тыс. руб.
803
486,6
400
0
0
200
200
Экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,011
0,023
0,025
-
-
0,035
0,035
Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении объема расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию программы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Муниципальная подпрограмма
«Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее-подпрограмма 1)
Наименование муниципальной подпрограммы 1
Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы 1
Подразделения администрации Воскресенского муниципального района, МУП ЖКХ «Водоканал»
Цели подпрограммы 1
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи подпрограммы 1
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Всего
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Индикаторы достижения цели подпрограммы 1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Показатели непосредственных результатов подпрограммы 1
-обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед.
-обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
2.Текст подпрограммы 1
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района, обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи подпрограммы 1
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли».
Всего, в т.ч.
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Мероприятие 1.1
Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях (30 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Бюджет муниципального района
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Мероприятие 1.2
Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения (20 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Бюджет муниципального района
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Мероприятие 1.3
Расходы на погашение кредита
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Бюджет муниципального района
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Мероприятие 1.4
Ремонт кровли школьной котельной д.Галибиха
Кап. вложения
2019
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Бюджет муниципального района
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Мероприятие 1.5
Расходы на погашение убытков (в части погашения задолженности по НДФЛ)
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Бюджет муниципального района
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Мероприятие 1.6
Расходы на погашение просроченной задолженности по электроэнергии
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1703
0
0
0
0
1703
Бюджет муниципального района
0
1703
0
0
0
0
1703
Мероприятие 1.7
Расходы на погашение убытков по бане
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
50
0
0
0
0
0
50,0
Бюджет муниципального района
50
0
0
0
0
0
50,0
Мероприятие 1.8
Приобретение экскаватора
Кап. вложения
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Бюджет муниципального района
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Мероприятие 1.9
Мероприятие 1.1
Переоборудование автомобиля ГАЗ-33 (демонтаж бункера ТКО, установка ассенизаторского оборудования)
Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях (30 шт.)
Кап. вложения
Кап. вложения
2020
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
250
0
0
0
0
250,0
Бюджет муниципального района
0
250
0
0
0
0
250,0
Всего, в т.ч.
372,2
300
0
0
100
100
872,2
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 1
Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс.руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
6121,9
3084,2
3037,7
1261
737,2
523,8
4460,9
1947
2513,9
0
0
0
0
0
0
200
200
0
200
200
0
ВСЕГО
6121,9
1171
4460,9
0
0
200
200
2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
1.1
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
50
50
80
1.2
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ
%
53
51
50
49
48
47
46
46
60
1.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
1.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
1.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 1
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки подпрограммы 1
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
50
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб.
2277,0
1261
4460,9
0
0
200
200
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,031
0,053
0,014
-
-
0,270
0,250
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального района на реализацию программы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки подпрограммы 1
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А): Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, %
53
51
50
49
48
47
46
Затраты (В):Объем расходов на энергосберегающие работы, тыс. руб.
250
486,6
400
0
0
200
200
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,212
0,105
0,125
-
-
0,235
0,230
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Муниципальная подпрограмма
«Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».
1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее – подпрограмма 2)
Наименование муниципальной подпрограммы 2
Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 2
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы 2
Подразделения администрации Воскресенского муниципального района, МУП ЖКХ «Водоканал»
Цели подпрограммы 2
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг
Задачи подпрограммы 2
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
6013,0
Всего
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51013,0
Индикаторы достижения целей подпрограммы 2
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Показатели непосредственных результатов подпрограммы 2
-обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед.
-обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
2.Текст подпрограммы 2
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи подпрограммы 2
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.
2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».
Всего, в т.ч.
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях р.п. Воскресенское и сельских поселений
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Бюджет муниципального района
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Мероприятие 2.2
Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов
Прочие расходы
2019- 2024
КУМИ администрации района
Всего, в т.ч.
100
113
0
0
122
128
463,0
Бюджет муниципального района
100
113
0
0
122
128
463,0
Мероприятие 2.3
Промывка централизованной системы водоотведения р.п. Воскресенское
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
150
150
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
150
150
0
0
0
0
300,0
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 2
Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс.руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
51313
5250
763
1050
800
250
16013
450
263
15000
15000
0
15000
15000
0
2122
2000
122
2128
2000
128
ВСЕГО
51313
1050
15750
15000
15000
2122
2128
2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»
2.1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
ед.
12
11
10
9
8
7
7
7
16
2.2
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
50
50
80
2.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
2.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
2.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 2
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки подпрограммы 2
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
50
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб.
553
1050
16013
15000
15000
2122
2128
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,127
0,064
0,004
0,004
0,004
0,025
0,023
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки подпрограммы 2
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели подпрограммы (А):
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед.
12
11
10
9
8
7
7
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений, тыс.руб.
553
950
15750
15000
15000
2000
2000
Экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,022
0,012
0,0006
0,0006
0,0006
0,0035
0,0035
Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении объема расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Муниципальная подпрограмма
«Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности»
1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее –подпрограмма 3)
Наименование муниципальной подпрограммы 3
Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 3
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы 3
МУП ЖКХ «Водоканал»
Цели подпрограммы 3
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг
Задачи подпрограммы 3
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Всего
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Индикаторы достижения целей подпрограммы 3
Количество забора проб на качество питьевой воды увеличится с 40 ед. до 80 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Показатели непосредственных результатов подпрограммы 3
-обеспечить снижение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды с 7 ед. до 3 ед.
-обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
2.Текст подпрограммы 3
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи подпрограммы 3
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 3
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 3. «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности».
Всего, в т.ч.
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Мероприятие 3.1.
Лабораторный контроль качества питьевой воды
Прочие расходы
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Бюджет муниципального района
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Мероприятие 3.2.
Проектные работы зон санитарной охраны источников водоснабжения
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
190
200
0
0
0
0
390,0
Бюджет муниципального района
190
200
0
0
0
0
390,0
Мероприятие 3.3.
Лицензирование скважин
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
300
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
0
300
0
0
0
0
300,0
Мероприятие 3.4.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Реконструкция очистных сооружений канализации р.п.Воскресенское)
Кап. вложения
2019-2022
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
8982,4
3926,4
0
181866,7
0
0
194775,5
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
449,1
3926,4
0
181866,7
0
0
186242,2
Мероприятие 3.5.
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Кап. вложения
2020
Управление финансов администрации района
Всего, в т.ч.
0
100
0
0
0
0
100,0
Бюджет муниципального района
0
100
0
0
0
0
100,0
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 3
Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Областной бюджет, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
8533,3
8533,3
0
188316,6
185893,1
2423,5
8533,3
8533,3
0
873,5
0
873,5
0
0
0
4776,4
4026,4
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181866,7
181866,7
0
0
0
0
400
0
400
0
0
0
400
0
400
ВСЕГО
196849,9
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3.«Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности»
3.1
Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды
шт.
80
80
80
80
80
80
80
80
20
3.2
Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды
шт.
6
5
5
4
4
3
3
3
10
3.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
3.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
3.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки подпрограммы 3
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
50
Затраты (В):
Объем расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб.
1130,0
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,062
0,007
0,035
-
0,0003
0,135
0,125
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки подпрограммы 3
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели подпрограммы (А):
Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды, ед.
6
5
5
4
4
3
3
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на лабораторный контроль качества питьевой воды, тыс.руб.
0
234,4
250
0
0
400
400
Экономическая эффективность (Эо=А/В)
-
0,021
0,02
-
-
0,008
0,008
Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального района на лабораторный контроль качества питьевой воды происходит уменьшение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 МАЯ 2020 ГОДА № 429
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2018 ГОДА №1292
В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства района администрация Воскресенского муниципального района постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 №1292 (в редакции постановлений администрации Воскресенского муниципального района от 21.03.2019 №315, 31.05.2019 № 541, 21.06.2019 №599, 15.10.2019 №977 17.12.2019 №1184, 04.02.2020 №75, 27.02.2020 №169, 18.03.2020 №246), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального района (Поздышева Э.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.Е.Пайкова.
Глава местного самоуправления района
Н.В.Горячев
Приложение
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 27 мая 2020 года № 429
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Воскресенского муниципального района»
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование (МП)
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Муниципальный заказчик– координатор программы
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Подпрограммы программы
1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли.
2.Повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов и за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
3.Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.
4.Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.
Соисполнители программы
МУП ЖКХ «Водоканал», структурные подразделения администрации района
Цели программы
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг
Задачи программы
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки;
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
Сроки и этапы реализации программы
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Источники финансирования
Годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
3184,5
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
245751,5
Всего
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
254284,8
Подпрограмма 1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Всего
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Подпрограмма 2.Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Всего
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Подпрограмма 3.Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Всего
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Индикаторы достижения цели
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ снизится с 53,0 до 46,0%
Показатели непосредственных результатов
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты:
1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли.
2.Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере 20080 Гкал.
3.Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере 470 тыс.м3.
4.Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере 124 тыс.м3.
5.Обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед.
6.Обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
7.Обеспечить снижение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды с 6 до 3 проб.
2.Текст программы
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи программы
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки;
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
2.3.Сроки и этапы реализации программы
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Цель программы:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Всего, в т.ч.
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
254284,8
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
3184,5
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
245751,5
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли».
Всего, в т.ч.
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Мероприятие 1.1
Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях (30 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Бюджет муниципального района
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Мероприятие 1.2
Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения (20 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Бюджет муниципального района
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Мероприятие 1.3
Расходы на погашение кредита
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Бюджет муниципального района
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Мероприятие 1.4
Ремонт кровли школьной котельной д.Галибиха
Кап. вложения
2019
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Бюджет муниципального района
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Мероприятие 1.5
Расходы на погашение убытков (в части погашения задолженности по НДФЛ)
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Бюджет муниципального района
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Мероприятие 1.6
Расходы на погашение просроченной задолженности по электроэнергии
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1703
0
0
0
0
1703
Бюджет муниципального района
0
1703
0
0
0
0
1703
Мероприятие 1.7
Расходы на погашение убытков по бане
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
50
0
0
0
0
0
50,0
Бюджет муниципального района
50
0
0
0
0
0
50,0
Мероприятие 1.8
Приобретение экскаватора
Кап. вложения
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Бюджет муниципального района
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Мероприятие 1.9
Переоборудование автомобиля ГАЗ-33 (демонтаж бункера ТКО, установка ассенизаторского оборудования)
Кап. вложения
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
250
0
0
0
0
250,0
Бюджет муниципального района
0
250
0
0
0
0
250,0
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».
Всего, в т.ч.
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях р.п. Воскресенское и сельских поселений
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Бюджет муниципального района
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Мероприятие 2.2
Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов
Прочие расходы
2019- 2024
КУМИ администрации района
Всего, в т.ч.
100
113
0
0
122
128
463,0
Бюджет муниципального района
100
113
0
0
122
128
463,0
Мероприятие 2.3
Промывка централизованной системы водоотведения р.п. Воскресенское
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
150
150
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
150
150
0
0
0
0
300,0
Подпрограмма 3. «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности».
Всего, в т.ч.
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Мероприятие 3.1.
Лабораторный контроль качества питьевой воды
Прочие расходы
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Бюджет муниципального района
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Мероприятие 3.2.
Проектные работы зон санитарной охраны источников водоснабжения
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
190
200
0
0
0
0
390,0
Бюджет муниципального района
190
200
0
0
0
0
390,0
Мероприятие 3.3.
Лицензирование скважин
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
300
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
0
300
0
0
0
0
300,0
Мероприятие 3.4.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Реконструкция очистных сооружений канализации р.п.Воскресенское)
Кап. вложения
2019-2022
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
8982,4
3926,4
0
181866,7
0
0
194775,5
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
449,1
3926,4
0
181866,7
0
0
186242,2
Мероприятие 3.5.
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Кап. вложения
2020
Управление финансов администрации района
Всего, в т.ч.
0
100
0
0
0
0
100,0
Бюджет муниципального района
0
100
0
0
0
0
100,0
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансовой основой реализации МП являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс.руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Областной бюджет, в том числе:
-капитальные вложения
-прочие расходы
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
8533,3
8533,3
0
245751,5
239213,4
6538,1
8533,3
8533,3
0
3184,5
1486,4
1698,2
0
0
0
25250,3
21460,4
3789,9
0
0
0
15000
15000,0
0,0
0
0
0
196866,7
196866,7
0,0
0
0
0
2722
2200
522
0
0
0
2728
2200
528
ВСЕГО
254284,8
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2019-2024 годы
1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
ед.
12
11
10
9
8
7
7
7
16
2
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
50
50
80
3
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ
%
53
51
50
49
48
47
46
46,0
60
4
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
5
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
6
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
1.1
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
51
51
80
1.2
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ
%
53
51
50
49
48
47
46
46
60
1.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
1.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
1.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»
2.1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
ед.
12
11
10
9
8
7
7
7
16
2.2
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
51
51
80
2.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
2.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
2.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
Подпрограмма 3 «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности»
3.1
Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды
шт.
80
80
80
80
80
80
80
80
20
3.2
Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды
шт.
6
5
5
4
4
3
3
3
10
3.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
3.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
3.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
51
Затраты (В):
Объем расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию мероприятий программы, тыс.руб.
3087
11717,8
25250,3
15000
196866,7
2722
2728
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,023
0,005
0,002
0,004
0,0003
0,020
0,020
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию программы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, %
53
51
50
49
48
47
46
Затраты (В):
Объем расходов на аварийно-восстановительные работы, тыс. руб.
553
950
15750
15000
15000
2000
2000
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,096
0,053
0,003
0,003
0,003
0,024
0,023
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы.
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед.
12
11
10
9
8
7
7
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений, тыс. руб.
803
486,6
400
0
0
200
200
Экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,011
0,023
0,025
-
-
0,035
0,035
Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении объема расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию программы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Муниципальная подпрограмма
«Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее-подпрограмма 1)
Наименование муниципальной подпрограммы 1
Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы 1
Подразделения администрации Воскресенского муниципального района, МУП ЖКХ «Водоканал»
Цели подпрограммы 1
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи подпрограммы 1
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Всего
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Индикаторы достижения цели подпрограммы 1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Показатели непосредственных результатов подпрограммы 1
-обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед.
-обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
2.Текст подпрограммы 1
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района, обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи подпрограммы 1
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;
-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли».
Всего, в т.ч.
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Бюджет муниципального района
1261
4460,9
0
0
200
200
6121,9
Мероприятие 1.1
Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях (30 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Бюджет муниципального района
372,2
300
0
0
100
100
872,2
Мероприятие 1.2
Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения (20 шт.)
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Бюджет муниципального района
114,4
302,3
0
0
100
100
616,7
Мероприятие 1.3
Расходы на погашение кредита
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Бюджет муниципального района
72,5
810,9
0
0
0
0
883,4
Мероприятие 1.4
Ремонт кровли школьной котельной д.Галибиха
Кап. вложения
2019
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Бюджет муниципального района
250,6
0
0
0
0
0
250,6
Мероприятие 1.5
Расходы на погашение убытков (в части погашения задолженности по НДФЛ)
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Бюджет муниципального района
401,3
0
0
0
0
0
401,3
Мероприятие 1.6
Расходы на погашение просроченной задолженности по электроэнергии
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1703
0
0
0
0
1703
Бюджет муниципального района
0
1703
0
0
0
0
1703
Мероприятие 1.7
Расходы на погашение убытков по бане
Прочие расходы
2019
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
50
0
0
0
0
0
50,0
Бюджет муниципального района
50
0
0
0
0
0
50,0
Мероприятие 1.8
Приобретение экскаватора
Кап. вложения
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Бюджет муниципального района
0
1094,7
0
0
0
0
1094,7
Мероприятие 1.9
Мероприятие 1.1
Переоборудование автомобиля ГАЗ-33 (демонтаж бункера ТКО, установка ассенизаторского оборудования)
Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях (30 шт.)
Кап. вложения
Кап. вложения
2020
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
250
0
0
0
0
250,0
Бюджет муниципального района
0
250
0
0
0
0
250,0
Всего, в т.ч.
372,2
300
0
0
100
100
872,2
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 1
Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс.руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
6121,9
3084,2
3037,7
1261
737,2
523,8
4460,9
1947
2513,9
0
0
0
0
0
0
200
200
0
200
200
0
ВСЕГО
6121,9
1171
4460,9
0
0
200
200
2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»
1.1
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
50
50
80
1.2
Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ
%
53
51
50
49
48
47
46
46
60
1.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
1.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
1.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 1
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки подпрограммы 1
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
50
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб.
2277,0
1261
4460,9
0
0
200
200
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,031
0,053
0,014
-
-
0,270
0,250
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального района на реализацию программы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки подпрограммы 1
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А): Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, %
53
51
50
49
48
47
46
Затраты (В):Объем расходов на энергосберегающие работы, тыс. руб.
250
486,6
400
0
0
200
200
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,212
0,105
0,125
-
-
0,235
0,230
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Муниципальная подпрограмма
«Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».
1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее – подпрограмма 2)
Наименование муниципальной подпрограммы 2
Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 2
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы 2
Подразделения администрации Воскресенского муниципального района, МУП ЖКХ «Водоканал»
Цели подпрограммы 2
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг
Задачи подпрограммы 2
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
6013,0
Всего
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51013,0
Индикаторы достижения целей подпрограммы 2
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Показатели непосредственных результатов подпрограммы 2
-обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед.
-обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
2.Текст подпрограммы 2
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи подпрограммы 2
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.
2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».
Всего, в т.ч.
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Бюджет муниципального района
1050
16013
15000
15000
2122
2128
51313
Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях р.п. Воскресенское и сельских поселений
Кап. вложения
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Бюджет муниципального района
800
15750
15000
15000
2000
2000
50550,0
Мероприятие 2.2
Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов
Прочие расходы
2019- 2024
КУМИ администрации района
Всего, в т.ч.
100
113
0
0
122
128
463,0
Бюджет муниципального района
100
113
0
0
122
128
463,0
Мероприятие 2.3
Промывка централизованной системы водоотведения р.п. Воскресенское
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
150
150
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
150
150
0
0
0
0
300,0
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 2
Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс.руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
51313
5250
763
1050
800
250
16013
450
263
15000
15000
0
15000
15000
0
2122
2000
122
2128
2000
128
ВСЕГО
51313
1050
15750
15000
15000
2122
2128
2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»
2.1
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
ед.
12
11
10
9
8
7
7
7
16
2.2
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги
ед.
70
67
63
60
57
54
50
50
80
2.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
2.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
2.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 2
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки подпрограммы 2
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
50
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб.
553
1050
16013
15000
15000
2122
2128
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,127
0,064
0,004
0,004
0,004
0,025
0,023
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки подпрограммы 2
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели подпрограммы (А):
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед.
12
11
10
9
8
7
7
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений, тыс.руб.
553
950
15750
15000
15000
2000
2000
Экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,022
0,012
0,0006
0,0006
0,0006
0,0035
0,0035
Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении объема расходов бюджета муниципального района на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Муниципальная подпрограмма
«Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности»
1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее –подпрограмма 3)
Наименование муниципальной подпрограммы 3
Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 3
Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района
Соисполнители подпрограммы 3
МУП ЖКХ «Водоканал»
Цели подпрограммы 3
-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;
-снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг
Задачи подпрограммы 3
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2019-2024 годы в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3
Источники финансирования
Годы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период реализации
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Всего
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Индикаторы достижения целей подпрограммы 3
Количество забора проб на качество питьевой воды увеличится с 40 ед. до 80 ед.;
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.;
Показатели непосредственных результатов подпрограммы 3
-обеспечить снижение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды с 7 ед. до 3 ед.
-обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед.
2.Текст подпрограммы 3
2.1.Содержание проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс района, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.
Процент износа инженерных коммуникаций в целом по району составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения района питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.
В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства района, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах района с малым количеством потребителей.
В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.
Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики района в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики района, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.Цели и задачи подпрограммы 3
Цель:
Обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.
Задачи:
-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2019-2024 годы в 1 этап.
2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 3
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 3. «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности».
Всего, в т.ч.
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
196849,9
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
873,5
4776,4
0
181866,7
400
400
188316,6
Мероприятие 3.1.
Лабораторный контроль качества питьевой воды
Прочие расходы
2019-2024
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Бюджет муниципального района
234,4
250
0
0
400
400
1284,4
Мероприятие 3.2.
Проектные работы зон санитарной охраны источников водоснабжения
Прочие расходы
2019-2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
190
200
0
0
0
0
390,0
Бюджет муниципального района
190
200
0
0
0
0
390,0
Мероприятие 3.3.
Лицензирование скважин
Прочие расходы
2020
МУП ЖКХ «Водоканал»
Всего, в т.ч.
0
300
0
0
0
0
300,0
Бюджет муниципального района
0
300
0
0
0
0
300,0
Мероприятие 3.4.
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» (Реконструкция очистных сооружений канализации р.п.Воскресенское)
Кап. вложения
2019-2022
ОКСА администрации района
Всего, в т.ч.
8982,4
3926,4
0
181866,7
0
0
194775,5
Областной бюджет
8533,3
0
0
0
0
0
8533,3
Бюджет муниципального района
449,1
3926,4
0
181866,7
0
0
186242,2
Мероприятие 3.5.
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Кап. вложения
2020
Управление финансов администрации района
Всего, в т.ч.
0
100
0
0
0
0
100,0
Бюджет муниципального района
0
100
0
0
0
0
100,0
2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 3
Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального района.
Таблица 2
Структура финансирования, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего
В том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Областной бюджет, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
Бюджет муниципального района, в том числе:
- капитальные вложения
- прочие расходы
8533,3
8533,3
0
188316,6
185893,1
2423,5
8533,3
8533,3
0
873,5
0
873,5
0
0
0
4776,4
4026,4
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181866,7
181866,7
0
0
0
0
400
0
400
0
0
0
400
0
400
ВСЕГО
196849,9
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3
Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
На момент разработки программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
По окончании реализации программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3.«Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности»
3.1
Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды
шт.
80
80
80
80
80
80
80
80
20
3.2
Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды
шт.
6
5
5
4
4
3
3
3
10
3.3
Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере
Гкал.
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
20080
18000
3.4
Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере
тыс.м3.
470
470
470
470
470
470
470
470
380
3.5
Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере
тыс.м3.
124
124
124
124
124
124
124
124
100
2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3
Таблица 4
1.Общественно-экономическая эффективность
На момент разработки подпрограммы 3
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели программы (А):
Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед.
70
67
63
60
57
54
50
Затраты (В):
Объем расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб.
1130,0
9406,8
4776,4
0
181866,7
400
400
Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
0,062
0,007
0,035
-
0,0003
0,135
0,125
Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов областного бюджета и бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.
На момент разработки подпрограммы 3
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Индикатор цели подпрограммы (А):
Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды, ед.
6
5
5
4
4
3
3
Затраты (В):
Объем расходов бюджета муниципального района на лабораторный контроль качества питьевой воды, тыс.руб.
0
234,4
250
0
0
400
400
Экономическая эффективность (Эо=А/В)
-
0,021
0,02
-
-
0,008
0,008
Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального района на лабораторный контроль качества питьевой воды происходит уменьшение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды.
2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
- изменения законодательства;
- рост числа обслуживаемого контингента;
- форс-мажорные обстоятельства.
В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Воскресенского муниципального района www.voskesenskoe-adm.ru от 27.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: