Основная информация

Дата опубликования: 17 марта 2020г.
Номер документа: RU91003708202000056
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: администрация Пенжинского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020              № 42 

О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157

В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» и внесения изменений

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района М.Ю. Луцюк.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                                 А.В. Болотнов

Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района

от 17.03.2020 г. № 42

Изменения

В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 (далее – Программа)

              1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

             

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Всего – 517 247,46266 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 126 360,35014 тыс. рублей;

2019 год – 117 700,37452 тыс. рублей;

2020 год – 103 685,09500 тыс. рублей;

2021 год –   83 651,97200 тыс. рублей;

2022 год –   85 849,67100 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 438 814,44438 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 111 516,72356 тыс. рублей;

2019 год – 101 670,29682 тыс. рублей;

2020 год –   83 343,42400 тыс. рублей;

2021 год –   71 142,00000 тыс. рублей;

2022 год –   71 142,00000 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего – 67 704,03630 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13 440,85725 тыс. рублей;

2019 год – 14 013,86505 тыс. рублей;

2020 год – 14 686,67100 тыс. рублей;

2021 год – 12 509,97200 тыс. рублей;

2022 год – 13 052,67100 тыс. рублей.

              4. Приложения 6, 8, 9 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 6

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

11

Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района

Всего, в том числе:

903

140

517 247,46266

126 360,35014

117 700,37452

103 685,09500

83 651,97200

85 849,67100

за счет средств федерального бюджета

903

140

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

140

19 569,00000

13 003,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

за счет средств местных бюджетов

903

140

497 678,46266

113 357,35014

116 060,37452

102 043,09500

82 009,97200

84 207,67100

за счет средств внебюджетных фондов

903

140

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

Всего, в том числе:

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.

Всего, в том числе:

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

Всего, в том числе:

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3. Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса

Всего, в том числе:

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района

Всего, в том числе:

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств федерального бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Всего, в том числе:

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств федерального бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе

Всего, в том числе:

903

143

438 814,44438

111 516,72356

101 670,29682

83 343,42400

71 142,00000

71 142,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

19 569,00000

13 003,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

419 245,44438

98 513,72356

100 030,29682

81 701,42400

69 500,00000

69 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

Всего, в том числе:

903

143

354 651,28000

71 335,00000

70 096,00000

70 936,28000

71 142,00000

71 142,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

8 169,00000

1 603,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

346 482,28000

69 732,00000

68 456,00000

69 294,28000

69 500,00000

69 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов

Всего, в том числе:

903

143

81 645,44438

38 613,72356

30 830,29682

12 201,42400

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

11 400,00000

11 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

70 245,44438

27 213,72356

30 830,29682

12 201,42400

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения

Всего, в том числе:

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.4.

Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

Всего, в том числе:

903

143

2 517,72000

1 568,00000

744,00000

205,72000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

2 517,72000

1 568,00000

744,00000

205,72000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.5.

Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Всего, в том числе:

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего, в том числе:

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств федерального бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств внебюджетных фондов

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1.

Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

Всего, в том числе:

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств федерального бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств внебюджетных фондов

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение 8

Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе Пенжинского муниципального района (внесении изменений)

Наименование программы:    Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"__________________________________

тыс. рублей

№ п/п

Наименование подпрограммы

КБК

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

Р, ПР

КЦСР*

КВР**

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

11

1.

Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:

х

х

х

х

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

0113

14 1 00 00000

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

0113

14 1 00 00000

200

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

2.

Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района - всего, в том числе:

х

х

х

х

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

0111

14 2 00 00000

800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

0111

14 2 00 00000

800

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

3.

Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:

х

х

х

х

111 516,72356

101 670,29682

83 343,42400

71 142,00000

71 142,00000

3.1.

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами, в том числе:

903

1400

14 3 00 00000

500

71 335,00000

70 096,00000

71 142,00000

71 142,00000

71 142,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1403

14 3 00 00000

500

1 603,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1401

14 3 00 00000

500

69 732,00000

68 456,00000

69 500,00000

69 500,00000

69 500,00000

3.2.

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

1400

14 3 00 00000

38 613,72356

30 830,29682

12 201,42400

0,00000

0,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1402

14 3 00 00000

500

11 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1402

14 3 00 00000

500

27 213,72356

30 830,29682

12 201,42400

0,00000

0,00000

3.3.

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения

903

0309

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

0309

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

0309

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

903

1400

14 3 00 00000

500

1 568,00000

744,00000

205,72000

0,00000

0,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1401

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1401

14 3 00 00000

500

1 568,00000

744,00000

205,72000

0,00000

0,00000

3.5.

Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

903

1400

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1400

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1400

14 3 00 00000

500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:

х

х

х

х

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

3.1.

Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе, в том числе:

903

1401

14 4 00 00000

200

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1401

14 4 00 00000

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1401

14 4 00 00000

200

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

ИТОГО по муниципальной программе

х

х

х

х

126 360,35014

117 700,37452

101 689,39100

83 651,97200

85 849,67100

Приложение 9

Детальный план-график реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Наименование основного мероприятия, РВЦП,   контрольного события программы

Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.

КБК

Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

График реализации (месяц/квартал)

2020 год, месяц

2021 год, квартал

2022, квартал

всего

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

1.1

Основное мероприятие 1.1 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышение открытости и доступности информации

1 310,00000

655,00000

0,00000

655,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 Внедрение современных методов управления муниципальными финансами, совершенствование нормативного правового регулирования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.2

Мероприятие 1.1.2 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.3

Мероприятие 1.1.3 Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса

1 310,00000

655,00000

0,00000

655,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

2.

Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района

2.1

Основное мероприятие 2.1 Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов

6 000,00000

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

903

Луцюк М.Ю.

создание достаточных резервов

ежегодно в третьем квартале

ежегодно до 10 октября

2.1.1

Мероприятие 2.1.1 Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными документами Пенжинского муниципального района

6 000,00000

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

903

Луцюк М.Ю.

создание достаточных резервов

ежегодно в третьем квартале

ежегодно до 10 октября

3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"

3.1

Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

213 220,28000

70 936,28000

71 142,00000

71 142,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.1.1

Мероприятие 3.1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

208 294,28000

69 294,28000

69 500,00000

69 500,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.1.2

Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям

4 926,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.2

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

12 201,42400

12 201,42400

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.3

Основное мероприятие 3.3 Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.3.1

Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.3.2

Мероприятие 3.3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.4

Основное мероприятие 3.4 Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

205,72000

205,72000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

3.5

Основное мероприятие 3.5 Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Повышение качества управления бюджетным процессом

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

4

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

4.1

Основное мероприятие 4.1 Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

40 249,31400

14 686,57100

12 509,97200

13 052,67100

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

4.1.1

Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района

40 249,31400

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

Ежегодно на постоянной основе

Ежегодно на постоянной основе

5

ИТОГО по программе

273 186,73800

103 685,09500

83 651,97200

85 849,67100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сайт администрации от 19.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать