Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU55024805202000012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Администрация Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020 г. № 15-п с. Черлакское
«О внесении изменений в муниципальную программу Черлакского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области до 2022 года», утвержденную Постановлением Главы Черлакского сельского поселения от 11.12.2013 г. № 75-п»
В связи с утверждением бюджета сельского поселения на 3-х летний период (2020 – 2022 года) и изменением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области от 02 сентября 2013 года № 54-п, руководствуясь Уставом Черлакского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить действие муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области до 2021 года» на 2022 год.
2. В Постановление Главы Черлакского сельского поселения от 11.12.2013 г. № 75-п «Об утверждении муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области до 2021 года» внести следующие изменения:
2.1. В названии число «2021» заменить числом «2022».
2.2. В п. 1 число «2021» заменить числом «2022».
2.3. В строке «Сроки реализации муниципальной программы» Раздела 1. Паспорт муниципальной программы Черлакского сельского поселения и в Разделе 5 «Срок реализации муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
2.4. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» Раздела 1. Паспорт муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района и Раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы на 2014-2022 годы составит 51 720 613,34 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит
46 117 385,37 рублей, из них:
- в 2014 году – 3 914 014,28 рублей;
- в 2015 году – 3 788 879,51 рублей;
- в 2016 году – 4 162 551,37 рублей;
- в 2017 году – 5 151 064,49 рублей;
- в 2018 году – 5 394 336,33 рублей;
- в 2019 году – 5 845 774,40 рублей;
- в 2020 году – 6 370 245,99 рублей;
- в 2021 году – 5 738 101,16 рублей;
- в 2022 году – 5 752 417,84 рублей;
за счет средств областного бюджета составит 5 603 227,97 рублей, из них:
- в 2014 году – 123 927,00 рублей;
- в 2015 году – 138 846,00 рублей;
- в 2016 году – 124 493,00 рублей;
- в 2017 году – 2 177 493,31 рублей;
- в 2018 году – 2 493 032,66 рублей;
- в 2019 году – 134 790,00 рублей;
- в 2020 году – 135 060,00 рублей;
- в 2021 году – 135 829,00 рублей;
- в 2022 году – 139 757, 00 рублей.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета.»
2.5. В Разделе 3 «Цели и задачи муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
3. В Приложении № 1 к муниципальной программе:
3.1. В строке «Наименование муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области» Раздела 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
3.2. В строке «Сроки реализации подпрограммы» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Разделе 4 «Срок реализации подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022».
3.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на 2014-2022 годы за счет средств местного бюджета составит 13 479 142,99 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 851 902,77 рублей;
- в 2015 году – 942 588,61 рублей;
- в 2016 году – 846 476,13 рублей;
- в 2017 году – 1 601 759,39 рублей;
- в 2018 году – 1 974 179,47 рублей;
- в 2019 году – 2 190 386,31 рублей;
- в 2020 году – 1 755 200,00 рублей;
- в 2021 году – 1 469 552,00 рублей;
- в 2022 году – 1 429 552,00 рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»
3.4. В Разделе 3 «Цели и задачи Подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022».
4. В Приложении № 2 к муниципальной программе:
4.1. В строке «Наименование муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области» Раздела 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
4.2. В строке «Сроки реализации подпрограммы» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Разделе 4 «Срок реализации подпрограммы» число «2020» заменить числом «2022».
4.3. Строку «Задачи подпрограммы» дополнить текстом:
«Задача 12. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.»
4.4. Раздел 3 «Цели и задачи Подпрограммы» дополнить текстом:
«Задача 12. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.»
4.5. Строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» дополнить текстом:
«Мероприятие 12 – организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.»
4.6. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на 2014-2022 годы составит 38 659 016,66 рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета составит 33 055 788,69 рублей, из них:
- в 2014 году – 3 062 111,51 рублей;
- в 2015 году – 2 846 290,90 рублей;
- в 2016 году – 3 316 075,24 рублей;
- в 2017 году – 3 549 305,10 рублей;
- в 2018 году – 3 420 156,86 рублей;
- в 2019 году – 3 655 388,09 рублей;
- в 2020 году – 4 615 045,99 рублей;
- в 2021 году – 4 268 549,16 рублей;
- в 2022 году – 4 322 865,84 рублей;
за счет средств областного бюджета составит 5 603 227,97 рублей, из них:
- в 2014 году – 123 927,00 рублей;
- в 2015 году – 138 846,00 рублей;
- в 2016 году – 124 493,00 рублей;
- в 2017 году – 2 177 493,31 рублей;
- в 2018 году – 2 493 032,66 рублей;
- в 2019 году – 134 790,00 рублей;
- в 2020 году – 135 060,00 рублей;
- в 2021 году – 135 829,00 рублей;
- в 2022 году – 139 757,00 рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий из областного бюджетов.»
4.7. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» текст «количество рейсов вывоза мусора и технического бытового обслуживания до 38» заметить текстом «количество установленных контейнерных площадок для сбора ТКО – 10».
4.8. В Разделе 3 «Цели и задачи Подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022».
4.9. Раздел 5 «Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий» дополнить текстом:
«Задаче 12 соответствует основное мероприятие 12 – организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.»
4.10. Раздел 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» дополнить текстом:
«В рамках реализации Основного мероприятия № 12 выделяются следующие мероприятия:
- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия, количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.».
4.11. Раздел 8«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить текстом «21) количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Ожидаемый результат измеряется в ед. и рассчитывается общее количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных Администрации Черлакского сельского поселения за истекший период.»
5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в Черлакском сельском поселении и разместить на официальном сайте администрации.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Т.В. Звягинцева
1
Приложение № 3
к муниципальной программе Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года"
СТРУКТУРА
муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года"
№
Наименование показателя
Срок реализации
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия<*>
Финансовое обеспечение
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
п\п
Объем (рублей)**
Наименование
Единица измерения
Значение
с
по
(год)
(год)
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
<***>
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
15
15
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
Цель муниципальной программы: Повышение благосостояния жителей Черлакского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.
2014
2022
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 1 муниципальной программы: 1. Развитие социально-культурной сферы
2014
2022
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Цель подпрограммы 1: Повышение благосостояния жителей Черлакского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.
2014
2022
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Задача 1 подпрограммы 1: . Создание и внедрение в работу администрации современных информационных технологий. Развитие системы электронного документооборота.
2014
2022
Администрация
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1
Основное мероприятие 1: Совершенствование базы информационных технологий
2014
2022
Администрация
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1
Мероприятие 1: Организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде
2014
2022
Администрация
26 000,00
2 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля услуг, предоставляемых в электронном виде
%
Х
50
75
100
100
100
100
100
100
100
26 000,00
2 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Сопровождение програмных продуктов Парус-Бюджет7, Администрация муниципального образования, антивирус Kaspersky, ПО "СБИС+"
2014
2022
Администрация
445 684,00
15 000,00
5 000,00
40 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Количество ПО установленных на ПК
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
445 684,00
15 000,00
5 000,00
40 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
2
Задача 2 подпрограммы 1: Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
2014
2022
Администрация
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.1
Основное мероприятие 2: Физкультурно-оздоровительные мероприятия
2014
2022
Администрация
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение спортивного праздника "День физкультурника"
2014
2022
Администрация
397 340,00
0,00
60 400,00
50 400,00
215 840,00
10 500,00
17 200,00
32 000,00
10 000,00
1 000,00
Количество участников
чел.
`-
30
32
34
34
38
56
40
40
40
397 340,00
0,00
60 400,00
50 400,00
215 840,00
10 500,00
17 200,00
32 000,00
10 000,00
1 000,00
2.1.2
Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований
2014
2022
Администрация
537 356,25
33 863,77
50 000,00
50 000,00
20 000,00
30 000,00
168 492,48
160 000,00
20 000,00
5 000,00
Количество участников
чел.
150
175
180
185
190
565
200
200
200
537 356,25
33 863,77
50 000,00
50 000,00
20 000,00
30 000,00
168 492,48
160 000,00
20 000,00
5 000,00
2.1.3
Мероприятие 3: Организация учебно-тренировочного процесса зимних видов спорта
2014
2022
Администрация
384 630,50
50 000,00
50 000,00
12 007,02
57 423,48
30 000,00
83 200,00
78 000,00
20 000,00
4 000,00
Количество участников
чел.
40
45
50
55
60
76
70
70
70
384 630,50
50 000,00
50 000,00
12 007,02
57 423,48
30 000,00
83 200,00
78 000,00
20 000,00
4 000,00
3
Задача 3 подпрограммы 1: Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного уровня культурного обслуживания населения.
2014
2022
Администрация
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.1
Основное мероприятие 3: Организация и проведение культурных мероприятий
2014
2022
Администрация
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.1.1
Мероприятие 1: Организация и проведение праздника "День пожилого человека"
2014
2022
Администрация
133 939,11
23 200,00
30 000,00
2 739,11
5 000,00
5 000,00
8 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
Количество участников
чел.
-
282
281
291
289
284
285
283
283
283
133 939,11
23 200,00
30 000,00
2 739,11
5 000,00
5 000,00
8 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
3.1.2
Мероприятие 2: Организация и проведение новогдних утренников.
Администрация
135 791,00
10 000,00
15 000,00
16 200,00
23 000,00
0,00
71 591,00
0,00
0,00
0,00
Количество участников
чел.
-
1320
1330
1340
1350
1360
1375
1360
1360
1360
135 791,00
10 000,00
15 000,00
16 200,00
23 000,00
0,00
71 591,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
Мероприятие3: Создание условий для организации досуга жителей поселения
2014
2022
Администрация
10 227 331,73
693 439,00
706 588,61
649 530,00
1 093 122,80
1 665 211,32
1 348 620,00
1 356 940,00
1 356 940,00
1 356 940,00
Количество мероприятий проводимых культурно-досуговым центром
ед.
-
120
125
128
130
125
250
255
260
260
10 227 331,73
693 439,00
706 588,61
649 530,00
1 093 122,80
1 665 211,32
1 348 620,00
1 356 940,00
1 356 940,00
1 356 940,00
4
Задача 4 подпрограммы 1: Содействие занятости населения
2014
2022
Администрация
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1
Основное мероприятие 4: Организация общественных работ и временного трудоустройства
2014
2022
Администрация
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1.1
Мероприятие 1: Прохождение обучения по охране труда
2014
2022
Администрация
2 800,00
0,00
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество работников
чел.
3
`-
1
1
`-
`-
`-
`-
`-
`-
2 800,00
0,00
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2
Мероприятие 2: Аттестация рабочих мест
2014
2022
Администрация
19 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
Количество рабочих мест
ед.
6
0
0
4
2
0
6
0
0
0
19 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3
Мероприятие 3: Прием граждан на общественные работы
2014
2022
Администрация
707 567,59
13 600,00
4 500,00
2 900,00
124 623,11
172 208,15
359 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Число граждан задействованных на общественных работах
чел.
140
22
23
24
25
26
37
30
20
20
707 567,59
13 600,00
4 500,00
2 900,00
124 623,11
172 208,15
359 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5
Задача 5 подпрограммы 1: Организация мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений
2014
2022
Администрация
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.
Основное мероприятие 5: Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений
2014
2022
Администрация
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.1.
Мероприятие 1: Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений
2014
2022
Администрация
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Доля обрабатываемой площади поселения с целью уничтожения конопли
%
1,7
3,1
2,2
1,7
1,7
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6
Задача 6 подпрограммы 1: Содействие в организации и обеспечении деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности
2014
2022
Администрация
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1.
Основное мероприятие 5: Участие в организации и обеспечении деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности
2014
2022
Администрация
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1.1.
Мероприятие 1: Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности
2014
2022
Администрация
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Количество мероприятий, проведенных ДОПН
ед.
10
`-
-
-
`-
`-
12
12
10
10
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной подпрограммы
2014
2022
Администрация
13 061 596,68
851 902,77
942 588,61
846 476,13
1 601 759,39
1 974 179,47
2 190 386,31
1 755 200,00
1 469 552,00
1 429 552,00
Х
X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X
X
13 061 596,68
851 902,77
942 588,61
846 476,13
1 601 759,39
1 974 179,47
2 190 386,31
1 755 200,00
1 469 552,00
1 429 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 муниципальной подпрограммы: 2. Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществомЧерлакского сельского поселения. Улучшение качества жизни на селе
2014
2022
Администрация
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Цель подпрограммы 2:Создание условий для стабильного экономического развития Черлакского сельского поселения и эффективной работы органов местного самоуправления
2014
2022
Администрация
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Задача 1 подпрограммы 2: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014
2022
Администрация
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
412 719,41
401 077,24
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
412 719,41
401 077,24
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 057 175,31
2 057 175,31
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1
Основное мероприятие 1: Содержание дорог местного значения
2014
2022
Администрация
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
2 469 894,72
2 774 076,90
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
412 719,41
401 077,24
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4 430 174,97
2 057 175,31
2 372 999,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1
Мероприятие 1:Ремонт дорог с. Черлакское
2014
2022
Администрация
2 129 277,58
13 567,82
44 300,00
255 739,72
0,00
262 381,73
270 163,06
56 862,33
613 131,46
613 131,46
Протяженность дорог.
км.
6,492
1,07
0,99
0,66
0,65
0,5
0,5
2,122
0
0
2 129 277,58
13 567,82
44 300,00
255 739,72
0,00
262 381,73
270 163,06
56 862,33
613 131,46
613 131,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Рокоссовского)
2014
2022
Администрация
138 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
2 511 695,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
138 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
138 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
2 372 999,66
2 372 999,66
1.1.1
Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Торговая)
2014
2022
Администрация
412 719,41
0,00
0,00
0,00
2 469 894,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
412 719,41
0,00
0,00
0,00
412 719,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 057 175,31
2 057 175,31
1.1.1
Ремонт автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Совхозная)
2014
2022
Администрация
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0
0
0,288
0
0
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Ремонт автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Школьная)
2014
2022
Администрация
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0
0
0,250
0
0
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Ремонт автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Тухачевского)
2014
2022
Администрация
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0
0
1,584
0
0
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Ремонт дорог с. Платоновка
2014
2022
Администрация
70 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
2,396
0,64
0,156
0,8
0,8
0
0
0
0
0
70 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства территории поселения и организация водоснабжения поселения
2014
2022
Администрация
5 682 156,68
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 723 378,60
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.2
Основное мероприятие 2: Организация благоустройства территории сельского поселения
2014
2022
Администрация
5 682 156,68
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5 682 156,68
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.2.1
Мероприятие 1: Очистка улиц от снега
2014
2022
Администрация
736 552,27
30 000,00
60 000,00
100 000,00
125 320,00
100 000,00
71 232,27
50 000,00
100 000,00
100 000,00
Протяженность дорог.
км.
-
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
736 552,27
30 000,00
60 000,00
100 000,00
125 320,00
100 000,00
71 232,27
50 000,00
100 000,00
100 000,00
2.2.2
Мероприятие 2: Удаление и вывоз мусора и ТБО
2014
2022
Администрация
3 998 073,83
20 000,00
63 200,00
57 064,00
104 601,53
139 026,69
171 061,45
1 020 023,66
1 199 088,70
1 224 007,80
Количество рейсов.
ед.
`-
36
36
36
36
36
50
45
30
30
3 998 073,83
20 000,00
63 200,00
57 064,00
104 601,53
139 026,69
171 061,45
1 020 023,66
1 199 088,70
1 224 007,80
2.2.3
Мероприятие 3: Организация уличного освещения
2014
2022
Администрация
870 130,58
122 429,00
125 780,00
12 780,00
132 000,00
153 000,00
219 372,00
75 000,00
21 000,00
8 769,58
Количество светильников сетей уличного освещения
шт.
37
37
37
37
38
38
11
31
20
20
870 130,58
122 429,00
125 780,00
12 780,00
132 000,00
153 000,00
219 372,00
75 000,00
21 000,00
8 769,58
2.2.4
Мероприятие 4: Организация и содержание мест захоронения
2014
2022
Администрация
77 400,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
0,00
7 400,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
Количество кладбищь на территории поселения.
шт.
2
-
-
-
2
4
4
4
4
4
77 400,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
0,00
7 400,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Задача 3 подпрограммы 2: Обеспечение условий целенаправленной работы по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.2
Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.2.1
Мероприятие 1:Уничтожение дикорастущей конопли
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обрабатываемая площадь.
га.
-
2
2
2
0
0,5
0,6
0
0
0
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 4 подпрограммы 2: Сбор необходимой информации для комплектации состава Вооруженных Сил РФ
2014
2022
Администрация
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1.
Основное мероприятие 4: Организация первичного воинского учета
2014
2022
Администрация
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1.1.
Мероприятие 1: Сбор, обработка информации в рамках воинского учета граждан
2014
2022
Администрация
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Количество юношей подлежащих призыву на военную службу.
чел.
44
8
11
0
53
48
42
42
42
42
0,00
1 173 053,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
5
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение общественной безопасности
2014
2022
Администрация
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.
Основное мероприятие 5: Реализация мер по ГО и предупреждению ЧС и пожарной безопасности
2014
2022
Администрация
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.1.
Мероприятие 1: Приобретение средств противопожарной защиты
2014
2022
Администрация
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество средств
ед.
12
4
1
1
1
1
4
4
4
4
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2
Мероприятие 2: Обучение сотрудников, населения первичным мерам противопожарной безопасности
2014
2022
Администрация
18 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Количество семинаров.
ед.
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5.1.3
Мероприятие 3: Проведение работ по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий
2014
2022
Администрация
3 717 361,04
692 603,65
535 900,00
687 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
471 500,00
1 000,00
1 000,00
Количество мер по предупреждению и ликвидации.
ед.
12
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3 717 361,04
692 603,65
535 900,00
687 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
471 500,00
1 000,00
1 000,00
6
Задача 6 подпрограммы 2: Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций
2014
2022
Администрация
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1
Основное мероприятие 6: Организация деятельности органа местного самоуправления
2014
2022
Администрация
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1.1
Мероприятие 1: Функционирование высшего должностного лица
2014
2022
Администрация
4 468 946,84
489 960,84
445 759,98
441 566,42
443 002,92
464 000,00
486 656,68
566 000,00
566 000,00
566 000,00
Число должностных лиц.
чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 468 946,84
489 960,84
445 759,98
441 566,42
443 002,92
464 000,00
486 656,68
566 000,00
566 000,00
566 000,00
6.1.2
Мероприятие 2: Проведение выборов в органы местного самоуправления
2014
2022
Администрация
93 500,00
70 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
0,00
0,00
Количество граждан, принимающих участие в выборах.
чел.
1241
0
1241
0
0
0
0
925
0
0
93 500,00
70 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
0,00
0,00
6.1.3
Мероприятие 3: Повышение квалификации муниципальных служащих
2014
2022
Администрация
36 150,00
4 000,00
17 550,00
900,00
0,00
6 000,00
7 700,00
0,00
0,00
0,00
Число муниципальных служащих
чел.
2
1
1
1
0
2
1
0
0
0
36 150,00
4 000,00
17 550,00
900,00
0,00
6 000,00
7 700,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4
Мероприятие 4: Функционирование органов местного самоуправления
2014
2022
Администрация
13 581 798,35
1 524 550,20
1 350 644,32
1 568 771,20
1 533 273,73
1 540 860,00
1 646 098,90
1 592 100,00
1 466 000,00
1 359 500,00
Количество штатных единиц органа местного самоуправления
чел.
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
13 581 798,35
1 524 550,20
1 350 644,32
1 568 771,20
1 533 273,73
1 540 860,00
1 646 098,90
1 592 100,00
1 466 000,00
1 359 500,00
7
Задача 7 подпрограммы 2: Развитие земельных и имущественных отношений
2014
2022
Администрация
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.1.
Основное мероприятие 7: Оформление кадастровой и технической документации
2014
2022
Администрация
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.1.1
Мероприятие 1:Оформление кадастровой и технической документации на объекты недвижимого имущества
2014
2022
Администрация
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Количество документов полученных врезультате оформления права собственности.
шт.
25
0
10
10
15
2
1
1
0
0
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
8
Задача 8 подпрограммы 2: Организация территориального планирования
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8.1
Основное мероприятие 8: Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8.1.1
Мероприятие 1: Подготовка документов территориального планирования – генеральных планов поселений
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество утвержденных генеральных планов поселения.
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Задача 9 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности поселения
2014
2022
Администрация
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.1
Основное мероприятие 9: Внедрение энергоэффективных технологий на территории Администрации
2014
2022
Администрация
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.1.1
Мероприятие 1: Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений
2014
2022
Администрация
125 000,00
15 000,00
70 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество энергетических обследований
шт.
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
125 000,00
15 000,00
70 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.2
Мероприятие 2: Повышение тепловой защиты зданий, сооружений
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество зданий и сооружений
шт.
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.3
Мероприятие 3: Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
2014
2022
Администрация
29 532,90
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Количество светильников уличного освещения энергетической эффективности.
шт.
97
0
0
12
12
13
11
31
10
8
29 532,90
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10
Задача 10 подпрограммы 2: Развитие личных подсобных хозяйств.
2014
2022
Администрация
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10.1.
Основное мероприятие 10: Предоставление субсидий гражданам, владельцам личных подсобных хозяйств
2014
2022
Администрация
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10.1.1.
Мероприятие 1: Предоставление субсидий гражданам, владельцам личных подсобных хозяйств
2014
2022
Администрация
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение поголовья КРС
гол.
30
0
0
0
30
0
0
0
0
0
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Задача 11 подпрограммы 2: Организация экологических муниципальных мероприятий.
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.1.
Основное мероприятие 11: проведение экологических муниципальных мероприятий.
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.1.1.
Мероприятие 1: проведение общественных субботников
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
площадь убранной общественной территории
тыс.кв. м.
0
0
0
0
0
0
18
13
11
10
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
12
Задача 12 подпрограммы 2: Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2014
2022
Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
12.1.
Основное мероприятие 12: организация сбора и вывоза комунальных отходов и мусора.
2014
2022
Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
12.1.1.
Мероприятие 1: создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
2014
2022
Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
колличество площадок
шт.
0
0
0
0
0
0
2
5
5
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2022
Х
33 555 331,50
3 186 038,51
2 985 136,90
3 440 568,24
5 726 798,41
5 913 189,52
3 653 388,09
4 615 045,99
4 125 049,16
4 035 165,84
Х
X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X
X
28 087 932,53
3 062 111,51
2 846 290,90
3 316 075,24
3 549 305,10
3 420 156,86
3 518 598,09
4 479 985,99
3 989 220,16
3 895 408,84
Х
5 467 398,97
123 927,00
138 846,00
124 493,00
2 177 493,31
2 493 032,66
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Всего по муниципальной программе
46 616 928,18
4 037 941,28
3 927 725,51
4 287 044,37
7 328 557,80
7 887 368,99
5 843 774,40
6 370 245,99
5 594 601,16
5 464 717,84
Х
X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X
X
41 149 529,21
3 914 014,28
3 788 879,51
4 162 551,37
5 151 064,49
5 394 336,33
5 708 984,40
6 235 185,99
5 458 772,16
5 324 960,84
Х
5 467 398,97
123 927,00
138 846,00
124 493,00
2 177 493,31
2 493 032,66
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020 г. № 15-п с. Черлакское
«О внесении изменений в муниципальную программу Черлакского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области до 2022 года», утвержденную Постановлением Главы Черлакского сельского поселения от 11.12.2013 г. № 75-п»
В связи с утверждением бюджета сельского поселения на 3-х летний период (2020 – 2022 года) и изменением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области от 02 сентября 2013 года № 54-п, руководствуясь Уставом Черлакского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить действие муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области до 2021 года» на 2022 год.
2. В Постановление Главы Черлакского сельского поселения от 11.12.2013 г. № 75-п «Об утверждении муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области до 2021 года» внести следующие изменения:
2.1. В названии число «2021» заменить числом «2022».
2.2. В п. 1 число «2021» заменить числом «2022».
2.3. В строке «Сроки реализации муниципальной программы» Раздела 1. Паспорт муниципальной программы Черлакского сельского поселения и в Разделе 5 «Срок реализации муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
2.4. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» Раздела 1. Паспорт муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района и Раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы на 2014-2022 годы составит 51 720 613,34 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составит
46 117 385,37 рублей, из них:
- в 2014 году – 3 914 014,28 рублей;
- в 2015 году – 3 788 879,51 рублей;
- в 2016 году – 4 162 551,37 рублей;
- в 2017 году – 5 151 064,49 рублей;
- в 2018 году – 5 394 336,33 рублей;
- в 2019 году – 5 845 774,40 рублей;
- в 2020 году – 6 370 245,99 рублей;
- в 2021 году – 5 738 101,16 рублей;
- в 2022 году – 5 752 417,84 рублей;
за счет средств областного бюджета составит 5 603 227,97 рублей, из них:
- в 2014 году – 123 927,00 рублей;
- в 2015 году – 138 846,00 рублей;
- в 2016 году – 124 493,00 рублей;
- в 2017 году – 2 177 493,31 рублей;
- в 2018 году – 2 493 032,66 рублей;
- в 2019 году – 134 790,00 рублей;
- в 2020 году – 135 060,00 рублей;
- в 2021 году – 135 829,00 рублей;
- в 2022 году – 139 757, 00 рублей.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета.»
2.5. В Разделе 3 «Цели и задачи муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
3. В Приложении № 1 к муниципальной программе:
3.1. В строке «Наименование муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области» Раздела 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
3.2. В строке «Сроки реализации подпрограммы» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Разделе 4 «Срок реализации подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022».
3.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на 2014-2022 годы за счет средств местного бюджета составит 13 479 142,99 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 851 902,77 рублей;
- в 2015 году – 942 588,61 рублей;
- в 2016 году – 846 476,13 рублей;
- в 2017 году – 1 601 759,39 рублей;
- в 2018 году – 1 974 179,47 рублей;
- в 2019 году – 2 190 386,31 рублей;
- в 2020 году – 1 755 200,00 рублей;
- в 2021 году – 1 469 552,00 рублей;
- в 2022 году – 1 429 552,00 рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»
3.4. В Разделе 3 «Цели и задачи Подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022».
4. В Приложении № 2 к муниципальной программе:
4.1. В строке «Наименование муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области» Раздела 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022».
4.2. В строке «Сроки реализации подпрограммы» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Разделе 4 «Срок реализации подпрограммы» число «2020» заменить числом «2022».
4.3. Строку «Задачи подпрограммы» дополнить текстом:
«Задача 12. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.»
4.4. Раздел 3 «Цели и задачи Подпрограммы» дополнить текстом:
«Задача 12. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.»
4.5. Строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» дополнить текстом:
«Мероприятие 12 – организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.»
4.6. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» и в Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на 2014-2022 годы составит 38 659 016,66 рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета составит 33 055 788,69 рублей, из них:
- в 2014 году – 3 062 111,51 рублей;
- в 2015 году – 2 846 290,90 рублей;
- в 2016 году – 3 316 075,24 рублей;
- в 2017 году – 3 549 305,10 рублей;
- в 2018 году – 3 420 156,86 рублей;
- в 2019 году – 3 655 388,09 рублей;
- в 2020 году – 4 615 045,99 рублей;
- в 2021 году – 4 268 549,16 рублей;
- в 2022 году – 4 322 865,84 рублей;
за счет средств областного бюджета составит 5 603 227,97 рублей, из них:
- в 2014 году – 123 927,00 рублей;
- в 2015 году – 138 846,00 рублей;
- в 2016 году – 124 493,00 рублей;
- в 2017 году – 2 177 493,31 рублей;
- в 2018 году – 2 493 032,66 рублей;
- в 2019 году – 134 790,00 рублей;
- в 2020 году – 135 060,00 рублей;
- в 2021 году – 135 829,00 рублей;
- в 2022 году – 139 757,00 рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий из областного бюджетов.»
4.7. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» текст «количество рейсов вывоза мусора и технического бытового обслуживания до 38» заметить текстом «количество установленных контейнерных площадок для сбора ТКО – 10».
4.8. В Разделе 3 «Цели и задачи Подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022».
4.9. Раздел 5 «Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий» дополнить текстом:
«Задаче 12 соответствует основное мероприятие 12 – организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.»
4.10. Раздел 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» дополнить текстом:
«В рамках реализации Основного мероприятия № 12 выделяются следующие мероприятия:
- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия, количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.».
4.11. Раздел 8«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить текстом «21) количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Ожидаемый результат измеряется в ед. и рассчитывается общее количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных Администрации Черлакского сельского поселения за истекший период.»
5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в Черлакском сельском поселении и разместить на официальном сайте администрации.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Т.В. Звягинцева
1
Приложение № 3
к муниципальной программе Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года"
СТРУКТУРА
муниципальной программы Черлакского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года"
№
Наименование показателя
Срок реализации
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия<*>
Финансовое обеспечение
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
п\п
Объем (рублей)**
Наименование
Единица измерения
Значение
с
по
(год)
(год)
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
<***>
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
15
15
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
Цель муниципальной программы: Повышение благосостояния жителей Черлакского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.
2014
2022
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 1 муниципальной программы: 1. Развитие социально-культурной сферы
2014
2022
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Цель подпрограммы 1: Повышение благосостояния жителей Черлакского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.
2014
2022
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Задача 1 подпрограммы 1: . Создание и внедрение в работу администрации современных информационных технологий. Развитие системы электронного документооборота.
2014
2022
Администрация
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1
Основное мероприятие 1: Совершенствование базы информационных технологий
2014
2022
Администрация
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
471 684,00
17 000,00
17 000,00
52 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1
Мероприятие 1: Организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде
2014
2022
Администрация
26 000,00
2 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля услуг, предоставляемых в электронном виде
%
Х
50
75
100
100
100
100
100
100
100
26 000,00
2 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Сопровождение програмных продуктов Парус-Бюджет7, Администрация муниципального образования, антивирус Kaspersky, ПО "СБИС+"
2014
2022
Администрация
445 684,00
15 000,00
5 000,00
40 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
Количество ПО установленных на ПК
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
445 684,00
15 000,00
5 000,00
40 000,00
62 750,00
61 260,00
119 190,00
61 260,00
40 612,00
40 612,00
2
Задача 2 подпрограммы 1: Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
2014
2022
Администрация
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.1
Основное мероприятие 2: Физкультурно-оздоровительные мероприятия
2014
2022
Администрация
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 319 326,75
83 863,77
160 400,00
112 407,02
293 263,48
70 500,00
268 892,48
270 000,00
50 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение спортивного праздника "День физкультурника"
2014
2022
Администрация
397 340,00
0,00
60 400,00
50 400,00
215 840,00
10 500,00
17 200,00
32 000,00
10 000,00
1 000,00
Количество участников
чел.
`-
30
32
34
34
38
56
40
40
40
397 340,00
0,00
60 400,00
50 400,00
215 840,00
10 500,00
17 200,00
32 000,00
10 000,00
1 000,00
2.1.2
Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований
2014
2022
Администрация
537 356,25
33 863,77
50 000,00
50 000,00
20 000,00
30 000,00
168 492,48
160 000,00
20 000,00
5 000,00
Количество участников
чел.
150
175
180
185
190
565
200
200
200
537 356,25
33 863,77
50 000,00
50 000,00
20 000,00
30 000,00
168 492,48
160 000,00
20 000,00
5 000,00
2.1.3
Мероприятие 3: Организация учебно-тренировочного процесса зимних видов спорта
2014
2022
Администрация
384 630,50
50 000,00
50 000,00
12 007,02
57 423,48
30 000,00
83 200,00
78 000,00
20 000,00
4 000,00
Количество участников
чел.
40
45
50
55
60
76
70
70
70
384 630,50
50 000,00
50 000,00
12 007,02
57 423,48
30 000,00
83 200,00
78 000,00
20 000,00
4 000,00
3
Задача 3 подпрограммы 1: Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного уровня культурного обслуживания населения.
2014
2022
Администрация
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.1
Основное мероприятие 3: Организация и проведение культурных мероприятий
2014
2022
Администрация
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10 497 061,84
726 639,00
751 588,61
668 469,11
1 121 122,80
1 670 211,32
1 428 211,00
1 406 940,00
1 361 940,00
1 361 940,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.1.1
Мероприятие 1: Организация и проведение праздника "День пожилого человека"
2014
2022
Администрация
133 939,11
23 200,00
30 000,00
2 739,11
5 000,00
5 000,00
8 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
Количество участников
чел.
-
282
281
291
289
284
285
283
283
283
133 939,11
23 200,00
30 000,00
2 739,11
5 000,00
5 000,00
8 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
3.1.2
Мероприятие 2: Организация и проведение новогдних утренников.
Администрация
135 791,00
10 000,00
15 000,00
16 200,00
23 000,00
0,00
71 591,00
0,00
0,00
0,00
Количество участников
чел.
-
1320
1330
1340
1350
1360
1375
1360
1360
1360
135 791,00
10 000,00
15 000,00
16 200,00
23 000,00
0,00
71 591,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
Мероприятие3: Создание условий для организации досуга жителей поселения
2014
2022
Администрация
10 227 331,73
693 439,00
706 588,61
649 530,00
1 093 122,80
1 665 211,32
1 348 620,00
1 356 940,00
1 356 940,00
1 356 940,00
Количество мероприятий проводимых культурно-досуговым центром
ед.
-
120
125
128
130
125
250
255
260
260
10 227 331,73
693 439,00
706 588,61
649 530,00
1 093 122,80
1 665 211,32
1 348 620,00
1 356 940,00
1 356 940,00
1 356 940,00
4
Задача 4 подпрограммы 1: Содействие занятости населения
2014
2022
Администрация
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1
Основное мероприятие 4: Организация общественных работ и временного трудоустройства
2014
2022
Администрация
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
358 431,26
24 400,00
13 600,00
13 600,00
124 623,11
172 208,15
368 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1.1
Мероприятие 1: Прохождение обучения по охране труда
2014
2022
Администрация
2 800,00
0,00
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество работников
чел.
3
`-
1
1
`-
`-
`-
`-
`-
`-
2 800,00
0,00
1 400,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2
Мероприятие 2: Аттестация рабочих мест
2014
2022
Администрация
19 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
Количество рабочих мест
ед.
6
0
0
4
2
0
6
0
0
0
19 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3
Мероприятие 3: Прием граждан на общественные работы
2014
2022
Администрация
707 567,59
13 600,00
4 500,00
2 900,00
124 623,11
172 208,15
359 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Число граждан задействованных на общественных работах
чел.
140
22
23
24
25
26
37
30
20
20
707 567,59
13 600,00
4 500,00
2 900,00
124 623,11
172 208,15
359 736,33
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5
Задача 5 подпрограммы 1: Организация мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений
2014
2022
Администрация
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.
Основное мероприятие 5: Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений
2014
2022
Администрация
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.1.
Мероприятие 1: Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений
2014
2022
Администрация
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Доля обрабатываемой площади поселения с целью уничтожения конопли
%
1,7
3,1
2,2
1,7
1,7
18 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6
Задача 6 подпрограммы 1: Содействие в организации и обеспечении деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности
2014
2022
Администрация
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1.
Основное мероприятие 5: Участие в организации и обеспечении деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности
2014
2022
Администрация
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1.1.
Мероприятие 1: Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности
2014
2022
Администрация
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Количество мероприятий, проведенных ДОПН
ед.
10
`-
-
-
`-
`-
12
12
10
10
7 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 906,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной подпрограммы
2014
2022
Администрация
13 061 596,68
851 902,77
942 588,61
846 476,13
1 601 759,39
1 974 179,47
2 190 386,31
1 755 200,00
1 469 552,00
1 429 552,00
Х
X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X
X
13 061 596,68
851 902,77
942 588,61
846 476,13
1 601 759,39
1 974 179,47
2 190 386,31
1 755 200,00
1 469 552,00
1 429 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 муниципальной подпрограммы: 2. Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществомЧерлакского сельского поселения. Улучшение качества жизни на селе
2014
2022
Администрация
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Цель подпрограммы 2:Создание условий для стабильного экономического развития Черлакского сельского поселения и эффективной работы органов местного самоуправления
2014
2022
Администрация
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Задача 1 подпрограммы 2: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014
2022
Администрация
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
412 719,41
401 077,24
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
412 719,41
401 077,24
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 057 175,31
2 057 175,31
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1
Основное мероприятие 1: Содержание дорог местного значения
2014
2022
Администрация
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
2 469 894,72
2 774 076,90
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 810 535,65
33 567,82
74 300,00
275 739,72
412 719,41
401 077,24
270 163,06
596 862,33
613 131,46
613 131,46
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4 430 174,97
2 057 175,31
2 372 999,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1
Мероприятие 1:Ремонт дорог с. Черлакское
2014
2022
Администрация
2 129 277,58
13 567,82
44 300,00
255 739,72
0,00
262 381,73
270 163,06
56 862,33
613 131,46
613 131,46
Протяженность дорог.
км.
6,492
1,07
0,99
0,66
0,65
0,5
0,5
2,122
0
0
2 129 277,58
13 567,82
44 300,00
255 739,72
0,00
262 381,73
270 163,06
56 862,33
613 131,46
613 131,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Рокоссовского)
2014
2022
Администрация
138 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
2 511 695,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
138 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
138 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
2 372 999,66
2 372 999,66
1.1.1
Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Торговая)
2014
2022
Администрация
412 719,41
0,00
0,00
0,00
2 469 894,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
412 719,41
0,00
0,00
0,00
412 719,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 057 175,31
2 057 175,31
1.1.1
Ремонт автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Совхозная)
2014
2022
Администрация
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0
0
0,288
0
0
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Ремонт автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Школьная)
2014
2022
Администрация
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0
0
0,250
0
0
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Ремонт автомобильной дороги с. Черлакское (ул. Тухачевского)
2014
2022
Администрация
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
0
0
0
0
0
0
0
1,584
0
0
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Ремонт дорог с. Платоновка
2014
2022
Администрация
70 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Протяженность дорог.
км.
2,396
0,64
0,156
0,8
0,8
0
0
0
0
0
70 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства территории поселения и организация водоснабжения поселения
2014
2022
Администрация
5 682 156,68
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 723 378,60
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.2
Основное мероприятие 2: Организация благоустройства территории сельского поселения
2014
2022
Администрация
5 682 156,68
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5 682 156,68
197 429,00
253 980,00
172 844,00
361 921,53
399 426,69
486 665,72
1 147 023,66
1 325 088,70
1 337 777,38
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.2.1
Мероприятие 1: Очистка улиц от снега
2014
2022
Администрация
736 552,27
30 000,00
60 000,00
100 000,00
125 320,00
100 000,00
71 232,27
50 000,00
100 000,00
100 000,00
Протяженность дорог.
км.
-
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
736 552,27
30 000,00
60 000,00
100 000,00
125 320,00
100 000,00
71 232,27
50 000,00
100 000,00
100 000,00
2.2.2
Мероприятие 2: Удаление и вывоз мусора и ТБО
2014
2022
Администрация
3 998 073,83
20 000,00
63 200,00
57 064,00
104 601,53
139 026,69
171 061,45
1 020 023,66
1 199 088,70
1 224 007,80
Количество рейсов.
ед.
`-
36
36
36
36
36
50
45
30
30
3 998 073,83
20 000,00
63 200,00
57 064,00
104 601,53
139 026,69
171 061,45
1 020 023,66
1 199 088,70
1 224 007,80
2.2.3
Мероприятие 3: Организация уличного освещения
2014
2022
Администрация
870 130,58
122 429,00
125 780,00
12 780,00
132 000,00
153 000,00
219 372,00
75 000,00
21 000,00
8 769,58
Количество светильников сетей уличного освещения
шт.
37
37
37
37
38
38
11
31
20
20
870 130,58
122 429,00
125 780,00
12 780,00
132 000,00
153 000,00
219 372,00
75 000,00
21 000,00
8 769,58
2.2.4
Мероприятие 4: Организация и содержание мест захоронения
2014
2022
Администрация
77 400,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
0,00
7 400,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
Количество кладбищь на территории поселения.
шт.
2
-
-
-
2
4
4
4
4
4
77 400,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
0,00
7 400,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Задача 3 подпрограммы 2: Обеспечение условий целенаправленной работы по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.2
Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.2.1
Мероприятие 1:Уничтожение дикорастущей конопли
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обрабатываемая площадь.
га.
-
2
2
2
0
0,5
0,6
0
0
0
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 4 подпрограммы 2: Сбор необходимой информации для комплектации состава Вооруженных Сил РФ
2014
2022
Администрация
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1.
Основное мероприятие 4: Организация первичного воинского учета
2014
2022
Администрация
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.1.1.
Мероприятие 1: Сбор, обработка информации в рамках воинского учета граждан
2014
2022
Администрация
767 374,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Количество юношей подлежащих призыву на военную службу.
чел.
44
8
11
0
53
48
42
42
42
42
0,00
1 173 053,00
123 927,00
138 846,00
124 493,00
120 318,00
120 033,00
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
5
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение общественной безопасности
2014
2022
Администрация
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.
Основное мероприятие 5: Реализация мер по ГО и предупреждению ЧС и пожарной безопасности
2014
2022
Администрация
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 838 836,56
707 603,65
550 900,00
702 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
472 500,00
2 000,00
2 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5.1.1.
Мероприятие 1: Приобретение средств противопожарной защиты
2014
2022
Администрация
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество средств
ед.
12
4
1
1
1
1
4
4
4
4
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2
Мероприятие 2: Обучение сотрудников, населения первичным мерам противопожарной безопасности
2014
2022
Администрация
18 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Количество семинаров.
ед.
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5.1.3
Мероприятие 3: Проведение работ по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий
2014
2022
Администрация
3 717 361,04
692 603,65
535 900,00
687 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
471 500,00
1 000,00
1 000,00
Количество мер по предупреждению и ликвидации.
ед.
12
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3 717 361,04
692 603,65
535 900,00
687 488,17
378 905,36
496 939,38
452 024,48
471 500,00
1 000,00
1 000,00
6
Задача 6 подпрограммы 2: Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций
2014
2022
Администрация
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1
Основное мероприятие 6: Организация деятельности органа местного самоуправления
2014
2022
Администрация
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11 836 339,61
2 088 511,04
1 823 954,30
2 011 237,62
1 976 276,65
2 010 860,00
2 140 455,58
2 171 600,00
2 032 000,00
1 925 500,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6.1.1
Мероприятие 1: Функционирование высшего должностного лица
2014
2022
Администрация
4 468 946,84
489 960,84
445 759,98
441 566,42
443 002,92
464 000,00
486 656,68
566 000,00
566 000,00
566 000,00
Число должностных лиц.
чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 468 946,84
489 960,84
445 759,98
441 566,42
443 002,92
464 000,00
486 656,68
566 000,00
566 000,00
566 000,00
6.1.2
Мероприятие 2: Проведение выборов в органы местного самоуправления
2014
2022
Администрация
93 500,00
70 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
0,00
0,00
Количество граждан, принимающих участие в выборах.
чел.
1241
0
1241
0
0
0
0
925
0
0
93 500,00
70 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
0,00
0,00
6.1.3
Мероприятие 3: Повышение квалификации муниципальных служащих
2014
2022
Администрация
36 150,00
4 000,00
17 550,00
900,00
0,00
6 000,00
7 700,00
0,00
0,00
0,00
Число муниципальных служащих
чел.
2
1
1
1
0
2
1
0
0
0
36 150,00
4 000,00
17 550,00
900,00
0,00
6 000,00
7 700,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4
Мероприятие 4: Функционирование органов местного самоуправления
2014
2022
Администрация
13 581 798,35
1 524 550,20
1 350 644,32
1 568 771,20
1 533 273,73
1 540 860,00
1 646 098,90
1 592 100,00
1 466 000,00
1 359 500,00
Количество штатных единиц органа местного самоуправления
чел.
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
13 581 798,35
1 524 550,20
1 350 644,32
1 568 771,20
1 533 273,73
1 540 860,00
1 646 098,90
1 592 100,00
1 466 000,00
1 359 500,00
7
Задача 7 подпрограммы 2: Развитие земельных и имущественных отношений
2014
2022
Администрация
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.1.
Основное мероприятие 7: Оформление кадастровой и технической документации
2014
2022
Администрация
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.1.1
Мероприятие 1:Оформление кадастровой и технической документации на объекты недвижимого имущества
2014
2022
Администрация
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
Количество документов полученных врезультате оформления права собственности.
шт.
25
0
10
10
15
2
1
1
0
0
250 722,33
0,00
63 156,60
93 765,73
63 800,00
15 000,00
42 294,75
55 000,00
15 000,00
15 000,00
8
Задача 8 подпрограммы 2: Организация территориального планирования
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8.1
Основное мероприятие 8: Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8.1.1
Мероприятие 1: Подготовка документов территориального планирования – генеральных планов поселений
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество утвержденных генеральных планов поселения.
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Задача 9 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности поселения
2014
2022
Администрация
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.1
Основное мероприятие 9: Внедрение энергоэффективных технологий на территории Администрации
2014
2022
Администрация
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
169 532,90
30 000,00
75 000,00
55 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.1.1
Мероприятие 1: Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений
2014
2022
Администрация
125 000,00
15 000,00
70 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество энергетических обследований
шт.
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
125 000,00
15 000,00
70 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.2
Мероприятие 2: Повышение тепловой защиты зданий, сооружений
2014
2022
Администрация
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество зданий и сооружений
шт.
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.3
Мероприятие 3: Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
2014
2022
Администрация
29 532,90
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Количество светильников уличного освещения энергетической эффективности.
шт.
97
0
0
12
12
13
11
31
10
8
29 532,90
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8 532,90
126 994,50
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10
Задача 10 подпрограммы 2: Развитие личных подсобных хозяйств.
2014
2022
Администрация
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10.1.
Основное мероприятие 10: Предоставление субсидий гражданам, владельцам личных подсобных хозяйств
2014
2022
Администрация
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10.1.1.
Мероприятие 1: Предоставление субсидий гражданам, владельцам личных подсобных хозяйств
2014
2022
Администрация
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение поголовья КРС
гол.
30
0
0
0
30
0
0
0
0
0
443 002,80
0,00
0,00
0,00
354 682,15
88 320,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Задача 11 подпрограммы 2: Организация экологических муниципальных мероприятий.
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.1.
Основное мероприятие 11: проведение экологических муниципальных мероприятий.
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.1.1.
Мероприятие 1: проведение общественных субботников
2014
2022
Администрация
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
площадь убранной общественной территории
тыс.кв. м.
0
0
0
0
0
0
18
13
11
10
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
12
Задача 12 подпрограммы 2: Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2014
2022
Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
12.1.
Основное мероприятие 12: организация сбора и вывоза комунальных отходов и мусора.
2014
2022
Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
12.1.1.
Мероприятие 1: создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
2014
2022
Администрация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
колличество площадок
шт.
0
0
0
0
0
0
2
5
5
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2022
Х
33 555 331,50
3 186 038,51
2 985 136,90
3 440 568,24
5 726 798,41
5 913 189,52
3 653 388,09
4 615 045,99
4 125 049,16
4 035 165,84
Х
X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X
X
28 087 932,53
3 062 111,51
2 846 290,90
3 316 075,24
3 549 305,10
3 420 156,86
3 518 598,09
4 479 985,99
3 989 220,16
3 895 408,84
Х
5 467 398,97
123 927,00
138 846,00
124 493,00
2 177 493,31
2 493 032,66
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Всего по муниципальной программе
46 616 928,18
4 037 941,28
3 927 725,51
4 287 044,37
7 328 557,80
7 887 368,99
5 843 774,40
6 370 245,99
5 594 601,16
5 464 717,84
Х
X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X
X
41 149 529,21
3 914 014,28
3 788 879,51
4 162 551,37
5 151 064,49
5 394 336,33
5 708 984,40
6 235 185,99
5 458 772,16
5 324 960,84
Х
5 467 398,97
123 927,00
138 846,00
124 493,00
2 177 493,31
2 493 032,66
134 790,00
135 060,00
135 829,00
139 757,00
Х
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования от 20.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: