Основная информация

Дата опубликования: 02 сентября 2020г.
Номер документа: RU53016515202000102
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Новгородская область
Принявший орган: Администрация Пестовского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Новгородская область

Администрация Пестовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2020                                                                                                  № 1057

г. Пестово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»

УТРАТИЛ СИЛУ (постановлением Администрации от 02.12.2020 № 1497)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2014 № 1360, (далее программа) следующие изменения:

1.1.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1);

1.2.Пункт 7 Паспорта муниципальной программы изложить в редакции:

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»:

Год

Источник финансирования

Всего

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

202 722,98

429,00

60 330,50

20 837,10

284 319,58

2016

195 748,60

2 328,80

67 444,60

26 824,50

292 346,50

2017

204 749,20

2 840,10

71 580,20

23 084,10

302 253,60

2018

206 126,00

0,00

82 487,58

30 543,60

319 157,18

2019

210 755,04

2 034,99

86 108,27

37 288,50

336 186,80

2020

188 431,41

12 857,68

81 147,85

25 000,0

307 436,93

2021

144 610,24

5 976,61

67 043,89

32 250,00

249 880,74

2022

143 405,60

0,00

66 971,70

27 912,00

238 289,30

2023

193 607,30

0,00

72 474,10

26 810,00

292 891,40

2024

193 607,30

0,00

72 474,10

26 810,00

292 891,40

ВСЕГО

1 883763,67

26 467,18

728 062,8

277 359,8

2 915 653,44

1.3.В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования» программы раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Год

Источник финансирования

Всего

Областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

169 861,00

429,00

42 548,00

1 411,20

214 249,20

2016

164 290,00

2 328,80

47 908,00

21 326,00

235 852,80

2017

173 789,30

2 840,10

50 441,70

20 153,50

247 224,60

2018

174 701,04

0,00

58 606,76

27 349,80

260 657,60

2019

180 483,82

2034,99

61 023,68

34 683,10

278 225,59

2020

176 811,08

12 857,68

52 543,42

23 900,0

266 112,18

2021

135 855,74

5 976,61

42 728,05

27 400,00

211 960,4

2022

134 601,10

0,00

42 655,86

22 452,00

199 708,96

2023

163 623,30

0,00

53 943,40

21 350,00

238 916,70

2024

163 623,30

0,00

53 943,40

21 350,00

238 916,70

ВСЕГО

1 637 639,68

26 467,18

506 342,27

221 375,6

2 391 824,73

1.4.Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2);

1.5.В подпрограмме «Развитие дополнительного образования» программы раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Год

Источник финансирования (тыс. рублей)

Всего

Областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

703,47

0,00

3 790,70

562,90

5 057,07

2016

780,00

0,00

4 164,70

1 705,40

6 650,10

2017

947,90

0,00

4 182,10

900,90

6 030,90

2018

972,99

0,00

4 098,44

1 066,10

6 137,53

2019

704,1

0,00

3958,81

939,4

5 602,31

2020

528,3

0,00

5 229,57

1 100,00

6857,90

2021

60,00

0,00

5 628,8

1 100,00

6 788,8

2022

60,00

0,00

5 628,8

1 710,00

7 398,8

2023

488,40

0,00

3 826,10

1 710,00

6 024,50

2024

488,40

0,00

3 826,10

1 710,00

6 024,50

всего

5 733,59

0,00

44 334,12

12 504,7

62 572,41

1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3);

1.7.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Вовлечение молодежи района в социальную практику» изложить в редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Год

Источник финансирования

Всего

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

725,15

0,00

1 976,80

0,00

2 701,95

2016

839,30

0,00

2 160,60

50,90

3 050,80

2017

1 413,10

0,00

2 312,60

91,00

3 816,70

2018

1 563,0

0,00

3 003,66

90,50

4 657,16

ВСЕГО

4 540,55

0,00

9 453,66

232,40

14 226,61

1.8.Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района в социальную практику» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 4);

1.9.Раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Год

Источник финансирования

Всего

Областной бюджет

Федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

2016

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

2017

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

2018

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

ВСЕГО

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

1.10.Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 5);

1.11.В подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» программы раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Год

Источник финансирования

Всего

Областной бюджет

Федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

0,00

0,00

2 056,90

18 863,00

20 919,90

2016

4,70

0,00

2 735,30

3 742,20

6 482,20

2017

2,30

0,00

2 904,10

1 938,70

4 845,10

2018

17,45

0,00

3 848,30

2 037,20

5 902,95

2019

336,34

0,00

4 051,95

1 666,0

6054,29

2020

3 118,27

0,00

6 954,46

0

10 072,73

2021

0,00

0,00

2 465,24

3 750,00

6 215,24

2022

0,00

0,00

2 465,24

3 750,00

6 215,24

2023

0,00

0,00

2 791,20

3 750,00

6 541,20

2023

0,00

0,00

2 791,20

3 750,00

6 541,20

ВСЕГО

3 479,06

0,00

33 063,89

43 247,1

79 790,05

1.12.Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 6);

1.13.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы» программы изложить в редакции:

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Год

Источник финансирования

Всего

Областной бюджет

Федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

31 433,36

0,00

9 758,10

0,00

41 191,46

2016

29 834,60

0,00

10 276,00

0,00

40 110,60

2017

28 596,60

0,00

11 539,70

0,00

40 136,30

2018

28 871,52

0,00

12 730,43

0,00

41 601,95

2019

29 230,78

0,00

17 073,83

0,00

46 304,61

2020

7 973,72

0,00

16 420,4

0,00

24 394,12

2021

8 694,5

0,00

16 221,8

0,00

24 916,3

2022

8 744,5

0,00

16 221,8

0,00

24 966,3

2023

29 495,60

0,00

11 913,40

0,00

41 409,00

2024

29 495,60

0,00

11 913,40

0,00

41 409,00

ВСЕГО

227 763,98

0,00

134 068,86

0,00

366 439,64

1.14.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 7).

2.Признать утратившими силу:

постановление Администрации муниципального района от 04.02.2020 № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 -2024 годы»;

пункт 1.3 постановления Администрации муниципального района от 12.03.2020 № 300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»;

подпункты 1.1.2, 1.1.3, 1.2 постановления Администрации муниципального района от 06.05.2020 № 585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»;

пункты 1.3, 1.4 постановления Администрации муниципального района от 13.05.2020 № 605 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы».

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Главы администрации района                                           С.В. Изотов

Приложение № 1

Мероприятия муниципальной Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»

комитет

2015 -2024 годы

1.1.1 -1.1.14

местный бюджет

42 548,0

47 908,0

50 441,7

58 606,76

61 023,68

52 543,42

42 728,05

42 655,86

53 943,4

53 943,4

областной бюджет

169 861,0

164 290,0

173 789,3

174701,04

180 483,82

176 811,08

135 855,74

134 601,1

163 623,3

163 623,3

федеральный бюджет

429,0

2 328,8

2 840,1

-

2 034,99

12 857,68

5 976,61

-

-

-

внебюджетные средства

1 411,2

21 326,0

20 153,5

27 349,80

34 683,10

23 900,0

27 400,00

22 452,0

21 350,0

21 350,0

2.

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

комитет

2015 -2024 годы

1.2.1 -1.2.18

местный бюджет

3790,7

4 164,7

4 182,1

4 098,44

3 958,81

5 229,57

5 628,8

5 628,8

3 826,1

3 826,1

областной бюджет

703,47

780,0

947,9

972,99

704,1

528,34

60,0

60,0

488,4

488,4

внебюджетные средства

562,9

1 705,4

900,9

1 066,10

939,4

1 100,0

1 100,0

1 710,0

1 710,0

1 710,0

3.

Реализация подпрограммы «Вовлечение молодежи района в социальную практику»

комитет

2015 -2020 годы

2.1.1 -2.1.27

местный бюджет

1 976,8

2 160,6

2 312,6

3 003,66

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

725,15

839,3

1 413,1

1 563,0

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

50,9

91,0

90,50

-

-

-

-

-

-

4.

Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание населения»

комитет

2015 -2020 годы

3.1.1 -3.1.11

местный бюджет

200,00

200,00

200,0

200,0

-

-

-

-

-

-

5.

Реализация подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»

комитет

2015 -2024 годы

5.1.1 – 5.1.5

местный бюджет

2 056,9

2 735,3

2 904,1

3 848,29

4 051,95

6 954,46

2 465,24

2 465,24

2 791,2

2 791,2

областной бюджет

-

4,7

2,3

17,45

336,34

3 118,27

-

-

-

-

внебюджетные средства

18 863,0

3 742,2

1 938,7

2 037,2

1 666,0

-

3 750,0

3 750,0

3 750,0

3 750,0

6.

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе»

комитет

2015 -2024 годы

местный бюджет

9 758,1

10 276,0

11 539,7

12730,43

17 073,83

16 420,4

16 221,8

16 221,8

11 913,4

11 913,4

областной бюджет

31 433,36

29 834,6

28 596,6

28 871,52

29 230,78

7 973,72

8 694,5

8 744,5

29 495,6

29 495,6

ИТОГО:

284 319,58

292 346,5

302 253,6

319 157,18

336 186,80

307 436,94

249 880,74

238 289,3

292 891,4

292 891,4

Приложение № 2

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирование по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1: Развитие дошкольного образования

1.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям

комитет

2015 -2024 годы

1.1,

1.2,

1.3

местный бюджет

23 733,23

25 680,4

26 419,24

31 147,4

32166,86

29759,53

27268,0

27268,0

30 446,0

30 446,0

областной бюджет

55 522,3

57 749,5

60 406,5

61 989,98

66998,2

63217,6

51301,68

51301,68

58750,9

58750,9

внебюджетные средства

938,5

15375,1

15259,7

16470,2

15854,0

13 000,0

16500,0

16500,0

15398

15398

1.2.

Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов

комитет

2015 -2024 годы

1.5

местный бюджет

-

282,0

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

564,4

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

1973,6

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Ремонт и содержание муниципальных дошкольных учреждений

комитет

2016 -2024 годы

1.1

местный бюджет

-

556,9

-

280,4

2015,61

188,2

-

-

-

-

1.4.

Мероприятия, направленные на комплексное развитие учреждений

комитет

2016 -2024 годы

1.1

местный бюджет

-

10,0

-

15,0

-

18,45

-

-

-

-

1.5.

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности

комитет

2015- 2024

годы

1.1

областной бюджет

228,4

636,19

441,0

441,0

441,0

-

-

местный бюджет

96,8

60,64

158,0

158,0

158,0

-

-

1.6.

Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования

комитет

2019

год

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

199,35

-

-

-

-

-

1.7.

Оплата задолженности прошлых лет по коммунальным услугам

комитет

2019 год

1.1

местный бюджет

175,63

1.8.

Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

комитет

2020

год

1.1

областной бюджет

500,0

2.

Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования

2.1.

Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

комитет,

Администрация муниципального района

2015 - 2024

годы

2.1, 2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

комитет

2015 - 2024

годы

2.2, 2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям

комитет

2015 -2024 годы

2.1

местный бюджет

18 331,19

18 929,6

22 927,4

25 286,3

21745,91

20 458,63

15093,46

15093,46

23 397,4

23 397,4

областной бюджет

111 515,0

103 175,5

108 642,97

109 824,81

104805,0

101 660,3

79593,32

79593,32

103 785,8

103 785,8

внебюджетные средства

472,7

5 951,2

4 893,8

10 879,6

18829,1

10 900,00

10 900,00

5 952,0

5 952,0

5 952,0

2.4.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

комитет

2015 - 2024

годы

2.4

областной бюджет

48,7

56,4

58,0

35,5

35,5

20,9

20,9

20,9

35,5

35,5

2.5.

Проведение районного педагогического форума

комитет

2015 -2024 годы

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Ремонт и содержание муниципальных общеобразовательных учреждений

комитет

2016 -2024 годы

3.1

федерадьный бюджет

-

-

2537,4

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

2052,8

602,65

1465,97

4200,02

1080,28

-

-

-

-

2.7.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

комитет

2019 -2022 годы

2.1

местный бюджет

-

-

-

-

21,19

91,28

22,77

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

62,94

271,1

67,64

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

2034,99

8765,59

2186,91

-

-

-

2.8.

Обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды

комитет

2019 -2022

годы

2.1

областной бюджет

-

-

-

-

55,0

27,4

55,0

-

-

-

2.9.

Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования

комитет

2019 год

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

2509,25

-

-

-

-

-

2.10.

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных организаций

комитет

2019

год

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

2479,53

-

-

-

-

-

2.11.

Погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных учреждений

комитет

2019

год

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

444,65

-

-

-

-

-

2.12.

Оплата задолженности прошлых лет по коммунальным услугам

комитет

2019

год

1.1

местный бюджет

320,52

2.13.

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях

комитет

2020 -2022

годы

1.1

местный бюджет

22,57

-

-

-

-

областной бюджет

67,02

-

-

-

-

федеральный бюджет

2167,09

-

-

-

-

2.14.

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях

комитет

2020 -2022 годы

1.1

областной бюджет

700,0

-

-

-

-

2.15.

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях

комитет

2020 -

2022 годы

1.1

областной бюджет

292,2

876,5

876,5

-

-

2.16.

Проект «Твой школьный бюджет»

комитет

2020

год

1.1

областной бюджет

100,0

местный бюджет

163,0

2.17.

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

комитет

2020 год

1.1

областной бюджет

1607.69

местный бюджет

283,71

2.18.

Возмещение педагогическим работникам общеобразовательных организаций расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»

комитет

2020 -

2022 годы

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

207,6

-

-

-

2.19.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях

комитет

2020 -

2022 годы

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

-

4755,6

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

48,036

-

-

-

-

3.

Задача 3. Создание условий для получения качественного образования

3.1.

Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

комитет

2015 -2024 годы

областной бюджет

295,7

284,0

308,7

335,0

365,4

284,0

284,0

284,0

284,0

284,0

3.2.

Обеспечение бесплатным молоком обучающихся общеобразовательных организаций

комитет

2015

год

2.3

областной бюджет

77,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Организация обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе

комитет

2015 - 2024

годы

3.1

областной бюджет

952,2

944,8

940,7

1 015,6

1 034,3

999,4

999,4

999,4

999,4

999,4

3.4.

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности

комитет

2015 – 2024

годы

3.1

областной бюджет

1 240,96

1 385,00

1 363,5

1 240,44

825,41

1049,3

1049,3

1049,3

-

-

местный бюджет

415,76

346,3

340,7

274,6

308,9

136,0

136,0

136,0

-

-

3.5.

Приобретение и изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями

комитет

2015 - 2020

годы

3.1

областной бюджет

34,9

39,0

35,5

31,3

33,1

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

местный бюджет

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

3.6.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

комитет

2015 - 2020

годы

3.1

федеральный бюджет

429,0

355,2

302,7

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

174,1

91,4

177,8

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

67,0

49,6

53,4

-

-

-

-

-

-

-

3.7.

Замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях

комитет

2015 -2020

годы

3.1

областной бюджет

1 855,7

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

98,0

-

-

-

-

-

-

-

3.8.

Мероприятия, направленные на комплексное развитие учреждений

комитет

2016 -2024 годы

3.1

местный бюджет

-

-

-

40,0

8,0

110,08

-

-

-

-

3.9.

Реализация мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

комитет

2020 -2022 годы

3.1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

1925,0

3789,7

-

-

-

областной бюджет 

-

-

-

-

-

575,0

1132,0

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

25,25

49,42

-

-

-

4.

Задача 4: Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию

4.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства

комитет

2015 -

2024

годы

2.4, 4.1

-

-

-

-

-

4.2.

Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя

комитет

2015 -2024 годы

4.1

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

214 249,2

235 852,8

247 224,62

260657,6

278 225,59

266 112,2

211960,40

199708,96

238916,7

238916,7

Приложение № 3

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показа-теля из паспорта подпограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации

1.1.

Организация деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей

комитет,

МАДОУ ЦВР

2018 - 2021 годы

1.1 - 1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Организация и проведение районного конкурса и участие в областном конкурсе программ дополнительного образования детей

комитет

2015,

2017,

2019

2021 годы

1.1 – 1.2

2.

Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей

2.1.

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования

комитет

2015,

2018,

2021 годы

2.1 – 2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Возмещение педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей, расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Новгородской области

комитет

2020 год

2.1 - 2.2

областной бюджет

-

-

-

-

-

6,235

-

-

-

-

3.

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг для дополнительного образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей

3.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным организациям дополнительного образования

комитет

2015 - 2024 годы

3.1

местный бюджет

3 525,74

3 818,8

3 926,9

3 784,24

3609,91

3 540,77

5 085,2

5 085,2

3 576,1

3 576,1

областной бюджет

664,33

736,8

899,7

891,52

615,40

462,1

-

-

488,4

488,4

внебюджетные средства

562,9

1 705,4

900,9

1 066,10

939,4

1 100,0

1 100,0

1 710,0

1 710,0

1 710,0

3.2.

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности

комитет

2015 -2024 годы

3.1

областной бюджет

39,14

43,2

48,2

81,47

88,7

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

10,8

12,2

16,2

18,1

93,6

93,6

93,6

-

-

3.3.

Ремонт и содержание муниципальных учреждений дополнительного образования

комитет

2016 -2024 годы

3.1

местный бюджет

-

92,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.

Оплата задолженности прошлых лет по коммунальным услугам

комитет

2019 год

1.1

местный бюджет

13,3

3.5.

Мероприятия, направленные на комплексное развитие учреждений

комитет

2020 -2024 годы

1.1

местный бюджет

-

-

-

-

-

4,1

4.

Задача 4: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни

4.1.

Организация разработки и реализации современных программ каникулярного образовательного отдыха ( в том числе профильных тематических смен, лагерей, площадок)

комитет

2015 -2024 годы

5.1 –5.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Задача 5: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи

5.1.

Организация и проведение муниципального этапа, направление на региональный этап и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

комитет

2015 -2024 годы

6.1 – 6.2

местный бюджет

104,84

122,5

155,1

161,5

177,9

290,0

290,0

290,0

155,0

155,0

5.2.

Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста

комитет

2015 -2024 годы

6.1 – 6.2

местный бюджет

-

1,0

1,2

3,5

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.3.

Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали), в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи»

комитет

2015 -2024 годы

6.1 – 6.2

местный бюджет

20,38

10,9

4,8

11,0

5,4

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5.4.

Организация направления победителей районных мероприятий (конкурсы, фестивали, и др.) на областные мероприятия, в том числе указанные в Графике проведения конкурсных мероприятий, ежегодно утверждаемом приказом департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области

комитет

2015 -2024 годы

6.1 – 6.2

местный бюджет

136,46

102,9

73,2

122,0

134,2

145,0

145,0

145,0

80,0

80,0

5.5.

Организация участия детей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры, соревнования и др.)

комитет

2015 -2024 годы

6.1 –6.2

местный бюджет

-

-

2,4

0

-

2,0

2,0

2,0

2,7

2,7

5.6.

Организация направления обучающихся образовательных организаций района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на общероссийскую новогоднюю елку

комитет

2015 -2024 годы

6.1 – 6.2

местный бюджет

3,32

6,3

6,3

0

0

7,0

7,0

7,0

6,3

6,3

6.

Задача 6. Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей (далее ПФДО)

6.1.

Организация мероприятий по предоставлению детям в возрасте от 5 до 18 лет именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования

комитет

2020

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования

комитет

2020

год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3.

Предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО)

комитет

2020 -

2024

годы

2.1 – 2.2

местный бюджет

-

-

-

-

-

1141,0

-

-

-

-

5 057,11

6 650,1

6 030,9

6 137,53

5602,31

6 851,57

6788,8

7398,8

6 024,5

6 024,5

Приложение № 4

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района в социальную практику»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1: Развитие системы молодежной политики

1.1.

Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории района

Молодежный центр

- // -

- // -

-

-

-

-

1.2.

Организация деятельности «Молодежного совета» при Главе района

Молодежный центр

- // -

- // -

-

-

-

-

1.3.

Проведение фестивалей, конкурсов, слетов, форумов, встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики

Молодежный центр

- // -

- // -

местный

бюджет

30,0

38,9

12,0

15,0

2.

2.1.

Организация издания и распространения газеты «Молодежный вестник», сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный

бюджет

10,0

2,0

10,0

10,0

2.2.

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики

Молодежный центр

2016 -

2018

годы

2.2, 2.3

местный

бюджет

-

-

-

3,0

3.

3.1.

Участие в областном конкурсе молодых семей

Молодежный центр

2015 -

2017

годы

3.1, 3.2

Местный бюджет

-

-

7,0

-

3.2.

Участие в областном конкурсе клубов молодых семей

Молодежный центр

2016 -

2018

годы

3.3

местный

бюджет

-

10,0

-

10,0

3.3.

Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных организаций области по разъяснению семейного законодательства

Молодежный центр,

отдел ЗАГС

ежегодно

3.1 – 3.3

-

-

-

-

-

3.4.

Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских)

Молодежный центр

ежегодно

3.1 – 3.3

местный

бюджет

5,0

-

1,5

2,0

3.5.

Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций

Молодежный центр,

отдел ЗАГС

ежегодно

3.1, 3.2

местный

бюджет

5,0

12,4

6,2

8,0

4.

Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

4.1.

Участие в областном проекте по работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации «Альтернатива»

Молодежный центр

ежегодно

4.1

местный

бюджет

-

-

8,2

11,0

4.2.

Участие в областном конкурсе программ по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

Молодежный центр

2015 -

2017

годы

4.2

местный

бюджет

1,0

-

-

-

5.

Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма

5.1.

Участие в областном конкурсе молодежных профильных лагерей

Молодежный центр

ежегодно

5.1

Местный

бюджет

1,0

-

3,0

2,0

5.2.

Организация проведения акций в рамках:

Всемирного дня здоровья (7 апреля);

Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня);

Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября),

Международного дня борьбы со СПИД (1 декабря)

Молодежный центр

ежегодно

5.4

местный

бюджет

7,0

10,8

10,9

12,0

6.

Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи

6.1.

Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных организаций района

Молодежный центр

центр занятости

ежегодно

-

-

-

-

-

-

6.2.

Организация, развитие и совершенствование деятельности молодежных бирж труда

Молодежный центр

Центр занятости населения

ежегодно

-

-

-

-

-

-

7.

Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению

7.1.

Участие в конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях и прочих мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики

Молодежный центр

ежегодно

7.1

местный

бюджет

30,0

29,4

15,8

10,0

7.2.

Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы

Молодежный центр

ежегодно

7.2

местный

бюджет

10,0

-

4,7

2,0

7.3.

Участие в торжественном мероприятии по награждению талантливой молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий

Молодежный центр

ежегодно

7.5

Местный бюджет

-

15,0

14,0

5,0

7.4.

Участие молодежи района в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи

Молодежный центр

ежегодно

7.6

Местный бюджет

9,32

-

5,0

10,0

7.5.

Участие в Новгородском областном молодежном форуме

Молодежный центр

ежегодно

7.4

Местный бюджет

-

-

5,0

7,0

8.

Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью

8.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным организациям дополнительного образования

комитет

2015 - 2018 годы

8.1

местный

бюджет

1 860,5

2 040,6

2 204,8

2 893,66

областной бюджет

725,15

839,3

1 413,1

1 563,0

внебюджетные средства

50,9

91,0

90,5

9.

Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи

9.1.

Разработка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде (лекции, книги, видеофильмы, социальные ролики и др.)

Молодежный центр

2015 -

2017

годы

9.1

местный

бюджет

5,0

-

3,0

1,5

9.2.

Участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма для специалистов учреждений, работающих по профилактике экстремизма в молодежной среде с участием представителей исполнительных органов государственной власти области и местного самоуправления, учащейся и работающей молодежи, представителей некоммерческих общественных организаций

Молодежный центр

ежегодно

-

местный

бюджет

3,0

1,5

1,5

1,5

10.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями

Молодежный центр

2018

местный

бюджет

-

-

-

-

11.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений

Молодежный центр

2018

местный

бюджет

-

-

-

-

ИТОГО:

2 701,94

3050,8

3 816,7

4 657,16

Приложение № 5

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.):

2015

2016

2017

2018

1.

Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе

1.1.

Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения области и допризывной подготовки молодежи к военной службе

комитет,

Молодежный центр,

совет ветеранов,

региональное отделение

ДОСААФ,

военкомат

ежегодно

1.2

местный бюджет

5,0

-

-

-

1.2.

Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района и службы в рядах Вооруженных Сил

Молодежный центр,

ОГАУ «АИК»

ежегодно

1.2

местный бюджет

-

-

-

-

1.3.

Разработка информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовки молодежи к воинской службе

комитет,

Молодежный центр

ежегодно

местный бюджет

5,0

3,0

3,0

3,0

1.4.

Организация выпуска сборника творческих работ молодежи, проживающей на территории области, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Молодежный центр

2015 год

1.2

-

-

-

-

1.5.

Участие в областном конкурсе методических пособий «Растим патриотов России»

Молодежный центр

ежегодно

1.2

местный бюджет

-

-

-

3,0

1.6.

Организация изготовления и трансляции видеороликов на тему проект «Наша общая Победа»

Молодежный центр

ежегодно

1.2

местный бюджет

1,5

-

-

-

2.

Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности

2.1.

Участие в областном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев, комнат Боевой Славы

Молодежный центр

2015, 2017, 2018, годы

2.2

местный бюджет

2,0

-

-

-

2.2.

Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли

Комитет,

Молодежный центр,

комитет культуры,

совет ветеранов,

Администрация муниципального района

ежегодно

2.1

местный бюджет

56,0

20,0

27,0

17,0

2.3.

Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы»)

Молодежный центр,

совет ветеранов,

Администрация муниципального района

ежегодно

2.1

местный бюджет

5,0

23,1

23,0

20,0

2.4.

Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

6,0

20,0

10,0

20,0

2.5.

Участие в областном конкурсе рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

-

-

-

-

2.6.

Проведение мероприятий в рамках проектов патриотической направленности

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

-

10,0

10,0

10,0

2.7.

Организация и проведение торжественных проводов на службу в рядах Вооруженных Сил

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

11,0

11,0

11,0

11,0

2.8.

Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам и событиям истории России

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

-

-

-

-

2.9

Организация и проведение торжественного мероприятия «Готов стать в строй» (районное и областное)

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

30,0

30,0

30,0

27,0

2.10.

Участие в спартакиаде допризывной и призывной молодежи района «К защите Родины готов» и в областных соревнованиях по прикладным и техническим видам спорта

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

-

10,0

8,0

10,0

2.11.

Участие в областном молодежном фестивале патриотической песни «Россия»

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

-

-

-

5,0

2.12.

Командирование юношей 10-х классов в п. Котово Окуловского района в воинскую часть 55443

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

-

9,0

-

9,0

2.13.

Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности - «Зарница», участие в областном смотре-конкурсе

Молодежный центр

ежегодно

2.1

местный бюджет

11,0

10,0

12,0

10,0

2.14.

Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста

Молодежный центр

ежегодно

2.2

местный бюджет

3,0

4,0

4,0

4,0

3.

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе

3.1.

Организация деятельности центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки на базе МАУ «Молодежный центр»

молодежный центр

ежегодно

3.1, 3.2

местный бюджет

9,5

3,0

24,0

3,0

3.2.

Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории района

комитет,

Молодежный центр»,

военкомат,

совет ветеранов

ежегодно

3.1, 3.2

местный бюджет

2,0

-

-

-

3.3.

Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов

Молодежный центр

ежегодно

3.1, 3.2

местный бюджет

-

-

-

-

3.4.

Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности по допризывной подготовке молодежи к военной службе в муниципальном районе

Молодежный центр,

военкомат,

ДОСААФ,

совет ветеранов

ежегодно

3.1, 3.2

3,0

-

-

-

3.5.

Участие в областных патриотических форумах и слетах

Молодежный центр

ежегодно

3.1, 3.2

местный бюджет

-

10,0

10,0

10,0

3.6.

Организация проведения «дней открытых дверей» ДОСААФ для образовательных организаций района

молодежный центр,

комитет,

ДОСААФ

ежегодно

3.3

-

-

-

-

3.7.

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлениям военкомата района

военкомат ДОСААФ

ежегодно

3.4

-

-

-

-

-

4.

4. Задача: организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания

4.1.

Оказание содействия в экипировке членов поисковых отрядов района, обеспечении питанием и транспортом

Молодежный центр

ежегодно

4.1

местный бюджет

50,0

36,9

28,0

38,0

4.2.

Организация встреч членов поисковых отрядов района с молодежью и обучающимися образовательных учреждений района, ветеранами района

Молодежный центр

ежегодно

4.2

местный бюджет

-

-

-

-

4.3.

Регулярное информирование населения района о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой Отечественной войны

Молодежный центр

ежегодно

4.3

-

-

-

-

-

4.4.

Популяризация и информирование о деятельности поисковой экспедиции «Долина» в средствах массовой информации и вовлечение в состав поисковых отрядов новых членов

Молодежный центр

ежегодно

4.3

-

-

-

-

-

ИТОГО:

200,0

200,0

200,0

200,0

Приложение № 6

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам:

(тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1: организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей

1.1.

Проведение мониторинга организованного отдыха и оздоровления детей и подростков, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха детей и подростков и удовлетворенности детей и подростков проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению, и деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей

Комитет, образовательные организации,

ДОЛ «Дружба», МАУ «Молодежный центр»

2015 -2024 годы

1.1 -1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей

Комитет, образовательные организации, управление по спорту и молодежной политике, комитет культуры и туризма

2015 -2024 годы

1.1 -1.3

местный бюджет

226,8

570,8

1 007,07

983,2

405,21

252,3

420,0

420,0

916,6

916,6

1.3.

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря Новгородской области

Комитет

2015 -2024 годы

1.1 -1.3

местный бюджет

670,5

590,4

68,1

216,3

220,65

164,81

755,0

755,0

783,1

783,1

1.4.

Организация профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха

Комитет, образовательные организации,

управление по спорту и молодежной политике,

МАУ «Молодежный центр»

2015 -2024 годы

1.1 -1.3

местный бюджет

87,5

492,7

255,3

300,99

944,19

-

395,0

395,0

323,4

323,4

1.5.

Организация малозатратных форм отдыха в микрорайонах города

комитет культуры и туризма,

управление по спорту и молодежной политике

2015 -2020 годы

1.1 -1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.

Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков

ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»,

ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения»

2015 -2024 годы

1.1 -1.3

местный бюджет

-

-

-

25,0

85,52

-

86,0

86,0

-

-

1.7.

Организация заключения договоров страхования детей от несчастного случая при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, со страховыми компаниями

Комитет,

ДОЛ «Дружба», ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»,

ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения

2015 -2024 годы

1.1 -1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.

Ремонт и содержание ДОЛ «Дружба»

Комитет, Администрация муниципального района

2018 -2024 годы

1.1 -1.3

местный бюджет

-

-

-

1 274,8

1062,32

4494,16

-

-

-

-

1.9.

Организация питания на период проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций

Комитет,

общеобразовательные организации

2019 -2024

годы

1.1 -1.2

местный бюджет

-

-

-

-

11,1

-

12,0

12,0

2.

Задача 2: Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей

2.1.

Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению прав детей и подростков на отдых и оздоровление при Администрации муниципального района

Комитет

2015 -2020 годы

1.1 -1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию летней детской оздоровительной кампании

Комитет,

образовательные организации,

ДОЛ «Дружба»

2015 -2024 годы

1.1 -1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Организация и проведение паспортизации и инвентаризации организаций отдыха и оздоровления детей в ДОЛ «Дружба»

Комитет, ДОЛ «Дружба»

2015 -2024 годы

1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Разработка методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей для медицинского персонала учреждений отдыха и оздоровления детей

ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»

2015 -2024 годы

1.1, 1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

Организация разработки и реализации современных программ каникулярного образовательного отдыха

Комитет,

комитет культуры,

управление по спорту и молодежной политике, образовательные организации,

ДОЛ «Дружба»

2015 -2024 годы

2.1 -2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Освещение в средствах массовой информации и официальном сайте ДОЛ «Дружба» материалов по проведению оздоровительной кампании отдыха и оздоровления детей и подростков

Комитет, ДОЛ «Дружба»

2015 -2024 годы

1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания ДОЛ «Дружба»

Комитет

2015 -2024 годы

местный

бюджет

1 072,0

1 081,4

1 573,6

1 048,0

1322,96

2043,19

797,24

797,24

768,1

768,1

областной бюджет

-

4,7

2,3

17,45

336,34

3118,27

-

-

-

-

внебюджетные средства

18 863,0

3 742,2

1 938,7

2 037,2

1 666,0

0

3 750,0

3 750,0

3750,0

3 750,0

Всего:

20919,9

6482,2

4845,1

5902,94

6 054,29

10072,73

6215,24

6215,24

6541,2

6541,2

Приложение № 7

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам:

(тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий

1.1.

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных организаций

комитет

2015 -2024 годы

1.1

областной

бюджет

7 746,5

7 335,1

7 672,1

7 812,40

8 678,3

6 404,72

6904,1

6904,1

7 378,3

7 378,3

местный

бюджет

-

1 093,8

1 481,0

1 508,8

1 558,5

1 153,0

1 571,0

1 571,0

1 508,8

1 508,8

1.2.

Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельской местности

комитет

2015 – 2024 годы

1.1

областной бюджет

1 884,9

2 082,0

2 329,3

1 710,0

-

-

-

-

-

-

1.3.

Осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

комитет

2015 -2024 годы

1.1

областной бюджет

3 401,0

3 620,0

2 206,5

2 350,0

2 311,4

953,9

1790,4

1840,4

1 730,1

1 730,1

1.4.

Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

комитет

2015 – 2024 годы

1.1

областной бюджет

16 670,0

15 260,8

14 690,8

14 881,8

15 039,5

-

-

-

16 394,2

16 394,2

1.5.

Единовременная выплата лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области

комитет

2015 -2024 годы

1.1

областной бюджет

-

-

66,6

-

36,1

-

-

-

69,2

69,2

1.6.

Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования

комитет

2019 год

1.1

областной бюджет

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

1.7.

Оплата задолженности прошлых лет по коммунальным услугам

комитет

2019 год

1.1

местный бюджет

16,38

1.8.

Выполнение иных обязательств

комитет

2019 -2024 годы

1.1

местный бюджет

80,9

50,0

50,0

50,0

1.9.

Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

комитет

2019 год

1.1

областной бюджет

9,0

1.10.

Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области

комитет

2019 год

1.1

областной бюджет

1666,8

местный бюджет

16,8

1.11.

Проект «Твой школьный бюджет»

комитет

2020 год

1.1

местный бюджет

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования

2.1.

Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования Администрации Пестовского муниципального района

комитет

2015 -2024 годы

1.1

местный бюджет

9 758,1

9182,2

10058,7

11221,63

15401,25

15 217,4

14600,8

14600,8

10404,6

10404,6

областной бюджет

1730,96

1536,7

1631,3

2117,32

1389,68

615,1

-

-

1 620,4

1620,4

ИТОГО:

41191,46

40110,6

40136,3

41601,95

46 304,61

24 394 13

24 916,3

24 966,3

41409,0

41409,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Муниципальная газета"Информационный вестник Пестовского муниципального района" № 25(254) от 16.09.2020
Рубрики правового классификатора: 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования, 190.060.000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в области образования, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.050.000 Организация массового отдыха жителей. Организация мест отдыха

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать